<data>
<row _id="1"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001399</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 2634.0296003-dv°72 do programa saneamento para todos - principal, juros e encargos. chave: 1211001</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2"><SALDO_EMPENHADO>3033.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anprotec</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.636.750/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de anuidade da associação nacional de entidades promotoras de empreendimentos inovadores (anprotec) para o ano de 2026, com vencimento 31/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3"><SALDO_EMPENHADO>10739.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036016892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas decorrente da dispensa nº 19/2024-goinfra, cujo objeto consiste na aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. conforme proposta comercial - goiás telecom (67883075) e termo de homologação (67882665).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4"><SALDO_EMPENHADO>60218.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024001162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5"><SALDO_EMPENHADO>59527.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para o fornecimento de agua tratada e a  coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias  da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo  indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6"><SALDO_EMPENHADO>22704.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia estado ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>62.652.961/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021449</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7"><SALDO_EMPENHADO>8085.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400028000931</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação através da ata de registro de preços nº 01/2023/gecc/sead, constante do processo sei nº 202200005018713, proveniente do pregão eletrônico srp nº 003/2023/gecc/sead, de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse daabc, a serem veiculadas em jornal de grande circulação local e nacional, pelo período de 30 (trinta) meses,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="8"><SALDO_EMPENHADO>472095.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="9"><SALDO_EMPENHADO>12800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>voar turismo eireli - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.585.506/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300013000608</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 009/2023/casa civil, com a  empresa  voar turismo ltda, cujo objeto é prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e reserva de hotéis (hospedagens), compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme documentações anexas ao processo n° 202300013000608.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="10"><SALDO_EMPENHADO>66700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>128</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="11"><SALDO_EMPENHADO>37567.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="12"><SALDO_EMPENHADO>969.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vinicius cipriano mota sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.109.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126102200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500028000561</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processamento de 02 (duas) guias requisição de pequeno valor – rpv no valor bruto de r$ 9.408,08 (nove mil, quatrocentos e oito reais e oito centavos) e outra no valor de 969,43 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) conforme decisão anexa (sei nº 79342504), nos autos do processo judicial de nº 6095406-24.2024.8.09.0051. as ordens  dizem respeito às diferenças devidas a: vinicius cipriano mota sousa , cpf/mf sob o nº xxx.109.32</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="13"><SALDO_EMPENHADO>375000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.321.200/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290601700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027158</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>algemas metálicas de pulso; material em aço inoxidável; tratamento da superfície niquelado prata fosco; tipo de ligação por elos de corrente; sistema de fechamento por dentes e catraca; sistema de segurança com trava antilesão; acompanhamento de 02 (duas) chaves em aço na cor da algema; peso aproximado entre 250 - 300g. vigência: 06 (seis) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="14"><SALDO_EMPENHADO>702438.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>js construtora e locadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>46</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.910.656/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001741</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa minuta de apostila 85123788 do contrato nº 45/2023 - goinfra (47820134) (prazo de prestação dos serviços será de 24 meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviços a ser expedida pela diretoria de manutenção da goinfra), decorrente do pregão eletrônico nº 01/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 11.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="15"><SALDO_EMPENHADO>22971.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>condominio do edificio libertas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.088.144/0001-65</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300042005073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília  df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="16"><SALDO_EMPENHADO>30788.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis comercio e manutencoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.596.391/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005028441</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para serviços contínuos de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado (acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar), com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, nas unidades vapt vupt da região sudeste de goiás, por 12 meses, conforme pregão eletrônico nº 102718, seq. 001/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="17"><SALDO_EMPENHADO>15948.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 08/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante e  honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="18"><SALDO_EMPENHADO>210000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>multicom comercio multiplo de alimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.656.062/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500025039991</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aquisição de café, com prazo contratual de 12 meses, a partir da assinatura do termo de contrato, conforme processo sei nº 202400005042137 e sislog(110203). (restante contrato cafe).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="19"><SALDO_EMPENHADO>51449.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vania aparecida ferreira savioli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.096.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126102200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20251261001184</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202500028001184 - processamento de 01 (uma) guia de restituição de custas judiciais no valor de r$ 51.449,27 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) conforme decisão anexa (sei nº 84713813), nos autos do processo judicial de nº 5638110-12.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito às diferenças devidas a: vania aparecida ferreira savioli, cpf/mf sob o nº xxx.096.751- xx.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="20"><SALDO_EMPENHADO>55560.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000651</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, condições, especificações e quantidades previstas no termo de referência anexo do edital originário, visando a atender a seinfra, pelo período de 30 (trinta) meses. referente ao item 13 da ata de registro de preços  nº 003/2024-sead/gecc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="21"><SALDO_EMPENHADO>18047.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>attivus negocios imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.288.071/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300042005073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="22"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="23"><SALDO_EMPENHADO>123866.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -outros- rgps- inss-empregador, auxilio alimentação -lei 19.951, funcam-capac.faltas, ipasgo saúde patrocinio  - referentes  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="24"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wallace henrique cardoso peres</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.264.971-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500366</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="25"><SALDO_EMPENHADO>2874.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="26"><SALDO_EMPENHADO>9659.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="27"><SALDO_EMPENHADO>105415.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - empregado do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="28"><SALDO_EMPENHADO>958.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucio antonio arantes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.927.241-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento(r$ 958,62 - ref. 1/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun. nº 15 e 17/2026 - metrobus/grh-19673.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="29"><SALDO_EMPENHADO>320.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria do carmo caixeta silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.347.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000862</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reembolso à colaboradora maria do carmo caixeta silva, referente a aquisição de coroa de flores, em homenagem póstuma ao colaborador joel sabino rodrigues júnior, proc 202500055000862</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="30"><SALDO_EMPENHADO>359.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="31"><SALDO_EMPENHADO>569664.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201500006028949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa formalização do 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="32"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="33"><SALDO_EMPENHADO>1538.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="34"><SALDO_EMPENHADO>19869.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="35"><SALDO_EMPENHADO>40000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>supremo tribunal federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.531.640/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036004495</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento, referente ao exercício de 2026, provenientes de reembolso da remuneração paga pelo supremo tribunal federal - stf ao servidor pedro henrique ramos sales, cpf: ***.080.231-**, cedido a esta pasta para exercer o cargo de presidente da goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="36"><SALDO_EMPENHADO>10570.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de silvania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.068.030/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de silvania.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="37"><SALDO_EMPENHADO>38400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gopliance ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.129.405/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031004993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrição de licença de solução para gerenciamento do programa de compliance e integridade corporativa, com módulos integrados de gestão e governança de documentos, treinamentos, workflow e assinatura eletrônica de documentos e serviços técnicos especializados.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="38"><SALDO_EMPENHADO>4907.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="39"><SALDO_EMPENHADO>14930.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose de sousa lima neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.662.423-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005021283</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 015/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração - sead e josé de sousa lima neto e eronildes do nascimento barros, de locação do imóvel localizado na avenida tocantins, nº 1421, setor central, anicuns - go, para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, de 01.01.2023 a 14.03.2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="40"><SALDO_EMPENHADO>2519.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cassio pelet pessoa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.677.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005028669</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do reajuste ao contrato n° 020/2021, conforme reajuste pelo índice do ipca de 12,13%  da locação do imóvel localizado na rua 01, qd.06, lt. 03 e 04, sala 1, setor santa mônica, mozarlândia  go, registrado sob a matrícula nº r-4m- 1812 e r-2-m- 1832, para sediar a unidade do vapt vupt na referida cidade, pelo período de 06/04/2022 a 29/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="41"><SALDO_EMPENHADO>56917.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para o fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial, conforme documento de oficialização de demanda  dod n° 39375/sislog - contratação sislog 106286.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="42"><SALDO_EMPENHADO>47256.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos deficientes fisicos do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.917.870/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031000068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas c 3° termo aditivo contrato nº 01/22 (68082284) ref ao acréscimo, relativo a convenção coletiva do trabalho - cct 2024/2025 período de mai/24 a jan/25.   objeto: prestação de serv de operador de central de atendimento c implantação de call center realização de atendimento ativo e receptivo telefônico e eletrônico em modalidade contact center incluindo o registro e o fornecimento de info aos beneficiários de programas da agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="43"><SALDO_EMPENHADO>69112.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014259</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, unidade consumidora nº 11071930 (lote 01).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="44"><SALDO_EMPENHADO>1376.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="45"><SALDO_EMPENHADO>70491.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000058</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com diárias para deslocamento de colaboradores da agehab, ocorridas no exercício das suas funções,  dentro e fora do estado de goiás, em 2026. conforme portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026 (85188818) da secretaria de estado da economia . processo sei 202600031000058.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="46"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>105</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285010500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="47"><SALDO_EMPENHADO>546296.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011007059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por um período de 24 (vinte e quatro) meses por meio da ata de registro de preços 02/2025 (71980529) para o atendimento da frota do cbmgo. as especificações, quantidade, condições e exigências estão descritas no  estudo técnico preliminar 6  (73302346) e termo  de referencia (sei 73358598). gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="48"><SALDO_EMPENHADO>616153.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  fundo financeiro rpps (patronal) – civil (28,5%);</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="49"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="50"><SALDO_EMPENHADO>23266.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio alimentação</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="51"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="52"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20261026700043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal; funcam; fes; protege; auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="53"><SALDO_EMPENHADO>59944.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - inss - contribuição patronal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="54"><SALDO_EMPENHADO>7438.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202411867001306</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias a serem veiculados em jornal de grande circulação local e nacional, de acordo com a ata de registro de preços (arp) nº 01/2023-sead/gecc da sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - sead/gecc e demais termos dos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="55"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joyci viegas de freitas silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.566.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000578</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="56"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="57"><SALDO_EMPENHADO>5036.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.78 serviços técnicos de engenharia, arquitetura e urbanismo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="58"><SALDO_EMPENHADO>1157228.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="59"><SALDO_EMPENHADO>1318.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014259</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33838528285 (79767516) e contrato ccer oc33838528285 (79767697), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, lote 01 imposto de renda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="60"><SALDO_EMPENHADO>6016.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio transporte estagiário / bolsa estágio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="61"><SALDO_EMPENHADO>12720.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 007/2025-sead, firmado entre a sead e a empresa desprag dedetizadora ltda., para a continuidade dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, no período de 20/02/2026 a 19/02/2027, na região sudeste, conforme sislog nº 109527 e pregão eletrônico nº 216/2024. assinado eletronicamente, nos termos da portaria nº 1.198/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="62"><SALDO_EMPENHADO>3956.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005005335</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de vale-transporte para os servidores desta pasta com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale-transporte, e dispôs sobre a sua distribuição aos servidores públicos estaduais da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo que utilizam o transporte urbano de goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="63"><SALDO_EMPENHADO>114197.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de janeiro/2026. (apropriação) imposto renda militares imposto renda civis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="64"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="65"><SALDO_EMPENHADO>13681.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319004411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="66"><SALDO_EMPENHADO>134360.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>memora processos inovadores s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.765.378/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304002466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato nº 44/21, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tic para suprir as demandas na área de desenv. de sist. de inf., conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico (07/01/25 a 06/01/26).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="67"><SALDO_EMPENHADO>6734.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>braslei lopes souza brandao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.304.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recibo de férias do funcionário braslei lopes souza brandão, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 23/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="68"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="69"><SALDO_EMPENHADO>565872.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>localiza veiculos especiais s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.491.558/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200015001462</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de prorrogação do contrato nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais quatro meses, a contar de 31 de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="70"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cis participacao e investimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.917.343/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011789</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="71"><SALDO_EMPENHADO>12751.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maeve produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.034.672/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 128/2025 – ses "b" , pregão eletrônico nº 144/2025, oriundo do processo (sei202500005006334). vigência é de 26/09/25 até 25/09/2026. ordem de fornecimento: nº 671/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85170379).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="72"><SALDO_EMPENHADO>6687.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0028-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092118</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 "a". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº  202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (83037040). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 650 (sei 83183504), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="73"><SALDO_EMPENHADO>1920000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>119</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285011900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010001100</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos – svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="74"><SALDO_EMPENHADO>55.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>new line tecnologia em seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.411.312/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016010665</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 4° aditivo do contrato n° 016/2021  tipo de despesa: contínua  vigência: 11/03/2025 a 10/03/2026  prazo: 12 meses  resumo objeto:  dilação do prazo de vigência do contrato nº 016/2021, inerente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas firmado entre o estado de goiás, por intermédio da ssp/go e a empresa new line tecnologia em segurança ltda, tendo como objeto a prestação de serviços de vigilância armada ininterrupta na sede do procon goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="75"><SALDO_EMPENHADO>336000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>3am it services ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.241.993/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024001217</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="76"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="77"><SALDO_EMPENHADO>5900000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mene e portella publicidade ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.530.304/0006-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025005237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prorrogação do contrato nº 018/2023 detran/go com a empresa mene e portela publicidade ltda. cujo objeto é atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral, com vigência de 12 (doze) meses a partir de 09 de novembro de 2025,conforme ​requisição de despesa n° 2/2025 - detran/comins-16414 (77972522).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="78"><SALDO_EMPENHADO>35575.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="79"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavio evangelista goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.902.331-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (84104853), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984042-47.2024.8.09.0051,  em favor de flavio evangelista goncalves , cpf nº ***.902.331-**, o valor de r$ 4.531,02, referente a adicional por tempo de serviço , conforme despacho nº  6534/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84104945) e autorização pr-06101 (84230671).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="80"><SALDO_EMPENHADO>71.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. (descontos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="81"><SALDO_EMPENHADO>5728.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="82"><SALDO_EMPENHADO>14316.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a pagamentos da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, desta autarquia, sendo liquidos ( celetista e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="83"><SALDO_EMPENHADO>1168206.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>davarro engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.786.622/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036013019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a  contratação de obras de engenharia - o objeto trata-se da contratação de empresa especializada para a implantação da pista de caminhada margeando a rodovia estadual go-334 perímetro urbano do município de nova américa em goiás, com extensão total de 1,66 km. a implantação da pista será composta por serviços como terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares, pelo prazo de vigência de 12 (dose) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="84"><SALDO_EMPENHADO>108.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinaado a pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro desta autarquia, sendo descontos (celetistas e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="85"><SALDO_EMPENHADO>1720.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao comite gestor de honorarios da procuradoria geral do municipio de goiania - cgh - pgmg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.451.061/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036001587</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (84877433), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5069326-84.2017.8.09.0051, em favor de associação comitê gestor de honorários da procuradoria geral do município de goiânia - cgh - pgmg, cnpj: 34.451.061/0001-97, o valor de r$ 1.720,01, referente a honorários sucumbenciais,   conforme despacho nº 220/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84877480) e autorização pr-06101 (84907975).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="86"><SALDO_EMPENHADO>67580.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>salim elias bitar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.003.136-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005010928</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do segundo termo aditivo ao contrato nº 024/2021, que tem por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m² (metros quadrados), para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado, pelo período de 20/09/2024 a 19/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="87"><SALDO_EMPENHADO>50415.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>237</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240123700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="88"><SALDO_EMPENHADO>2980.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ideal chaves e fechaduras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.501.424/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de serviços de confecção de carimbos, chaveiros e adequação de novas fechaduras com fornecimento de mão-de-obra e do material necessário para atendimento das necessidades da agehab. conforme requisição de despesa nº 24/2025-agehab/gaal (74888370), parecer jurídico (75399488) e autorização da presidência no despacho nº xxx/2025-agehab/gsgr (0000). sei 202500031000501.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="89"><SALDO_EMPENHADO>797.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100034  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  refere-se ao bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador.  conta - 1509 042 02039010-1.  valor..r$  797,28</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="90"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eder bruno de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.843.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500417</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000837</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="91"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ararauna turismo ecologico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.932.853/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036000311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com adesão à ata de registro de preços nº 124/2023, referente ao pregão eletrônico nº 06.057/2023 (sei 56068117). cujo abjeto é a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres, por 12 (doze) meses, conforme autorização do órgão gestor (56177477), anuência do fornecedor (56177243), termo de referência (56184833), requisição de despesa (58804372).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="92"><SALDO_EMPENHADO>14820.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091699</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de governo aberto e participação cidadã/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="93"><SALDO_EMPENHADO>9085.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091858</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="94"><SALDO_EMPENHADO>97.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de elevadores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.982.490/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000015000906</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2023 - prorrogação do contrato nº 20/2020-secami,que tem por objeto prestação de serviço de manutenção integral, preventiva e corretiva, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores,instalado no palácio das esmeraldas e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="95"><SALDO_EMPENHADO>123747.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.877.285/0002-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada, para o fornecimento de licenças de softwares microsoft, compreendendo as subscrições project plan 3, project plan 5 e prestação de serviços de consultoria técnica especializada, com suporte contínuo e customizado às necessidades da secretaria da economia pelo período de 36 (trinta e seis) meses e créditos microsoft azure destinados à implementação e sustentação do serviço microsoft fabric f64, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="96"><SALDO_EMPENHADO>8500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="97"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007506</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 35ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 35ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85075609).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="98"><SALDO_EMPENHADO>166525.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo irrf e irrf-rra (apropriação de despesas) do regime próprio e regime geral</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="99"><SALDO_EMPENHADO>4303.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031184</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, no pesj.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="100"><SALDO_EMPENHADO>8614.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004003850</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias.  isjs.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="101"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007506</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 35ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr da 35ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85075609).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="102"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900121</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="103"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900123</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="104"><SALDO_EMPENHADO>116091.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>darcy inacio de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.288.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002916</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de prestação de serviços - locação de imóvel para sediar a 5ª delegacia de polícia de anápolis-go. sislog 103847.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="105"><SALDO_EMPENHADO>136320.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global ti+rh solutions ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.325.531/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043096</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.    sislog: 110374.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="106"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000253</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="107"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="108"><SALDO_EMPENHADO>8400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karla bueno coelho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.687.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500287</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a julho/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="109"><SALDO_EMPENHADO>134500.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>condominio edificio vera lucia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.381.951/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031003835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 35/2023,  referente a  condomínio, incluindo iptu e seguro incêndio do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, 4º andar, quadra d-3, lote 22-e - setor oeste  cep: 74.115-030 - goiânia  go, registrado sob a matrícula nº 69.382, com a finalidade de ampliar a sede da agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="110"><SALDO_EMPENHADO>4397.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100029005146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação do contrato nº 003/2022, firmado com a empresa goiás telecomunicações s.a - goiás telecom, através de dispensa de licitação nº 001/2022, que tem por objeto o fornec. de serviços de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados com equip. nos dois pontos (cpe,) incluídos. (serviço de ativação/config. do serviço ou mudança de endereço - eventual ) na sede da agr.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="111"><SALDO_EMPENHADO>486.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana claudia jube da mota</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.934.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="112"><SALDO_EMPENHADO>1296.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>josiane machado santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.723.846-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="113"><SALDO_EMPENHADO>1600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isabele pires de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.937.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500243</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="114"><SALDO_EMPENHADO>7000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stcp engenharia de projetos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>81.188.542/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036013044</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de remanescente de contrato, em substituição ao contrato n.º 114/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes  doc-goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="115"><SALDO_EMPENHADO>5353.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a despesas com estagiários desta autarquia, no mês de janeiro de 2026, no valor de r$5.353,34</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="116"><SALDO_EMPENHADO>19054.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.621.400/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046119</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="117"><SALDO_EMPENHADO>246099.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025097167</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito. estagiarios detran</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="118"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="119"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="120"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  fundo financeiro empregado - 14,25%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="121"><SALDO_EMPENHADO>14055.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="122"><SALDO_EMPENHADO>14055.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="123"><SALDO_EMPENHADO>33083.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="124"><SALDO_EMPENHADO>237120.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005004195</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>relativo à contratação para a prestação de serviços de telecomunicações, incluindo tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, bem como videoconferência, por meio de link de internet, link via satélite e link dedicado, com o objetivo de interligar a seinfra ao data center do estado e outras unidades administrativas, para atender às demandas da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="125"><SALDO_EMPENHADO>80668.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital espirita euripedes barsanulfo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>133</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.269.083/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010023228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 18º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. proc.  202600010002891. pns/dez/2025. rd 18/2026 - ses/gemod (84952250).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="126"><SALDO_EMPENHADO>225.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="127"><SALDO_EMPENHADO>13036.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ipasgo saúde civil e militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100011.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="128"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="129"><SALDO_EMPENHADO>6407.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.868.034/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900006029649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="130"><SALDO_EMPENHADO>31554.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006004724</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores desta pasta. sendo esta no valor de r$ 100.000,00. conforme autorização 02 e portaria 007 de 16 de janeiro de 2026 - economia. processos sei - 202600006004724</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="131"><SALDO_EMPENHADO>175122.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.819.817/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de salão de beleza de maquiagem para hdtv</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="132"><SALDO_EMPENHADO>1208.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="133"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto e obrigação patronal (fundo prevcom empregado e empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="134"><SALDO_EMPENHADO>416603.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100040  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   fundo previdenciário - rpps – empregado (14,25%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="135"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="136"><SALDO_EMPENHADO>2435242.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. residência médica e multiprofissional e auxílio moradia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="137"><SALDO_EMPENHADO>82814.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335000100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604001111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço 02//2025- sead, que visa suprir as necessidade de abastecimento dos veículos que compõe a frota da secretaria de estado da industria, comercio e serviços, visando manter a continuidade das atividades atribuídas a esta pasta, para que as demandas não sejam prejudicada, razão pela qual solicitamos deferimento na pretensa adesão do abastecimento de combustível. gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="138"><SALDO_EMPENHADO>8592.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pada paes e sabores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.577.632/0003-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200055000417</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao saldo do contrato para o ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="139"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leidiane de morais e silva mariano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.626.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400066007788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor – rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf  nº 014.626.751-66.  a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial do processo nº 5202844-58.2023.8.09.0085, proposta por vantuir pereira de moraes,  cpf nº ***.395.211 -**.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="140"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>arnor goncalves moura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.827.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006142443</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) arnor goncalves moura (cpf: 092.827.001-78), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) termiza lemes de siqueira moura (cpf:  058.974.161-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 252/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="141"><SALDO_EMPENHADO>30067.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qiagen biotecnologia brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.334.250/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005011898</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: continuada área requisitante: sptc vigência:  prazo: 12 meses sislog: 113934 resumo objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do equipamento pipetador automático, instalado no laboratório de biologia e dna forense do instituto de criminalística leonardo rodrigues/sptc . usuário: ljao .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="142"><SALDO_EMPENHADO>360.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517697000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao programa de estágio (transporte) para o exercício de 2026, via escola de governo e ciee.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="143"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alelo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.740.876/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006085265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do programa bolsa estudo aos alunos do ensino médio, cujo objetivo é incentivar a aprendizagem e permanência dos estudantes em sala. contrato 14529322</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="144"><SALDO_EMPENHADO>19777.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alterdata tecnologia em informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.462.778/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="145"><SALDO_EMPENHADO>45677.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vn soares - viaje bem mais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.826.800/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005022119</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de despesa referente a prestação de serviços de agenciamento de hospedagens nacionais e internacionais por demanda, compreendendo a reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a entrega dos vouchers, bem como outros serviços correlatos pelo período de 12 (doze) meses, conforme a contratação no (sislog - 115486).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="146"><SALDO_EMPENHADO>15787.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa papelaria eireli - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.878.675/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e copeiragem, para atender às demandas das unidades da goiasprev, pelo período de 24 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="147"><SALDO_EMPENHADO>109120.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017010680</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valores serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="148"><SALDO_EMPENHADO>18293.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="149"><SALDO_EMPENHADO>5339784.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itau unibanco s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.701.190/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005022892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do banco  itaú  unibanco s/a para prestação dos serviços de arrecadação de receitas estaduais, por intermédio de guia nacional de recolhimento de tributos estaduais – gnre, com código de barras, e respectiva prestação de contas por meio eletrônico, sob demanda, por um período de 60 (sessenta) meses, por meio de inexigibilidade de licitação. sislog n° 115569 / 2025  inexigibilidade n° 43/2025 processo sei n° 202500005022892</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="150"><SALDO_EMPENHADO>2870.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neli goncalves pires</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.238.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006000496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) neli gonçalves pires (cpf: 271.238.551-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmâ, o(a) senhor(a) olga gonçalves pires (cpf:  301.441.591-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 858/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="151"><SALDO_EMPENHADO>1318.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>netlink fibra ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.730.162/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000185</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="152"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karlo marques junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.513.376-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000894</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="153"><SALDO_EMPENHADO>25000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000279</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tarifas bancárias exercício 2026, ocorridas através de débito automático nas conta correntes e de investimento de titularidade da agehab, abertas para movimentação de recursos de de convênios fgts - fonte 17000290: contas 576996478-9, ag 4204 (joão paulo ii); 576996473-8, ag 4204 (água fria); 576996479-7, ag 4204 (damianópolis); 576996459-2, ag 4204 (empreendimentos concluídos); 576996483-5, ag 4204 (real conquista vii, ix e x). conforme requisição de despesa 2 (84910526).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="154"><SALDO_EMPENHADO>600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com consignados inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="155"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernando nunes belchior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.032.476-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000899</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="156"><SALDO_EMPENHADO>1579.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anna clara borges de franca</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.229.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="157"><SALDO_EMPENHADO>14300.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010015939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. residencia medica,rd 197/2024 (sei 60716854)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="158"><SALDO_EMPENHADO>1100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="159"><SALDO_EMPENHADO>6428.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100016 e processo sei n° 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="160"><SALDO_EMPENHADO>1138077.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caviuna comercio e servicos eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.209.277/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005041479</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.  (palácio das esmeraldas).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="161"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafael bernardino da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.484.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500560</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000775</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="162"><SALDO_EMPENHADO>264.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - pensionista.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="163"><SALDO_EMPENHADO>2517.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eduardo fadanelli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.683.440-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="164"><SALDO_EMPENHADO>5600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anna vitoria perillo rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.360.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500197</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001126</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="165"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleber inacio batista</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.736.391-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006002074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleber inacio batista (cpf: 809.736.391-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) kelly christine inacio batista (cpf:  850.221.791-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 815/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="166"><SALDO_EMPENHADO>4727.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daniella oliveira da silva rosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.092.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006137583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  daniella oliveira da silva (cpf: 009.092.601-33), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a)  ilza oliveira freitas (cpf:  292.227.961-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 29/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="167"><SALDO_EMPENHADO>23124.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="168"><SALDO_EMPENHADO>27906054.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. demais vantagens fixas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="169"><SALDO_EMPENHADO>402273.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="170"><SALDO_EMPENHADO>23598.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terra forte controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.264.064/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200016015944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 4° aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: gerência administrativa/ssp  resumo objeto: aditivo de reajuste e prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 52/2022, referente à contratação de empresa para prestação do serviço continuado de controle sanitário de vetores e pragas urbanas, execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas desta secretaria.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="171"><SALDO_EMPENHADO>74399.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sindipublico - contribuição /gboex - peculio/astego contribuição/sindsaude - contribuição/asservir - contribuição/sasppego - contribuição indgestor - contribuição/assed - contribuição/aspego - contribuição - contrato temporario/investprev - previdencia (rspp - peculio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="172"><SALDO_EMPENHADO>2901865.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora sao cristovao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.137.259/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo para 2ª readequação de projeto em fase de obras do contrato nº 053/2017sei (77730142), decorrente da concorrência n.º 001/2017 cpl-codego, cujo objeto consiste na execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: entr. go-446 - entr. go-108</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="173"><SALDO_EMPENHADO>2452.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de campos verdes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.493.998/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000447</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas destinada a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2025. reembolso referente ao mês de dezembro/2025, conforme ofício nº 239/2025. prefeitura municipal de campos verdes</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="174"><SALDO_EMPENHADO>53343.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oracle do brasil sistemas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>59.456.277/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400004103249</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de preços do contrato nº 050/2024/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa oracle do brasil sistemas ltda, e que tem como objeto a prestação de serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento continuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="175"><SALDO_EMPENHADO>520516.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2v empreendimentos negocios e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.672.831/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005027672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º temo aditivo ao contrato nº 052/2024 por 12 (doze) meses, compreendidos em 13/12/2025 à 12/12/2026, mais a reajuste contratual que tem como objeto a prestação de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, locação, montagem, desmontagem e execução de eventos, em caráter continuado, visando atender às demandas desta secretaria.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="176"><SALDO_EMPENHADO>65000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.56 material esportivo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="177"><SALDO_EMPENHADO>130.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kleber clementino dos reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.289.861-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000365</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com ressarcimento do valor pago pelo servidor kleber clementino dos reis, referente a aquisição de certificado digital, para utilização exclusiva no desenvolvimento de suas atividades laborais, ferramenta indispensável para o exercício de suas atividades como relator da comissão de defesa prévia, conforme autorização (84924327), parecer jurídico goinfra/pr-proset-cas-18762 nº 9/2024 (84717617) e despacho nº 33/2026/goinfra/sv-gefet-21763 (84717077).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="178"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="179"><SALDO_EMPENHADO>417.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002787</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento que visa atender despesas com retenção de irrf, referente fornecimento de energia elétricas para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, sendo de 20/03/2025 à 19/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="180"><SALDO_EMPENHADO>4325.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comurg companhia de urbanizacao de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.418.160/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006087928</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="181"><SALDO_EMPENHADO>324.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto previdencia servid municipais alexania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.902.949/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios (patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="182"><SALDO_EMPENHADO>285447.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="183"><SALDO_EMPENHADO>40069.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="184"><SALDO_EMPENHADO>783.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000017011150</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contrato da empresa celg distribuição, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque estadual telma ortegal-peto, rod. br - 060, manutenção / reparo, zona rural, abadia de goiás - go referente a unidade consumidora, u.c 5584382259, no período de 16/03/2025 a 15/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="185"><SALDO_EMPENHADO>48566.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310106000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000066</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa no âmbito do pronatec/mediotec, visando o pagamento de bolsa profissional no mês de janeiro/2026, conforme portaria 019 (85161658) e planilha  (85160498).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="186"><SALDO_EMPENHADO>1372.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>condominio do edificio libertas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.088.144/0001-65</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300042005073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o valor aplicado justifica-se pela necessidade de reajuste de taxa do condomínio, em razão do aumento acumulado dos custos com manutenção predial, segurança, limpeza, consumo de energia elétrica nas áreas comuns e demais contratos de prestação de serviços. o novo valor segue os índices pertinentes e as diretrizes aprovadas em assembleia condominial passando a contar a partir do mês de abril de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="187"><SALDO_EMPENHADO>68661359.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0003-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010017260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="188"><SALDO_EMPENHADO>4013.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005005932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795. despesa referente a materiais de limpeza.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="189"><SALDO_EMPENHADO>60460.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento ao contrato 24/2025, cujo objeto é a prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria-geral de governo (sgg), referente unidades consumidoras: 1654-3 e 1924-0 , com a saneago - saneamento de goiás s.a único fornecedor na localidade, no período de 2026. (conselho estadual de educação). processo contrato 202518037005004.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="190"><SALDO_EMPENHADO>37468.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.052.507/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -outros - ressarcimentos-salários de dezembro/2025- ruraltins- instituto de desenvolv. rural do estado do tocantins, referentes a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="191"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavia resende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.567.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800006005220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas referente ao terceirotermo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 207/2018, celebrado entre a secretaria de estado de educação e a locadora flavia rezende, para instalação do colégio estadual rita paranhos mo município de catalão por um período de 36 meses ou seja de 06/09/2025 a 05/09/2028. despacho nº 2762/2025/seduc/coordastec-16768 de 20/07/2022.esta despesa é para o exercício de</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="192"><SALDO_EMPENHADO>130666.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alianca da terra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.042.523/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017003434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter - processo de pagamento 202300017007929</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="193"><SALDO_EMPENHADO>18765.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046335</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, sendo o termo inicial no dia 18/02/2026 e termo final no dia 17/02/2027, cujo objeto é contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço. processo de pagamento 202500017001905.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="194"><SALDO_EMPENHADO>3359174.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link card administradora de beneficios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.039.966/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400011017519</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o aditamento (1º termo de aditivo) do contrato 34/2024/cbm - (63051291),  referente aos serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, com fornecimento e reposição de peças, visando a prorrogação por mais 12 (doze) meses. as condições e exigências estão descritas no etps  (sei 75513270 ) e eac (sei 75513351). (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026). peças</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="195"><SALDO_EMPENHADO>2718.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -rpps-descontos- fundo previdenciário-compl-prevcom-empregados- referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="196"><SALDO_EMPENHADO>681136.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448008916</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de remuneração dos custodiados lotados nas coordenações regionais prisionais pertencentes a diretoria geral de polícia penal, a serem creditados valores líquidos em conta salário e pecúlio em conta poupança do banco caixa econômica federal. **salário</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="197"><SALDO_EMPENHADO>110640.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005001683</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se  serviço de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sede  no centro cultural oscar niemeye, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de 30(trinta) meses, devidamente autorizado pelo ordenador de despesas atraves da portaria 996/2024-gab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="198"><SALDO_EMPENHADO>2948.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="199"><SALDO_EMPENHADO>3600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terra forte controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.264.064/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031006411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na limpeza e desinfecção de caixas d’água da agência goiana de habitação s/a, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="200"><SALDO_EMPENHADO>2119694.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora caiapo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>46</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.237.518/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir  com minuta de apostila (84739888) do contrato nº 33/2023 - goinfra (46673612) (prazo de prestação dos serviços será de 24 meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviços a ser expedida pela diretoria de manutenção da goinfra), decorrente do pregão eletrônico nº 01/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 16.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="201"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carine cabral souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.447.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500312</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000674</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="202"><SALDO_EMPENHADO>1634.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.552.111/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="203"><SALDO_EMPENHADO>2939.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de janeiro/2026.(05734669179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="204"><SALDO_EMPENHADO>41166.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="205"><SALDO_EMPENHADO>193321.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="206"><SALDO_EMPENHADO>3429.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.876.112/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400007065780</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo prazo de 30 meses, para atender as necessidades da dgpc - delegacia-geral da polícia civil, conforme indicação orçamentária (sei nº 63098156).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="207"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006229</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 1º trimestre 2026 (84949094)	 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="208"><SALDO_EMPENHADO>57034.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0028-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092099</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 "a". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (83020471). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 646/2025/ses/cmac-spj (sei 83064942), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="209"><SALDO_EMPENHADO>96000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>enac - empresa nacional de mercados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.699.755/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019347</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente à contratação de locação de imóvel celebrado em favor da empresa enac empresa nacional de mercados ltda., com o objetivo de assegurar a continuidade das atividades da unidade vapt vupt - shopping cidade jardim, localizada na quadra 53, avenida nero macedo, setor cidade jardim, goiânia - go. a área locada totaliza 506,67 m². o prazo de locação será de 60 (sessenta) meses, conforme o processo de contratação sislog nº 115002/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="210"><SALDO_EMPENHADO>10536.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elaina maria da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.812.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000580</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagto de pensão judicial (período: 01 a 12/2026)(13º salário/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="211"><SALDO_EMPENHADO>242.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal; funcam; fes; protege; auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="212"><SALDO_EMPENHADO>58403.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017005600</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, no período de 10/01/2026 a 09/07/2028. processo pagamento 202300017006959</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="213"><SALDO_EMPENHADO>12265.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e  reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="214"><SALDO_EMPENHADO>105576.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional da subsecretaria de educacao de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.891.399/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240102400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006008451</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros cuja finalidade é o atendimento com o programa nacional de alimentação escolar - pnae, no ano de 2026, para o colégio estadual edenval ramos caiado  (escola nova).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="215"><SALDO_EMPENHADO>327587.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lourenco office</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.306.272/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005029023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="216"><SALDO_EMPENHADO>5188460.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="217"><SALDO_EMPENHADO>233829.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="218"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022568</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de saneamento básico para atender às unidades prisionais e administrativas da diretoria geral de polícia penal (dgpp) - saneamento de goiás - saneago.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="219"><SALDO_EMPENHADO>111357.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="220"><SALDO_EMPENHADO>2654.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.876.112/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417645002866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>arp nº 01/2023-sead, editora gibbor publicidades e publicação, especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, sob demanda à secretaria de estado da cultura - secult.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="221"><SALDO_EMPENHADO>8437.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="222"><SALDO_EMPENHADO>46031.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wf tecnologia cientifica ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.524.545/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="223"><SALDO_EMPENHADO>9050.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comurg companhia de urbanizacao de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.418.160/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="224"><SALDO_EMPENHADO>188268.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leonidas pires ribeiro goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.735.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200800006041956</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 10º termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 157/2009, firmado com esta pasta para abrigar abrigar as instalações do colégio estadual rafael de sousa no município de águas lindas de goiás , período desta despesa é de 01/01 a 31/12/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="225"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/pm-4 (84934687).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="226"><SALDO_EMPENHADO>600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400020003239</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad) - até outubro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="227"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 007/2025-sead, firmado entre a sead e a empresa desprag dedetizadora ltda., para a continuidade dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, no período de 20/02/2026 a 19/02/2027, na região sudoeste, conforme sislog nº 109527 e pregão eletrônico nº 216/2024. assinado eletronicamente, nos termos da portaria nº 1.198/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="228"><SALDO_EMPENHADO>46849.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500013000277</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ressarcimento à assembleia legislativa do estado de goiás — alego, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor victor hugo gomes lopes, cpf nº ***.019.121-**,à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2025, conforme ipof n° 2026110100022 e processo n° 202500013000277.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="229"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marilia araujo caixeta</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.977.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500614</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000812</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="230"><SALDO_EMPENHADO>129856.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="231"><SALDO_EMPENHADO>338520.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="232"><SALDO_EMPENHADO>2032.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao simao saneamento ambiental s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>149</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.572.336/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006025944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho  de 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão – go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. cobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="233"><SALDO_EMPENHADO>6833333.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>logos propaganda ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.269.412/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120101100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917697000245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivos emergenciais de prorrogação de vigência do contrato nº 012/2020-secom, referente à prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o  planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de ações publicitárias junto a publicitárias junto a públicos de interesse.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="234"><SALDO_EMPENHADO>3602528.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>96</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.527.916/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006143308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de uniformes para reposição e distribuição aos alunos da rede estadual de educação, sendo 68.000 - kit a: com 2 camiseta gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv, 2 calças  de malha helanca azul, bolso embutido , elástico na cintura; 52.000 kit b: com 1 camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv, 1 bermuda em helanca colegial,  elástico na cintura e bolsos, conforme edital  de licitação 29/23 e anexos,  tr, contrato 295/25, ata srp nº 023/24 e requisição de despesa</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="235"><SALDO_EMPENHADO>28433.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="236"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ruan henrique alves abrantes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.125.986-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500455</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="237"><SALDO_EMPENHADO>2519.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="238"><SALDO_EMPENHADO>3108.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="239"><SALDO_EMPENHADO>3793.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="240"><SALDO_EMPENHADO>17458.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002636</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss parte empregado do período de dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="241"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alexandre ferraz herbetta</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.468.938-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001624</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="242"><SALDO_EMPENHADO>6552000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maas servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.938.735/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.    item 2    contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="243"><SALDO_EMPENHADO>198.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ferramentas profissionais e equipamentos de seguranca ltda em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.428.558/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000222</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de equipamento de proteção individual – epi.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="244"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho de arquitetura e urbanismo de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.896.563/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000075</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com pagamento estimativo para o ano de 2026 das anotações de responsabilidade técnica (art) ao conselho de arquitetura e urbanismo do estado de goiás-cau-go - inscrito no cnpj 14.896.563/0001-14, conforme autorização pr -06101 (84619609) e despacho nº 7/2026/goinfra/fi-gefin-06125 (68940225).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="245"><SALDO_EMPENHADO>9726.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleuza de fatima couto brito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.861.311-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-19682. (período: 01 a 12/2026).     (ploa/2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="246"><SALDO_EMPENHADO>11898.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002211</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho. pdf válida para o exercício de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="247"><SALDO_EMPENHADO>188967.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>humberto santana - engenheiros construtores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.587/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato 61/2023 - goinfra , referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="248"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202512404000209</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complemento  do fgts folha de dezembro/2025 e 13º salário/2025 dos servidores da agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="249"><SALDO_EMPENHADO>4700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="250"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brunna teodoro queiroz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.577.521-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500371</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000343</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="251"><SALDO_EMPENHADO>264994.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hpe automotores do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.305.743/0011-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011037323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100371 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses área requisitante: cbmgo  resumo objeto: aquisição de caminhonete 4x4 (convênio nº 971709/2024), com cabine dupla e carroceria aberta para o corpo de bombeiros militar do estado de goiás, por meio da ata de registro de preços nº 306/2025.  usuário: onr</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="252"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002010019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do calti, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do calti - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85322014).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="253"><SALDO_EMPENHADO>977884.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="254"><SALDO_EMPENHADO>91381.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.957.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo.  já incluso valores referentes a diárias e pedágios. per 24meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="255"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hugo laborao carneiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.505.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="256"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>izadora martina de freitas meireles</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.755.331-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="257"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria laura rocha silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.152.226-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="258"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>proc9 industria quimica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.944.100/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000015  tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência:  prazo: 1 meses  sislog: 116325  área requisitante: sptc  resumo objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) e insumos específicos para a perícia criminal. usuário: agfj   pregão eletrônico nº 195/2025  obrigações da contratante conforme termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="259"><SALDO_EMPENHADO>35187.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trade gestao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.586.365/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005025056</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem (hotéis localizados em território nacional e internacional), e traslados (nacional e internacional). passagem nacional</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="260"><SALDO_EMPENHADO>165300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="261"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="262"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="263"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>romulo acacio silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.050.862-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500364</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000309</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="264"><SALDO_EMPENHADO>69462.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="265"><SALDO_EMPENHADO>59800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;   - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026.  - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="266"><SALDO_EMPENHADO>4536.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037007012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo de aditivo ao contrato nº 003/2023, referente ao acréscimo de 14,29%, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 meses (vigência até 25/01/26).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="267"><SALDO_EMPENHADO>407311.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="268"><SALDO_EMPENHADO>3771280.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>248</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="269"><SALDO_EMPENHADO>11900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>180</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar acessibilidade interna e externa, adequações internas, reforma de banheiros, executar projeto hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, pinturas, demolições mencionadas em projeto, construir vestiário com sanitário, sanitários, e outros no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="270"><SALDO_EMPENHADO>22731.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de elevadores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.982.490/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200027000950</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="271"><SALDO_EMPENHADO>114982.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="272"><SALDO_EMPENHADO>100998.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005009397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central  abc unidade -sede, no período de 60 meses, com vigência em 20/05/2029</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="273"><SALDO_EMPENHADO>59993.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201911129006060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="274"><SALDO_EMPENHADO>9303.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="275"><SALDO_EMPENHADO>11710.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4 - detran.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="276"><SALDO_EMPENHADO>1325.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.563.307/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600066003150</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local  da agrodefesa de chapadão do céu,  rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante inexigibilidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="277"><SALDO_EMPENHADO>7.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="278"><SALDO_EMPENHADO>51027.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="279"><SALDO_EMPENHADO>46092.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metodo telecomunicacoes e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>65.295.172/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017001394</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo para adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, sendo de 02/05/2025 a 01/05/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="280"><SALDO_EMPENHADO>123975.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.053.117/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - secretaria da saude de tocantins.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="281"><SALDO_EMPENHADO>361190.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - janeiro/26. irrf - apropriação de despesas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="282"><SALDO_EMPENHADO>7308.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de janeiro/26. regime próprio - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="283"><SALDO_EMPENHADO>884369.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  i.r.r.f. pessoal civil;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="284"><SALDO_EMPENHADO>7463799.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.527.916/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006142613</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="285"><SALDO_EMPENHADO>84698.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>reginaldo alves da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.355.831-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005011187</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento do contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de uruaçu/go, por um período de 60 meses, de propriedade de propriedade do sr. reginaldo alves da silva – cpf: 830.355.831-53 (sislog 113883).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="286"><SALDO_EMPENHADO>8575.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031002545</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com a minuta de apostila (80510054), para reajuste ao contrato nº 079/2022 (000031686666) com base no índice do ipca/ibge dos últimos 12 meses. firmado com a empresa torminn &amp; torminn administradora de bens limitada epp, representada por seu representante legal, urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, cujo objeto é a locação de imóvel localizado no edifício vera lúcia, 6º andar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="287"><SALDO_EMPENHADO>9726.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>julia alves de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.855.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.............&gt;&gt;&gt; ploa/2026) &lt;&lt;&lt;.........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="288"><SALDO_EMPENHADO>31161.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>home gyn imoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.045.831/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005032045</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>taxa condominial do imóvel localizado no 23º andar, salas 2301 e 2302, do the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, nº 691, setor oeste, goiânia/go, com a finalidade de realocar a estrutura técnica, operacional, especializada e finalística da seinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="289"><SALDO_EMPENHADO>67200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="290"><SALDO_EMPENHADO>4693.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tim s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202117604001618</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° termo do aditivo. contratação de serviço móvel pessoal - smp (móvel-móvel, móvel-fixo e dados) com ligações locais(vc1) e ldn (vc2 e vc3), franquia mínima de dadosde 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato  período de 30 meses.  adesão à ata de registro de preços nº 02/2021 do ministério da economia, como carona.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="291"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002349</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua  vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="292"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="293"><SALDO_EMPENHADO>101.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: indenizações e restituições / fardamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="294"><SALDO_EMPENHADO>18601.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. vigência 01/06/2025 até 31/05/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="295"><SALDO_EMPENHADO>239391.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.266.468/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010013729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="296"><SALDO_EMPENHADO>42000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mariana arraes salomao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.580.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500135</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001086</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="297"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="298"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="299"><SALDO_EMPENHADO>30811.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="300"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nicole camapum billerbeck</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.721.861-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000647</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="301"><SALDO_EMPENHADO>380976.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de férias militares (06000004706). adicional de férias civis(06000004706). adicional de 13º salário militares (06000004706). adicional de 13º salário civis (06000004706). soldos / vencimentos / subsídios militares (06000004706). vencimentos e salários, civis (06000004706). adicionais variáveis, militares (06000004706). adicionais variáveis, civis (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="302"><SALDO_EMPENHADO>6078.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="303"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>haile dean figueiredo chagas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.157.732-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500132</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="304"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="305"><SALDO_EMPENHADO>116100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="306"><SALDO_EMPENHADO>2906750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0004-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="307"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francisco olavo gomes silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.762.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500633</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000194</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás  ação transversal.  referente aos meses de março/2025 a novembro/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="308"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005045537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com referente a contratação de em presa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, uc 10016245588. pelo período de 12 meses  eses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="309"><SALDO_EMPENHADO>1591329.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="310"><SALDO_EMPENHADO>61795.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200036012968</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go, contratação sislog nº 103241</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="311"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202011867000354</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditamento de prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="312"><SALDO_EMPENHADO>276279.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010023093</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="313"><SALDO_EMPENHADO>2971317.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de aparecida de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.809.185/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010000723</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital garavelo - 2589737. plano de trabalho (83653165).  valor mensal: r$307.000,00. anexo ii (85178885). vigência: janeiro/2026 a dezembro2026. rd nº 437/2025 - ses/spais (83938114).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="314"><SALDO_EMPENHADO>459565.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0012-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010100333</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 "d". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (84580582). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  10/2026(sei 84665581), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="315"><SALDO_EMPENHADO>499950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trovale tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.548.068/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa  com serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="316"><SALDO_EMPENHADO>82773.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010017801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm  hospedagem)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="317"><SALDO_EMPENHADO>2997.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>allrede participacoes s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.998.730/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000521</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="318"><SALDO_EMPENHADO>1558.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marvel telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.955.543/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000090</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="319"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafael notorio de sousa gomes - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.377.932/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005020801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="320"><SALDO_EMPENHADO>2045255.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="321"><SALDO_EMPENHADO>40280.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gaspar lemos pires</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.908.141-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000066008451</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="322"><SALDO_EMPENHADO>24215.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, fes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="323"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="324"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170204100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública relacionada ao pagamento de principal e juros à delegacia receita federal, por intermédio da caixa econômica federal, referente ao reparcelamento do pasep processo nº 10120-727747/2013-29, fundo de previdência, no (cnpj 01.409.655/0001-80) com base na lei 12.810/2013 e portaria conjunta- pgfn/ rfb n° 04 de 24/05/2013. parcelamento consolidado, conforme ofício 829/2014/secatdrf-goi/srrf01/rfb/mf-go 29 de novembro de 2014.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="325"><SALDO_EMPENHADO>75200.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="326"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater xii – regional caiapó - iporá, , referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="327"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleibianne rodrigues dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.529.371-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500313</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000694</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="328"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de educacao caldas novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.256.349/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006027434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) marcos vinicius machado pinheiro cedido da prefeitura municipal de caldas novas"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="329"><SALDO_EMPENHADO>10128.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005004195</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>relativo à contratação para a prestação de serviços de telecomunicações, incluindo tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, bem como videoconferência, por meio de link de internet, link via satélite e link dedicado, com o objetivo de interligar a seinfra ao data center do estado e outras unidades administrativas, para atender às demandas da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="330"><SALDO_EMPENHADO>1044.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ideal chaves e fechaduras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.501.424/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de serviços de confecção de carimbos, chaveiros e adequação de novas fechaduras com fornecimento de mão-de-obra e do material necessário para atendimento das necessidades da agehab. conforme requisição de despesa nº 24/2025-agehab/gaal (74888370), parecer jurídico (75399488) e autorização da presidência no despacho nº xxx/2025-agehab/gsgr (0000). sei 202500031000501.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="331"><SALDO_EMPENHADO>180000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20260002800097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="332"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pablo rafael bento barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.736.411-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500292</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000846</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="333"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="334"><SALDO_EMPENHADO>195.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036001181</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com complemento de inss da folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="335"><SALDO_EMPENHADO>94416.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a forca comercial e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.325.530/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de  prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="336"><SALDO_EMPENHADO>6340.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de trindade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.217.538/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005018377</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead no período de dezembro/2025 a novembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="337"><SALDO_EMPENHADO>5648.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100012 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  fas - militar - ativo abono fardamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="338"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elenita de fatima pereira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.502.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio-funeral realizado por elenita de fatima pereira da silva, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora maria aparecida rodrigues.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="339"><SALDO_EMPENHADO>6300.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.095.992/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010000952</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "a". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84649619). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 27/2026(sei 84880164), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="340"><SALDO_EMPENHADO>190710.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0012-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002994</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 168/2025. pregão eletrônico nº 278/2025. processo nº 202500005029722. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (84969932). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 36 (85040719), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="341"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="342"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="343"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aida terezinha jeronima fagundes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.844.951-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004119245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requerimento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por aida terezinha jeronima fagundes camelo, cpf nº 245.844.951-49 , esposa do ex-servidor: eterno da costa fagundes, falecido em 26/12/2025, conforme documentação anexada aos autos do processo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="344"><SALDO_EMPENHADO>24270.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silveira e candido ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>134</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.161.049/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos acerca da solicitação de primeiro acréscimo de serviços da obra de construção de escola padrão século xxi - ce residencial solar park ilhabela, situado no município de senador canedo–go, cujo contrato n.º 216/2025 (80559464) foi firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa silveira e cândido ltda, inscrita sob o número de cnpj 28.161.049/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="345"><SALDO_EMPENHADO>3340546.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="346"><SALDO_EMPENHADO>226497.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026. irrf - pessoal civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="347"><SALDO_EMPENHADO>14100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>72</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="348"><SALDO_EMPENHADO>298573.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a pagamentos da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, desta autarquia, sendo liquidos ( celetista e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="349"><SALDO_EMPENHADO>10230.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jorge luiz souza simao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.670.771-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500325</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de fevereiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="350"><SALDO_EMPENHADO>53000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aspam participacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.008.990/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900006026041</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 16º termo aditivo ao contrato nº 220/2009 6966856, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na locação de imóvel para abrigar o almoxarifado central -taxa de condominio - período da despesa de 17/10/2025 a 16/04/2026 despacho nº 115/2026/seduc/coordastec-16768</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="351"><SALDO_EMPENHADO>1413801.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>devale engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo penitenciário estadual - funpes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2951</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.692.136/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027403</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção predial, para manutenção das unidades administrativas, operacionais e prisionais da diretoria-geral de polícia penal do estado de goiás.    vigência: 60 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="352"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310102400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304001263</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="353"><SALDO_EMPENHADO>4802033.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170204000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001846</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública relacionado ao pagamento de principal e juros à delegacia receita federal, por intermédio da caixa econômica federal, referente ao parcelamento e reparcelamento do pasep contidos nos processos números 10120-727753/2013-86; 10120-730390/2013-66; 10120-730449/2013-16; 10120-730477/2013-33; 10120-730526/2013-38; 10120-730527/2013-82; 10120-731041/2013-61; 10120-730528/2013-27 no (cnpj 01.409.580/0001-38) – com base lei 12.810/2013 e portaria conjunta – pgfn/rfb nº 04 de 24/05/2013.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="354"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hemily barbuda de jesus ramos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.082.821-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500279</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="355"><SALDO_EMPENHADO>13735.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jvs participacoes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.028.063/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017010513</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º aditivo despesas com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, sendo de 30/01/2025 a 39/09/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="356"><SALDO_EMPENHADO>20519.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="357"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="358"><SALDO_EMPENHADO>27836.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # descontos referentes ao ipasgo saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="359"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="360"><SALDO_EMPENHADO>568128.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vencedora administradora de serviços</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.571.427/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="361"><SALDO_EMPENHADO>253.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo  de capacitação servidor público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100021 e processo sei n° 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="362"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bruna gabrielly de oliveira santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.918.831-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500410</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000878</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="363"><SALDO_EMPENHADO>20519.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento da verba indenizatória e aux alimentação.  relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026.(06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="364"><SALDO_EMPENHADO>1905.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="365"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sigma engenharia industria e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.898.180/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016077</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato 167/2025-goinfra(82912030), decorrente da concorrência eletrônica nº 36/2025 - lote 04, cujo objeto consiste na  execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização , consórcio "mobilidade e segurança goiana" (líder - energy tecnologia de automacao s a  70% e sigma engenharia industria 30%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="366"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>taiguara fraga guimaraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.434.191-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500458</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000709</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="367"><SALDO_EMPENHADO>14746.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400011008907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se  a contratação de serviço de  telefonia fixa comutada, na modalidade local, serviço telefônico  ldn e ldi (tecnologia e1), originários de terminais fixos, para atender ao corpo de bombeiros militar do estado de goiás por um periodo de 24 meses. as especificações, condições e exigências estão no tr (73125913), etp 11 (73125617), através da ata de registro de preços nº 23/2023, oriunda do pregão eletrônico n° 54/2023 (73079057). imposto de renda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="368"><SALDO_EMPENHADO>3832.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controle serviços e comercio de informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.592.584/0002-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005006204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõem a polícia civil do estado de goiás, pelo prazo de 30 meses, conforme indicação orçamentária código 65034. sislog 104408.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="369"><SALDO_EMPENHADO>7515.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa de conservacao e limpeza dalu ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.569.755/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300029000559</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de  convenção coletiva de trabalho 2025/2027, referente ao contrato firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da agr. período  de  05/09/2025 a 05/09/2026. conforme requisição de despesa. nº 19/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="370"><SALDO_EMPENHADO>49141.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="371"><SALDO_EMPENHADO>200701.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solucoes servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.445.502/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato n.º 023/2023 - dgpp (47325682), estabelecido entre o estado de goiás, através da diretoria-geral da polícia penal - (dgpp), e a empresa soluções serviços terceirizados ltda, para fornecimento das refeições destinadas às pessoas privadas de liberdade e servidores das unidades prisionais desta diretoria que compõem o lote ii do pregão eletrônico srp n.º 001/2023/dgap, pelo período de 20 (vinte) meses.  rd 39</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="372"><SALDO_EMPENHADO>8586084.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco nacional do desenvolv economico e social - bndes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.657.248/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800004002108</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao ressarcimento à  união por meio da coordenação-geral de haveres financeiros - coafi da secretaria do tesouro nacional - stn, inscrita sob o cnpj de nº 00.394.460/0389-71, referente às garantias por ela honradas com bndes no contrato n° 12.213.611/019 do programa de apoio ao investimento dos estados e distrito federal- proinvest-bndes. chave primária 1.2.1.1.004.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="373"><SALDO_EMPENHADO>988.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se  do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="374"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo oliveira rotondano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.072.925-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001733</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="375"><SALDO_EMPENHADO>17674957.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="376"><SALDO_EMPENHADO>315000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>44</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003574</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com contratação de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="377"><SALDO_EMPENHADO>9796.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>victor da silva melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.660.507-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="378"><SALDO_EMPENHADO>1320.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m p telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.459.768/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000135</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="379"><SALDO_EMPENHADO>905852.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="380"><SALDO_EMPENHADO>5272.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcos nader de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.286.776-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="381"><SALDO_EMPENHADO>3515.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro henrique alves de almeida dias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.918.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="382"><SALDO_EMPENHADO>3501.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>149</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.033.679/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006049450</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de o 6º termo de apostilamento contrato n° 053/2021 (000026190592), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de corumbá de go. conforme solicitado no despacho nº 139/2026/seduc/coordastec-16768 .  janeiro a dezembro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="383"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012553</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa mobilidade nacional para atendimento das bolsas, conforme previsto na resolução csu n.1272,  para o ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="384"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>doranice distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.687.366/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="385"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eliseu kopp e cia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>93.315.190/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036011937</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com aditivo de prorrogação de prazo (01/12/2025 a 30/05/2026) do contrato nº 44/2020 - goinfra (000016511376), decorrente do pregão eletrônico nº 04/2020-goinfra, cujo objeto consiste na execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, lote 01</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="386"><SALDO_EMPENHADO>212.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414382 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="387"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samara muniz fidelis da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.326.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="388"><SALDO_EMPENHADO>1272282.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nova engenharia s/a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.103.625/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014546</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de obras e serviços de engenharia - contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias - dpj, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, pelo prazo de 36 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="389"><SALDO_EMPENHADO>556802.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005029831</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a aquisição de vales- transporte, com fornecimento mensal, sob demanda, através de créditos eletrônicos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor que fazem jus ao benefício legal - 02 (dois) salários mínimos, para servidores da secretaria de estado da administração. contrato: 001/2026. a vigência do contrato será por prazo indeterminado. processo sislog 116646. modalidade: inexigibilidade de licitação n° 19/2017. portaria nº 1198, de 05/06/2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="390"><SALDO_EMPENHADO>7851244.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010038028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="391"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>de paula estacionamento ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.895.310/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005044170</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviço de locação de garagem coberta, para a guarda e estacionamento de veículos automotores, da frota da secretaria de estado de comunicação- secom, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="392"><SALDO_EMPENHADO>186000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012052</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsas stricto sensu - desenvolvimento e inovação na pósgraduação stricto sensu (biss)  doutorado. vigência: agosto/2026 a julho/2030 (48 meses)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="393"><SALDO_EMPENHADO>8325.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rata-se de empenho estimativo do contrato de fornecimento de energia elétrica   estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, para 60 meses , a partir de 26/09/2024. número da contratação da sislog 108253.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="394"><SALDO_EMPENHADO>22532.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r r f guimaraes agencia de viagens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.318.780/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000458</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 30 (meses), prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="395"><SALDO_EMPENHADO>384000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000380</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="396"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="397"><SALDO_EMPENHADO>619.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="398"><SALDO_EMPENHADO>11772.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  fundo previdenciário empregado - 14,25%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="399"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alessandro regys reis de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.674.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015002322</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="400"><SALDO_EMPENHADO>13788.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000112</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="401"><SALDO_EMPENHADO>27120.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pazini empreendimentos e negocios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.611.949/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037005463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato nº 017/2022 - sgg referente à prorrogação antecipada do contrato de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, com vigência de 29/10/25 a 28/10/26, com antecipação dos efeitos financeiros da prorrogação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="402"><SALDO_EMPENHADO>3505.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>denival santos de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.350.406-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="403"><SALDO_EMPENHADO>11296.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>salute med hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.406.738/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097990</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025. pregão eletrônico nº 098/2025 "d". processo nº 202400005045342 202500010049988  . vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (84096236). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 691(sei 8412085), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="404"><SALDO_EMPENHADO>1200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de muladeiros do oeste goiano amog</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.480.254/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420103500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202519222002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de fomento com a amog – associação dos muladeiros do oeste goiano, cnpj nº 11.480.254/0001-70, cujo objeto é o repasse financeiro para a realização do 18º encontro anual dos muladeiros, visando fomentar o turismo e o setor empresarial de forma social, cultural e econômica no estado de goiás, a ser realizado de 27 a 31 de janeiro de 2026, no município de iporá, conforme ofício nº 84873203.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="405"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carolina arantes de moraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.066.531-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500431</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="406"><SALDO_EMPENHADO>120000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000382</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="407"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lauriana alexandrina neves de souza vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.436.835-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500538</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000860</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="408"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kauan vitor rodrigues de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.991.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001494</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="409"><SALDO_EMPENHADO>6533.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="410"><SALDO_EMPENHADO>49.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100012 e processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="411"><SALDO_EMPENHADO>69621.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativo ao fundo financeiro empregado civil, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100014 e processo sei n° 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="412"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006365</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 1º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da pm/6 - 1º trimestre 2026 (sei n.º 84959626).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="413"><SALDO_EMPENHADO>11550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gissely soares de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.412.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500150</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000223</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="414"><SALDO_EMPENHADO>54.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonio telesforo de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.165.141-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025038298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de indiara/go, tendo em vista que o mesmo atende às necessidades do órgão, de propriedade do sr. antônio telésforo de almeida.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="415"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana julia carvalho santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.040.555-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500227</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001236</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="416"><SALDO_EMPENHADO>32406.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de inhumas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.222.467/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de inhumas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="417"><SALDO_EMPENHADO>70599.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.479/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - municipio de anapolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="418"><SALDO_EMPENHADO>282.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonio borba munim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.263.293-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517697000185</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de despesas custeadas por antônio borba munim, visando o pagamento de pedágios nas praças dos estados de minas gerais e são paulo, conforme ordem de tráfego 041.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="419"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana clara rosa abreu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.561.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500186</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001539</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="420"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joisy kelly sousa silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.605.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500230</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001242</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="421"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marco aurelio ferreira dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.546.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500194</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001538</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="422"><SALDO_EMPENHADO>12164.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. salário maternidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="423"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>raphael de aquino gomes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.855.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000906</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="424"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vinicius halmenschlager</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.940.580-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000891</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="425"><SALDO_EMPENHADO>7979602.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>memora processos inovadores s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.765.378/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005006628</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, de acordo com o catálogo de serviços e conforme métricas e padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pela semad, mediante ordem de serviços, limitando ao quantitativo máximo estimado e sem garantia de consumo mínimo, em projetos de inovação, modernização, ampliação e segurança dos serviços de ti</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="426"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  prevcom empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="427"><SALDO_EMPENHADO>718779.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rrmv construtora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.995.423/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300102300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005009492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.  gestao de programas sociais - ferramentas e serviços</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="428"><SALDO_EMPENHADO>4800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria fernanda araujo santos rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.188.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500238</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001112</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="429"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karine rodrigues de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.841.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500178</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000270</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.  refere-se ao mês de ________________/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="430"><SALDO_EMPENHADO>1882678.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vs data comercial de informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.268.152/0004-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025459</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de subscrição de licenças de solução de monitoramento de performance de aplicações e observabilidade (apm - application performance monitoring), na modalidade saas em nuvem, pelo período de 36 meses, incluindo serviços de implantação da solução e treinamento oficial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="431"><SALDO_EMPENHADO>205000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global sec tecnologia e informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.862.002/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de licenças para expansão da solução de análise de vulnerabilidades, novos módulos para expansão de funcionalidades e treinamentos referentes a estes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="432"><SALDO_EMPENHADO>148480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rd telecom ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.426.902/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031506</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 2 - serviço de conexão e acesso à internet, link asn (autonomous system number), velocidade (s) 10 gbps).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="433"><SALDO_EMPENHADO>4700.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>salario maternidade - rgps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="434"><SALDO_EMPENHADO>1500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora caiapo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>66</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.237.518/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000521</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas contratação de restauração região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, com prazo de 18 meses, conforme portaria da contratação (84806208), relatório de julgamento e homologação (84808673) e cronograma físico financeiro (84808249).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="435"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thaylla poliana da silva girardi gondim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.082.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500206</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001159</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="436"><SALDO_EMPENHADO>36466.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa de processamento de dados da previdencia social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.422.253/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005004644</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao segundo termo aditivo do contrato nº 030/2023, firmado com a empresa de tecnologia e informações da previdência  dataprev s.a., com o objetivo de disponibilizar o acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil  sirc, ao processo de verificação de dados de óbito. cruzamento de dados do sistema de recursos humanos  rhnet, por um período adicional de 12 meses, compreendendo o período de 23/06/2025 a 22/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="437"><SALDO_EMPENHADO>24409.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>j i s da mata comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.768.458/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300003015835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="438"><SALDO_EMPENHADO>45000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>simemp servicos tecnicos e obras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.237.296/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 031/2024-goinfra (57099120), sendo o prazo de vigência do contrato de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura que se deu em 29/02/2024), decorrente do pregão eletrônico 65/202, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="439"><SALDO_EMPENHADO>5550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nair fernandes pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.685.641-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304002293</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa o pagamento aos tutores do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="440"><SALDO_EMPENHADO>104296.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação da equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para o fornecimento de energia elétrica em alta tensão (grupo a), com a finalidade de assegurar a continuidade das atividades da unidade vapt vupt admar otto, localizada no buriti shopping, sala 341, vila são tomaz, aparecida de goiânia/go, unidade consumidora nº 15962106, pelo prazo de 12 meses, com fornecimento medido e demanda contratada, conforme sislog nº 107176. *inexigibilidade de licitação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="441"><SALDO_EMPENHADO>32000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020009146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de requisição visando à formalização do 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. vigência 17/08/2025 até 16/08/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="442"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000020006190</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato de serviços de postagem para atender a demanda dos 8 câmpus, das 33 unidades universitárias e da administração central da universidade estadual de goiás pelo período de 12 meses. vigência de 01/07/2025 até 30/06/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="443"><SALDO_EMPENHADO>628.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de promocao humana aprendizagem e cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.595.331/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005003862</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="444"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conplan sistemas de informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.939.591/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005013892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 026/2022, celebrado entre a secretaria de estado da administração - sead e a empresa complan sistemas de informatica ltda, para prestação de serviços relacionados ao fornecimento de software de segurança e saúde do trabalho para atender as necessidades do governo do estado de goiás. este termo aditivo visa a prorrogação do objeto descrito no ítem 03 do contrato original, por um período de 24 meses, de 09/06/2024 a 08/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="445"><SALDO_EMPENHADO>447489.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017007815</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º aditivo visa atender despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de 86 serviço de emissão de bilhete (assessoria, cotação, reserva e emissão do bilhete)  passagens aéreas internacionais, 20 serviço de alteração e cancelamento de bilhete (assessoria, cotação, reserva e emissão do bilhete)  passagens aéreas internacionais, 194 serviço de hospedagem nacional e internacional  20 serviço de alteração e cancelamento hospedagem nacional e internacional, e 125 traslado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="446"><SALDO_EMPENHADO>140000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de atendimento regional(dentro do estado), no valor total de r$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="447"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.51 material para cozinha, refeitórios e afins</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="448"><SALDO_EMPENHADO>4449599.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stadium construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.021.021/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260104000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000374</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contratação de empresa especializada para a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos do autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás, pelo prazo de 3 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="449"><SALDO_EMPENHADO>23972.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.806.677/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005032552</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação : nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 117067 área requisitante: sptc resumo objeto: aquisição de embalagens de papel para acondicionamento de vestígios. usuário: agfj  ipof: 2025295000396</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="450"><SALDO_EMPENHADO>6324690.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="451"><SALDO_EMPENHADO>149700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017002675</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 veículos nissan/kicks 1.6 activeve mult. cvt 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="452"><SALDO_EMPENHADO>5167.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a  salário maternidade, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="453"><SALDO_EMPENHADO>56535.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0014-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037004673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens, com sistema self-booking, via rede mundial de computadores, com perfil corporativo, permitindo acesso às informações das principais companhias aéreas (portal e-latam, trip, azul, gol) e hospedagem, interligados ao sistema da contratada, pelo período de 12 meses. lote único. processo sislog 202500005006148 (contratação 112867)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="454"><SALDO_EMPENHADO>34961.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasluso turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.480.880/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867000585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com adesão a ata de registro de preços do processo  nº 0040300025.000166/2025-53 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora  fundação do patrimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hospedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="455"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marmitaria refeições coletivas ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.472.693/0026-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 026/2023. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia) para as unidades prisionais da diretoria-geral de de polícia penal (dgpp), pelo período de 20 (vinte) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="456"><SALDO_EMPENHADO>165.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="457"><SALDO_EMPENHADO>1029.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001506</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="458"><SALDO_EMPENHADO>591526.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="459"><SALDO_EMPENHADO>323590.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>visual eventos e formaturas eireli-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.540.814/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319000071</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara, para o período 25/02/2026 a 24/02/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="460"><SALDO_EMPENHADO>26786.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>melquior sr comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.562.747/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005031307</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="461"><SALDO_EMPENHADO>201226.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cbc construtora brasil central ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.164.137/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036009573</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com minuta de aditivo (84630279) referente ao reequilíbrio econômico-financeiro materiais betuminosos do contrato nº 22/2025-goinfra (78396050), referente à prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos nos municípios do lote 66 do programa goiás em movimento municípios (abadiânia, luziânia, cidade ocidental, valparaíso de goiás, cocalzinho de goiás e vila boa), neste estado, vigência de 14 meses, concorrência nº 57/2024-goinfra, autorização (84798046).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="462"><SALDO_EMPENHADO>7729.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022611</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de saneamento básico para atender às unidades prisionais e administrativas da diretoria geral de polícia penal (dgpp) - departamento municipal de água e esgoto - demae - caldas novas.  sislog 106785</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="463"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001459</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública interna referente ao pagamento à caixa econômica federal - cef de principal e juros remuneratórios, do contrato de financiamento nº 0489.218-57 do programa finisa / rodovida estruturante. chave primária do contrato 1.2.1.1.009.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="464"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001459</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública interna referente ao pagamento à caixa econômica federal - cef de principal e juros remuneratórios, do contrato de financiamento nº 0489.218-57 do programa finisa / rodovida estruturante. chave primária do contrato 1.2.1.1.009.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="465"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="466"><SALDO_EMPENHADO>141461.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005017768</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa prestadora de serviço para fornecimento de energia elétrica, para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b, cujo o prazo de vigência será indeterminado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="467"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.895.525/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010094661</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 174/2025 "a". pregão nº 279/2025. vigência da arp: 04/12/2025 a 03/12/2026. processo nº 202500005027563 202500010091780. dod 83493640. ordem de fornecimento nº 675/2025/ses/cmac-spj (83634477).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="468"><SALDO_EMPENHADO>14658052.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de catalao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.532.661/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010047625</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="469"><SALDO_EMPENHADO>453.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agenor pereira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.166.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025062231</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se regularização de despesa referente ocupação do imóvel da ciretran de simolândia, referência novembro período de 01/11/2025 a 23/11/2025. proprietário sr. agnor pereira da silva - inscrito no cpf sob o n° 394.166.151-53, conforme requisição de despesa nº 6/2026-detran/gaal-05005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="470"><SALDO_EMPENHADO>9759.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mqt serviços metrológicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.848.129/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. tipo de programação : nova  tipo de despesa: contínua  vigência:  prazo: 12 meses  sislog: 115703  área requisitante: sptc  resumo objeto: contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de calibração de instrumentos e equipamentos laboratoriais.  usuário: agfj  ipof: 2025295000447 fornecedor 14.848.129/0001-69 - mqt serviços metrológicos ltda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="471"><SALDO_EMPENHADO>3549.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="472"><SALDO_EMPENHADO>7155.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tim s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202311867000653</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditamento de prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as modalidades de ligação  vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibilização de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, conforme termo de referência e demais termos constantes dos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="473"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto e obrigação patronal (fundo prevcom empregado e empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="474"><SALDO_EMPENHADO>7427.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto e obrigação patronal (fundo prevcom empregado e empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="475"><SALDO_EMPENHADO>1621.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="476"><SALDO_EMPENHADO>177339.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="477"><SALDO_EMPENHADO>1293.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202311129012406</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="478"><SALDO_EMPENHADO>351900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tubos tigre ads do brasil limitada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.069.316/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036000779</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com aquisição de tubos corrugados pead de 1200, 1500 e 2000 mm, a serem utilizados no sistema rodoviário estadual, pelo prazo de 12 meses, decorrente do pregão eletrônico - nº 11139/2025, conforme termo de referência (76821979), termo de adjudicação e homologação (74633684), proposta da tigre (76822159), proposta da amaral construção (76822238) e (76822294),  para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes. 75.33%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="479"><SALDO_EMPENHADO>4991.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="480"><SALDO_EMPENHADO>4176.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202414304000057</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência dezembro/2025, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 299, de 14/01/2025. requisição de despesa nº 3/2026-secti/gegp (84862889). # duam - parc 29 (sei 84862867) - dezembro/2025: r$ 4.176,55.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="481"><SALDO_EMPENHADO>1494857.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linuxell informatica e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.539.643/0003-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005006627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de mão de obra para prestação de serviços - contratação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="482"><SALDO_EMPENHADO>80000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio  na natureza: 3.3.90.30.33 - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="483"><SALDO_EMPENHADO>8283390.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>naip instituicao de pagamento sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>75</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.092.759/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006085265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>programa bolsa estudo - pagamento de bolsas aos alunos do ensino fundamental - 9° ano. contrato 10339224</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="484"><SALDO_EMPENHADO>1663.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio transporte para estagiários e monitores.   demanda despacho 493 (76633712) gegdp-17639</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="485"><SALDO_EMPENHADO>32719.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="486"><SALDO_EMPENHADO>4643010.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="487"><SALDO_EMPENHADO>1953.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metodo telecomunicacoes e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>65.295.172/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017001394</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados nos períodos de 20/09/2023 a 01/05/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="488"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006532</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 11º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 11º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84981557).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="489"><SALDO_EMPENHADO>8755.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="490"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.133.237/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001826</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de prorrogação do contrato n.º031/2023-(48132691), firmado entre o estado de goiás, através da diretoria-geral de polícia penal, e a empresa ciga cozinha industrial e gestão alimentar ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia).  vigência: 20 (vinte) meses, 30 de janeiro de 2025 a 30 de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="491"><SALDO_EMPENHADO>10201.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e  reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="492"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hercules garcia da silva neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.010.281-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500601</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="493"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202216448050500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação por mais 12 meses do contrato com agenciadora de viagens para prestação de serviço de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, reservas e hospedagem em hotéis, para atendimento do órgão, tendo em vista o término da vigência do contrato atual em 03/10/2025. passagens aéreas internacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="494"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002008931</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 09ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 4 do fr da 09ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85204125).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="495"><SALDO_EMPENHADO>115366.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="496"><SALDO_EMPENHADO>6767.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="497"><SALDO_EMPENHADO>619356.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>n r basso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.295.723/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031005198</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste cct 2025/2026 - convenção coletiva de trabalho 2025/2026  de 1 de janeiro de 2025 até 28 de novembro de 2025 + renovação do contrato por mais 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="498"><SALDO_EMPENHADO>3492720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vmi sistemas de seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.293.074/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022588</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios, para os equipamentos: esteiras de inspeção por raio x (bodyscan). período 36 meses, conforme etp (62146762) e tr (62146953).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="499"><SALDO_EMPENHADO>192000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005018187</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/07/2025 a 30/06/2026  prazo: 12 meses  sislog: 106093  resumo objeto: contratação de pacote de serviços dos correios mediante adesão a termo de condições comerciais, permitindo a compra de produtos e a utilização dos diversos serviços disponibilizados pelos canais de atendimento da estatal.  usuário: hlc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="500"><SALDO_EMPENHADO>4840.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="501"><SALDO_EMPENHADO>9865.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="502"><SALDO_EMPENHADO>70432.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria nº 9.624/2025 gm/ms(dezembro/2025) (84949230). 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade n. senhora de lourdes - hemnsl, visando o repasse de assistência financeira comp. requisição de despesa 14/2026/gemod (84949234).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="503"><SALDO_EMPENHADO>2200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcio goncalves de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.963.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005013174</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel localizado na avenida salomão lopes, quadra c, lote 19-c, setor josé cândido de morais , com área de 401,64 m²,  para sediar a unidade do vapt vupt palmeiras de goiás, por um período de 60 (sessenta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="504"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="505"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="506"><SALDO_EMPENHADO>7475.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de minas gerais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.715.615/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448100443</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento do salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pelo estado de minas gerais, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="507"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rc seguranca e medicina do trabalho ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.928.121/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014317</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para elaboração do programa de gerenciamento de riscos, laudos técnicos das condições ambientais de trabalho e de insalubridade e periculosidade, análise ergonômica do trabalho, programa de controle médico de saúde ocupacional e medições ambientais para as repartições da pcgo, pelo prazo de 24 meses, conforme indicação orçamentária cód. 175600 e contrato 50/2025/dgpc (sei nº 81762612). sislog nº 114042 (sei sislog 202500005014317). pregão eletrônico nº 142/25.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="508"><SALDO_EMPENHADO>110.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unique distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097926</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 178/2025 – ses  "c" , pregão eletrônico nº 286/2025, oriundo do processo (sei202500005027387) ,vigência é de 17/12/2025 a 16/12/2026. ordem de fornecimento: nº 701/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85335441)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="509"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vanessa fernandes machado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.674.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500574</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000847</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="510"><SALDO_EMPENHADO>428304.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="511"><SALDO_EMPENHADO>14907648.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m i montreal informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.563.692/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025027655</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para  prestação de serviço de emissão de acc, cnh e pid; emissão de identidade funcional e pré-postagem de documentos, conforme parecer contábil 288/detran/gecont2025(74243217) e requisição de despesas nº01/2025/detran/ghe</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="512"><SALDO_EMPENHADO>243977.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa papelaria eireli - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.878.675/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014515</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à contratação de fornecimento de bens e materiais de expediente para suprir a necessidade da polícia civil do estado de goiás, pelo prazo de 30 meses, conforme indicação orçamentária código 59263. sislog 105691.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="513"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002008931</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 09ª cipm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 4 do fr da 09ª cipm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85204125).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="514"><SALDO_EMPENHADO>78000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucas adjuto ulhoa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.587.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000014</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.  refere-se ao mês de ______________ de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="515"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karla emmanuela ribeiro hora</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.697.981-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="516"><SALDO_EMPENHADO>663567.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>185</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006055053</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. ipof: 2025240101550</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="517"><SALDO_EMPENHADO>536.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao simao saneamento ambiental s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>185</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.572.336/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006025944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho  de 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão – go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. cobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="518"><SALDO_EMPENHADO>6457290.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="519"><SALDO_EMPENHADO>182.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="520"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luis enrique perez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.934.628-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500545</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000826</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="521"><SALDO_EMPENHADO>1600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mellany lorrane da silva graciliano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.530.703-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500252</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="522"><SALDO_EMPENHADO>2300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="523"><SALDO_EMPENHADO>1874.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="524"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="525"><SALDO_EMPENHADO>5760.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sette telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.041.618/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000061</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender a emater nas cidades:  abadiânia-corumbá-goianápolis e nerópolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="526"><SALDO_EMPENHADO>132550.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>promefarma representacoes comerciais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>81.706.251/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095415</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 05/2025 "b" – ses , pregão eletrônico nº 117/2024, oriundo do processo (sei202400005011088). vigência é de 12/02/2025 até 12/02/2026. ordem de fornecimento: nº 679/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85171864).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="527"><SALDO_EMPENHADO>172890.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eletrica cidade eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.714.907/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317645000944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="528"><SALDO_EMPENHADO>12744.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>telefonica brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.558.157/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300003004337</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="529"><SALDO_EMPENHADO>409266.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0028-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092056</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 170/2025 – ses "a"  , pregão eletrônico nº 268/2025, oriundo do processo (sei 202500005025786), vigência é de 27/11/2025 a 26/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="530"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217645000593</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação inexigível-contrato múltiplo nº 9912597974-serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028, conforme requisição de despesa 1(69467243). -empenho saldo contrato 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="531"><SALDO_EMPENHADO>1610.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson dos santos barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.535.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335101200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000188</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias para colaborador eventual sr robson dos santos barbosa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="532"><SALDO_EMPENHADO>3693937.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="533"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900160</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="534"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900164</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="535"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  fundo previdenciário empregado - 14,25%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="536"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0012-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010085093</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 086/2024 -"a"  ses  , pregão eletrônico nº 43/2024, oriundo do processo (sei 202400005003512), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 103940, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202400010091664).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="537"><SALDO_EMPENHADO>4632.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.053.117/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para aerint - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="538"><SALDO_EMPENHADO>166254.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="539"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cairo cesar setubal gomes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.119.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500372</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="540"><SALDO_EMPENHADO>38772.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="541"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="542"><SALDO_EMPENHADO>6960.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="543"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="544"><SALDO_EMPENHADO>70008.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="545"><SALDO_EMPENHADO>90837.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33895434355 (79769498)  e contrato ccer oc33895434355 (79769499), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas, lote 02, conforme despacho nº 1057/2025/goinfra/gepatri-20195 (81654472). r$ 19.657,42 - fatura.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="546"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007795</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) - 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="547"><SALDO_EMPENHADO>3834.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="548"><SALDO_EMPENHADO>3598277.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>biq beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.878.237/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 5º termo aditivo de renovação ao contrato nº 069/21(data: 10/06/2021)(vigência até 08/06/2026 - 12 meses), celebrado com a empresa: biq benefícios ltda, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação. (pregão eletrônico n. 20/2021) (ploa/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="549"><SALDO_EMPENHADO>12111774.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a maio de 2026 e pagamento de exercicio anterior referente aos meses de novembro e dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="550"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010433</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais do departamento estadual de trânsito de goiás  detran/go, em todo o território do estado de goiás, por um período de 60 meses. sislog 113751 (telecomunicação e transmissão de dado)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="551"><SALDO_EMPENHADO>233476.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço para aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para o palácio pedro ludovico teixeira, palácio das esmeraldas e hangar do estado no aeroporto de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="552"><SALDO_EMPENHADO>188967.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ste serviços técnicos de engenharia s/a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>88.849.773/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila 84081820 do contrato 61/2023 - goinfra (48650492), decorrente do pregão eletrônico nº 18/2023, prazo de vigência até 23/05/2027 e cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra, conforme autorização apostila (84229697).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="553"><SALDO_EMPENHADO>704.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.829.938/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios (patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="554"><SALDO_EMPENHADO>6833333.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>propeg comunicacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.428.409/0010-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120101100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917697000245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivos emergenciais de prorrogação de vigência do contrato nº 014/2020-secom referente à prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o  planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="555"><SALDO_EMPENHADO>421109.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="556"><SALDO_EMPENHADO>0.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="557"><SALDO_EMPENHADO>4235.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="558"><SALDO_EMPENHADO>525456.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="559"><SALDO_EMPENHADO>11536.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ativa comercial hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.274.988/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010088681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 161/2025 "a". pregão nº 197/2025. vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500005018720  202500010081673. dod 82429584. ordem de fornecimento nº 626/2025/ses/cmac-spj (82429584).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="560"><SALDO_EMPENHADO>6805.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000028000817</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referentes à prorrogação, em caráter excepcional (art. 57, § 4º, da lei federal nº 8.666, de 1993), por mais 06 (seis) meses, do contrato nº 006/2020 (sei nº 000015316611), celebrado entre a oi s.a., em recuperação judicial, e esta entidade, cujo objeto é o fornecimento de serviços de telecomunicações de tráfego de dados.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="561"><SALDO_EMPENHADO>891976.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400011021928</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1° termo aditivo ao contrato n. 22/2024 (61600989), mediante termo de aceite (71478505) da empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico - querosene de aviação (qav), em rede de postos credenciados em aeroportos, com pagamento por meio de cartão micro processado, visando ao abastecimento das aeronaves do cbmgo. vigência 02/07/2025 a 01/07/2026. prorrogação (etp 71449973)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="562"><SALDO_EMPENHADO>1166.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de janeiro/26. regime próprio - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="563"><SALDO_EMPENHADO>13976.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. fgts janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="564"><SALDO_EMPENHADO>1000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vertex comunicacao e planejamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.585.183/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120101100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005010054</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação institucional referentes à a prospecção, o planejamento, o desenvolvimento, a implementação, a manutenção e o monitoramento de soluções, criação e execução técnica de projetos, ações ou produtos e criação, implementação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação institucional, destinadas a expandir os efeitos da atuação da secretaria de estado de comunicação do estado de goiás junto à imprensa e demais públicos de interesse.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="565"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="566"><SALDO_EMPENHADO>839.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="567"><SALDO_EMPENHADO>670500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010054662</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="568"><SALDO_EMPENHADO>65104.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. vigência 01/06/2025 até 31/05/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="569"><SALDO_EMPENHADO>518.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="570"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose alberto gobbes cararo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.220.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="571"><SALDO_EMPENHADO>486737.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="572"><SALDO_EMPENHADO>3297.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tim s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400042006329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024  mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="573"><SALDO_EMPENHADO>1319.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jc gonzaga cardoso ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.223.300/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="574"><SALDO_EMPENHADO>898.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>j &amp; l telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.846.393/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000519</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran em jandaia-go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="575"><SALDO_EMPENHADO>6869.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>30</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290103000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="576"><SALDO_EMPENHADO>670.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867001418</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="577"><SALDO_EMPENHADO>87468.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jrm locadora de veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.262.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410319008109</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="578"><SALDO_EMPENHADO>14109.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="579"><SALDO_EMPENHADO>9233.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="580"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francisco alves da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.835.152-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500485</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000670</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="581"><SALDO_EMPENHADO>15913296.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="582"><SALDO_EMPENHADO>690.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilson rocha baleeiro junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.163.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037001042</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia- processo nº 202518037001042.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="583"><SALDO_EMPENHADO>45340.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>max move comercio de moveis e transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.963.184/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014635</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com adesão ata de registro de preços - ata nº 786/2025 – amgesp, oriunda do  (pregão eletrônico amgesp nº 90.047/2025) para aquisição  de mobiliário (posto de trabalho), destinados ao 1º pavimento da sede da goinfra, ao laboratório de asfalto, à gerência de recursos humanos e à gerência de tecnologia da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, conforme  autorização (81207897) e ​requisição de despesa 11 (81046025).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="584"><SALDO_EMPENHADO>989035.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>matera engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.150.094/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007734</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com termo de apostilamento ao contrato nº 83/2025/goinfra (sei nº 75241554), com vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias, decorrente da concorrência nº 26/2025 - lote 02, firmado entre esta agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra e a empresa matera engenharia ltda, cujo objeto consiste na execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, sob gestão da goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="585"><SALDO_EMPENHADO>249481.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>duna engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.651.026/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036000232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada para executar a obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), conforme portaria de contratação 2912 (65151248) sislog 108967</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="586"><SALDO_EMPENHADO>13515625.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300104100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20211319002795</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="587"><SALDO_EMPENHADO>2071973.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tpf engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.285.441/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001174</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concorrência - nº 1000051/2025 para elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8 sendo: (i) go-040, trecho entre o entroncamento com a br-452 e a cidade de inaciolândia; (ii) go-409, trecho entre acreúna e o entroncamento com a go-333; e (iii) go-184, trecho do entroncamento com a go-220 ao entroncamento com a br-158</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="588"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kauan vitor rodrigues de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.991.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001494</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="589"><SALDO_EMPENHADO>240428.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024003638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="590"><SALDO_EMPENHADO>10124.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itapema predial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.218.257/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017009271</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa oriunda de reajuste contratual, pelo índice igpm/fgv, visando à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 33/2023 (sei n.º 55632339) para os períodos de 21/09/2025 a 31/12/2025 e de 01/01/2026 a 30/04/2026, correspondentes à vigência remanescente do contrato, e tem por objetivo assegurar a continuidade da locação do imóvel situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="591"><SALDO_EMPENHADO>55043.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001796</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aquisição de água mineral, galão 20 litros, água 500 ml sem gás, com prazo de vigência contratual  de 12 meses, conforme termo de referência e orçamento estimado, processo sei nº 202500005001796 e sislog (112166).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="592"><SALDO_EMPENHADO>38987.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar sao domingos ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>129</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.634.465/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141100</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferência de recursos financeiros  destina-se ao atendimento das despesas com aquisição de materiais para a execução de cabeamento estruturado e  infra esturutura de redes para a instalação de equipamentos de rede wi-fi para conectividade em todas as salas de aula e salas administrativas, além de instalação de switch's e unidade gateway para balanceamento e gerenciamento de redes para atender o centro de ensino em período integral jayme câmara, localizado no município de goiânia go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="593"><SALDO_EMPENHADO>425.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="594"><SALDO_EMPENHADO>7500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002001809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="595"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000142</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater iii – regional  rio dos bois palmeiras de goiás, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="596"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100018 tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="597"><SALDO_EMPENHADO>12083123.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="598"><SALDO_EMPENHADO>1949662.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="599"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bruno karasiaki filene</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.592.921-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500127</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001242</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027. referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="600"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wesley gomes da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.189.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006145944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  wesley gomes da silva (cpf: 758.189.571-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) maria divina queiroz gomes (cpf:  044.741.801-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 875/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="601"><SALDO_EMPENHADO>1000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>athenas turismo eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.376.444/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517576003897</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="602"><SALDO_EMPENHADO>1438.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>speed turbo telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.535.312/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000036</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="603"><SALDO_EMPENHADO>1199.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mendanha e gomides ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.448.970/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="604"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wigvan rogerio oliveira santana ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.354.774/0002-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000235</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="605"><SALDO_EMPENHADO>1498.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>allrede telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.643.602/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="606"><SALDO_EMPENHADO>11402.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. - rppm -contribuição do servidor.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="607"><SALDO_EMPENHADO>17214.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="608"><SALDO_EMPENHADO>35408.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roberto costa e silva junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.645.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025441</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação de imóvel entre a sead - secretaria de estado da administração e roberto costa e silva júnior e virgínia costa e silva, destinado a sediar a unidade vapt vupt no município de piracanjuba, localizado na avenida antônio batista arantes, qd. 11, lt. 01, setor central. vigência: 02/11/2024 a 01/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="609"><SALDO_EMPENHADO>2310.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geovana pereira correia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.326.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500426</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="610"><SALDO_EMPENHADO>34130.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="611"><SALDO_EMPENHADO>139326.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031000870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de impressão departamental centralizada contemplando a locação de duas unidades da impressora multifuncional colorida a3 40ppm e uma unidade da impressora plotter (outsourcing de impressão), a reposição de suprimentos (incluindo papel), a manutenção dos equipamentos inclusive a substituição de peças e suporte técnico na modalidade de locação de equipamentos mais página impressa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="612"><SALDO_EMPENHADO>1450.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ar rp certificacao digital ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.308.480/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005033022</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de certificados digitais a1 e-cpf e a1 e-cnpj para garantir autenticidade, integridade e segurança nas operações eletrônicas da secretaria, assegurando a conformidade legal e a eficiência dos processos digitais institucionais. sislog 117106.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="613"><SALDO_EMPENHADO>1318.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>portal telecom nc limitada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.072.019/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="614"><SALDO_EMPENHADO>29016.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="615"><SALDO_EMPENHADO>1600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii –  regional planalto  - formosa,  referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="616"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="617"><SALDO_EMPENHADO>3215.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de sanclerlandia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.164.804/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2026300100018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="618"><SALDO_EMPENHADO>462729.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>105</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.869.711/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240110500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006043654</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo para acréscimo ao quantitativo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabricação de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários, conforme , solicitação através do despacho nº 860/2025/seduc/nep-21095, requisição de despesa 1, requisição de despesa 1 (84662774), justificativa (85184962), em conformidade com com fundamento no art. 111, art. 124, inciso i, alínea "b", c/c art. 125, da lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="619"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cm hospitalar s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0003-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010098843</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 052/2025 "a". pregão eletrônico nº 63/2025. processo nº (202400005039336)  (202500010025063). vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84321917). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 5/26 (sei 84611246), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="620"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.806.677/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019254</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="621"><SALDO_EMPENHADO>10898.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (empregado).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="622"><SALDO_EMPENHADO>101842.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluída na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="623"><SALDO_EMPENHADO>105058.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  fundo financeiro empregado - 14,25%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="624"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024000425</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cumprir despesas com adesão a ata 09/2023 para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para a elaboração de pgr, ltcat, lip, aet, pmso e medições ambientais em favor da junta comercial do estado de goiás, de acordo com especificações, métricas e padrões estabelecidos em ata.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="625"><SALDO_EMPENHADO>56853.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria antonia laborao netto de mello</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.393.281-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010066378</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rescisão de contrato de trabalho da empregada pública maria antônia laborao netto de mello  por aposentadoria, conforme parecer jurídico pge/prot-10237 nº 3/2026- sei (84907890).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="626"><SALDO_EMPENHADO>7310.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solveer suprimentos corporativos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.116.702/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022845</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo para prorrogação do contrato n° 11/2024/casa civil, cujo objeto é o fornecimento de arranjos de orquídeas naturais, buquês e coroas de flores, destinados a ocasiões de falecimento e/ou homenagem a autoridades, bem como para a decoração de eventos e reuniões institucionais desta pasta, por mais 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa n° 15/2025/ugc-gaal/casa civil e  demais documentações anexas ao processo sei n° 202400005022845 e nº 202400013001558 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="627"><SALDO_EMPENHADO>35908.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="628"><SALDO_EMPENHADO>3138.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria sonia dos santos silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.116.391-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002072364</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:   - maria sonia dos santos silva (viúva)/ cpf- 300.116.391-72,  no valor de r$ 3.138,32 (três mil cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) ;  devido ao falecimento do policial militar  2º sgt pm rg 2.558 valdeir pereira ramos  conforme documentação anexa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="629"><SALDO_EMPENHADO>5349.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>divina eterna de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.820.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002090815</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral, sendo:      - divina eterna de oliveira sousa (viúva)/ cpf- 472.820.701-30,  no valor de r$ 5.349,59 (cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ;   devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 19.616   484.620.201-15  divino aparecido de sousa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="630"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carla monteiro brandao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.018.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500266</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="631"><SALDO_EMPENHADO>315350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global ti+rh solutions ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.325.531/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043096</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.    sislog: 110374.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="632"><SALDO_EMPENHADO>82657.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento - folha de pagamento celgpar - ref.12/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="633"><SALDO_EMPENHADO>2178.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a adicional de função folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="634"><SALDO_EMPENHADO>2259.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>milton antonio ananias junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.710.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="635"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900135</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="636"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii –  regional planalto  - formosa,  referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="637"><SALDO_EMPENHADO>2585870.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>72</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="638"><SALDO_EMPENHADO>1174.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcos alberto do valle</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.030.231-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento(r$ 1.174,36 - ref. 01/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026-metrobus/grh-19673.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="639"><SALDO_EMPENHADO>706240.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rs engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.209.346/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600036000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinados a cobrir despesas com o contrato nº 037/2018-pr-nejur (sei nº 3696562), cujo objeto consiste na execução dos serviços remanescentes da pavimentação asfáltica da rodovia go338, trecho: malhador / entr. go080 (goianésia), neste estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="640"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>italo vinicius rodrigues pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.010.053-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500281</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001027</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="641"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="642"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007004155</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o fundo rotativo da superintendência de gestão integrada da polícia civil, conforme requisição de despesa nº 2 (evento sei nº 85110185) e despacho nº 3 (evento sei nº 85224326). (1ª parcela do fundo rotativo da sgi).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="643"><SALDO_EMPENHADO>16756.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: anuênios.   ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="644"><SALDO_EMPENHADO>25410.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marco antonio pacheco barros</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.957.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500384</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000324</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="645"><SALDO_EMPENHADO>5932.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>185</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.621.400/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046119</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="646"><SALDO_EMPENHADO>135845.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluída na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="647"><SALDO_EMPENHADO>1846.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo desinsetização, desratização e descupinização. atuação nas unidades do lote 5  região sudeste: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires do rio e piracanjuba.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="648"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>celia maria de almeida soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.076.868-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500170</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001382</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="649"><SALDO_EMPENHADO>12162.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itau unibanco s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.701.190/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú)  ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="650"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kellen dos santos rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.860.418-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500254</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000407</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="651"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto e obrigação patronal (fundo previdenciário empregado e empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="652"><SALDO_EMPENHADO>3850000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.436.849/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010793</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária. lote 03</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="653"><SALDO_EMPENHADO>1192913.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="654"><SALDO_EMPENHADO>1500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eliseu kopp e cia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>93.315.190/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato 148 (82462425), decorrente da concorrência eletrônica nº 36/2025 - lote 01, cujo objeto consiste na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="655"><SALDO_EMPENHADO>56304.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marmitaria refeições coletivas ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.472.693/0026-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 026/2023. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia) para as unidades prisionais da diretoria-geral de de polícia penal (dgpp), pelo período de 20 (vinte) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="656"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033263</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, relativo ao período de 07/02/2026 a 06/02/2027. processo de pagamento 202500017001563.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="657"><SALDO_EMPENHADO>175.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="658"><SALDO_EMPENHADO>401736.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="659"><SALDO_EMPENHADO>129290.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="660"><SALDO_EMPENHADO>13645.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jvs participacoes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.028.063/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017010513</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 11/11/2025 à 29/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="661"><SALDO_EMPENHADO>94500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="662"><SALDO_EMPENHADO>21094.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar (funcam. fes e protege), referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="663"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="664"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriel anjos da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.136.208-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500422</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="665"><SALDO_EMPENHADO>32525.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005008044</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do quinto termo aditivo ao contrato nº 034/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina), com taxa de administração de 4,43%, para atendimento da frota de veículos da secretaria da administração - sead, por um período de 12 (doze) meses, compreendendo a vigência de 26/06/2025 a 25/06/2026, conforme o parecer jurídico nº 23/2024-sead/adset.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="666"><SALDO_EMPENHADO>2029.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rubens ferreira correa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.116.112-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="667"><SALDO_EMPENHADO>106216.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tron informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.006.848/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="668"><SALDO_EMPENHADO>2883.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100039  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012.  cef  pagamento via boleto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="669"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="670"><SALDO_EMPENHADO>649.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053001015</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guia de preparo do recurso de agravo de instrumento(r$ 649,50) (processo judicial: 0210237-71.2016.8.09.0051) proposto por  adenilza barbosa de souza e face desta estatal, cujo valor será revertido, integralmente, para o tribunal de justiça do estado de goiás, ref. impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pelo juízo condutor do feito (85662991), conforme: comunicado nº 25/2026 - metrobus/gjur-19658.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="671"><SALDO_EMPENHADO>86505.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500016027805</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua  vigência: prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: aquisição de água mineral para atendimento da secretaria de estado da segurança pública - substituir o contrato atual.  usuário: onr</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="672"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000027</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="673"><SALDO_EMPENHADO>1324.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="674"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claudia santos oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.015.016-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001697</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="675"><SALDO_EMPENHADO>3321.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>144</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar acessibilidade interna e externa, adequações internas, reforma de banheiros, executar projeto hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, pinturas, demolições mencionadas em projeto, construir vestiário com sanitário, sanitários, e outros no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="676"><SALDO_EMPENHADO>3209.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417697000034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 012/2024 - secom, cujo objeto é a prestação de serviço continuado de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis (gasolina comum) em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, conforme condições, especificações e quantidades previstas no termo de referência anexo do edital originário.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="677"><SALDO_EMPENHADO>15384.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clean maxxy comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.429.699/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="678"><SALDO_EMPENHADO>2207.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento do contrato 19/2025 - sgg, cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria-geral de governo unidade da chefatura, localizado na praça cívica n° 26 setor central, goiânia/go, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, no exercício de 2026. processo contrato 202418037011549. retenção irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="679"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>steferson matheus anjos de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.816.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="680"><SALDO_EMPENHADO>4053713.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garra forte administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.535/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100015000202</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se à prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. vigência 23/02/2026 a 22/02/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="681"><SALDO_EMPENHADO>10536.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>walquiria maria de carvalho lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.587.241-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: janeiro a dezembro/2026)(13º salário - exercício 2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="682"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sebastiao francisco de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.912.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006138972</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sebastião francisco de carvalho (cpf: 060.912.881-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) eva maria ferreira de carvalho (cpf:  288.641.901-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 521/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="683"><SALDO_EMPENHADO>472.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100007 e processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="684"><SALDO_EMPENHADO>139242.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo financeiro  patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100018 e processo sei n° 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="685"><SALDO_EMPENHADO>27316.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="686"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edna maria rodrigues vieira de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.609.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006008296</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) edna maria rodrigues vieira de souza (cpf: 007.609.871-06), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olair rodrigues vieira (cpf:  291.976.351-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 899/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="687"><SALDO_EMPENHADO>37683.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de sao miguel do araguaia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.391.654/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de sao miguel do araguaia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="688"><SALDO_EMPENHADO>490727.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao theodomiro santiago</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.415.112/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400101200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005023918</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços técnicos especializados para análise de conformidade dos investimentos realizados pela concessionária (maia &amp; borba) no terminal rodoviário de passageiros de goiânia e subterminal rodoviário de campinas. dispensa de licitação - contratação sislog nº 115631.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="689"><SALDO_EMPENHADO>73150.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202411129006054</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="690"><SALDO_EMPENHADO>713749.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="691"><SALDO_EMPENHADO>304.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joell lucas gomes de lima silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.826.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517697000500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de despesas custeadas por joell lucas gomes de lima silva, visando o pagamento de praça de pedágio do veículo oficial da secom, conforme ordem de tráfego 177.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="692"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sendo: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), e r$ 5.000,00(cinco mil reais)para pessoal militar(fora do estado), e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="693"><SALDO_EMPENHADO>24000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="694"><SALDO_EMPENHADO>599.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g2 networks ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.331.341/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310901000094</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de plano de fibra óptica na cidade de piranhas-go para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="695"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="696"><SALDO_EMPENHADO>456000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com inativos e pensionistas -  desconto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="697"><SALDO_EMPENHADO>300000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com ipasgo inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="698"><SALDO_EMPENHADO>205936.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linuxell informatica e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.539.643/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326102700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300066000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="699"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="700"><SALDO_EMPENHADO>73176.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andre luiz ferreira de moraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.046.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001603</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000007 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 28/02/2026 prazo: 2 meses área requisitante: ssp/sepde resumo objeto: custeio com despesas de caráter sigiloso no âmbito do sistema estadual de proteção ao depoente especial - sepde. (andré luiz ferreira de moraes, cpf: 888.046.151-68, conta bancária n.º 71021-4, operação n.º 006, agência n.º 2281, da caixa econômica federal n.º 104) usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="701"><SALDO_EMPENHADO>37040.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de jussara</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.514.375/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de jussara.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="702"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paulo henrique neves pimenta</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.609.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="703"><SALDO_EMPENHADO>71856.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="704"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="705"><SALDO_EMPENHADO>194268.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jump treinamento profissional ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.356.763/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005032688</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos educacionais voltados à capacitação de servidores públicos em metodologias de gerenciamento de projetos, com foco em certificações internacionais pmp, pmi-acp e pmi-pmocp, por 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="706"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000141</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ix – regional  rio vermelho - goiás, referente ao 1º trimestre de  2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="707"><SALDO_EMPENHADO>64891.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - inss</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="708"><SALDO_EMPENHADO>3890.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilmar pacheco de santana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.048.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000728</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pensão judicial(ref. 01 a 12/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. nº 472/2024 - metrobus/gjur-19658.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="709"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>105</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285010500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="710"><SALDO_EMPENHADO>30343.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100047  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  bolsa estágio - líquido repassado aos estagiários</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="711"><SALDO_EMPENHADO>4008006.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="712"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bernardo joao francisco</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.641.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500141</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000247</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="713"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - ipof bolsa estagiarios.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="714"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose antonio da silva junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.951.251-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900005007970</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se locação do imóvel localizado na av. igualdade, lote 18 e 19, setor garavelo, aparecida de goiânia - goiás,  cep 74.930-530,  com área de 630m², registrado sob a matrícula nº 183631 (000011315476), para sediar a unidade do vapt vupt (remoção da unidade do atual imóvel para a nova localização.).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="715"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.41 material técnico para seleção</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="716"><SALDO_EMPENHADO>2893.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gente seguradora s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>90.180.605/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo aditivo ao contrato 029/2024 e reajuste, cujo objeto é o seguro contra acidentes pessoais dos estagiários, nos termos da  lei nº 11.788/2008, exige que todas as empresas e instituições que oferecem estágios contratem um seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiários.  visando proteger  contra danos físicos que possam ocorrer durante suas atividades profissionais, coberturas para morte acidental, invalidez permanente e despesas médicas decorrentes de acidentes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="717"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>96</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006041929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 1º  termo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência.  ipof: 2025240102487</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="718"><SALDO_EMPENHADO>882.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="719"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v – regional sul – morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="720"><SALDO_EMPENHADO>11025.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social da industria - sesi - dr go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.786.187/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o pcmso programa de controle médico de saúde ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da indústria química do estado de goiás s/a iquego, incluindo o pessoal dos serviços de coleta- ref. saldo do contrato vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="721"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.36 outros serviços técnicos profissionais</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="722"><SALDO_EMPENHADO>14060.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.48 serviços de fretes e transportes de encomendas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="723"><SALDO_EMPENHADO>15109.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria e comercio colchoes orthovida ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.628.070/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005009356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e masculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (323709)" que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="724"><SALDO_EMPENHADO>50025.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000424</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção, conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 (sei nº 85281307) e a manifestação do setor de diárias, constante no despacho nº 64/2026/goinfra/fi-gefor-dia-13289 (85284743) e autorização pr-06101 (85379898).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="725"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000020005215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no mês de novembro/2025, conforme certificação de despesa - sei 85357222.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="726"><SALDO_EMPENHADO>6307.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elfa medicamentos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.053.134/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010098897</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 67/2025. pregão eletrônico nº 114/2024. processo nº 202400005021157. vigência da arp 26/05/2025 a 25/05/2026 dod (84326791). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 17 (84763143), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="727"><SALDO_EMPENHADO>8332.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, desp. exerc. anterior, parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="728"><SALDO_EMPENHADO>136224.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento ao contrato nº 6/2025 - sgg entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria-geral de governo, e a empresa redemob consórcio, referente à aquisição de vale transporte, recarga de créditos inseridos em cartão, que tem por escopo a indicação dos recursos para fazer face às despesas do contrato, referentes aos meses de janeiro a dezembro do presente exercício financeiro de 2026, respeitando tão somente a juntada da documentação orçamentária e financeira desta pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="729"><SALDO_EMPENHADO>18894.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010001118</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="730"><SALDO_EMPENHADO>636.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>emporio paloma alimentos ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.472.743/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005041479</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.  (palácio das esmeraldas). lote 02, 03, 04, 05 e 06.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="731"><SALDO_EMPENHADO>1680.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claudia ortega de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.916.971-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011037448</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de despesa com auxílio funeral à cláudia ortega de almeida, familiar de militar falecido (2º ten da reserva antônio gomes de almeida rg 00.063). conforme previsto no art. 7º da lei estadual nº 15.668/2006, de 01/06/2006; e art. 112 a 114 da lei estadual nº 20.756, de 28/01/2020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="732"><SALDO_EMPENHADO>1125.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor brasil publicidade e propaganda ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.329.433/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010046601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de publicações de avisos de chamamentos, editais e outros, em jornal de grande circulação regional (na capital do estado) e nacional, para atender à secretária de estado da saúde. pregão eletrônico nº 212/2021-ses. contrato nº 12/2022 - ses-go. 5º termo aditivo. vigência: 28/01/2025 à 27/01/2026. requisição de despesa 2/2024 -ses/cicgss (64544548)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="733"><SALDO_EMPENHADO>37516.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terra forte controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.264.064/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100011006672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao 4º termo aditivo para prorrogação do contrato nº 31/2021 (000023282131) por mais 12 (doze) meses, acréscimo de área e reajuste do contrato de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, das dependências internas e externas das unidades do cbmgo, conforme consta no especificação de aditivo contratual 73217308e anexo planilha de cálculo do reajuste (73548435). (vigência 06/09/2025 a 05/09/2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="734"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="735"><SALDO_EMPENHADO>17365.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ideal chaves e fechaduras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.501.424/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de serviços de confecção de carimbos, chaveiros e adequação de novas fechaduras com fornecimento de mão-de-obra e do material necessário para atendimento das necessidades da agehab. conforme requisição de despesa nº 24/2025-agehab/gaal (74888370), parecer jurídico (75399488) e autorização da presidência no despacho nº xxx/2025-agehab/gsgr (0000). sei 202500031000501.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="736"><SALDO_EMPENHADO>1992.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.876.112/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010060080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. arp nº 001/2023/sead/go. pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go. rd n° 5/2023 - ses/clicit(53611796).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="737"><SALDO_EMPENHADO>1292.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0003-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010100211</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 178/2025 "b". pregão eletrônico nº 286/2025. processo nº 202500005027387 202500010094291. vigência da arp 17/12/2025 a 16/12/2026. dod (84600271). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24/2026/ses/cmac-spj (sei 84861568), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="738"><SALDO_EMPENHADO>9397.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goncalves macedo paiva &amp; rassi advogados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.543.035/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036016226</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (84858881), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6013823-17.2024.8.09.0051,  em favor de  gonçalves, macedo, paiva e rassi advogados, cnpj: 07.543.035/0001-16, o valor de r$ 9.397,19  para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº  202/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84859272) e autorização pr-06101 (84892328).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="739"><SALDO_EMPENHADO>189504.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redeempresarial servicos web ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.907.755/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300003004492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="740"><SALDO_EMPENHADO>10631.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - férias/abono</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="741"><SALDO_EMPENHADO>136984.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - vencimentos e salários</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="742"><SALDO_EMPENHADO>81947.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005029514</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="743"><SALDO_EMPENHADO>274438.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - cartorários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="744"><SALDO_EMPENHADO>7027.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010001616</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses "f"   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026. ordem de fornecimento: nº 38/2026/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85335676).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="745"><SALDO_EMPENHADO>28382.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511129002322</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="746"><SALDO_EMPENHADO>115091.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="747"><SALDO_EMPENHADO>1494857.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linuxell informatica e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.539.643/0003-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005006627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de mão de obra para prestação de serviços - contratação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="748"><SALDO_EMPENHADO>181.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="749"><SALDO_EMPENHADO>13528.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="750"><SALDO_EMPENHADO>26357.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar do colegio olinto pereira de castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.671.084/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006070709</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferencia de recurso para o conselho escolar colégio estadual olynto pereira de castro para execução de reforma dos muros e fachadas colégio estadual olynto pereira de castro em rio verde</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="751"><SALDO_EMPENHADO>4670.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>logike softwares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.433.599/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021821</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200090 tipo de programação : nova tipo de despesa: contínua vigência:  prazo: 24 meses sislog: 115364 área requisitante: procon resumo objeto: contratação de cessão temporária de direito de uso do software ábacus 6.0. usuário: agfj  obrigações da contratante conforme termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="752"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006270</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="753"><SALDO_EMPENHADO>64790.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017005600</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 2º termo aditivo do contrato nº 18/2023, por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, no período de 10/01/2026 a 09/07/2028. processo pagamento 202300017006959</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="754"><SALDO_EMPENHADO>140700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons reg de educacao da subs metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>129</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.919.321/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006145753</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de português e francês para o  centro de ensino em período integral bilíngue lyceu de goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="755"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84949555) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00  3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="756"><SALDO_EMPENHADO>43736.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200042004843</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta  da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="757"><SALDO_EMPENHADO>39231.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="758"><SALDO_EMPENHADO>41994.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017005483</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço de serviços de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="759"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000519</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com guia (custas finais) no processo nº. 0080536-62.2013.8.09.0051(ação indenizatória), proposta por maria rita sousa barroso, acerca do acidente que sofreu com o veículo da metrobus, que fraturou três arcos costais, no veículo da metrobus em virtude de um motociclista ter adentrado subitamente à frente do ônibus.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="760"><SALDO_EMPENHADO>600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181).  folha pagamento-outros.sequencial 5.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="761"><SALDO_EMPENHADO>4064.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>benner sistemas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.288.055/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100031000840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o reajuste do contrato nº 015/2021 (período de reajuste julho/2023 e maio/2024 e julho/2024 e maio/2025). conforme  requisição de despesas (81544991), minuta do reajuste (81832516) e  indicação de recurso 575 (81840030).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="762"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006375</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; 	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da bepe, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do bepe - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84961183).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="763"><SALDO_EMPENHADO>44181.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lourenco imoveis e construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.266.906/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005029023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="764"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fx servico de alimentacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.305.370/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001832</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo ao contrato n.º 024/2023 - dgap - empresa fx servico de alimentacao ltda, para prestação do serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia), para o fornecimento, preparo, distribuição e transporte de alimentação dos presos e servidores das unidades prisionais da dgpp.  vigência: 20 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="765"><SALDO_EMPENHADO>5909.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.872.814/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202016448037004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º aditivo ao contrato n.º 002/2021,.serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás para a diretoria-geral de polícia penal. vigência: 23/09/2023 à 23/01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="766"><SALDO_EMPENHADO>1094430.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="767"><SALDO_EMPENHADO>33350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010038028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624/2025 - dezembro/2025 (84943155). 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025, firmado entre o estado de goiás, por meio da ses/go e a funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região são patrício – goianésia, visando o repasse de assistência fin. compl. união(piso nacional de enfermagem), referente à parcela de dezembro/2025. requisição de despesa 7/2026/gemod (84943164).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="768"><SALDO_EMPENHADO>575572.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>c. s. a. construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>46</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.839.043/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001748</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila 84866148 do contrato nº 32/2023 - goinfra (46647953) (prazo de prestação dos serviços será de 24 meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviços a ser expedida pela diretoria de manutenção da goinfra), decorrente do pregão eletrônico nº 01/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 18</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="769"><SALDO_EMPENHADO>102000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.619.137/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500121</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005009506</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da locação de uma loja de uso comercial, com área útil do imóvel de 544,79 m², matrícula n°s 133.138 a 133.139, n/circunscrição. escr. 02.a oficial, situado à avenida anhanguera, n°10790, loja 1107, 1° pavimento, setor aeroviário, goiânia-go, shopping cerrado, onde se encontra instalada a unidade vapt vupt shopping cerrado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="770"><SALDO_EMPENHADO>2256.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro oeste sistemas de seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.408.392/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300029002952</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da renovação do contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de   aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua  2 e arquivo localizado no jardim europa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="771"><SALDO_EMPENHADO>429.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="772"><SALDO_EMPENHADO>15446175.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte empregado militares.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="773"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>keyla cristina teixeira marinho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>118</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.191.251-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285011800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010099535</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de pagamento do auxílio funeral ao requerente keyla cristina teixeira marinho, referente ao auxílio funeral da ex-servidora aposentada, verônica ferreira teixeira.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="774"><SALDO_EMPENHADO>1840.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com irrf referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23809817899, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5580022730, de 20/08/2025 à 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="775"><SALDO_EMPENHADO>7851244.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063744</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto  são luís de montes belos. vigência 36 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="776"><SALDO_EMPENHADO>360687.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>64</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.556.957/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010042798</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº. 22/2024/ses-go (sei 57467579) de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 5/2025 (sei 69809202).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="777"><SALDO_EMPENHADO>457.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="778"><SALDO_EMPENHADO>17664.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="779"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="780"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diogo appel colvero</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.606.640-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000902</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="781"><SALDO_EMPENHADO>462418.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031184</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho que visa atender despesas com contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 03 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 03 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="782"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>julio cesar lopes brasileiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.177.411-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500327</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000668</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="783"><SALDO_EMPENHADO>44628.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="784"><SALDO_EMPENHADO>3582.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="785"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="786"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="787"><SALDO_EMPENHADO>79209.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r r f guimaraes agencia de viagens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.318.780/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300024002814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="788"><SALDO_EMPENHADO>2482.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017004203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente contratação tem como objeto serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atendimento às demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad.pelo período de 12 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="789"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>angela maria campos da silva moreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.244.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006139065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  ângela maria campos da silva moreira (cpf: 361.244.601-06), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rosalina campos da silva (cpf:  189.291.841-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 239/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="790"><SALDO_EMPENHADO>7192.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conecta telecomunicacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.825.810/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000076</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades:  alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="791"><SALDO_EMPENHADO>11478.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link card administradora de beneficios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.039.966/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400002103585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="792"><SALDO_EMPENHADO>2480.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000024002997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo na contratação, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="793"><SALDO_EMPENHADO>97627.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, por um período de 60 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="794"><SALDO_EMPENHADO>6483.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>belmiro rezende de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.917.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.....&gt;&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;&lt;......).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="795"><SALDO_EMPENHADO>150867.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>poligraph sistemas e representacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>85.200.665/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006079188</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 215/2023 - referente a despesas com modernização da gestão de contratos e medições de obras e serviços de consultoria em engenharia da secretaria de estado da educação, no modelo software como serviço - saas, incluindo subscrição e suporte técnico, específico para a superintendência de infraestrutura.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="796"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  fundo previdenciário empregado - 14,25%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="797"><SALDO_EMPENHADO>27961.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para ipasgo saúde - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="798"><SALDO_EMPENHADO>56102.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="799"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007685</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpm divisas - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85090926)	3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="800"><SALDO_EMPENHADO>359690.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000028000378</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se o pagamento à vista do iptu do ano 2026, do imóvel que sedia a agência brasil central e a secretaria de estado da saúde, relativo ao iptu 2026 do imóvel situado na av. sc-1, n° 299, parque santa cruz, goiânia - go, conforme despacho nº 39/2026/abc/dgpf-05916,  representa 54,47% do total da área ocupada</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="801"><SALDO_EMPENHADO>14516.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wagner de oliveira lamonica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.004.907-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="802"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geovanna neves dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.063.911-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="803"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marllus de araujo e silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.018.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="804"><SALDO_EMPENHADO>8466.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="805"><SALDO_EMPENHADO>10800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>79</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010000395</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="806"><SALDO_EMPENHADO>23322.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kleiber ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.759.721-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100007034219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de aluguel de imóvel para abrigar a dp de pires do rio conforme termo de referência (evento nº 000022277108) e requisição de despesas nº 07/2021 (evento nº 000022279126).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="807"><SALDO_EMPENHADO>826150.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - i.r.r.f.  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="808"><SALDO_EMPENHADO>4748.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="809"><SALDO_EMPENHADO>226279.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="810"><SALDO_EMPENHADO>300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="811"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>laysa mikelly rosa dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.957.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500212</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="812"><SALDO_EMPENHADO>561.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto previdencia servid municipais alexania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.902.949/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios - ativo civil – (empregado) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="813"><SALDO_EMPENHADO>30720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>simone malta segurado ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.091.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304002095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para professora/coordenadora da efg em artes basileu frança, para acompanhar estudante da área de dança, para participação na competição de ballet clássico internacional, prix de lausanne, que acontecerá na cidade de lausanne, na suiça, com a viagem de ida programada para 29/01/2026 e de volta para 10/02/2026. requisição de despesa 24 (82448495)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="814"><SALDO_EMPENHADO>3381.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="815"><SALDO_EMPENHADO>33188.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="816"><SALDO_EMPENHADO>12862515.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141888</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para empenhar valor complementar do inss referente a dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="817"><SALDO_EMPENHADO>1714493.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="818"><SALDO_EMPENHADO>1885640.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="819"><SALDO_EMPENHADO>2214194.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="820"><SALDO_EMPENHADO>10814.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="821"><SALDO_EMPENHADO>2962370.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pazini empreendimentos e negocios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.611.949/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036013169</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato 129/2025-goinfra (79180597), decorrente do pregão nº 78/2025-goinfra, cujo o objeto consiste na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="822"><SALDO_EMPENHADO>226944.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="823"><SALDO_EMPENHADO>241791.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mauro cesar rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.156.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000109</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rescisão de contrato de trabalho à pedido do empregado mauro césar rodrigues</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="824"><SALDO_EMPENHADO>25987.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa escolar estadual eugenio jardim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.645.206/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144616</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>versam os autos sobre repasse financeiro para atendimento de despesas com reparos na fachada, paredes externas, pisos e calçadas, pisos táteis, pinturas do muro e pintura do corrimão do colégio estadual eugênio jardim, município de rio verde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="825"><SALDO_EMPENHADO>35231.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005029514</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="826"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010005802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 1º trimestre gabinete do secretario 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="827"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010005802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual - 1º trimestre gabinete do secretario 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="828"><SALDO_EMPENHADO>7175.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sulmedic comercio de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.944.371/0003-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 170/2025 "d". pregão nº 268/2025. vigência da arp: 27/11/2025 a 26/11/2026. processo nº 202500005025786 202500010088460. dod 83249713. ordem de fornecimento nº 661/2025/ses/cmac-spj (83376640).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="829"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo matos da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.477.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000409</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026295000004 tipo de programação: verba secreta  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/01/2026 a 28/02/2026 prazo: 60 dias área requisitante: sptc  resumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta sptc -  (ricardo matos da silva, cpf 931.477.321-34, conta n.º 71009-1, operação n.º 006, agência n.º 0013, cef n.º 104) usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="830"><SALDO_EMPENHADO>7510.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de edealina</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.852.618/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de edealina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="831"><SALDO_EMPENHADO>6483.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saymom teixeira oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.247.643-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000227</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="832"><SALDO_EMPENHADO>4869533.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos meses de janeiro a maio de 2026 e pagamento de exercicio anterior referente aos meses de novembro e dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="833"><SALDO_EMPENHADO>499980.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400004003339</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relacionada a conversão de depósito em renda, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos de execução fiscal promovidos pela pge - parte orçamentária</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="834"><SALDO_EMPENHADO>56515.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp  goianápolis  contrato nº 32/2024 conforme processo de pagamento 202400017008187</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="835"><SALDO_EMPENHADO>35000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>core tecnologia ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.309.200/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100024000454</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="836"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andreia pereira dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.286.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="837"><SALDO_EMPENHADO>600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="838"><SALDO_EMPENHADO>75012.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="839"><SALDO_EMPENHADO>2000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora ferreira santos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.439.931/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036011681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (77588608) do contrato nº 101/2024 (64763050), com vigência até 12 de setembro de 2025, concorrência nº 002/2023, cujo o objeto consiste na contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais). conforme autorização (77581394) e despacho nº  865/2025/goinfra/lc-geeli-19467 (77814513).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="840"><SALDO_EMPENHADO>2908.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iron energy comercio e servicos de manutencao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.401.330/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036006367</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com aditivo de prorrogação de prazo (24/08/2025 até 24/08/2026) ao contrato 80/2023 - goinfra (51095397), decorrente do pregão eletrônico nº 36/2023 - goinfra (49846038), cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="841"><SALDO_EMPENHADO>13840.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a demais descontos (ação judicial), pensão alimentícia, contribuições do fundo protege, contribuições do fundo estadual de saúde (fes) e fundo de capacitação (funcam)  - consignações no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="842"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>93</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="843"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hugo jose nogueira pedroza dias mello</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.039.408-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="844"><SALDO_EMPENHADO>7060647.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.527.916/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006143460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com 3ª aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações e quantidades estimadas constantes do termo de referência, registrados por esta seduc, na ata de registro de preços nº 023/2024-b-seduc(83838049), firmada com a empresa m4-inovatt consórcio de uniformes escolares , registrada no pregão eletrônico nº 029/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="845"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>larissa viana ues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.450.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000708</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="846"><SALDO_EMPENHADO>1150.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dayse moraes godinho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.321.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006121369</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dayse moraes godinho (cpf: 791.321.541-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a)  delzica de araujo godinho (cpf:  041.795.521-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17285/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="847"><SALDO_EMPENHADO>2496.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g1 telecom provendor de internet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.617.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000158</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="848"><SALDO_EMPENHADO>186982.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de férias militares (06000004706). adicional de férias civis(06000004706). adicional de 13º salário militares (06000004706). adicional de 13º salário civis (06000004706). soldos / vencimentos / subsídios militares (06000004706). vencimentos e salários, civis (06000004706). adicionais variáveis, militares (06000004706). adicionais variáveis, civis (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="849"><SALDO_EMPENHADO>242259.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="850"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime próprio- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="851"><SALDO_EMPENHADO>177609.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime próprio- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="852"><SALDO_EMPENHADO>6820.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabiana martins kattah</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.390.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="853"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>guilherme barros souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.788.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500379</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000302</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="854"><SALDO_EMPENHADO>25935.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>malc importacao e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.485.167/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020826</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de camisetas para campanha publicitária. sislog (115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (323838), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="855"><SALDO_EMPENHADO>16349.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caio pedra prata</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.913.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recibo de férias do funcionário caio pedra prata, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 18/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="856"><SALDO_EMPENHADO>789.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="857"><SALDO_EMPENHADO>72271.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rr administracao &amp; servicos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.559.616/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200028001388</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a renovação do contrato de prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom e encarregado. período de 01/02/2025 a 31/01/2026, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa atraves do despacho 007/2025 - de 06/01/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="858"><SALDO_EMPENHADO>70680.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fortemil industria e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.016.162/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290302300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031659</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de uniformes ao proebom (camiseta manga curta, camiseta regata, calça e calção), de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas na dod 267141, etp 267220, tr 269330 da contratação 116915 - sislog. aplicação via fundo protege/2026 - iniciativa: bombeiro mirim / anjos do araguaia, vide resolução 10/2025 (sei 83088935). itens 07, 08  e 11. conforme termo de julgamento e homologação (304182) e proposta do vencedor (sislog 302937).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="859"><SALDO_EMPENHADO>372.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300002116549</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para custear despesa do exercício anterior da execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás​, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="860"><SALDO_EMPENHADO>2325.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037010424</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, nos termos da vigente ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, decorrente da dispensa srp contratação sislog 108276, pelo período de 12 meses. taxa de administração.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="861"><SALDO_EMPENHADO>30784.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217645000593</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação inexigível-contrato múltiplo nº 9912597974-serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028, conforme requisição de despesa 1(69467243). -empenho saldo contrato 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="862"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bianca leite carnib de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.365.983-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500126</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001070</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="863"><SALDO_EMPENHADO>36197.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010010619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020  pregão eletrônico srp nº 01/2019  processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="864"><SALDO_EMPENHADO>3411.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>w l academia pulsacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.578.467/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020005663</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade porangatu ueg, vigência de março de 2025 até fevereiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="865"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de pontalina</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.791.276/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento de taxa de expediente junto à prefeitura de pontalina referente a construção de unidades habitacionais de interesse social naquele município. conforme ofício 244 (84790124) e autorização no despacho 188 (84906111).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="866"><SALDO_EMPENHADO>9268.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="867"><SALDO_EMPENHADO>16656.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="868"><SALDO_EMPENHADO>310504.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="869"><SALDO_EMPENHADO>205338.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017003067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="870"><SALDO_EMPENHADO>622.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="871"><SALDO_EMPENHADO>543991.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200700003012427</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>previsão para a despesa com a contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="872"><SALDO_EMPENHADO>115403.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100032  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="873"><SALDO_EMPENHADO>22800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>warica santos souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.178.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500300</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000862</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="874"><SALDO_EMPENHADO>19021.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								 ipasgo saúde   especial                               12.917,14								 ipasgo saúde   básico                                  6.104,81</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="875"><SALDO_EMPENHADO>1303710.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="876"><SALDO_EMPENHADO>11062766.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="877"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pfizer brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.072.393/0039-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010098902</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº067/2025"e". pregão eletrônico nº 114/2024. processo nº 202400005021157 202500010031298. vigência da arp 26/05/2025 a 25/05/2026. dod (84369496). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 8/2026(sei 84650839), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="878"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="879"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="880"><SALDO_EMPENHADO>217298.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>splice industrial comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.965.293/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900004041321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019 - locação de sistema de fiscalização eletrônica embarcada em veículos automotivos de pequeno porte (blitz eletrônica embarcada). vigência: 24/01/2026 a 23/07/2026. . modalidade licitatória e o nº do procedimento licitatório originário da despesa: pregão eletrônico nº 003/2019. . jcp</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="881"><SALDO_EMPENHADO>22800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda rodrigues mendonca</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.043.081-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500270</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000861</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="882"><SALDO_EMPENHADO>70514.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pejota pet saude animal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.933.130/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005009995</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para o fornecimento de alimentação aos animais empregados nas atividades de busca, resgate e salvamento com cães (bresc) executadas pela corporação. objeto contratado é de natureza continuada, com prazo de vigência contratual de 30 meses. especificações estão expressas no tr 114656 sislog, etp 114304 sislog e na dod 114299 sislog da contratação 105070 sislog.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="883"><SALDO_EMPENHADO>7423.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2v empreendimentos negocios e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.672.831/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517576002496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a contratação de serviços, locação de mão-de-obra para eventos para as atividades de gestão e manutenção de 2025 da secretaria de estado de esporte e lazer, por meio do processo licitatório (sislog n.º 106009, sei 202400005017729), na modalidade de sistema de registro de preço.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="884"><SALDO_EMPENHADO>62326.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005045885</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento do contrato 21/2025 - sgg, cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria geral de governo unidade do conselho estadual de educação - cee, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, no exercício de 2026. processo contrato 202518037000556. inexigibilidade de licitação - contratação nº 110946-sislog. apropriação de despesas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="885"><SALDO_EMPENHADO>2259.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>altamiro lopes de menezes filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.581.855-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="886"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="887"><SALDO_EMPENHADO>4616.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="888"><SALDO_EMPENHADO>5561.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (patronal)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="889"><SALDO_EMPENHADO>164760.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="890"><SALDO_EMPENHADO>1288.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com irrf referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382284, de 20/08/2025 a 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="891"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="892"><SALDO_EMPENHADO>5902.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>topmac servicos de elaboracao de projetos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.482.686/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430101000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000053</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, conforme termo de referência, anexo da concorrência srp nº 03/2024-seinfra, que é parte integrante da ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados na ata de registro de preços nº 01/2025-seinfra (sei n. 84783674 84783747 84783844 84783871) - lote 15 - item 40 e item 41, referente a levantamento cavalhódromo de pirenópolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="893"><SALDO_EMPENHADO>2040.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cdc sociedade de credito direto s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.394.228/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o cdc bank folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="894"><SALDO_EMPENHADO>2078.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.167.412/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco alfa folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="895"><SALDO_EMPENHADO>182.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="896"><SALDO_EMPENHADO>183851.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  irrf -  janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="897"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonia acucena silva novais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.750.511-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500409</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000839</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="898"><SALDO_EMPENHADO>56733.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento da verba indenizatória e aux alimentação.  relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026.(06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="899"><SALDO_EMPENHADO>26467.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garantia prestacao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.246.451/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260101400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202117576001301</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo da contratação de empresa de serviços de portaria, com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="900"><SALDO_EMPENHADO>40879.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.791.057/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010024756</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) peças</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="901"><SALDO_EMPENHADO>40000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="902"><SALDO_EMPENHADO>662.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="903"><SALDO_EMPENHADO>2623162.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170202300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004061298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida interna decorrente da adesão ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados (propag), amparado pela lei nº 23.428, de 19 de maio de 2025. chave 1.2.2.1.012</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="904"><SALDO_EMPENHADO>7740.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400066006475</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisições de pequeno valor – rpv, referente a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado robson oliveira gustavo,  cpf nº ***.722.161-**, inscrito na oab/go nº 49.900. processo nº 5104615-73.2020.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="905"><SALDO_EMPENHADO>1890.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcio jose batista</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.520.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  marcio josé batista (cpf: 799.520.891-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) maria idelma batista (cpf:  218.198.741-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 499/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="906"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago fernandes borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.337.241-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500397</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="907"><SALDO_EMPENHADO>2016696.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="908"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias net telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.106.227/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000286</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="909"><SALDO_EMPENHADO>1800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="910"><SALDO_EMPENHADO>985.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servi o autonomo de agua e esgoto - faina</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>185</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.868.018/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006023499</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="911"><SALDO_EMPENHADO>82448.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>123</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.621.858/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006001541</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repase para aquisição de itens de dormitório e cozinha para atender as demandas da escola família agrícola de uirapuru, no município de uirapuru.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="912"><SALDO_EMPENHADO>491879.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="913"><SALDO_EMPENHADO>211346.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="914"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriela alejandra tapia zamora</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.111.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500424</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000877</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="915"><SALDO_EMPENHADO>10898.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (patronal).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="916"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="917"><SALDO_EMPENHADO>1916.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="918"><SALDO_EMPENHADO>10772.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia metropolitana de transportes coletivos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.787.273/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100053000124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 10.772,16, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para re-inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel "a" por veículo (mês de janeiro 21 veículos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="919"><SALDO_EMPENHADO>1186.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>215</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240121500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar acessibilidade interna e externa, adequações internas, reforma de banheiros, executar projeto hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, pinturas, demolições mencionadas em projeto, construir vestiário com sanitário, sanitários, e outros no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="920"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imprensa nacional</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.196.645/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201500020008478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços, pela contratada, de publicação no diário oficial da união referente ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="921"><SALDO_EMPENHADO>958779.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa termomecanica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.743.010/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000016002855</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>número do ipof 2025295000073 tipo de programação: 5° aditivo tipo de despesa: demanda vigência: 15/12/2025 a 14/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: sptc resumo objeto: renovação do contrato 59/2020, referente à manutenção corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme necessidade, nas câmaras frias e geladeiras para acondicionar cadáveres, mesas de necropsias e aparelhos de ar condicionado nas coordenações regionais e postos de atendimento da polícia técnico-científica.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="922"><SALDO_EMPENHADO>11037.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010015939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92). processo 202500010030645, para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programa de residência médica e do programa e residência no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy  cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="923"><SALDO_EMPENHADO>2236054.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.093.776/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500042020586</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ​requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="924"><SALDO_EMPENHADO>10063.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social da industria - sesi - dr go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.786.187/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100055000375</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial - parcela 15/25 - processo nº 202100055000375.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="925"><SALDO_EMPENHADO>2018.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417697000034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 012/2024 - secom, cujo objeto é a prestação de serviço continuado de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis (arla 32) em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, conforme condições, especificações e quantidades previstas no termo de referência anexo do edital originário.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="926"><SALDO_EMPENHADO>53168.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>n r basso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.295.723/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="927"><SALDO_EMPENHADO>16984.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fortline industria e comercio de moveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.368.875/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037002554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 14/2025/sgg, para fins de acréscimo estimado em aproximadamente 17%, cujo objeto é a aquisição de mobiliário por meio da adesão à ata de registro de preços nº 12/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="928"><SALDO_EMPENHADO>104605.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033341</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg - secretaria-geral de governo / sti.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="929"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samuel b lemos telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.421.939/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000239</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender a emater de ipiranga .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="930"><SALDO_EMPENHADO>114000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867000218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="931"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>juliana de fatima sales</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.658.756-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500172</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001379</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="932"><SALDO_EMPENHADO>38677.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.429.190/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="933"><SALDO_EMPENHADO>7355.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="934"><SALDO_EMPENHADO>761425.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="935"><SALDO_EMPENHADO>3480.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>catarina goncalves silveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.922.831-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a consignação - pensão alimentícia – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="936"><SALDO_EMPENHADO>12500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="937"><SALDO_EMPENHADO>1691542.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linuxell informatica e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.539.643/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326102900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300066000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="938"><SALDO_EMPENHADO>269.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202116448020020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 031/2022 , a prestação de serviço telefônico fixo comutado  stfc, na modalidade local fixo/fixo, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, com origem fixa, com cobrança de tarifa flat e fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas up e adm da dgpp, exceto para os serviços ddi, taxa de instalação e eventual mudança de endereço, prestados nas condições estabelecidas no termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="939"><SALDO_EMPENHADO>224000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para quilombola em vulnerabilidade - valor unitário de r$700,00 - maio/2026 a abril2028</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="940"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao victor soares coriolano coutinho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.808.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500439</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000778</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.  refere-se ao mês de ______________/___________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="941"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>christopher atsushi iwamoto moribayashi</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.745.771-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500474</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000652</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="942"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leandro bernardes borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.226.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001489</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="943"><SALDO_EMPENHADO>169150.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linuxell informatica e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.539.643/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326102800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300066000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="944"><SALDO_EMPENHADO>401862.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010015939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="945"><SALDO_EMPENHADO>1421.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010015939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92). processo 202500010030645, para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programa de residência médica e do programa e residência no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy  cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="946"><SALDO_EMPENHADO>56609.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="947"><SALDO_EMPENHADO>3150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000024002997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o 4º termo aditivo na contratação, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 01/2020-sedi,de empresa especializada para o fornecimento de circuito de dados e serviços de link ip 100 mbps, para a prestação de serviços de telecomunicações, capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet, com objetivo de atender a junta comercial do estado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="948"><SALDO_EMPENHADO>335397.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="949"><SALDO_EMPENHADO>6764.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="950"><SALDO_EMPENHADO>195123.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="951"><SALDO_EMPENHADO>132843.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="952"><SALDO_EMPENHADO>919164.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300104200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700042002391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="953"><SALDO_EMPENHADO>1939.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - plano goias seguro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="954"><SALDO_EMPENHADO>2004003.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo financeiro rpps - empregado (14,25%).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="955"><SALDO_EMPENHADO>306159.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pensao alimentícia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="956"><SALDO_EMPENHADO>12374.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignações diversas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="957"><SALDO_EMPENHADO>12824.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>verba indenizatoria - 50% - lei 22.258</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="958"><SALDO_EMPENHADO>18574.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="959"><SALDO_EMPENHADO>1260.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da retenção do irpj decorrente da contratação da equatorial goiás distribuidora de energia s.a. para o fornecimento de energia elétrica em alta tensão (grupo a), com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços da unidade vapt vupt admar otto, localizada no buriti shopping, sala 341, vila são tomaz, aparecida de goiânia/go, unidade consumidora nº 15962106, pelo prazo de 12 meses, com fornecimento medido e demanda contratada, conforme sislog nº 107176. *inexigibilidade de licitação</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="960"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brilhante administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.441.717/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca  contrato nº 27/2024 conforme processo de pagamento 202400017008181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="961"><SALDO_EMPENHADO>104170.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - outros - rpps- fundo financeiro-empregador,  referente a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="962"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.36.42 limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="963"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a despesaas com diárias dentro e fora do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo para o período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas nº 1  (sei), no valor de r$68.930,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="964"><SALDO_EMPENHADO>9962.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>arenopolis prefeitura municipal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.007.914/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006028498</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="965"><SALDO_EMPENHADO>53272.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.872.814/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031006847</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="966"><SALDO_EMPENHADO>97156.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024 conforme processo de pagamento 202400017008184</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="967"><SALDO_EMPENHADO>58783.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r r f guimaraes agencia de viagens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.318.780/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300024002814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="968"><SALDO_EMPENHADO>6632.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.862.704/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010028887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). calibração</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="969"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.15 material de expediente</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="970"><SALDO_EMPENHADO>307.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092112</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 170/2025 "d". pregão nº 268/2025. vigência da arp: 27/11/2025 a 26/11/2026. processo nº 202500005025786 202500010088460. dod 83249713. ordem de fornecimento nº 661/2025/ses/cmac-spj (83376640).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="971"><SALDO_EMPENHADO>11783.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tim s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202319222000581</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="972"><SALDO_EMPENHADO>48517.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - 13º salário</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="973"><SALDO_EMPENHADO>575.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernando araujo de lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.587.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000066</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="974"><SALDO_EMPENHADO>13611.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -outros - estagiários -ciee e sead - bolsa valor líquido e auxílio transportes -  folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="975"><SALDO_EMPENHADO>44767.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo descontos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="976"><SALDO_EMPENHADO>388175.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>contactos servicos de atendimento eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.971.233/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031004905</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao 2º termo aditivo do contrato nº 194/2024 (68883405),  cujo objeto é o fornecimento de solução de comunicação ominichanel, para gerenciamento dos canais de comunicação da agehab, no modelo software as a service – saas (software como serviço), incluindo instalação, configuração, parametrização, suporte e manutenção, bem como gestão da solução.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="977"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tatiane aparecida de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.069.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500569</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="978"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bruno rogerio ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.163.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500588</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="979"><SALDO_EMPENHADO>5929205.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006123660</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="980"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>milton antonio ananias junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.710.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="981"><SALDO_EMPENHADO>136282.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -formalidades-folha pagamento - outros.sequencial 2.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="982"><SALDO_EMPENHADO>397.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="983"><SALDO_EMPENHADO>347115.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="984"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="985"><SALDO_EMPENHADO>941.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio liquido.sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="986"><SALDO_EMPENHADO>93190.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da polícia civil do estado de goiás, pelo prazo de 30 meses, conforme indicação orçamentária código  59121, sislog 105692.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="987"><SALDO_EMPENHADO>20074.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kadu comercio e servicos ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.470.393/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319001442</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 25/06/  2025 á 24/06/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="988"><SALDO_EMPENHADO>356.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="989"><SALDO_EMPENHADO>181744.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento do contrato 19/2025 - sgg, cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria-geral de governo unidade da chefatura, localizado na praça cívica n° 26 setor central, goiânia/go, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, para o exercício de 2026. processo contrato 202418037011549. apropriação de despesas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="990"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>renan da silva dalago</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.671.861-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500618</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000807</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="991"><SALDO_EMPENHADO>15948.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000872</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio transporte - valor destinado ao pagamento de vale transporte a estudantes de nível superior no âmbito da agência goiana de habitação - agehab, em conformidade com a lei nº 11.788/2008. conforme requisição de despesa 1 (70343069); minuta de contrato id: 70623014; parecer  jurídico 130 (70853190); pdf 2025436200112; daof 2025.4362.160; ratificação da dispensa de licitação 05/2025 (70979658).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="992"><SALDO_EMPENHADO>7694.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, desp. exerc. anterior, parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="993"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>warley flauzino rodrigues e silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.669.331-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500581</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000744</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="994"><SALDO_EMPENHADO>17295.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="995"><SALDO_EMPENHADO>10605.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, desp. exerc. anterior, parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="996"><SALDO_EMPENHADO>5184.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gas e mais comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.485.159/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005029392</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para fornecimento de água e gás, pelo período de 24 meses. item 2 - gás</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="997"><SALDO_EMPENHADO>234797.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030922</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica "padrão b", para as unidades da pcgo, pelo prazo de 60 meses, referente a indicação orçamentária (código 84313), sislog 108731.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="998"><SALDO_EMPENHADO>93236.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="999"><SALDO_EMPENHADO>2085.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046335</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço pelo período de 12 meses.  processo sislog 111210</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1000"><SALDO_EMPENHADO>13300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.894.022/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1001"><SALDO_EMPENHADO>57766.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181).  folha pagamento-outros.sequencial 5.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1002"><SALDO_EMPENHADO>1388776.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1003"><SALDO_EMPENHADO>295186.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000136</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes e colaboradores referente ao saldo  do contrato atual  - processo nº 202300055000136.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1004"><SALDO_EMPENHADO>11372.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de corumba de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.118.850/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448024687</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.  ​</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1005"><SALDO_EMPENHADO>60399.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wf tecnologia cientifica ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.524.545/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. peças.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1006"><SALDO_EMPENHADO>830601.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rodocon construcoes rodoviarias ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.090.575/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036010330</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo para 2ª readequação de projeto em fase de obras do contrato n° 06/2022-goinfra (000027351143),  decorrente da concorrência n°. 13/2021– goinfra, cujo objeto consiste na execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-110, trecho: iaciara/estiva, neste estado, conforme autorização 84960419.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1007"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1008"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1009"><SALDO_EMPENHADO>179359.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis prestadora de servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.549.836/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000119</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 021/2023 referente ao serviço de limpeza e conservação pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1010"><SALDO_EMPENHADO>19657262.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto patris</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.678.845/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000417</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1011"><SALDO_EMPENHADO>1559.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1012"><SALDO_EMPENHADO>3618.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0003-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010083832</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 147/2025 "d" – ses  , pregão eletrônico nº 232/2025, oriundo do processo (sei 202500005020754), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 115203, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010081218).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1013"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda da rocha oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.494.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000719</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1014"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>matheus henrique barcelos figueiredo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.651.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500548</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000867</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1015"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>raquel dos santos canella</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.521.281-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500297</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1016"><SALDO_EMPENHADO>10850101.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1017"><SALDO_EMPENHADO>788747.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1018"><SALDO_EMPENHADO>37457008.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1019"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1020"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1021"><SALDO_EMPENHADO>982.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sulmedic comercio de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.944.371/0003-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010082555</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 137/2025 – ses "c" , pregão eletrônico nº 207/2025, oriundo do processo (sei202500005012020). vigência é de 15/10/2025 a 14/10/2026. ordem de fornecimento: nº 614/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85157163)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1022"><SALDO_EMPENHADO>1798.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conecta telecomunicacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.825.810/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000394</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1023"><SALDO_EMPENHADO>10309.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wgo multimidia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.863.558/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000066</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1024"><SALDO_EMPENHADO>1537.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fonseca martins comercio de gas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.961.053/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001201</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1025"><SALDO_EMPENHADO>355592.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1026"><SALDO_EMPENHADO>800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036001099</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com o termo de aditamento ao contrato nº 35/2024-goinfra, tendo em vista que o contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da sua assinatura em 05/04/2024, cujo o objeto é o  serviço de locação de 90 (noventa) veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, para atender o comando de policiamento rodoviário do estado de goiás-cpr .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1027"><SALDO_EMPENHADO>185794.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006057292</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>realização do sistema de avaliação educacional de goiás - saego. aplicação de avaliação saego somativa (9º ano e 3a. série)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1028"><SALDO_EMPENHADO>306829.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1029"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isabella manes soutto mayor da motta rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.187.987-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1030"><SALDO_EMPENHADO>1011.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028790</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de exercício anterior relativa a aquisição de água mineral, no mês de dezembro/2025, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1031"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho nacional das fundacoes estaduais de amparo a pesquisa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.263.930/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202010267000144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar é referente ao pagamento da anuidade do conselho nacional das fundações de amparo à pesquisa (confap) do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1032"><SALDO_EMPENHADO>4348.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"valor referente a fgts -  folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.				"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1033"><SALDO_EMPENHADO>328875.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.957.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo. já incluso valores referentes a diárias e pedágios. per. 24 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1034"><SALDO_EMPENHADO>62657.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcelo costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.753.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021625</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente à locação de um imóvel para unidade vapt vupt de ipameri, localizado na avenida professor boaventura qd. 08, lt. 01, bairro vila baiocchi, ipameri - go, por um período de 60 (sessenta) meses (06/11/24 a 05/11/29), a favor de marcelo costa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1035"><SALDO_EMPENHADO>96000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kennedy dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.048.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005018233</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel localizado na avenida amazonas, lote 02c, quadra 14a - centro, goiatuba - go, registrado sob a matrícula nº 26.861 do cartório de registros de imóveis  de goiatuba  - go, emitida em 22 de dezembro de 2021 (evento sei nº 000025379006), para sediar a unidade do vapt vupt de goiatuba/go, por um período de 60(sessenta)meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1036"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leonardo andrade ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.881.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000259</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  leonardo andrade ribeiro (cpf: 809.881.211-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mâe, o(a) senhor(a) celia de andrade ribeiro (cpf:  466.765.031-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 387/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1037"><SALDO_EMPENHADO>4488.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1038"><SALDO_EMPENHADO>170.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1039"><SALDO_EMPENHADO>2517.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wagner oliveira gomes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.291.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1040"><SALDO_EMPENHADO>15794.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1041"><SALDO_EMPENHADO>1035.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1042"><SALDO_EMPENHADO>1252.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  consignações bancárias – empréstimos; consignações diversas; protege – fundo de proteção social do estado de goiás; funcam – fundo capacitação – consignações; fes – fundo estadual de saúde – consignações;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1043"><SALDO_EMPENHADO>661.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1044"><SALDO_EMPENHADO>16410240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.645.738/0003-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010005606</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1045"><SALDO_EMPENHADO>3237930.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>coplan construtora planalto ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.681.778/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036002031</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de  8,70 km, neste estado, projetos executivos (108890), portaria da contratação (108626), orçamento (108915) e cronograma físico financeiro (108928).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1046"><SALDO_EMPENHADO>207200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila sao jose bento cottolengo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.420.371/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010013949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).  .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1047"><SALDO_EMPENHADO>147278.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030940</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício “republic tower”.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1048"><SALDO_EMPENHADO>14842.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1049"><SALDO_EMPENHADO>33905.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1050"><SALDO_EMPENHADO>2000.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos - ect para prestação de serviços postais para atender as necessidades da agência brasil central, o prazo de vigência contratual será indeterminado - estipulada para 60 meses, conforme tr n° do processo - sislog 103816. autorizada ordenador de despesas portaria de contratação 864.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1051"><SALDO_EMPENHADO>327211.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004125737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas do fundo especial do petróleo - fep pela união para o estado de goiás em 2026.  conta contábil nº 72.775-x.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1052"><SALDO_EMPENHADO>14700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras  do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1053"><SALDO_EMPENHADO>36539.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria eleusa alves de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.585.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000704</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com o contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de sanclerlândia-go, o prazo de vigência contratual é de 60 meses, de propriedade da sra. maria eleusa alves de oliveira, processo 202500005000704 sislog 111988</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1054"><SALDO_EMPENHADO>462.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria da gloria da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.586.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025018628</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com termo de apostilamento  com reajuste financeiro, ao  contrato nº. 046 de 02 de agosto de 2021, locação de imóvel ciretran de formoso/go, firmado entre o detran/go e a sra. maria da glória da silva, com vigência de 48 (quarenta e oito) meses, conforme requisição de despesa nº63/2022 (000031334994).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1055"><SALDO_EMPENHADO>344118.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m i montreal informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.563.692/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037003174</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 32/2024-sgg, referente à prest. de serviços desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, por alocação de perfil profissional de ti, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob demanda, futura e eventual, com vistas a executar atividades de projeto, construção, testes, implantação, evolução, manutenção, sustentação e garantia de qualidade, que tem por escopo prorrogação e reajuste anual pelo ipca, vigência de 04/09/25 a 03/09/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1056"><SALDO_EMPENHADO>4200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.671.444/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420102900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202519222000068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>celebração de convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com o serviço social do comércio - sesc, visando a administração e operacionalização do theatro sebastião pompeu de pina.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1057"><SALDO_EMPENHADO>2111.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leadership produtos para saude e pesquisas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.885.451/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000013  tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência:  prazo: 1 meses  sislog: 116325  área requisitante: sptc  resumo objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) e insumos específicos para a perícia criminal. usuário: agfj   pregão eletrônico nº 195/2025  obrigações da contratante conforme termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1058"><SALDO_EMPENHADO>2057543.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1059"><SALDO_EMPENHADO>674.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protege</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1060"><SALDO_EMPENHADO>6300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1061"><SALDO_EMPENHADO>142573.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cis participacao e investimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.917.343/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011789</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1062"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000141</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ix – regional  rio vermelho - goiás, referente ao 1º trimestre de  2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1063"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tiago camarinha lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.974.238-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001623</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1064"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>105</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285010500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1065"><SALDO_EMPENHADO>12064.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1066"><SALDO_EMPENHADO>302267.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290102900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1067"><SALDO_EMPENHADO>12824.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1068"><SALDO_EMPENHADO>1257424.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. contrato n° xx/xxx. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1069"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>breno santos barbosa magalhaes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.918.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500631</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000946</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás  ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1070"><SALDO_EMPENHADO>154433.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1071"><SALDO_EMPENHADO>1195.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019210</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. parcela referente ao exercício de 2025. (número do processo - sislog 106262) retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. pdf vigente: 2024160100173</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1072"><SALDO_EMPENHADO>2666.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>denival santos de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.350.406-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recibo de férias do funcionário denival santos de oliveira, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 09/02/2026 a 13/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1073"><SALDO_EMPENHADO>51572.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>185</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006005802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e c oleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1074"><SALDO_EMPENHADO>96000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024005326</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1075"><SALDO_EMPENHADO>294494.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maxclean facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.364.829/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024003333</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1076"><SALDO_EMPENHADO>828831.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, incluindo o fornecimento, instalação e manutenção dos equipamentos necessários, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme processo sislog 114261 e processo sei 202500005015314.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1077"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura de goiania - secretaria de financas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000222</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com recolhimento de iss próprio sobre a receita própria da agência goiana de habitação s/a. valor estimado para o exercício de 2026. conforme ofício 246 (84792763) e autorização no  despacho 189 (84906463).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1078"><SALDO_EMPENHADO>431.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005027350</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° termo aditivo referente a retenção de irrf, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizada na av. décima primeira avenida, quadra 94 lote 0 nº 1.272 - esquina com avenida 5ª avenida - setor leste universitário - cep 74610-030 - goiânia - go - uc 10093151 pelo período de 12 meses, sendo de 27/11/25 a 26/11/26</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1079"><SALDO_EMPENHADO>2189388.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000963</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. 1º termo aditivo. vigência contratual 22/03/2024 a 21/03/2026. custeio. rd 66/2024 (sei 56680036).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1080"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sammyr miranda pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.060.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004119034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requerimento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por sammyr miranda pereira , cpf nº 864.060.001-53 , filho do ex-servidor: joão batista pereira, falecido em 11/12/2025, conforme documentação anexada aos autos do processo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1081"><SALDO_EMPENHADO>14654.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa estadual de processamento de dados de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos gerais do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1802</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.812.554/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180200400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005004114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1082"><SALDO_EMPENHADO>24588.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marques da silva lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.553.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de solicitação de indenização referente ao processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, no qual figura como requerida gercina gomes barbosa, decorrente de acidente ocorrido em 02/06/2023, durante o embarque no terminal novo mundo, que ocasionou diversas sequelas à requerente, no montante de r$ 24.588,55, acrescido de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.029,47, totalizando a quantia de r$ 29.618,02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1083"><SALDO_EMPENHADO>64016353.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.291.730/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1084"><SALDO_EMPENHADO>175856.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guia de recolhimento do fgts referente ao mês de janeiro/2026, proc 202600055000008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1085"><SALDO_EMPENHADO>18610.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico nacional de aprendizagem industrial - senai</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.783.850/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guia de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte senai) efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1086"><SALDO_EMPENHADO>75155.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1087"><SALDO_EMPENHADO>982.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1088"><SALDO_EMPENHADO>12088.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.601/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026, de ressarcimento de despesa de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1089"><SALDO_EMPENHADO>13874606.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.291.730/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1090"><SALDO_EMPENHADO>2842.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011026799</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o 1º termo de apostilamento ao contrato nº oc34303478996 (sei 77936653), celebrado entre o cbmgo e a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a continuação de fornecimento de energia elétrica grupo – a ao quartel do comando da academia e ensino bombeiro militar – caebm – goiânia, de forma continuada e com a documentação orçamentaria referente ao exercício de 2026. imposto de renda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1091"><SALDO_EMPENHADO>2906.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stock comercial ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.560.857/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202312404001149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades das unidades administrativas da emater/go, conforme adesão ata de registro de preços nº 02/2024-sead/gecc (sei nº 56183518 e 56354170), edital de preção eletrônico nº 010/2023 sead/geac.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1092"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda pathiely serrania faria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.937.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500404</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000789</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1093"><SALDO_EMPENHADO>20409.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1094"><SALDO_EMPENHADO>14400.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1095"><SALDO_EMPENHADO>74655.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								 ipasgo saúde   especial                               63.428,91								 ipasgo saúde   básico                                 11.226,69</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1096"><SALDO_EMPENHADO>2376480.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tim s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300002028584</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp  dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1097"><SALDO_EMPENHADO>49450.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000047</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás e outras unidades federativas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1098"><SALDO_EMPENHADO>33301.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.217.043/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400011030970</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de valores ao estado de roraima, referente a disposição da servidora eliane alves campos michylles, ao estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 202400011030970.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1099"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1100"><SALDO_EMPENHADO>26740.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, referente ao mês de janeiro de 2026 - estagiários - bolsa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1101"><SALDO_EMPENHADO>15200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alexandre camargo de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.236.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500261</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000867</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1102"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leandro da silva reginaldo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.351.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036005677</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (82029310), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151584-73.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 5.415,38 para honorários advocatícios, conforme despacho nº   85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1103"><SALDO_EMPENHADO>9031.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1104"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1105"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1106"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900124</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1107"><SALDO_EMPENHADO>141304.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032099</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (superintendência de identificação humana), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 87894). sislog 108940.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1108"><SALDO_EMPENHADO>4710.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>manoel messias barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.734.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800066002068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 26/04/2025 a 25/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1109"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>larissa alves dos santos lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.219.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500383</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000345</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1110"><SALDO_EMPENHADO>11880.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1111"><SALDO_EMPENHADO>7841.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002149861</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- pagamento de auxílio funeral, sendo:   - fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.841,75 (sete mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) ;   devido ao falecimento do policial militar  sgt 30949 pm  909.520.061-20  cairon josé alves de oliveira  conforme documentação anexa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1112"><SALDO_EMPENHADO>9993.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silveira e candido ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>169</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.161.049/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240116900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos acerca da solicitação de primeiro acréscimo de serviços da obra de construção de escola padrão século xxi - ce residencial solar park ilhabela, situado no município de senador canedo–go, cujo contrato n.º 216/2025 (80559464) foi firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa silveira e cândido ltda, inscrita sob o número de cnpj 28.161.049/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1113"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000210</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1114"><SALDO_EMPENHADO>1380.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii –  regional planalto  - formosa,  referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1115"><SALDO_EMPENHADO>998.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solugov comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.487.626/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de licenças de software para edição de design gráfico, vídeo e produção de conteúdo digital, incluindo osseguintes produtos: canva pro para equipes e capcut pro pelo período de 12 (doze)meses em atendimento as demandas da comunicação setorial da fundação deamparo à pesquisa do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1116"><SALDO_EMPENHADO>241950.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # apropriação de despesa do imposto de renda descontado dos servidores.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1117"><SALDO_EMPENHADO>246583.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000010</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000010.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1118"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1119"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1120"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1121"><SALDO_EMPENHADO>175227.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de seguridade social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0622-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal - r$ 379.357,98) e inss(empregado - r$ 175.227,04). ..........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1122"><SALDO_EMPENHADO>22596.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 22.596,10 - incluso na guia do fgts - r$ 122.693,69)...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1123"><SALDO_EMPENHADO>3907074.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100031  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1124"><SALDO_EMPENHADO>12376.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023617</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) da empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia  go, referente a unidade consumidora 10806969, para o período de 21/08/2025 à 20/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1125"><SALDO_EMPENHADO>16083.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brilhante administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.441.717/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto  contrato nº 28/2024 conforme processo de pagamento 202400017008183</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1126"><SALDO_EMPENHADO>1586.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.799.277/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco valor folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1127"><SALDO_EMPENHADO>249509.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a contribuição para o ipasgo saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1128"><SALDO_EMPENHADO>130.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alexandre blotta</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.175.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036020212</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com pagamento de reembolso do valor pago pelo servidor alexandre blotta, cpf nº  ***.175.301-**, o montante total de r$ 130,00 (cento e trinta reais), referente a aquisição do aludido certificado digital, ferramenta essencial para o desempenho de suas funções como relator da comissão de defesa prévia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1129"><SALDO_EMPENHADO>952695.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003574</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com contratação de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1130"><SALDO_EMPENHADO>363.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031003835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 35/2023,  referente a locação de imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, 4º andar, quadra d-3, lote 22-e - setor oeste  cep: 74.115-030 - goiânia  go, registrado sob a matrícula nº 69.382 com a finalidade de ampliar a sede da agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1131"><SALDO_EMPENHADO>201984.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>meta servicos e projetos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.814.174/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036008177</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo de apostilamento referente ao período de abril/2022 a abril/2024, do contrato nº 79/2025-goinfra/2025 (75172766), com prazo de vigência de 11 meses contatos a partir da sua assinatura. decorrente da concorrência n°. 30/2022-goinfra, cujo objeto é a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis, neste estado. conforme autorização (84631864)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1132"><SALDO_EMPENHADO>129643.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1133"><SALDO_EMPENHADO>233799.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								 gratificacão                                         174.788,13								 funcão de confianca                                   59.011,08</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1134"><SALDO_EMPENHADO>6812.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017006430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com reajuste valores inicialmente ajustados ao contrato nº 42/2024 (62048218) no percentual acumulado de 4,559870 % , com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008380) por meio do qual a contratada peleja pelo reajuste contratual. objeto prestação serviços locação veículos automotores e fornecimento equipamento específico para monitoramento de veículo  (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, período 30 meses, de 15/02/25 à 17/01/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1135"><SALDO_EMPENHADO>802.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1136"><SALDO_EMPENHADO>6938.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jessica sara santos peloso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.577.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1137"><SALDO_EMPENHADO>24366.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1138"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tammara savvithna matos novikov</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.512.878-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500395</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a dezembro/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1139"><SALDO_EMPENHADO>2711.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza e fes - fundo estadual de saúde, no mês de janeiro/2026 (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1140"><SALDO_EMPENHADO>97549.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1141"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1142"><SALDO_EMPENHADO>190.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217645001649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026. -empenho dea.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1143"><SALDO_EMPENHADO>630141.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1144"><SALDO_EMPENHADO>7885.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1145"><SALDO_EMPENHADO>151914.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1146"><SALDO_EMPENHADO>16303.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.736.011/0010-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005028866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação referente à aquisição de fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa para fornecimento de máquina multibebidas (cafeteira), e insumos compatíveis, a fim de atender às necessidades do gabinete do secretário de estado da infraestrutura, especialmente nas ocasiões de recepção de autoridades, representantes de outros órgãos e parceiros institucionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1147"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, com a equatorial goiás distribuidora energia s/a, única fornecedora na localidade. conforme solicitação nº 105674.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1148"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>doranice distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.687.366/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1149"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barretos eventos producoes &amp; turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>125</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.718.029/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1150"><SALDO_EMPENHADO>268513.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1151"><SALDO_EMPENHADO>1558.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iub telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.875.744/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000514</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran de itumbiara.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1152"><SALDO_EMPENHADO>3960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000269</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1153"><SALDO_EMPENHADO>67167.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100026 servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. . ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente ao servidor à disposição da ssp no período janeiro a agosto de 2024, antonio manoel de faria rasmus, processo202300005030376.   prefeitura municipal de goiania - go  cnpj 31.711.157/0001-59 .  pago através de duam .  valor.......................r$ 67.167,82 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1154"><SALDO_EMPENHADO>10730.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1155"><SALDO_EMPENHADO>2116.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517576000750</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a complementação do pagamento de multas e juros do inss referente ao convênio 897720/2020, para o exercício de 2025. após atualização dos valores registrou-se uma diferença de r$ 226,42.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1156"><SALDO_EMPENHADO>0.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria-geral de governo unidade da chefatura, localizado na praça cívica n° 26 setor central, goiânia/go, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, por 12 meses. retenção irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1157"><SALDO_EMPENHADO>310400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia brasilerira de cartuchos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.494.031/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002133502</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025295000480 tipo de programação: nova tipo de despesa: única  área requisitante: pmgo objeto: aquisição de munição de treinamento, calibre 5,56, a fim de atender a demanda da polícia militar, com recursos do faf usuário: onr</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1158"><SALDO_EMPENHADO>1400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jlramos sistemas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.407.762/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000159</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1159"><SALDO_EMPENHADO>264767.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cm hospitalar s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0036-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010086111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 147/2025 "e". pregão nº 232/2025. vigência da arp: 28/10/2025 a 27/10/2026. processo nº 202500005020754 202500010081218. dod 82010947.  ordem de fornecimento nº 616/2025/ses/cmac-spj (82118608).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1160"><SALDO_EMPENHADO>13359.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>benenutri comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.720.905/0002-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025 "c". pregão nº 137/2025 vigência da arp:  14/08/2025 a 13/08/2026. processo nº 202500005005286. . autorização 83487056 . ordem de fornecimento 667 (83487282). . a  - semaglutida, 14 mg com or. .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1161"><SALDO_EMPENHADO>21000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lakshmi shamra borges hardy</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.005.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017008481</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de prestaçã de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49 lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 53422854) pelo período de 30 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1162"><SALDO_EMPENHADO>221.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517645000698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.  aditivo arla.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1163"><SALDO_EMPENHADO>795.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417604001610</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos de solicitação de repactuação da empresa ita  empresa de transportes  ltda, previsto na clausula quinta no item 05.15.2 do contrato 002/2023 (56076334), cujo objeto consiste na prestação de serviços continuado na locação de veículo  pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista a variação do ipca no período de doze meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1164"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paula karyely oliveira soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.162.441-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1165"><SALDO_EMPENHADO>4261.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 -  fundo previdenciario</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1166"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1167"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isabelle jordana alves pinheiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.029.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500154</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000345</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1168"><SALDO_EMPENHADO>103759.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à prorrogação do contrato nº 60/2024 (sei nº 68162032), por mais 12 (doze) meses, tendo por objeto a prestação de serviços de fornecimento de vale-transporte, utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, destinados aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos. sendo aquisição total de 25.400 unidades, para atender a demanda pelo período de 13/12/2025 a 13/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1169"><SALDO_EMPENHADO>72798.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1170"><SALDO_EMPENHADO>2457.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037009647</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo ao contrato nº 34/2024 - sgg, cujo objeto é a prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, pelo período de 12 meses, com vigência de 18/10/25 a 17/10/26. retenção de irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1171"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eurilian camilo de oliveira filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.339.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006000877</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eurilian camilo de oliveira filho (cpf: 823.339.121-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marina cristina de oliveira (cpf:  281.109.861-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 725/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1172"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone ferreira de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.898.141-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006001499</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ivone ferreira de jesus (cpf: 463.898.141-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) libânio ferreira de jesus (cpf:  043.078.521-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 872/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1173"><SALDO_EMPENHADO>2929.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lais de castro viana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1174"><SALDO_EMPENHADO>564441.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>esplanada servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.099.686/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319006357</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1175"><SALDO_EMPENHADO>415310.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1176"><SALDO_EMPENHADO>1338745.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.093.776/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500042020586</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de vans para atender às demandas da bancada do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa. ​requisição de despesa n° 34/2025 - serint/grgdg-21151. pregão 013/2025 e o sistema de registro de preços (srp) 115342-serint. ata de registro de preços n° 002/2025 contratação n.º 115342</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1177"><SALDO_EMPENHADO>7920000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1178"><SALDO_EMPENHADO>8250000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com imposto de renda inatvios e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1179"><SALDO_EMPENHADO>36.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa à mão de obra estagiário – bolsa e  auxílio vale-transporte estagiário  da folha de pagamento dos servidores do regime  rgps da secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100002 e processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1180"><SALDO_EMPENHADO>35000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sandra santana dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.232.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000635</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de fevereiro/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 1/2026 (84520697).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1181"><SALDO_EMPENHADO>743067.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036008466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), abrangendo atividades relacionadas à melhoria contínua, estudo, planejamento, desenvolvimento, elaboração, acompanhamento e suporte à fiscalização de contratos, projetos, obras, serviços de engenharia e demais atividades inerentes a esta agência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1182"><SALDO_EMPENHADO>4232.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>braslei lopes souza brandao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.304.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1183"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nayara virginia santos barcellos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.198.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500204</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1184"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria das gracas sales da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.008.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006144169</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria das graças sales da silva (cpf: 331.008.881-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) vera terezinha sales da silva (cpf:  633.203.121-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 766/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1185"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005364</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio , na natureza: 3.3.90.39.18 - manutenção, reparos e conservação de bens imóveis – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1186"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo gomes da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.087.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500164</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1187"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1188"><SALDO_EMPENHADO>4265891.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignações bancos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1189"><SALDO_EMPENHADO>2824206.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás.  requisição de despesa 1 (72273800)   diesel s-10</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1190"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>j i s da mata comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.768.458/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300003015835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, por mais 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1191"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v – regional sul – morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1192"><SALDO_EMPENHADO>74822.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917645001535</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).ipof dea.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1193"><SALDO_EMPENHADO>10653.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202520920002083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1194"><SALDO_EMPENHADO>4175.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de itapuranga</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.146.604/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006028456</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1195"><SALDO_EMPENHADO>3439533.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>esplanada servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.099.686/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319002308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 13/12/2025 a 12/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1196"><SALDO_EMPENHADO>264480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2v empreendimentos negocios e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.672.831/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031003620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de um veículo e reembolso de refeições, pernoite e pedágio, para fins de transporte de carga (caminhão), com motorista, fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), combustíveis, lubrificantes, manutenção, seguros, motoristas em atendimento às demandas das de entrega da "casa custo zero" e cartão do aluguel social.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1197"><SALDO_EMPENHADO>43834.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1198"><SALDO_EMPENHADO>14176.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cm hospitalar s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0039-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010099509</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 056/2025 "a". pregão eletrônico nº 43/2025. processo nº 202400005037232 202500010026493. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (84368122). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 7/2026/ses/cmac-spj (sei 84640722), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1199"><SALDO_EMPENHADO>2316.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - remuneração (abono) por permanência em atividade - civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1200"><SALDO_EMPENHADO>500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores estimativos destinados a cobrir despesas com complementação do empenho estimativo do exercício 2026,  para os pagamentos relativos a honorários advocatícios periciais, o valor de r$ 500.000,00 e para os pagamentos das custas de locomoção de oficiais de justiça, o valor de r$ 50.000,00 , conforme autorização pr-06101 (84620388) e despacho nº 11/2026/goinfra/fi-gefin-06125 (84571564).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1201"><SALDO_EMPENHADO>52964.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construpetro empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.606.774/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900003012851</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco a do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1202"><SALDO_EMPENHADO>4324.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviços nas unidades do lote 1  araguaia, bougainville, cerrado, cidade jardim, lozandes, mangalô, passeio das águas, portal, admar otto, aparecida, garavelo, escola de governo, dess, supat, arquivo central, sead universitário (int. e ext.), garagem 84, recrutamento e seleção, galpões perimetral/novo mundo, bela vista, goianira, hidrolândia, campinas, pça da bíblia, inhumas, nerópolis, senador canedo, trindade maysa e shopping.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1203"><SALDO_EMPENHADO>19.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonio marcio miguel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.027.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento  r$ 19,20(dezenove reais e vinte centavos) ao sr. antônio márcio miguel, superintendente financeiro da metrobus, pelo gasto com pagamento de taxa para reconhecimento de firma de assinaturas dos diretores, referente a procuração outorgada ao mesmo para movimentar contas bancárias, assinar cheques e autorizações de débitos em conta, bem como representar a empresa assinando/autorizando ordens de fornecimento, conforme documentos comprobatórios em anexo, conf. solicitação sei 85040611.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1204"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thomas greg &amp; sons grafica e servicos industria e comercio importacao e exportacao de equipamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.514.896/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005040001</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de 12.000 formulários de papel moeda, no valor unitário de r$3,41,  a serem utilizados na impressão dos diplomas de graduação e de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) dos cursos ofertados pela ueg., mediante pregão eletrônico nº 245/2025, referente ao processo de contratação nº 117869 e processo sei nº 202500005040001. processo 202500020011596.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1205"><SALDO_EMPENHADO>45275.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sante medica hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097858</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  087/2025 "a". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115  202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (84072560).entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº  696 (sei 8418), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1206"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1207"><SALDO_EMPENHADO>1134.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1208"><SALDO_EMPENHADO>60720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivy drago batista silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.886.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066019496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por ivy drago batista silva, inscrito (a) no cpf nº. 830.886.871-15, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5437131-78.2017.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional. processo sei 202500066019496.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1209"><SALDO_EMPENHADO>586680.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017006429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço de serviços de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1210"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1211"><SALDO_EMPENHADO>190.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>facto turismo -eirele-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.807.420/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100017000074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o sexto termo aditivo ao contrato nº 08/2021, visando ao acréscimo de 25% sobre o quantitativo originalmente pactuado, referente à prestação de serviços de agenciamento de viagens. os serviços compreendem assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, a fim de viabilizar a aquisição, de forma fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais (voos domésticos) e hospedagens para os servidores</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1212"><SALDO_EMPENHADO>16237.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servi o autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.836.603/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006006104</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1213"><SALDO_EMPENHADO>1622.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zita pires de andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.730.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005026962</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste do contrato de locação nº. 047/2021, celebrado entre a secretaria de estado da administração - sead e a proprietária zita pires de andrade, a partir de 08 de fevereiro de 2024, referente ao imóvel que sedia a unidade vapt   vupt de rubiataba - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1214"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pazini empreendimentos e negocios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.611.949/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700125</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036009588</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>5º termo aditivo referente à antecipação de renovação do contrato77/2023-goinfra, celebrado entre a sgg e a empresa pazini empreendimentos, cujo objeto é a prestação de serviços de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, pelo período de 12 meses, vigência até 13/08/26</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1215"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>licitapro consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.342.095/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005030582</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no termo de referência 294266. sislog 116770. o prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1216"><SALDO_EMPENHADO>108360.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s g barros engenharia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.410.575/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de aparecida de goiânia, conforme indicação orçamentária código 266866. contratação sislog 115318. concorrência nº 161/2025. iniciativa: reestruturação de delegacias especializadas no atendimento à mulher.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1217"><SALDO_EMPENHADO>1295.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1218"><SALDO_EMPENHADO>23870.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>emily carolina duarte santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.384.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500594</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1219"><SALDO_EMPENHADO>71728.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sanatorio espirita batuira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>133</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.653.450/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010023224</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. dezembro/2025. rd 19 (84953926).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1220"><SALDO_EMPENHADO>10230.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barbara luiza ribeiro rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.984.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500310</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1221"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unique distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010090716</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamentos (cloridrato de venlafaxina, 37,5mg cap dura lib prol)que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.ata de registro de preço nº 154/2025 "b" – ses  , pregão eletrônico nº 150/2025, oriundo do processo (sei 202500005010893)-vigência é de 12/11/2025 a 11/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1222"><SALDO_EMPENHADO>1258.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>supera informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.834.319/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1223"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - citpm - cit - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85334534) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1224"><SALDO_EMPENHADO>187188.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1225"><SALDO_EMPENHADO>56.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1226"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mcr sistemas e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.198.254/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005004192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de mcr sistemas e consultoria ltda, relativo ao contrato 20/2024 que tem por objeto o transferência de conhecimento para solução aec collection e consultoria para projeto piloto em bim, visando atender as demandas da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. este empenho refere-se ao item 5 (r$84.000,00) do termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1227"><SALDO_EMPENHADO>10371.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1228"><SALDO_EMPENHADO>1099138.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1229"><SALDO_EMPENHADO>14971.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - outros - sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1230"><SALDO_EMPENHADO>12382.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha pagamento - outros. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1231"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marmitaria refeições coletivas ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.472.693/0026-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 026/2023. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia) para as unidades prisionais da diretoria-geral de de polícia penal (dgpp), pelo período de 20 (vinte) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1232"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>orion incorporadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.271.565/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300006005059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual piaget, no município de águas lindas de góiás, pelo período de 21 de janeiro de 2024 a 20 de janeiro de 2027, conforme despacho nº 764/2024/seduc/ cl 15.566 e despacho nº 2606/2024seduc/coordastec -16768</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1233"><SALDO_EMPENHADO>146883.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800006038576</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>procedimento de regularização para pagamento de despesas de exercícios anteriores, ref. 07/2018, empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, relativo à prestação de serviços de vigilância e segurança prestados no centro cultural oscar niemeyer.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1234"><SALDO_EMPENHADO>1099458.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202416448031122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste ao contrato n.º 012/2024 - 64536010, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal, e a empresa cs brasil frotas ltda., relativo à locação de 86 caminhonetes destinadas ao atendimento das demandas, conforme especificação de aditivo - 79107188. requisição de despesa 36 (79114294)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1235"><SALDO_EMPENHADO>450440.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448020029</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato n.º 033/2023 (48283153), firmado entre a diretoria-geral de polícia penal e a empresa cs brasil frotas s/a, cujo objeto consiste na locação mensal de veículo sedan pequeno zero quilômetro e caminhonete tipo pick-up, ambos sem motorista e com manutenção a cargo da contratada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1236"><SALDO_EMPENHADO>18696.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1237"><SALDO_EMPENHADO>24424.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000136</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes e colaboradores referente ao saldo  do contrato atual  - processo nº 202300055000136.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1238"><SALDO_EMPENHADO>2416046.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.957.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100031001405</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação - o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 047/2021, pelo período de 12 (doze) meses e reajustar os valores de deslocamento. reembolso - o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 047/2021, pelo período de 12 (doze) meses e reajustar os valores de deslocamento de acordo com o ipca de 5,35%.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1239"><SALDO_EMPENHADO>9900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sprinter comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.321.160/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036002457</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, pelo prazo de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1240"><SALDO_EMPENHADO>103925.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao inss patronal da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100029 e processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1241"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto  pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1242"><SALDO_EMPENHADO>1901.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>personal net tecnologia de informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.687.900/0002-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300015001068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da vigência com acréscimo aproximado de 25% no valor atualizado do contrato nº 24/2023 - secami de prestação de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios e estacionamentos, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da casa militar, por 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1243"><SALDO_EMPENHADO>163866.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010064005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025, piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. processo 202600010002784. dez/25.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1244"><SALDO_EMPENHADO>150.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1245"><SALDO_EMPENHADO>23827.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005017171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.  3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00  3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00  3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00  3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1246"><SALDO_EMPENHADO>59546.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>133</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.221.255/0053-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010036238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 9.624/2025. repasse de recurso financeiro visando o 5º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go,  para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitaçao 202600010002875. rd 16/2026 (84950388)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1247"><SALDO_EMPENHADO>20914.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás  ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. rd 11/2024 (sei 65360470). serviços</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1248"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>larissa de assis lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.257.581-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500607</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000798</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1249"><SALDO_EMPENHADO>538.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silvania batista ramos bastos de lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.489.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200025056784</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de termo de apostilamento com reajuste conforme previsão contratual, ao contrato nº 054/2021 de 15 de setembro de 2022, locação de imóvel ciretran de paranaiguara/go, firmado entre o detran/go , com vigência de 24(vinte quatro) meses, conforme ​requisição de despesa n° 88/2025 - detran/gaal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1250"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imtraff - consultoria e projetos de engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.103.958/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concorrência - nº 1000083/2025 para contratação de obras e serviços de engenharia - elaboração de projetos de duplicação dos trechos do grupo d25.1, sendo a (i) go-010: entr. go-415 / leopoldo de bulhões e (ii) go-010: leopoldo de bulhões / vianópolis, com extensão total aproximada de 68,6 km</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1251"><SALDO_EMPENHADO>268965.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1252"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1253"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vania maria alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.872.861-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000393</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.  refere-se ao mês de_______________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1254"><SALDO_EMPENHADO>6833333.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>logos propaganda ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.269.412/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917697000245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivos emergenciais de prorrogação de vigência do contrato nº 012/2020-secom, referente à prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o  planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de ações publicitárias junto a publicitárias junto a públicos de interesse.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1255"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana luisa martinez burguillo mendonca lucas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.040.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000709</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1256"><SALDO_EMPENHADO>188.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1257"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900141</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1258"><SALDO_EMPENHADO>47733.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1259"><SALDO_EMPENHADO>1750000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>in pacto comunicacao corporativa e digital ss</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.428.219/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120101100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317697000148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 014/2024 - secom (sei 60723025), que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital para atender as necessidades do governo do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1260"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170202000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001399</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 2634.0296003-dv°72 do programa saneamento para todos - principal, juros e encargos. chave: 1211001</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1261"><SALDO_EMPENHADO>1440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lch2 telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.879.034/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000075</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1262"><SALDO_EMPENHADO>15260.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000003012440</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados  1 gbps - goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1263"><SALDO_EMPENHADO>5246.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1264"><SALDO_EMPENHADO>1990.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>3corp servicos de tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.334.879/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000384</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com aparelhos, ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico), softphone e o plano de telefonia voip, para atender as demandas da vice-governadoria.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1265"><SALDO_EMPENHADO>19566536.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1266"><SALDO_EMPENHADO>103711.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1267"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana alice de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.166.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500368</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000340</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1268"><SALDO_EMPENHADO>33609.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1269"><SALDO_EMPENHADO>174451.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024004488</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>energia elétrica</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1270"><SALDO_EMPENHADO>120003.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>premier shopping ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.572.271/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato de locação nº. 027/2019, pelo período de 05 anos, celebrado entre a secretaria de estado da administração e a empresa: premier shopping ltda, para continuidade da unidade vapt vupt de planaltina no mesmo imóvel, localizado no terceiro pavimento, qa mc/mr, lt. 09 a 13, s. leste, planaltina - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1271"><SALDO_EMPENHADO>9887.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime próprio- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1272"><SALDO_EMPENHADO>2800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004007489</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa prevista com o recolhimento da contribuição para o programa formação do patrimônio do servidor público (pasep), tributo que incide sobre as receitas arrecadadas no fundo de proteção social do estado de goiás - protege goiás, na fonte 17610155, ano 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1273"><SALDO_EMPENHADO>4058.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1274"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.927.847/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios - ativo civil – (empregado) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1275"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de bom jardim de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.186.708/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024002377</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do e stado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a f olha de pagamento do mês de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1276"><SALDO_EMPENHADO>56000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thermonline bobinas e etiquetas express ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.837.004/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005032156</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor da empresa thermonline bobinas e etiquetas express ltda refere-se à aquisição de bobinas térmicas amarelas 80 mm x 40 m x 1 via, para suprir as impressoras de senha utilizadas nas unidades vapt vupt, sob a responsabilidade da secretaria de estado da administração - sead. modalidade de licitação  pregão eletrônico nº 18/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1277"><SALDO_EMPENHADO>6790.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037007012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo de apostilamento ao contrato nº 003/2023, referente à repactuação tendo em vista a convenção coletiva de trabalho cct/202, entre a interativa facilities ltda e sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 meses (vigência até 24/01/26).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1278"><SALDO_EMPENHADO>95461.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vr beneficios e servicos de processamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.535.864/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1279"><SALDO_EMPENHADO>5163.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1280"><SALDO_EMPENHADO>323361.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1281"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fnv2 participacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.407.098/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319001781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com pagamento  locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025 e janeiro/2026 (sei 81661326), para fins de rescisão contratual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1282"><SALDO_EMPENHADO>460431.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1283"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karla emmanuela ribeiro hora</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.697.981-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1284"><SALDO_EMPENHADO>633498.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link card administradora de beneficios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.039.966/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400002103585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1285"><SALDO_EMPENHADO>43880.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1286"><SALDO_EMPENHADO>17000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1287"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tatiana machiavelli do carmo souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.002.678-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000022</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1288"><SALDO_EMPENHADO>75392.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, mes janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1289"><SALDO_EMPENHADO>5167.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500029005288</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês	dezembro - 2025 - complemento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1290"><SALDO_EMPENHADO>142798.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1291"><SALDO_EMPENHADO>688.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1292"><SALDO_EMPENHADO>1100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto previdencia servid municipais alexania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.902.949/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios (patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1293"><SALDO_EMPENHADO>344007.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1294"><SALDO_EMPENHADO>1976.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1295"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valdirene caetana da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.073.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007027525</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aluguel de imóvel para abrigar a delegacia de polícia de joviânia, pelo período de 60 meses, conforme requisição de despesa nº 6/2023 (sei nº 36673187), contrato 004/2023 e termo aditivo de contrato - 1º termo aditivo ao contrato nº 004-2023-ssp (sei nº 71269987). dispensa nº 002/2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1296"><SALDO_EMPENHADO>4067.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de corrego do ouro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.321.115/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de corrego do ouro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1297"><SALDO_EMPENHADO>119224.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.107.525/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de senador canedo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1298"><SALDO_EMPENHADO>116682.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. folha pagamento - outros. fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1299"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>memora processos inovadores s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.765.378/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100003016715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1300"><SALDO_EMPENHADO>216720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800004027313</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>vale transporte</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1301"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tellus s a informatca e telecomunicacoes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.454/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100024000454</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic), prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, para suprir as demandas da junta comercial do estado de goiás juceg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1302"><SALDO_EMPENHADO>6743.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de janeiro/26. regime próprio - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1303"><SALDO_EMPENHADO>61446.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/2026. regime próprio - descontos. ipasgo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1304"><SALDO_EMPENHADO>307102.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de janeiro/2026. fundo financeiro rpps. folha de pagamento - outros</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1305"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006057292</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>realização do sistema de avaliação educacional de goiás - saego. aplicação de avaliação saego somativa (9º ano e 3a. série)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1306"><SALDO_EMPENHADO>6382.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente o salário do colaborador, andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego- competência mês de dezembro/2025- processo nº 202500055000088.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1307"><SALDO_EMPENHADO>1000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vertex comunicacao e planejamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.585.183/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005010054</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação institucional referentes à a prospecção, o planejamento, o desenvolvimento, a implementação, a manutenção e o monitoramento de soluções, criação e execução técnica de projetos, ações ou produtos e criação, implementação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação institucional, destinadas a expandir os efeitos da atuação da secretaria de estado de comunicação do estado de goiás junto à imprensa e demais públicos de interesse.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1308"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavia campos corgosinho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.450.886-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001594</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1309"><SALDO_EMPENHADO>12977.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de parauna</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.394.765/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202414304001864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência dezembro/2025, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876). requisição de despesa nº 5/2026 - secti/gegp (sei 85223784). # ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: dezembro/2025.  duam 99742726 (sei 85223706) - r$ 12.977,28.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1310"><SALDO_EMPENHADO>573397.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019210</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento do contrato de compra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1311"><SALDO_EMPENHADO>33640.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.601/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  ressarcimento a ufg - profº claudio lelles janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1312"><SALDO_EMPENHADO>50912.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1313"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.  .  programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - portaria nº 1.792, de 22 de agosto de 2012 alterada pela portaria nº 2.655, de 21 de novembro de 2012 - portaria gm/ms nº 5.591, de 23 de outubro de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1314"><SALDO_EMPENHADO>42000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700121</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço para aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para o palácio pedro ludovico teixeira, palácio das esmeraldas e hangar do estado no aeroporto de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1315"><SALDO_EMPENHADO>57359.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de férias militares (06000004706). adicional de férias civis(06000004706). adicional de 13º salário militares (06000004706). adicional de 13º salário civis (06000004706). soldos / vencimentos / subsídios militares (06000004706). vencimentos e salários, civis (06000004706). adicionais variáveis, militares (06000004706). adicionais variáveis, civis (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1316"><SALDO_EMPENHADO>731233.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de férias militares (06000004706). adicional de férias civis(06000004706). adicional de 13º salário militares (06000004706). adicional de 13º salário civis (06000004706). soldos / vencimentos / subsídios militares (06000004706). vencimentos e salários, civis (06000004706). adicionais variáveis, militares (06000004706). adicionais variáveis, civis (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1317"><SALDO_EMPENHADO>37295.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo liquidos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1318"><SALDO_EMPENHADO>2618332.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cast informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.143.181/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da administração - sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1319"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isadora nunes reichembach florao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.731.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000296</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).  referente aos meses de abril/2025 a março/2028.  refere-se ao mês de __________________/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1320"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>raylane pereira gomes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.209.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000161</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).  referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.  refere-se ao mês de __________________/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1321"><SALDO_EMPENHADO>94170.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vereda criativa ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.506.085/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040354</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1322"><SALDO_EMPENHADO>47675.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trovale tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.548.068/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005010649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas – software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. referente ao item 3 - serviços técnicos especializados, serviço alterações em software para integração de funcionalidades.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1323"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro almeida reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.144.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000666</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1324"><SALDO_EMPENHADO>10500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>directa comercio servicos e solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.329.217/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010117</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1325"><SALDO_EMPENHADO>3140.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.813.964/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037004658</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 022/2022 - sgg, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 elevador da marca up center, instalado na antiga chefatura da polícia no modelo de manutenção integral, com fornecimento de todos os serviços, peças, componentes, materiais e insumos sob demanda, necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, devendo ser observadas as recomendações do fabricante do equipamento, com vigência de 21/12/2025 a 20/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1326"><SALDO_EMPENHADO>156000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2 l comercial eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.350.835/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290302300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031659</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de uniformes ao proebom (camiseta manga curta, camiseta regata, calça e calção), de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas na dod 267141, etp 267220, tr 269330 da contratação 116915 - sislog. aplicação via fundo protege/2026 - iniciativa: bombeiro mirim / anjos do araguaia, vide resolução 10/2025 (sei 83088935). item 10. conforme termo de julgamento e homologação (304182) e proposta do vencedor (sislog 302947).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1327"><SALDO_EMPENHADO>1749.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasil publicidade legal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.263.928/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017015013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, no período de 01/11/2025 a 31/10/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1328"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1329"><SALDO_EMPENHADO>14712000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>86</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com repasse financeiro às prefeituras parceiras, responsáveis pelo transporte indireto de alunos e professores, se for o caso, da educação básica, da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios goianos, mediante assinatura do termo de adesão e responsabilidade para o exercício de 2026. conforme despacho nº 232/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1330"><SALDO_EMPENHADO>234698.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solveer suprimentos corporativos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.116.702/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008328</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de empenho de despesa para a aquisição de 18 (dezoito) balcões de atendimento destinados à recepção das unidades vapt vupt, decorrente do pregão eletrônico nº 7/2025, vinculada ao processo de contratação nº 113379 e ao processo sei nº 202500005008328. a despesa refere-se ao fornecimento programado de bens, conforme condições e cronograma estabelecidos no termo de referência, com pagamentos nos termos do item 7.3 do referido tr.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1331"><SALDO_EMPENHADO>59760.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000651</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de prestação de serviços de locação de veículos automotores (fiat touro), c/ fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conf. condições e quantidades previstas no termo de referência anexo do edital originário, visando a atender às necessidades da seinfra, pelo período de 30 (trinta) meses. referente aos itens 6 e 12 da ata de registro de preços n.º 003/2024-sead/gecc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1332"><SALDO_EMPENHADO>7516.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202211129005838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º aditivo de prorrogação, com acréscimo de 25% e repactuação pelo índice ipca-ibge, no percentual de 4,18%.  contratação de empresa especializada na prestação de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendendo o período de 20 de julho de 2024 a 19 de julho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1333"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1334"><SALDO_EMPENHADO>33850.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global suprimentos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.993.720/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com  aquisição de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal, composta por 3 lotes, com prazo de vigência contratual de 12(doze) meses, conforme termo de referência e indicação orçamentária, processo sei nº 202400005021331 e sislog(106547). lote 01 - item 06</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1335"><SALDO_EMPENHADO>60.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de adelandia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.291/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento de taxa de expediente junto à prefeitura de adelândia referente a construção de unidades habitacionais de interesse social naquele município. conforme ofício 244 (84790124) e autorização no despacho 188 (84906111).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1336"><SALDO_EMPENHADO>100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de uruana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.295.640/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento de taxa de expediente junto à prefeitura de uruanã referente a construção de unidades habitacionais de interesse social naquele município. conforme ofício 244 (84790124) e autorização no despacho 188 (84906111).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1337"><SALDO_EMPENHADO>500393.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014259</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, unidade consumidora nº 11071930 (lote 01).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1338"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>forte advogados associados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.723.844/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (84104853), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984042-47.2024.8.09.0051,  em favor de  forte advogados, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 799,59 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº  6534/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84104945) e autorização pr-06101 (84230671).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1339"><SALDO_EMPENHADO>93355.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300002126777</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa, por meio de ata de registro de preços nº 001/2023 - sspgo (52774698), para prestar serviços de locação de veículos automotores (van - transportes de cães) com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade da agência goiana de transportes - goinfra, por 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1340"><SALDO_EMPENHADO>297368.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1341"><SALDO_EMPENHADO>426127.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000017</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1342"><SALDO_EMPENHADO>8181.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de aragoiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.215.474/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração para a servidora efetiva do município de aragoiânia, sra. camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead no período de dezembro/2025 a novembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1343"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aura construtora comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.783.337/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005039825</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1344"><SALDO_EMPENHADO>672902.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>davarro engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.786.622/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036013019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a  contratação de obras de engenharia - o objeto trata-se da contratação de empresa especializada para a implantação da pista de caminhada margeando a rodovia estadual go-334 perímetro urbano do município de nova américa em goiás, com extensão total de 1,66 km. a implantação da pista será composta por serviços como terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares, pelo prazo de vigência de 12 (dose) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1345"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000253</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1346"><SALDO_EMPENHADO>8999.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095931</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde /2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1347"><SALDO_EMPENHADO>748649.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1348"><SALDO_EMPENHADO>39292.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517647006600</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro/2025 (complemento) - inss empregado r$ 39.292,27</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1349"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii –  regional planalto  - formosa,  referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1350"><SALDO_EMPENHADO>100459.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1351"><SALDO_EMPENHADO>729.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barbara nirvana alves ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.566.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1352"><SALDO_EMPENHADO>734771.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019648</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses. sislog 115071/2025; processo sei 202500005019648.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1353"><SALDO_EMPENHADO>209398.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031184</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go; bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj -  recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1354"><SALDO_EMPENHADO>4583.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036003902</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão à ata de rp nº 02/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 062/2024  sead/geac   cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1355"><SALDO_EMPENHADO>91377.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317604000268</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 002/2023, que entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços - sic, e a empresa interativa facilities ltda.  serviços de copeiragem, garçons e recepcionista</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1356"><SALDO_EMPENHADO>2840.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2v empreendimentos negocios e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.672.831/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000280</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do evento 4ª reunião ordinária do fórum de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, a ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2026, das 08h00 às 17h00, no auditório francisco gedda, na assembleia legislativa do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1357"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1358"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daniela castro silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.706.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500267</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1359"><SALDO_EMPENHADO>37342.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005041067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1360"><SALDO_EMPENHADO>13813.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>depósito judicial (r$ 13.813,83), ação: márcio de lima costa em face da metrobus(atord-0000283-93.2025.5.18.0010),  referente a ação trabalhista dos pedidos formulados pelo autor parcialmente procedentes, condenando a metrobus ao pagamento de gratificação de função com reflexos: salário, férias e fgts e  hora extra decorrente da supressão de intervalo intrajornada, conf. comun.2/2026-metrobus-gjur-19658 e desp. 3/2026/metrobus/sgeral-19682.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1361"><SALDO_EMPENHADO>366.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1362"><SALDO_EMPENHADO>153.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativos referente a folha janeiro /2026 f a s......95,84 fardamento................58,09 total.....................153,93.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1363"><SALDO_EMPENHADO>4769339.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1364"><SALDO_EMPENHADO>2200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii –  regional planalto  - formosa,  referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1365"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1366"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005930</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 15° crpm (84930674)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1367"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1368"><SALDO_EMPENHADO>14384.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1369"><SALDO_EMPENHADO>28543.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1370"><SALDO_EMPENHADO>14400.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: anuênios.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1371"><SALDO_EMPENHADO>44272.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: gratificação por exercício de cargo(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1372"><SALDO_EMPENHADO>68871.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: adicionais diversos.   ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1373"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1374"><SALDO_EMPENHADO>1255830.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a contribuição para o ipasgo saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1375"><SALDO_EMPENHADO>18.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000055000179</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de boleto ref. às folhas adicionais p/ emissão da certidão de falência e concordata - proc 202000055000179.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1376"><SALDO_EMPENHADO>397535.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1377"><SALDO_EMPENHADO>9884.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.876.089/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010021842</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1378"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stefane alves sampaio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.950.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500457</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000762</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1379"><SALDO_EMPENHADO>26632.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, funcam consignações.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1380"><SALDO_EMPENHADO>503741.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>200</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1381"><SALDO_EMPENHADO>160300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1382"><SALDO_EMPENHADO>7222.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1383"><SALDO_EMPENHADO>420000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001804</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben) conforme previsto na resolução csu n.1272 para o ano de 2026. visa incentivar a formação superior de discentes regulares de cursos de graduação da ueg, em processos de ensino-aprendizagem, a partir de programas institucionais e projetos de ensino na uegarço2026 a dezembro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1384"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>doranice distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>123</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.687.366/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1385"><SALDO_EMPENHADO>616.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.367.185/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006009840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1386"><SALDO_EMPENHADO>1440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m n dos santos - informatica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.640.492/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000200</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender a emater na cidade santa terezinha.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1387"><SALDO_EMPENHADO>1200.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1388"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1389"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11;  despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84939389).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1390"><SALDO_EMPENHADO>1357000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900020000154</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. exercício 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1391"><SALDO_EMPENHADO>55387.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006021602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1392"><SALDO_EMPENHADO>6663.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solveer suprimentos corporativos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.116.702/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022845</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo para prorrogação do contrato n° 11/2024/casa civil, cujo objeto é o fornecimento de arranjos de orquídeas naturais, buquês e coroas de flores, destinados a ocasiões de falecimento e/ou homenagem a autoridades, bem como para a decoração de eventos e reuniões institucionais desta pasta, por mais 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa n° 15/2025/ugc-gaal/casa civil e  demais documentações anexas ao processo sei n° 202400005022845 e nº 202400013001558 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1393"><SALDO_EMPENHADO>9484.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>distribuidora de gas 2 irmaos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.208.930/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025924</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1394"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900136</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1395"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro zeus lustosa de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.737.813-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500390</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000339</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1396"><SALDO_EMPENHADO>21322433.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1397"><SALDO_EMPENHADO>44255823.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0004-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1398"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1399"><SALDO_EMPENHADO>59755.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517645000698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1400"><SALDO_EMPENHADO>500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia metropolitana de transportes coletivos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.787.273/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000205</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas c/homologação de acordo judicial em: 16/05/2025(ação: 5636122-29.2019.8.09.0051),da companhia metrop.de transp. coletivos – cmtc em face da metrobus, ref.contrato de concessão nº 001/2011 e conf. cláusula 37ª, alterada p/2º t.aditivo, prevê repasse mensal à cmtc de 2%  da receita operacional bruta da concessionária(percentual de 2% no ano de 2014: meses: 11 e 12/2014; meses: 01/2015 a 06/2019, conf. desp.120/2025/metrobus/cgab-19657 (ipof 2025409300408)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1401"><SALDO_EMPENHADO>27020579.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010064005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó  heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1402"><SALDO_EMPENHADO>73744.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>n r basso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.295.723/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1403"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>talisson nunes ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.327.280-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1404"><SALDO_EMPENHADO>692068.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesio a mendes e cia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>82.873.068/0008-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010087161</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 148/2025 "a". pregão nº 15/2025. vigência da arp: 07/11/2025 a 06/11/2026. processo nº 202400005024024  202500010081406. dod 82242181. ordem de fornecimento nº 624/2025/ses/cmac-spj (82373380).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1405"><SALDO_EMPENHADO>1798.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elo solucoes empresariais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.384.787/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000151</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1406"><SALDO_EMPENHADO>184486.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sql intelligence consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.468.417/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400004073204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia, de 26/05/2025 a 25/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1407"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004003850</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1408"><SALDO_EMPENHADO>1100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jaqueline aparecida de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.867.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a consignação - pensão alimentícia – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1409"><SALDO_EMPENHADO>127199.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1410"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000380</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1411"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vitor hugo miro couto silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.604.526-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500120</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000898</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1412"><SALDO_EMPENHADO>567823.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010030869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1413"><SALDO_EMPENHADO>29288.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rata-se de empenho estimativo do contrato de fornecimento de energia elétrica   estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, para 60 meses , a partir de 26/09/2024. número da contratação da sislog 108253.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1414"><SALDO_EMPENHADO>120000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005029653</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante demanda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, pelo período de 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1415"><SALDO_EMPENHADO>3596.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafael goncalves feitosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.279.371-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1416"><SALDO_EMPENHADO>25070.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de posse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.892.711/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de posse.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1417"><SALDO_EMPENHADO>12199.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>superintendencia municipal de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.750.108/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005031498</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação com a empresa superintendência municipal de água e esgoto/sae, para serviço de abastecimento de água tratada e coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para três matrículas agrupadas na 9ª drp de catalão, pelo prazo de 60 meses, para atender as necessidades da dgpc - delegacia-geral da polícia civil, referente a indicação orçamentária (cód 95474). sislog 108862.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1418"><SALDO_EMPENHADO>88780.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>embratel tvsat telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.132.659/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação a empresa especializada para cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1419"><SALDO_EMPENHADO>526378.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caq casa da quimica ind e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.451.290/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000513</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 20/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. parte principal e honorários sucumbenciais- processo nº 202300055000513.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1420"><SALDO_EMPENHADO>4293.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucrecia goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.362.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005002612</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste do aluguel de locação de prédio de uso comercial  sito à avenida jayme guiotti, nº 02, quadra 69, lote 151, centro, que sedia a unidade de atendimento vapt vupt na cidade de pires do rio/go, com área útil do imóvel de 441.67m², matriculado sob n° 17.075 do cartório de registro de imóveis da comarca de pires do rio/go, pelo período de 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1421"><SALDO_EMPENHADO>5701.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>atamiris michele moreira luz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.343.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1422"><SALDO_EMPENHADO>8291426.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0003-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400010001769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1423"><SALDO_EMPENHADO>443040.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000651</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, condições, especificações e quantidades previstas no termo de referência anexo do edital originário, visando a atender a seinfra, pelo período de 30 (trinta) meses. referente aos itens 6 e 12 da ata de registro de preços  nº 003/2024-sead/gecc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1424"><SALDO_EMPENHADO>168000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012534</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para indígenas em vulnerabilidade - 30 bolsas no valor de r$700,00 - maio/2026 a abril/2028</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1425"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1426"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose anderson beserra melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.833.634-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500533</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000761</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1427"><SALDO_EMPENHADO>1265.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gustavo henrique da silva lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.046.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000271</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias  visita tecnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti e detran de barro alto,  visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nas cidades de cavalcante, teresina de goiás e jussara, e barreira de goianésia/goiás nos dias 02/12 a 03/12/2025; 16/12 a 19/12/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1428"><SALDO_EMPENHADO>4166666.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202211129011502</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1429"><SALDO_EMPENHADO>49300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>health saude e seguranca do trabalho ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.978.450/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000297</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho p/ realização do pgr, pcmso, ltcat e ppp, referente ao saldo do contrato vigente- proc 202400055000297.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1430"><SALDO_EMPENHADO>216.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1431"><SALDO_EMPENHADO>967129.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>emporio paloma alimentos ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.472.743/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005041479</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. vigência contratual: 06/02/2026 a 06/02/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1432"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006365</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 1º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da pm/6 - 1º trimestre 2026 (sei n.º 84959626).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1433"><SALDO_EMPENHADO>72000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024004489</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o presente valor destina-se a custear as despesas com a prestação de serviços  de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário e entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às unidades da as 02 (duas) sedes da  contratante, de acordo com  as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1434"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paula bernardes de morais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.228.531-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500554</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000741</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1435"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mony iaslyn sampaio luz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.031.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500551</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000824</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1436"><SALDO_EMPENHADO>127533.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1437"><SALDO_EMPENHADO>4501.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1438"><SALDO_EMPENHADO>35908.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1439"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>yasmin tavares da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.865.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500226</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1440"><SALDO_EMPENHADO>900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.895.525/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092991</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2025 "b". pregão nº 111/2025. vigência da arp: 10/07/2025 a 10/07/2026. processo nº 202400005045474 202500010044749. dod 83199802. ordem de fornecimento nº 660/2025/ses/cmac-spj (83362594).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1441"><SALDO_EMPENHADO>5533.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mbm seguradora sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>87.883.807/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020016301</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo do contrato 017/2021 seguro de acidentes pessoais para 25.000 vidas de discentes, docentes e técnicos administrativos da universidade estadual e goiás. vigência de 24/03/2025 a 23/03/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1442"><SALDO_EMPENHADO>38778.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá  contrato nº 36/2024 conforme processo de pagamento 202400017008191</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1443"><SALDO_EMPENHADO>185000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.48 sementes, mudas de plantas e insumos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1444"><SALDO_EMPENHADO>183590.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.320.891/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028277</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° aditivo referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do pmoc e a disponibilização de um profissional especialista no local, situado no parque amazônia, goiânia - go, no período de 03/10/2025 a 02/10/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1445"><SALDO_EMPENHADO>170000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), sendo o valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) dentro do estado e r$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1446"><SALDO_EMPENHADO>2896.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de regulação econômica - dentro do  estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1447"><SALDO_EMPENHADO>424563.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garantia prestacao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.246.451/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217647000140</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento – seapa</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1448"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 01º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 01º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84930403).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1449"><SALDO_EMPENHADO>25.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo irrf e irrf-rra (apropriação de despesas) do regime próprio e regime geral</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1450"><SALDO_EMPENHADO>20265.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>audimec - auditores independentes s s</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.254.307/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031003012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para destinado a cobertura das despesas com o  2° termo aditivo ao contrato n° 30/2023 (60189429) referente a contratação de empresa especializada para realizar serviços técnicos, especificamente voltados à realização de auditoria independente, para auditar as demonstrações financeiras da agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1451"><SALDO_EMPENHADO>81703.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elevar - locacoes e transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.326.118/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036012624</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com  o contrato 117/2024 /goinfra 90 (65717965), decorrente do pregão eletrônico nº 24/2024 para fornecimento de bens e materiais e serviços - serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender o posto fixo na go-020, km 15 (senador canedo), sendo lote 1</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1452"><SALDO_EMPENHADO>63086.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>125</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.853.399/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006127417</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de desmontagem e remontagem do piso modular existente na quadra poliesportiva do colégio estadual hélio roriz, localizado no município de luziânia - go. rex 4896 e portaria 6432</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1453"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007883</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1454"><SALDO_EMPENHADO>2498741.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global solucoes empresariais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.493.422/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240104000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006137709</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reforma completa na estrutura da mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,  para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 – seduc, na modalidade pregão eletrônico srp -  vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1455"><SALDO_EMPENHADO>1000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007004434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de diárias aos servidores da sih, em deslocamentos ao interior do estado de goiás, para participação em programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, conforme requisição de despesa nº 2 (sei nº 85142049). iniciativa: identificação civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1456"><SALDO_EMPENHADO>15222.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017003434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrente da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1457"><SALDO_EMPENHADO>70379.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042890</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2025 - sgg, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas de uso exclusivo da sgg e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, que tem por escopo a indicação dos recursos para fazer face às despesas do contrato, para o exercício de 2026, respeitando tão somente a juntada da documentação orçamentária e financeira.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1458"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700036001251</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato  nº 041/2020-pr-proset, cujo objeto consiste na prestação de serviços de preparação, tratamento e postagem de notificação de autuação e de notificação de penalidades de trânsito na malha rodoviária estadual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1459"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1460"><SALDO_EMPENHADO>3319.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002011806</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. arla</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1461"><SALDO_EMPENHADO>2061276.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>202</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1462"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007883</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1463"><SALDO_EMPENHADO>782465.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917645001535</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1464"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose igor ferreira santos jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.950.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500535</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000854</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1465"><SALDO_EMPENHADO>1867.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1466"><SALDO_EMPENHADO>689.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.312.190/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005017360</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo referente ao reajuste do contrato de locação nº 004/2021, que trata do valor do aluguel do vapt vupt de quirinópolis, de propriedade da empresa maia empreendimentos imobiliários construtora e incorporadora ltda. o reajuste é retroativo a 23 de outubro de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1467"><SALDO_EMPENHADO>658.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>buriti alegre ambiental s p e - s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.390.208/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200066006895</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 2º termo de apostilamento ao contrato 21/2022 pelo fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, pela empresa buriti alegre ambiental spe - s/a, para atender a unidade operacional local da agrodefesa no município de buriti alegre, por tempo indeterminado conforme cláusula sexta. declaração 0452/3261/2024 e demais instruções nos autos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1468"><SALDO_EMPENHADO>64000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>directa comercio servicos e solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.329.217/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100031000380</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º t.a. contrato 022/2021 entre agehab e directa comércio serviços e soluções ltda- renovação da vigência por 30 meses e saldo contratual. contratação de empresa especializada na prestação de serv.de impressão departamental centralizada e reposição de suprimentos ,sistemas para gestão informatizada da solução, manutenção dos equipamentos contemplando a substituição de peças e suporte técnico. conforme req. despesa 21/2021-agehab/geti (54647646) e demais documentos no processo sei 202100031000380</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1469"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gynplak placas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.637.772/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000179</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear o pagamento de despesas com impostos, multas, taxas, emplacamento e vistoria veicular de veículos que compõem a frota própria da pmgo, referente ao exercício 2026.. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 2 (84524043) e despacho nº 111/2026/pm/dc-calti-15830 (85195109).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1470"><SALDO_EMPENHADO>50523.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - inss contribuição patronal</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1471"><SALDO_EMPENHADO>8072.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de aguas lindas de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.520/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - cessão de servidor - processo sei nº 202420921000621 - eloísa torres de siqueira sampaio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1472"><SALDO_EMPENHADO>34482.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1473"><SALDO_EMPENHADO>178.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização do estado de goiás - funcam (consignado)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1474"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de regulação econômica - dentro do  estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1475"><SALDO_EMPENHADO>1948201.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036004526</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas do contrato nº 76/2024-goinfra (61722201), com vigência até 15/01/2027, decorrente do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead-gecc (58752009), cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação de 92 (noventa e duas) camionetes para atender às demandas da goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1476"><SALDO_EMPENHADO>252786.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sistec-sistemas de climatizacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.406.663/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200027000707</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1477"><SALDO_EMPENHADO>653591.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1478"><SALDO_EMPENHADO>150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roberta carolinni barros ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.619.721-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046755</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se à locação do imóvel para continuidade da unidade vapt vupt praça da bíblia, localizada na avenida anhanguera, n.º 2727, setor leste universitário, goiânia / go por um período de 60 (sessenta) meses a partir de 19 de abril de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1479"><SALDO_EMPENHADO>3920.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.876.112/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202414304001175</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1480"><SALDO_EMPENHADO>12385.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo, licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo, venc. e sal. pro. salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1481"><SALDO_EMPENHADO>29965.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1482"><SALDO_EMPENHADO>151440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem) pelo período de 30 (trinta) meses. a solução adotada para a presente contratação foi a starlink link de internet móvel em movimento (plano viagem).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1483"><SALDO_EMPENHADO>29607.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.12/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1484"><SALDO_EMPENHADO>225.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vercilene francisco dias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.435.241-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000879</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias para a colaboradora eventual vercilene francisco dias, cpf ***435.241-**, para participação na 4ª reunião ordinária do fórum goiano de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. a reunião será realizada no dia 12 de fevereiro de 2026 das 08:00h às 18:00h, na assembleia legislativa do estado de goiás (alego), em goiânia (go). conforme justificativa (85094381) e requisição de despesa 2 (85216516).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1485"><SALDO_EMPENHADO>37542.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>franquelina das dores silveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.744.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000142</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........&gt;&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;...........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1486"><SALDO_EMPENHADO>196982.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.990.812/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170102000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400004067249</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº. 021/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, de 31/03/2025 a 30/03/2026 e com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1487"><SALDO_EMPENHADO>3174541.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1488"><SALDO_EMPENHADO>603343.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globo administracao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.118.398/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia  contrato nº 37/2024 conforme processo de pagamento 202400017008192</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1489"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luis vinicius costa silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.641.260-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500610</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000771</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1490"><SALDO_EMPENHADO>447044.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spacecomm monitoramento s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.070.101/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290601300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202216448079830</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação ao contrato nº 05/2023 - dgpp. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoração eletrônica e rastreamento de pessoas, com locação de solução composta por: mão de obra especializada, equipamentos (hardware/firmware), softwares, controle e monitoração de pessoas e disponibilização de dispositivos de rastreamento e proteção para pessoas submetidas às medidas protetivas de urgência. vigência: 16/08/2025 até o prazo máximo de 15/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1491"><SALDO_EMPENHADO>94184.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1492"><SALDO_EMPENHADO>12824.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1493"><SALDO_EMPENHADO>27370.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022773</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc 23667335966, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382272, de 20/08/2025 à 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1494"><SALDO_EMPENHADO>122693.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: fgts(r$ 122.693,69). observação: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 22.596,10 - incluso na guia do fgts)...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1495"><SALDO_EMPENHADO>32721.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1496"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 38º bpm - 1 tri 26 , conforme  a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/38º bpm (84508036)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1497"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006140</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cme, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cme - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84943469).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1498"><SALDO_EMPENHADO>65066.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000895</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 15/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante e honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1499"><SALDO_EMPENHADO>229.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0004-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms 9.624/2025. gerenciamento, execução e operacionalização das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade - hetrin. 25º apostilamento ao contrato de gestão 37/2019 ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025.  processo 202600010003094. rd 29/2026 (849839120)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1500"><SALDO_EMPENHADO>2206542.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1501"><SALDO_EMPENHADO>1895.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>combate extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.278.470/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010008866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1502"><SALDO_EMPENHADO>1560.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023196</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a renovação do contrato nº 13/2024 (63767169), que tem como objeto estabelecer as condições de prestação e utilização do serviço público de energia elétrica  tipo padrão b, para o complexo da polícia civil de ceres, pelo prazo de 12 meses, conforme requisição de despesa 2 (73059341).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1503"><SALDO_EMPENHADO>34626.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0008-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010017260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 18º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, entre a ses, e  isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. proc. 202600010002792. pns/dez/25. rd 5/2026 - ses/gemod (84941704)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1504"><SALDO_EMPENHADO>1170.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de olhos aguas lindas ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>132</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.889.771/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010040792</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624/2025 - dezembro/2025. (84958206).  27º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás por intermédio desta secretaria de estado da saúde e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, visando o repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de dezembro de 2025. requisição de despesa 252026/ gemod (84958344).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1505"><SALDO_EMPENHADO>6356450.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares  e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1506"><SALDO_EMPENHADO>1159200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020007617</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (mestrado), conforme requisição de despesa nº 6/2025 sei 73462700  e nº 9/2025 sei 75999964, referente ao período de agosto/2025 a fevereiro/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1507"><SALDO_EMPENHADO>18458.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1508"><SALDO_EMPENHADO>35908.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de janeiro de 2023.. relativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1509"><SALDO_EMPENHADO>1798.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unique distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091731</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 171/2025 "b". pregão eletrônico nº 269/2025. processo nº 202500005027413  202500010090082. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (82959490). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 642/2025/ses/cmac-spj (sei 83020964), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1510"><SALDO_EMPENHADO>2938.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1511"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006063</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; 	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84937371).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1512"><SALDO_EMPENHADO>139988.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1513"><SALDO_EMPENHADO>69760.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>combate extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.278.470/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010008866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1514"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>augusto cesar carlos amaral de moura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.437.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500469</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000738</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1515"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>douglas eduardo almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.108.068-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500479</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ______________/___________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1516"><SALDO_EMPENHADO>4197.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1517"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900152</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1518"><SALDO_EMPENHADO>22558.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo de apostilamento do contrato nº 23/2025 - sgg, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de solução de controle de acesso por biometria digital e de reconhecimento facial, videomonitoramento, alarme perimetral e de outros equipamentos e itens necessários a outros sistemas de segurança, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1519"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose reinaldo felipe martins filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.025.421-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001613</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1520"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1521"><SALDO_EMPENHADO>16930.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1522"><SALDO_EMPENHADO>9240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>larissa oliveira alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.709.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500539</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1523"><SALDO_EMPENHADO>718.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1524"><SALDO_EMPENHADO>11750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035449</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento especializado de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública, a ser promovido pela sgg, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no termo de referência, compreendendo: fornecimento de itens de coffee break - item 2.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1525"><SALDO_EMPENHADO>1250.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202412404000636</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão à ata de registro de preços 001/2024-sead/gecc, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de crachás e cordões personalizados, para atender às demandas desta emater. conforme requisição de despesas e demais documentos dos autos. aditivo ao contrato nº 7/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1526"><SALDO_EMPENHADO>71831.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>grafica e editora comunicacao visual eirelli me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.104.085/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031004767</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, serigráficos e de sinalização para atender às demandas da agehab. conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência - lotes 3 e 5,(id 77969549), requisição de despesa nº 11/2025-agehab/gsoe (77295250), parecer jurídico agehab/pj nº 495/2025 (77394178), minuta (77353949) e indicação de recurso nº 321/2025-agehab/gfor (78013433)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1527"><SALDO_EMPENHADO>61498.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>h3d solucoes de teleinformatica ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.062.549/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031006212</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação empresa especializada fornec entroncamentos digit acesso stfc licença ramal tipo i, ii aparelho ip tipo i e ii fone d cabeça solução d gravação licença solução autoatendimento eletrôn unid respost audível licença d atendente call center licença superv treinamen p plataforma pabx nuvem treinamen p atendent superv call center conf ítens qtde descrit &amp;#8203;req despesa 11/23 geti term ref, term homolog pregão eletrônic 17/24 agehab indicação d recurso 116/24 geoif sei 202300031006212.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1528"><SALDO_EMPENHADO>70258.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500012000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás, no âmbito da vice-governadoria do estado de goiás - vicegov.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1529"><SALDO_EMPENHADO>28492.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ceiv consultorio de especialidades ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.701.217/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025783</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1530"><SALDO_EMPENHADO>271107.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central  abc , unidade bananal, no período de 60 meses, com vigência em 20/05/2029</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1531"><SALDO_EMPENHADO>3561032.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>humberto santana - engenheiros construtores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.587/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato 61/2023 - goinfra , referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1532"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1533"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1534"><SALDO_EMPENHADO>3812.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lin lab comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.498.340/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000014  tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência:  prazo: 1 meses  sislog: 116325  área requisitante: sptc  resumo objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) e insumos específicos para a perícia criminal. usuário: agfj   pregão eletrônico nº 195/2025  obrigações da contratante conforme termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1535"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago cavalcante de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.262.775-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1536"><SALDO_EMPENHADO>93600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>reziria attie</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.335.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021617</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente à renovação do contrato de locação de imóvel, nº019/2019 para um período de sessenta (60) meses com vigência a partir de 27/09/2024 a favor de reziria attie. localizado à rua otaviano de paiva, qd 27, lt 13-a, centro - cristalina-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1537"><SALDO_EMPENHADO>420346.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000046</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao pagamento de taxas e licenças da área finalística no âmbito da abc, serão utilizados durante todo o exercício de 2026 e destinados à taxas administrativas da área finalística - abert, ecad, crea, anatel... no exercício 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1538"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005916</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 18º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84929769).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1539"><SALDO_EMPENHADO>57800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>91</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar acessibilidade interna e externa, adequações internas, reforma de banheiros, executar projeto hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, pinturas, demolições mencionadas em projeto, construir vestiário com sanitário, sanitários, e outros no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1540"><SALDO_EMPENHADO>142088.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017003434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto.- processo de pagamento 202300017007926</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1541"><SALDO_EMPENHADO>36669.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime próprio- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1542"><SALDO_EMPENHADO>44400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005017913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa para serviços de manutenção nos geradores de energia de 500kva/400kw,  com prazo de vigência contratual de 60 (sessenta) meses, conforme termo de referência e parecer contábil processo sei nº 202400005017913 e sislog (106017).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1543"><SALDO_EMPENHADO>2194028.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1544"><SALDO_EMPENHADO>509111.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1545"><SALDO_EMPENHADO>2309561.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1546"><SALDO_EMPENHADO>144978.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1547"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000330</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpmambiental - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/bpmambiental (84508307).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1548"><SALDO_EMPENHADO>8199.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1549"><SALDO_EMPENHADO>3920.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unique distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010090719</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 154/2025 "b" – ses  , pregão eletrônico nº 150/2025, oriundo do processo (sei 202500005010893), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 113854, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010081607).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1550"><SALDO_EMPENHADO>5690.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005026375</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1551"><SALDO_EMPENHADO>2480.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trovale tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.548.068/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005010649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 002 - serviços técnicos especializados, importação e análise de dados com registro em relatórios e diagramas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1552"><SALDO_EMPENHADO>17088.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de edeia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.788.082/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de edeia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1553"><SALDO_EMPENHADO>1061.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose joaquim pires de oliviera</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.745.241-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200025090449</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com termo de apostilamento com reajuste financeiro, ao contrato nº. 058/2022, locação de imóvel ciretran de leopoldo de bulhões/go, firmado entre o detran/go e o sr. josé joaquim pires de oliveira, com vigência de 48 (quarenta e oito) meses, conforme requisição de despesa nº 60/2023-gaal e parecer contábil nº 229/2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1554"><SALDO_EMPENHADO>120000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosangela da silva picoli andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.614.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007851</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de porangatu/go, por um período de 60 meses, de propriedade da sra. rosangela da silva picoli andrade – cpf: 826.614.301-30 (sislog 113286).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1555"><SALDO_EMPENHADO>175389.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011013941</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o 1º termo de apostilamento ao contrato nº oc31070224243 (sei 73585610), celebrado entre o cbmgo e a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a continuação de fornecimento de energia elétrica grupo – a ao quartel do batalhão de salvamento e emergência – bse – goiânia, de forma continuada e com a documentação orçamentária referente ao exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1556"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1557"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 24º bpm (85026629)  3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1558"><SALDO_EMPENHADO>178890.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>condominio edificio vera lucia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.381.951/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010013729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1559"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gustavo henrique amaral monteiro rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.670.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500131</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1560"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de piranhas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.168.145/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006043557</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1561"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900166</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1562"><SALDO_EMPENHADO>757.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1563"><SALDO_EMPENHADO>117600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310104300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005030637</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia – go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1564"><SALDO_EMPENHADO>4478412.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globalweb outsourcing do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.130.013/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013279</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, com prazo de vigência contratual de 12 meses, conforme termo de referência processo sei nº 202400005013279 e sislog(105531).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1565"><SALDO_EMPENHADO>8009.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás.  requisição de despesa 1 (72273800)  gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1566"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao vitor souza de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.698.442-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500381</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000341</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1567"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>natalia lucas mesquita</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.540.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000643</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1568"><SALDO_EMPENHADO>8559.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1569"><SALDO_EMPENHADO>22704.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005028412</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de vale-transporte, utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos da secretaria de estado de comunicação - secom, pelo período de 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1570"><SALDO_EMPENHADO>91373.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200036012968</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go, contratação sislog nº 103241</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1571"><SALDO_EMPENHADO>1987.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>promefarma representacoes comerciais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>81.706.251/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093346</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº154/2025 – ses "d" , pregão eletrônico nº 150/2025, oriundo do processo (sei202500005010893). vigência é de 12/11/2025 a 11/11/2026. ordem de fornecimento: nº 663/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85183603).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1572"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002001809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1573"><SALDO_EMPENHADO>5500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1° trimestre de 2026 (85000242).  3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00  3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1574"><SALDO_EMPENHADO>6136.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brik bid commerce ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.672.896/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001296</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (adoçante, açúcar e café), por um período de 12 (doze) meses, visando atender ás necessidades da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. contrato nº 03/2025 (71813568). sislog 112077</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1575"><SALDO_EMPENHADO>16.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448154076</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar - fgts referente ao mês de dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1576"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual do meio ambiente</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.037.124/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430103200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000286</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor do fundo estadual do meio ambiente - fema para pagamento de taxa referente ao requerimento de licenciamento ambiental, por meio da emissão do documento de arrecadação de receitas estaduais - dare, relativo às atividades a serem executadas por esta secretaria de estado da infraestrutura, de serviços especializados de natureza técnica no presente exercício.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1577"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de crominia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.073.211/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento de taxa de expediente junto à prefeitura de cromínia referente a construção de unidades habitacionais de interesse social naquele município. conforme ofício 244 (84790124) e autorização no despacho 188 (84906111).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1578"><SALDO_EMPENHADO>18142.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1579"><SALDO_EMPENHADO>12235.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1580"><SALDO_EMPENHADO>103.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinaado a pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro desta autarquia, sendo descontos (celetistas e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1581"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900140</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1582"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>scalabrin brazil confecces ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.248.693/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de bens e materiais  - aquisição de itens de higiene para fornecimento à população carcerária, sendo: absorvente intimo; condicionadores de cabelo; shampoo; creme dental; desodorantes; sabonete líquido; esponjas para banho; sabão em pó; escovas de dente; mantas de microfibra; lençóis; toalhas; chinelos de dedo. os supracitados itens serão divididos em kits e distribuídos em lotes para as 9 (nove) coordenações regionais prisionais do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1583"><SALDO_EMPENHADO>65374.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1584"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.729/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006024518</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde" tiago</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1585"><SALDO_EMPENHADO>67810.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto e obrigação patronal (goiasprev empregado e empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1586"><SALDO_EMPENHADO>350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000127</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicavel    solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv –  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1587"><SALDO_EMPENHADO>6338.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095931</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - subsecretaria de políticas e ações em saúde /2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1588"><SALDO_EMPENHADO>38723.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1589"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>victor henrique rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.558.096-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500348</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000634</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1590"><SALDO_EMPENHADO>28000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mm engenharia e mineracao ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>143</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.579.257/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>assunto: reforma e ampliação  unidade: colégio estadual assis chateaubriand  endereço: avenida otávio tavares de morais s/n, campinas - go  município: goiânia - go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1591"><SALDO_EMPENHADO>360000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construmil construtora e terraplenagem ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.635.771/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036012446</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação concorrência - nº 1000044/2025, prazo de 19 meses, de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305(trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, no município de catalão, neste estado, construmil 3%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1592"><SALDO_EMPENHADO>11241.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097251</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de regionalização/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1593"><SALDO_EMPENHADO>2224.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro leonardo de paula rezende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.524.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066006557</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor de custas processuais que é originária de ação judicial promovida por pedro leonardo de paula rezende, processo nº processo:5793991-79.2024.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funcional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1594"><SALDO_EMPENHADO>6122.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose lazaro inacio dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.764.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066012342</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor que é originária de ação judicial promovida por jose lazaro inacio dos santos, inscrito (a) no cpf nº. ***.764.701-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5894472-50.2024.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1595"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1596"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1597"><SALDO_EMPENHADO>36000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>glaicon brito freire</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.141.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007036017</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aluguel de imóvel para abrigar a delegacia especializada de atendimento a mulher de formosa-deam -go, pelo período de 60 meses, conforme requisição de despesas nº 06/2022 (000032221663).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1598"><SALDO_EMPENHADO>81147.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004042864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação, por mais 30 meses, do prazo de vigência do contrato nº  015/2023/economia, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da  economia, e a empresa claro s.a, e que tem como objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp  - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato.    1º termo aditivo - vigência: 30 meses, a partir de 08/12/2025.    valor total: r$ 202.869,60.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1599"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202117604000195</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços. sec geral</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1600"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hellen sandra rangel rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.427.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500278</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000875</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1601"><SALDO_EMPENHADO>22800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lilian laurencia leite</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.470.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500290</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027. refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1602"><SALDO_EMPENHADO>4200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime solucoes &amp; eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>59.718.739/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025 - agr - sislog nº 115865.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1603"><SALDO_EMPENHADO>10820.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1604"><SALDO_EMPENHADO>10191.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conexao telematica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.014.766/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000116</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades:  bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1605"><SALDO_EMPENHADO>358.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos empregados da metrobus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.430/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: consignação: associação classe(asbus: convênio + taxa).   ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1606"><SALDO_EMPENHADO>678.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>priscila lins de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.677.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 11/2025, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir para priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre os rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.:of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482).&gt;&gt; parc.04/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1607"><SALDO_EMPENHADO>3220.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1608"><SALDO_EMPENHADO>17301.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010019166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1609"><SALDO_EMPENHADO>14859.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1610"><SALDO_EMPENHADO>1621.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luis carlos marques</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.971-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total ...................... r$ 1.518,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1611"><SALDO_EMPENHADO>700000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>perkons s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>82.646.332/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036011940</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com apostila de reajuste (agosto/2024 a agosto/2025) e aditivo de prorrogação (31/12/2025 até 30/05/2026) ao contrato nº 42/2020 - goinfra (000017370552), cujo objeto consiste na execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, lote 04, consórcio goiano (perkons - líder 35%; energy 35%; sigma 30%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1612"><SALDO_EMPENHADO>44553.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023617</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) da empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia  go, referente a unidade consumidora 10806969, para o período de 21/08/2025 à 20/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1613"><SALDO_EMPENHADO>124555.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1614"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>48</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002461</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e  (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1615"><SALDO_EMPENHADO>3677.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.895.525/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093862</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 086/2025 "b"  – ses  , pregão eletrônico nº 111/2025, oriundo do processo (sei202400005045474), vigência é de 10/07/2025 a 10/07/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1616"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900125</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1617"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>divino antonio santana lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.281.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500416</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1618"><SALDO_EMPENHADO>1058860.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1619"><SALDO_EMPENHADO>22503.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.053.729/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001191</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo aditivo de prorrogação de prazo (07/06/2025 à 06/06/2026) (72615181) ao contrato nº 57/2023-goinfra (48454179) decorrente do pregão eletrônico nº 15/2023-goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030 para agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1620"><SALDO_EMPENHADO>546000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rs produtos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.273.582/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016477</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contrato 158/2025-goinfra(81874860), contados a partir da sua assinatura em 04/11/2025, decorrente do pregão eletrônico nº 106/2025, cujo o objeto é o  serviço de locação de 15 veículos tipo suv, com o fornecimento de equipamento específico para caracterização de viatura, como sinais luminosos e sonoros pertinentes a padronização da pmgo, bem como estruturação de celas - cubículos, para transporte de presos, com rádio, guincho,  prorrogável nos moldes legais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1621"><SALDO_EMPENHADO>838.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ipasgo saúde civil e militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100011.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1622"><SALDO_EMPENHADO>4400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  ipasgo saúde – patrocínio; funcam – fundo capacitação – faltas; bolsa estágio – líquido dos estagiários – sead; inss patronal;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1623"><SALDO_EMPENHADO>1788.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>infinity go telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.694.239/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000388</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1624"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sstgo medicina e seguranca do trabalho de goiania ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>59.467.681/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em serviços de segurança e saúde do trabalho para atender as demandas da goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1625"><SALDO_EMPENHADO>3505.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>raquel valentim santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.213.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1626"><SALDO_EMPENHADO>11546.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo martins lemos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.842.616-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1627"><SALDO_EMPENHADO>2984.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samuel damaceno rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.480.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1628"><SALDO_EMPENHADO>226166.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900020000410</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b exercício 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1629"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gislaine teixeira soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.840.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500429</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000754</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1630"><SALDO_EMPENHADO>2584580.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1631"><SALDO_EMPENHADO>2535.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal);</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1632"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1633"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024005387</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a contratação dos serviços de telecomunicações – link de internet dedicado e link mpls –sendo vital para o funcionamento das atividades da juceg, garantindo conectividade segura e eficiente entre o órgão e o datacenter do estado, bem como acesso aos serviços externos hospedados em outras infraestruturas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1634"><SALDO_EMPENHADO>34625923.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240102400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005901</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de alimentação escolar (pnae, pnai , pnaq, eti, tim, timf), aos alunos da rede estadual de ensino, relativo ao exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1635"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv –  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1636"><SALDO_EMPENHADO>13132894.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010051875</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1637"><SALDO_EMPENHADO>12343.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rr administracao &amp; servicos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.559.616/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200028001388</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>cuida-se de pedido de repactuação do contrato nº 013/2022 (000036651733),  motivado pela cct 2025, e, ao mesmo tempo, de pedido de reajuste pelo cálculo do ipca referente ao acumulado de 2023 e o acumulado de 2024, de acordo com a solicitação formulada pela contratada, convenção coletiva de trabalho, planilhas de custo atualizadas , além dos índices do ibge anexados, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas, atraves do despacho 140/2025/gab</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1638"><SALDO_EMPENHADO>972.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terra forte controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.264.064/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110267000584</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente ao quarto termo aditivo do contrato nº 008/2021-fapeg que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências internas e externas de toda a administração pública do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1639"><SALDO_EMPENHADO>11030.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267001265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg  referente a hospedagem</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1640"><SALDO_EMPENHADO>26756.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leal sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.968.010/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066000485</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de leal sociedade individual de advocacia cnpj 47.968.010/0001-89 que é originária de ação judicial promovida por cresio gomes de morais, inscrito (a) no cpf nº. ***.966.711-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo 5694179-69.2021.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de diferenças retroativas em razão de evolução funciona.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1641"><SALDO_EMPENHADO>11099.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a embaixadora comercial e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.763.091/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018791</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato n° 02/2026, referente a aquisição de chaves, soquetes e outros para oficina de manutenção de frota,  (contratação sislog n° 114879) (processo nº 202500005018791) (pregão eletrônico n.º 66/2025) (fornecedor: a embaixadora comercial e servicos ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1642"><SALDO_EMPENHADO>16000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crea-go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.619.022/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000049</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, para pagamento de taxa de art no presente exercício, relativo aos profissionais lotados nesta secretaria de estado da infraestrutura seinfra, que prestam serviços especializados de natureza técnica que implicam no registro de suas atividades em seus respectivos conselhos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1643"><SALDO_EMPENHADO>3404.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria de lourdes gomes oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.258.403-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000374</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial(período: 01 a 12/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1644"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1645"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.382.041/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000015</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de janeiro/2026 e plano odontológico - processo nº 202600055000015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1646"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo de capacitação servidor público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 20261101000028 e processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1647"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saulo jose da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.146.231-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000738</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  saulo jose da silva (cpf: 001.146.231-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria guimar morais da silva (cpf:  304.926.101-34.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 908/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1648"><SALDO_EMPENHADO>14759.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (fora de estado).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1649"><SALDO_EMPENHADO>8295478.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002011806</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1650"><SALDO_EMPENHADO>1804182.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao assistencia do menor</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.573.297/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202010319002299</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>execução do aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses compreendido de 11/07/2025 a 10/07/2027 ( empenho complementar)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1651"><SALDO_EMPENHADO>2416.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao irrf civil e militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100009.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1652"><SALDO_EMPENHADO>920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andre brito de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.440.342-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000271</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias manutenção de equipamentos na regional de saude goias e nas unidades do detran em serranopolis e chapadão do céu, manutenção de equipamentos na barreira da policia militar cabeceiras,  manutenção de equipamentos na barreira da policia militar de novo gama e ao beneficiário jefferson pereira ( contrato secti) nos dias 10/12 a 11/12/2025, 30/12/2025, 08/01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1653"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1654"><SALDO_EMPENHADO>880110.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cnb construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>46</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.402.563/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001750</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila 84925986 do contrato nº 13/2023 - goinfra (45454443) (prazo de prestação dos serviços será de 24 meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviços a ser expedida pela diretoria de manutenção da goinfra), decorrente do pregão eletrônico nº 01/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 20.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1655"><SALDO_EMPENHADO>12824.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1656"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>raphael pinheiro rodrigues valente</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.206.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500562</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000734</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1657"><SALDO_EMPENHADO>239959.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garra forte administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.535/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010013477</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repactuação  ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do ref instrumento, que tem como objeto a prest de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, aux de lavanderia, recepcionista, encarregada e serv braçais (chapas). apuração do valor devido à contratada ref à repactuação dos preços com base na cct 2025/2026(72071987), conf desp 66/2025 (68142237). rd n° 6/2025 - ses/geaal (72741176). vigência: 06/02/25 à 05/02/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1658"><SALDO_EMPENHADO>17375.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202520920001923</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de novembro/2025, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1659"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao pedro pires basilio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.571.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500156</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000302</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1660"><SALDO_EMPENHADO>3201.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100025  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256.  cnpj 00.418.160/0001-55 banco agência conta valor:  3.201,25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1661"><SALDO_EMPENHADO>27788.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (&gt;&gt;ploa/2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1662"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1663"><SALDO_EMPENHADO>1680.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advance system elevadores ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317645000191</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2ªaditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2025 à 23/02/2026, conforme requisição de despesa 7(68291166).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1664"><SALDO_EMPENHADO>22540.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospcom equipamentos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.743.288/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010039611</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo do contrato 41/2023  ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1665"><SALDO_EMPENHADO>1208473.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>inss empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1666"><SALDO_EMPENHADO>2685060.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas estimativas com a contribuição do pasep no exercício / 2026, conforme despacho nº 5/2026/goinfra/gecont-06127(84936251), autorização pr-06106 (84980802).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1667"><SALDO_EMPENHADO>6400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barbarah cristina reges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.363.331-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500234</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1668"><SALDO_EMPENHADO>304.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202512404000329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>: trata-se de firmar contrato, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2025  sead, pregão eletrônico srp nº 001/2025, processo administrativo nº 202400005028820 e sislog  108.276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de  integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788,  de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual nº 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período  de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1669"><SALDO_EMPENHADO>1247.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose antonio da silva junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.951.251-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900005007970</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do reajuste conforme índice ipca de 10,54%, ao contrato nº 013/2021 de locação  da unidade de atendimento vapt vupt garavelo, localizada na avenida igualdade, qd. 88, lts. 18 e 19, setor garavelo, aparecida de goiânia - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1670"><SALDO_EMPENHADO>20468.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de colinas do sul</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.105.255/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202311129010542</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de ressarcimento das despesas com vencimento e 13º do mês de dezembro de 2025, referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1671"><SALDO_EMPENHADO>87847.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan  caldas novas  contrato nº 35/2024 conforme processo de pagamento 202400017008190</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1672"><SALDO_EMPENHADO>11357.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital espirita euripedes barsanulfo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.269.083/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010023228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .   incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1673"><SALDO_EMPENHADO>827.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1674"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1675"><SALDO_EMPENHADO>53600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos alberto andrade oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.204.411-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo aditivo ao contrato de locação nº 037/2024, que tem por objeto a prorrogação da locação do imóvel destinado à continuidade de funcionamento da unidade vapt vupt, situado na avenida goiás, quadra 12, lote 07, centro, goianira-go, com área total de 275,83 m², devidamente registrado sob a matrícula nº 27.673 no cartório de registro de imóveis e 1º tabelionato de notas e protestos da comarca de goianira. o presente aditivo tem vigência de 12  meses, de 29/09/2025 a 28/09/26</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1676"><SALDO_EMPENHADO>85933.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>florart paisagismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.831.212/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015042</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1677"><SALDO_EMPENHADO>6826.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017002675</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, cujo o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores do tipo suv leve com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 01/08/2025 a 25/09/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1678"><SALDO_EMPENHADO>7977.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>seeduc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.498.659/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006055207</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: nov/25 e dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1679"><SALDO_EMPENHADO>80000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.21 manutenção, reparo e conservação de frota de veículos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1680"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.25 serviço de áudio, vídeo e foto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1681"><SALDO_EMPENHADO>13650.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vitória serviço e comércio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.760.066/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031928</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000010 tipo de programação : nova  tipo de despesa: única  vigência:  prazo: 12 meses  sislog: 116962  área requisitante: sptc  resumo objeto: aquisição de armários corta-fogo para inflamáveis.  usuário: agfj   obrigações da contratante conforme termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1682"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310104300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005030637</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia – go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1683"><SALDO_EMPENHADO>8006.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010000283</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1684"><SALDO_EMPENHADO>26545.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr, nos períodos de 16/08/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1685"><SALDO_EMPENHADO>1260.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000778</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 026/2024 /seinfra  que tem por objeto a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, do laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, do laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso, para atender a demanda desta secretaria de estado da infraestrutura, com vigência de 03/07/2024 a 03/07/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1686"><SALDO_EMPENHADO>5201.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -rpps-fundo previdenciário-descontos-empregados - referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1687"><SALDO_EMPENHADO>2756.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417576002749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a memória de cálculo relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 do servidor cassio gregory a. guimarães.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1688"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isabela nathaly machado da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.396.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500528</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1689"><SALDO_EMPENHADO>77773.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20240000504237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jardim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400, shopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrutura tarifária a4  poder público estadual  ths verde, grupo a (alta tensão), com medição no ponto de entrega. (sislog 110252).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1690"><SALDO_EMPENHADO>245820.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - 13º salário.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1691"><SALDO_EMPENHADO>1572.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304001037</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de apostilamento ao contrato nº 013/2021-sgg, celebrado entre a sgg, e a empresa samma serviços ltda, referente repactuação de preços, cujo objeto é a prestação, de forma contínua, de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti. vigência até 15/01/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1692"><SALDO_EMPENHADO>385018.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diarias - sem encargos / adic. serv. extraordinario / adic. insalubridade - clt / localidade - ac3. localidade - ac3 - dec. jud / substituição  / gdvv</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1693"><SALDO_EMPENHADO>13791.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.266.468/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010013729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>7º apostilamento - 4º aditivo  do contratonº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). vigência:  15/05/2023 a 14/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1694"><SALDO_EMPENHADO>56.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cruzeiro do sul comercial ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.765.359/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202411129012146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro aditivo de reajuste e prorrogação de vigência do contrato nº 18/2024, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal, em pacotes de 5kg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1695"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para o fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial, conforme documento de oficialização de demanda  dod n° 39375/sislog , para contratação 106286 (pagamento de tributo - imposto de renda)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1696"><SALDO_EMPENHADO>4438980.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>locamil servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.743.288/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.    item 4    contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1697"><SALDO_EMPENHADO>32975.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriano luis mendanha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.102.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066008156</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor – rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor adriano luis mendanha, inscrito no cpf nº 015.102.161-97. processo nº 5753700-37.2024.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1698"><SALDO_EMPENHADO>485000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ecxpetaculo producoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.694.286/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426102000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005000332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a contratação  da empresa ecxpetáculo produções ltda, por inexigibilidade de licitação do artista eduardo costa, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 22 de janeiro de 2026, durante o festival do bem - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no  valor de r$ 485.000,00. sislog nº 118295.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1699"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.23 material e medicamentos para uso veterinário</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1700"><SALDO_EMPENHADO>1231.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000017002903</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período 08/10/2025 a 08/04/2026, conforme requisição de despesa e termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1701"><SALDO_EMPENHADO>3842.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>orosita de oliveira tavares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.618.391-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025038537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com o contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de nova américa/go,  por 60 (sessenta ) meses, de propriedade da sra. orosita de oliveira tavares, inscrita sob o cpf: 625.618.391-68, conforme parecer da assessoria contábil 177/2021 e requisição de despesa nº 74/2021 - gear</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1702"><SALDO_EMPENHADO>21165334.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1703"><SALDO_EMPENHADO>1150130.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>occ construções e participações</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.296.159/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036012220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato nº 115/2025-goinfra (78200450), com vigência de 09 (nove) meses, decorrente da dispensa emergencial nº 40/2025-goinfra, cujo objeto consiste na elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, consórcio aeroporto de anápolis (occ construcoes e participacoes s/a - líder 34%, cta empreendimentos ltda -33% e ibiza construtora ltda - 33%).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1704"><SALDO_EMPENHADO>855286.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1705"><SALDO_EMPENHADO>1318.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nova conexao telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.236.078/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000549</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1706"><SALDO_EMPENHADO>148800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nitrovalle distribuidora de nitrogenio liquido eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>65</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.176.887/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000076</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para aquisição de nitrogênio líquido a granel, sendo o abastecimento feito diretamente nos botijões criogênicos utilizados para armazenamento, conservação e transporte de materiais biológicos encaminhados para análises realizadas pelo laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros  lacen/suvisa/ses-go. termo de referência. dod. vigência 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1707"><SALDO_EMPENHADO>142042.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017003434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pirineus (pep) - pirenópolis - processo pagamento 202300017007925</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1708"><SALDO_EMPENHADO>1677934.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engix construcoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.422.281/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024004367</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1709"><SALDO_EMPENHADO>37575.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sonda procwork informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005003939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da formalização do 2º termo aditivo ao contrato nº 015/2022-sead, celebrado entre a secretaria de estado da administração (sead) e a empresa sonda procwork informática ltda., cujo objetivo é a prorrogação de sua vigência por mais 04 (quatro) meses, a contar de 19 de setembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1710"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - citpm - cit - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85334534) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1711"><SALDO_EMPENHADO>297200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1712"><SALDO_EMPENHADO>63311.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1713"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.133.237/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001826</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento ao contrato 031/2023 - dgap - fornecimento de alimentação á pessoas privadas de liberdade das unidades pertencentes a diretoria geral de polícia penal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1714"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1715"><SALDO_EMPENHADO>19353210.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000963</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1716"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1717"><SALDO_EMPENHADO>2719.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de bela vista de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.005.917/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448068925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de dezembro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1718"><SALDO_EMPENHADO>8412079.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1719"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1720"><SALDO_EMPENHADO>26730.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maeve produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.034.672/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010082</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aquisição álcool em gel 70% inpm embalagem de 500 ml, álcool líquido 70% inpm embalagem de 1 litro, com vigência contratual de 12(doze) meses, contados imediatamente a partir da assinatura do termo de contrato, conforme termo de referência e orçamento estimado processo sei nº 202500005010082 e sislog(113706). item 1</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1721"><SALDO_EMPENHADO>4944.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de minacu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.215.275/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500013000311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu/go, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de dezembro e 13º salário de 2025, conforme ipof n° 2026110100024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1722"><SALDO_EMPENHADO>42324.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010036942</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses de goiás e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. processo 202600010002935. dez/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1723"><SALDO_EMPENHADO>65.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>telefonica brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.558.157/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202116448055561</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste e  prorrogação contratual de  pacote de serviços empresarial tipo i (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 30 gb e fornecimento de sim card de triplo corte, conforme requisição de despesa nº01/2025   vigência: 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1724"><SALDO_EMPENHADO>62016.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1725"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de  relativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1726"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000903</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/26º bpm (84541814)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1727"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global sec tecnologia e informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.862.002/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170102000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018401</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1728"><SALDO_EMPENHADO>249744.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043082</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>.  tipo de programa: nova   vigência: 25/04/2025 a 24/04/2030  prazo: 60 meses  sislog: 110354  resumo objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de vale transporte.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1729"><SALDO_EMPENHADO>90999.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>3corp technology infraestrutura de telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.238.297/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005019498</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, funções de contact center e serviços 0800, visando atender as diversas unidades da secretaria de estado da administração  sead, sejam elas básicas, complementares ou de atendimento do vapt vupt, compreendendo o lote 1, do item 001 ao 007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1730"><SALDO_EMPENHADO>833488.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pimenta rosa sb eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.703.111/0002-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319001439</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>quarto termo aditivo de prorrogação ao contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 16/06/2025 a 15/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1731"><SALDO_EMPENHADO>645398.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1732"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rayza monnyelly de souza pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.544.951-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500563</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000861</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1733"><SALDO_EMPENHADO>5814202.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1734"><SALDO_EMPENHADO>665.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gustavo coutinho faria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.666.397-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de reembolso para diretor comercial, gustavo coutinho faria em virtude do pagamento do boleto para contratação de plataforma para licitações, licitações-e do banco do brasil- processo nº 202500055000836.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1735"><SALDO_EMPENHADO>115069.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014263</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com  contrato grp-b oc33903706682–agrup– uc 20900 (79770618), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para batalhões  do comando de policiamento rodoviário, lote 04, conforme despacho nº 1054/2025/goinfra/gepatri-20195 (81624611) e despacho nº 44/2025/goinfra/dgi-06102 (81649606).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1736"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012558</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa preceptoria em saúde conforme conforme previsto na resolução csu n.1272 para o ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1737"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda de sousa veloso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.383.938-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500585</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000806</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1738"><SALDO_EMPENHADO>98219.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1739"><SALDO_EMPENHADO>61759.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da companhia celg de participações - celgpar, conforme ofício nº 357/2025 - celgpar - presidência e despacho nº 1093/2026 - sead /gepag. referente ao mês de dezembro de 2025. processo sei nº 202310270000016.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1740"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karen cristine pereria dutra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.485.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500499</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000761</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1741"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lara carolynne da silva costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.586.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500501</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000690</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1742"><SALDO_EMPENHADO>15389.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1743"><SALDO_EMPENHADO>365631.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100017000366</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, por um período de 12 (doze) meses, com termo inicial o dia 13/05/2025 e termo final no dia 12/05/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1744"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maykon rodrigues dos anjos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.037.851-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500448</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000683</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1745"><SALDO_EMPENHADO>546.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: auxílio transporte estagiário / bolsa estágio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1746"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>laura teodora miotto reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.613.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500236</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1747"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>felipe pamplona mariano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.736.618-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000903</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1748"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1749"><SALDO_EMPENHADO>9240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcelo jhonatan de sousa e sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.687.993-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500546</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000735</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1750"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1751"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000127</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicavel    solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv –  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1752"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago silva dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.727.172-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500460</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000721</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1753"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1754"><SALDO_EMPENHADO>53003.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1755"><SALDO_EMPENHADO>1320000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036014870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato nº140/2024 - goinfra (66477573), decorrente da concorrência n°. 6/ 2024-goinfra e cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1756"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1757"><SALDO_EMPENHADO>720000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.175.735/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036014870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato nº140/2024 - goinfra (66477573), decorrente da concorrência n°. 6/ 2024-goinfra e cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1758"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elisa flavia luiz cardoso bailao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.400.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001605</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1759"><SALDO_EMPENHADO>9206.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.340.639/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000415</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo pela empresa, prime consultoria e assessoria empresarial ltda, referente ao saldo remanescente do contrato vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1760"><SALDO_EMPENHADO>80671.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005004774</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para o fornecimento de 5.208 café torrado moagem fina embalada a vácuo com pacote de 500 gramas, prazo de vigência contratual é de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1761"><SALDO_EMPENHADO>1438.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ponto net telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.912.330/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de aguá limpa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1762"><SALDO_EMPENHADO>158375.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barros engenharia industria e comercio eireli epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.810.832/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000340</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de climatização</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1763"><SALDO_EMPENHADO>75073.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central  abc , unidade bananal, no período de 60 meses, com vigência em 20/05/2029</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1764"><SALDO_EMPENHADO>712.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0003-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010087865</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 158/2025 – ses  , pregão eletrônico nº 260/2025, oriundo do processo (sei 202500005024248), vigência é de 07/11/2025 a 06/11/2026. ordem de fornecimento: nº 622/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85156187).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1765"><SALDO_EMPENHADO>2880.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rcell telecom comunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.324.988/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000193</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1766"><SALDO_EMPENHADO>76880.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eletronica bibiano ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.126.384/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1767"><SALDO_EMPENHADO>26241511.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. militares/civis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1768"><SALDO_EMPENHADO>254301.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1769"><SALDO_EMPENHADO>541871.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1770"><SALDO_EMPENHADO>77801.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1771"><SALDO_EMPENHADO>27551.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>3marias distribuicao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.341.740/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da polícia civil do estado de goiás, pelo prazo de 30 meses, conforme indicação orçamentária código  59121, sislog 105692.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1772"><SALDO_EMPENHADO>4540.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1773"><SALDO_EMPENHADO>14963603.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1774"><SALDO_EMPENHADO>942067.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maffeng engenharia e manutencao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.624.704/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005001687</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa  maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026.  requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1775"><SALDO_EMPENHADO>48965.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar plinio jaime</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.688.959/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006097488</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferência de recursos financeiros para locação de imóvel, relativo ao 1º termo aditivo 84809984, para abrigar a extensão das instalações  do colégio estadual plínio jaime, município de anápolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1776"><SALDO_EMPENHADO>9363.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017003067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, cujo o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores do tipo camionete cabine dupla 4x4 pesada com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. período 11/08/2025 a 25/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1777"><SALDO_EMPENHADO>3438.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gisleide goncalves da silva godoi</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.388.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006134957</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gisleide gonçaives da  silva godoi (cpf: 004.388.011-80), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  joana alves da silva (cpf:  006.556.671-80). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17256/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1778"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana carolina rezende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.911.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500351</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000336</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1779"><SALDO_EMPENHADO>42264.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1780"><SALDO_EMPENHADO>30720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>martina inez sanchez tolaba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.118.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304002095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ajuda de custo para estudante da área de dança, da efg em artes basileu frança, para participação na competição de ballet clássico internacional, prix de lausanne, que acontecerá na cidade de lausanne, na suiça, com a viagem de ida programada para 29/01/2026 e de volta para 10/02/2026. requisição de despesa 24 (82448495)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1781"><SALDO_EMPENHADO>40.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabiana souza silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.724.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031333</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>restituição de taxa de inscrição, decorrente de recolhimento indevido ao tesouro estadual, conforme despacho autorizativo e documentação acostada aos autos sei nº 202500005031333. contribuinte: fabiana souza silva, cpf: 023.724.711-98, dare referência: 12100002410700163.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1782"><SALDO_EMPENHADO>182558.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202318037000968</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo para renovação da vigência e repactuação de valores do contrato nº 008/2023, celebrado entre a empresa interativa facilities ltda e sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 meses (vigência de 25/03/2025 a 24/03/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1783"><SALDO_EMPENHADO>6224.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1784"><SALDO_EMPENHADO>4840.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo previdenciario do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1785"><SALDO_EMPENHADO>238413.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202318037005103</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 26/2023 - sgg, cujo objeto é a prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações contidas no termo de referência, para a secretaria geral da governadoria, bem como de suas unidades de conservação, pelo período de 12 meses (vigência de 09/11/2025 a 08/11/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1786"><SALDO_EMPENHADO>575.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alberrique leao de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 02(duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1787"><SALDO_EMPENHADO>444316.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1788"><SALDO_EMPENHADO>10000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188002100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1789"><SALDO_EMPENHADO>239685.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1790"><SALDO_EMPENHADO>4250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202117604000195</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços. sec geral</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1791"><SALDO_EMPENHADO>315.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.316.487/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043719</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo nas unidade consumidora local da emater em mineiros-go.vigência: prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1792"><SALDO_EMPENHADO>124685545.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202311129000011</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadual nº 175, de 30 de junho de 2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1793"><SALDO_EMPENHADO>204388.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, abono de permanência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1794"><SALDO_EMPENHADO>78897.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bsb tic solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.202.019/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020009525</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos. por 30 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1795"><SALDO_EMPENHADO>0.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1796"><SALDO_EMPENHADO>809494.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1797"><SALDO_EMPENHADO>343348.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1798"><SALDO_EMPENHADO>686697.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1799"><SALDO_EMPENHADO>12385.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de panama</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.079.830/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de panama.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1800"><SALDO_EMPENHADO>25342.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de uruacu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.219.807/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de uruacu.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1801"><SALDO_EMPENHADO>7240.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consignações diversas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1802"><SALDO_EMPENHADO>177787.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>f.l.b viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.669.334/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, seguro viagem internacional, traslado e hospedagem para atender as demandas da secretaria de estado de comunicação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1803"><SALDO_EMPENHADO>462040.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>f.l.b viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.669.334/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, seguro viagem internacional, traslado e hospedagem para atender as demandas da secretaria de estado de comunicação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1804"><SALDO_EMPENHADO>16552.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>f.l.b viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.669.334/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, seguro viagem internacional, traslado e hospedagem para atender as demandas da secretaria de estado de comunicação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1805"><SALDO_EMPENHADO>4873.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1806"><SALDO_EMPENHADO>579252.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004125737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas da contribuições de intervenção no domínio econômico - cide pela união para o estado de goiás em 2026.  conta contábil nº 14.718-4.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1807"><SALDO_EMPENHADO>55645.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005013735</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1808"><SALDO_EMPENHADO>123188.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps - contrapartida</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1809"><SALDO_EMPENHADO>40725.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1810"><SALDO_EMPENHADO>360000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ig produções artisticas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.709.736/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426102000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005000333</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a contratação da empresa ig produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação da dupla ícaro e gilmar, detentora da exclusividade de representação, no valor de r$ 360.000,00, para a realização de apresentação artística no dia 21 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, sislog nº 118285.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1811"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1812"><SALDO_EMPENHADO>14650.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de férias militares (06000004706). adicional de férias civis(06000004706). adicional de 13º salário militares (06000004706). adicional de 13º salário civis (06000004706). soldos / vencimentos / subsídios militares (06000004706). vencimentos e salários, civis (06000004706). adicionais variáveis, militares (06000004706). adicionais variáveis, civis (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1813"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabrielly bernardes rodrigues damaceno</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.964.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500130</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1814"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claudio brondani</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.161.360-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001595</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1815"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.879.913/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319001495</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional – caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1816"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1817"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafael martins de marcelo fallone</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.766.821-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000654</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1818"><SALDO_EMPENHADO>1148935.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>script assessoria eventos e pesquisas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>146</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.949.503/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006050561</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao aditivo do contrato administrativo nº 125/2025 (73572549) - acréscimo quantitativo de até 25% e o a prorrogação do prazo de vigência, celebrado entre a secretaria de estado da educação de goiás – seduc/go e o serviço nacional de aprendizagem industrial – senai, cujo objeto consiste na prestação de serviços de transporte terrestre de estudantes vinculados aos cursos de educação profissional e tecnológica.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1819"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcio cipriano camargos 84355905187</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.586.417/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000322</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de prestador de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1820"><SALDO_EMPENHADO>10589.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>new line tecnologia em seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.411.312/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016010665</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 4° aditivo do contrato n° 016/2021  tipo de despesa: contínua  vigência: 11/03/2025 a 10/03/2026  prazo: 12 meses  resumo objeto:  dilação do prazo de vigência do contrato nº 016/2021, inerente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas firmado entre o estado de goiás, por intermédio da ssp/go e a empresa new line tecnologia em segurança ltda, tendo como objeto a prestação de serviços de vigilância armada ininterrupta na sede do procon goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1821"><SALDO_EMPENHADO>2236259.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globo administracao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.118.398/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005765</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de auxiliar de limpeza (inclusive p/ banheiros), copeira, garçom, chapa, recepcionista, porteiro, controlador de estacionamento, encarregado de serviços gerais e jardineiro e serviços sob demanda, para limpeza de esquadrias envidraçadas, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina, incluindo equipamentos, material de consumo, uniformes e epis para atender a secretaria da economia durante 12 meses. (lotes 01 e 04)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1822"><SALDO_EMPENHADO>2456.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448154076</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar - inss patronal - referente á folha de pagamento de dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1823"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>de paula estacionamento ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.895.310/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517697000016</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 001/2025 – secom (69337185), cujo objeto é a prestação de serviços de locação de garagem coberta para a guarda e o estacionamento de veículos automotores da frota da secretaria de estado de comunicação – secom, 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados, em um raio de 500 (quinhentos) metros do palácio pedro ludovico teixeira, pelo prazo de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1824"><SALDO_EMPENHADO>1254.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017010680</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas referente a taxa de administraçâo, com a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. estes valores serão estimados e pagos de acordo com o número de estagiários lotados nesta secretaria, no período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1825"><SALDO_EMPENHADO>1440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>javaa telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.995.271/0002-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000465</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1826"><SALDO_EMPENHADO>100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de israelandia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.248/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento de taxa de expediente junto à prefeitura de israelândia referente a construção de unidades habitacionais de interesse social naquele município. conforme ofício 244 (84790124) e autorização no despacho 188 (84906111).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1827"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1828"><SALDO_EMPENHADO>13088.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1829"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1830"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1831"><SALDO_EMPENHADO>444214.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100027  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  inss - empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1832"><SALDO_EMPENHADO>4674.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação referente contratação  da empresa popmed medicina e saúde ltda., especializada em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho, visando à execução dos procedimentos de avaliação do estado de saúde ocupacional dos servidores e colaboradores.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1833"><SALDO_EMPENHADO>224209.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1834"><SALDO_EMPENHADO>7574.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1835"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000090</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, 1º trimestre de 2025 (janeiro a março).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1836"><SALDO_EMPENHADO>7770.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>234</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240123400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1837"><SALDO_EMPENHADO>18537.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana julia alves de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.167.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066004268</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº  095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por giovani bastos de miranda, inscrito no cpf nº. ***.050.657-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº  5385121-13.2024.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1838"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1839"><SALDO_EMPENHADO>308.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1840"><SALDO_EMPENHADO>4256.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>denise rosa boaventura de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.282.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900066010639</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato 01/2020, firmado entre a agrodefesa e denise rosa boaventura de jesus, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a unidade local em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/02/2025 a 14/02/2026) . conforme previsão na loa para o exercício de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1841"><SALDO_EMPENHADO>1788249.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.291.730/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1842"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>emeline ferreira thome de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.274.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500419</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1843"><SALDO_EMPENHADO>1020.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii –  regional planalto  - formosa,  referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1844"><SALDO_EMPENHADO>2471260.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1845"><SALDO_EMPENHADO>10000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>strata engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.743.357/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010794</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária. lote 04</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1846"><SALDO_EMPENHADO>359023.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100043  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  ipasgo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1847"><SALDO_EMPENHADO>655500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.601/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100017012242</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação/recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1848"><SALDO_EMPENHADO>28553.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silveira e candido ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.161.049/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos acerca da solicitação de primeiro acréscimo de serviços da obra de construção de escola padrão século xxi - ce residencial solar park ilhabela, situado no município de senador canedo–go, cujo contrato n.º 216/2025 (80559464) foi firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa silveira e cândido ltda, inscrita sob o número de cnpj 28.161.049/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1849"><SALDO_EMPENHADO>1289.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasil publicidade legal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.263.928/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033365</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1850"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1851"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1852"><SALDO_EMPENHADO>76935.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1853"><SALDO_EMPENHADO>132000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202011867001732</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1854"><SALDO_EMPENHADO>226.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517576000750</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a complementação do pagamento de multas e juros do inss referente ao convênio 897720/2020, para o exercício de 2025. após atualização dos valores registrou-se uma diferença de r$ 226,42.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1855"><SALDO_EMPENHADO>553708.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1856"><SALDO_EMPENHADO>7747.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.043.415/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com a apal folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1857"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900133</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1858"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>72</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1859"><SALDO_EMPENHADO>781.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tim s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317647004472</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços para telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, de acordo com as especificações, quantidades estimadas, visando atender às necessidades da seapa, pelo período de 30 (trinta) meses. adesão à ata srp nº 004/2023 - seplag - pregão eletrônico nº 14/2022/seplag-mt .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1860"><SALDO_EMPENHADO>24904.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1861"><SALDO_EMPENHADO>8000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1862"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dedierre goncalves da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.090.921-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500414</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000813</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1863"><SALDO_EMPENHADO>2000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.623.352/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de cancer - associacao de combate ao cancer em goias, cnes 2506815, nos termos do plano de trabalho (70775543). programação loa 2025. vigência: fevereiro/2025 a janeiro/2026. rd nº 53/2025(70817091).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1864"><SALDO_EMPENHADO>808192.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vencedora administradora de serviços</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.571.427/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1865"><SALDO_EMPENHADO>3616.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036012881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com o minuta de aditivo (77473655) do contrato nº 53/2024 /goinfra (59349966) com vigência contratual de 30 (trinta) meses da data de assinatura do contrato que foi em (24/04/2024) decorrente do pregão eletrônico nº 003/2023-sead-gecc cujo objeto consiste na na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atendimento da goinfra..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1866"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1867"><SALDO_EMPENHADO>466.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com caixa econômica federal folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1868"><SALDO_EMPENHADO>527832.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417576005392</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1869"><SALDO_EMPENHADO>495109.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente as contribuições para ipasgo saúde no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1870"><SALDO_EMPENHADO>391741.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>orbitel telecomunicacoes e informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.168.895/0008-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010062576</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1871"><SALDO_EMPENHADO>321570.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1872"><SALDO_EMPENHADO>7539.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo de previdência complementar do estado de goiás - prevcom - ativo civil. (empregado)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1873"><SALDO_EMPENHADO>600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primor engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>58</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.791.765/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - kalungas - etapa i lote 01. estrada vão das almas: 7 - serra da juliana 8 - pé da serra da juliana 9 - pedrão 10 - buritirana 11 - corrego da lapa 12 - água branca 13 - gameleira 14 - sinda 15 - morro redondo 1 16 - morro redondo 2 17 - buriti venacio 03a - água de perdizes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1874"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm 1tri26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934892)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1875"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paulo cesar martins ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.174.981-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036005677</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (82029310), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151584-73.2025.8.09.0051,  em favor de paulo cesar martins ferreira, cpf nº ***.174.981-**, o valor de r$ 12.635,89 , referente a diferenças remuneratórias, conforme despacho nº   85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1876"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007004155</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o fundo rotativo da superintendência de gestão integrada da polícia civil, conforme requisição de despesa nº 2 (evento sei nº 85110185) e despacho nº 3 (evento sei nº 85224326). (1ª parcela do fundo rotativo da sgi).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1877"><SALDO_EMPENHADO>639.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1878"><SALDO_EMPENHADO>26366.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, protege.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1879"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1880"><SALDO_EMPENHADO>2877.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>web martian telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.946.521/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000126</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1881"><SALDO_EMPENHADO>33291.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>omega locadora de veiculos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.842.700/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000328</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao saldo remanescente do contrato vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1882"><SALDO_EMPENHADO>4857567.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1883"><SALDO_EMPENHADO>330000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ste serviços técnicos de engenharia s/a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>88.849.773/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036014870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, decorrente da concorrência nº 6/2024, consórcio gerenciador dshrp (líder dynatest 22%, ste 22%, hpt 22%, rta 22% e projevias 12%) conforme termo de julgamento e homologação (66049274), proposta técnica consórcio gerenciador dshrp (85921).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1884"><SALDO_EMPENHADO>330000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036014870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, decorrente da concorrência nº 6/2024, consórcio gerenciador dshrp (líder dynatest 22%, ste 22%, hpt 22%, rta 22% e projevias 12%) conforme termo de julgamento e homologação (66049274), proposta técnica consórcio gerenciador dshrp (85921).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1885"><SALDO_EMPENHADO>10229.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e  reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1886"><SALDO_EMPENHADO>4906.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sampa produtos eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.266.251/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010011493</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º apostilamento, ao contrato nº 20/2022 (sei nº 000028342764). o reajuste é para o período de 16/03/2025 a 15/03/2026.rd: 09/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1887"><SALDO_EMPENHADO>331156.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1888"><SALDO_EMPENHADO>5183.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017019229</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com o complemento do inss patronal da folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1889"><SALDO_EMPENHADO>3211076.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1890"><SALDO_EMPENHADO>266000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>atlasintel tecnologia de dados ltda.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.259.002/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021120</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 54/2024 - sgg, referente ao acréscimo de 25% com prorrogação do prazo de execução, que tem por objeto a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, tem por objetivo apoiar na avaliação contínua da opinião pública sobre as áreas de atuação do governo estadual, de forma a contribuir para a eficiência e eficácia das políticas públicas, por 3 meses (até 03/03/2026). processo do contrato: 202418037010943</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1891"><SALDO_EMPENHADO>2326.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gas e mais comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.485.159/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000572</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de recarga de gás de cozinha (p-13) , pela empresa gas e mais comercio ltda ,referente ao saldo contratual até sua vigência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1892"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700036001251</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato  nº 041/2020-pr-proset, cujo objeto consiste na prestação de serviços de preparação, tratamento e postagem de notificação de autuação e de notificação de penalidades de trânsito na malha rodoviária estadual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1893"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>odete jacomini da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.768.311-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141996</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) odete jacomini da silva (cpf: 134.768.311-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) wilson borges da silva, (cpf:  123.078.821-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 249/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1894"><SALDO_EMPENHADO>353547.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.724.729/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500016038252</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova  tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses área requisitante: sptc  resumo objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual, destinados ao atendimento das demandas operacionais das unidades administrativas.  usuário: agjf</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1895"><SALDO_EMPENHADO>35169.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202117604001169</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2021 entre esta pasta e a empresa mps brasil outsourcing de impressão eireli, especializada nos serviços de impressão corporativa (outsourcing de impressão), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e suprimentos necessários, e serviços de operacionalização da solução a fim de atender as necessidades administrativas da sic</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1896"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1897"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.474.973/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426102000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500027001119</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado pagamento referente à licença ecad, no valor de r$ 500.00,00. entidade exclusiva para a arrecadação, na realização das apresentações artísticas a serem realizados nos eventos de competência do estado de goiás, por meio da goiás turismo. o pagamento será realizado através de boleto bancário ao escritório central de arrecadação e distribuição - ecad, cnpj: 00.474.973/0001-62, processo nº 202500027001119-sei, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/gept-18190.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1898"><SALDO_EMPENHADO>603301.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039239</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas unidades da antiga chefatura de polícia, sti  localizada, goiânia, go; bem como no terminal rodoviário em uruaçu/go, por 30 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1899"><SALDO_EMPENHADO>160621.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>shownews - comunicacao e producoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.685.980/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420102800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202319222002247</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º apostilamento ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a indicação dos atos orçamentários para 2026, para continuação da prestação de serviços de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. vigência 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1900"><SALDO_EMPENHADO>15083.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crea-go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.619.022/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005006014</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para pagamento de taxa de registro de art - anotação de responsabilidade técnica junto ao crea/go, para 2026, para prestação de serviços técnicos na área de engenharia, realizadas nas estruturas dos edifícios que abrigam a secretária de estado da administração – sead, e que estes trabalhos visam atender a diversos fins. de 01/jan/26 a 31/dez/26. crea-go - art. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024. procedimento licitatório: convênio 003/2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1901"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1902"><SALDO_EMPENHADO>2058134.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi  hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1903"><SALDO_EMPENHADO>217.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1904"><SALDO_EMPENHADO>30500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>147</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006009097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa aos profissionais que estão realizando atividades laborais no programa nacional mulheres mil, vinculado ao programa nacional de acesso ao ensino técnico pronatec, designados através da portaria nº 0409, de 19 de janeiro de 2024, portaria nº 2614 de 13 de maio de 2024 e portaria 0772 de 10 de fevereiro de 2025, com atribuições definidas na portaria nº 0349, alterações portarias 5483 e 5493/2025. arquivo 15997 - bolsas de janeiro/2026, despacho nº 20/2026/seduc/gecont-05734.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1905"><SALDO_EMPENHADO>1987675.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600010020610</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1906"><SALDO_EMPENHADO>16896.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1907"><SALDO_EMPENHADO>577473.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rodocon construcoes rodoviarias ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>46</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.090.575/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001747</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa minuta de apostila 85098332 do contrato nº 12/2023 - goinfra (45454880) (prazo de prestação dos serviços será de 24 meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviços a ser expedida pela diretoria de manutenção da goinfra), decorrente do pregão eletrônico nº 01/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 17</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1908"><SALDO_EMPENHADO>114015.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a remuneração de pessoal requisitado e à disposição do estado – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1909"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>livia madeira triaca</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.466.550-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000896</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1910"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>laura cristina da silva almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.139.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500443</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000671</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1911"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana clara lima de farias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.427.411-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500467</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000651</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1912"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rodolfo maciel monteiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.302.462-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1913"><SALDO_EMPENHADO>1696.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fgts, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100013 e processo sei n° 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1914"><SALDO_EMPENHADO>64000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>l d equipamentos profissionais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.293.687/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335101200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005003970</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa produtora de vídeos com conteúdos audiovisuais institucionais para veiculação em canais da internet e redes sociais existentes e que ainda venham a ser criadas e em eventos internos e externos da  sic, pelo período de 12 (doze) meses, conforme detalhado no termo de referência., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1915"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rachel ferreira macedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.786.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500223</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000044</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1916"><SALDO_EMPENHADO>197.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.382.041/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000015</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano odontologico referente a janeiro dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1917"><SALDO_EMPENHADO>2800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria eduarda machado lemes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.678.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500221</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1918"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  prevcom empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1919"><SALDO_EMPENHADO>9082.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1920"><SALDO_EMPENHADO>460.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100055000402</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar do fornecimento de energia do mês dezembro/2025- processo nº 202100055000402.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1921"><SALDO_EMPENHADO>15910.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fes - fundo estadual de saúde - consignações</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1922"><SALDO_EMPENHADO>3505.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hewellyn vitoria mourao souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.418.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1923"><SALDO_EMPENHADO>57600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernanda&amp;fernando empreendimento imobiliario ltda-epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.390.864/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005021214</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação da locação a favor de fernanda &amp; fernando empreendimento imobiliario ltda-epp, que tem por objeto a locação de imóvel para unidade vapt vupt em bela vista de goiás, com área útil de 466,26 m², situado a praça getúlio vargas, centro - bela vista de goias, por um período de 60 (sessenta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1924"><SALDO_EMPENHADO>26838.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construmil construtora e terraplenagem ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.635.771/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036012446</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação concorrência - nº 1000044/2025, prazo de 19 meses, de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305(trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, no município de catalão, neste estado, construmil 3%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1925"><SALDO_EMPENHADO>12613.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010043327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - peças.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1926"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.53 material para sinalização de trânsito de veículos e pessoas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1927"><SALDO_EMPENHADO>220000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.36.41 conservação, reparos e manutenção de imóveis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1928"><SALDO_EMPENHADO>9190.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600016005397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento ao contrato nº 054/2017, relativo à prestação de serviços de abastecimento de água e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, pela empresa saneamento de goiás s/a - saneago, em unidades da ssp-go , pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de 08/08/2023 a 07/08/2026, conforme requisição de despesa nº 29/2023 - ssp/ger-adm (48172350).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1929"><SALDO_EMPENHADO>121.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valdirene caetana da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.073.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007027525</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de reajuste do valor mensal do aluguel, no âmbito do contrato nº 004/2023 – ssp (sei nº 45789543), referente ao imóvel que abriga a delegacia de polícia de joviânia, no período de 09/11/2025 a 15/03/2028, conforme requisição de despesa nº 2 (sei nº 82757570), especificação de aditivo contratual (sei nº 82753632) e anexo – memória de cálculo do reajuste 2025 (sei nº 82626577). dispensa nº 002/2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1930"><SALDO_EMPENHADO>34730.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a despesaas com diárias dentro e fora do estado, conforme portaria nº 007, diário oficial nº 24701 de 16 de janeiro de 2026, sendo para o período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, para atender as demandas da goiás turismo-agência estadual de turismo,conforme requisição de despesas nº 1  (sei), no valor de r$68.930,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1931"><SALDO_EMPENHADO>14178.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de santo antonio de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.623.485/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006027576</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1932"><SALDO_EMPENHADO>64840.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diogenes francisco neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.970.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066000647</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor  expedida na ação judicial de ajuizada em 24/08/2023 sob o nº 5558666-61.2023.8.09.0051, proposta por diogenes francisco neto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.970.431-**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa. processo sei 202500066000647.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1933"><SALDO_EMPENHADO>5090.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036007717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o contrato n° 08/2022 - goinfra (000027565910), decorrente da inexigibilidade de licitação e vigência por tempo indeterminado, cujo objeto consiste no abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas no anexo único (aeródromos) e desde que tais serviços estejam disponíveis para os imóveis correlatos, conforme despacho nº 108/2026/goinfra/gi-geadm-06122 (85169739)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1934"><SALDO_EMPENHADO>141628.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1935"><SALDO_EMPENHADO>0.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1936"><SALDO_EMPENHADO>20664.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100016004692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 4º aditivo tipo de despesa: contínua área requisitante: sitsp/ssp vigência: 01/09/2025 a 31/08/2026 prazo: 12 meses resumo objeto: renovação do contrato nº 088/2021 de serviço móvel pessoal - smp(móvel-móvel, móvel-fixo e dados) nas modalidades local e longa distância nacional (ldn) com linha de voz ilimitada e franquia de internet de no mínimo 5gb, cujo vencimento é 31/08/2025. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1937"><SALDO_EMPENHADO>460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lais de castro viana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000066</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1938"><SALDO_EMPENHADO>640000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036008646</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com a prorrogação do prazo de vigência por mais doze meses ao contrato nº 62/2021 - goinfra, referente a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, tendo em vista o requisição de despesa 19 , justificativa complementar, despacho nº 591/2025/goinfra/gi-getin-06111 e autorização .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1939"><SALDO_EMPENHADO>346.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral e próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1940"><SALDO_EMPENHADO>2285315.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.398.282/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036005361</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com o contrato 127/2023 /goinfra, cujo objeto consiste nos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lotes: 01, conforme despacho nº 13/2024/goinfra/dsv-21760 (55297742).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1941"><SALDO_EMPENHADO>13881.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor brasil publicidade e propaganda ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.329.433/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010046601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de publicações de avisos de chamamentos, editais e outros, em jornal de grande circulação regional (na capital do estado) e nacional, para atender à secretária de estado da saúde. pregão eletrônico nº 212/2021-ses. contrato nº 12/2022 - ses-go. 6º termo aditivo. .vigência: 28/01/2026 à 27/01/2027 requisição de despesa n° 1/2025 (80019839). despacho nº299/2025/ses/gepo  ses/cicgss (80246558).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1942"><SALDO_EMPENHADO>151435.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1943"><SALDO_EMPENHADO>7000986.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1944"><SALDO_EMPENHADO>468.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unique distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010089557</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025. pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº 202500005010893. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82583188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 630 (82604846), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1945"><SALDO_EMPENHADO>226334.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wf tecnologia cientifica ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.524.545/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. peças. vigência 20 /03 à 19/03/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1946"><SALDO_EMPENHADO>586680.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017006429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço de serviços de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1947"><SALDO_EMPENHADO>25775.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1948"><SALDO_EMPENHADO>1505.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400003000993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. ref. a diesel</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1949"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>benenutri comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.720.905/0002-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093733</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 113/2025. pregão nº 116/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2026. processo nº 202500005004282. . autorização (83474950) . ordem de fornecimento 666 (83475087) . a - semaglutida, 7 mg com or .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1950"><SALDO_EMPENHADO>140.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elias ferreira silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.593.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005028008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas referente a locação de imóvel (ciretran) no município de heitoraí/go, por um período de 60 meses, de  propriedade do sr. elias ferreira silva, inscrito no cpf: 884.593.731-34, representado por sua procuradora jordivina ferreira da silva, brasileira, viúva, inscrita no cpf: 300.540.021-34, conforme termo de referência (256753), contratação sislog 116340.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1951"><SALDO_EMPENHADO>148149.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:  1 - cerart. uc: 12071894;  2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1952"><SALDO_EMPENHADO>115186.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1953"><SALDO_EMPENHADO>378367.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuição para rrps patronal da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1954"><SALDO_EMPENHADO>16165104.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1955"><SALDO_EMPENHADO>3608.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1956"><SALDO_EMPENHADO>52842.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - pensionista.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1957"><SALDO_EMPENHADO>3349537.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1958"><SALDO_EMPENHADO>7148.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1959"><SALDO_EMPENHADO>85631.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1960"><SALDO_EMPENHADO>7166.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio - liquido-sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1961"><SALDO_EMPENHADO>14519625.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0003-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010033097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1962"><SALDO_EMPENHADO>30800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024004308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1963"><SALDO_EMPENHADO>75437.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "b", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica trifásico (a).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1964"><SALDO_EMPENHADO>21280.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vicherson santos pessoa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.086.421-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040154</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para atendimento às necessidades da  circunscrição regional de trânsito (ciretran) no município de vianópolis/go conforme termo de referência processo sei nº 202400005040154 e sislog (109913).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1965"><SALDO_EMPENHADO>78.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1966"><SALDO_EMPENHADO>50578.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000208</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação de veículos, sendo 8 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1967"><SALDO_EMPENHADO>144440.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1968"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002008629</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85177736) - 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1969"><SALDO_EMPENHADO>10391.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1970"><SALDO_EMPENHADO>12824.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1971"><SALDO_EMPENHADO>2264.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1972"><SALDO_EMPENHADO>3669500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trip locacoes e eventos ltda-epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.030.637/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031001716</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de material e organização de eventos, para atender às necessidades da agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1973"><SALDO_EMPENHADO>26994.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>abc - associacao brasileira de cohabs e agentes publicos de habitacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.328.708/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031009813</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com a anuidade do exercício de 2026 referente a filiação da agehab à associação brasileira de cohabs e agentes públicos de habitação (abc)  com vigência até 31/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1974"><SALDO_EMPENHADO>62598.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000973</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento do mês de dezembro/2025, referente a cessão do major ricardo augusto peixoto, proc nº 202600002000973.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1975"><SALDO_EMPENHADO>6413.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eliane nogueira de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.958.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800066004785</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1976"><SALDO_EMPENHADO>716141.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mata pragas controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.119.310/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202216448045781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato nº 12/2023/dgpp (45799384), que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza de fossas das unidades prisionais da polícia penal do estado de goiás, firmado entre a diretoria-geral de polícia penal e a empresa mata pragas controle de pragas ltda, cnpj; 07.119.310/0001-79.   vigência 23/03/2025 à 22/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1977"><SALDO_EMPENHADO>1325000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ste serviços técnicos de engenharia s/a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>88.849.773/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036000368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com o contrato nº 67/2023 /goinfra (49792813), decorrente do pregão eletrônico 14/2023, com vigência do contrato de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura 27/07/2023, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) desta agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme despacho 776 (71188600).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1978"><SALDO_EMPENHADO>15392.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005029023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1979"><SALDO_EMPENHADO>2090.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>telefonica brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.558.157/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202116448055561</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste e  prorrogação contratual de  pacote de serviços empresarial tipo i (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 30 gb e fornecimento de sim card de triplo corte, conforme requisição de despesa nº01/2025   vigência: 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1980"><SALDO_EMPENHADO>3450000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construmil construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.216.559/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430101100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005022222</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação  da empresa especializada na prestação de serviços de engenharia contemplando: a reforma e ampliação do terminal de passageiros - tps para a execução de obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros, adequação do sistema viário de acesso e sinalização do pátio de aeronaves do aeródromo municipal francisco vieira do amaral (icao: sbit), localizado em itumbiara-go pelo período de 6 (seis) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1981"><SALDO_EMPENHADO>240.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1982"><SALDO_EMPENHADO>90000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>projemax engenharia e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.788.793/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 031/2024-goinfra (57099120), sendo o prazo de vigência do contrato de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura que se deu em 29/02/2024), decorrente do pregão eletrônico 65/202, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1983"><SALDO_EMPENHADO>113842.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1984"><SALDO_EMPENHADO>12717.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte patronal civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1985"><SALDO_EMPENHADO>131.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1986"><SALDO_EMPENHADO>18.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023196</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do imposto de renda retido na fonte - irrf sobre o faturamento da renovação do contrato nº 13/2024 (63767169), que tem como objeto estabelecer as condições de prestação e utilização do serviço público de energia elétrica  tipo padrão b, para o complexo da polícia civil de ceres, pelo prazo de 12 meses, conforme requisição de despesa 2 (73059341).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1987"><SALDO_EMPENHADO>4447075.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto patris</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.678.845/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000417</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1988"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>susana dainara terto de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.236.483-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500625</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000842</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1989"><SALDO_EMPENHADO>2290673.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1990"><SALDO_EMPENHADO>4674532.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>helisul táxi aéreo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>75.543.611/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1991"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007004155</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o fundo rotativo da superintendência de gestão integrada da polícia civil, conforme requisição de despesa nº 2 (evento sei nº 85110185) e despacho nº 3 (evento sei nº 85224326). (1ª parcela do fundo rotativo da sgi).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1992"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>camila menezes barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.825.561-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500472</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1993"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jessika martins siqueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.108.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500324</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000665</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1994"><SALDO_EMPENHADO>19263.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1995"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>patricia da silva santos marques</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.280.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500512</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000758</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1996"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geane rodrigues de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.206.191-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500317</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000670</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1997"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barretos eventos producoes &amp; turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.718.029/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1998"><SALDO_EMPENHADO>121330.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="1999"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2000"><SALDO_EMPENHADO>7226.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2001"><SALDO_EMPENHADO>638.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017004203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente contratação tem como objeto serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atendimento às demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad.pelo período de 12 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2002"><SALDO_EMPENHADO>89851.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2003"><SALDO_EMPENHADO>1129775.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>149</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006055053</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. ipof: 2025240101550</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2004"><SALDO_EMPENHADO>80089.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016759</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados contínuos, na execução de serviços de limpeza, conservação de ambientes e manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos necessários à adequada execução dessas atividades.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2005"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabrielle de abreu alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.313.451-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500276</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000842</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2006"><SALDO_EMPENHADO>4614280.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2007"><SALDO_EMPENHADO>384.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202512404000209</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complemento  do fgts folha de dezembro/2025 e 13º salário/2025 dos servidores da agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2008"><SALDO_EMPENHADO>8820.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400003009746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>elaboração dos pgr - programa de gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. / elaboração do pcmso / elaboração de laudo que contemple o laudo técnico de insalubridade e periculosidade- lip / elaboração de relatório de análise ergonômica do trabalho  aet / ruído dosimetria</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2009"><SALDO_EMPENHADO>180000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pa arquivos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.409.656/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024002947</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2010"><SALDO_EMPENHADO>116816.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hebrom comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.979.504/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008820</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2011"><SALDO_EMPENHADO>4942199.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pio xii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.150.352/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010069828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2012"><SALDO_EMPENHADO>1008387.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lcm construcao e comercio s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>46</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.758.842/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001731</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila 85164367 do contrato nº 18/2023 - goinfra (45455777) (prazo de prestação dos serviços será de 24 meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviços a ser expedida pela diretoria de manutenção da goinfra), decorrente do pregão eletrônico nº 01/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 01.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2013"><SALDO_EMPENHADO>134430.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0003-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010017260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2014"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900162</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2015"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900163</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2016"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>simplyfix sistemas de identificacao visual ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.341.599/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008142</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa simplyfix sistemas de identificação visual ltda, lote único, para prestação de serviços em comunicação visual, visando aprimorar a identidade visual da administração pública, com sinalização interna e externa e serviços correlatos, atendendo 77 unidades do vapt vupt e 9 da secretaria de estado da administração, pelo período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2017"><SALDO_EMPENHADO>28737.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2018"><SALDO_EMPENHADO>3743.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha dos servidores ativos desta pasta, consignação - pensão alimentícia - 01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2019"><SALDO_EMPENHADO>1292.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2020"><SALDO_EMPENHADO>674765.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290202700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2021"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>57.871.175 christian dantas silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.871.175/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da aquisição de café, açúcar, adoçante, chá e descartáveis biodegradáveis(copos, talheres e pratos) para proporcionar a melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho e prezar pelo bom desempenho das atividades dos servidores, visitantes e o público atendido pelo secretaria do entorno do distrito federal - sedfgo. contratação sislog 106863.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2022"><SALDO_EMPENHADO>5500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos estagiários e monitores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2023"><SALDO_EMPENHADO>32715.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2024"><SALDO_EMPENHADO>17800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004007489</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa prevista com o recolhimento da contribuição para o programa formação do patrimônio do servidor público (pasep), tributo que incide sobre as receitas arrecadadas no fundo de proteção social do estado de goiás - protege goiás, na fonte 17610156, ano 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2025"><SALDO_EMPENHADO>10360.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fonseca martins comercio de gas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.961.053/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024000356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2026"><SALDO_EMPENHADO>8184207.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2027"><SALDO_EMPENHADO>80112.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2028"><SALDO_EMPENHADO>156074.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wtl administracao imobiliaria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.985.713/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800003011172</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo – ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística – ibge.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2029"><SALDO_EMPENHADO>865663.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samila dos humildes macedo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.123.472/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002206</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo a ou 1 graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12  16, umidade 20  15, fibra em detergente ácido 43  30, cinzas 9  6.1, cálcio 0.26  0.4, fosforo 0.18  0.27, magnésio 0.13  0.21, potássio 1.3  1.2, lignina 7  4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar].</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2030"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020008777</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - coordenador de curso - até maio/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2031"><SALDO_EMPENHADO>5228560.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2032"><SALDO_EMPENHADO>575.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wallisson silva mendes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.563.826-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2033"><SALDO_EMPENHADO>14400.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2034"><SALDO_EMPENHADO>496.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2035"><SALDO_EMPENHADO>58.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundacao dom pedro ii do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2036"><SALDO_EMPENHADO>226944.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>138</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2037"><SALDO_EMPENHADO>5431.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003009876</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2038"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2039"><SALDO_EMPENHADO>112042.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2040"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brilhante administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.441.717/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma  contrato nº 25/2024 conforme processo de pagamento 202400017008178</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2041"><SALDO_EMPENHADO>3715.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2042"><SALDO_EMPENHADO>5804.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2043"><SALDO_EMPENHADO>109762.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2044"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>davi freire rezende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.731.391-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026295000005 tipo de programação: verba secreta  tipo de despesa: contínua prazo:  30 dias área requisitante: sccco resumo objeto: concessão de adiantamento - verba secreta (davi freire rezende, cpf 972.731.391-49, conta n.º 00071018-0, op 006, agência 0013, cef n.º 104) usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2045"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.305/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2046"><SALDO_EMPENHADO>85138.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.729/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de rio verde</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2047"><SALDO_EMPENHADO>36000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rony carlos da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.760.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005012633</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de locação de imóvel para abrigar a delegacia de polícia de goianira-go, pelo prazo de 60 meses. sislog nº 105445, sei 202400005012633.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2048"><SALDO_EMPENHADO>38946.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2049"><SALDO_EMPENHADO>78459.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2050"><SALDO_EMPENHADO>3330020.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004062238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa estimada para atender as apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2051"><SALDO_EMPENHADO>9500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gopliance ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.129.405/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031004993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrição de licença de solução para gerenciamento do programa de compliance e integridade corporativa, com módulos integrados de gestão e governança de documentos, treinamentos, workflow e assinatura eletrônica de documentos e serviços técnicos especializados.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2052"><SALDO_EMPENHADO>2538010.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>orbenk administração e serviços ltda.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>79.283.065/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013947</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2053"><SALDO_EMPENHADO>11400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucio jose da silveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.938.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007747</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de ouvidor/go, de propriedade do sr. lúcio josé da silveira – cpf nº 124.938.481-87, por um período de 60 meses. contratação sislog 113252.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2054"><SALDO_EMPENHADO>5000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>invicta transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.594.292/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028079</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de logística integrada, abrangendo atividades de identificação, coleta, transporte, recebimento, conferência, armazenagem, custódia, administração e guarda de mercadorias, incluindo peças de veículos automotores e/ou veículos sucateados, apreendidos em operações de fiscalização conduzidas pelo detran, com vigência contratual  de 60 meses, conforme termo de referência sislog (108121).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2055"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>invicta transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.594.292/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500025163625</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do reajuste do contrato 58/2024, celebrado entre o detran e a empresa invicta transportes ltda,cujo objeto é a prestação de serviços continuados de logística integrada,abrangendo atividades de identificação,coleta,transporte,recebimento,conferência,armazenagem,custódia,administração e guarda de mercadoria incluindo peças de veículos automotores e/ou veículos sucateados, apreendidos em operações de fiscalização, conforme requisição de despesa nº1/2025-detran/geai.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2056"><SALDO_EMPENHADO>23271.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005020481</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa para o fornecimento de energia elétrica nos prédios ocupados pela secretaria de estado da infraestrutura, sendo 33 unidades consumidoras instaladas no ed. palácio de prata, 5º, 6º e 7º andares, na rua 05, nº 833, qd. c-05, lt. 23 setor oeste, e unidade consumidora instalada no ed. the prime tamandaré office, salas 2301 e 2302, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2057"><SALDO_EMPENHADO>153113880.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2058"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900150</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2059"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002349</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua  vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2060"><SALDO_EMPENHADO>44278.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link card administradora de beneficios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.039.966/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400002103585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2061"><SALDO_EMPENHADO>3628.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - adicionais variáveis - pessoal civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2062"><SALDO_EMPENHADO>2858.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030922</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte sobre os faturamentos, referente ao fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras enquadradas no padrão b, pelo prazo de 60 meses, referente a indicação orçamentária (código 84313), sislog 108731.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2063"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2064"><SALDO_EMPENHADO>1617705.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2065"><SALDO_EMPENHADO>209632.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de férias militares (06000004706). adicional de férias civis(06000004706). adicional de 13º salário militares (06000004706). adicional de 13º salário civis (06000004706). soldos / vencimentos / subsídios militares (06000004706). vencimentos e salários, civis (06000004706). adicionais variáveis, militares (06000004706). adicionais variáveis, civis (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2066"><SALDO_EMPENHADO>71399.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>184</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006049308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período dez./2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2067"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriano carvalho costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.133.856-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000164</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).  referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.  refere-se ao mês de __________________/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2068"><SALDO_EMPENHADO>47365.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319001715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, pelo período de 60 (sessenta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2069"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rodolfo maciel monteiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.302.462-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001492</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2070"><SALDO_EMPENHADO>155400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ind equip seguranca mac eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.301.274/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290302300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031659</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de uniformes ao proebom (camiseta manga curta, camiseta regata, calça e calção), de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas na dod 267141, etp 267220, tr 269330 da contratação 116915 - sislog. aplicação via fundo protege/2026 - iniciativa: bombeiro mirim / anjos do araguaia, vide resolução 10/2025 (sei 83088935). itens 05 e 09. conforme termo de julgamento e homologação (304182) e proposta do vencedor (302932).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2071"><SALDO_EMPENHADO>26499.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imprensa nacional</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.196.645/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202117647002427</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2072"><SALDO_EMPENHADO>250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006593</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (84987198). 3.3.90.30.09 - r$ 4.750,00         3.3.90.30.15 - r$ 250,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2073"><SALDO_EMPENHADO>1085000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012054</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp ueg 2026 de seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de agosto de 2026 a julho de 2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2074"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100018 tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2075"><SALDO_EMPENHADO>11866.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>integravox solucoes em comunicacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.943.859/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025067838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao 2º termo aditivo (prorrogação) ao contrato 008/2023 - detran, celebrado entre o detran go e a empresa integravox soluções em comunicação ltda  epp, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, suporte e manutenção preventiva, sem reposição de peças, na central telefônica do detran-go. requisição de despesa nº 1/2025 gaal e parecer gecont nº 38/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2076"><SALDO_EMPENHADO>66151.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>52 217 966 isabella ribeiro de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>52.217.966/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000169</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2077"><SALDO_EMPENHADO>207000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unica construtora e incorporadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.422.839/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005003115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>construção de escola padrão século xxi  revisão 2015. unidade: colégio estadual residencial jardim primavera  endereço: jp7/av. airton senna da silva, jd. primavera i etapa. município: anápolis/goiás.  coordenação regional de educação  cre: anápolis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2078"><SALDO_EMPENHADO>3000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186201100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de honorários de sucumbência 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2079"><SALDO_EMPENHADO>89704.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2080"><SALDO_EMPENHADO>129541.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517647006600</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento referente ao mês de dezembro de 2025 (complemento) 3 1 90 13 03 – ordinário – geral – desconto – inss – cnpj 29.979.036/0064-24 inss inss parte empregador r$ 129.541,97</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2081"><SALDO_EMPENHADO>4829384.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141888</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para empenhar valor complementar do inss referente a dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2082"><SALDO_EMPENHADO>8900.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao inss empregado / empregador, do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2083"><SALDO_EMPENHADO>34350.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.877.104/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035439</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2084"><SALDO_EMPENHADO>10020526.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2085"><SALDO_EMPENHADO>53000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010017801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd  interestadual)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2086"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriano ferreira de faria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.019.951-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500259</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001031</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2087"><SALDO_EMPENHADO>16894.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo ipasgo - descontos (celetistas e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2088"><SALDO_EMPENHADO>75948.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>helder pereira barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.929.821-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007014565</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a locação de imóvel para abrigar a delegacia de repressão às ações criminosas organizadas - goiânia, conforme termo de referência (evento nº 000029517962) e requisição de despesas 004/2022 (evento nº 000029523675).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2089"><SALDO_EMPENHADO>102369.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gleice borges de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.257.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007016755</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a locação de imóvel para abrigar a delegacia estadual de repressão a crimes cibernéticos - dercc, conforme termo de referência (evento nº 000029404324) e requisição de despesas 003/2022 (evento nº 000029428253).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2090"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>danielle sousa vale</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.424.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500413</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000858</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2091"><SALDO_EMPENHADO>46800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daniela soares couto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.089.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500268</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001015</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2092"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000253</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2093"><SALDO_EMPENHADO>937729.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com irrf folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2094"><SALDO_EMPENHADO>1424345.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente aos proventos folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2095"><SALDO_EMPENHADO>58062.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2096"><SALDO_EMPENHADO>679745.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005011145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se à contratação, por meio de adesão à ata de registro de preços n° 003/2024 - sead/gecc, de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da administração - sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2097"><SALDO_EMPENHADO>2840.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ar rp certificacao digital ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.308.480/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017010440</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física,  em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede  icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, sendo de 09/05/2025 a 08/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2098"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2099"><SALDO_EMPENHADO>77051.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o inss (empregado).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2100"><SALDO_EMPENHADO>958976.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>asta mobili moveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>105</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.531.706/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240110500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006082257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 1º termo aditivo contrato nº 175/2025 de acréscimo quantitativo - alusivo a contratação aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas administrativas da sede central da seduc/go e da coordenadoria regional de educação de goiás (cre-go). ipof: 2026240100193</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2101"><SALDO_EMPENHADO>223734.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036017639</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go com fornecimento de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, capacidade de tráfego ilimitada sem a limitação de pacotes de dados mensais e sem redução da velocidade contratada além de assegurar que o serviço atenda aos padrões de desempenho exigidos. ploa 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2102"><SALDO_EMPENHADO>36798.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wd distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.832.151/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015459</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com adesão à ata de registro de preços n° 05/2024-sead, proveniente do pe srp 001/2024 (67603235), cujo objeto se refere à serviço de fornecimento e instalação de persianas tipo rolo e películas prediais sob medida para agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme autorização da adesão pelo órgão gestor (67462743), autorização-pr (67596085), requisição de despesa (67554146) e despacho nº 1502/2024/goinfra/gi-geadm-06122 (67607019).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2103"><SALDO_EMPENHADO>32758.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco santander (brasil) s.a.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>90.400.888/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco santander folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2104"><SALDO_EMPENHADO>967779.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026. demais descontos - inativo civil						 agmp, quota herdeiro goiasprev, pensão alimentícia, sindsemp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2105"><SALDO_EMPENHADO>1617.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jaime barsanulfo ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.159.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2106"><SALDO_EMPENHADO>660.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2%) do fornecimento de energia elétrica  contrato nº 024/2019   estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840. 60 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2107"><SALDO_EMPENHADO>353816.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2108"><SALDO_EMPENHADO>1260282.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000372</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2109"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>victor barbosa martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.081.276-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2110"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900027000060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2026, desta autarquia, instituído pela a lei estadual 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, conforme requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/ggif-02984, no valor de r$ 10.000,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2111"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeizy mikaelly sousa silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.488.983-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500229</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2112"><SALDO_EMPENHADO>294000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400036000142</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à cobrir despesas com contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia), no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2113"><SALDO_EMPENHADO>8206.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delio esteves de matos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.434.122-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800066001010</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 17/04/2025 a 16/04/2026), pela variação do índice e demais instrução nos autos. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2114"><SALDO_EMPENHADO>4400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2115"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mm engenharia e mineracao ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>214</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.579.257/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240121400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>assunto: reforma e ampliação  unidade: colégio estadual assis chateaubriand  endereço: avenida otávio tavares de morais s/n, campinas - go  município: goiânia - go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2116"><SALDO_EMPENHADO>24112.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>buriti alegre ambiental s p e - s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.390.208/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006045113</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2117"><SALDO_EMPENHADO>11927.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.033.679/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006049450</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de o 6º termo de apostilamento contrato n° 053/2021 (000026190592), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de corumbá de go. conforme solicitado no despacho nº 139/2026/seduc/coordastec-16768 .  janeiro a dezembro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2118"><SALDO_EMPENHADO>9240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana luisa vallim machado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.133.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500407</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2119"><SALDO_EMPENHADO>12311306.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2120"><SALDO_EMPENHADO>3334924.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wtl administracao imobiliaria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.985.713/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800003011172</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2121"><SALDO_EMPENHADO>69810208.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010051875</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2122"><SALDO_EMPENHADO>2401.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300004091923</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2123"><SALDO_EMPENHADO>2475.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023051</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, na modalidade de dispensa de licitação, segundo a estrutura de tarifa  a4 poder público  estadual ths_verde, destinada a demanda dos pagamentos previstos das faturas líquidas para os 12 meses do contrato, referente ao consumo da unidade vapt vupt aparecida shopping, aferidos pela uc 10031081167.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2124"><SALDO_EMPENHADO>5179.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300002060229</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2125"><SALDO_EMPENHADO>894.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de  empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por  12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis -  gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2126"><SALDO_EMPENHADO>114808.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aparecida shopping s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.525.711/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005028098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tem por objeto locação de imóvel situado na av. independência qd. área lt.01,setor serra dourada - 3° etapa - aparecida de goiânia; com um período de vigência de 60 meses ( 14/11/2022 a 13/11/27).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2127"><SALDO_EMPENHADO>81220.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024483</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para a unidade vapt vupt araguaia shopping - rua 44, nº 399, setor norte ferroviário, goiânia - go. uc: 16239489. valor líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2128"><SALDO_EMPENHADO>986.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024483</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para a unidade vapt vupt araguaia shopping - rua 44, nº 399, setor norte ferroviário, goiânia - go. uc: 16239489. valor ir</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2129"><SALDO_EMPENHADO>30060.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>new line solucoes corporativas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.731.853/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043861</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato 26/2025/sgg, para fins de acréscimo estimado em aproximadamente 5,5% do valor inicial do contrato, cujo objeto é a aquisição de 18 cadeiras giratórias, espaldar médio, com braços, conforme item 2 do lote 1 do referido ajuste.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2130"><SALDO_EMPENHADO>324900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>showcase dtv serviços e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.334.682/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005012163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de solução integrada (showbrowser, showplay, showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2131"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2132"><SALDO_EMPENHADO>679985.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>65</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.010.427/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028555</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2133"><SALDO_EMPENHADO>25129.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>f. j. ferraz ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.138.891/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005030434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com prestação de serviço de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário, posto de apoio da semad em aruanã, pelo período de 12 meses conforme termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2134"><SALDO_EMPENHADO>19000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de trindade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.217.538/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de trindade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2135"><SALDO_EMPENHADO>225000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032933</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de prestação de serviços de entrega de cartas, encomendas, malotes e afins, prestados pela empresa brasileira de correios e telégrafos para a polícia civil do estado de goiás, juntamente com serviço de malote, de uso da gerência de identificação, pelo prazo de 60 meses, para atender as necessidades da dgpc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2136"><SALDO_EMPENHADO>8850.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sumbal saba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.230.589-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000037</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de auxílio, por meio da chamada pública nº 01/2025 - goianos e goianas de destaque em ct&amp;i para o beneficiário (a) sumbal saba, que foi selecionado para receber de forma presencial o prêmio inova ufsc 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2137"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lindolfo pereira da costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.555.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146506</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lindolfo pereira da costa (cpf: 190.555.101-06), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) maria magdalena da costa (cpf:  217.803.746-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2138"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002008817</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2139"><SALDO_EMPENHADO>423.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2140"><SALDO_EMPENHADO>2115647.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2141"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>giovana souza oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.076.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500435</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2142"><SALDO_EMPENHADO>167184.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao irrf civil e militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100009.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2143"><SALDO_EMPENHADO>662771.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundação bienal de são paulo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.991.585/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250103100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003131</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da fundação bienal de são paulo, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, para a realização da mostra itinerante da 36ª bienal de são paulo – “nem todo viandante anda estradas da humanidade como prática”, a ser sediada no museu de arte contemporânea de goiás (mac/go), unidade da secretaria de estado da cultura de goiás (secult/go), localizada no centro cultural oscar niemeyer.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2144"><SALDO_EMPENHADO>264788.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2145"><SALDO_EMPENHADO>7398.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2146"><SALDO_EMPENHADO>23200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2147"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana clara goncalves borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.753.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500215</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2148"><SALDO_EMPENHADO>827374.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036005698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (79462869) do contrato nº 177/2021-goinfra,(sei nº 000025635402), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 009/2020 , com vigência até 02/12/2025 (52482600), cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível dos veículos utilizados pelo cpr, (diesel s-10) conforme parecer  jurídico 656 (79480472), despacho nº1361/2025/goinfra/gi-getra-12393 (79433676) e autorização (79449267).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2149"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005386</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio, na natureza: 3.3.90.47.06 - taxas e licenças administrativas/ judiciais/ crea/ prefeitura – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2150"><SALDO_EMPENHADO>22023.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kasar investimentos imobiliarios s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.251.696/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030333</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de imóvel para instalação da sede da sedf: térreo (recepção, 9 salas, banheiros) área de 215,45m², 10 vagas na garagem privativa com 12m² cada, sala a03 área total de 83,03m² e 2 garagens privativas com 12m² cada e sala a04 semienterrada área 143,89 m², 4 vagas de garagem com 12m² cada, área total de 442,37m², localizadas no setor de administração federal sul -saf/sul, quadra 02, bloco i, ed. alvoran, brasília-df, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com estimativa de iptu.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2151"><SALDO_EMPENHADO>672339.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2152"><SALDO_EMPENHADO>38710.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2153"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>keciane marques rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.248.141-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500159</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000291</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2154"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>keyla antonia batista de miranda souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.126.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500160</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000292</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2155"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2156"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2157"><SALDO_EMPENHADO>11541.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>verba indenizatoria - 45% - lei 22.258</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2158"><SALDO_EMPENHADO>11550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>christianne pereira cardoso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.772.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500142</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000226</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2159"><SALDO_EMPENHADO>1116303.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ibiza construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.000.710/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036012220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o contrato nº 115/2025-goinfra (78200450), com vigência de 09 (nove) meses, decorrente da dispensa emergencial nº 40/2025-goinfra, cujo objeto consiste na elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, consórcio aeroporto de anápolis (occ construcoes e participacoes s/a - líder 34%, cta empreendimentos ltda -33% e ibiza construtora ltda - 33%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2160"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.36.06 manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2161"><SALDO_EMPENHADO>117140.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2162"><SALDO_EMPENHADO>6393.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável ao período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2163"><SALDO_EMPENHADO>234000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vertice comercio de roupas e acessorios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.763.888/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036018089</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa decorrente do pregão eletrônico - nº 1000004/2025, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho (capas de chuva), com o objetivo de atender o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização lote 04 conforme termo  de  referência (82703150), termo de julgamento e homologação (82703157), proposta comercial vertice (82703189) e despacho 1371 (82707758).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2164"><SALDO_EMPENHADO>9743.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>florart paisagismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.831.212/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015042</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2165"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2166"><SALDO_EMPENHADO>28836.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>distrito federal secretaria de educacao e cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.676/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006046304</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2167"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sendo: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), e r$ 5.000,00(cinco mil reais)para pessoal militar(fora do estado), e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2168"><SALDO_EMPENHADO>14956.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036006842</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85060599 ), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de maria socorro de sousa oliveira, cpf/cnpj: ***.393.401-**, o valor de r$ 14.956,80, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais,   conforme despacho nº 5901/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(82150880) e autorização pr-06101 (82282812).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2169"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.74 hospedagens e outras despesas com colaboradores eventuais</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2170"><SALDO_EMPENHADO>5625586.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>viena locacoes turismo e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.168.219/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006077761</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2171"><SALDO_EMPENHADO>61795.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005011145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se à contratação, por meio de adesão à ata de registro de preços n° 003/2024 - sead/gecc, de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da administração - sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2172"><SALDO_EMPENHADO>2096072.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004125737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi pela união para o estado de goiás em 2026.  conta contábil nº 85.496-4.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2173"><SALDO_EMPENHADO>46.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217697000303</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação, com alteração dos valores, conforme proposta da contratada, do contrato nº 003/2022 - secom, que tem por objeto a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de comunicação, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, com vigência à partir de 29/06/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2174"><SALDO_EMPENHADO>3352223.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sitran - sinaliza o de transito industrial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.502.551/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036005364</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de aditivo (72854751), apostila n° 84/2025-goinfra (72836874) e  saldo de contrato nº 41/2023 - goinfra (47420049), decorrente do pregão eletrônico nº 10/2023-goinfra, cujo objeto consiste na execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 4.  200.590,29  ap 3.287.052,76 ad</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2175"><SALDO_EMPENHADO>800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000135</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas estimativas com transferências judiciais executadas nas contas bancárias da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme despacho nº 14/2026/goinfra/fi-gefin-06125 (84581558) e autorização pr-06101(84621213).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2176"><SALDO_EMPENHADO>25164.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>greencare pharma comercio atacadista de medicamentos e cosmeticos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.940.761/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010086087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 05/2025. pregão nº 117/2024 vigência da arp: 12/02/2025 a 12/02/2026. processo nº 202400005011088. . autorização 82066397 . ordem de fornecimento 612 (82066621). . a - extrato de cannabis sativa, 79,14 mg/ml frasco de 30ml,caixa c/ 12 frascos .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2177"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000179</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear o pagamento de despesas com impostos, multas, taxas, emplacamento e vistoria veicular de veículos que compõem a frota própria da pmgo, referente ao exercício 2026.. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 2 (84524043) e despacho nº 111/2026/pm/dc-calti-15830 (85195109). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2178"><SALDO_EMPENHADO>2872.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0014-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037004673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens, com sistema self-booking, via rede mundial de computadores, com perfil corporativo, permitindo acesso às informações das principais companhias aéreas (portal e-latam, trip, azul, gol) e hospedagem, interligados ao sistema da contratada, pelo período de 12 meses. lote único. processo sislog 202500005006148 (contratação 112867)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2179"><SALDO_EMPENHADO>550000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000369</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pasep exercício 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2180"><SALDO_EMPENHADO>976.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011340</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado  cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - contratação de empresa para fornecimento de material de consumo de sinalização visual e afins  crachá, cordão, porta crachá afim de atender as necessidades da goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2181"><SALDO_EMPENHADO>15562.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kd administradoa de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.096.891/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025036218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a regularização de despesa referente ocupação do imóvel da ciretran de trindade, referência novembro - período de 01/11/2025 a 30/11/2025 e dezembro- período de 01/12/2025 a 31/12/2025, de propriedade da empresa kd administradora de bens ltda- inscrita no cnpj sob o n°32.096.891/0001-18, conforme requisição de despesa nº10/2026- detran/gaal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2182"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202320920001496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em  favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoe s eireli - me, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº001/2024, que tem por objeto a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com seguro viagem internacional, traslado e hospedagem, no período de 19/01/2026 a 31/12/2026. empenho relativo à hospedagem (com ou sem alimentação), nacional e internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2183"><SALDO_EMPENHADO>575.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alberrique leao de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000066</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2184"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao abrao batista gundim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.952.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500496</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000770</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2185"><SALDO_EMPENHADO>5686.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terra forte controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.264.064/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031003970</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 3º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 (000032027056), cujo objeto é o controle integrado de pragas: desinsetização, desratização e descupinização com fornecimento de mão-de-obra e matéria-prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado nas instalações desta agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2186"><SALDO_EMPENHADO>121116.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2187"><SALDO_EMPENHADO>14962.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rb comercio de derivados de petroleo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.149.333/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000078</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2188"><SALDO_EMPENHADO>925608.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>esplanada servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.099.686/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319006097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2189"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria aparecida leao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>118</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.033.661-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285011800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2025285001475</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente maria aparecida leão carvalho referente ao falecimento do ex- servidor  aposentado, wagner de bastos carvalho rd  n° 283/2025 - ses/cofp-05073 (84141394)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2190"><SALDO_EMPENHADO>3047.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2191"><SALDO_EMPENHADO>4394.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181).-formalidades-folha de pagamentos - outras. sequencial 2.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2192"><SALDO_EMPENHADO>1831.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2193"><SALDO_EMPENHADO>30613.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tamario silva dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.075.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036008813</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85279527), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5432920-52.2023.8.09.0127, em favor de tamario silva dos santos, cpf: ***.075.671-**, o valor de r$ 30.613,50, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2194"><SALDO_EMPENHADO>8400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elias ferreira silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.593.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005028008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas referente a locação de imóvel (ciretran) no município de heitoraí/go, por um período de 60 meses, de  propriedade do sr. elias ferreira silva, inscrito no cpf: 884.593.731-34, representado por sua procuradora jordivina ferreira da silva, brasileira, viúva, inscrita no cpf: 300.540.021-34, conforme termo de referência (256753), contratação sislog 116340.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2195"><SALDO_EMPENHADO>228774.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2196"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2197"><SALDO_EMPENHADO>8931909.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2198"><SALDO_EMPENHADO>317744.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202116448020020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 031/2022 , a prestação de serviço telefônico fixo comutado  stfc, na modalidade local fixo/fixo, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, com origem fixa, com cobrança de tarifa flat e fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas up e adm da dgpp, exceto para os serviços ddi, taxa de instalação e eventual mudança de endereço, prestados nas condições estabelecidas no termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2199"><SALDO_EMPENHADO>22958.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime geral -liquido.sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2200"><SALDO_EMPENHADO>14019.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2201"><SALDO_EMPENHADO>81667.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar do colegio estadual eurico veloso do carmo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.473.917/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146243</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferência de recursos para o   conselho escolar do colégio estadual eurico veloso do carmo para reforma da cozinha desta unidade escolar localizda em rio verde go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2202"><SALDO_EMPENHADO>4968989.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>memora processos inovadores s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.765.378/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004002800</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 048/2022, que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic). prrogação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2203"><SALDO_EMPENHADO>2449.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000591</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telefonia móvel, por 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2204"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2205"><SALDO_EMPENHADO>23241.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a remuneração de pessoal requisitado e à disposição do estado – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2206"><SALDO_EMPENHADO>59709993.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica  funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo  heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2207"><SALDO_EMPENHADO>1766347.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2208"><SALDO_EMPENHADO>104373.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400066007714</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2209"><SALDO_EMPENHADO>8319.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado do amapa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.577/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448035908</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário do servidor leslio krayser jomar, cedido pelo estado do amapá, do mês de novembro/ 2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2210"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dorcilo rabelo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.955.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2211"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006113</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 23º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 23º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84941136).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2212"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lisianne lima de santana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.142.325-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500608</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000785</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2213"><SALDO_EMPENHADO>19150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2214"><SALDO_EMPENHADO>51044.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico federal de processamento de dados - serpro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.683.111/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300025035997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 2º termo aditivo com reajuste ao contrato nº 025/2023 (49731633), cujo objeto é a contratação do via serpro que é um serviço que provê conectividade entre os sistemas do detran e do serpro, possibilitando mais segurança e controle sobre o tráfego dos pacotes, visando atender às necessidades do detran/go, conforme requisição de despesas n° 3/2025 - detran/gest-20997 (73941899).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2215"><SALDO_EMPENHADO>5497.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319009169</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento referente à custas de cartório oriundas de protestos, conforme requisição de despesa nº 13 (84006901).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2216"><SALDO_EMPENHADO>4013.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>art car veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.207.454/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319006009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo,   conforme contrato nº 3/2024/seds, para atender as unidades do sistema socio educativo de goiás, para o período de janeiro a 19 de fevereiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2217"><SALDO_EMPENHADO>39997.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>julinda inacia ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.688.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022760</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de locação de imóvel para sediar a delegacia de polícia de piranhas-go, pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária  (código 48538) - sislog 106826.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2218"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2219"><SALDO_EMPENHADO>21060.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2220"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gean henrique godoi</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.930.531-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000713</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2221"><SALDO_EMPENHADO>7938.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2222"><SALDO_EMPENHADO>6820.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karla karoline rodrigues silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.248.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500330</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000556</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2223"><SALDO_EMPENHADO>46816.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2224"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2225"><SALDO_EMPENHADO>27318964.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2226"><SALDO_EMPENHADO>1952.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2227"><SALDO_EMPENHADO>6262.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2228"><SALDO_EMPENHADO>116781.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.316.487/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006048020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2229"><SALDO_EMPENHADO>2892.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517576000380</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para atender instituto nacional do seguro social, referente. inss a folha dos servidores ativos desta pasta desta do mês dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2230"><SALDO_EMPENHADO>31876.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020815</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de café, torrado e moído, visando atender às necessidades desta procuradoria geral do estado de goiás (pge).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2231"><SALDO_EMPENHADO>1445.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gsm construcoes e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.997.613/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020815</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de adoçante em pó, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2232"><SALDO_EMPENHADO>1440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ch2 telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.961.509/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2233"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>96</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006041929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao contrato nº 115/2025 - sobre a aquisição de 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. ipof: 2026240100091</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2234"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adeli pereira de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.335.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100007064173</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à locação de imóvel para abrigar a 8ª delegacia distrital de polícia de goiânia, conforme termo de referência (sei nº 24627239) e requisição de despesas nº 14/2021 (sei  nº 24629214). atualização das peças orçamentárias decorre da alteração do beneficiário, nos termos do 1º termo aditivo ao contrato nº 014/2022 – ssp (sei nº 79943175).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2235"><SALDO_EMPENHADO>86804.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eletronica bibiano ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.126.384/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2236"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de guaraita</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>136</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.284.175/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010059251</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de recurso financeiro, expedida pela prefeitura municipal de guaraíta/goiás, no valor de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por emenda parlamentar, de autoria do deputado federal: professor alcides, cujo objeto se trata de custeio na área da saúde. rd 429/2025 // anexo ii (85495107) / programas federais: incremento temporário - proposta 36000632480202400 portaria 4963/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2237"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>julia paiva nunes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.179.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2238"><SALDO_EMPENHADO>7038.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2239"><SALDO_EMPENHADO>8500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>215</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240121500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar acessibilidade interna e externa, adequações internas, reforma de banheiros, executar projeto hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, pinturas, demolições mencionadas em projeto, construir vestiário com sanitário, sanitários, e outros no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2240"><SALDO_EMPENHADO>749999.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015001529</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de “carona”, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação esta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada no ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2241"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia metropolitana de transportes coletivos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.787.273/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100053000124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativo a taxa de vistoria e cadastro no valor de r$ 10.508,82, a ser recolhida pelas concessionárias do serviço público de transportes coletivos quando da vistoria anual e para re-inclusão de veículos na operação do sistema integrado de transportes da rede metropolitana de transportes coletivos - sit-rmtc. a taxa de vistoria e cadastro de veículos destinados à operação do sit-rmtc é de 40 tarifas do anel "a" por veículo (mês de janeiro 21 veículos).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2242"><SALDO_EMPENHADO>141025.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005020481</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa para o fornecimento de energia elétrica nos prédios ocupados pela secretaria de estado da infraestrutura, sendo 33 unidades consumidoras instaladas no ed. palácio de prata, 5º, 6º e 7º andares, na rua 05, nº 833, qd. c-05, lt. 23 setor oeste, e unidade consumidora instalada no ed. the prime tamandaré office, salas 2301 e 2302, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2243"><SALDO_EMPENHADO>23430.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globali distribuicao e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.826.585/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015748</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo de até 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato nº 36/2025/secami com empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e reinstalação de equipamentos antigos, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação e execução dos serviços correlatos para a secretaria de estado da casa militar (secami). sislog 114311</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2244"><SALDO_EMPENHADO>260981.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>"valor referente a fgts -  folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.				"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2245"><SALDO_EMPENHADO>3801.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2246"><SALDO_EMPENHADO>39600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;   - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026.  - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2247"><SALDO_EMPENHADO>12751.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>guaspar tavares da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.578.531-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005013738</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para funcionamento da ciretran de montividiu do norte/go, por 60 (sessenta) meses, a partir da assinatura do contrato, tendo em vista que o mesmo atende às necessidades do órgão, conforme solicitado no termo de referência - sislog 114002, processo:202500005013738.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2248"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo augusto peixoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.235.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000973</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento do mês de dezembro/2025, referente a cessão do major ricardo augusto peixoto, proc nº 202600002000973.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2249"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com irrf referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382284, de 20/08/2025 a 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2250"><SALDO_EMPENHADO>2142.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>superintendencia municipal de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.750.108/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042582</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua  vigência:   prazo: indeterminado  sislog: 110289  resumo objeto: serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário para a 8ª coordenação regional de polícia técnico-científica de catalão.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2251"><SALDO_EMPENHADO>224019.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço para aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para o palácio pedro ludovico teixeira, palácio das esmeraldas e hangar do estado no aeroporto de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2252"><SALDO_EMPENHADO>1861359.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nova engenharia s/a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.103.625/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014546</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de obras e serviços de engenharia - contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias - dpj, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, pelo prazo de 36 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2253"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose antonio tietzmann e silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.578.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000016</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2254"><SALDO_EMPENHADO>6661.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2255"><SALDO_EMPENHADO>363546.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mns construtora e incorporadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.426.301/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019425</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2256"><SALDO_EMPENHADO>11755.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000915</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais – serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2257"><SALDO_EMPENHADO>73.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2258"><SALDO_EMPENHADO>17080.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2259"><SALDO_EMPENHADO>11070.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2260"><SALDO_EMPENHADO>202451.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2261"><SALDO_EMPENHADO>26589.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2262"><SALDO_EMPENHADO>70236.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ronaldo ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.943.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007064413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aluguel de imóvel para abrigar a 03 (três) unidades da polícia civil de catalão, sendo elas: a 9ª drp, deam e depai, pelo período de 60 meses, conforme requisição de despesas nº 9/2022 (000035232716).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2263"><SALDO_EMPENHADO>1325394.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garra forte administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.535/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010013477</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285005696. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305).   .  administrativo.  .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2264"><SALDO_EMPENHADO>80000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de jaupaci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.767.342/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de jaupaci.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2265"><SALDO_EMPENHADO>290435.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2266"><SALDO_EMPENHADO>337500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comite nacional de secretarios de fazenda financas receita ou tributacao dos estados e do distrito federal - comsefaz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.994.278/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000004027155</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuição de representação institucional comsefaz</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2267"><SALDO_EMPENHADO>80964.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024 conforme processo de pagamento 202400017008184</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2268"><SALDO_EMPENHADO>27022.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2269"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francilane eulalia de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.250.816-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2270"><SALDO_EMPENHADO>17585.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2271"><SALDO_EMPENHADO>9240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriel claudino duarte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.353.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500376</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000328</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a abril/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2272"><SALDO_EMPENHADO>17015.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066012841</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº  ***.722.161-**, que é originária de ação judicial promovida por augusto amaral rocha, cpf nº ***.803.281-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5745295-12.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012841.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2273"><SALDO_EMPENHADO>29925.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326203300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2274"><SALDO_EMPENHADO>24511.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria batista borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.646.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005036539</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com o contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de uruana-go, o prazo de vigência contratual é de 60 meses, de propriedade sra. maria batista borges  cpf: 576.646.501-78, conforme processo 202400005036539 sislog 109591.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2275"><SALDO_EMPENHADO>6210.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gregory alves dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.350.651-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000339</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão, decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (período: 01 a 12/2026)(ploa/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2276"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eloiza da silva nunes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.103.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001631</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2277"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2278"><SALDO_EMPENHADO>3396.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: prevcom</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2279"><SALDO_EMPENHADO>588.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protege</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2280"><SALDO_EMPENHADO>9956.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2281"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>felipe cirqueira dias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.697.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500129</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001069</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2282"><SALDO_EMPENHADO>429064.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033339</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício “republic tower” no exercício de 2026. referente ao valor líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2283"><SALDO_EMPENHADO>414399.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2284"><SALDO_EMPENHADO>3093.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - fgts.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2285"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao eduardo campelo rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.957.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000722</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2286"><SALDO_EMPENHADO>23870.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>natan magalhaes silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.761.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000665</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2287"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.83 transporte de alunos, re-educandos e demais pessoas sob cuidados do estado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2288"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isadora nunes reichembach florao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.731.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000296</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de __________________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2289"><SALDO_EMPENHADO>2011985.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de férias militares (06000004706). adicional de férias civis(06000004706). adicional de 13º salário militares (06000004706). adicional de 13º salário civis (06000004706). soldos / vencimentos / subsídios militares (06000004706). vencimentos e salários, civis (06000004706). adicionais variáveis, militares (06000004706). adicionais variáveis, civis (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2290"><SALDO_EMPENHADO>586964.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2291"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>florenca amorim cunha borges arruda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.711.826-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001487</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2292"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriane pereira vinhal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.672.841-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500630</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001486</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás  ação transversal.  referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2293"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabricio silva carlos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.735.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500632</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001052</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade cti-b, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás  ação transversal.  referente aos meses de julho a dezembro/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2294"><SALDO_EMPENHADO>658.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2295"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dyrney araujo dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.713.576-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2296"><SALDO_EMPENHADO>2000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pja consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>134</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.458.550/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doze) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off-site, com quadra coberta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2297"><SALDO_EMPENHADO>199025.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017003434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp. - processo de pagamento 202300017007825</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2298"><SALDO_EMPENHADO>7037.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tallita ruela de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.640.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036012720</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (requisição (84700532), para tallita ruela de oliveira, cpf nº ***.640.221-**, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5718658-09.2022.8.09.0111, devido a parte autora por danos materiais, conforme despacho nº 147/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84700674) e autorização pr-06101 (84730247).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2299"><SALDO_EMPENHADO>39825.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imprensa nacional</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.196.645/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010019025</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2300"><SALDO_EMPENHADO>48450.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>embratel tvsat telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.132.659/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tendo em vista que o documento enviado inicialmente pela empresa vencedora do certame continha dois valores (um com imposto e outro sem imposto) e que houve equívoco na indicação do preço correto por parte da equipe requisitante ao departamento responsável, complemento das pdf's 2025126100151 e 00152</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2301"><SALDO_EMPENHADO>444259.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi  hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). residência médica.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2302"><SALDO_EMPENHADO>8041.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bkm comercio e locacao de equipamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.255.156/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202118037005134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, referente à prorrogação do prazo da prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias, para atender a secretaria-geral da governadoria (vigência 02/02/25 a 01/02/26). processo do contrato: 202018037005165.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2303"><SALDO_EMPENHADO>1630.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafael ribeiro de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.304.123/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000186</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de link de internet para atender ao contrato da emater de nova roma-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2304"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2305"><SALDO_EMPENHADO>21730.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ari silvio fernandes dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.497.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040287</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para atendimento às necessidades da  circunscrição regional de trânsito (ciretran) no município de pontalina/go, conforme termo de referência processo sei nº 202400005040287 e sislog(109952).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2306"><SALDO_EMPENHADO>753.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202411129003085</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 08/2024 de aquisição de crachás para a goiás previdência, como partícipe da ata de registro de preços nº 001/2024, decorrente do pregão eletrônico srp nº 011/2023 - processo nº 202300005005334.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2307"><SALDO_EMPENHADO>8175.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2308"><SALDO_EMPENHADO>3177.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, desta autarquia, sendo liquido - exercício anterior(celetista e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2309"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2310"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a inss -empregado no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2311"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2312"><SALDO_EMPENHADO>550000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>234</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240123400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2313"><SALDO_EMPENHADO>1963980.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100032  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2314"><SALDO_EMPENHADO>1266.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2315"><SALDO_EMPENHADO>21695.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de ipora</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.157.536/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa – processo 202600020000655.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2316"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto e obrigação patronal (goiasprev empregado e empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2317"><SALDO_EMPENHADO>1275.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2318"><SALDO_EMPENHADO>336714.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualitiloc automoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.864.744/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000061</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro, limpeza e quilometragem livre para a vice-governadoria.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2319"><SALDO_EMPENHADO>74000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>insper - instituto de ensino e pesquisa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.070.152/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005029743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a contratação do curso "negociação e gestão de conflitos" ofertado pelo instituto de ensino e pesquisa (insper) objetivando a capacitação de procuradores de estado e servidores, que deverá ocorrer nos dias 29 de janeiro de 2026 a 30 de janeiro de 2026 nesta procuradoria-geral do estado de goiás.  contratação direta por inexigibilidade nº 15/2025 - número da contratação: 116609. ipof 2025145100062.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2320"><SALDO_EMPENHADO>3150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2321"><SALDO_EMPENHADO>93948.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000013.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2322"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007004155</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o fundo rotativo da superintendência de gestão integrada da polícia civil, conforme requisição de despesa nº 2 (evento sei nº 85110185) e despacho nº 3 (evento sei nº 85224326). (1ª parcela do fundo rotativo da sgi).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2323"><SALDO_EMPENHADO>676.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unique distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010084813</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender demanda judicial. ata de registro de preço nº 145/2025 "a" - ses , pregão eletrônico nº 161/2025, oriundo do processo (sei202500005010090), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 113694, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010080614).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2324"><SALDO_EMPENHADO>57652.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>benenutri comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.720.905/0002-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010000934</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 184/2025. pregão eletrônico nº 311/2025. processo nº 202500005032482. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (84701401). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 14 (84731676), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2325"><SALDO_EMPENHADO>28167.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2326"><SALDO_EMPENHADO>100616.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2327"><SALDO_EMPENHADO>960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bluetel telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.523.151/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310901000078</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2328"><SALDO_EMPENHADO>57400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000209</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2329"><SALDO_EMPENHADO>948796.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2330"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crea-go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.619.022/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos das arts, rrts e trts provenientes dos serviços técnicos de engenharia e arquitetura para o ano de 2026, programa "pra ter onde morar". conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agehab/gfor (id: 85121795).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2331"><SALDO_EMPENHADO>1172.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005044809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de fornecimento de água mineral, sem gás, natural, acondicionada em galão de 20 litros, retornável e em comodato, com fornecimento sob demanda pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2332"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bluetel telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.523.151/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000092</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2333"><SALDO_EMPENHADO>565789.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2334"><SALDO_EMPENHADO>842.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>verbenia jhiesle silva bezerra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.122.003-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2335"><SALDO_EMPENHADO>35841.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinaado a pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro desta autarquia, sendo descontos (celetistas e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2336"><SALDO_EMPENHADO>1181507.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente as pensões folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2337"><SALDO_EMPENHADO>226249.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o irrf folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2338"><SALDO_EMPENHADO>3076.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2339"><SALDO_EMPENHADO>616.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100036  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  penhora de 5% da remuneração do executado mayruf franca silva, cpf 807.566.891-04, em favor do banco regional de brasília s.a, cnpj: 00.000.208/0001/00, por determinação da 1ª vara de execução , processo 0716413-43 .2021.8.07.0001. . banco: brb agencia: 0027 conta: 0271057068 . valor..r$  616,80</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2340"><SALDO_EMPENHADO>1350000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jm locacao de maquinas e equipamentos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.543.291/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036015672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o contrato 187/2021 - goinfra (000026234512), (vigência até 25/07/25), pregão eletrônico n. 081/2021, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2341"><SALDO_EMPENHADO>218709.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010019166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2342"><SALDO_EMPENHADO>4531.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crea-go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.619.022/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000159</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>anuidade pessoa jurídica referente ao exercício de 2026 da agehab junto ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás. conforme ofício 188 (84739973) e autorizaçao no despacho 245 (85116826).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2343"><SALDO_EMPENHADO>428672.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar (fas, fardamento), referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2344"><SALDO_EMPENHADO>43180.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								 irrf   rra - ats                                      43.180,36</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2345"><SALDO_EMPENHADO>200000.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>200</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2346"><SALDO_EMPENHADO>6812.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017006430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com reajuste valores inicialmente ajustados ao contrato nº 42/2024 (62048218) no percentual acumulado de 4,559870 % , com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008380) por meio do qual a contratada peleja pelo reajuste contratual. objeto prestação serviços locação veículos automotores e fornecimento equipamento específico para monitoramento de veículo  (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, período 30 meses, de 15/02/25 à 17/01/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2347"><SALDO_EMPENHADO>17464.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2348"><SALDO_EMPENHADO>11570444.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170200900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800004002148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública interna visando o ressarcimento de principal, juros e encargos à  união por meio da coordenação-geral de haveres financeiros - coafi da secretaria do tesouro nacional - stn, inscrita sob o cnpj de nº 00.394.460/0389-71, referente às garantias por ela honradas com a caixa econômica federal  no contrato n° 0398089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa- modalidade despesa de capital, . chave primária do contrato 1.2.1.1.005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2349"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900027000060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2026, desta autarquia, instituído pela a lei estadual 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, conforme requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/ggif-02984, no valor de r$ 10.000,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2350"><SALDO_EMPENHADO>10800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335101200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000181</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2351"><SALDO_EMPENHADO>1672.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700024001901</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o quarto apostilamento na contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e de mais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás, para o período de 03/03/2025 a 02/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2352"><SALDO_EMPENHADO>187920.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lideranca limpeza e conservacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.482.840/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260101400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202117576001301</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2024-seel, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado de esporte e lazer e a  empresa liderança limpeza e conservação ltda, especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos necessários, para o período de 15/02/2025 a 14/02/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2353"><SALDO_EMPENHADO>7694.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2354"><SALDO_EMPENHADO>93745.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>133</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.029.180/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010023227</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 17º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. proc.  202600010002939. pns/dez/2025. rd 24/2026 - ses/gemod  (84956866).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2355"><SALDO_EMPENHADO>1078.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>n w informatica ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.714.205/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000256</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2356"><SALDO_EMPENHADO>153.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2357"><SALDO_EMPENHADO>171607.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a2 construcoes e projetos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.236.627/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014479</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços de engenharia - execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, pelo prazo de 6 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2358"><SALDO_EMPENHADO>38985.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2359"><SALDO_EMPENHADO>1919.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2360"><SALDO_EMPENHADO>30041.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400013002131</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo estado de mato grosso a favor de fernanda da silva martins solano,  referente a cessão da servidora para exercer o cargo de gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas , na secretaria de estado da administração – sead no período de dezembro/2025 a novembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2361"><SALDO_EMPENHADO>10500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde e contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas) no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2362"><SALDO_EMPENHADO>21000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roca servicos medicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.414.317/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005028883</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.  sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2363"><SALDO_EMPENHADO>170360.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0030-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023378</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2364"><SALDO_EMPENHADO>1660.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>180</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar acessibilidade interna e externa, adequações internas, reforma de banheiros, executar projeto hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, pinturas, demolições mencionadas em projeto, construir vestiário com sanitário, sanitários, e outros no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2365"><SALDO_EMPENHADO>25.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo augusto peixoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.235.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000861</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reembolso referente pagamento de pedágios p/ participação no evento oficina de tecnologia para os laboratórios públicos oficiais, em brasília-df,  proc nº 202500055000861.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2366"><SALDO_EMPENHADO>2851.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sonda procwork informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217697000130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 001/2022  secom, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2367"><SALDO_EMPENHADO>80000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700020010393</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal  grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres - exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2368"><SALDO_EMPENHADO>810000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400020013879</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa de desenvolvimento institucional ag12 –  edital prp/ueg nº 013/2025 - graduação 2025 - até agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2369"><SALDO_EMPENHADO>700000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imprensa nacional</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.196.645/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006001140</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738 e desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2370"><SALDO_EMPENHADO>264250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0004-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2371"><SALDO_EMPENHADO>1447169.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vibra energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.274.233/0306-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2372"><SALDO_EMPENHADO>110951.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garantia prestacao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.246.451/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200055000206</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial referente ao saldo do contrato .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2373"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alberto caetano rosa junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.747.421-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500028001568</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tratam-se os autos sobre solicitação de pagamento do auxílio funeral em decorrência do falecimento do servidor alberto caetano rosa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2374"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>radar wisp ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.242.083/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310901000033</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2375"><SALDO_EMPENHADO>1833.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>p m amorim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.142.952/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032685</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de reajuste do valor mensal de aluguel, no âmbito do contrato nº 28/2024 – dgpc (sei nº 67347311), referente ao imóvel que abriga a draco/dgpc, no período de 16/09/2025 a 13/11/2029, conforme memória de cálculo do reajuste (sei nº 82124892), especificação de aditivo contratual (sei nº 82171625) e requisição de despesa nº 4 (sei nº 82174336). contratação sislog nº 109091 (sei sislog nº 202400005032685). processo de despesa sei nº 202400007076112.inexigibilidade nº 100/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2376"><SALDO_EMPENHADO>4261.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 -  fundo previdenciario</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2377"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii –  estação experimental  de porangatu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2378"><SALDO_EMPENHADO>3733.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pazini empreendimentos e negocios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.611.949/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036013169</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra em todo território do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2379"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos empregados estab bancarios no estado goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.640.796/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a pagamento da consignação - associação classe – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2380"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004003850</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2381"><SALDO_EMPENHADO>33051.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - companhia celg de participacoes - celgpar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2382"><SALDO_EMPENHADO>89041.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006022757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>companhia hidroelétrica são patrício - chesp. contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado de educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2383"><SALDO_EMPENHADO>9320.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabiano costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.696.226-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2384"><SALDO_EMPENHADO>148662.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento em até 29/01/2026, dos avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 90.413,86) e cedidos(r$ 58.248,84), referente ao mês de fevereiro/2026, no valor total de r$ 148.662,70 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 22/2026-metrobus/grh-19673.(processo: 202500004066087 - ipof 2025409300757 reduzida).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2385"><SALDO_EMPENHADO>38795.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa  contrato nº 34/2024 conforme processo de pagamento 202400017008189</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2386"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240104100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aplicação da avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de goiás - saego</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2387"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>seeduc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.498.659/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006055207</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: nov/25 e dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2388"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose roberto ribeiro junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.791.958-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500440</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000707</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2389"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nayara ferreira carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.105.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500450</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000719</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2390"><SALDO_EMPENHADO>2078.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201816448001790</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a aquisição de vale-transporte no valor de r$ 49.880,00 ( quarenta e nove mil e oitocentos e oitenta reais) para cobrir as despesas com vale transportes dos meses de janeiro a dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2391"><SALDO_EMPENHADO>6400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>medlely miranda carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.736.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500239</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001370</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2392"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>yasmin alves pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.074.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500225</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2393"><SALDO_EMPENHADO>13727.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202320920001193</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia dos meses de novembro e dezembro/2025, considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura lotado na sgi.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2394"><SALDO_EMPENHADO>28835.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>serv de ajardinamento e limp urbana do df-belacap</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.525/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202520920000717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente ao ressarcimento à autarquia serviço de limpeza urbana do distrito federal, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2025, em decorrência da cessão do servidor júlio césar camargo à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme despacho do secretário executivo de gestão administrativa em 21/02/2025, publicado no dodf nº38/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2395"><SALDO_EMPENHADO>17103.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>health saude e seguranca do trabalho ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.978.450/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000297</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho p/ realização do pgr, pcmso, ltcat e ppp, referente ao saldo do contrato vigente- proc 202400055000297.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2396"><SALDO_EMPENHADO>285.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867000218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2397"><SALDO_EMPENHADO>18480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>livia regina ferreira silva lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.673.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500162</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267001234</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.  refere-se a _______________________ de_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2398"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2399"><SALDO_EMPENHADO>53900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031002594</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 2° termo aditivo ao contrato n° 001/2024  - minuta (84687716),  que tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 02/02/2026. conforme informações constantes na requisição de despesa n° 01/2026 - agehab/grgs (84657402), parece jurídico n° 05/2026 - agehab/pj (84702161) e autorização do presidente n° 235/2026 - agehab/grsg (85071009).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2400"><SALDO_EMPENHADO>1558423.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas estimativas com a contribuição do pasep no exercício / 2026, conforme despacho nº 5/2026/goinfra/gecont-06127 (84936251) e autorização pr-06101 (84980802).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2401"><SALDO_EMPENHADO>6744.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesio a mendes e cia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>82.873.068/0008-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010086741</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 147/2025 "f". pregão nº 232/2025. vigência da arp:28/10/2025 a 27/10/2026. processo nº 202500005020754 202500010081218. dod 82101728. ordem de fornecimento nº 617/2025/ses/cmac-spj (82125421)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2402"><SALDO_EMPENHADO>1646282.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualitiloc automoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.864.744/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.    item  5    contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2403"><SALDO_EMPENHADO>6654.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metdata tecnologia da informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.584.157/0003-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020004471</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de escanêres, no período de 30 meses, com fornecimento de suprimentos, para atender as demandas do processo seletivo, e demais seleções internas, assim como aplicação de concursos públicos internos e externos da universidade estadual de goiás. vigência de 01/01/2024 até 26/03/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2404"><SALDO_EMPENHADO>6530.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>casarao das ferramentas itumbiara ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.838.174/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020015931</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 008/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses.12 (doze) meses - até 08.03.2026. autorização (sei 71238685).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2405"><SALDO_EMPENHADO>31698.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brilhante administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.441.717/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis  contrato nº 26/2024 conforme processo de pagamento 202400017008180</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2406"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.55 material educativo e/ou cultural</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2407"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.61 material para uso em laboratórios acadêmicos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2408"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001459</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública interna referente ao pagamento à caixa econômica federal - cef de principal e juros remuneratórios, do contrato de financiamento nº 0489.218-57 do programa finisa / rodovida estruturante. chave primária do contrato 1.2.1.1.009.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2409"><SALDO_EMPENHADO>278.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo descontos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2410"><SALDO_EMPENHADO>1200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.18 manutenção, reparos e conservação de bens imóveis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2411"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de porto velho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.903.125/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037004053</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: jan/25, abril/25 e dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2412"><SALDO_EMPENHADO>307554.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - férias - abono.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2413"><SALDO_EMPENHADO>6.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000017011150</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com retenção de irrf, referente o contrato da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque estadual telma ortegal-peto, rod. br - 060, manutenção / reparo, zona rural, abadia de goiás - go referente a unidade consumidora, u.c 5584382259, no período de 16/03/2025 a 15/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2414"><SALDO_EMPENHADO>220523.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>reflex line ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.328.016/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000917</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa decorrente do pregão eletrônico nº 88/2025, , cujo objeto é a aquisição de equipamentos de propost proteção individual e demais itens destinados à segurança do trabalho, com o objetivo de atender a agência goiana de infraestrutura e transportes, o comando do policiamento rodoviário e suas barreiras de fiscalização lote 05. cota reservada, conforme  portaria da contratação (85087602), termo  de  referência (85087603), termo de julgamento e homologação (85087605).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2415"><SALDO_EMPENHADO>104124.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>enenge engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.527.227/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com minuta de apostila (84946158) referente ao reajuste do valor do contrato n° 72/2025-goinfra (74751969), com vigência de 10 (dez) meses, decorrente da concorrência n° 031/2025-goinfra (lote 02), cujo objeto consiste na execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação de aeródromos nos municípios do estado de goiás - lote 02 (municípios de catalão, ipameri e morrinhos), neste estado, conforme autorização (85002124).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2416"><SALDO_EMPENHADO>3714684.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.398.282/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036005361</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (79770201) para prorrogação de prazo de 15/12/2026 a 14/04/2027 e acrescimo do contrato nº 127/2023 - goinfra (54657052), com vigência até 13/12/2026, decorrente da dispensa de licitação nº 013/2023-goinfra (lote 01), cujo objeto consiste nos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 01. conforme autorização (8079</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2417"><SALDO_EMPENHADO>510614.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900010015421</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011  ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2025. residência médica.  rd 115/2023 (sei 58419108).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2418"><SALDO_EMPENHADO>61907.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>max move comercio de moveis e transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.963.184/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500003012985</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais permanentes em geral (cadeiras, mesas, divisórias) para atender a procuradoria-geral do estado de goiás, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 768/2025 (sei nº 77367595) da agência de modernização da gestão de processos (amgesp/al), resultante do pregão eletrônico srp nº 90047/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2419"><SALDO_EMPENHADO>4968.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202414304002379</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>5º termo aditivo do contrato nº 01/2020. para continuidade da prestação de serviços e venda de produtos postais tais como: cartas comerciais, serviços telemático, mala direta postal domiciliário, correio internacional, pelo periodo de 24/02/2025 a 23/02/2026. requisição de despesa 2 (sei nº 69663910).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2420"><SALDO_EMPENHADO>8524813.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - pes/grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - orca/grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont./grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan./subsidio cargo comissão/subsidio efetivo/assistencia pre - escolar/correção monetaria - rendimento - psv/compl.piso-nac. sal. min./compl. ipasgo/funcao comissionada - fcrg - patr/grat. inc. func. - ag. adm. ed./grat. enc. curso concurso funcao comissionada - fcrg - orcam./funcao</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2421"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento pela indenização de transporte aos servidores da ueg no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2422"><SALDO_EMPENHADO>4105.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wtl administracao imobiliaria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.985.713/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800003011172</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo – ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística – ibge.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2423"><SALDO_EMPENHADO>35322.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0026-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010001997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025. pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202600010001997. vigência da arp 202400005008151. dod (84806841). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 30 (84923165), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2424"><SALDO_EMPENHADO>150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2425"><SALDO_EMPENHADO>213255.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0014-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037004673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens, com sistema self-booking, via rede mundial de computadores, com perfil corporativo, permitindo acesso às informações das principais companhias aéreas (portal e-latam, trip, azul, gol) e hospedagem, interligados ao sistema da contratada, pelo período de 12 meses. lote único. processo sislog 202500005006148 (contratação 112867)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2426"><SALDO_EMPENHADO>3383.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria-geral de governo (sgg), referente unidades consumidoras: 1654-3 e 1924-0 , com a saneago - saneamento de goiás s.a único fornecedor na localidade. (conselho estadual de educação)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2427"><SALDO_EMPENHADO>5634111.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002011806</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. álcool</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2428"><SALDO_EMPENHADO>240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2429"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pasep</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2430"><SALDO_EMPENHADO>64684.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005016434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do segundo termo aditivo ao contrato n° 003/2024, referente a empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, aquisição de novos extintores e suporte de chão, sistema de hidrantes e placas de sinalização fotoluminescentes, por demanda, que atendam às exigências das normas técnicas do corpo de bombeiros militar de goiás, sendo a vigência: 01/02/2026 a 31/01/2027. *pregão eletrônico nº 015/2023 e a *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2431"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leonardo jose dos reis coimbra de melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.900.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500628</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000841</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2432"><SALDO_EMPENHADO>111.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unique distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 171/2025. pregão nº 269/2025 vigência da arp: 25/11/2025 a 24/11/2026. processo nº 202500005027413. . autorização (83029205). . ordem de fornecimento 643 (83029378). . a - carbolitium® carbonato de lítio, 300 mg com rev, caixa c/ 60 com .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2433"><SALDO_EMPENHADO>31533.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, jetons, auxílio alimentação, verba indenizatória e estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2434"><SALDO_EMPENHADO>501800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons reg de educacao da subs metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>72</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.919.321/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006145753</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de português e francês para o  centro de ensino em período integral bilíngue lyceu de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2435"><SALDO_EMPENHADO>69000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2436"><SALDO_EMPENHADO>12824.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2437"><SALDO_EMPENHADO>3513.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2438"><SALDO_EMPENHADO>1880.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime proprio - descontos. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2439"><SALDO_EMPENHADO>79285.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globo administracao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.118.398/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 – semad (60552995), pelo período de  01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2440"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2441"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>higor oliveira guerra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.201.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2442"><SALDO_EMPENHADO>1729240.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r p a construtora e servicos terceirizados eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.313.205/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319004910</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 14/12/2025 a 13/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2443"><SALDO_EMPENHADO>790.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2444"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.   bolsa estagiários - janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2445"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stefani vaz marianni</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.830.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500623</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000875</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2446"><SALDO_EMPENHADO>264000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202520920000552</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento e controle de abastecimento de veículos pelo período de 24 meses. combustível diesel s10.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2447"><SALDO_EMPENHADO>978.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2448"><SALDO_EMPENHADO>35640.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a embaixadora comercial e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.763.091/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010082</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aquisição álcool em gel 70% inpm embalagem de 500 ml, álcool líquido 70% inpm embalagem de 1 litro, com vigência contratual de 12(doze) meses, contados imediatamente a partir da assinatura do termo de contrato, conforme termo de referência e orçamento estimado processo sei nº 202500005010082 e sislog(113706). item 3 e 4.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2449"><SALDO_EMPENHADO>62770.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201500013001702</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>8° termo de apostilamento ao contrato nº 009/2015/casa civil, celebrado entre a secretaria de estado da casa civil e a empresa redemob consórcio, tendo como objeto o fornecimento de vales-transporte a serem repassados aos servidores da pasta, conforme documentações anexas ao processo nº 201500013001702.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2450"><SALDO_EMPENHADO>62472.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2451"><SALDO_EMPENHADO>8958.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2452"><SALDO_EMPENHADO>1585.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097177</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2453"><SALDO_EMPENHADO>1393042.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005029514</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2454"><SALDO_EMPENHADO>1325000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>humberto santana - engenheiros construtores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.587/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036000368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com o contrato nº 67/2023 /goinfra (49792813), decorrente do pregão eletrônico 14/2023, com vigência do contrato de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura 27/07/2023, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) desta agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme despacho 776 (71188600).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2455"><SALDO_EMPENHADO>46582.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.007.955/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 140/2025 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 1094/2026 - sead /gepag. referente ao mês de dezembro de 2025. processo sei nº 202500029001467.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2456"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2457"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006532</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 11º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 11º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84981557).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2458"><SALDO_EMPENHADO>39663.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.872.814/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202016448037004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de solicitação de prorrogação do aditivo ao contrato nº 002/2021 (sei 000019321546), que tem como objeto a contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. tendo em vista a vigência atual se encontrar em fase final.  .  vigência: a partir do dia 24/01/2026 à 23/01/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2459"><SALDO_EMPENHADO>131157.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2460"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010003851</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diarias fora do estado - recurso federal, portaria 97/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2461"><SALDO_EMPENHADO>1553.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2462"><SALDO_EMPENHADO>20713321.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>spacecomm monitoramento s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.070.101/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290601300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202216448079830</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação ao contrato nº 05/2023 - dgpp. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoração eletrônica e rastreamento de pessoas, com locação de solução composta por: mão de obra especializada, equipamentos (hardware/firmware), softwares, controle e monitoração de pessoas e disponibilização de dispositivos de rastreamento e proteção para pessoas submetidas às medidas protetivas de urgência. vigência: 16/08/2025 até o prazo máximo de 15/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2463"><SALDO_EMPENHADO>80616.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo, licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo, venc. e sal. pro. salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2464"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bueno prado empreendimentos comerciais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.659.975/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005038189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de mobiliários para a nova unidade prisional regional de caldas novas, nova unidade prisional regional de formosa, para unidade prisional regional de jaraguá, centro de convivência de rio verde, centro de convivência de itumbiara e unidade básica de saúde do complexo prisional policial penal daniella cruvinel de aparecida de goiânia. **mesa, tipo escrivaninha, em mdf, com acabamento preto fosco, com medidas aproximadas de 60 x 45 x 74 cm.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2465"><SALDO_EMPENHADO>367996.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2466"><SALDO_EMPENHADO>2249.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2467"><SALDO_EMPENHADO>1100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do auxílio bolsa – estagio. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2468"><SALDO_EMPENHADO>29413.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sampa produtos eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.266.251/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200004021117</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação ao contrato nº 042/2022, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 meses, para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2469"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>79</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010000397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>atender  as solicitações das ses-go, referentes à emissão e pagamento de taxas para serviços de análise e aprovação de laudos, relatórios e projetos de arquitetura e complementares,  registrados pelos servidores lotados na gerencia de projetos de infraestrutura - gpinfra/suinfra/ses. prazo para a realização: 05/01/2026 à 31/12/2026. requisição de despesa 3/2026/ses-gpinfra (sei 84570029). anexo ii - rd 3 (85416641).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2470"><SALDO_EMPENHADO>3109.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2471"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>concremat engenharia e tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.146.648/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de obras e serviços de engenharia - elaboração de projetos de duplicação dos trechos do grupo d25.1, sendo a (i) go-010: entr. go-415 / leopoldo de bulhões e (ii) go-010: leopoldo de bulhões / vianópolis, com extensão total aproximada de 68,6 km, pelo prazo de vigência contratual de 36 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2472"><SALDO_EMPENHADO>6624.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social da industria - sesi - dr go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.786.187/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015598</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com curso de capacitação técnica para operador de munck (5 servidores) e carregadeira compacta (5 servidores) para servidores que já operaram ou não esses equipamentos, conforme portaria de contratação 3159 (65828818), termo de referência (66114357), orçamento estimado (66115060) e proposta comercial (65844629).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2473"><SALDO_EMPENHADO>120513.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2474"><SALDO_EMPENHADO>139203.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2475"><SALDO_EMPENHADO>727673.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2476"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>filipe pereira oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.337.741-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500483</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000767</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2477"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thais cristina sousa de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.324.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2478"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2479"><SALDO_EMPENHADO>695314.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2480"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>talyta alves da silva campos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.074.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500459</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2481"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kamilly cordeiro dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.989.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500498</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000685</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2482"><SALDO_EMPENHADO>278378.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goiamix comercio e distribuicao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.225.183/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006140197</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para contratação de empresa aquisição de tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae), garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar, conforme requisição de despesa n° 14/2025 - seduc/gaesc-16087 e despacho nº 4771/2025/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2483"><SALDO_EMPENHADO>22800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jorge luis pereira soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.703.081-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500284</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000871</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2484"><SALDO_EMPENHADO>9857.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2485"><SALDO_EMPENHADO>970770.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260101300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517576006157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247) e requisição de despesas n° 29/2025 - seel/supinfra-17595 (83280824) e nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2486"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001399</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 2634.0296003-dv°72 do programa saneamento para todos - principal, juros e encargos. chave: 1211001</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2487"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>j riva junior eletronics</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.667.600/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000212</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2488"><SALDO_EMPENHADO>139200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samm tecnologia e telecomunicacoes s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.620.561/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031506</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 16/2024 - sgg, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), que tem por escopo a alteração do preâmbulo, em decorrência da incorporação da contratada por outra empresa do mesmo grupo econômico (samm) vigência até 18/12/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2489"><SALDO_EMPENHADO>13072.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.876.089/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000587</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a renovação do contrato com reajuste de 5,37%,  cujo objeto é a prestação do serviço de gerenciamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, vigência em 14/06/2026, devidamente autorizado pelo ordenador de despesas atraves do despacho 406/2025- gab</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2490"><SALDO_EMPENHADO>40402.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ecoblending ambiental ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.958.062/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000231</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação final dos resíduos e disposição final dos rejeitos - proc 202400055000231.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2491"><SALDO_EMPENHADO>141091.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.340.639/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000415</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo pela empresa, prime consultoria e assessoria empresarial ltda, referente ao saldo remanescente do contrato vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2492"><SALDO_EMPENHADO>22500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2v empreendimentos negocios e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.672.831/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017019655</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>atender contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, para viabilizar a realização do curso sobre gerenciamento de áreas contaminadas, a ser promovido por esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em parceria com instituições acadêmicas e laboratórios especializados. o evento ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026, no auditório ipê – seduc, localizado na avenida quinta avenida, nº 212, setor leste vila nova, goiânia/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2493"><SALDO_EMPENHADO>8700.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001811</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>inss - contribuição patronal. complementar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2494"><SALDO_EMPENHADO>29974.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcos aurelio viana da cunha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.431.988-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300006005057</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fonte: 100 despesa com o sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de góiás, pelo período de 17 de dezembro de 2023 a 16 de junho de 2026, conforme despacho nº 1119/2023 - seduc/ coordastec- 16.768 - seq. 192 e despacho nº 2539/2023/seduc/procst - 05719 de  25/04/2023</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2495"><SALDO_EMPENHADO>15844.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2496"><SALDO_EMPENHADO>24805.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.820.397/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202411129005565</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de ressarcimento das despesas com vencimento e 13º do mês de dezembro de 2025, referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2497"><SALDO_EMPENHADO>20751.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2498"><SALDO_EMPENHADO>283832.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2499"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2500"><SALDO_EMPENHADO>426000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020004354</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1 relacionada ao processo seletivo simplificado para discente do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - até junho/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2501"><SALDO_EMPENHADO>16793422.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2502"><SALDO_EMPENHADO>115996.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 5º t. a. do contrato n.º 28/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2503"><SALDO_EMPENHADO>653031.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2504"><SALDO_EMPENHADO>235326.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a inss - contribuição patronal do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2505"><SALDO_EMPENHADO>1629.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social da industria - sesi - dr go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.786.187/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031005853</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada, para no ambiente de trabalho, ministrar aulas de ginástica laboral em conjunto com a divulgações de orientações sobre ergonomia, educação corporal, conscientização e manutenção da saúde dos trabalhadores da agehab, prevenindo doenças osteomusculares e promovendo a saúde mental através da prática de atividade física e alongamentos, para a melhoria do estilo de vida.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2506"><SALDO_EMPENHADO>1936496.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>simemp servicos tecnicos e obras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.237.296/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014546</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de obras e serviços de engenharia - contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias - dpj, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, pelo prazo de 36 meses .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2507"><SALDO_EMPENHADO>5804.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>208</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2508"><SALDO_EMPENHADO>156414.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2509"><SALDO_EMPENHADO>1882142.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de aparecida de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.809.185/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010000743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensal: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292). rd nº  19/2026 - ses/spais(85217681).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2510"><SALDO_EMPENHADO>50469.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2511"><SALDO_EMPENHADO>91796.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2512"><SALDO_EMPENHADO>623.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2513"><SALDO_EMPENHADO>760.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500028000186</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, decorrente do registro de preços nº 196/2024, processo administrativo sei nº 202400005028820, que tem como objeto a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração , na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2514"><SALDO_EMPENHADO>9907.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, decisão judicial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2515"><SALDO_EMPENHADO>1873963.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0030-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023378</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2516"><SALDO_EMPENHADO>89888.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202211129000524</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2517"><SALDO_EMPENHADO>460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fransergio rodrigues nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.338.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000066</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2518"><SALDO_EMPENHADO>360284.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  consignações bancárias – empréstimos; consignações diversas; protege – fundo de proteção social do estado de goiás; funcam – fundo capacitação – consignações; fes – fundo estadual de saúde – consignações;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2519"><SALDO_EMPENHADO>105.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ildimar lemes da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.284.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700122</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000834</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento ao servidor ildimar lemes da silva, motorista do sr. paulo ernani miranda ortegal, assessor especial da governadoria, referente a despesas com com combustível, no dia 17/01/2026, tendo em vista que o posto de combustíveis z+z housing ltda., cadastrado junto ao estado, não recebeu o pagamento do referido abastecimento com o cartão da frota.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2520"><SALDO_EMPENHADO>1080.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a l a informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.407.396/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000418</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2521"><SALDO_EMPENHADO>7869.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600025177663</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de fornecimento de energia elétrica e alteração na cláusula da vigência por prazo indeterminado para atender as necessidades das unidades das ciretran's de uruana e carmo do rio verde /go, junto a companhia  são patrício - chesp. saldo programado 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2522"><SALDO_EMPENHADO>330000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv no período de janeiro a dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2523"><SALDO_EMPENHADO>5100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv no período de janeiro a dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2524"><SALDO_EMPENHADO>2646618.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv no período de janeiro a dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2525"><SALDO_EMPENHADO>9257920.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2526"><SALDO_EMPENHADO>85063281.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2527"><SALDO_EMPENHADO>79772.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sk distribuidora e comercio de livros ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.718.488/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005022781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com a aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, constituído por livros impressos, destinados a compor o acervo bibliográfico da biblioteca da procuradoria setorial atuante junto à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme portaria da contratação (213253), tr - termo de referência (213421).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2528"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100031000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com produtos e serviços postais: carta simples, registrada, ar (aviso de recebimento), sedex convencional, sedex 10, sedex 12, pac, logística reversa (coleta domiciliar), mp (entrega ao próprio destinatário), com o objetivo de atender as atividades de postagens de documentos e encomendas oficiais da agehab para o exercício 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2529"><SALDO_EMPENHADO>500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de nova crixas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.236.968/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420102700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000022</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tratam-se os autos acerca da celebração de termo de convênio com o município de nova crixás/go, cnpj 00.236.968/0001-11, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização 43° aniversário de novas crixás, a ser realizado no dia 31 de janeiro de 2026, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme justificativa 85236123.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2530"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100031001249</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da concessionária celg distribuidora s.a  celg d, por intermédio da enel para fornecimento de energia elétrica grupo b (baixa tensão),   para desenvolvimento da atividade da administração pública de forma continuada, com recebimento de energia inferior a 2,3 kilovolts para estas unidades consumidoras, que serão devidamente vinculadas ao código de agrupamento, estabelecido pela concessionária.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2531"><SALDO_EMPENHADO>3657.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rppm</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2532"><SALDO_EMPENHADO>45472.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo de apostilamento do contrato nº 23/2025 - sgg, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de solução de controle de acesso por biometria digital e de reconhecimento facial, videomonitoramento, alarme perimetral e de outros equipamentos e itens necessários a outros sistemas de segurança, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2533"><SALDO_EMPENHADO>65000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silveira e candido ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>240</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.161.049/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos acerca da solicitação de empenho de serviços da obra de construção de escola padrão século xxi - ce residencial solar park ilhabela, situado no município de senador canedo–go, cujo contrato n.º 216/2025 (80559464) foi firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa silveira e cândido ltda, inscrita sob o número de cnpj 28.161.049/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2534"><SALDO_EMPENHADO>12799.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - auxílio alimentação - servidores civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2535"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nadia felix felipe da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.929.861-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001606</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2536"><SALDO_EMPENHADO>1794843.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030922</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica "padrão b", para as unidades da pcgo, pelo prazo de 60 meses, referente a indicação orçamentária (código 84313), sislog 108731.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2537"><SALDO_EMPENHADO>48311.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2538"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciano nunes da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.183.651-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2539"><SALDO_EMPENHADO>218781.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2540"><SALDO_EMPENHADO>1420208.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cuiaba comercio de alarmes ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>115</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.688.271/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240111500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006064894</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2541"><SALDO_EMPENHADO>10400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samara cristine costa pinto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.553.873-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110267000540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação, por meio do convênio pd&amp;i n.º 08/2020 fapeg-ueg, refere-se aos meses de setembro/2024 a fevereiro/2026.      referente ao mês de _____________________/______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2542"><SALDO_EMPENHADO>690.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilson rocha baleeiro junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.163.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037001045</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em posse nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro- processo nº 202518037001045.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2543"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tarek chaher kalaoun</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.886.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000586</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2544"><SALDO_EMPENHADO>129.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013515</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.  referente a 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2545"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2546"><SALDO_EMPENHADO>46399.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093896</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendênia de gestão integrada/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2547"><SALDO_EMPENHADO>1478.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010023093</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para a prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. rd 10/2024 (sei 64157426). peças.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2548"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>148</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006080574</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de  6º  termo de apostilamento do  contrato -  n° 017 a 021/2022 de  fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. periodo de cobertura dez/2026. codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2549"><SALDO_EMPENHADO>2558.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010023093</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de valores do 2° termo aditivo - prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. rd 2/2025 (sei 70009229). serviço de manutenção preventiva.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2550"><SALDO_EMPENHADO>6624973.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de aparecida de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.809.185/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010000735</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2551"><SALDO_EMPENHADO>1340.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005965</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2552"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100018 tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2553"><SALDO_EMPENHADO>17000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900005009598</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do irpj referente à prorrogação do contrato nº 031/2019, grupo a, agrupamento 0065680, para fornecimento contínuo de energia elétrica às unidades vapt vupt do grupo a, por mais 12 meses a partir de 14/11/2025 a 13/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2554"><SALDO_EMPENHADO>48811.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2555"><SALDO_EMPENHADO>503720.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010017801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (adm  aérea)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2556"><SALDO_EMPENHADO>44475691.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023436</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado  herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2557"><SALDO_EMPENHADO>166010.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica  funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo  heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2558"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2559"><SALDO_EMPENHADO>46130.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2560"><SALDO_EMPENHADO>23337.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude. regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2561"><SALDO_EMPENHADO>716315.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2562"><SALDO_EMPENHADO>416603.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100030  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  fundo previdenciário - rpps - empregador (14,25%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2563"><SALDO_EMPENHADO>3092199.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2564"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2565"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alvaro jose de amorim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.970.262-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500402</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000770</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2566"><SALDO_EMPENHADO>552000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a bolsa de estágio no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2567"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana clara spadeto aires</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.392.851-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500405</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000747</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2568"><SALDO_EMPENHADO>1824.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000872</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa centro de integração empresa escola - ciee, para a prestação de serviços de agente de integração de estágios, em auxílio a administração do programa de concessão de vagas de estágio não obrigatório remunerado, a estudantes de nível superior no âmbito da agência goiana de habitação - agehab, em conformidade com a lei nº 11.788/2008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2569"><SALDO_EMPENHADO>7669570.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2570"><SALDO_EMPENHADO>9991.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio transporte aos estagiários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2571"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wesley lima guimaraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.973.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500301</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2572"><SALDO_EMPENHADO>343718.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2573"><SALDO_EMPENHADO>5598974.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2574"><SALDO_EMPENHADO>8564993.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010036942</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste  posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2575"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleria martins lino e silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.035.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500412</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000772</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2576"><SALDO_EMPENHADO>58.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								 ipasgo dependentes                                        58,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2577"><SALDO_EMPENHADO>29979.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2578"><SALDO_EMPENHADO>72971.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>embratel tvsat telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.132.659/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a presente contratação justifica-se pela necessidade de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 60(sessenta) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2579"><SALDO_EMPENHADO>133752.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a forca comercial e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.325.530/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva se justifica em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc,  estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, período de 12 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2580"><SALDO_EMPENHADO>5426038.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2581"><SALDO_EMPENHADO>204580.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amp - agencia multiface de propaganda ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.363.371/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120101100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917697000245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação da vigência do contrato nº 013/2020-secom referente à prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2582"><SALDO_EMPENHADO>412784.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2583"><SALDO_EMPENHADO>15595.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>operadora jrc telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.597.360/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604003761</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização de contrato em favor da empresa operadora jrc  telecomunicações ltda.  60 (sessenta) ramais de empresa especializada na prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, incluindo instalação, configuração, treinamento e suporte técnico, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.  ipofe 2025330100074 feita para o exercicio de 2025 pois não está na loa e foi  indicada em uma ação que não existe no orçamento 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2584"><SALDO_EMPENHADO>19165.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2585"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2586"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>julia barbosa de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.605.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500285</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2587"><SALDO_EMPENHADO>55560.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417576005307</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2588"><SALDO_EMPENHADO>59760.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400027001099</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinada contratação de empresa, para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, pelo período de 30 meses, conforme despacho nº 17/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor total de r$ 149.400,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2589"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500027000693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2590"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2591"><SALDO_EMPENHADO>16090.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francisca gicelia rodrigues de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.287.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000066008518</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2592"><SALDO_EMPENHADO>9729.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos empregados da metrobus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.430/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa).  ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2593"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000027</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2594"><SALDO_EMPENHADO>23422.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2595"><SALDO_EMPENHADO>68000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mm engenharia e mineracao ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>90</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.579.257/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>assunto: reforma e ampliação  unidade: colégio estadual assis chateaubriand  endereço: avenida otávio tavares de morais s/n, campinas - go  município: goiânia - go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2596"><SALDO_EMPENHADO>523.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.168.919/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo  nos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).            ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2597"><SALDO_EMPENHADO>2840.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ar rp certificacao digital ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.308.480/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017010440</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física,  em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede  icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, sendo de 09/05/2025 a 08/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2598"><SALDO_EMPENHADO>15971378.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco nacional do desenvolv economico e social - bndes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.657.248/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800004002108</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao ressarcimento à  união por meio da coordenação-geral de haveres financeiros - coafi da secretaria do tesouro nacional - stn, inscrita sob o cnpj de nº 00.394.460/0389-71, referente às garantias por ela honradas com bndes no contrato n° 12.213.611/019 do programa de apoio ao investimento dos estados e distrito federal- proinvest-bndes. chave primária 1.2.1.1.004.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2599"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vitor yukio ivasse alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.119.271-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500399</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2600"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900168</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800066000569</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2601"><SALDO_EMPENHADO>22200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, ipasgo patrocínio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2602"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900027000060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2026, desta autarquia, instituído pela a lei estadual 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, conforme requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/ggif-02984, no valor de r$ 10.000,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2603"><SALDO_EMPENHADO>24609.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025097167</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados no departamento estadual de trânsito, conforme despachonº890/2024/detran/geof (57514639 ). estagiarios vale transporte detran</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2604"><SALDO_EMPENHADO>41340.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036011217</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com contratação por meio de adesão à sistema de registro de preços, de  empresa especializada na prestação de serviço de  locação de veículo automotor (volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2605"><SALDO_EMPENHADO>1659415.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001399</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 2634.0296003-dv°72 do programa saneamento para todos - principal, juros e encargos. chave: 1211001</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2606"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900027000060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2026, desta autarquia, instituído pela a lei estadual 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, conforme requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/ggif-02984, no valor de r$ 10.000,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2607"><SALDO_EMPENHADO>20375.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217645002711</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2608"><SALDO_EMPENHADO>24016.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - decisão judicial ................ r$ 24.016,35</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2609"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2610"><SALDO_EMPENHADO>50100.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sandro gomes batista</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.761.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2611"><SALDO_EMPENHADO>1627.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mendonca seguranca e vigilancia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.958.127/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000029004256</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de  convenção coletiva de trabalho, relacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno com a alocação de  02 profissionais por posto)de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesas nº 008/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2612"><SALDO_EMPENHADO>29521.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pimenta rosa sb eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.703.111/0002-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação ao contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas e acondicionadas (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para o centro de atendimento socioeducativo de porangatu, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 23/02/2025 a 22/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2613"><SALDO_EMPENHADO>51529.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2614"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900138</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2615"><SALDO_EMPENHADO>880269.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2616"><SALDO_EMPENHADO>34466.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2617"><SALDO_EMPENHADO>4632.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400101200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005044125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades dos terminais rodoviários de passageiros (trp) dos municípios de água limpa, aragoiânia, buriti alegre, inhumas, ouvidor, posse, sanclerlândia, santa bárbara e uruaçu, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor nas localidades, por 12 meses. apropriação de despesas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2618"><SALDO_EMPENHADO>1094823.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pio xii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-15</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.150.352/0046-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010069828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2619"><SALDO_EMPENHADO>31584.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20210005000430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 45/60 -processo nº 202100055000430.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2620"><SALDO_EMPENHADO>1080.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da prorrogação do contrato nº 004/2022 (fapeg/popmed), referente à contratação de exames médicos periódicos com emissão de atestados de saúde ocupacional (asos), para realização dos servidores e empregados públicos lotados na fapeg. informamos ainda que, essa despesas será pelo período de 24 meses, a contar da data de 08/07/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2621"><SALDO_EMPENHADO>583747.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0003-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400010001769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). residência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2622"><SALDO_EMPENHADO>4478619.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010037537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2623"><SALDO_EMPENHADO>28824.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 -  fundo financeiro do rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2624"><SALDO_EMPENHADO>11000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto select brasileiro ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.778.799/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005029161</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear contratação de empresa apta a realizar emissão e correção dos cartões respostas e do material de papelaria que serão utilizados para os certames intra corporis da pmgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2625"><SALDO_EMPENHADO>9100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>telefonica brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.558.157/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000249</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2626"><SALDO_EMPENHADO>5093.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2627"><SALDO_EMPENHADO>2061.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000773</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo de apostila do contrato nº 011/2025, com a empresa fornecedora de energia elétrica à escola de governo, na modalidade de dispensa de licitação. considerando a necessidade de continuidade do serviço, requer a prorrogação da vigência contratual de 12/02/2026 a 12/02/2027. o objeto é a continuidade do fornecimento de energia elétrica à sede administrativa da escola, conforme a tarifa sazonal verde, para a uc nº 10009003337. recolhimento de irrf mensais. processo sislog 11193.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2628"><SALDO_EMPENHADO>2635.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2629"><SALDO_EMPENHADO>236.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000234</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>honorário de sucumbência, ação: maria estela barros leite, ref. acidente em que a autora alega ter caído da plataforma. após o trânsito em julgado interposição de recurso no houve modificação do mérito, ocorrendo tão somente uma nova majoração de verba sucumbencial para 14% da condenação(art. 85, 11º do código civil), e os autos foram remetidos a central única de contadores(cuc) que apontou o valor complementar homologado judicialmente, conf. comun. 11/2026-metrobus/gjur-19658 e desp. 17/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2630"><SALDO_EMPENHADO>341666.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicia l cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedical international inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- referente parcela 18/60- processo nº 202300055000314.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2631"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos eduardo de freitas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.788.269-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000897</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2632"><SALDO_EMPENHADO>1000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036013509</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com termo aditivo nº 228/2024-goinfra (62367970) do contrato nº 105/2021 - goinfra, cujo objeto consiste em serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, conforme pregão eletrônico n°. 56/2021-goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2633"><SALDO_EMPENHADO>3596.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ronaldo dutra baia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.107.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2634"><SALDO_EMPENHADO>9600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2635"><SALDO_EMPENHADO>7500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2636"><SALDO_EMPENHADO>1362682.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2637"><SALDO_EMPENHADO>34976.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral e próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2638"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luccas lourenzzo lima lins leal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.899.606-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500445</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000662</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2639"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>florenca amorim cunha borges arruda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.711.826-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001487</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2640"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202017697000404</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), nas modalidades local, longa distância nacional (ldn) e ramal intragrupo, referente ao período de 11/12/2025 a 17/12/2025, caracterizada como despesa continuada, cuja prestação do serviço ocorreu de forma regular e ininterrupta, restando o respectivo período da fatura sem cobertura contratual vigente em razão do encerramento do instrumento contratual, não havendo, contudo, descontinuidade na execução do serviço essencial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2641"><SALDO_EMPENHADO>4914.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2642"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa à mão de obra estagiário – bolsa e  auxílio vale-transporte estagiário  da folha de pagamento dos servidores do regime  rgps da secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de janeiro/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100002 e processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2643"><SALDO_EMPENHADO>3734.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de tecnologia, onovação e saúde mental/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2644"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006365</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da pm/6, referente ao 1º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da pm/6 - 1º trimestre 2026 (sei n.º 84959626).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2645"><SALDO_EMPENHADO>524508.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mega soluções científicas e locação ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.086.330/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005027046</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2646"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>liliane ferreira goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.530.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500220</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000071</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2647"><SALDO_EMPENHADO>1914.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017005483</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros e período de reajuste de 15/02/2024 à 10/01/2027, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2648"><SALDO_EMPENHADO>40000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>etel-estudos tecnicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>65</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.509.686/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036012168</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com o contrato 95/2023 /goinfra (53836002), pregão eletrônico n°. 027/2023 goinfra, (vigência até 21/11/2025), cujo objeto é a elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias  região sudoeste- lote 02, neste estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2649"><SALDO_EMPENHADO>499800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400020003640</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível mestrado, no período de agosto de 2024 a julho de 2026, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2650"><SALDO_EMPENHADO>21600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa de desenvolvimento institucional nível 1 -  (ag12/bdi-g) - destinada a discentes devidamente matriculados nos cursos de graduação da ueg, membro do csu - até dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2651"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20261026700043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal; funcam; fes; protege; auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2652"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcio roberto de souza junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.495.771-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500183</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001443</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2653"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2654"><SALDO_EMPENHADO>352308.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417645003556</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º aditivo ao contrato nº 003/2023(202317645000220(000037812963))-prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantir a segurança das instalações dos prédios ligados à secretaria de estado da cultura, vigência de 08/02/2025 a 08/02/2026, conforme requisição despesa 7(70092902).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2655"><SALDO_EMPENHADO>221652.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304001037</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo aditivo ao contrato nº 013/2021-sgg, celebrado entre a sgg, e a empresa samma serviços ltda, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 meses, e a repactuação dos preços . vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2656"><SALDO_EMPENHADO>178713.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400101200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037002828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo referente a prorrogação com reajuste do contrato nº 09/2022 , celebrado entre a sgg e a empresa samma serviços ltda, tendo como objeto a prestação, de forma contínua, de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos, nos terminais rodoviários de buriti alegre e uruaçu, por mais 12 meses, vigência de 16/07/25 a 15/07/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2657"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2658"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000206</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>unidade central - goiania formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável    solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i –  unidade central – goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2659"><SALDO_EMPENHADO>6600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teslink co ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.179.606/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010574</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade intenerante (móvel).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2660"><SALDO_EMPENHADO>42496.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>white martins gases industriais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.820.448/0023-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300016014207</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: aditivo tipo de despesa: contínua vigência: 03/01/2026 a 02/01/2027 prazo: 12 meses área requisitante: sptc resumo objeto: 2º aditivo de contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento, carga e recarga de cilindros contendo gases especiais. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2661"><SALDO_EMPENHADO>14557.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031233</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos – ect, para a prestação de serviços postais como cartas comerciais, serviços de encomendas nacionais pac, ar, sedex e telemáticos, bem como a aquisição de produtos no pacote bronze, mediante demanda da emater - sislog 116825</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2662"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.54 material para identificação de servidores, veículos, objetos, entre outros bens</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2663"><SALDO_EMPENHADO>11800.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elogica processamento de dados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.376.753/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031006955</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao reajuste do valor do contrato 108/2025 (66427064), com percentual de 5,13% relativo ao período de setembro/2024 e agosto/2025. conforme requisição de despesas (81223302), minuta do reajuste (81731917) e despacho 5777 despacho autorizativo da presidência (82235684).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2664"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itayna almeida damasceno</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.325.246/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000179</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear o pagamento de despesas com impostos, multas, taxas, emplacamento e vistoria veicular de veículos que compõem a frota própria da pmgo, referente ao exercício 2026.. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 2 (84524043) e despacho nº 111/2026/pm/dc-calti-15830 (85195109).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2665"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2666"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2667"><SALDO_EMPENHADO>149700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017002675</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 veículos nissan/kicks 1.6 activeve mult. cvt 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2668"><SALDO_EMPENHADO>54013.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>benner sistemas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.288.055/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100031000840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 015/2021, celebrado entre a agehab e a empresa benner sistemas s/a, com objetivo de renovação da vigência pelo período de 30 meses a partir de 21/10/23 e renovação do saldo contratual com acréscimo de valor, referente serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning  erp, do fabricante benner. conforme indicação de recurso nº 31/2024 - agehab/geoif (55626616).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2669"><SALDO_EMPENHADO>32215.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005011145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste contratual referente ao contrato nº 024/2024, empresa cs brasil frotas s.a., cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores, incluindo o fornecimento de equipamento específico para monitoramento em tempo real (rastreamento veicular), manutenção preventiva e corretiva, higienização, cobertura securitária e quilometragem livre, visando atender às demandas operacionais da secretaria de estado da administração (sead).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2670"><SALDO_EMPENHADO>275000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.57 limpeza, higienização, lavanderia, esterilização e/ou desinsetização</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2671"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hebemar vieira martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.460.271-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500525</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000793</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2672"><SALDO_EMPENHADO>20385518.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.776.174/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042286</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2673"><SALDO_EMPENHADO>2145.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>55.306.133 vitor smayder nunes barros</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.306.133/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005009356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de colchões, para os alojamentos(feminino e masculino) do siate/spais/ses. contratação sislog 113544; edital nº 113544/2025 / pregão eletrônico nº 309/2025/, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (323739)" que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2674"><SALDO_EMPENHADO>28699.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011015096</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento ao contrato nº 08/2025 - cbmgo (73960774) de fornecimento de energia elétrica para a 18ª companhia independente bombeiro militar - 18ª cibm – ceres/go, grupo- b, com a finalidade de inclusão das peças orçamentárias referente ao exercício de 2026 com a respectiva emissão da nota de empenho, visando manter o funcionamento do respectivo quartel e o desenvolvimento de suas atividades diárias. termo de referência (sei 85187714) e contrato 08/2025 (sei 73960774).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2675"><SALDO_EMPENHADO>3703105.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>organizacao morena de parcerias e servicos h ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.984.242/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000123</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900020015463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização do décimo quarto termo aditivo ao contrato nº 009/2020 (sei 000015850520), que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência contratual em caráter excepcional, por mais um período de 6 (seis) meses. saldo faltante referente a 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2676"><SALDO_EMPENHADO>118900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delta comercial e assessoria ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.843.754/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016793</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a contratação de empresa para realizar a confecção e o fornecimento de uniformes sob medida. sislog: 114527</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2677"><SALDO_EMPENHADO>23114.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 1º apostilamento por mais 12 meses do contrato dpcp nº 427/2019 referente ao fornecimento de energia elétrica para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rod. br -153, manutenção / reparo, zona rural, via anápolis - go referente a unidade consumidor 16436866 período de 15/09/2025 a 14/09/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2678"><SALDO_EMPENHADO>6676.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2679"><SALDO_EMPENHADO>79999999.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia metropolitana de transportes coletivos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.787.273/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400102300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000256</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>subsídio necessário à complementação da tarifa visando a operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2% do estado de goiás nos aportes do "complemento da tarifa do usuário", no período de 01/01/2026 a 31/12/2026. processo anterior: 202218037003594</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2680"><SALDO_EMPENHADO>1899.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036008451</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85058579), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5620433-78.2023.8.09.0123, em favor de  mauricio costa ribeiro, cpf: ***.624.521-**, o valor de r$ 1.899,97 relativo a honorários sucumbenciais, conforme despacho nº 306/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85058642) e autorização pr-06101 (85062842).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2681"><SALDO_EMPENHADO>266323.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pfizer brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.072.393/0039-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010089105</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 39/2025 "c" – ses , pregão eletrônico nº 12/2025, oriundo do processo (sei202400005027813),vigência é de 31/03/2025 a 31/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2682"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>supermedica distribuidora hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.065.614/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092036</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 165/2025"d" – ses  , pregão eletrônico nº 193/2025, oriundo do processo (sei 202500005015821). vigência é de 26/11/2025 a 25/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2683"><SALDO_EMPENHADO>480254.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao getulio vargas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.641.663/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contatação de entidade especializada em elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, conforme processo de contratação sislog 114031 e dispensa de licitação 268/2025 com vigência de 24 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2684"><SALDO_EMPENHADO>35000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.20 material de tecnologia da informação</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2685"><SALDO_EMPENHADO>990000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.33 material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2686"><SALDO_EMPENHADO>13900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - pdf auxilio transporte estagiarios.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2687"><SALDO_EMPENHADO>180000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0014-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037004673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo  ao contrato nº 30/2025, para fins de acréscimo de 25%, cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de viagens, vinculados às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada no sistema eletrônico, com vigência até 10/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2688"><SALDO_EMPENHADO>16025.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuições para a prevcom-go da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2689"><SALDO_EMPENHADO>1198.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>u v r de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.138.830/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310901000048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2690"><SALDO_EMPENHADO>666533.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - cartorários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2691"><SALDO_EMPENHADO>9638.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado do tocantins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.786.029/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317576005348</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a oficio/seduc/dpfp nº 601/2025, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 do servidor fernando tavares de aquino.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2692"><SALDO_EMPENHADO>143644.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2693"><SALDO_EMPENHADO>7694.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime proprio - liquido. sequencial 5.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2694"><SALDO_EMPENHADO>166930.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007046681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a prorrogação contratual de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, para os servidores da pcgo, pelo período de 24 meses, conforme requisição de despesa 1 (67378175).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2695"><SALDO_EMPENHADO>7222778.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2696"><SALDO_EMPENHADO>543.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2697"><SALDO_EMPENHADO>828347.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2698"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201911129006060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2699"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rodrigo wilmes dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.006.398-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500621</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2700"><SALDO_EMPENHADO>140.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.095.992/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097945</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 100/2025 "c" – ses  , pregão eletrônico nº 166/2025, oriundo do processo (sei202500005014201). vigência é de 14/08/2025 a 13/08/2026. ordem de fornecimento: 702/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85352436)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2701"><SALDO_EMPENHADO>364786.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linuxell informatica e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.539.643/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326102900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300066000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para 1º termo de aditivo ao contrato 10/2023, relativo a 25%, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. para o restante do contrato. requisição de despesa 01/2025-agrodefesa/gt-18439</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2702"><SALDO_EMPENHADO>277369.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032096</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 89780), sislog 108939.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2703"><SALDO_EMPENHADO>192270.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento - outros. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2704"><SALDO_EMPENHADO>1598863.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>impax solutions solucoes e tecnologia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.456.101/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005765</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de auxiliar de limpeza (inclusive p/ banheiros), copeira, garçom, chapa, recepcionista, porteiro, controlador de estacionamento, encarregado de serviços gerais e jardineiro e serviços sob demanda, para limpeza de esquadrias envidraçadas, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina, incluindo equipamentos, material de consumo, uniformes e epis para atender a secretaria da economia durante 12 meses. (lotes 02 e 03)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2705"><SALDO_EMPENHADO>2849047.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto patris</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.678.845/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000417</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2706"><SALDO_EMPENHADO>932706.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2707"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>105</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285010500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2708"><SALDO_EMPENHADO>96300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2709"><SALDO_EMPENHADO>153827.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nuctech do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.892.624/0002-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005001921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para locação de equipamento de raio-x (scanner de corpo e periféricos) para inspeção corporal incluindo software de cadastro, instalação, treinamento e operação assistida, bem como manutenção preventiva e corretiva durante a vigência do contrato, nos processos de vistoria de pessoas que adentram as unidades prisionais do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2710"><SALDO_EMPENHADO>727207.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021605</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação, por 60 (sessenta) meses, de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com fornecimento de impressoras,  software de gerenciamento, papel, toner, peças e manutenção, para atender às necessidades da diretoria-geral de polícia penal e suas unidades prisionais e  administrativas.  início do fornecimento, prestação dos serviços e/ou entrega da obra: 1º/01/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2711"><SALDO_EMPENHADO>1380.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022773</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com irrf referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc 23667335966, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382272, de 20/08/2025 à 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2712"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lana pacheco franco</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.438.830-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500606</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000853</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2713"><SALDO_EMPENHADO>1410600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2714"><SALDO_EMPENHADO>80707.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2715"><SALDO_EMPENHADO>1116.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.344.026/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com a aalego folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2716"><SALDO_EMPENHADO>91596.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>etica construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.631.473/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 85/2024-goinfra (63180131), decorrente da   concorrência n°2/ 2024-goinfra, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho nova fátima - aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. conforme concorrência 02/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2717"><SALDO_EMPENHADO>1100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006270</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2718"><SALDO_EMPENHADO>471.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clean maxxy comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.429.699/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades das unidades da polícia civil do estado de goiás, pelo prazo de 30 meses, conforme indicação orçamentária código  59121, sislog 105692.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2719"><SALDO_EMPENHADO>69952.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2720"><SALDO_EMPENHADO>16892.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2721"><SALDO_EMPENHADO>237698.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2722"><SALDO_EMPENHADO>185858.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0003-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010017260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 19º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go,entre a  ses, e e o isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad – hdt. pns/dez/25. proc.202600010002792. rd 5/2026 - ses/gemod (84941704)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2723"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crisnamurte alves carneiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.289.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500589</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000745</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2724"><SALDO_EMPENHADO>30095.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032096</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 89780), sislog 108939.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2725"><SALDO_EMPENHADO>13640.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleibianne rodrigues dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.529.371-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500629</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000694</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2726"><SALDO_EMPENHADO>129000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global sec tecnologia e informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.862.002/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018401</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2727"><SALDO_EMPENHADO>6033.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globo administracao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.118.398/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005765</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de auxiliar de limpeza (inclusive p/ banheiros), copeira, garçom, chapa, recepcionista, porteiro, controlador de estacionamento, encarregado de serviços gerais e jardineiro e serviços sob demanda, para limpeza de esquadrias envidraçadas, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina, incluindo equipamentos, material de consumo, uniformes e epis para atender a secretaria da economia durante 12 meses. (lotes 01 e 04)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2728"><SALDO_EMPENHADO>58570.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2729"><SALDO_EMPENHADO>74881.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globo administracao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.118.398/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 – semad (60552995), pelo período de  01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2730"><SALDO_EMPENHADO>4725.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.269.008/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031451</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2731"><SALDO_EMPENHADO>22948.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400036000142</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à cobrir despesas com contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia), no exercício de 2025, conforme despacho 859 (77110684).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2732"><SALDO_EMPENHADO>2035265.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2733"><SALDO_EMPENHADO>767231.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora goldman eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.405.787/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011181</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contrato nº 103 2025- goinfra (77453732), decorrente do pregão eletrônico n° 52/2025 -goinfra, cujo objeto consiste na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de videoinspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2734"><SALDO_EMPENHADO>24427.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2735"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2736"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>juliana ramalho barros</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.459.271-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001626</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2737"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gessiele pinheiro da conceicao alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.277.813-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000278</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2738"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leonardo carlos jeronimo corvalan</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.016.265-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500332</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000626</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2739"><SALDO_EMPENHADO>19644.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2740"><SALDO_EMPENHADO>63000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thalison rodrigues moreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.558.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500138</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001078</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2741"><SALDO_EMPENHADO>93909.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2742"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2743"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2744"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiz berber costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.528.096-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500333</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000612</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2745"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gerley adriano miranda cruz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.021.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500277</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000843</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2746"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ludimila oliveira de campos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.568.911-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500291</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2747"><SALDO_EMPENHADO>1440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>meganet telecom comercio e servico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.899.090/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000222</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de são patrício.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2748"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cdm telecom e solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.227.305/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000520</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2749"><SALDO_EMPENHADO>5095.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002160298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de dezembro de 2025. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2750"><SALDO_EMPENHADO>1058.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.895.525/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010085215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 125/2025   – ses  , pregão eletrônico nº 190/2025, oriundo do processo (sei 202500005019614. vigência é de 22/09/2025 a 21/09/2026. ordem de fornecimento: nº 607/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85152417)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2751"><SALDO_EMPENHADO>8877510.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>96</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.527.916/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006143490</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de 120.000  kits de  uniformes escolares, sendo 69.000 kit a e 51.000  kit b,  para atender as necessidades de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino, no decorrer do ano de 2026, conforme consta da ata de registro de preços n.º 23/24 - b - seduc (83844304), pregão eletrônico n.º 29/2023 – seduc; termo  de  referência (83844999); requisição de despesa 41 (83845117); resultado suprilog (84450467) e contrato nº 297/2025 (84470607).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2752"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900161</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2753"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>126</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2754"><SALDO_EMPENHADO>80796.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2755"><SALDO_EMPENHADO>54963.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2756"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1° trimestre de 2026 (85000242).  3.3.90.30.09 - r$ 5.500,00  3.3.90.30.51 - r$ 1.500,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2757"><SALDO_EMPENHADO>577.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2758"><SALDO_EMPENHADO>74372.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2759"><SALDO_EMPENHADO>25505.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2760"><SALDO_EMPENHADO>20000.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rcp construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>215</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.814.552/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240121500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006018086</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>versam os autos acerca da reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás céu azul, no município de valparaíso – go, conforme contrato nº 213/2023 (54600459), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa rcp construtora ltda cnpj/mf, sob o nº 17.814.522/0001-36</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2761"><SALDO_EMPENHADO>952730.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.957.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo.  já incluso valores referentes a diárias e pedágios. per 24meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2762"><SALDO_EMPENHADO>21039.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jlt empreendimentos imobiliarios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.271.209/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005020959</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato de locação do imóvel onde encontra-se instalada a unidade de atendimento vapt vupt do município de itumbiara - goiás, localizada na avenida paulo abari, nº. 477 - jardim américa, pelo período de 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2763"><SALDO_EMPENHADO>110.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202416448036264</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo de renovação do contrato n.º 014/2024-dgpp (63593713), firmado entre a diretoria-geral de polícia penal e a extil comercial de extintores - ltda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2764"><SALDO_EMPENHADO>6060.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021605</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação, por 60 (sessenta) meses, de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com fornecimento de impressoras,  software de gerenciamento, papel, toner, peças e manutenção, para atender às necessidades da diretoria-geral de polícia penal e suas unidades prisionais e  administrativas.  início do fornecimento, prestação dos serviços e/ou entrega da obra: 1º/01/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2765"><SALDO_EMPENHADO>1318.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>radar wisp ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.242.083/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000029</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2766"><SALDO_EMPENHADO>2502792.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2767"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>camila faria lamaro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.027.851-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2768"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>huelinton cassiano riva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.105.088-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2769"><SALDO_EMPENHADO>4942.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2770"><SALDO_EMPENHADO>95984.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2771"><SALDO_EMPENHADO>31807952.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2772"><SALDO_EMPENHADO>9513.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2773"><SALDO_EMPENHADO>1372.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2774"><SALDO_EMPENHADO>6628753.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amp - agencia multiface de propaganda ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.363.371/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917697000245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivos emergenciais de prorrogação de vigência do contrato nº 013/2020-secom referente à prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o  planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de ações publicitárias junto públicos de interesse.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2775"><SALDO_EMPENHADO>19452.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>renato flavio goncalves da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.937.542-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (........&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;..........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2776"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2777"><SALDO_EMPENHADO>2053.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2778"><SALDO_EMPENHADO>11153.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de britania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.296.325/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de britania.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2779"><SALDO_EMPENHADO>95358.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2780"><SALDO_EMPENHADO>20044.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2781"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nascimento de oliveira - sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.211.718/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066019496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisições de pequeno valor – rpvs, uma referente a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade, em favor do (a) credor (a) ivy drago batista silva, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.886.781- **, e a outra referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o escritório nascimento de oliveira advocacia, inscrito no cnpj nº  08.211.718/0001-39. processo nº 5437131-78.2017.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2782"><SALDO_EMPENHADO>175596.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de janeiro/26. regime próprio - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2783"><SALDO_EMPENHADO>8453.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. fundo previdenciário - regime próprio - descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2784"><SALDO_EMPENHADO>8603.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.935.843/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000555</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa destinada a cobrir reembolso salarial à secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiros, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad. referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 12711/2026/cogp</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2785"><SALDO_EMPENHADO>10351.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006065030</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 244/2024 prorrogação da vigência - aquisição dos serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atender as demandas da gerência de patrimônio subordinada superintendência de gestão administrativa desta seduc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2786"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326203300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2787"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85021144) 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2788"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900153</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2789"><SALDO_EMPENHADO>42598.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advocacia geral da uniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.994.558/0003-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000477</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de dezembro/2025, conforme ofício nº 00008/2026/egeof/sga/agu.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2790"><SALDO_EMPENHADO>14223.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fortt do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.138.913/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° termo aditivo para prorrogação do contrato n° 13/2024/casa civil, de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme documentações anexas ao processo nº 202400005024727 e n° 202400013001628.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2791"><SALDO_EMPENHADO>29428.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2792"><SALDO_EMPENHADO>3167.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de bom jardim de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.186.708/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024002377</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do e stado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a f olha de pagamento do mês de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2793"><SALDO_EMPENHADO>3203.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2794"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leticia silva oliveira freitas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.856.461-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500541</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000804</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2795"><SALDO_EMPENHADO>233280.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>collect importacao e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.452.157/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010087419</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 136/2025 – ses "g"  , pregão eletrônico nº 216/2025, oriundo do processo (sei 202500005016655), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 114483, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010071066).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2796"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jammila chaves costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.132.967-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001493</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2797"><SALDO_EMPENHADO>78582.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036004625</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato 134/2024 /goinfra (62186932), para contratação dos serviços de locação de 80 (oitenta) veículos automotores hatchback padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2798"><SALDO_EMPENHADO>1521.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010023093</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para a prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. rd 10/2024 (sei 64157426). serviço: manutenção preventiva.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2799"><SALDO_EMPENHADO>15600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000947</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao termo de cooperação nº 08/2024 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra e a universidade estadual de goiás - ueg/go, para viabilização do projeto "construindo juntos", premiando os cinco alunos mais bem colocados na ação de extensão construindo juntos, no ciclo do segundo semestre de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2800"><SALDO_EMPENHADO>657.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000063</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2025 (referência: dezembro/2025 - complementação de empenho/2025). (...&gt;&gt; ploa/2025 &lt;&lt;&lt;....).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2801"><SALDO_EMPENHADO>700143.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900005009598</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da prorrogação do contrato nº 031/2019 grupo a, agrupamento 0065680, que prevê fornecimento contínuo de energia elétrica às unidades vapt vupt do grupo a, por mais 12 meses a partir de 14/11/2025 a 13/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2802"><SALDO_EMPENHADO>5280.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cyber telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.808.760/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000182</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2803"><SALDO_EMPENHADO>57600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caio perona tecnologia ltda.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.027.539/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036020221</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com aquisição de assinaturas para 40 acessos simultâneos, mediante criação de usuário e senha em plataforma específica "minutaia", conforme termo de referência (305824), portaria da contratação (293660).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2804"><SALDO_EMPENHADO>716315.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2805"><SALDO_EMPENHADO>3077.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2806"><SALDO_EMPENHADO>22968.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bsb tic solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.202.019/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031506</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 4 - serviço de conexão e acesso à internet - link fibra apagada dc1 ao dc2).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2807"><SALDO_EMPENHADO>4837.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia de desenvolvimento economico de goias-codego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>185</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.285.170/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006053952</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2808"><SALDO_EMPENHADO>2700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2809"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2810"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170204200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública relacionada ao pagamento de principal e juros à delegacia receita federal, por intermédio da caixa econômica federal, referente ao reparcelamento do pasep processo nº 10120-727747/2013-29, fundo de previdência, no (cnpj 01.409.655/0001-80) com base na lei 12.810/2013 e portaria conjunta- pgfn/ rfb n° 04 de 24/05/2013. parcelamento consolidado, conforme ofício 829/2014/secatdrf-goi/srrf01/rfb/mf-go 29 de novembro de 2014.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2811"><SALDO_EMPENHADO>8977.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2812"><SALDO_EMPENHADO>9194.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2813"><SALDO_EMPENHADO>5950.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319009411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento   da folhas de pessoal, inss/empresa, referente ao mes de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2814"><SALDO_EMPENHADO>788579.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2815"><SALDO_EMPENHADO>76889.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hamilton do brasil comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.723.346/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008728</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 1º aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 23/10/2025 a 22/10/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc  resumo do objeto: manutenção do equipamento microlab idstarlet do laboratório de biologia e dna forense.  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2816"><SALDO_EMPENHADO>22800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriana costa sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.258.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500258</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000858</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2817"><SALDO_EMPENHADO>40800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004062912</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente à orientação de cumprimento da decisão judicial pela pge que determina ao estado de goiás que no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito do valor de rs 300,00 (trezentos reais), a cada processo, a título de honorários periciais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2818"><SALDO_EMPENHADO>2173.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia ti e comercio de eletrônicos e materiais eletricos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.877.104/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035439</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de controle de acesso, incluindo instalação, desinstalação, atualização, assistência técnica, fornecimento de mão de obra, equipamentos, acessórios, peças e demais materiais necessários para a execução dos serviços.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2819"><SALDO_EMPENHADO>9944.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604000536</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação da empresa interativa facilities ltda, de repactuação sei (70247584) (reajuste) ao contrato 002/2023 (56076334), cujo objeto consiste na  prestação de serviços continuado de garçom, copeira, auxiliar de limpeza e recepcionista pelo período de 12 (doze) meses. junho 20225 a junho 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2820"><SALDO_EMPENHADO>557.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pcm solucoes ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.045.168/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016018330</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação de vigência, 12 (doze) meses apartir de 17/07/2024, sem reajuste, do contrato nº 025/2020 - ssp, relativo aos serviços de manutenção do sistema de call center da superintendência de proteção aos direitos do consumidor - procon goiás, conforme requisição de despesa nº 54 (sei nº 60392603) e especificação de aditivo contratual (sei nº 60391986).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2821"><SALDO_EMPENHADO>2741.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ideal chaves e fechaduras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.501.424/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços de serviços de confecção de carimbos, chaveiros e adequação de novas fechaduras com fornecimento de mão-de-obra e do material necessário para atendimento das necessidades da agehab. conforme requisição de despesa nº 24/2025-agehab/gaal (74888370), parecer jurídico (75399488) e autorização da presidência no despacho nº xxx/2025-agehab/gsgr (0000). sei 202500031000501.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2822"><SALDO_EMPENHADO>119.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2823"><SALDO_EMPENHADO>1908767.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2824"><SALDO_EMPENHADO>1231.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000810</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de janeiro/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc 202500055000810.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2825"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2826"><SALDO_EMPENHADO>8549.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  13º salário; vencimentos e salários, ferias abono e ferias clt; sentenças judiciais e verbas indenizatórias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2827"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005930</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 15° crpm (84930674)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2828"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2829"><SALDO_EMPENHADO>42720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.671.444/0002-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020004412</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo de permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, pela ueg unidade universitária de goiânia - eseffego, a título oneroso, 01/01/2026 até 31/12/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2830"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2831"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2832"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.892.959/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036019690</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contratação de obras e serviços de engenharia - contratação de empresa para execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go., pelo prazo de 15 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2833"><SALDO_EMPENHADO>700000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>energy tecnologia de automacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>78.448.859/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016077</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof), decorrente da concorrência eletrônica nº 36/2025 - lote 04, conforme termo de constituição de consórcio (81822923) - consórcio mobilidade e segurança goiana ( líder energy tecnologia 70 % e sigma engenharia 30 %).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2834"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silvana rosa de jesus ramos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.153.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500456</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000650</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2835"><SALDO_EMPENHADO>3360.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031004528</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a contratação de instituição financeira para prestação de serviços de custódia qualificada, abrangendo os títulos públicos cvs (créditos securitizados), emitidos pelo tesouro nacional e pertencentes à agehab, por meio de contrato de prestação de serviços padrão, conforme condições e especificações estabelecidas na requisição de despesas n° 3/2024 - agehab/gerimp (60223866), parecer jurídico n°464/2024 - agehab/asjur (60926301), minuta (60423017).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2836"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de janeiro/2026.(06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2837"><SALDO_EMPENHADO>1912004.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								 pensao                                             1.687.043,95								 parcela de irredutibilidade - ats                    224.919,46								 complemento ipasgo saúde                                  40,62</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2838"><SALDO_EMPENHADO>387646.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>200</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2839"><SALDO_EMPENHADO>12.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se  do contrato  firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675. obs: para pagamento do  i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2840"><SALDO_EMPENHADO>607.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.791.057/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010024756</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de valor ao 2° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go,  firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comércio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. vig: 26/05/2023 a 25/05/2026. rd 9/2025 (sei 71902215).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2841"><SALDO_EMPENHADO>337512.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0026-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010096976</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 – ses "c" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026. ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85183937).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2842"><SALDO_EMPENHADO>56574.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2843"><SALDO_EMPENHADO>1200.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2844"><SALDO_EMPENHADO>48266.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000424</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção, conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 (sei nº 85281307) e a manifestação do setor de diárias, constante no despacho nº 64/2026/goinfra/fi-gefor-dia-13289 (85284743) e autorização pr-06101 (85379898).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2845"><SALDO_EMPENHADO>421.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de promocao humana aprendizagem e cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.595.331/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300029002278</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação do contrato nº 017/2023, firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação  nº 003/2023, que tem por objeto a    serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2846"><SALDO_EMPENHADO>1518902.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.291.730/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2847"><SALDO_EMPENHADO>19496626.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pio xii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.150.352/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010069828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2848"><SALDO_EMPENHADO>2563727.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2849"><SALDO_EMPENHADO>10825.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jvs participacoes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.028.063/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017010513</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 11/11/2025 à 29/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2850"><SALDO_EMPENHADO>754754.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2851"><SALDO_EMPENHADO>1558.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conex internet cabeceiras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.674.441/0001-65</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000184</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2852"><SALDO_EMPENHADO>130595.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  fundo previdenciário – rpps empregado (14,25%);</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2853"><SALDO_EMPENHADO>146.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2854"><SALDO_EMPENHADO>39454.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2855"><SALDO_EMPENHADO>27780.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jvs participacoes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.028.063/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017010513</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º aditivo despesas com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, sendo de 30/01/2025 a 39/09/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2856"><SALDO_EMPENHADO>1802.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100038  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 50% dos rendimentos líquidos da servidora lorena telles de menezes, cpf 585.849.431-53, processo 0011072-92.2013.5.18.0004, da 4ª vara do trabalho de goiânia.  conta judicial 2555 042 21564548-0 .  id 032555000962512159 .  valor.................r$ 1.802,11</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2857"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>getulio tavares de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.547.916-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500427</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000773</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2858"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2859"><SALDO_EMPENHADO>739517.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2860"><SALDO_EMPENHADO>174850.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rs produtos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.273.582/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020888</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. ipof 2025140100045</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2861"><SALDO_EMPENHADO>73448508.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2862"><SALDO_EMPENHADO>1110.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.724.729/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093824</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº  106/2025. pregão nº 159/2025. vigência da arp: 27/08/2025 a 26/08/2026. processo nº 202500005003756. . autorização (83518048). . ordem de fornecimento 670 (83518229) . a - ácidos graxos essenciais, com age uso tópico frasco 200 ml. .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2863"><SALDO_EMPENHADO>14760.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>de paula estacionamento ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.895.310/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000291</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato 06/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação do serviço de locação de vagas em estacionamento para os veículos pertencentes à frota desta vice-governadoria, por 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2864"><SALDO_EMPENHADO>1068.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604001111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>lubrificantes (arla-32)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2865"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paula vitoria pereira albernaz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.275.156-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2866"><SALDO_EMPENHADO>129600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elo solucoes empresariais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.384.787/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000341</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2867"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho de arquitetura e urbanismo de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.896.563/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000049</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goiás - cau/go, para pagamento de taxa de rrt no presente exercício, relativo aos profissionais lotados nesta secretaria de estado da infraestrutura seinfra, que prestam serviços especializados de natureza técnica que implicam no registro de suas atividades em seus respectivos conselhos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2868"><SALDO_EMPENHADO>758100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>showcase dtv serviços e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.334.682/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005012163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de solução integrada (showbrowser, showplay, showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2869"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2870"><SALDO_EMPENHADO>6356.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de flores de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.740.497/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000454</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa destinada a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura municipal de flores de goiás, cnpj: 01.740.497/0001-47, para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês dezembro/2025, conforme oficio 01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2871"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2872"><SALDO_EMPENHADO>9378.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos (irrf) da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral e regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2873"><SALDO_EMPENHADO>12651.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>localiza veiculos especiais s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.491.558/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200015001462</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de concessão de reajuste em sentido estrito correspondente ao ipca  do contrato nº 22/2022 firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. (prorrogado até 30/01/2026)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2874"><SALDO_EMPENHADO>33931137.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063745</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2875"><SALDO_EMPENHADO>7851244.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010038080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno  formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2876"><SALDO_EMPENHADO>7742.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de bela vista de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.005.917/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bela vista de goias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2877"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2%) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora fazenda bananal. fim de vigência 20/05/2029    ficando o restante a ser solicitado no momento posterior</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2878"><SALDO_EMPENHADO>9174978.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>orbenk administração e serviços ltda.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>79.283.065/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005003153</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2879"><SALDO_EMPENHADO>52000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sidney martins caetano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.734.326-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001505</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2880"><SALDO_EMPENHADO>57.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o presente valor destina-se a custear as despesas  com pagamento de taxa de licença para exploração de meios de publicidade, exercício 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2881"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lina paola garces negrete</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.110.078-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000900</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2882"><SALDO_EMPENHADO>34.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jaqueline aparecida de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.867.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a consignação - pensão alimentícia – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2883"><SALDO_EMPENHADO>9240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>yuri oliveira terra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.017.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500522</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000700</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2884"><SALDO_EMPENHADO>3596.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cesar augusto de sotkeviciene moura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.145.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2885"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciano nunes da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.183.651-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2886"><SALDO_EMPENHADO>32329.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa  contrato nº 34/2024 conforme processo de pagamento 202400017008189</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2887"><SALDO_EMPENHADO>3715.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2888"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pio xii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.150.352/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010069828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2889"><SALDO_EMPENHADO>29925.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2890"><SALDO_EMPENHADO>6764.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2891"><SALDO_EMPENHADO>2600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210269000037</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela companhia celg de participações - celgpar aos servidores públicos cedidos a agencia goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2892"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geovanna campos pires</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.375.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500198</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2893"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tatielly cristine leal de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.023.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500205</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a maio/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2894"><SALDO_EMPENHADO>18480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabiane nascimento de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.289.271-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500145</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001071</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.  refere-se a _______________________ de ______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2895"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rodrigo da rocha goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.116.840-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000901</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2896"><SALDO_EMPENHADO>64987.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2897"><SALDO_EMPENHADO>65100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020010100</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, referente ao período de janeiro de 2024 a julho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2898"><SALDO_EMPENHADO>308076.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  fundo financeiro rpps (empregado) – civil (14,25%);</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2899"><SALDO_EMPENHADO>658929.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037007012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato nº 003/2023, referente à prorrogação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 meses (vigência de 25/01/2026 a 24/01/2027).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2900"><SALDO_EMPENHADO>746.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terra forte controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.264.064/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304000410</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato nº 7/2021 - sedi, cujo objeto é a prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas, englobando desinsetização, dedetização, desratização, descupinização, visando atender às necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação, vigência 11/05/25 a 10/05/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2901"><SALDO_EMPENHADO>3200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rs comercio e serviço ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.062.140/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005034228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição com instalação de bebedouro industrial</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2902"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>105</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285010500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2903"><SALDO_EMPENHADO>4119921.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>i.r.r.f.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2904"><SALDO_EMPENHADO>1099189.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aux. alimentaçao - lei 19.951 aut /  aux. alimentação - lei 19951 - ocor / aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss/ aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2905"><SALDO_EMPENHADO>9143.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás.  requisição de despesa 1 (72273800) - diesel comum</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2906"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2907"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.57 materiais para uso em treinamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2908"><SALDO_EMPENHADO>26635340.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0004-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2909"><SALDO_EMPENHADO>163709.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202216448050500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação por mais 12 meses do contrato com agenciadora de viagens para prestação de serviço de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, reservas e hospedagem em hotéis, para atendimento do órgão, tendo em vista o término da vigência do contrato atual em 03/10/2025. passagens aéreas nacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2910"><SALDO_EMPENHADO>201212.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002636</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho relativo ao fgts desta pasta, referente ao período de dezembro e 13°/2025.(via pix).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2911"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v – regional sul – morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2912"><SALDO_EMPENHADO>63.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia de aparecida de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.481.455/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios (patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2913"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2914"><SALDO_EMPENHADO>97087.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2915"><SALDO_EMPENHADO>15599.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2916"><SALDO_EMPENHADO>1782501.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004125737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp pela união para o estado de goiás em 2026.  conta contábil nº 283.160-0.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2917"><SALDO_EMPENHADO>244617.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202319222000631</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2918"><SALDO_EMPENHADO>29024.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -outros - ressarcimento- celgpar - salários de dezembro/2025 de danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues  ferreira-  folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2919"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2920"><SALDO_EMPENHADO>889866.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lumens distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.568.348/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006140197</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para contratação de empresa aquisição de tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae), garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar, conforme requisição de despesa n° 14/2025 - seduc/gaesc-16087 e despacho nº 4771/2025/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2921"><SALDO_EMPENHADO>24936.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ferias clt adic. ferias clt</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2922"><SALDO_EMPENHADO>5410.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviços nas unidades do lote 1  araguaia, bougainville, cerrado, cidade jardim, lozandes, mangalô, passeio das águas, portal, admar otto, aparecida, garavelo, escola de governo, dess, supat, arquivo central, sead universitário (int. e ext.), garagem 84, recrutamento e seleção, galpões perimetral/novo mundo, bela vista, goianira, hidrolândia, campinas, pça da bíblia, inhumas, nerópolis, senador canedo, trindade maysa e shopping.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2923"><SALDO_EMPENHADO>85459.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sibele carvalho david ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.401.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024495</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação sislog n.º 107177, sei 202400005024495, objetivando contratação de fornecimento de bens e materiais - locação do imóvel situado à rua c 137, n.º 76  jardim américa - goiânia/go, tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp), com a transformação da atual seção de proteção à saúde do servidor, pelo prazo de 24 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2924"><SALDO_EMPENHADO>21138.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>152</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240115200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006051717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2925"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabio francisco machado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.389.164/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035108</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em instalação de letras caixa em aço galvanizado para fachadas, placas e adesivos de sinalização, visando fortalecer a identidade institucional da sede da emater. quantidade e especificações constantes no termo de referência e estudo técnico preliminar anexados nos autos da contratação n.º 117191</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2926"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.10 lubrificantes automotivos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2927"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2928"><SALDO_EMPENHADO>3265.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2929"><SALDO_EMPENHADO>78084.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.862.704/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010028887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). peças de reposição</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2930"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>130</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2931"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional de medicina veterinario do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.665.769/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326203400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal de medicina veterinária no exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2932"><SALDO_EMPENHADO>1667.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafaela de brito itacarambi</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.561.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015113</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85196991), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5858114-07.2024.8.09.0142, em favor de rafaela de brito itacarambi, cpf/cnpj: ***.561.061-**, o valor de r$ 1.667,52, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito,  conforme despacho nº  344/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85197733) e autorização pr-06101 (85248537).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2933"><SALDO_EMPENHADO>1439.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100015002244</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel  agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2934"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores estimativos destinados a cobrir despesas com complementação do empenho estimativo do exercício 2026,  para os pagamentos relativos a honorários advocatícios periciais, o valor de r$ 500.000,00 e para os pagamentos das custas de locomoção de oficiais de justiça, o valor de r$ 50.000,00 , conforme autorização pr-06101 (84620388) e despacho nº 11/2026/goinfra/fi-gefin-06125 (84571564).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2935"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jeancarlos rodrigues de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.269.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500495</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2936"><SALDO_EMPENHADO>55691.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2937"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rhuan rherisson santos borborema</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.423.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500565</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000739</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2938"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2939"><SALDO_EMPENHADO>23796.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2940"><SALDO_EMPENHADO>75155.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2941"><SALDO_EMPENHADO>3703.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2942"><SALDO_EMPENHADO>2399.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>netfibra br ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.750.472/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000562</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2943"><SALDO_EMPENHADO>32069.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319006970</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 18/11/2025 a 17/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2944"><SALDO_EMPENHADO>268.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2945"><SALDO_EMPENHADO>105633.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2946"><SALDO_EMPENHADO>42143.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás.  requisição de despesa 1 (72273800) - diesel comum</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2947"><SALDO_EMPENHADO>530.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032096</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte - irrf, sobre a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 89780). sislog 108939.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2948"><SALDO_EMPENHADO>7782.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente à taxa da prefeitura de goiânia para emissão da certidão de limites e confrontações (clc), para garantir a legalidade e segurança jurídica das propriedades estaduais em goiânia. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024. de 01/jan/26 a 31/dez/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2949"><SALDO_EMPENHADO>1720.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crea-go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.619.022/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005006014</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao pagamento de taxa de registro de art - anotação de responsabilidade técnica junto ao crea/go, para 2026, em razão da prestação de serviços técnicos na área de engenharia, haja visto atividades de manutenção realizadas nas estruturas dos edifícios que abrigam a secretária de estado da administração – sead, e que estes trabalhos visam atender a diversos fins. de 01/jan/26 a 31/dez/26. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2950"><SALDO_EMPENHADO>1953.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metodo telecomunicacoes e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>65.295.172/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017001394</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados nos períodos de 20/09/2023 a 01/05/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2951"><SALDO_EMPENHADO>432.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vison net ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.134.811/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017004713</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, por mais um período de 12 (doze) meses, com termo inicial no dia 07/01/2025 e termo final no dia 06/01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2952"><SALDO_EMPENHADO>72802.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2953"><SALDO_EMPENHADO>23729.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2954"><SALDO_EMPENHADO>24793.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2955"><SALDO_EMPENHADO>39682.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319004914</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo do contrato nº 02/2023 com a empresa total - vigilância e segurança ltda, cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento, com sistema de análise e cftv (circuito fechado), coleta de imagens, análises de dados, treinamento, manutenção e reposição de peças, sede pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2956"><SALDO_EMPENHADO>46300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410319002696</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2957"><SALDO_EMPENHADO>16901.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2958"><SALDO_EMPENHADO>2612.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho de arquitetura e urbanismo de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.896.563/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005006213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se, para o exercício de 2026, ao pagamento de 20 taxas de registro de rrt (registro de responsabilidade técnica) junto ao cau/go – conselho de arquitetura e urbanismo, destinadas às atividades-fim da gerência de infraestrutura e manutenção predial (geinfra), vinculada à secretaria de estado da administração (sead).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2959"><SALDO_EMPENHADO>582574.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2960"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). folha pagamento-regime proprio-liquido.sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2961"><SALDO_EMPENHADO>4410.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.876.112/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037002595</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 - sgg, referente à contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás​, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, que tem por escopo o acréscimo de 25% do quantitativo dos serviços descritos nos item 1, lote único do objeto contratado, com vigência até 09/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2962"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal; funcam; fes; protege; auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2963"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>savio silva cantanhede</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.436.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500567</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000774</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2964"><SALDO_EMPENHADO>36627.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2965"><SALDO_EMPENHADO>3749.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>abbott laboratorios do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>56.998.701/0034-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097092</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 141/2025. pregão nº 221/2025. vigência da arp:  15/10/2025 a 14/10/2026. processo nº 202500005020898 202500010079172. dod 83949159. ordem de fornecimento nº 686/2025/ses/cmac-spj (84052497).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2966"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marmitaria refeições coletivas ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.472.693/0026-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato n.º 028/2023 - 47926765, firmado entre o estado de goiás, através da diretoria-geral de polícia penal, e a empresa marmitaria refeições coletivas ltda, tendo como objeto o fornecimento das refeições destinadas às pessoas privadas de liberdade e servidores das unidades prisionais desta diretoria que compõem o lote iii do pregão eletrônico srp n.º 001/2023/dgap, pelo período de 20 (vinte) meses.  vigência: 22/01/2025 a 22/08/2026  vigência: 20 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2967"><SALDO_EMPENHADO>341519.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adp transporte e turismo ltda- me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.749.485/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006054483</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sexto termo aditivo ao contrato nº 145/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa adp transportes e turismo eireli-me, cujo objeto consiste na “prestação de serviços de locação de caminhões, categoria pesado (truck)”.prorrogação e supressão do contrato</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2968"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto  pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2969"><SALDO_EMPENHADO>270355.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>simpress comercio locacao e servicos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.432.517/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170103200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004060018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2970"><SALDO_EMPENHADO>2150.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097177</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2971"><SALDO_EMPENHADO>74658.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, jetons, auxílio alimentação, verba indenizatória e estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2972"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcelo fouad rabahi</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.751.141-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001628</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2973"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2974"><SALDO_EMPENHADO>17097.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de janeiro de 2026.(guia)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2975"><SALDO_EMPENHADO>3697.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 14/2023-ses, entre a secretaria de estado da saúde de goiás  ses/go e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para atendimento das necessidades das unidades da ses/go. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026. rd 11/2024 (sei 65360470). peças</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2976"><SALDO_EMPENHADO>22477534.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2977"><SALDO_EMPENHADO>81.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2978"><SALDO_EMPENHADO>12400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fonseca martins comercio de gas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.961.053/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400028000073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato de fornecimento de água mineral em  garrafões de 20 litros, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, em conf. com a ata de registro de preços - ata nº 003/2023 - sead/gecc - edital de licitação nº 005/2023 - sead/gecc - modalidade pregão eletrônico srp -  - proc. nº 202300005005161 de 15/03/2023, vigência em 02/05/2026, conf. despacho 112/2025/gab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2979"><SALDO_EMPENHADO>26500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipasgo saúde – patrocínio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2980"><SALDO_EMPENHADO>8720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa estagio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2981"><SALDO_EMPENHADO>12695.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, jetons, auxílio alimentação, verba indenizatória e estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2982"><SALDO_EMPENHADO>3506.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100031001249</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar, da fatura agrupada nº 4000000220012202500  à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês dezembro de 2025, conforme contrato n° 02/2022 (70396365), cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório nº 82/2026/agehab/cooinsp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2983"><SALDO_EMPENHADO>1288.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022771</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com retenção de irrf referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23814389846, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382260, de 20/08/2025 a 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2984"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 007/2025-sead, firmado entre a sead e a empresa desprag dedetizadora ltda., para a continuidade dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, no período de 20/02/2026 a 19/02/2027, na região noroeste, conforme sislog nº 109527 e pregão eletrônico nº 216/2024. assinado eletronicamente, nos termos da portaria nº 1.198/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2985"><SALDO_EMPENHADO>3936.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.107.525/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417576001874</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a oficio 11874/2025, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 da servidora sandra machado paiva.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2986"><SALDO_EMPENHADO>201783.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2987"><SALDO_EMPENHADO>3049.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2988"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sara pereira dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.714.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500224</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2989"><SALDO_EMPENHADO>23870.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>renata rodrigues gomes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.000.511-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500342</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2990"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vanilda maria campos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.846.806-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500299</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2991"><SALDO_EMPENHADO>4465954.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2992"><SALDO_EMPENHADO>37510.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriel telles dos santos burgarelli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.697.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000640</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2993"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karine alves mariani</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.946.461-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500328</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000650</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2994"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>renan ziemann wilhelms</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.178.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500341</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000632</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2995"><SALDO_EMPENHADO>995.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2996"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2997"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>guilherme braga pereira braz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.938.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001596</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2998"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao victor silva primo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.769.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500283</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="2999"><SALDO_EMPENHADO>5036.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>olv brasil comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.735.196/0001-65</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000169</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3000"><SALDO_EMPENHADO>261.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.621.400/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005005158</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, destinados exclusivamente às unidades consumidoras localizadas em leopoldo de bulhões, por um período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3001"><SALDO_EMPENHADO>660924.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos deficientes fisicos do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.917.870/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031007572</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao 2º termo aditivo para prorrogar a vigência do contrato n° 43/2023 (54125979), com renovação total de saldo reajustado, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 27/11/2025. conforme requisição de despesas (80936094).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3002"><SALDO_EMPENHADO>2688.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.993.201/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000534</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202300055000534.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3003"><SALDO_EMPENHADO>40000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>71</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com pagamentos estimativos do exercício de 2026, , para pagamento de taxas de licenças ambientais estaduais . conforme autorização pr (84619983) e despacho nº 9/2026/goinfra/fi-gefin-06125 (84546811).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3004"><SALDO_EMPENHADO>1031.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lider taxi aereo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.162.579/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3005"><SALDO_EMPENHADO>60417.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barros engenharia industria e comercio eireli epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.810.832/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000340</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de climatização</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3006"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conplan sistemas de informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.939.591/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005013892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do reajuste do contrato nº 026/2022, cujo objeto é o fornecimento de software de segurança e saúde do trabalho, para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração de goiás, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual, conforme índice de preços ao consumidor (ipca), de 4,237600%. este reajuste compeende de 01/09/2024 a 08/06/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3007"><SALDO_EMPENHADO>4103.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004003703</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com inss empregador referente 12/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3008"><SALDO_EMPENHADO>26591.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central  abc , unidade bananal, no período de 60 meses, com vigência em 20/05/2029</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3009"><SALDO_EMPENHADO>346.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marsal almeida melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.112.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037005854</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento ao servidor marsal almeida melo, referente a despesas com traslado terrestre, relativas à viagem a pernambuco, de 24 a 28/06/25, cujo objetivo foi promover o intercâmbio de experiências e a aproximação com iniciativas de referência nas áreas de gestão, inovação e governança de projetos, com foco em práticas com potencial de aplicação na administração pública estadual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3010"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>57.871.175 christian dantas silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.871.175/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da aquisição de café, açúcar, adoçante, chá e descartáveis biodegradáveis(copos, talheres e pratos) para proporcionar a melhoria contínua da qualidade de vida no trabalho e prezar pelo bom desempenho das atividades dos servidores, visitantes e o público atendido pelo secretaria do entorno do distrito federal - sedfgo. contratação sislog 106863.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3011"><SALDO_EMPENHADO>41119.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3012"><SALDO_EMPENHADO>353.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para o fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial, conforme documento de oficialização de demanda  dod n° 39375/sislog , para contratação 106286 (pagamento de tributo - imposto de renda)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3013"><SALDO_EMPENHADO>950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia de aparecida de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.481.455/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios (patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3014"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha dos servidores ativos desta pasta, indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - 01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3015"><SALDO_EMPENHADO>7380.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solveer suprimentos corporativos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.116.702/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000012  tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência:  prazo: 1 meses  sislog: 116325  área requisitante: sptc  resumo objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) e insumos específicos para a perícia criminal. usuário: agfj   pregão eletrônico nº 195/2025  obrigações da contratante conforme termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3016"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3017"><SALDO_EMPENHADO>261.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3018"><SALDO_EMPENHADO>38169.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria de lourdes ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.585.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034998</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para sediar a 7ª dp da 2ª drp/aparecida de goiânia, pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (cód 120525 - sislog 109551), com modalidade de licitação inexigível nº 105/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3019"><SALDO_EMPENHADO>88053.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3020"><SALDO_EMPENHADO>50025.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003936</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de valor estimado para cobrir despesas com diárias para atender os servidores desta pasta, em viagem dentro do estado a serem empreendidas no exercício de 2026, na realização de atividades do vapt vupt, compatíveis com a gestão do atendimento ao cidadão da secretaria de estado da administração - sead. portaria 1.198, de 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3021"><SALDO_EMPENHADO>1464.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marci luiza de oliveira paes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.275.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3022"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005916</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 18º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84929769).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3023"><SALDO_EMPENHADO>2075.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>206</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3024"><SALDO_EMPENHADO>197244.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3025"><SALDO_EMPENHADO>68836.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037000346</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo ao contrato 07/2024-sgg, referente a serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, por 12 meses, vigencia 24/02/25 a 23/02/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3026"><SALDO_EMPENHADO>900469.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290202900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3027"><SALDO_EMPENHADO>299484.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>premium comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.316.437/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025007667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prorrogação sem reajuste, por mais 6 meses a partir de 9 de setembro de 2025, do contrato nº 043/2020 detran/go, celebrando entre o detran/go e a empresa premium comercio e serviços ltda, conforme requisição de despesa nº49/2025/detran/gaal. (jardineiro; pedreiro; eletricista; encanador; pintor; montador de divisórias)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3028"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006172</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da age, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do age - 1º tri 2026 (sei nº 84945136).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3029"><SALDO_EMPENHADO>197244.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3030"><SALDO_EMPENHADO>15600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3031"><SALDO_EMPENHADO>38966.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3032"><SALDO_EMPENHADO>78246.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3033"><SALDO_EMPENHADO>49998040.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188002100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3034"><SALDO_EMPENHADO>4550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202211129000524</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. transfer</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3035"><SALDO_EMPENHADO>103643.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valeria machado ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.369.331-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (............&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;............).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3036"><SALDO_EMPENHADO>2304.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3037"><SALDO_EMPENHADO>97200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3038"><SALDO_EMPENHADO>23740.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3039"><SALDO_EMPENHADO>1898.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3040"><SALDO_EMPENHADO>231267.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, prevcom – empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3041"><SALDO_EMPENHADO>2307.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte - irrf, sobre a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 105510). contratação sislog nº 110185.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3042"><SALDO_EMPENHADO>13204.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nascimento de oliveira - sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.211.718/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066019496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisições de pequeno valor – rpvs, uma referente a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade, em favor do (a) credor (a) ivy drago batista silva, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.886.781- **, e a outra referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para o escritório nascimento de oliveira advocacia, inscrito no cnpj nº  08.211.718/0001-39. processo nº 5437131-78.2017.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3043"><SALDO_EMPENHADO>1337.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3044"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anne araujo vilela</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.530.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500353</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000344</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3045"><SALDO_EMPENHADO>29974.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>camila origa viana da cunha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.387.728-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300006005057</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fonte: 100 despesa com o sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de góiás, pelo período de 17 de dezembro de 2023 a 16 de junho de 2026, conforme despacho nº 1119/2023 - seduc/ coordastec- 16.768 - seq. 192 e despacho nº 2539/2023/seduc/procst - 05719 de  25/04/2023</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3046"><SALDO_EMPENHADO>110257.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025056441</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento referente ao serviço de energia elétrica da ciretran de anápolis, referente ao contrato junto empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3047"><SALDO_EMPENHADO>337944.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>simpress comercio locacao e servicos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.432.517/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500025118248</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), garantia contra danos, roubos e furtos, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico, por 24meses, conforme requisição de despesa n°4/2025 - detran/dti-20996 (79797930). (serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3048"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3049"><SALDO_EMPENHADO>9119.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lelio eustaquio gama junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.680.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000538</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3050"><SALDO_EMPENHADO>4152.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. vigência 01/06/2025 até 31/05/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3051"><SALDO_EMPENHADO>4810.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a demais descontos (ação judicial), pensão alimentícia, contribuições do fundo protege, contribuições do fundo estadual de saúde (fes) e fundo de capacitação (funcam)  - consignações no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3052"><SALDO_EMPENHADO>233.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de elevadores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.982.490/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036002431</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com aditivo de prorrogação de prazo (20/03/2026 a 20/03/2027) ao  contrato nº 49/2025 /goinfra (71994016), cujo objeto consiste na manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler localizado na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, decorrente  da dispensa eletrônica - nº 316/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3053"><SALDO_EMPENHADO>1862.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604003308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada de serviço de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, do centro de integração empresa escola - ciee</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3054"><SALDO_EMPENHADO>13737.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cm hospitalar s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0036-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097374</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 033/2025. pregão nº 24/2025. vigência da arp: 26/03/2025 a 26/03/2026. processo nº 202400005034524. . autorização 84071425 . ordem de fornecimento 687 (84071843). . a - soliqua® insulina glargina + lixisenatida, 100 u/ml + 0,033 mg/ml .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3055"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000141</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ix – regional  rio vermelho - goiás, referente ao 1º trimestre de  2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3056"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3057"><SALDO_EMPENHADO>912502.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - irrf - pessoal civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3058"><SALDO_EMPENHADO>7694.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3059"><SALDO_EMPENHADO>8500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3060"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.85 serviços laboratoriais</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3061"><SALDO_EMPENHADO>3900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriel mendonca de paiva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.058.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000782</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.  refere-se ao mês de_______________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3062"><SALDO_EMPENHADO>1132.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043626</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços autônomos de água e esgoto águas de ipameri s/a,para fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a unidade local/regional de ipameri-go. a vigência contratual se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3063"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ive sales rezende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.228.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de __________________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3064"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriel vieira melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.838.311-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500486</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3065"><SALDO_EMPENHADO>575.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wallisson silva mendes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.563.826-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 02(duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3066"><SALDO_EMPENHADO>13383.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de pasep, apurado sobre o valor das receitas correntes diretamente arrecadas e transferências correntes e de capital recebidas, referente ao exercício de 2025, conforme art. 2º inciso iii da lei nº 9.715/1998 e art. 67/70 do decreto nº 4.524/02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3067"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3068"><SALDO_EMPENHADO>117814.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globalweb outsourcing do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.130.013/0003-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202111129006634</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° aditivo da contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3069"><SALDO_EMPENHADO>7791.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>castros eventos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.376.753/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007120</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. ref. lote 1 - sinalização visual</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3070"><SALDO_EMPENHADO>2485.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010023093</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de valores do 2° termo aditivo - prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. rd 2/2025 (sei 70009229). peças.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3071"><SALDO_EMPENHADO>51268.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar plinio jaime</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>123</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.688.959/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006097488</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferência de recursos financeiros para locação de imóvel, relativo ao 1º termo aditivo 84809984, para abrigar a extensão das instalações  do colégio estadual plínio jaime, município de anápolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3072"><SALDO_EMPENHADO>81565.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>emporio paloma alimentos ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.472.743/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005041479</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.  (palácio das esmeraldas). lote 02, 03, 04, 05 e 06.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3073"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304000470</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3074"><SALDO_EMPENHADO>15327.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasil publicidade legal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.263.928/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017398</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, apartir 01/07, visando atender às exigências legais de publicidade e transparência dos atos da administração pública. (sislog 114607).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3075"><SALDO_EMPENHADO>635869.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ghs industria e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.797.423/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260101300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021180</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3076"><SALDO_EMPENHADO>2997.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>allrede telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.643.602/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000179</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3077"><SALDO_EMPENHADO>744995.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. imposto de renda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3078"><SALDO_EMPENHADO>12497.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com  aquisição de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal, composta por 3 lotes  com prazo de vigência contratual de 12(doze) meses, conforme termo de referência e indicação orçamentária, processo sei nº 202400005021331 e sislog(106547). lote 02</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3079"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social da industria - sesi - dr go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.786.187/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031005853</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada, para no ambiente de trabalho, ministrar aulas de ginástica laboral em conjunto com a divulgações de orientações sobre ergonomia, educação corporal, conscientização e manutenção da saúde dos trabalhadores da agehab, prevenindo doenças osteomusculares e promovendo a saúde mental através da prática de atividade física e alongamentos, para a melhoria do estilo de vida.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3080"><SALDO_EMPENHADO>1666666.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lepta gestora de credito ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.251.351/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ação de execução da intraco chemical ltda em face da indústria química do estado de goiás (iquego), baseada em contratos de fornecimento de matérias-primas farmacêuticas firmados em 2008 de autos nº 0080668-22.2013.8.09.0051, provenientes dos contratos nº 069/2008 e nº 070/2008- referente parcela 12/12- processo nº 202500055000020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3081"><SALDO_EMPENHADO>89908.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3082"><SALDO_EMPENHADO>170405.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3083"><SALDO_EMPENHADO>80688.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3084"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000221</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento de  pis - programa de integração social e cofins - contribuição para fins da seguridade social, sobre a receita própria da agência goiana de habitação s/a  conforme ofício 245 (84792577) e autorização no despacho 187 (84905545).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3085"><SALDO_EMPENHADO>526297.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026: - pensão alimentícia ...................... r$ 526.297,04</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3086"><SALDO_EMPENHADO>3752.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leonidas de sousa martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.643.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005028352</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste do valor mensal com percentual de 6,47% conforme o contrato de locação nº 051/2021 referente ao imóvel localizado na avenida domingos neto, esquina com rua general osório, nº 222-a, setor central, inhumas  go, registrado sob a matrícula nº 534, para transferência e reinstalação da unidade vapt-vupt de inhumas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3087"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3088"><SALDO_EMPENHADO>28980.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3089"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3090"><SALDO_EMPENHADO>12711.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091699</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de governo aberto e participação cidadã/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3091"><SALDO_EMPENHADO>289801.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3092"><SALDO_EMPENHADO>435.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>supermedica distribuidora hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.065.614/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010100193</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 "a". pregão eletrônico nº116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (84703730). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 13/2026(sei 84723663), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3093"><SALDO_EMPENHADO>135220.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unika distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.734.682/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097510</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 026/2025 "c". pregão eletrônico nº 77/2024. processo nº 202400005008151  202500010016077. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026.. dod (84064602). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 693 (sei 84155938), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3094"><SALDO_EMPENHADO>124260.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  ipasgo saúde;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3095"><SALDO_EMPENHADO>42755.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carplac com rcio e servi os ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.622.354/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001016</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a contratação de serviços confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade. pregão eletrônico srp nº  94700/2024/ata de registro de preços nº 01/2025. parcela única.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3096"><SALDO_EMPENHADO>1527462.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3097"><SALDO_EMPENHADO>440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202411867000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do prog.de gerenciamento de riscos  pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho  ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade  lip, análise ergonômica do trabalho  aet, prog.de controle médico de saúde ocupacional  pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, conforme tr e demais termos dos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3098"><SALDO_EMPENHADO>1295.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana rita gondim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.189.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3099"><SALDO_EMPENHADO>8800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3100"><SALDO_EMPENHADO>4697966.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3101"><SALDO_EMPENHADO>69960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3102"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3103"><SALDO_EMPENHADO>9882.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kelven rafael rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.629.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3104"><SALDO_EMPENHADO>21159.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia de desenvolvimento economico de goias-codego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.285.170/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006053952</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3105"><SALDO_EMPENHADO>35000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sandra santana dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.232.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000604</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de janeiro/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 1/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84520697).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3106"><SALDO_EMPENHADO>6945.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto  pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3107"><SALDO_EMPENHADO>742.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100035  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha fr eires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . conta judicial 2535 040 01855254-8 . valor......r$  742,86</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3108"><SALDO_EMPENHADO>8613.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>salvina guimaraes do nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.887.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002138067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- pagamento de auxílio funeral, sendo:     - salvina guimarães do nascimento (viúva)/ cpf-381.887.671-15,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;    devido ao falecimento do policial militar  sgt 6.534 cpf-170.593.561-34 antonio silva do nascimento conforme documentação anexa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3109"><SALDO_EMPENHADO>56499.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260101400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517576006157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata se do processo de solicitação de ​pagamento por regularização de despesas, referente a nota fiscal nº. 294 de novembro 2025 (83280690), conforme despacho nº 3268/2025/seel/supinfra-17595 (83282247) e requisição de despesas n° 29/2025 - seel/supinfra-17595 (83280824) e nota fiscal 385/2025 (84647427), conforme despacho nº 40/2026/seel/supinfra-17595 (84652150) e requisição de despesas n° 1/2026 - seel/supinfra-17595 (84648644).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3110"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional dos tecnicos industriais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.489.209/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos das arts, rrts e trts provenientes dos serviços técnicos de engenharia e arquitetura para o ano de 2026, programa "pra ter onde morar". conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agehab/gfor (id: 85121795).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3111"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater vii –  regional planalto  - formosa,  referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3112"><SALDO_EMPENHADO>40500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>72</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3113"><SALDO_EMPENHADO>71050.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>olavo pericles ferreira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.601.682-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100007061817</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para abrigar a deam de anápolis, conforme termo de referência (evento n° 000023441398) e requisição de despesas 2/2021 (evento n° 000023441437).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3114"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900146</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3115"><SALDO_EMPENHADO>35025.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3116"><SALDO_EMPENHADO>37200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sarah bueno de castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.748.561-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500298</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000859</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3117"><SALDO_EMPENHADO>853.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio transporte aos estagiários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3118"><SALDO_EMPENHADO>6089444.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itp industria comercio e servicos de tubos &amp; perfis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.176.584/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006084223</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo aditivo celebrado entre a secretaria de estado da educação de goiás – go e a empresa itp indústria, comércio e serviços de tubos &amp; perfis ltda, cnpj 09.176.584/0001-25, no valor r$ 6.089.444,90 (seis milhões, oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), correspondente à área adicional de 813,01 m² a ser construída (sendo 593,03 m² destinados ao cepi pedro cepi pedro vieira januário e e 219,98 m² ao ce josé bonifácio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3119"><SALDO_EMPENHADO>357946.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036007934</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação de prazo n°54/2025 ao contrato n°116/2022 - goinfra, decorrente  do pregão eletrônico nº 39/2022, cujo objeto consiste na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3120"><SALDO_EMPENHADO>16234678.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170200600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004000852</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 0368.085-96- saneamento financeiro celg- d - principal, juros e encargos. chave primária do contrato 1.2.1.1.002</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3121"><SALDO_EMPENHADO>54330.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinaado a pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro desta autarquia, sendo descontos (celetistas e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3122"><SALDO_EMPENHADO>45850.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a pagamentos da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, desta autarquia, sendo liquidos ( celetista e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3123"><SALDO_EMPENHADO>7530.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com caixa econômica federal folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3124"><SALDO_EMPENHADO>1250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>parana banco s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.388.334/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco paraná folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3125"><SALDO_EMPENHADO>3018.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100029001168</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação do   contrato nº 006/2021, firmado com a  empresa  redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01.  (comissionados e estatutários.).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3126"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3127"><SALDO_EMPENHADO>2000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>splice industrial comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.965.293/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016075</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 149 /2025-goinfra (82465226),  decorrente da concorrência eletrônica nº 36/2025 - lote 03, cujo objeto consiste na  execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof),</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3128"><SALDO_EMPENHADO>12491.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mg ferragista ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.760.682/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005006204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõem a polícia civil do estado de goiás, pelo prazo de 30 meses, conforme indicação orçamentária código 65034. sislog 104408.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3129"><SALDO_EMPENHADO>2806.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3130"><SALDO_EMPENHADO>22500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010041084</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). iptu</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3131"><SALDO_EMPENHADO>3253.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3132"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao nobrega da penha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.745.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500007092522</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do auxílio funeral de josé mauro da penha pago a joão nóbrega da penha conforme despacho decisório nº 388/2025/dgpc/datp/dgpc (82182034).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3133"><SALDO_EMPENHADO>32166.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3134"><SALDO_EMPENHADO>2450226.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3135"><SALDO_EMPENHADO>384792.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barretos eventos producoes &amp; turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.718.029/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3136"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900131</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3137"><SALDO_EMPENHADO>1355.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcia regina da silva sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.914.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3138"><SALDO_EMPENHADO>4784.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nelio dos santos pereira junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.618.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3139"><SALDO_EMPENHADO>811.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.340.639/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar do fornecimento de combustível do tipo álcool referente ao mês dezembro/2025- fatura nº 2722464- proc nº 202300055000144.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3140"><SALDO_EMPENHADO>8667.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022774</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento do contrato oc23804472677 da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque estadual telma ortegal-peto, referente a unidade consumidora nº 5580005342, pelo período de 12 meses, de 20/08/2025 a 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3141"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 18º bpm 1tri26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934892)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3142"><SALDO_EMPENHADO>38887.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>buriti alegre ambiental s p e - s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.390.208/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006045113</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3143"><SALDO_EMPENHADO>9485.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3144"><SALDO_EMPENHADO>2118112.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3145"><SALDO_EMPENHADO>25665425.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010037537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3146"><SALDO_EMPENHADO>59880.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cerrado servicos e solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.642.084/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005041946</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação da empresa especializada em organização, produção, decoração, montagem, cerimonial e recepção do evento confraternização do detran, a ser realizado no dia 14 de dezembro de 2025. conforme solicitado no processo - sislog 118080 e sei 202500005041946</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3147"><SALDO_EMPENHADO>0.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0014-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005006148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens, com sistema self-booking, via rede mundial de computadores, com perfil corporativo, permitindo acesso às informações das principais companhias aéreas (portal e-latam, trip, azul, gol) e hospedagem, interligados ao sistema da contratada, pelo período de 12 meses. taxa de agenciamento de viagens.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3148"><SALDO_EMPENHADO>253266.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>simemp servicos tecnicos e obras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.237.296/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014546</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de obras e serviços de engenharia - contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias - dpj, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, pelo prazo de 36 meses .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3149"><SALDO_EMPENHADO>65697.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517645000698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3150"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126102000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000052</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se pagamento dos valores a título de depósito recursal, decorrentes de eventuais condenações perante a justiça do trabalho, no decorrer do exercício 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3151"><SALDO_EMPENHADO>51856.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417697000157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo de acréscimo de 25% ao contrato nº 013/2024 - secom, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, visando suprir as necessidades da secom, de acordo com a ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc, processo 20230000500523.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3152"><SALDO_EMPENHADO>55.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023051</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, na modalidade de dispensa de licitação, segundo a estrutura de tarifa  a4 poder público  estadual ths_verde, destinada aos pagamentos previstos dos encargos de irpj gerados pelas  faturas dos 12 meses do contrato, referente ao consumo da unidade vapt vupt aparecida shopping, aferidos pela uc 10031081167.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3153"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3154"><SALDO_EMPENHADO>5880.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005016434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato n° 003/2024, referente a empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio, aquisição de novos extintores e suporte de chão, sistema de hidrantes e placas de sinalização fotoluminescentes, por demanda, que atendam às exigências das normas técnicas do corpo de bombeiros militar de goiás - cbmgo, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3155"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavia simonassi</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.208.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a consignação - pensão alimentícia – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3156"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii –  estação experimental  de porangatu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3157"><SALDO_EMPENHADO>6906.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa à previdência complementar — prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100017 e processo sei n° 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3158"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii –  estação experimental  de porangatu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3159"><SALDO_EMPENHADO>5083.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300002116549</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3160"><SALDO_EMPENHADO>3596.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivonete bueno dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.231.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3161"><SALDO_EMPENHADO>3066914.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>le card administradora de cartoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.207.352/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000401</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de vale alimentação pela le card administradora de cartões , para os colaboradores que estão a disposição, referente ao saldo do contrato atual- processo nº 202300055000598.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3162"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ludymilla borges costa ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.254.721-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006000553</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ludymilla borges costa ribeiro (cpf: 004.254.721-08), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) jacson leite borges (cpf:  093.688.921-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 719/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3163"><SALDO_EMPENHADO>29657.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0025-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010083849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 150/2025 "c". pregão nº 238/2025. vigência da arp: 28/10/2025 a 27/10/2026. processo nº 202500005025577  202500010081567. dod 82149986. ordem de fornecimento nº 619/2025/ses/cmac-spj (82184728).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3164"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3165"><SALDO_EMPENHADO>168000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001839</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade (30 bolsas no valor de r$700,00) - maio/2026 a abril/2028</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3166"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006051523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3167"><SALDO_EMPENHADO>1610.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3168"><SALDO_EMPENHADO>2310000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com demais descontos inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3169"><SALDO_EMPENHADO>4320000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com consignados inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3170"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiz henrique alves costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.615.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500447</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000695</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3171"><SALDO_EMPENHADO>29790.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3172"><SALDO_EMPENHADO>8088.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3173"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>giovanna brito de oliveira nogueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.587.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500191</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001536</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3174"><SALDO_EMPENHADO>2350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000003</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás e no pais</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3175"><SALDO_EMPENHADO>1971.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em  favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de  janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3176"><SALDO_EMPENHADO>277001.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3177"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fatima andrea cuevas zuleta</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.595.371-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500146</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000248</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3178"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jefferson fernando naves pinto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.893.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500177</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000752</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.  refere-se ao mês de ________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3179"><SALDO_EMPENHADO>143735.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - irrf</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3180"><SALDO_EMPENHADO>126600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3181"><SALDO_EMPENHADO>960.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>c e tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.670.999/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006094501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasses de recursos à unidades escolares referentes ao programa conectar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3182"><SALDO_EMPENHADO>28249.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3183"><SALDO_EMPENHADO>282349.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005017768</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa prestadora de serviço para fornecimento de energia elétrica, para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b, cujo o prazo de vigência será indeterminado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3184"><SALDO_EMPENHADO>567500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clear tecnologia da informacao s.a.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.088.923/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037010361</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preços n° 049/2025/supel-ro, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de ativos de segurança de rede firewalls next generation (ngfw) com sd-wan integrado, switch core, switch de borda, controlador de wifi, access point e licenças de antivírus com tecnologia edr para desktops e servidores, contemplando os serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte técnico e garantia de 60 meses, nos itens 11 e 15.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3185"><SALDO_EMPENHADO>1839477.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital espirita euripedes barsanulfo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.269.083/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010023228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)  e  atendimentos ambulatoriais - (sia) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3186"><SALDO_EMPENHADO>2492.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011014235</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o 1º termo de apostilamento ao contrato nº oc31227589943 (sei 73720241), celebrado entre o cbmgo e a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a continuação de fornecimento de energia elétrica grupo – a,  ao quartel do comando-geral – qcg – goiânia, de forma continuada e com a documentação orçamentária referente ao exercício de 2026. imposto de renda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3187"><SALDO_EMPENHADO>7184.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de uruacu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.219.807/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006028232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3188"><SALDO_EMPENHADO>11870.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de piranhas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.168.145/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006043557</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3189"><SALDO_EMPENHADO>18243.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006140665</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3190"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>183</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006041929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 1º  termo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência.  ipof: 2025240102487</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3191"><SALDO_EMPENHADO>207.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo descontos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3192"><SALDO_EMPENHADO>54000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eba office comercio de maquinas para escritorio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.015.414/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031928</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295000397 tipo de programação : nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 12 meses sislog: 116962 área requisitante: sptc resumo objeto: aquisição de fragmentadoras de papel. usuário: agfj   obrigações da contratante conforme termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3193"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isadora batista rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.020.661-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500529</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000820</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3194"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002008437</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85161132). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3195"><SALDO_EMPENHADO>44679.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010015939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3196"><SALDO_EMPENHADO>3001.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>l &amp; d geracao de energia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.663.100/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005026966</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3197"><SALDO_EMPENHADO>2212.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goodscare solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.847.834/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005005988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 3º termo aditivo ao contrato nº 029/2022, firmado com empresa especializada em rastreamento veicular por meio das tecnologias gsm/gprs/gps, incluindo fornecimento de equipamentos em comodato, plataforma web, integração logística e gerenciamento da frota da sead. a renovação tem vigência de 12 meses, com início em 01/07/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3198"><SALDO_EMPENHADO>20575.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucineide magalhaes pereira de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.197.851-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900066010526</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3199"><SALDO_EMPENHADO>5312.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metdata tecnologia da informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.584.157/0003-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300013000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato n° 007/2023/casa civil, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses,  referente ao fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento desta secretaria de estado da casa civil, conforme documentações anexas ao processo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3200"><SALDO_EMPENHADO>207668.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>grat. adic. tempo serviço - ocor funcao comissionada - fcac adic. noturno grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi trienio - clt grat. pres.conselho - psv - dgpp anuenio -  clt grat.função incorporada - emater anuenio - emcidec / prodago grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap grat. part. delib. col.  jetons -dgap adic.tit aperfeiçoamento premio incentivo - dec. jud. vale transporte adicional noturno - dec. jud</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3201"><SALDO_EMPENHADO>511180.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ferias indenizadas - subsidio fc / ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079/ 1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079 / 1/3 ferias indenizadas - vi / ferias indenizadas - vi/ ferias indenizadas/ 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc/  1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079/ 1/3 ferias indenizadas/ 108.859,04  ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3202"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>completta consultoria e assessoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.619.933/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210101700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006254</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com primeiro termo aditivo ao contrato nº 14/2023/semad (47599887), com o objetivo de prorrogar o prazo de vigência para a prestação de serviços de assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas (cbhs) do estado de goiás, pelo período de 10 (dez) meses, tendo como termo inicial 29/06/2025 e termo final 29/04/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3203"><SALDO_EMPENHADO>190464.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gyn transportes e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.345.686/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317645000380</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3204"><SALDO_EMPENHADO>130000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000049</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias dentro da circunscrição territorial do estado e destinadas a deslocamentos para fora da circunscrição territorial do estado, referente a cota de jan a mar/2026 (1º trimestre), conforme portaria 7/2026 - economia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3205"><SALDO_EMPENHADO>2849.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sunlit distribuidora e informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.036.392/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026823</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de emperesa para prestação de serviços de software de segurança burp, pelo prazo de 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3206"><SALDO_EMPENHADO>195000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.32 material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3207"><SALDO_EMPENHADO>256062.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.786.724/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002248</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da contribuição do pis/pasep referente a arrecadação do funebom para o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3208"><SALDO_EMPENHADO>2542.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3209"><SALDO_EMPENHADO>9088.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elbert sarmento silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.441.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700036002310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85286460), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5419106-72.2017.8.09.0065, em favor de  elbert sarmento silva, cpf: ***.441.001-**, o valor de r$ 9.088,84, referente ao pagamento de indenização,  conforme despacho nº  371/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85286482) e autorização pr-06101 (85373910).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3210"><SALDO_EMPENHADO>42776.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pfizer brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.072.393/0039-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010089517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500010081607. . autorização (82592476). . ordem de fornecimento 629 (82592815) . a-abrocitinibe, 100, mg, em comprimido (s) revestido (s) – caixa com 30 comprimidos .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3211"><SALDO_EMPENHADO>11769.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3212"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia de desenvolvimento economico de goias-codego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.285.170/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005041482</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de fornecimento de água tratada para a 3ª drp de anápolis, gih de anápolis (gih), genarc de anápolis  e gepatri de anápolis, conforme indicação orçamentária (cód 124584, sislog 110149), modalidade de licitação inexigível nº 106/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3213"><SALDO_EMPENHADO>587.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000392</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação da vigência do contrato 008/2021, cujo objeto é a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, por 12 meses, a partir de 28/06/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3214"><SALDO_EMPENHADO>495686.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sistec-sistemas de climatizacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.406.663/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200027000707</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3215"><SALDO_EMPENHADO>255462.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco santander (brasil) s.a.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>90.400.888/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco santander folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3216"><SALDO_EMPENHADO>2492.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3217"><SALDO_EMPENHADO>88045.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, desp. exerc. anterior, parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3218"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006287</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3219"><SALDO_EMPENHADO>41409.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>drogaria assis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.298.940/0002-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319006350</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 20/2023 - seds de fornecimento de medicamentos e correlatos abrangendo produtos hospitalares e complementos alimentares para atender as unidades do sistema socioeducativo no período de 20/06/2025 a 19/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3220"><SALDO_EMPENHADO>4791.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.729/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3221"><SALDO_EMPENHADO>5383.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  13º salário; vencimentos e salários, ferias abono e ferias clt; sentenças judiciais e verbas indenizatórias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3222"><SALDO_EMPENHADO>188829.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010041084</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3223"><SALDO_EMPENHADO>3947.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lorrany geraldina de andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.006.641-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100066001538</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 4º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2025 a 19/04/2026), conforme previsão na loa para o exercício  de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3224"><SALDO_EMPENHADO>139042.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3225"><SALDO_EMPENHADO>15188360.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010038080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno  formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3226"><SALDO_EMPENHADO>769.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000003012440</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3227"><SALDO_EMPENHADO>209000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020018545</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa de apoio pedagógico (bap/ead) é destinada a discentes regulares de cursos de pós-graduação stricto sensu da ueg, selecionados para atuar como tutores no programa de ensino e aprendizagem em rede (pear), sob a coordenação do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3228"><SALDO_EMPENHADO>713749.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063744</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto  são luís de montes belos. vigência 36 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3229"><SALDO_EMPENHADO>116058.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3230"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006553</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 52º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84984460) - 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3231"><SALDO_EMPENHADO>154110.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: fgts(r$ 154.110,78).  observação: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.534,26 - incluso na guia do fgts)....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3232"><SALDO_EMPENHADO>5500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>129</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa: faan - financiamento das ações de alimentação e nutrição - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3233"><SALDO_EMPENHADO>48797.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio descontos.sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3234"><SALDO_EMPENHADO>1750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goiania cartorio do quarto oficio notas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.884.484/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005022765</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação da gerência de vistoria e topografia (gvt), referente à necessidade de contratação de serviços cartorários de reconhecimento de firma, para a regularização de imóveis de interesse do estado de goiás, mediante formalização de convênio com o 4º tabelionato de notas de goiânia para prestação contínua dos referidos serviços, com previsão orçamentária estimada em r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondentes a seis meses de utilização.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3235"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>viviane de assis gomes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.022.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500578</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000879</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3236"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3237"><SALDO_EMPENHADO>68006.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã  contrato nº 30/2024 conforme processo de pagamento 202400017008185</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3238"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriela montenegro dos anjos goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.616.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500599</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000855</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3239"><SALDO_EMPENHADO>2045.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional dos tecnicos industriais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.489.209/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005006234</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se, para o exercício de 2026, ao pagamento de 30 taxas de registro de termo de responsabilidade técnica (trt) junto ao crt-01 – conselho regional dos técnicos industriais da 1ª região, referentes às atividades-fim desenvolvidas pela gerência de infraestrutura e manutenção predial (geinfra), da secretaria de estado da administração (sead), em conformidade com a legislação e normas aplicáveis. portaria de delegação nº. 1198, 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3240"><SALDO_EMPENHADO>12107.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>atria solucoes integradas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.336.436/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008515</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a prestação de serviços de fornecimento de buffet para café da manhã, lanche, almoço/jantar e bebidas, em atendimento às demandas nos diversos eventos oficiais da secretaria de estado da casa civil, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, seus anexos e demais documentações do processo sei n° 202500005008515 e sislog n° 113410, com vigência de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3241"><SALDO_EMPENHADO>200691.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marsou engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.278.335/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036011610</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (82874982) que tem por objeto o acréscimo/supressão de itens/serviços especificados do contrato nº 78/2024 /goinfra (61810238), prazo de vigência até  29/01/2026, decorrente da   concorrência n° 12/2024-goinfra, cujo o objeto consiste na execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central – lmtc – goinfra, na cidade de goiânia/go, conforme autorização (83615030).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3242"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marmitaria refeições coletivas ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.472.693/0026-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 026/2023. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia) para as unidades prisionais da diretoria-geral de de polícia penal (dgpp), pelo período de 20 (vinte) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3243"><SALDO_EMPENHADO>9891.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3244"><SALDO_EMPENHADO>3436.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3245"><SALDO_EMPENHADO>49983.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0004-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900010015421</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624, de 22/12/2025. repasse de recurso financeiro visando o 20º apostilamento ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds).proc sei 202600010002833. ref. dez/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3246"><SALDO_EMPENHADO>24028.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023196</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a renovação do contrato nº 13/2024 (63767169), que tem como objeto estabelecer as condições de prestação e utilização do serviço público de energia elétrica  tipo padrão b, para o complexo da polícia civil de ceres, pelo prazo de 12 meses, conforme requisição de despesa 2 (73059341).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3247"><SALDO_EMPENHADO>149722.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 – ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). ipof:2025285004070</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3248"><SALDO_EMPENHADO>7855.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3249"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 007/2025-sead, firmado entre a sead e a empresa desprag dedetizadora ltda., para a continuidade dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, no período de 20/02/2026 a 19/02/2027, na região sudeste, conforme sislog nº 109527 e pregão eletrônico nº 216/2024. assinado eletronicamente, nos termos da portaria nº 1.198/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3250"><SALDO_EMPENHADO>203771.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023448</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia,   valor r$815.086,35.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3251"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3252"><SALDO_EMPENHADO>602258.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023448</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,  requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia,   valor r$815.086,35.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3253"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bianca ferreira goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.582.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500356</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000342</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3254"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oslan costa ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.918.085-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500338</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000691</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3255"><SALDO_EMPENHADO>750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3256"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>guilherme liberato alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.468.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500319</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000629</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3257"><SALDO_EMPENHADO>7628.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado do tocantins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.786.029/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20261031900672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3258"><SALDO_EMPENHADO>23460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3259"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v – regional sul – morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3260"><SALDO_EMPENHADO>131573.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016759</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados contínuos, na execução de serviços de limpeza, conservação de ambientes e manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos necessários à adequada execução dessas atividades.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3261"><SALDO_EMPENHADO>1433.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3262"><SALDO_EMPENHADO>3342.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>modulo consultoria e gerencia predial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.926.726/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005006135</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente contratação de empresa especializada para executar serviços de de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos de transporte vertical (elevador), com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços, no edifício locado desta semad, localizado no setor parque amazônia por um período de 12 meses, sendo para o período de 09/05/2025 a 08/05/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3263"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000773</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo de apostila do contrato nº 011/2025, com a empresa fornecedora de energia elétrica à escola de governo, na modalidade de dispensa de licitação. considerando a necessidade de continuidade do serviço, requer-se a prorrogação da vigência contratual de 12/02/2026 a 11/02/2027. o objeto é a continuidade do fornecimento de energia elétrica à sede administrativa da escola, conforme a tarifa sazonal verde, para a uc nº 10009003337. valores líquidos mensais. processo sislog 111934.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3264"><SALDO_EMPENHADO>16987266.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3265"><SALDO_EMPENHADO>29907044.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3266"><SALDO_EMPENHADO>136212673.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3267"><SALDO_EMPENHADO>15886.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aporte de recursos financeiros referente as gratificações de supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme / coremu e despesa de custeio diverso por residente médico e multi, descritas no anexo ii (sei nº 70204331). requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3268"><SALDO_EMPENHADO>90444.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3269"><SALDO_EMPENHADO>968048.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3270"><SALDO_EMPENHADO>7694.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3271"><SALDO_EMPENHADO>6289.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilton soares dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.802.236-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3272"><SALDO_EMPENHADO>235000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>contratack seguranca e vigilancia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.087.399/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310104300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005037676</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3273"><SALDO_EMPENHADO>48407.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3274"><SALDO_EMPENHADO>28433.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3275"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>matheus vinicius pereira rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.032.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3276"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002349</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua  vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3277"><SALDO_EMPENHADO>5664.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucrecia goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.362.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005002612</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste do contrato de locação n.º 032/2023, bem como do primeiro termo de apostilamento celebrado entre a secretaria do estado da administração - sead e a proprietária lucrécia gonçalves silva, referente ao imóvel que sedia o vapt vupt de pires do rio go. período de vigência: 09 de julho de 2025 a 06 de julho de 2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3278"><SALDO_EMPENHADO>15758.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linuxell informatica e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.539.643/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326102700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300066000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para correção contratual dos valores do contrato 10/2023, relativo a aplicação do índice ipca com percentual de 5,35%, entre agrodefesa e linuxell informática e serviços ltda, especializada em serviços de análise, desenvolvimento para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e ao servidor pelo uso do sidago. para o restante do contrato. requisição de despesa n° 8/2025 - agrodefesa/gt-18439. valor r$ 66.049,70.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3279"><SALDO_EMPENHADO>50214.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202211129000524</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3280"><SALDO_EMPENHADO>192421.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0030-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023378</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms 9.624/2025. gerenciamento, execução e operacionalização das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia caio louzada - heapa. 21º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem) referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010003065. rd 28/2026 (84980531)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3281"><SALDO_EMPENHADO>6613.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3282"><SALDO_EMPENHADO>15667637.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3283"><SALDO_EMPENHADO>16144.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3284"><SALDO_EMPENHADO>741.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3285"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3286"><SALDO_EMPENHADO>3441720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201500006028949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa formalização do 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3287"><SALDO_EMPENHADO>2617979.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3288"><SALDO_EMPENHADO>2134663.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3289"><SALDO_EMPENHADO>475600.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3290"><SALDO_EMPENHADO>14.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3291"><SALDO_EMPENHADO>3436.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3292"><SALDO_EMPENHADO>673.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unique distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>90</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010090719</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 154/2025 "b" – ses  , pregão eletrônico nº 150/2025, oriundo do processo (sei 202500005010893), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 113854, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010081607).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3293"><SALDO_EMPENHADO>4128.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.387.424/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097933</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 081/2025 "b"  – ses  , pregão eletrônico nº 086/2025, oriundo do processo (sei202500005003763), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112432, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010043330).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3294"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de nazario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.373.620/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de nazario.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3295"><SALDO_EMPENHADO>243582.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia  go, sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3296"><SALDO_EMPENHADO>924825.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rr administracao &amp; servicos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.559.616/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200028001388</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de prorrogação da vigência do contrato nº 013/2022 (000036651733), celebrado entre a abc e a empresa rr administração e serviços ltda, cujo objeto é a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, jardinagem, copa, recepção, garçom e encarregado, por mais 06 (seis) meses, a partir de 01/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3297"><SALDO_EMPENHADO>53632.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.007.955/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000450</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas destinado a cobrir (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade do servidor, josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de dezembro/2025, conforme oficio nº 139/2025 - adasa/sgp/nap</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3298"><SALDO_EMPENHADO>1604.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao simao saneamento ambiental s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.572.336/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005007348</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do aditivo do contrato nº 59119198, que tem como objeto estabelecer as condições de fornecimento de água e esgoto para a unidade consumidora da delegacia de polícia de são simão, conforme a requisição de despesa nº 71514889, vinculada ao processo sei nº 202400005007348 e sislog nº 104595.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3299"><SALDO_EMPENHADO>1587.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017249</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de açúcar  para atendimento aos servidores, colaboradores e visitantes que frequentam as instalações da secretaria de estado da infraestrutura seinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3300"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao batista pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.469.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006143291</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão batista pereira (cpf: 062.469.401-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) sueli abadia godoi pereira (cpf:  195.329.971-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 706/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3301"><SALDO_EMPENHADO>229421.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>home gyn imoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.045.831/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005032045</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel localizado no 23º andar, salas 2301 e 23002, do the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd. c-4, lt. 16-e, nº 691, setor oeste, goiânia/go, com a finalidade de realocar a estrutura técnica, operacional, especializada e finalística da seinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3302"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3303"><SALDO_EMPENHADO>74185.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000058</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com diárias para deslocamento de colaboradores da agehab, ocorridas no exercício das suas funções,  dentro e fora do estado de goiás, em 2026. conforme portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026 (85188818) da secretaria de estado da economia . processo sei 202600031000058.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3304"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão de empenho em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens. conforme ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3305"><SALDO_EMPENHADO>100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3306"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3307"><SALDO_EMPENHADO>2259276.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.291.730/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3308"><SALDO_EMPENHADO>103331.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3309"><SALDO_EMPENHADO>4616.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: indenizações e restituições / fardamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3310"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cristofoli equipamentos de biosseguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.177.248/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005018153</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisições de equipamentos odontológicos, para atender às necessidades do centro estadual de odontologia dr. sebastião alves ribeiro.sislog 106073. pregão eletrônico nº 141/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3311"><SALDO_EMPENHADO>1193.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saraiva distribuidora eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.818.333/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202312404001935</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão à ata de registro de preços n 002/2023 - sead/gecc, originaria do pregão eletrônico n.004/2023 - sead/gecc. fornecimento açúcar cristal cor branca, de origem vegetal, acondicionado em embalagem de 2kg. prazo: 12 meses. primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2024 (sei 69557178). este termo aditivo formaliza a renovação do contrato por mais um período de 12 meses, com vigência de 03/02/2025 a 03/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3312"><SALDO_EMPENHADO>49385.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>emporio paloma alimentos ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.472.743/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400025177085</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prorrogação de contrato nº54/2024, referente a a aquisição dos gêneros alimentícios (carnes), é essencial e imprescindível para o funcionamento do setor de apoio à criança - creche do detran/go, conforme requisição de despesa n° 4/2025 - detran/creche-05021</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3313"><SALDO_EMPENHADO>4261582.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.623.568/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento, triagem de documento e desempenho de funções administrativas, com base no ofício da aciteg (65431500),  considerando um total de 71 (setenta e um) funcionários, sendo 70 (setenta) atendentes e 01 (um) supervisor, por um período de 60 meses, conforme termo de referência e parecer contábil processo sei nº 202400005030583 e sislog (108663).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3314"><SALDO_EMPENHADO>325506.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200002011207</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3315"><SALDO_EMPENHADO>272674.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marsou engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.278.335/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036011610</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila (76242253) do contrato nº 78/2024 /goinfra (61810238), prazo de vigência até 31 de outubro de 2025, decorrente da   concorrência n° 12/2024-goinfra, cujo o objeto consiste na execução da obra de reforma, adequação e ampliação do laboratório central  lmtc  goinfra, na cidade de goiânia/go. 290.498,60</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3316"><SALDO_EMPENHADO>710185.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101000009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036003703</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo aditivo n.º 108/2025-goinfra (72625052) ao contrato nº 35/2021 - goinfra (sei nº 000019713711) (com vigência em 14/04/26), decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020  sead/geac cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3317"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310104500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304000470</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3318"><SALDO_EMPENHADO>15938000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240102600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com repasse financeiro às prefeituras parceiras, responsáveis pelo transporte indireto de alunos e professores, se for o caso, da educação básica, da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios goianos, mediante assinatura do termo de adesão e responsabilidade para o exercício de 2026. conforme despacho nº 232/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3319"><SALDO_EMPENHADO>82076.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3320"><SALDO_EMPENHADO>254829.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3321"><SALDO_EMPENHADO>684.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3322"><SALDO_EMPENHADO>157.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>taxa de expediente (amma) referente a extirpação de 1 (uma) gameleira e a poda de 6 (seis) mangueiras, situados na área da praça de esportes do setor pedro ludovico.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3323"><SALDO_EMPENHADO>2275.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3324"><SALDO_EMPENHADO>1938.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>49</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326204900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202512404000049</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho complementar para pagamento pasep mês de dezembro/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3325"><SALDO_EMPENHADO>102000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lg contabilidade e assessoria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.651.631/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3326"><SALDO_EMPENHADO>12550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solugov comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.487.626/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005021405</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 12/2024/ueg (sei 57995710), referente à aquisição de licença de acesso a ferramenta streaming profissional para transmissão de rádio/tv online, transmissão de áudio e vídeos ao vivo para usuários, com uso do software streaming profissional, que tem por objeto a alteração da razão social e endereço da contratada, a prorrogação do prazo de vigência por mais 24 (vinte e quatro) meses, sem reajuste de preços.  até 18.03.2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3327"><SALDO_EMPENHADO>188761.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011026799</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o 1º termo de apostilamento ao contrato nº oc34303478996 (sei 77936653), celebrado entre o cbmgo e a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a continuação de fornecimento de energia elétrica grupo – a ao quartel do comando da academia e ensino bombeiro militar – caebm – goiânia, de forma continuada e com a documentação orçamentaria referente ao exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3328"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005990</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 27ª cipm , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84934457)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3329"><SALDO_EMPENHADO>6412.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  13º salário; vencimentos e salários, ferias abono e ferias clt; sentenças judiciais e verbas indenizatórias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3330"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500027000693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3331"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paulo henrique amorim constante</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.461.241-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500293</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000847</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3332"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3333"><SALDO_EMPENHADO>77719.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mgs participacoes e investimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.161.832/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026374</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação da locação do imóvel localizado na avenida salomão lopes, quadra c, lote 19-c, setor josé cândido de morais , com área de 401,64 m²,  para sediar a unidade do vapt vupt palmeiras de goiás, por um período de 60 (sessenta) meses. a partir de 13/01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3334"><SALDO_EMPENHADO>744090.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002636</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss -empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3335"><SALDO_EMPENHADO>4837.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluída na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio militares).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3336"><SALDO_EMPENHADO>413865.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>l d equipamentos profissionais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.293.687/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a  contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos - natal do bem.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3337"><SALDO_EMPENHADO>34100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wanessa prado souza rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.487.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500349</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000571</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3338"><SALDO_EMPENHADO>428707.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								 irrf                                                 428.707,96</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3339"><SALDO_EMPENHADO>21768.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose roberto de brito teles junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.099.191-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900036001752</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (84263484), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5524275-80.2018.8.09.0140, em favor de jose roberto de brito teles junior, cpf: ***.099.191-**, o valor de r$ 21.768,19, referente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da ação de danos morais, estéticos e físicos, materiais, danos emergentes c/c pensão vitalícia, conforme despacho nº 6610/2025/goinfra/pr-proset-gepra-181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3340"><SALDO_EMPENHADO>14219.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospfar ind e com de produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.921.908/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010085208</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 012/2025 "d". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449  202500010007289. vigência da arp 10/03/25 até 10/03/2026. dod (81873192).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3341"><SALDO_EMPENHADO>1989337.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>devale engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.692.136/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027403</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção predial, para manutenir as unidades administrativas, operacionais e prisionais da diretoria-geral de polícia penal do estado de goiás.  vigência: 60 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3342"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alessandra dos santos silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.654.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500260</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3343"><SALDO_EMPENHADO>5899.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2v empreendimentos negocios e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.672.831/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de serviços da ata de registro de preços nº 001/2025, destinados a viabilizar a realização da "reunião de alinhamento dos dirigentes desta semad", a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 2026, às 15h, na unidade da semad, localizada no parque amazônia, em goiânia/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3344"><SALDO_EMPENHADO>213577.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linuxell informatica e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.539.643/0002-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005020736</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação  sti/sedi. sislog: 106460.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3345"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3346"><SALDO_EMPENHADO>7986.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3347"><SALDO_EMPENHADO>21450.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.601/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100020011200</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico-científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não-comercial, na região metropolitana de goiânia, doravante denominado rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia  metrogyn. referente as parcelas 22 a 60 de 01/24 até 04/27</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3348"><SALDO_EMPENHADO>5449.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marlene vaz de moraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.669.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002113597</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral , sendo:  - marlene vaz de moraes  (viúva)/ cpf- 320.669.701-82,  no valor de r$ 5.449,59 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) ;  devido ao falecimento do policial militar  sgt 17.385 pm  281.199.161-15  zakeu de abreu figueira.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3349"><SALDO_EMPENHADO>8613.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vania bernardes sales dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.314.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002140728</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- pagamento de auxílio funeral, sendo:      - vania bernades sales  (viúva)/ cpf-456.314.501-78,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;        devido ao falecimento do policial militar  sgt reformado 4.875 pm  056.369.301-00  sebastião de souza</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3350"><SALDO_EMPENHADO>11000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>merck s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.069.212/0008-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022150</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>33.069.212/0008-50      aquisição de insumos e materiais para serem utilizados nos exames de biologia e dna forense do instituto de criminalística leonardo rodrigues/sptc, conforme dod - documento de oficialização de demanda nº 40994 e tr - termo de referência nº 58020.  sislog: 106669</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3351"><SALDO_EMPENHADO>1361.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026 1 - fundo financeiro rppm.....</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3352"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3353"><SALDO_EMPENHADO>2259.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ednilson lins rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.249.418-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3354"><SALDO_EMPENHADO>2259.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ronan abreu reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.204.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3355"><SALDO_EMPENHADO>4277.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202416448036264</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo de renovação do contrato n.º 014/2024-dgpp (63593713), firmado entre a diretoria-geral de polícia penal e a extil comercial de extintores - ltda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3356"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mateus de paula alves fidelis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.852.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500386</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000303</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3357"><SALDO_EMPENHADO>1352.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo desinsetização, desratização e descupinização. atuação nas unidades do lote 3  região sudoeste: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, quirinópolis, rio verde, santa helena de goiás e são luís de montes belos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3358"><SALDO_EMPENHADO>91943.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal regional do trabalho da 18 regiao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.395.868/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000897</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 15/36- referente parte do reclamante e  honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3359"><SALDO_EMPENHADO>21728.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal regional do trabalho da 18 regiao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.395.868/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000897</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- parcela 15/36- referente parte do reclamante e  honorários sucumbenciais- processo nº 202400055000897.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3360"><SALDO_EMPENHADO>40.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nucleo de informacao e coordenacao do ponto br - nic br</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.506.560/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000879</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>boleto bancário p/ pagto manutenção do domínio "iquego.com.br" - proc 202500055000879.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3361"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3362"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3363"><SALDO_EMPENHADO>170000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m a viagens e turismo ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.543.356/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas internacionais, por meio de adesão, na qualidade de "carona" à ata de registro de preços nº 90076/2024 - tjro, visando atender as demandas da secretaria de estado da administração - sead, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3364"><SALDO_EMPENHADO>25545.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382284, de 20/08/2025 a 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3365"><SALDO_EMPENHADO>2089.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mb comercial eletro eletronico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.182.153/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025066149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com 3ª termo aditivo com reajuste ao contrato nº 035/2021 - detran, celebrado entre o detran e a empresa mb comercial eletro eletrônico eireli, cujo objeto é contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks, incluindo fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, monitoramento 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, conforme requisição de despesa nº 02/2025/detran/gest</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3366"><SALDO_EMPENHADO>2400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.150.434/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036005363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas de termo aditivo com reflexo financeiro (74599276) do contrato nº 43/2023 - goinfra (47466120), decorrente da pregão eletrônico nº 10/2023-goinfra, cujo objeto consiste nos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 03. conforme autorização (74599276) e despacho (74571155).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3367"><SALDO_EMPENHADO>783654.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								 rra - ats principal                       717.036,99	 rra   aposentadorias                 21.732,04 abono variável - 1998/2000      14.121,50	 rra - ats indenização                           9.694,35	 despachos 434/17 e 451/17-pgj-dg juros       8.642,15	 despachos 434/17 e 451/17              7.580,23 rra - ats juros                                    4.847,04</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3368"><SALDO_EMPENHADO>797475.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3369"><SALDO_EMPENHADO>700000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sigma engenharia industria e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.898.180/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036011940</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com apostila de reajuste (agosto/2024 a agosto/2025) e aditivo de prorrogação (31/12/2025 até 30/05/2026) ao contrato nº 42/2020 - goinfra (000017370552), cujo objeto consiste na execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, lote 04</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3370"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leandro da silva reginaldo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.351.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2026436100103</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (82029310), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151584-73.2025.8.09.0051,  em favor de  leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-** para horários de sucumbência o valor de r$ 2.707,69, conforme despacho nº   85/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84611636) e autorização pr-06101 (84630784).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3371"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3372"><SALDO_EMPENHADO>4907.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto e obrigação patronal (fundo previdenciário empregado e empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3373"><SALDO_EMPENHADO>175.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sonda procwork informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200029001192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informatica ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registro de preços nº 003/2022, que tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida). conforme &amp;#8203;requisição de despesa n° 2/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3374"><SALDO_EMPENHADO>31685.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa de conservacao e limpeza dalu ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.569.755/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300029000559</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação do contrato nº 009/2023, firmado com a empresa de conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. pelo  período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3375"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3376"><SALDO_EMPENHADO>27819.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025097167</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despachonº 890/2024/detran/geof (57514639 ). estagiarios vale transporte sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3377"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>megmar aparecida dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.119.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001710</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3378"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>125</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.858.912/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3379"><SALDO_EMPENHADO>164760.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente as contribuição para o fundo previdenciário (rpps) - ativo civil no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3380"><SALDO_EMPENHADO>989718.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sampa produtos eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.266.251/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010011493</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3381"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3382"><SALDO_EMPENHADO>8016883.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>44</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003574</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com contratação de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3383"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>splice industrial comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.965.293/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036011939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com apostila nº 69/2025 (71858177) relativo à periodicidade de agosto/2023 a agosto/2024, do contrato nº 46/2020/goinfra (000016582602), decorrente do pregão eletrônico nº 04/2020-goinfra, e cujo objeto consiste na execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, lote 3,conforme autorização 69947553</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3384"><SALDO_EMPENHADO>384.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3385"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026:  - auxílio alimentação ...................... r$ 1.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3386"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>doranice distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>65</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.687.366/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3387"><SALDO_EMPENHADO>1321497.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3388"><SALDO_EMPENHADO>213.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414382 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3389"><SALDO_EMPENHADO>22796.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leidiane de morais e silva mariano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.626.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400066007788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor – rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora leidiane de morais e silva mariano, cpf  nº 014.626.751-66.  a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial do processo nº 5202844-58.2023.8.09.0085, proposta por vantuir pereira de moraes,  cpf nº ***.395.211 -**.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3390"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517697000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao programa de estágio (bolsa) para o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3391"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>webdoc locacoes ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.506.933/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3392"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267001265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg.  passagem internacional</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3393"><SALDO_EMPENHADO>9480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elo solucoes empresariais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.384.787/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000104</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3394"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3395"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3396"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3397"><SALDO_EMPENHADO>1344309.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0003-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010017260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3398"><SALDO_EMPENHADO>1675487.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3399"><SALDO_EMPENHADO>180697.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600010020610</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3400"><SALDO_EMPENHADO>36166669.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0004-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010013921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse para celebração do 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012-ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de desenvolvimento tecnológico e humano - idtech, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi  hgg. rd n° 519/2024 - ses/gemod (68798061). custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3401"><SALDO_EMPENHADO>42000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trade gestao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.586.365/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008637</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3402"><SALDO_EMPENHADO>536359.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, pensão alimentícia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3403"><SALDO_EMPENHADO>41006101.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de desenvolvimento tecnologico e humano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.966.540/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600010020610</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3404"><SALDO_EMPENHADO>6143536.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002011806</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear a execução do contrato público n.º 009/2021-pm (sei n.º 000019557996) celebrado entre a polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a trivale administração ltda, de cnpj/mf n.º 00.604.122/0001-97, cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para a pmgo. diesel</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3405"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>koffi jean baptiste agnonsou</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.540.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500537</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000731</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3406"><SALDO_EMPENHADO>2029.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anna clara ghetruin de almeida jardim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.188.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3407"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria clara oliveira leite</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.349.971-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006008829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria clara oliveira leite (cpf: 032.349.971-60), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) diléia aparecida silva leite (cpf:  617.923.651-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1150/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3408"><SALDO_EMPENHADO>760.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - cartorários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3409"><SALDO_EMPENHADO>3912191.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100044  servidores militares e civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  3.1.90.12.09 - irrf militares 3.1.90.11.13 - irrf civis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3410"><SALDO_EMPENHADO>1500377.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pas projeto assessoria e sistema eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.593.703/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300007039618</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para elaboração das peças  técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e  complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas (m, m², m³, kva), conforme requisição de despesas nº 05/2023 (48431109).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3411"><SALDO_EMPENHADO>80415.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000424</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção, conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 (sei nº 85281307) e a manifestação do setor de diárias, constante no despacho nº 64/2026/goinfra/fi-gefor-dia-13289 (85284743) e autorização pr-06101 (85379898).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3412"><SALDO_EMPENHADO>93264.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hemerson dias ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.042.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005000794</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do contrato de locação de imóvel da unidade de atendimento vapt vupt no município de santo antônio do descoberto, o imóvel está localizado na avenida goiás, quadra 12, lotes 13/14, centro, santo antônio do descoberto - goiás,  e pertence aos locadores hemerson dias ribeiro e maria zuleide dos santos ribeiro, o contrato abrange um período de 60 (sessenta meses) compreendido de 06.01.2024 a 05.01.2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3413"><SALDO_EMPENHADO>10622.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100024  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de novembro de 2025, sabrina araujo santos, processo 202500016013101.  prefeitura municipal de goiania - go  cnpj 31.711.157/0001-59 .  pago através de duam .  valor...............................r$ 10.622,91</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3414"><SALDO_EMPENHADO>922094.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualitiloc automoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.864.744/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019553</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real (rastreador), para atender às demandas da secretaria geral de governo do estado de goiás, abrangendo tanto os serviços administrativos quanto o deslocamento do secretário, por 24 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3415"><SALDO_EMPENHADO>1897.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francisca zelia mesquita de sousa silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.310.833-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3416"><SALDO_EMPENHADO>5550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alexandra cristina de moura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.008.266-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304002293</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento aos tutores do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3417"><SALDO_EMPENHADO>210515.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g9 facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.404.230/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020017935</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação de vigência do contrato 027/2023 por mais um período de 12 (doze) meses para a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas. a partir de 05/05/2025 até 04/05/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3418"><SALDO_EMPENHADO>124650.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011003051</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à estimativa de pagamento de diárias para o 1º trimestre do ano 2026, aos militares do cbmgo que empreenderem viagem para outras unidades da federação, nas atividades de interesse institucional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3419"><SALDO_EMPENHADO>23000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), sendo o valor de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) dentro do estado e r$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) fora do estado, conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3420"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.36.31 serviços de postagem de correspondência em geral / entrega de encomenda e outras assemelhadas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3421"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v – regional sul – morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3422"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de saneamento - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3423"><SALDO_EMPENHADO>1167513.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.190.522/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010001157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 - nos termos do plano de trabalho (70774271). rd nº46/2025 - ses/spais(70679565). vigência: fevereiro a janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3424"><SALDO_EMPENHADO>47213657.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400016000718</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação via adesão à ata registro de preços nº 001/2023 e ata registro de preços nº 004/2023 da secretaria da segurança pública do estado de goiás, cujo objeto é a prestação serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade das forças de segurança desta ssp, conforme requisição de despesa n° 1/2024 - ssp/getran 55476589  e termo de referência 55470813.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3425"><SALDO_EMPENHADO>24995.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás.  requisição de despesa 1 (72273800)   diesel s-10</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3426"><SALDO_EMPENHADO>29078.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010043327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3427"><SALDO_EMPENHADO>1500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao getulio vargas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.641.663/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 145 /2024 /goinfra, decorrente da dispensa de licitação nº 12/2024-goinfra e vigência de 36 meses após a assinatura do contrato que se deu em 19/11/2024, cujo objetos são os serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3428"><SALDO_EMPENHADO>5070.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com segundo termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 24 meses, do contrato n.º 05/2022, da empresa popmed medicina e saude - eireli, especializada em exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional, realizando serviços para a semad, e assegurar a integridade física e proporcionar segurança aos seus servidores conforme justificativa doc. sei (60160932).período de 20 de junho de 2026 a 19 de junho de 2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3429"><SALDO_EMPENHADO>218405.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005004699</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços  - fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para a comunicação setorial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3430"><SALDO_EMPENHADO>1186.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -outros - estagiários -ciee e sead - bolsa valor líquido e auxílio transportes -  folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3431"><SALDO_EMPENHADO>206352.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>egetra engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>66</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.769.095/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036012163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com minuta de aditivo (84738006) do contrato 04/2023 /goinfra (53011448), decorrente do pregão eletrônico n° 027/2023– goinfra, cujo objeto é a execução dos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias – região centro-norte (lote 04), neste estado. conforme despacho 109 (85338700), planilha de cálculos ( 71674623) e autorização (85202390).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3432"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de serviços bancárias (tarifas) realizadas no exercício de 2026, referente as transferências entre contas da ueg de instituições financeiras e para fornecedores.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3433"><SALDO_EMPENHADO>27002.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>algar telecom s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.208.516/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002090192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192  daof 2025.2902.175</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3434"><SALDO_EMPENHADO>68118854.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400016000718</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 02 via adesão à ata registro de preços nº 001/2023 e ata registro de preços nº 004/2023 da secretaria da segurança pública do estado de goiás, cujo objeto é a prestação serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade das forças de segurança desta ssp, conforme requisição de despesa n° 1/2024 - ssp/getran 55476589 e despacho 172 (57123359) - pregão eletrônico srp nº 140/2023/ssp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3435"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036001619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato n° 04/2021-goinfra, (vigência até 23/03/2026), cujo objeto consiste no fornecimento de vale transportes aos servidores e empregados públicos do quadro da agência goiana de infraestrutura e transportes e de outros órgãos/pastas que prestam serviços na goinfra, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3436"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005045537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com referente a contratação de em presa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, uc 10016245588. pelo período de 12 meses  eses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3437"><SALDO_EMPENHADO>3612.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3438"><SALDO_EMPENHADO>6065.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043193</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros- galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3439"><SALDO_EMPENHADO>10011.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400003000993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3440"><SALDO_EMPENHADO>20049.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a forca comercial e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.325.530/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços  instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer - ccon</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3441"><SALDO_EMPENHADO>2740573.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:  1 - cerart. uc: 12071894;  2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3442"><SALDO_EMPENHADO>15468.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.888.247/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025018192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao 4ª termo aditivo com reajuste ao contrato nº 006/2021 - detran, celebrado entre departamento estadual de trânsito de goiás e a empresa gemelo do brasil data centers, comercio e serviços ltda., cujo objeto é prestação de serviço de monitoramento, gerenciamento, manutenção preventiva e manutenção corretiva para o data center modular seguro (dcms) móvel e incluindo: mão de obra e peças. requisição de despesa nº 12 - gest</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3443"><SALDO_EMPENHADO>3699580.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3444"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006063</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; 	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84937371).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3445"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 14ª cipm - 1º trimestre 2026 (84977527).  3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3446"><SALDO_EMPENHADO>13495.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - pensionista.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3447"><SALDO_EMPENHADO>99364.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006123660</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3448"><SALDO_EMPENHADO>492.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3449"><SALDO_EMPENHADO>354.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio -liquido.sequencial 3.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3450"><SALDO_EMPENHADO>10784.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3451"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>127</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010099727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal - portaria 2922/2013/sistema de transplante gerencia de transplante 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3452"><SALDO_EMPENHADO>1003329.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.858.912/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3453"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jb comercio varejista de produtos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.997.170/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024004252</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas na contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, sendo café torrado e moído,  700 (setecentos) pacotes de 500 gramas cada. para atender as necessidade da junta comercial do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses, mediante demanda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3454"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio na natureza: 3.3.90.30.32 - material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3455"><SALDO_EMPENHADO>8539564.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010037537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3456"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>monica figueiredo do amaral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.714.557-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3457"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>arp telecom comunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.321.584/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000216</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades : buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3458"><SALDO_EMPENHADO>325551.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo, licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo, venc. e sal. pro. salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3459"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3460"><SALDO_EMPENHADO>24366.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3461"><SALDO_EMPENHADO>68247.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa de conservacao e limpeza dalu ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.569.755/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000029004462</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de  renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr,com o fornec. de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, conforme  requisição de despesas nº 002/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3462"><SALDO_EMPENHADO>154.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3463"><SALDO_EMPENHADO>16244.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, desp. exerc. anterior, parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3464"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3465"><SALDO_EMPENHADO>6999.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500029000832</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornec. de equip. para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manut., limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, especificações e quantidades  no termo de referência, anexo i, do edital do pregão eletrônico srp nº 013/23-sead/gecc, do processo administrativo nº 202300005005323.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3466"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20263262000149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba - quirinópolis, para pagamento de despesas referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3467"><SALDO_EMPENHADO>5755.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005017171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.  3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00  3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00  3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00  3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3468"><SALDO_EMPENHADO>757.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005045885</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento do contrato 21/2025 - sgg, cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria geral de governo unidade do conselho estadual de educação - cee, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, no exercício de 2026. processo contrato 202518037000556. inexigibilidade de licitação - contratação nº 110946-sislog. retenção de irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3469"><SALDO_EMPENHADO>131.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3470"><SALDO_EMPENHADO>887.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3471"><SALDO_EMPENHADO>39116.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310901000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao cofins/faturamento, orçamento 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3472"><SALDO_EMPENHADO>20400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0025-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091596</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamentos (infliximabe 10 mg/ml pó liof sol inj x 10ml), para  atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. pregão eletrônico nº 165/2025, ata de registro de preço nº 111/2025, processo nº 202500005011586  202500010060753. vigência arp 27/08/2025 a 26/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3473"><SALDO_EMPENHADO>1308.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de valores do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, em câmaras frias para as unidades da ses/go .contrato n° 14/2023-ses. vigência: 17/02/2025 a 16/02/2026.  requisição de despesa n° 5/2025 - ses/geman (70309005)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3474"><SALDO_EMPENHADO>22941.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093539</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3475"><SALDO_EMPENHADO>13541.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002143347</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para o pagamento das taxas correspondentes à regularização urbanística por remembramento das áreas públicas estaduais ape-07 e ape-08, a fim de viabilizar a aprovação de projetos vinculados à implantação da nova sede do batalhão de terminal/cpc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3476"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>taua emanuel silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.686.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500570</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000872</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3477"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thamires pereira flora</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.730.293-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500571</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000755</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3478"><SALDO_EMPENHADO>840793.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cirion technologies do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>72.843.212/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031486</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do termo de contrato nº 032/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan, links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd em forma de comodato, compreendendo o lote 1, por um período de 30 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3479"><SALDO_EMPENHADO>72000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gyn leste imoveis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.078.857/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005018146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referre-se locação do imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19, jardim novo mundo, goiânia - go, registrado sob a matrícula nº 13.615 livro 02 - registro geral, do cartório de registro de imóveis de imóveis da 4ª zona - comarca de goiânia, emitida em 27 de setembro de 2022  para sediar aunidade do vapt vupt novo mundo na cidade de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3480"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao pedro de souza cunha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.097.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500603</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000783</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3481"><SALDO_EMPENHADO>10325.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3482"><SALDO_EMPENHADO>46800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nayara christyan maximiano santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.035.851-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.  refere-se ao mês de_______________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3483"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>willian de arruda souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.132.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500307</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001273</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3484"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cairo joseph dos santos ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.339.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000674</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3485"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francois de souza martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.487.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000718</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3486"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>henrique pascoa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.611.648-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500320</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000595</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3487"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>romilson martins siqueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.390.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3488"><SALDO_EMPENHADO>96000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marco antonio acevedo barona</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.333.538-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.  refere-se ao mês de ______________ de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3489"><SALDO_EMPENHADO>44925.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3490"><SALDO_EMPENHADO>418301.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço para aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para o palácio pedro ludovico teixeira, palácio das esmeraldas e hangar do estado no aeroporto de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3491"><SALDO_EMPENHADO>16608.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3492"><SALDO_EMPENHADO>149157.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3493"><SALDO_EMPENHADO>1320000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rta engenheiros consultores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.208.867/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036014870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato nº140/2024 - goinfra (66477573), decorrente da concorrência n°. 6/ 2024-goinfra e cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3494"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cast informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.143.181/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da administração - sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3495"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cast informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.143.181/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da administração - sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3496"><SALDO_EMPENHADO>1680.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>c h e telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.372.492/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000553</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3497"><SALDO_EMPENHADO>15762.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fonseca martins comercio de gas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.961.053/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001201</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055 (lote 01)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3498"><SALDO_EMPENHADO>25100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terra forte controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.264.064/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005004845</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas dágua do centro de convenções de anápolis  cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3499"><SALDO_EMPENHADO>153011.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202119222001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3500"><SALDO_EMPENHADO>348517.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3501"><SALDO_EMPENHADO>6491.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3502"><SALDO_EMPENHADO>10878.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>safelab cientifica comercio e representacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.397.390/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295000431 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência:  prazo: 1 meses  sislog: 116325 área requisitante: sptc resumo objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual  (epis) e insumos específicos para a perícia criminal. usuário: agfj  pregão eletrônico nº 195/2025 obrigações da contratante conforme termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3503"><SALDO_EMPENHADO>1319313.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de janeiro de 2026.  fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05772820385. destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de janeiro de 2026. fas: banco 104, agência 1550, conta nº  05770811885.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3504"><SALDO_EMPENHADO>102856.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3505"><SALDO_EMPENHADO>26319.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3506"><SALDO_EMPENHADO>135480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms servicos e transporte ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.310.966/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017431</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de um veículo para fins de transporte de carga com motorista, fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), combustíveis, lubrificantes, manutenção, seguros, incluindo todos os custos diretos e indiretos para a prestação de serviços de transporte de pessoas, a serem utilizados pela secretaria de estado da indústria, comércio e serviços - sic., pelo prazo de 12 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3507"><SALDO_EMPENHADO>1352.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo desinsetização, desratização e descupinização. atuação nas unidades do lote 3  região sudoeste: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, quirinópolis, rio verde, santa helena de goiás e são luís de montes belos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3508"><SALDO_EMPENHADO>1846.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo desinsetização, desratização e descupinização. atuação nas unidades do lote 5  região sudeste: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia (jardim ingá), morrinhos, pires do rio e piracanjuba.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3509"><SALDO_EMPENHADO>70626.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3510"><SALDO_EMPENHADO>805602.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3511"><SALDO_EMPENHADO>5226144.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>locamil servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.743.288/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de locação de 88 motocicletas para o batalhão de trânsito da polícia militar, com prazo de vigência contratual de 30 (trinta) meses, a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato, conforme termo de referência e orçamento estimado processo sei nº 202500005010124 e sislog(113697).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3512"><SALDO_EMPENHADO>900.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcelo goulart dos santos filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.646.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento(r$ 900,49 - ref. 1/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.15 e 17/2026-metrobus/grh-19673.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3513"><SALDO_EMPENHADO>5918.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3514"><SALDO_EMPENHADO>273243.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005003440</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de de telecomunicações através de link de dados de 50mb por meio de uma rede ip multisserviços, com capacidade para prover tráfego de dados, voz e imagem.   caminho de cora - sislog 103938</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3515"><SALDO_EMPENHADO>2994602.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.490.163/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031009461</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais de interesse social, no município de edealina - mod.ii</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3516"><SALDO_EMPENHADO>19675791.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3517"><SALDO_EMPENHADO>4215.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo penitenciário estadual - funpes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2951</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202016448051940</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º aditivo -  contratação de serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação, aditivo do contrato 003/2021 dgpp,  vigência 30/03/2025 a 29/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3518"><SALDO_EMPENHADO>68117.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barbosa e paiva ltda -me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.795.227/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005004458</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a locação do imóvel localizado na quadra 482, lote 17, parque estrela dalva vi, novo gama -go, registrado sob a matrícula nº 13.882, para sediar a unidade do vapt vupt na referida cidade, por um período de 60 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3519"><SALDO_EMPENHADO>8027.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3520"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3521"><SALDO_EMPENHADO>1578161.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, f. previdenciário - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3522"><SALDO_EMPENHADO>6139.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - janeiro/26. irrf - apropriação de despesas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3523"><SALDO_EMPENHADO>56149.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea  são miguel do araguaia  contrato nº 31/2024 conforme processo de pagamento 202400017008186</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3524"><SALDO_EMPENHADO>7204.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências da semad – estrutura de apoio da semad no município de aruanã, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3525"><SALDO_EMPENHADO>11280.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>atanael anselmo de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.774.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025060882</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para funcionamento da ciretran de caçu/go,  por 60 (sessenta) meses, a partir da assinatura do contrato, tendo em vista que o mesmo atende às necessidades do órgão, em conformidade  com o art. 24, inciso x da lei 8.666/93, de propriedade do sr. atanael anselmo de sousa,, conforme requisição de despesas nº 69/2021 - gear</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3526"><SALDO_EMPENHADO>13909.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcelino pereira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.448.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de amorinópolis/go. conforme solicitado no termo de referência - sislog 113711, processo:202500005010219</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3527"><SALDO_EMPENHADO>1283333.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900020000775</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para garantir o pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg referente ao exercício 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3528"><SALDO_EMPENHADO>1576.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ptn parts informtica e sistemas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.358.941/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000880</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de módulo de mémoria rampara servidor dell t420 da empresa,  ptn parts informtica e sistemas ltda- processo nº 202500055000880.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3529"><SALDO_EMPENHADO>1056.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.876.112/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410319000904</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da secretaria de estado de desenvolvimento social no exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3530"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900158</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3531"><SALDO_EMPENHADO>8060.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000089</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento do mês de dezembro/2025, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202500055000089.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3532"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>93</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3533"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>105</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285010500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3534"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daniela alves marques</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.193.741-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000652</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3535"><SALDO_EMPENHADO>229.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago moraes sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.942.342/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126102200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500028001357</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processamento de guia requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 229,62 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) conforme decisão anexa (sei nº 83885166), nos autos do processo judicial de nº 5183837-17.2025.8.09.0051.   as ordens dizem respeito à honorários sucumbenciais devidos a: thiago moraes advogados, cnpj: 19.xxx.xxx/0001-59.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3536"><SALDO_EMPENHADO>61332.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3537"><SALDO_EMPENHADO>103.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - demais descontos - pessoal militar, sendo:  * fardamento = r$ 47,39; * fas - militar - ativo = r$ 56,17.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3538"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3539"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.40.16 manutenção, conservação e instalação de equipamentos de tecnologia da informação</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3540"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.47.06 taxas e licenças (administrativas / judiciais / crea / prefeitura)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3541"><SALDO_EMPENHADO>686718.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011007059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por um período de 24 (vinte e quatro) meses por meio da ata de registro de preços 02/2025 (71980529) para o atendimento da frota do cbmgo. as especificações, quantidade, condições e exigências estão descritas no  estudo técnico preliminar 6  (73302346) e termo  de referencia (sei 73358598). etanol</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3542"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriano carvalho costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.133.856-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000164</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de __________________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3543"><SALDO_EMPENHADO>4287.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3544"><SALDO_EMPENHADO>57521.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3545"><SALDO_EMPENHADO>746418.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3546"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cast informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.143.181/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da administração - sead  programa: outras atividades de desenvolvimento e bi.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3547"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>helica lucivane silva assuncao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.028.142-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500531</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000732</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3548"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3549"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>infoko comercio e servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.790.815/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005018153</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisições de equipamentos odontológicos, para atender às necessidades do centro estadual de odontologia dr. sebastião alves ribeiro.sislog 106073</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3550"><SALDO_EMPENHADO>22304.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3551"><SALDO_EMPENHADO>16519.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trovale tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.548.068/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005010649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas – software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. referente ao item 2 - serviços técnicos especializados, importação e análise de dados com registro em relatórios e diagramas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3552"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stefani rosalem mendes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.904.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500515</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000665</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3553"><SALDO_EMPENHADO>4750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006593</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (84987198). 3.3.90.30.09 - r$ 4.750,00         3.3.90.30.15 - r$ 250,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3554"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0232-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800004003000</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento ao ministério da fazenda – procuradoria geral da fazenda nacional, cnpj 00394460/0232-73, de parcelas de renegociação da dívida relativa ao pasep de responsabilidade do extinto dergo, pleiteado em nosso pedido de parcelamento, com base na mp-574 de 20/06/2012, para pagamento em até 180 (cento oitenta) meses, das seguintes inscrições: 11796000069-10, 11796000070-53, 11798000018-22</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3555"><SALDO_EMPENHADO>24192.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sante medica hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 087/2025 "a". pregão nº 123/2025. vigência da arp: 10/07/2025 a 09/07/2026. processo nº 202500005004115  202500010045241. dod 84076607. ordem de fornecimento nº 688/2025/ses/cmac-spj (84083179).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3556"><SALDO_EMPENHADO>325200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917645000230</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3557"><SALDO_EMPENHADO>276989.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.623.568/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400025175708</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com termo de apostilamento e repactuação, referente ao contrato 052/2024/detran de prestação de serviços de atendimento, triagem de documento e desempenho de funções administrativas,  considerando um total de 71 (setenta e um) funcionários, sendo 70 (setenta) atendentes e 01 (um) supervisor, conforme requisição de despesa n° 8/2025 - detran/gegp-05018.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3558"><SALDO_EMPENHADO>2029.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo de apostilamento do contrato nº 23/2025 - sgg, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de solução de controle de acesso por biometria digital e de reconhecimento facial, videomonitoramento, alarme perimetral e de outros equipamentos e itens necessários a outros sistemas de segurança, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3559"><SALDO_EMPENHADO>65790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000082</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3560"><SALDO_EMPENHADO>5029.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marques da silva lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.553.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de solicitação de indenização referente ao processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, no qual figura como requerida gercina gomes barbosa, decorrente de acidente ocorrido em 02/06/2023, durante o embarque no terminal novo mundo, que ocasionou diversas sequelas à requerente, no montante de r$ 24.588,55, acrescido de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.029,47, totalizando a quantia de r$ 29.618,02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3561"><SALDO_EMPENHADO>91000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silveira e candido ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>205</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.161.049/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos acerca da solicitação de empenho de serviços da obra de construção de escola padrão século xxi - ce residencial solar park ilhabela, situado no município de senador canedo–go, cujo contrato n.º 216/2025 (80559464) foi firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa silveira e cândido ltda, inscrita sob o número de cnpj 28.161.049/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3562"><SALDO_EMPENHADO>25935.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>creative editora e servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.703.330/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023031</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato com a empresa especializada no fornecimento de adesivos personalizados, banners, placas de homenagem, faixas, lonas, entre outros, atendendo, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental previstos em lei, para atender essas demanda, em atendimento às necessidades das atividades-fins promovidas pelas diversas áreas das emissoras de rádio, tv e mídias digitais pelo prazo de 12 (doze) meses,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3563"><SALDO_EMPENHADO>17310.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo augusto lisita de faria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.776.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valo em favor de ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**, conforme processo judicial nº 5192532-28.2023.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3564"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adrielle borges de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.003.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500122</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001084</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3565"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda lopes ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.068.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500125</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001079</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3566"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marques da silva lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.553.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de solicitação de indenização referente ao processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, no qual figura como requerida gercina gomes barbosa, decorrente de acidente ocorrido em 02/06/2023, durante o embarque no terminal novo mundo, que ocasionou diversas sequelas à requerente, no montante de r$ 24.588,55, acrescido de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.029,47, totalizando a quantia de r$ 29.618,02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3567"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo lenard alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.920.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001101</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de __________________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3568"><SALDO_EMPENHADO>22099.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010017801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) . (adm  internacional)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3569"><SALDO_EMPENHADO>12062.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3570"><SALDO_EMPENHADO>8122.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3571"><SALDO_EMPENHADO>725.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servi o autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.836.603/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800066000879</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, para o período de 12 meses. daof 346/3261/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3572"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004025103</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>energia elétrica - unidades consumidoras do grupo a</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3573"><SALDO_EMPENHADO>205338.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017003067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024 veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3574"><SALDO_EMPENHADO>140.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3575"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alinne de souza andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.001.213-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500401</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000776</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3576"><SALDO_EMPENHADO>54731.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100032  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3577"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005983</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo 12ª cipm , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84935100)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3578"><SALDO_EMPENHADO>34675.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032826</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. ipof 2026140100001</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3579"><SALDO_EMPENHADO>166908.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3580"><SALDO_EMPENHADO>28860.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3581"><SALDO_EMPENHADO>4122.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015001898</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3582"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015001898</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 4º trimestre de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3583"><SALDO_EMPENHADO>50788.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3584"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188002100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3585"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3586"><SALDO_EMPENHADO>324020.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3587"><SALDO_EMPENHADO>28442.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>icone locacoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.179.234/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017542</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3588"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3589"><SALDO_EMPENHADO>1798.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eduardo machado oliveira do valle</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.719.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3590"><SALDO_EMPENHADO>1441863.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100007052992</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) nas unidades da polícia civil, conforme requisição de despesa n° 1/2024  (57549288) e especificação de aditivo contratual (57541654).  vigência do contrato por 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3591"><SALDO_EMPENHADO>17632.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>portal participacoes e empreendimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.024.847/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005004527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração  e a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 28/02/2025 a 27/02/2026. contrato cujo objeto é a locação do imóvel que sedia o vapt vupt portal shopping, situado na avenida anhanguera, n.° 14.404, qd. área, lotes 39 a/e, bairro capuava, goiânia - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3592"><SALDO_EMPENHADO>250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3593"><SALDO_EMPENHADO>1990.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>glaicon brito freire</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.141.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007036017</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas relativas ao reajuste no valor do aluguel referente ao contrato nº 097/2022, cujo objeto é a locação de imóvel para abrigar a delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa/go, conforme anexo - memória de cálculo reajuste (sei nº 74348381) e requisição de despesa 4 (sei nº 74443620).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3594"><SALDO_EMPENHADO>6085.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sejaine ferreira cerqueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.216.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100007001520</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de reajuste ao contrato nº 026/2021 relativo a locação de imóvel onde funciona o delegacia de polícia de jussara pelo período de 25/02/2022 a 16/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3595"><SALDO_EMPENHADO>13200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202011867001732</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas favor da controladoria geral do estado referente a despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeiro a dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3596"><SALDO_EMPENHADO>771.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nadia correa pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.433.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002149861</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral, sendo:   - nadia correa pereira  (viúva)/ cpf- 972.433.881-91,  no valor de r$ 771,70 (setecentos e setenta e um reais e setenta centavos)  ;  devido ao falecimento do policial militar  sgt 30949 pm  909.520.061-20  cairon josé alves de oliveira  conforme documentação anexa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3597"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  ref.12/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3598"><SALDO_EMPENHADO>2216537.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a gratificação de representação folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3599"><SALDO_EMPENHADO>46960.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com pensão alimentícia folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3600"><SALDO_EMPENHADO>887959.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3601"><SALDO_EMPENHADO>145077.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>72</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3602"><SALDO_EMPENHADO>331618.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3603"><SALDO_EMPENHADO>140615.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a fgts no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3604"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>erik takeshi miura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.736.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500272</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000872</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3605"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>new line comercio e servicos tecnologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.163.953/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006033265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof: 2026240100196</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3606"><SALDO_EMPENHADO>214972.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202412404000178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação com supressão de 25 por cento do contrato 6/2024  /emater referente a prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e  corretiva (mecânica em geral), conforme termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3607"><SALDO_EMPENHADO>380661.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rd telecom ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.426.902/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300004068367</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>lotes 02, 10 e 11: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3608"><SALDO_EMPENHADO>96830.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: irrf(pessoal civil). .......&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3609"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>layse vieira dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.518.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500289</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3610"><SALDO_EMPENHADO>1452182.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3611"><SALDO_EMPENHADO>22800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karoline alves de freitas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.538.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500253</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000404</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3612"><SALDO_EMPENHADO>1350000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bomsucesso transportes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.248.391/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036015671</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o termo aditivo nº 426/2024, termo aditivo nº 511/2024, apostila nº 29/2024 e apostila nº 98/2024 do contrato n° 186/2021 - goinfra (000026223239), com vigência até 17/03/2025, decorrente do pregão eletrônico n° 81/2021-goinfra, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 03.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3613"><SALDO_EMPENHADO>3850000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>evvia engenharia e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.612.424/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010793</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária  goinfra , lote 3, prazo de execução: 24 (vinte e quatro) meses contados da emissão da ordem de início, por meio de concorrência n.º 01/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3614"><SALDO_EMPENHADO>1348966.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010019166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3615"><SALDO_EMPENHADO>9031.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3616"><SALDO_EMPENHADO>39223.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3617"><SALDO_EMPENHADO>11700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>coloplast do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.794.555/0004-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010094766</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 174/2025 "d"  – ses  , pregão eletrônico nº 279/2025, oriundo do processo (sei202500005027563). vigência é de 04/12/2025 a 03/12/2026. ordem de fornecimento: nº 677/2025/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85179681).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3618"><SALDO_EMPENHADO>2765.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  13º salário; vencimentos e salários, ferias abono e ferias clt; sentenças judiciais e verbas indenizatórias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3619"><SALDO_EMPENHADO>16590.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a sete comercio e servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.188.822/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000016001461</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>.  tipo de programação: 4º aditivo  tipo de despesa: contínua  área requisitante: sptc  vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026  prazo: 12 meses  resumo objeto: contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças da câmara fria do laboratório de biologia e dna forense do instituto de criminalística leonardo rodrigues.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3620"><SALDO_EMPENHADO>547486.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3621"><SALDO_EMPENHADO>43122.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3622"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300101000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319001134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferência de recursos para  fins de pagamento do auxilio financeiro concedido  às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos, durante o exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3623"><SALDO_EMPENHADO>2629.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>renato gomes imai</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.082.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - decisão judicial ................ r$ 2.629,83</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3624"><SALDO_EMPENHADO>177192.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3625"><SALDO_EMPENHADO>196000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.858.912/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3626"><SALDO_EMPENHADO>116553.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barretos eventos producoes &amp; turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>125</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.718.029/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3627"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hayla layanne rodrigues dutra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.188.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500228</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3628"><SALDO_EMPENHADO>18900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lazaro iury flausino correia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.412.620/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007531</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa especializada em serviço de chaveiro e carimbos, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3629"><SALDO_EMPENHADO>16116.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. líquido referente a férias - clt e adicional de férias - clt. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3630"><SALDO_EMPENHADO>292527.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.316.487/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006048020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3631"><SALDO_EMPENHADO>66701.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa termomecanica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.743.010/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000480</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3632"><SALDO_EMPENHADO>379827.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa termomecanica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.743.010/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000480</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3633"><SALDO_EMPENHADO>350244.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.819.817/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de salão de beleza de maquiagem para hdtv</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3634"><SALDO_EMPENHADO>116233.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010041084</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3635"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010000629</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complemento de inss - patronal, da folha de pagamento de pessoal da ses/go, competência de dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3636"><SALDO_EMPENHADO>9236.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0012-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010085270</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 03/2025 "a". pregão eletrônico nº 058/2024. proc. nº 202400005003290,202500010001735. vig. da arp 05/02/2025 a 05/02/2026. dod (81881919). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 608 (sei 82034124), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3637"><SALDO_EMPENHADO>150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com pagamento de taxas e licenças ambientais -ploa 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3638"><SALDO_EMPENHADO>47844.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleuber batista da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.022.511-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005008455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel localizado na avenida getúlio artiaga, esquina com álvaro vasconcelos, nº 2, setor são sebastião, paraúna  go, para sediar a unidade do vapt-vupt na referida cidade, período 60 (sessenta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3639"><SALDO_EMPENHADO>35.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho, por meio do pregão eletrônico srp nº 009/2023/ata de registro de preços nº 007/2023- sead/gecc, na condição de "partícipe" nos itens 1, 2 e 3; e de "carona" no item 4, conforme os quantitativos e fornecedor descritos no item 7, liberado por meio do termo de liberação,  processo nº 202410267000619 e do processo nº 202410267000653), por um período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3640"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3641"><SALDO_EMPENHADO>2251.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500029000241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de pagamento de pasep para o exercício de 2026, tendo por base a aplicação de 1% sobre o valor mensal da receita arrecada constante no anexo 10 ou anexo 10a da lei nº 4.320/64.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3642"><SALDO_EMPENHADO>173628.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005004364</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3643"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rb comercio de derivados de petroleo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.149.333/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000078</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3644"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3645"><SALDO_EMPENHADO>748.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - cartorários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3646"><SALDO_EMPENHADO>7668000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240105000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006061627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a pagamento de bolsistas das equipes do programa de alfabetização alfamais goiás 80626528, instituído pela lei estadual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabelece o regime de colaboração técnica e financeira entre o estado de goiás e os municípios, nos termos do decreto estadual nº 9.947, de 16 de setembro de 2021, e do edital de seleção simplificada nº 02/2021-seduc - ensino fundamental  ipof: 2025240101405</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3647"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sendo: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), e r$ 5.000,00(cinco mil reais)para pessoal militar(fora do estado), e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3648"><SALDO_EMPENHADO>233.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alessandro regys reis de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.674.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015002322</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3649"><SALDO_EMPENHADO>8654.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de cocalinho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.965.145/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de cocalinho.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3650"><SALDO_EMPENHADO>2672.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daniel jesus de paula</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.079.311-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000027</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reembolso ao colaborador daniel jesus de paula, pelo pagamento do duam, referente a taxa de liberação do alvará sanitário emitido pela vigilância sanitária, proc 202600055000027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3651"><SALDO_EMPENHADO>449.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g2 networks ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.331.341/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000258</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para  atender ao contrato da emater na cidade de piranhas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3652"><SALDO_EMPENHADO>52000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luana alves akamine</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.378.581-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000909</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3653"><SALDO_EMPENHADO>6347.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>p m amorim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.142.952/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032685</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de reajuste do valor mensal de aluguel, no âmbito do contrato nº 28/2024 – dgpc (sei nº 67347311), referente ao imóvel que abriga a draco/dgpc, no período de 16/09/2025 a 13/11/2029, conforme memória de cálculo do reajuste (sei nº 82124892), especificação de aditivo contratual (sei nº 82171625) e requisição de despesa nº 4 (sei nº 82174336). contratação sislog nº 109091 (sei sislog nº 202400005032685). processo de despesa sei nº 202400007076112.inexigibilidade nº 100/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3654"><SALDO_EMPENHADO>9240000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3655"><SALDO_EMPENHADO>63669.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3656"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geordana do carmo rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.395.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500189</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001541</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3657"><SALDO_EMPENHADO>115.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hualas lopes souza brandao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.818.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000271</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diária manutenção na barreira de policita militar da cidade de pires do rio no dia 09/12/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3658"><SALDO_EMPENHADO>144017.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garra forte administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.535/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010013477</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação por 12 meses do contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas). pdf: 2024285002924. daof: 99/2850 (69449929). rd 50/2024 (68387305).   .  assistêncial</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3659"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;  taxa grupo a</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3660"><SALDO_EMPENHADO>140267.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: consignações e empréstimos financeiros / pensão alimentícia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3661"><SALDO_EMPENHADO>19000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3662"><SALDO_EMPENHADO>18843.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana julia alves de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.167.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066005776</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição da requisição de pequeno valor – rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  ana júlia alves oliveira, cpf nº xxx.167.021-xx, originária de ação judicial de cobrança de reajuste salariais 15% + 8% promovida por giancarlo costi em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (72885030), protocolada sob o nº 5793956-22.2024.8.09.0051. processo sei 202500066005776.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3663"><SALDO_EMPENHADO>53157.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana julia alves de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.167.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066006496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor – rpv referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da credora ana júlia alves oliveira, cpf nº  ***.167.021-**. processo sei 202500066006496.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3664"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafaela batista da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.837.815-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500561</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000865</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3665"><SALDO_EMPENHADO>11772.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  fundo previdenciário empregado - 14,25%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3666"><SALDO_EMPENHADO>18480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eunice rosa dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.534.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500144</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267001022</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.  refere-se a _______________________ de _____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3667"><SALDO_EMPENHADO>46933.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ipasgo saúde</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3668"><SALDO_EMPENHADO>107573.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo prev.prevcom - empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3669"><SALDO_EMPENHADO>140000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020009146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de requisição visando à formalização do 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. vigência 17/08/2025 até 16/08/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3670"><SALDO_EMPENHADO>10819.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adenilza barbosa de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.657.005-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053001015</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava  dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada.  (período: janeiro a dezembro/2026)(férias: 1/3 - exercício: 2026)(13º salário/2026).    (...&gt;&gt;&gt; ploa/2026&lt;&lt;&lt;....)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3671"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3672"><SALDO_EMPENHADO>255859.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400011021928</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1° termo aditivo ao contrato n. 22/2024 (61600989), mediante termo de aceite (71478505) da empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico - gasolina de aviação (avgas), em rede de postos credenciados em aeroportos, com pagamento por meio de cartão micro processado, visando o abastecimento das aeronaves do cbmgo. vigência 02/07/2025 a 01/07/2026. prorrogação (etp 71449973)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3673"><SALDO_EMPENHADO>11259.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de itapaci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.134.808/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006086464</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3674"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v – regional sul – morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3675"><SALDO_EMPENHADO>1599957.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terra vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.863.518/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036002312</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de serviços de vigilancia armada, decorrente do pregão eletrônico - nº 11119/2024, pelo prazo de 12 meses, para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes, conforme termo de julgamento e homologação (70667483), proposta comercial terra (70667591), despacho nº 180/2025/goinfra/gi-geadm (70667723).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3676"><SALDO_EMPENHADO>1535088.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora caiapo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>66</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.237.518/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036012110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com termo aditivo para 1ª readequação de projeto em fase de obras do contrato 120/2025 (78207645), cujo o objeto consiste na execução dos serviços de restauração, melhorias e manutenção da rodovia go-217, no trecho: piracanjuba/entr. go-139, com extensão de 25,62 km, no estado de goiás, pelo prazo de 12 meses, decorrente da concorrência nº 63/2025, conforme autorização 84764536.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3677"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85004572).  3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3678"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ingrid giovanna gondin damaceno</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.420.651-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500527</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3679"><SALDO_EMPENHADO>9.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bsb tic solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.202.019/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400020016765</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas referente a prestação de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos no mês de dezembro de 2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3680"><SALDO_EMPENHADO>68893.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rr administracao &amp; servicos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.559.616/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200028001388</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a diferença do valor do contrato de prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção, garçom e encarregado. período de 01/02/2025 a 31/01/2026,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3681"><SALDO_EMPENHADO>248400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>condominio edificio vera lucia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.381.951/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400005004621</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3682"><SALDO_EMPENHADO>18999.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andre fernandes da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.380.581-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036008451</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85058534), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5620433-78.2023.8.09.0123, em favor de andre fernandes da silva, cpf/cnpj: ***.380.581-**, o valor de r$ 18.999,68 , referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, conforme despacho nº 306/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85058642) e autorização pr-06101 (85062842).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3683"><SALDO_EMPENHADO>62157.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400101200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042567</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de apostilamento ao contrato nº 11/2025, cujo objeto é a prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria-geral de governo (sgg), referente unidades consumidoras: 342831-1, 1464469-0, 351383-1, 676236-0, 329742-0 e 791885-2, com a saneago - saneamento de goiás s.a único fornecedor na localidade. (trps), no período de 2026. processo contrato 202418037011548.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3684"><SALDO_EMPENHADO>266899.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globali distribuicao e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.826.585/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005028282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de lousas e quadros para atender toda a ueg, mediante pregão eletrônico nº 208/2025, referente ao processo de contratação nº 116380 e processo sei nº 202500005028282. processo 202600020001244. quadro lousa, de vidro temperado, medindo 3,00 x 1,20 m -130 unidades x valor unitário: r$1.427,00 = 185.510,00. quadro/lousa, de vidro temperado, medindo 2,00 x 1,20 m - 77 unidades x valor unitário: r$1.57,00 = 81.389,00. total geral = 266.899,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3685"><SALDO_EMPENHADO>62.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000017002903</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente a retenção do irrf, relativo aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período 08/10/2025 a 08/04/2026, conforme requisição de despesa e termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3686"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aparecida macedo larindo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.696.421-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500354</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000320</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3687"><SALDO_EMPENHADO>79677.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sunlit distribuidora e informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.036.392/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026823</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de emperesa para prestação de serviços de software de segurança burp, pelo prazo de 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3688"><SALDO_EMPENHADO>15771.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>soluti - solucoes em negocios inteligentes s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.461.647/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003016844</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3689"><SALDO_EMPENHADO>1675.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005029537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central  abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 - jardim petrópolis - goiânia-go, prazo de 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3690"><SALDO_EMPENHADO>4795.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o ipasgo saúde</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3691"><SALDO_EMPENHADO>7802.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - cartorários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3692"><SALDO_EMPENHADO>69006.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - pensionista.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3693"><SALDO_EMPENHADO>15094.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3694"><SALDO_EMPENHADO>30188.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3695"><SALDO_EMPENHADO>20734.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014262</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3696"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ronan abreu reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.204.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3697"><SALDO_EMPENHADO>9795.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wf tecnologia cientifica ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.524.545/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de valores do contrato n° 21/2025- ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa wf tecnologia científica e construtora ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para ultrafreezers da secretaria de estado de saúde ses/go. requisição de despesa 24 (80592409)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3698"><SALDO_EMPENHADO>51281.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3699"><SALDO_EMPENHADO>120512.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato n.º 024/2021, referente serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, no período de 25/06/2025 a 24/06/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3700"><SALDO_EMPENHADO>239.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>superintendencia municipal de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.750.108/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022614</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo contrato n.º 003/2020 (000016979938), vigência por tempo indeterminado, referente a prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto para atendimento da unidade prisional de catalão. exercício 2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3701"><SALDO_EMPENHADO>10591.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003014379</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. unidades em goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3702"><SALDO_EMPENHADO>4264.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032180</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás. sislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026   -   seq.7</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3703"><SALDO_EMPENHADO>11277857.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063744</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto  são luís de montes belos. vigência 36 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3704"><SALDO_EMPENHADO>963.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>licitate solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.360.634/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000016  tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência:  prazo: 1 meses  sislog: 116325  área requisitante: sptc  resumo objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) e insumos específicos para a perícia criminal. usuário: agfj   pregão eletrônico nº 195/2025  obrigações da contratante conforme termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3705"><SALDO_EMPENHADO>142916.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046371</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3706"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa de estágio  e monitores  demanda despacho 493 (76633712) gegdp 17639</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3707"><SALDO_EMPENHADO>7694.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3708"><SALDO_EMPENHADO>123455.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3709"><SALDO_EMPENHADO>51769.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033976</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de empenho do 1º termo de apostila ao contrato n.º 010/2025, referente à prestação contínua de serviços de fornecimento de energia elétrica, na modalidade de dispensa de licitação, conforme a estrutura tarifária – a4 poder público – estadual ths_verde, com vigência de 11/02/2026 a 11/02/2027, destinado ao pagamento das faturas líquidas dos 12 meses do contrato para a unidade uc 10006305740, uso exclusivo na unidade vapt vupt pça da bíblia. proc. sei 202400005033976 – sislog: 109369.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3710"><SALDO_EMPENHADO>1389152.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033341</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025 - sgg, referente à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982) - sti, unidade da sgg, que tem por escopo a indicação dos recursos para fazer face às despesas do contrato, referentes aos meses de janeiro a dezembro do presente exercício financeiro de 2026, respeitando tão somente a juntada da documentação orçamentária e financeira desta pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3711"><SALDO_EMPENHADO>2686.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017005600</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contratação empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacionalldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3712"><SALDO_EMPENHADO>136630.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3713"><SALDO_EMPENHADO>101852310.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3714"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20263262000149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba - quirinópolis, para pagamento de despesas referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3715"><SALDO_EMPENHADO>457047.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora goldman eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.405.787/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319005189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, pelo período de 22/12/2025 a 21/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3716"><SALDO_EMPENHADO>486000.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lourenco imoveis e construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.266.906/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005029023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3717"><SALDO_EMPENHADO>121458.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3718"><SALDO_EMPENHADO>303674.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900010015421</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624, de 22/12/25. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go, firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). ref. dez/2025. proc sei 202600010002833 -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3719"><SALDO_EMPENHADO>3031.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010030869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses/go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. processo 202600010002793. dez/25.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3720"><SALDO_EMPENHADO>277779.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, jetons, auxílio alimentação, verba indenizatória e estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3721"><SALDO_EMPENHADO>7909260.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3722"><SALDO_EMPENHADO>54138.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>133</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.918.347/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010055510</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dez de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 17º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no  (cerof-ufg). dezembro/2025. rd 20 (84954966).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3723"><SALDO_EMPENHADO>28384240.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares e civis. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3724"><SALDO_EMPENHADO>4725.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.269.008/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031451</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3725"><SALDO_EMPENHADO>27900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vic distribuidora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.282.447/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005036928</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato n° 90/2025, referente a  contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de divisórias internas em gesso acartonado (drywall), para melhorar a acústica das salas, visando garantir a confidencialidade das informações tratadas internamente, contratação sislog n° 117401 (pregão eletrônico n° 65/2025) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (processo: 202500005036928).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3726"><SALDO_EMPENHADO>4053.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>parana banco s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.388.334/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco paraná folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3727"><SALDO_EMPENHADO>13440825.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.113.309/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025027655</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prorrogação do contrato de nº 048/2021 - detran com a empresa valid soluções s.a, cnpj/mf n° 33.113.309/0001-47, destinado à emissão e personalização da acc, cnh e pid, pré-postagem e serviço de malote. conforme parecer contábil 288/detran/gecont2025(74243217) e requisição de despesas nº01/2025/detran/ghe</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3728"><SALDO_EMPENHADO>90000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001806</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa preceptoria em saúde conforme conforme previsto na resolução csu n.1272 para o ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3729"><SALDO_EMPENHADO>177271.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link card administradora de beneficios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.039.966/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400002103585</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3730"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3731"><SALDO_EMPENHADO>110402.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barretos eventos producoes &amp; turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.718.029/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3732"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>max leandro nobre goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.275.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001610</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3733"><SALDO_EMPENHADO>251.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3734"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3735"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiz felipe diniz aniceto e silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.214.951-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500169</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001176</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3736"><SALDO_EMPENHADO>35908.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3737"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3738"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ronan de souza negreiros</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.073.582-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500453</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3739"><SALDO_EMPENHADO>79967.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3740"><SALDO_EMPENHADO>1873.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3741"><SALDO_EMPENHADO>1258.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eletrocell telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.807.875/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000233</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3742"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosangela rodrigues de oliveira castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.403.031-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001826</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3743"><SALDO_EMPENHADO>6898.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico federal de processamento de dados - serpro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.683.111/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032458</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado infoconv, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3744"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias para suprir demandas efetivadas em exercício anterior  (dentro do estado), no valor de r$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3745"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com pagamentos estimativos do exercício de 2026,   para pagamento de taxas de licenças ambientais municipais. conforme autorização pr (84619983) e despacho nº 9/2026/goinfra/fi-gefin-06125 (84546811).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3746"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>osvaldo favarin</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.279.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007243</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de campo alegre de goiás/go , por um período de 60 meses, de propriedade do sr. osvaldo favarim, inscrito no cpf nº 412.279.991-00 (sislog 113142)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3747"><SALDO_EMPENHADO>2880.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roldao e leles telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.977.338/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000195</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3748"><SALDO_EMPENHADO>96178.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202319222000927</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3749"><SALDO_EMPENHADO>3218191.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3750"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002010019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do calti, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do calti - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85322014).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3751"><SALDO_EMPENHADO>599.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3752"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barbara elisa fonseca dias barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.834.651-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3753"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3754"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silvane aparecida peres</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.599.721-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004119092</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requerimento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por silvane aparecida péres  cpf nº 530.599.721-68 , filha do ex-servidor: enedino sousa péres, falecido em 18/12/2025, conforme documentação anexada aos autos do processo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3755"><SALDO_EMPENHADO>27676.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal da paraiba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.098.477/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3756"><SALDO_EMPENHADO>3237.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gyn leste imoveis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.078.857/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005018146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao reajuste pelo índice do ipca de 4.496270% aplicado ao contrato nº 001/22023 (sei! 000037134982). o referido contrato  tem por objeto a locação do imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19, jardim novo mundo, goiânia - go para atender ás necessidades da secretaria de estado da administração- sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3757"><SALDO_EMPENHADO>860.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia de aparecida de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.481.455/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios - ativo civil – (empregado) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3758"><SALDO_EMPENHADO>167814.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oar engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.971.267/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036003276</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo referente à 1ª readequação de projeto em fase de obras, prorrogação de prazo de vigência até 16/01/2026 e prorrogação de prazo de execução até 29/12/2025 do contrato nº 42/2025 , cujo objeto é a contratação integrada, em caráter emergencial, visando à restauração estrutural de obras de arte especiais na rodovia go-439, trecho sre 439ego0015, entre o município de guarinos e o entroncamento com a rodovia  go-336 (crixás) – ribeirão cabaçal, situado no perímetro urbano de guarinos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3759"><SALDO_EMPENHADO>71206.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis comercio e manutencoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.596.391/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005028441</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para serviços contínuos de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado (acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar), com fornecimento completo de mão de obra, peças e materiais, nas unidades da sead na capital e região metropolitana de goiânia, com vigência de 12 meses, conforme pregão eletrônico nº 102718, seq. 001/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3760"><SALDO_EMPENHADO>9363.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017003067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, cujo o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores do tipo camionete cabine dupla 4x4 pesada com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. período 11/08/2025 a 25/09/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3761"><SALDO_EMPENHADO>8006.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam-natureza do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3762"><SALDO_EMPENHADO>136000.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rcp construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>91</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.814.552/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006018086</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>versam os autos acerca da reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás céu azul, no município de valparaíso – go, conforme contrato nº 213/2023 (54600459), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa rcp construtora ltda cnpj/mf, sob o nº 17.814.522/0001-36</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3763"><SALDO_EMPENHADO>4546.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037003822</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de apostilamento referente a reajuste do contrato nº 13/2024, cujo objeto é locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, por 30 meses, calculado com base no ipca, acumulado nos últimos 12 meses, a ser aplicado a partir da data limite da proposta apresentada em 23/02/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3764"><SALDO_EMPENHADO>227319.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3765"><SALDO_EMPENHADO>104825.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>80</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3766"><SALDO_EMPENHADO>10583.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brilhante administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.441.717/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma  contrato nº 25/2024 conforme processo de pagamento 202400017008178</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3767"><SALDO_EMPENHADO>69166.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>serrana grafiaca e editora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.407.871/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031004767</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, serigráficos e de sinalização para atender às demandas da agehab. conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência - lotes 1 e 2,(id 77969549), requisição de despesa nº 11/2025-agehab/gsoe (77295250), parecer jurídico agehab/pj nº 495/2025 (77394178), minuta (77353949) e indicação de recurso nº 321/2025-agehab/gfor (78013433)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3768"><SALDO_EMPENHADO>175083.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3769"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3770"><SALDO_EMPENHADO>127091.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imobiliaria residencia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.633.912/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700010002716</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3771"><SALDO_EMPENHADO>686010.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila sao jose bento cottolengo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.420.371/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010013949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go.requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3772"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3773"><SALDO_EMPENHADO>174424.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3774"><SALDO_EMPENHADO>7752.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agenor pereira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.166.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015172</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para funcionamento da ciretran de simolândia/go, por 60 (sessenta) meses, a partir da assinatura do contrato, tendo em vista que o mesmo atende às necessidades do órgão, conforme solicitado no termo de referência - sislog 114251,  processo:202500005015172.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3775"><SALDO_EMPENHADO>20766.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cassio pelet pessoa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.677.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005028669</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a formalização do contrato de locação do imóvel localizado na rua 01, qd.06, lt. 03 e 04, sala 1, setor santa mônica, mozarlândia  go, registrado sob a matrícula nº r-4m- 1812 e r-2-m- 1832, para sediar a unidade do vapt vupt na referida cidade,  por um período de 60 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3776"><SALDO_EMPENHADO>7546.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trovale tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.548.068/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005010649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 003 - serviços técnicos especializados, serviço alterações em software para integração de funcionalidades.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3777"><SALDO_EMPENHADO>1198.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de janeiro/26. regime próprio - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3778"><SALDO_EMPENHADO>387680.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vippim segurança e vigilância ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.349.160/0002-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604001407</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços especializados na área de vigilância e segurança física no estacionamento   situado a rua 84 setor sul goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3779"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imprensa nacional</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.196.645/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920001273</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias no diário oficial da união.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3780"><SALDO_EMPENHADO>22252.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar dr luiz braz da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.336.493/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006067338</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>verba emergencial para cobrir as despesas de reforma dos muros e fachada do c.e -  dr: luiz braz da silva .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3781"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao carlos dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.014.231-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006137657</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joão carlos dos santos (cpf: 633.014.231-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marlê pereira dos santos (cpf:  306.840.561-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17289/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3782"><SALDO_EMPENHADO>9726.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mauro ribeiro de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.288.971-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100053000164</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;.........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3783"><SALDO_EMPENHADO>20059.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036009506</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o contrato nº 96/2024-goinfra (64365604), com vigência até 04/05/2026, decorrente do pregão eletrônico n° 013/2023 3 – sead/gecc, cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade da goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3784"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006588</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84986995)	3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3785"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafael assuncao carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.837.193-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500137</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3786"><SALDO_EMPENHADO>8400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>far motores e geradores a diesel ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.552.303/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3787"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dayane de lima oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.962.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000726</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3788"><SALDO_EMPENHADO>13294825.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435002500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202320920000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/12/2026 a 31/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3789"><SALDO_EMPENHADO>70023.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3790"><SALDO_EMPENHADO>2570609.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>autorio administradora e construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.029.048/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010054662</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3791"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000141</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ix – regional  rio vermelho - goiás, referente ao 1º trimestre de  2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3792"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gustavo de conti teixeira costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.950.606-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001629</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3793"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20261026700043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal; funcam; fes; protege; auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3794"><SALDO_EMPENHADO>993.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3795"><SALDO_EMPENHADO>1647023.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cuiaba comercio de alarmes ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.688.271/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240105900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006064894</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contratação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3796"><SALDO_EMPENHADO>195833.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo liquidos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3797"><SALDO_EMPENHADO>172549.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.622.553/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000668</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 - referente parcela 19/30 da cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3798"><SALDO_EMPENHADO>7943.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100022  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  ressarcimento edeia, da servidora a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, jacqueline gomes ravange, cpf 700.944.331-94, processo 202400016020 858. . prefeitura municipal de edéia - go cnpj 01.788.082/0001-43 .  banco do brasil agencia - 1308  conta - 7112-9  .valor...........r$ 7.943,30</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3799"><SALDO_EMPENHADO>28008.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030922</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte sobre os faturamentos, referente ao fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras enquadradas no padrão b, pelo prazo de 60 meses, referente a indicação orçamentária (código 84313), sislog 108731.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3800"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900165</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3801"><SALDO_EMPENHADO>157.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3802"><SALDO_EMPENHADO>1344565.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás.  requisição de despesa 1 (72273800)  gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3803"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3804"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago cesar ferreira de resende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.442.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500516</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000760</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3805"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3806"><SALDO_EMPENHADO>128519.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas referente ao csll trimestral exercício 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3807"><SALDO_EMPENHADO>2586.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3808"><SALDO_EMPENHADO>42236.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar sao domingos ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>71</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.634.465/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141100</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferência de recursos financeiros  destina-se ao atendimento das despesas com aquisição de materiais para a execução de cabeamento estruturado e  infra esturutura de redes para a instalação de equipamentos de rede wi-fi para conectividade em todas as salas de aula e salas administrativas, além de instalação de switch's e unidade gateway para balanceamento e gerenciamento de redes para atender o centro de ensino em período integral jayme câmara, localizado no município de goiânia go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3809"><SALDO_EMPENHADO>606196.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200002011207</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3810"><SALDO_EMPENHADO>7288.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066012305</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo cpf: 920.722.161-68,   processo nº: 5976784-83.2024.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3811"><SALDO_EMPENHADO>425.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3812"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jessica lauanda stirle</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.689.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500134</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001085</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3813"><SALDO_EMPENHADO>109.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao fardamento e fundo de assistência social (f.a.s.) do pessoal militar no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3814"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>raylane pereira gomes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.209.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000161</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de __________________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3815"><SALDO_EMPENHADO>26018.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>allrede telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.643.602/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000085</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3816"><SALDO_EMPENHADO>278488.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sonda procwork informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020016395</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato 004/2023 - ueg (000037557545) com escopo na prorrogação do prazo de vigência contratual além de reajuste contratual. a prorrogação pretendida é por mais 18 (dezoito) meses, de acordo com a cláusula sexta -prazos e prorrogação dos serviços do contrato n.º 004/2023 - ueg e em consonância com o disposto no artigo 57 da lei federal nº 8.666/93. já o reajuste solicitado refere-se ao período fevereiro de 2024 a janeiro de 2025. vigência 08/08/2025 até 07/01/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3817"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>salim elias bitar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.003.136-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005003365</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do terceiro termo aditivo do contrato nº 022/2022, que tem por objeto a locação de imóvel situado na avenida central, nº 820, galpão 07 (área fundos), setor empresarial, goiânia-go, com área aproximada de 1.650 m² (metros quadrados), para abrigar bens móveis e itens do almoxarifado, pelo período de 28/05/2025 a 27/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3818"><SALDO_EMPENHADO>2719.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>234</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240123400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3819"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ararauna turismo ecologico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.932.853/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036000311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com adesão à ata de registro de preços nº 124/2023, referente ao pregão eletrônico nº 06.057/2023 (sei 56068117). cujo abjeto é a eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens aéreas e terrestres, por 12 (doze) meses, conforme autorização do órgão gestor (56177477), anuência do fornecedor (56177243), termo de referência (56184833), requisição de despesa (58804372).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3820"><SALDO_EMPENHADO>2097.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>superintendencia municipal de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.750.108/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400016002984</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100048 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única vigência: 09/2025 a 12/2025  prazo: 04 meses  área requisitante: sptc  resumo objeto: pagamento de dea superintendência municipal de água e esgoto de catalão - sae  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3821"><SALDO_EMPENHADO>122898.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.876.089/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023269</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3822"><SALDO_EMPENHADO>13764.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de infraestrutura/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3823"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3824"><SALDO_EMPENHADO>2852333.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barretos eventos producoes &amp; turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.718.029/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3825"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriana albina ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.113.831-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448001663</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>objeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da dgpp. o adiantamento será concedido ao servidor abaixo relacionado: nome: adriana albina ferreira. cargo: policial penal. rg n° 3152304 sesp/go. cpf n° ***.113.831-**. os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: ag: 2444 - centro administrativo, operação:006,  conta: 71.055-4.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3826"><SALDO_EMPENHADO>32637.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>climer - clinica medica do rim ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>132</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.338.609/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624 de 22/12/2025. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 18º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202600010002866. dez/25.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3827"><SALDO_EMPENHADO>29755.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  fgts – caixa econômica federal</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3828"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3829"><SALDO_EMPENHADO>2867.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002090815</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- pagamento de auxílio funeral, sendo:    -fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.867,00 (dois mil oitocentos e sessenta e sete reais) .   devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 19.616   484.620.201-15  divino aparecido de sousa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3830"><SALDO_EMPENHADO>12471584.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001846</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública relacionado ao pagamento de principal e juros à delegacia receita federal, por intermédio da caixa econômica federal, referente ao parcelamento e reparcelamento do pasep contidos nos processos números 10120-727753/2013-86; 10120-730390/2013-66; 10120-730449/2013-16; 10120-730477/2013-33; 10120-730526/2013-38; 10120-730527/2013-82; 10120-731041/2013-61; 10120-730528/2013-27 no (cnpj 01.409.580/0001-38) – com base lei 12.810/2013 e portaria conjunta – pgfn/rfb nº 04 de 24/05/2013.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3831"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000127</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicavel    solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv –  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3832"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900169</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800066000569</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3833"><SALDO_EMPENHADO>7167.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100032  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3834"><SALDO_EMPENHADO>2644.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas, como desinsetização, desratização e descupinização. atuação nas unidades do lote 4  região noroeste: ceres, goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, jussara, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia e mara rosa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3835"><SALDO_EMPENHADO>576000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006085291</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3836"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao paulo goncalves dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.012.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500282</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3837"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3838"><SALDO_EMPENHADO>128329.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sonda procwork informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020003992</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 024/2022 (sei nº 000030749733), celebrado entre a ueg e a empresa sonda procwork informática ltda, empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. vigência: até 21/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3839"><SALDO_EMPENHADO>106426.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: metrobus - r$ 106.426,82), competência: 01/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3840"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: fgts(r$ 154.110,78) e consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.534,26 - incluso na guia do fgts)....&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3841"><SALDO_EMPENHADO>216737.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: irrf(pessoal civil).  .......&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3842"><SALDO_EMPENHADO>861650.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: vencimento e salários.   ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3843"><SALDO_EMPENHADO>1021824.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>asta mobili moveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>44</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.531.706/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240104400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006082257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 1º termo aditivo contrato nº 175/2025 de acréscimo quantitativo - alusivo a contratação aquisição de mobiliários administrativos, destinados à ambientação de unidades escolares a serem inauguradas no segundo semestre de 2025, bem como à estruturação de áreas administrativas da sede central da seduc/go e da coordenadoria regional de educação de goiás (cre-go). ipof: 2026240100193</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3844"><SALDO_EMPENHADO>1600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda souza oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.994.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500247</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000096</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3845"><SALDO_EMPENHADO>138000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sos tecnologia e gestao da informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.744.134/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com prorrogação do contrato nº 108/2023-goinfra, decorrente do pregão eletrônico nº 019/2022 da secretaria de administração e previdência (seadprev/pi), cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3846"><SALDO_EMPENHADO>1300000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>the docs digitalizacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.267.354/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com prorrogação do contrato nº 107/2023-goinfra, decorrente do pregão eletrônico nº 019/2022 da secretaria de administração e previdência (seadprev/pi), cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3847"><SALDO_EMPENHADO>5134.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217645001649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3848"><SALDO_EMPENHADO>4078247.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170200700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004000920</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 0473716-43 - celgpar, assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d objetivando sua privatização - principal, juros e encargos. chave do contrato 1.2.1.1.008</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3849"><SALDO_EMPENHADO>174.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brb credito financiamento e investimentos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.136.888/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco brb folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3850"><SALDO_EMPENHADO>365208.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura de goiania - secretaria de financas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de duam de iptu/2026 das áreas: (sede administrativa/ valor: r$ 314.490,24) (chácara da metrobus/ valor: r$ 6.663,43)(asbus - clube /valor: r$ 44.054,82), conforme: comunicado nº 32/2026-metrobus/cservg-19669 e comunicado nº 33/2026 - metrobus/cservg-19669 (ipof2025409300559).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3851"><SALDO_EMPENHADO>110808.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036000812</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo de prorrogação de prazo ( 09/03/2025 até 09/03/2026) ao contrato nº 23/2023-goinfra (45141796), cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos pertencentes ao patrimônio do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3852"><SALDO_EMPENHADO>4360.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3853"><SALDO_EMPENHADO>212592.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010019166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3854"><SALDO_EMPENHADO>77767.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200600010001014</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. -  iptu. requisição de despesa 19 (81304094)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3855"><SALDO_EMPENHADO>22682.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos deficientes fisicos do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.917.870/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031000068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4° t. a ao contrato nº 01/2022 para prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 meses entre 01/02/26 a 01/02/27 com renovação do saldo contratual, bem como acréscimo relativo a convenção coletiva do trabalho - cct 2025/2026, conforme previsto no contrato cujo objeto é a prestação de serviços de operador de central de atendimento. conforme minuta de aditivo 4° ta (83089652); parecer jurídico 788 (83285379); autorização do presidente despacho nº 223/2026/agehab/grsg (85023084).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3856"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3857"><SALDO_EMPENHADO>71783.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3858"><SALDO_EMPENHADO>1707210.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa estadual de processamento de dados de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos gerais do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1802</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.812.554/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180200100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005015107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2026. conforme planilha via sei - 202500004049875. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3859"><SALDO_EMPENHADO>153.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militares) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3860"><SALDO_EMPENHADO>188989.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o inss (patronal).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3861"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  fundo previdenciário empregado - 14,25%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3862"><SALDO_EMPENHADO>73872359.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170202400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004061298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida interna decorrente da adesão ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados (propag), amparado pela lei nº 23.428, de 19 de maio de 2025. chave 1.2.2.1.012</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3863"><SALDO_EMPENHADO>32900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3864"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.863.483/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000524</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3865"><SALDO_EMPENHADO>3232.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3866"><SALDO_EMPENHADO>2517.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo ferreira souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.445.531-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3867"><SALDO_EMPENHADO>16130.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>149</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006021602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3868"><SALDO_EMPENHADO>330000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rta engenheiros consultores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.208.867/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036014870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, decorrente da concorrência nº 6/2024, consórcio gerenciador dshrp (líder dynatest 22%, ste 22%, hpt 22%, rta 22% e projevias 12%) conforme termo de julgamento e homologação (66049274), proposta técnica consórcio gerenciador dshrp (85921).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3869"><SALDO_EMPENHADO>14753.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio quente</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.852.675/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006012259</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3870"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trade gestao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.586.365/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005025056</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda. seguro viagem</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3871"><SALDO_EMPENHADO>102433.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globo administracao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.118.398/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3872"><SALDO_EMPENHADO>8346.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>localiza veiculos especiais s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.491.558/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003021658</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 02/2023 cujo objeto é a locação de veículos automotores, com fornecimento de rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 4 (quatro) meses. falta incluir as parcelas de 2025, aguardando suplementação</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3873"><SALDO_EMPENHADO>1260.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202411129001337</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás, por um período de 1 (um) ano</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3874"><SALDO_EMPENHADO>10709.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fonseca martins comercio de gas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.961.053/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200055000273</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao saldo do contrato vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3875"><SALDO_EMPENHADO>15318.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517645000698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.  diesel</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3876"><SALDO_EMPENHADO>309498.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto stela</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.471.513/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008953</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de  24(vinte e quatro) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3877"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3878"><SALDO_EMPENHADO>675.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oscar alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.347.369-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037011674</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custeio das despesas com alimentação e transporte do avaliador externo do conselho estadual de educação do estado do paraná,  sr. oscar alves, a título de colaboração eventual, tendo em vista a impossibilidade do pagamento via sistema de solicitação de diária, entre os dia 18 e 20 de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3879"><SALDO_EMPENHADO>24331.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037003645</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo ao contrato nº 040/2024, da goiás telecomunicações s.a. - goiastelecom, para fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb via fibra óptica e ip fixo e equipamentos de conectividade, a serem utilizados entre as unidades da secretaria-geral da governadoria e a recente restauração da antiga chefatura de polícia, localizada na praça cívica, por meio de dispensa de licitação, pelo período de 12 meses, vigência de 23/10/2025 a 22/10/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3880"><SALDO_EMPENHADO>113.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033341</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg - secretaria-geral de governo / sti (retenção irrf).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3881"><SALDO_EMPENHADO>24703852.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010030869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3882"><SALDO_EMPENHADO>26000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.957.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo.  já incluso valores referentes a diárias e pedágios. per 24meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3883"><SALDO_EMPENHADO>2657.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rata-se de empenho estimativo do contrato de fornecimento de energia elétrica   estrutura tarifária elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, para 60 meses , a partir de 26/09/2024. número da contratação da sislog 108253.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3884"><SALDO_EMPENHADO>300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>servidores militares  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   ipasgo saude - patrocinio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3885"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3886"><SALDO_EMPENHADO>45065.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r r f guimaraes agencia de viagens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.318.780/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000458</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 30 (meses), prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3887"><SALDO_EMPENHADO>75613.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000773</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo de apostila do contrato nº 011/2025, com a empresa fornecedora de energia elétrica à escola de governo, na modalidade de dispensa de licitação. considerando a necessidade de continuidade do serviço, requer-se a prorrogação da vigência contratual de 12/02/2026 a 12/02/2027. o objeto é a continuidade do fornecimento de energia elétrica à sede administrativa da escola, conforme a tarifa sazonal verde, para a uc nº 10009003337. valores líquidos mensais. processo sislog 111934.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3888"><SALDO_EMPENHADO>398818.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100044  servidores militares e civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  3.1.90.12.09 - irrf militares 3.1.90.11.13 - irrf civis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3889"><SALDO_EMPENHADO>7851244.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3890"><SALDO_EMPENHADO>724248.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3891"><SALDO_EMPENHADO>101556.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucrecia goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.362.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005002612</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de um prédio de uso comercial  sito à avenida jayme guiotti, nº 02, quadra 69, lote 151, centro na cidade de pires do rio/go, com área útil do imóvel de 441.67m², matriculado sob n° 17.075 do cartório de registro de imóveis da comarca de pires do rio/go, para futura instalação da unidade de atendimento ao cidadão vapt vupt, pelo período de 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3892"><SALDO_EMPENHADO>1800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>live telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.250.046/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000243</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3893"><SALDO_EMPENHADO>8777.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de cavalcante</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.738.772/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de cavalcante.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3894"><SALDO_EMPENHADO>110200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gsc tool consultoria empresarial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.430.146/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400102100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005045637</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços (licença de uso, na modalidade software as a service - saas) para utilização de plataforma de software e acesso a base de dados, destinada a análise e monitoramento de indicadores urbanos, em conformidade com as normas abnt nbr iso 37120 e 37122, incluindo suporte técnico e manutenção, por um período de 24 meses (observatório estadual de cidades inteligentes).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3895"><SALDO_EMPENHADO>5653.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>algar telecom s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.208.516/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005030268</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc através de entrocamento digital e1, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria-geral de governo., pelo período de 30 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3896"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002004737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cmd geral, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cmd geral - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84831572).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3897"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>102</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240110200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aplicação da avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de goiás - saego</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3898"><SALDO_EMPENHADO>18480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bruna gobbo de aguas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.504.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500471</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3899"><SALDO_EMPENHADO>684377.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carvalho transportes e engenharia ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>46</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.852.105/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001740</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila 84922879 do contrato nº 15/2023 - goinfra (prazo de prestação dos serviços será de 24 meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviços a ser expedida pela diretoria de manutenção da goinfra), decorrente do pregão eletrônico nº 01/2023,cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 10</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3900"><SALDO_EMPENHADO>25407.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3901"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3902"><SALDO_EMPENHADO>26382.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010094696</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência deescola de saúde de goias/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3903"><SALDO_EMPENHADO>42857.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000027</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3904"><SALDO_EMPENHADO>3761.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás.  requisição de despesa 1 (72273800) - arla 32</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3905"><SALDO_EMPENHADO>6116.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043945</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decret os 079/93 e 7.748/12.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3906"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3907"><SALDO_EMPENHADO>1914.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017005483</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros e período de reajuste de 15/02/2024 à 10/01/2027, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3908"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriela santos silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.422.231-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500188</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001544</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3909"><SALDO_EMPENHADO>6400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luana rodrigues da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.885.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500237</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001369</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3910"><SALDO_EMPENHADO>37852.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023051</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de empenho para a continuidade da contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, na modalidade de dispensa de licitação, conforme a estrutura tarifária – a4 poder público – estadual ths_verde, referente à 1ª apostila do contrato n.º 001/2025, com vigência de 25/01/2026 a 24/01/2027, destinado ao pagamento das faturas líquidas previstas para os 12 meses do contrato, referentes ao consumo da unidade uc 10031081167 – vapt vupt aparecida shopping. processo sislog 106923.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3911"><SALDO_EMPENHADO>2986405.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>earth innovation institute</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.118.888/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215302400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008854</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3912"><SALDO_EMPENHADO>11039792.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3913"><SALDO_EMPENHADO>7934.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3914"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>matheus vieira de amorim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.361.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500195</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001543</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3915"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana clara alves costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.347.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500184</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3916"><SALDO_EMPENHADO>176835.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100045  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  inss - empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3917"><SALDO_EMPENHADO>940179.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3918"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anna luiza martins de queiroz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.228.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500187</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001545</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a março/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3919"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3920"><SALDO_EMPENHADO>4901.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hualas lopes souza brandao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.818.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3921"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater v – regional sul – morrinhos, referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3922"><SALDO_EMPENHADO>34800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edigar teixeira de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.067.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005000541</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se  locação de um prédio de uso comercial de propriedade do locador sito à avenida bernardo sayão, quadra 01, lote 05, bairro nova ipiranga, alvorada do norte/go, com área útil do imóvel de 360 m², matriculado sob n° 4.271do cartório de registro de imóveis de alvorada do norte- go, para instalação da unidade de atendimento ao cidadão vapt vupt.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3923"><SALDO_EMPENHADO>7012.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ari candido lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.388.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025042743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran no município de mairipotaba/go, de propriedade do sr. ari cândido lopes, inscrito sob o cpf: 017.388.101-78,  por 60 (sessenta ) meses, a partir da assinatura do contrato, tendo em vista que o mesmo atende às necessidades do detran/go,. conforme &amp;#8203;requisição de despesa n° 75/2021 - gear.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3924"><SALDO_EMPENHADO>20427.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clear tecnologia da informacao s.a.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.088.923/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037010361</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preços n° 049/2025/supel-ro, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de ativos de segurança de rede firewalls next generation (ngfw) com sd-wan integrado, switch core, switch de borda, controlador de wifi, access point e licenças de antivírus com tecnologia edr para desktops e servidores, contemplando os serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte técnico e garantia de 60 meses, nos itens 11 e 15.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3925"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.08 segurança, guarda e vigilância</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3926"><SALDO_EMPENHADO>124353.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011014235</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o 1º termo de apostilamento ao contrato nº oc31227589943 (sei 73720241), celebrado entre o cbmgo e a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a continuação de fornecimento de energia elétrica grupo – a  ao quartel do comando-geral – qcg – goiânia, de forma continuada e com a documentação orçamentária referente ao exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3927"><SALDO_EMPENHADO>5168.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004037627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 015/2021. fornecimento de água e esgoto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3928"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto videira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.098.698/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>emenda parlamentar  1076/ 2025 deputado(a): cairo salim marcelino lopes área de aplicação: serint modalidade de aplicação: termo de fomento localidade: goiania - go    objeto: investimento no instituto videira  beneficiário: instituto videira     cnpj nº 06.098.698/0001-06</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3929"><SALDO_EMPENHADO>10.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, uc 10035141598 com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, sendo para o período de 20/03/2025 a 19/03/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3930"><SALDO_EMPENHADO>3345.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>de paula estacionamento ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.895.310/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada,  para prestação de serviços de natureza continuada de estacionamento e guarda de veículos de passeio, utilitários e caminhonetes (garagem coberta). box de estacionamento coberto, disponível para guarda dos veículos 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, num raio de 500 metros do palácio pedro ludovico teixeira, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3931"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025. pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (83188520). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 658 (83330483), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3932"><SALDO_EMPENHADO>122.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goodscare solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.847.834/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005005988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do reajuste contratual, com base no índice ipca, referente ao contrato nº 029/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de rastreamento veicular com transmissão de dados via tecnologia gsm/grps/gps, incluindo fornecimento de equipamentos em comodato e software web, destinados à gestão de frota de 07 veículos da sead. vigência de 12 meses e 25 dias, de 06/06/2025 a 30/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3933"><SALDO_EMPENHADO>1112.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>termofrio engenharia e clima ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.394.164/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005037619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e operação, incluindo serviço de troca, substituição, remanejamento e instalação, para os aparelhos de ar condicionado, tipo split e janela, instalados em diversas unidades da ssp, conforme dod n° 91216 - sislog.  contratação sislog 109640</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3934"><SALDO_EMPENHADO>2070.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wasley carvalho da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.960.921-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310102400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304001263</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias para cobrir despesas de colaborador eventual em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3935"><SALDO_EMPENHADO>4588.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência detecnologia, inivação e saúde digital/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3936"><SALDO_EMPENHADO>195804.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005005932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3937"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>etica construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.631.473/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo aditivo referente ao contrato n° 085/2024-goinfra (63180131), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho nova fátima - aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado, conforme autorização (77386117).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3938"><SALDO_EMPENHADO>3325495.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pro-cerrado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.819.323/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004013343</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 028/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia e a fundação pró-cerrado, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para as unidades desta secretaria. 5º. termo aditivo - vigência: de 30/10/2025 a 29/10/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3939"><SALDO_EMPENHADO>96000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>danubia de freitas queiroz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.406.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005000311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da locação do imóvel para unidade de atendimento do vapt vupt jardim ingá, localizado na rua 76, esquina com a avenida lucena roriz, quadra 129, lote 19, parque estrela dalva ix, luziânia-go, registrado sob a matrícula n.º 25.374, emitida em 12 de junho de 2023 (evento sei nº 48971029), por um periodo de 60 (sessenta meses) de 28.12.2023 a 27.12.2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3940"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engix construcoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.422.281/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024004367</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este pagamento destina-se a cobrir despesa com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, bem como a execução de serviços eventuais diversos nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos, descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil – sinapi. a contratação ocorreu por meio de ata de registro de preços do crea/es.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3941"><SALDO_EMPENHADO>7694.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3942"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.16 material de limpeza e produtos de higienização</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3943"><SALDO_EMPENHADO>147600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - ipof bolsa estagiarios.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3944"><SALDO_EMPENHADO>50389.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar tancredo de almeida neves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>123</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.423.420/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006112771</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos  da transferência de recursos financeiros, para atendimento de despesas com locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do colégio estadual tancredo de almeida neves, no município de águas lindas de goiás, em razão das atuais instalações encontrar-se desgastado, comprometendo o bom andamento das atividades educacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3945"><SALDO_EMPENHADO>439.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400003000993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível diesel</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3946"><SALDO_EMPENHADO>79980.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3947"><SALDO_EMPENHADO>416174.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0028-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 170/2025. pregão nº 268/2025. vigência da arp: 27/11/2025 a 26/11/2026. processo nº 202500005025786. . autorização (83427027). . ordem de fornecimento 664 (83427315). . a - levomalato de cabozantinibe, 40 mg com rev – embalagem com 30 comprimidos . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3948"><SALDO_EMPENHADO>139293.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448008916</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de remuneração dos custodiados lotados nas coordenações regionais prisionais pertencentes a diretoria geral de polícia penal, a serem creditados valores líquidos em conta salário e pecúlio em conta poupança do banco caixa econômica federal. **pecúlio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3949"><SALDO_EMPENHADO>3650.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>new start negócios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.899.357/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026217</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; númerodo processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição de aparelhos para ginástica e de móveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3950"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>superintendencia municipal de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.750.108/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400005008205</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 5º termo de apostilamento ao contrato n.º 112/2014, celebrado entre a secretaria de estado da administração e a superintendência municipal de água e esgoto - sae, que tem por objeto a prestação do serviço de fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, da unidade vapt vupt catalão, para prorrogação da vigência 01/01/2026 a 30/12/2026. procedimento licitatório originário: licitação inexigível.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3951"><SALDO_EMPENHADO>399108.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3952"><SALDO_EMPENHADO>1198.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linq telecomunicacoes ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3953"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>azenathe pereira braz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.035.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500309</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3954"><SALDO_EMPENHADO>61853.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3955"><SALDO_EMPENHADO>10404.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3956"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006287</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3957"><SALDO_EMPENHADO>7620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vic distribuidora e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.282.447/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação para fornecimento de café, açúcar e adoçante, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da secretaria de estado da casa civil em conformidade com os requisitos e condições descritos no termo de referência e demais documentações anexas ao processo sei n° 202500005027692 e processo sislog n° 116290.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3958"><SALDO_EMPENHADO>8487.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003014379</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. unidade em brasília.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3959"><SALDO_EMPENHADO>1083744.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kadu comercio e servicos ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.470.393/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319001442</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia, pelo período de 12 (doze) meses, compreendido de 25/06/  2025 á 24/06/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3960"><SALDO_EMPENHADO>51337.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3961"><SALDO_EMPENHADO>15195.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200028001365</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato nº 010/2022 - abc (000034490072), firmado entre a abc  e a empresa popmed medicina e saúde - eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de exames  médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da abc, pelo  período de 24 (vinte e quatro) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3962"><SALDO_EMPENHADO>418.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3963"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sara da cruz vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.874.081-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500622</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000808</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3964"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - graer - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (84943057) - 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3965"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>yara jessie alves ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.792.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500580</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000784</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3966"><SALDO_EMPENHADO>282.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal; funcam; fes; protege; auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3967"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3968"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kassia moreira cunha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.226.661-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500604</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000822</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3969"><SALDO_EMPENHADO>12936.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>telefonica brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.558.157/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202116448055561</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste e  prorrogação contratual de  pacote de serviços empresarial tipo i (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, envio de sms (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado, acesso à caixa postal/ secretária eletrônica ilimitado, uso ilimitado do aplicativo whatsapp, franquia mínima de dados de 30 gb e fornecimento de sim card de triplo corte, conforme requisição de despesa nº01/2025   vigência: 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3970"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010003851</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal 2026 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiros/lacen.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3971"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010003851</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diarias dentro do estado - recurso federal, portaria 97/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3972"><SALDO_EMPENHADO>60521.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3973"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20263262000149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba - quirinópolis, para pagamento de despesas referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3974"><SALDO_EMPENHADO>33528.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 19º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024firmado entre o ses e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hugo). proc.202600010002794.  pns/dez/25. rd 8/2026 – ses/gemod (84943843). .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3975"><SALDO_EMPENHADO>22570.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3976"><SALDO_EMPENHADO>88.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3977"><SALDO_EMPENHADO>399.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517645000437</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior  04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3978"><SALDO_EMPENHADO>130863.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.167.412/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco alfa folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3979"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>angela silveira guerra silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.967.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500583</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3980"><SALDO_EMPENHADO>93.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3981"><SALDO_EMPENHADO>379357.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de seguridade social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0622-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal - r$ 379.357,98).  observação: inss(empregado - r$ 175.227,04). ..........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3982"><SALDO_EMPENHADO>13651.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3983"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sara franca eugenia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.729.191-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500343</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3984"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>blasco quefi</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.577.413-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000685</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3985"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>renato borges pontes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.525.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001608</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3986"><SALDO_EMPENHADO>1400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>l a dos santos brindes corporativos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.091.175/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019254</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho ref. a fornec. de bens e mat. e serviços-contratação de mat. gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. vigência é 12 meses, contados imediat. após a divulg. no portal nac. de contrat. púb.(pncp), de 03/12/2025 a 02/12/2026. lote 1: bloco de notas,200un,r$1.400,00; mochila, 200un,r$21.000,00; botton,500un,r$1.500,00; agenda,190un,r$3.743,00; caneta esferográfica,190un,r$1.159,00;  caneca,190un,r$3.420,00; caneta met.,200un,r$1.500,00; garrafa term.,300un, r$12.600,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3987"><SALDO_EMPENHADO>115166.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3988"><SALDO_EMPENHADO>7097.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3989"><SALDO_EMPENHADO>1402.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3990"><SALDO_EMPENHADO>117344.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço para aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para o palácio pedro ludovico teixeira, palácio das esmeraldas e hangar do estado no aeroporto de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3991"><SALDO_EMPENHADO>1750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>malc importacao e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.485.167/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035449</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento especializado de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública, a ser promovido pela sgg, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no termo de referência, compreendendo: cordão p/ crachá - item 4.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3992"><SALDO_EMPENHADO>27588.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005004025</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço com link de conexão e  acesso à internet, via satélite, velocidade mínima de 100 mbps, para atender as necessidades da  abc. vigência contratual de 12 meses.  contratação via dispensa sislog 112456</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3993"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>patricia do couto ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.215.549/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000290</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3994"><SALDO_EMPENHADO>31200.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002160298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de dezembro de 2025.(guia)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3995"><SALDO_EMPENHADO>98298.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alianca da terra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.042.523/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017003434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>quarto termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2026 à 31/07/2027), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3996"><SALDO_EMPENHADO>12918.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000390</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimado para o pagamento de diárias no país. conforme cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 007/economia de 16/01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3997"><SALDO_EMPENHADO>61610.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mb comercial eletro eletronico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.182.153/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025066149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com 3ª termo aditivo com reajuste ao contrato nº 035/2021 - detran, celebrado entre o detran e a empresa mb comercial eletro eletrônico eireli, cujo objeto é contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks, incluindo fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, monitoramento 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, conforme requisição de despesa nº 02/2025/detran/gest</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3998"><SALDO_EMPENHADO>5114.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="3999"><SALDO_EMPENHADO>37548.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>modena produtos e soluções para saude ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.174.625/0002-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010098760</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 "c". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/2025 a 10/04/2026. dod (84313733). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026 (sei 84546705), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4000"><SALDO_EMPENHADO>253229.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil -  referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4001"><SALDO_EMPENHADO>47546.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037000346</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo ao contrato 07/2024-sgg, referente a serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, por 12 meses, vigencia 24/02/25 a 23/02/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4002"><SALDO_EMPENHADO>1174.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.320.891/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028277</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa oriunda de pagamento de diferença de valores do contrato 56/2024, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (81896873) e convenção coletiva da categoria (77529557), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/05/2025 a 02/10/2025 e 03/10/2025 a 02/10/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4003"><SALDO_EMPENHADO>2868.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4004"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4005"><SALDO_EMPENHADO>1750000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lcm construcao e comercio s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>65</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.758.842/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036004429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-512, trecho: entr. go-326 / entr. go-154(avelinópolis), go-154, trecho: entr. go-070 / fim perímetro urbano (itaguari) e go-427, trecho: entr. go-154 fim perímetro urbano (itaguaru) / entr. br-153 fim perímetro urbano (jaraguá), com extensão de 74,14 km. sislog 106828</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4006"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>raquel da silva carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.832.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500363</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000317</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4007"><SALDO_EMPENHADO>8017.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>padrao climatizacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.113.967/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015748</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo de até 25% (vinte e cinco por cento) ao contrato nº 37/2025/secami com empresa para o fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar, incluso a remoção e reinstalação de equipamentos antigos, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação e execução dos serviços correlatos para a secretaria de estado da casa militar (secami). sislog 114311 - lote 03.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4008"><SALDO_EMPENHADO>36117.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado do acre</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.606.479/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202414304001852</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competências nov/2025, dez/2025 e 13º salário/2025, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisições de despesa 89/2025, 90/2025 e 2/2026 (84477302, 84477835 e 84764092).  # ressarcimento - estado do acre - nov/2025 (84477263): r$ 12.039,32 ressarcimento - estado do acre - dez/2025 (84477263): r$ 12.039,32 ressarcimento - estado do acre - 13º/2025 (84477263): r$ 12.039,32</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4009"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.03 combustíveis e lubrificantes para outras finalidades</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4010"><SALDO_EMPENHADO>1798.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ludimilla correa de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.439.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro fiscal referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4011"><SALDO_EMPENHADO>1758794.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>llucena infraestrutura eireli&amp; 8203</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.992.929/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036017865</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho: entr. br-060 / maripotaba, com extensão de 45,7 km.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4012"><SALDO_EMPENHADO>117470.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4013"><SALDO_EMPENHADO>1835.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo desinsetização, desratização e descupinização. atuação nas unidades do lote 2  região nordeste: águas lindas, alexânia, alvorada do norte, anápolis, anápolis shopping, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4014"><SALDO_EMPENHADO>14176.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4015"><SALDO_EMPENHADO>30687.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4016"><SALDO_EMPENHADO>776560.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>243</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4017"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202512404002410</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. novembro e dezembro/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4018"><SALDO_EMPENHADO>7147.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4019"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosenilde nogueira paniago</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.508.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4020"><SALDO_EMPENHADO>20.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4021"><SALDO_EMPENHADO>14.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4022"><SALDO_EMPENHADO>1360903.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4023"><SALDO_EMPENHADO>55093.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nsa distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.729.047/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097401</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 76/2025 "a". pregão nº 33/2025. vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202400005034419 202500010040072. dod 84066764. ordem de fornecimento nº 694/2025/ses/cmac-spj (84173001).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4024"><SALDO_EMPENHADO>1658.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura muniicipal de santa barbara de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.264.166/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura muniicipal de santa barbara de goias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4025"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jefer de souza silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.928.661-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010000670</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral da ex-servidora aposentada, zilá maria de freitas silva, c.p.f nº xxx.731.541-xx. ao(à) sr(a). jefer de souza silva, cpf: xxx.928.661-xx. rd 2/2026 (84669857).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4026"><SALDO_EMPENHADO>2221.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4027"><SALDO_EMPENHADO>66221.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4028"><SALDO_EMPENHADO>1644.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4029"><SALDO_EMPENHADO>128477.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>f.l.b viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.669.334/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, seguro viagem internacional, traslado e hospedagem para atender as demandas da secretaria de estado de comunicação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4030"><SALDO_EMPENHADO>14449.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências da semad – setor universitário, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4031"><SALDO_EMPENHADO>228.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria da gloria da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.586.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025018628</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com reajuste financeiro, do contrato nº. 046 de 02 de agosto de 2021, locação de imóvel ciretran de formoso/go, firmado entre o detran/go e a sra. maria da glória da silva, com vigência de 12 (doze) meses, (02/08/2025 a 01/08/2026), no valor total do reajuste de r$ 390,60 (trezentos e noventa reais com sessenta centavos), conforme requisição de despesa n°43/2025 - detran/cocont-20783</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4032"><SALDO_EMPENHADO>212805.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato 61/2023 - goinfra , referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4033"><SALDO_EMPENHADO>19452.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>margarida jovenso de araujo novaes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.804.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000136</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.......&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4034"><SALDO_EMPENHADO>689791.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031007686</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 81/2024 com a empresa agência brasil central - abc tem por objeto a prestação de serviços de publicação de atos oficiais da contratante no diário oficial do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4035"><SALDO_EMPENHADO>109621.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005003681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço de impressão com pagamento de franquia de páginas excedentes, com fornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis (toner, cilindro, papel em branco), visando atender as demandas da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, pelo período de 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4036"><SALDO_EMPENHADO>8977.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4037"><SALDO_EMPENHADO>188.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  fardamento – militar; fas – militar;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4038"><SALDO_EMPENHADO>505.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4039"><SALDO_EMPENHADO>50023.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - consignação - pensão alimentícia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4040"><SALDO_EMPENHADO>17555.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo liquidos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4041"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ramon de souza oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.331.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).  referente aos meses de março/2025 a fevereiro/2028.  refere-se ao mês de __________________/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4042"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leandro campelo de moraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.275.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4043"><SALDO_EMPENHADO>3342.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hebrom comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.979.504/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003002654</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses.   referente a material.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4044"><SALDO_EMPENHADO>473554.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>p n a alves agencia de viagens e serviços ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.246.491/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042407</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4045"><SALDO_EMPENHADO>65923.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>p n a alves agencia de viagens e serviços ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.246.491/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042407</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4046"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anna flavia ferreira borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.532.168-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000293</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de __________________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4047"><SALDO_EMPENHADO>1221.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4048"><SALDO_EMPENHADO>316786.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>suecia veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.714.977/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053001023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4049"><SALDO_EMPENHADO>1230488.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cast informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.143.181/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da administração - sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4050"><SALDO_EMPENHADO>164002.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2v empreendimentos negocios e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.672.831/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410319008109</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4051"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4052"><SALDO_EMPENHADO>48266.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tim s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011005242</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se  a contratação  de serviço móvel celular (smp) para um período de 30 meses, através da ata de registro de preços nº 150/2024-i  sei 72883145, oriunda do pregão eletrônico n° 53/2024,  no qual a secretaria de estado de planejamento e gestão-seplag/mg é o órgão gerenciador, condições e especificações conforme descritas no estudo técnico preliminar 8 (72582464) e termo de referência 72880807.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4053"><SALDO_EMPENHADO>5670.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>atc comercio e serviços ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.323.823/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020826</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de camisetas para campanha publicitária.sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (323851), que deverá ser entregue  juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4054"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300101300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319001852</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ploa 2026 - despesa referente ao pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às famílias contempladas do programa família acolhedora durante o exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4055"><SALDO_EMPENHADO>2071973.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>norconsult projetos e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.075.755/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001174</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de obras e serviços de engenharia - elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8 sendo: (i) go-040, trecho entre o entroncamento com a br-452 e a cidade de inaciolândia; (ii) go-409, trecho entre acreúna e o entroncamento com a go-333; e (iii) go-184, trecho do entroncamento com a go-220 ao entroncamento com a br-158., pelo prazo de 36 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4056"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leandro bernardes borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.226.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001489</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4057"><SALDO_EMPENHADO>2546.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo de apostilamento do contrato nº 23/2025 - sgg, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de solução de controle de acesso por biometria digital e de reconhecimento facial, videomonitoramento, alarme perimetral e de outros equipamentos e itens necessários a outros sistemas de segurança, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4058"><SALDO_EMPENHADO>173868.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gotherm engenharia termica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.123.894/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003002788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. valor referente aos serviços.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4059"><SALDO_EMPENHADO>1594466.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora goldman eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.405.787/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011181</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contrato nº 103 2025- goinfra (77453732), decorrente do pregão eletrônico n° 52/2025 -goinfra, cujo objeto consiste na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de videoinspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4060"><SALDO_EMPENHADO>6248044.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4061"><SALDO_EMPENHADO>9651.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000027</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4062"><SALDO_EMPENHADO>1198.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wps telecom e informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.687.749/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000042</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4063"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>meganet servicos porangatu ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.481.401/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000031</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4064"><SALDO_EMPENHADO>2214.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a remuneração de pessoal requisitado e à disposição do estado – folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4065"><SALDO_EMPENHADO>332418.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4066"><SALDO_EMPENHADO>1953537.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100041  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4067"><SALDO_EMPENHADO>210000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036003902</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão à ata de rp nº 02/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 062/2024  sead/geac   cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4068"><SALDO_EMPENHADO>50357.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zelia goulao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.039.981-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005004821</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a locação de imóvel localizado na rua emmanoel jaime lopes, qd. 18, lt. 0, nº 16, cep: 72.980-000, centro, pirenópolis-go, registrado sob a matrícula nº 10.716, para sediar a unidade do vapt vupt na referida cidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4069"><SALDO_EMPENHADO>80.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414382 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4070"><SALDO_EMPENHADO>46167.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4071"><SALDO_EMPENHADO>9186.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500007006687</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil ref. 12/2025 - inss empregador (patronal) - para empenho complementar da despesa devido às guias terem sido geradas em valor superior ao valor que foi empenhado conforme demonstrativo financeiro sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4072"><SALDO_EMPENHADO>10440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gas e mais comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.485.159/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº. 002/2025, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração - sead e a empresa gás e mais comércio ltda para fornec. de recarga de gás liquefeito de petróleo - glp 13k, em regime de comodato, sob demanda, com vigência de 12 meses - 18/01/2026 a 17/01/2027, entrega prevista para as unidades administrativas da sead, de acordo com as especificações, local de entrega e demais condições constantes no termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4073"><SALDO_EMPENHADO>155.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4074"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188002100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4075"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater xii – regional caiapó - iporá, , referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4076"><SALDO_EMPENHADO>2372.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte - irrf, sobre a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 10017968460 (espc), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 88620). sislog 108914.  .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4077"><SALDO_EMPENHADO>21200297.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024  ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4078"><SALDO_EMPENHADO>118716.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cm hospitalar s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0039-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010085076</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamentos para atender demada judiacial. ata de registro de preço nº 18/2025 "b" – ses  , pregão eletrônico nº 3/2025, oriundo do processo (sei202400005026670), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107799, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010025622).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4079"><SALDO_EMPENHADO>7790.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010005802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual - 1º trimestre gabinete do secretario 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4080"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana gabrielle de albuquerque santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.048.471-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500262</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4081"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4082"><SALDO_EMPENHADO>129736.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, desta autarquia, sendo outros - inss (empregador).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4083"><SALDO_EMPENHADO>50372.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose aguiar de paula</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.644.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007081869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aluguel de imóvel sede do grupo especial de repressão a narcóticos - genarc/9ª drp/catalão, pelo período de 60 meses, conforme requisição de despesas nº 5/2023 (000036649926)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4084"><SALDO_EMPENHADO>163127.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 10017968460 (espc), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 88620), sislog 108914.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4085"><SALDO_EMPENHADO>1302119.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202016448037401</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 01/2021 (evento sei 000018565361), para a prestação de serviços de tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás;vigência: 12 (doze) meses, 18/02/2026 a 18/02/2027.  requisição de despesa 7 (76698802)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4086"><SALDO_EMPENHADO>2059357.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente irrf - pessoal civil no período de janeiro a dezembro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4087"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anna caroline baiao malaquias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.061.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500264</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000854</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4088"><SALDO_EMPENHADO>2730.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eleve solucao e manutencao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.621.310/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304000131</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo para renovação do contrato nº 003/2021, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da sgg e a empresa eleve solução e manutenção ltda-me, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados de forma continuada, em 01elevador tipo cápsula cober, modelo titan, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades da sti (vigência 25/02/25 até 24/08/26)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4089"><SALDO_EMPENHADO>10861.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a pagamentos da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, desta autarquia, sendo liquidos ( celetista e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4090"><SALDO_EMPENHADO>15000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867000218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4091"><SALDO_EMPENHADO>12065.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>termofrio engenharia e clima ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.394.164/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005037619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e operação, incluindo serviço de troca, substituição, remanejamento e instalação, para os aparelhos de ar condicionado, tipo split e janela, instalados em diversas unidades da ssp, conforme dod n° 91216 - sislog.  contratação sislog 109640</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4092"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paulo henrique santos da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.709.771-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500294</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4093"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4094"><SALDO_EMPENHADO>486.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jassia lopes fernandes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.886.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4095"><SALDO_EMPENHADO>1600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alicia gabrielly souza faria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.653.031-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500246</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4096"><SALDO_EMPENHADO>7000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>80.996.861/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036013044</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de remanescente de contrato, em substituição ao contrato n.º 114/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes doc-goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4097"><SALDO_EMPENHADO>1350000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao bento engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.618.316/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036015670</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o termo aditivo nº 243/2024, termo aditivo nº 508/2024, apostila n° 30/2024 (60304469) e apostila n° 97/2024 do contrato n° 184/2021-goinfra, com vigência até 30/12/2026, decorrente do pregão eletrônico n° 81/2021-goinfra, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4098"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002008449</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85340919). 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00   3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4099"><SALDO_EMPENHADO>2955147.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319004914</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 03/02/2026 a  02/02/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4100"><SALDO_EMPENHADO>133235.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4101"><SALDO_EMPENHADO>3653.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.729/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4102"><SALDO_EMPENHADO>108760.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.645.738/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170102000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400004067454</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de preços do contrato nº. 022/2022/economia de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data.  reajuste de 4,680810% pelo índice ipca-ibge, a partir de 19/11/2025, referente o período de nov/2024 a out/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4103"><SALDO_EMPENHADO>16640.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4104"><SALDO_EMPENHADO>230324.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, aux. alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4105"><SALDO_EMPENHADO>879646.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								 irrf                                                 879.646,63</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4106"><SALDO_EMPENHADO>70000.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>200</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4107"><SALDO_EMPENHADO>1875000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bomsucesso transportes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.248.391/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036015671</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o contrato n° 186/2021 - goinfra (000026223239), com vigência até 17/03/2025, decorrente do pregão eletrônico n° 81/2021-goinfra, cujo objeto é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 03.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4108"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006025</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/43º bpm (84935358).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4109"><SALDO_EMPENHADO>594996.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto antonio poteiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.297.075/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420103500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202519222001245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o instituto antônio poteiro cnpj 13.297.075/0001-28, cujo objetivo seja o repasse financeiro voltados à exposição "100 anos de antônio poteiro "</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4110"><SALDO_EMPENHADO>39708.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se com pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4111"><SALDO_EMPENHADO>130595.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  fundo previdenciário – rpps patronal (14,25%);</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4112"><SALDO_EMPENHADO>600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036003902</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão à ata de rp nº 02/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 062/2024  sead/geac   cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4113"><SALDO_EMPENHADO>2735002.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4114"><SALDO_EMPENHADO>350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, com a equatorial goiás distribuidora energia s/a, única fornecedora na localidade.  observação: para pagamento do  i.r.r.f, conforme portaria nº 261/2023 - economia.  conforme solicitação nº 105674.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4115"><SALDO_EMPENHADO>9591.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317645000326</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2025 à 06/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4116"><SALDO_EMPENHADO>127073.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005008044</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do quinto termo aditivo ao contrato nº 034/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (diesel), com taxa de administração de 4,43%, para atendimento da frota de veículos da secretaria da administração - sead, por um período de 12 (doze) meses, compreendendo a vigência de 26/06/2025 a 25/06/2026, conforme o parecer jurídico nº 23/2024-sead/adset.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4117"><SALDO_EMPENHADO>5863.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luana souza borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.909.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4118"><SALDO_EMPENHADO>2517.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>renato rodrigues de lyra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.677.037-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4119"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4120"><SALDO_EMPENHADO>1578161.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, fundo previdenciário ativo civil patronal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4121"><SALDO_EMPENHADO>1200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>suporte comercial atacadista ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.907.265/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de bens e materiais  - aquisição de itens de higiene para fornecimento à população carcerária, sendo: absorvente intimo; condicionadores de cabelo; shampoo; creme dental; desodorantes; sabonete líquido; esponjas para banho; sabão em pó; escovas de dente; mantas de microfibra; lençóis; toalhas; chinelos de dedo. os supracitados itens serão divididos em kits e distribuídos em lotes para as 9 (nove) coordenações regionais prisionais do estado de goiás</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4122"><SALDO_EMPENHADO>64188254.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0030-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023378</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4123"><SALDO_EMPENHADO>411838.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m moraes e irmaos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.659.085/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035272</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4124"><SALDO_EMPENHADO>2285118.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>guilherme cavalieri granzionolli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.323.356-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500007095724</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025295000487 tipo de programação: nova tipo de despesa: única  área requisitante: pcgo objeto: contratação de empresa especializada na confecção de equipamentos de proteção individual - epi (vestimentas operacionais profissionais) para a pcgo, com recursos do faf usuário: onr</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4125"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4126"><SALDO_EMPENHADO>576.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unique distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010090849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025 "b". pregão nº 150/2025. vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500005010893  202500010081607. dod 82819581. ordem de fornecimento nº 637/2025/ses/cmac-spj (82873480).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4127"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nathalia rossi e souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.533.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4128"><SALDO_EMPENHADO>3728301.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vibra energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.274.233/0306-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4129"><SALDO_EMPENHADO>173600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400020014014</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de setembro de 2025 a agosto de 2026, com base no número de vagas e valores de bolsas previstos na resolução csu n. 1227, de 26 de fevereiro de 2025. despacho orçamentário nº 11/2026 - sei 84712024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4130"><SALDO_EMPENHADO>574.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa papelaria eireli - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.878.675/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001345</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente por um período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência e orçamento estimado, processo sei nº 202500005001345 e sislog(112079). (pilhas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4131"><SALDO_EMPENHADO>8354.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude - fms - palmas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.320.420/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude - fms - palmas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4132"><SALDO_EMPENHADO>23718.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comite nacional de secretarios de fazenda financas receita ou tributacao dos estados e do distrito federal - comsefaz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.994.278/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170106000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004039630</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custeio das despesas necessárias à participação de representantes do estado de goiás no seminário presencial sobre política fiscal, tributária e desenvolvimento sustentável na américa latina e no caribe, integrante do máster universitário oficial en hacienda pública y administración financiera y tributaria,  a ser realizado presencialmente na cidade de montevidéu, uruguai, no período de 23 a 27 de fevereiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4133"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4134"><SALDO_EMPENHADO>1300629.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real confianca administracao e servicos ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.576.703/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016024268</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 13/04/2025 a 12/04/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: gerência administrativa  resumo objeto: 4º termo aditivo ao contrato nº 028/2022 (71517144), prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, conservação predial, jardinagem, asseio e desinfecção dos bens móveis e imóveis, compreendendo a mão-de-obra e todos os insumos necessários à prestação do serviço na conservação e limpeza de superfícies e equipamentos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4135"><SALDO_EMPENHADO>17255.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - ipasgo saúde</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4136"><SALDO_EMPENHADO>46434.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernado alves rodrigues sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.139.911/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000513</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 21/24 do acordo celebrado com a empresa caq - casa da química ind. com. ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go- ref. honorários sucumbenciais- processo nº 20230005500051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4137"><SALDO_EMPENHADO>517270.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenhos estimativos para cobrir despesas com diárias aos servidores da ueg e colaboradores eventuais para o exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas para administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4138"><SALDO_EMPENHADO>40940.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenhos estimativos para cobrir despesas com diárias aos servidores da ueg e colaboradores eventuais para o exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas para administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4139"><SALDO_EMPENHADO>61594.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fundo financeiro do rpps empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4140"><SALDO_EMPENHADO>36400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andreza aparecida palma</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.200.448-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000109</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4141"><SALDO_EMPENHADO>898703.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>termofrio engenharia e clima ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.394.164/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005027000</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4142"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>helton saulo bezerra dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.536.191-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000910</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4143"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mario ernesto piscoya diaz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.487.927-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000889</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4144"><SALDO_EMPENHADO>1680000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com imposto de renda inatvios e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4145"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>henrique pereira secco</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.758.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500491</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000705</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4146"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iasmine moura cabral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.705.191-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500492</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000765</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ______________/___________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4147"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabio silveira bonachela</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.471.398-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001488</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4148"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900020000410</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional  / sazonal - grupo b - imposto de renda exercício 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4149"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>katherine souza guimaraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.828.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500193</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4150"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiza borges da motta batalha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.703.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500242</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001113</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a fevereiro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4151"><SALDO_EMPENHADO>3657.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4152"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>liliany nunes de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.151.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500202</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4153"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leidy yasmim ferreira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.156.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500219</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000061</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a março/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4154"><SALDO_EMPENHADO>151540.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>shownews - comunicacao e producoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.685.980/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420102800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202319222002247</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4155"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose luiz domingos ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.769.651-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500158</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001168</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4156"><SALDO_EMPENHADO>625902.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kasar investimentos imobiliarios s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.251.696/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030333</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de imóvel para instalação da sede da sedf: térreo (recepção, 9 salas, banheiros) área de 215,45m², 10 vagas na garagem privativa com 12m² cada, sala a03 área total de 83,03m² e 2 garagens privativas com 12m² cada e sala a04 semienterrada área 143,89 m², 4 vagas de garagem com 12m² cada, área total de 442,37m², localizadas no setor de administração federal sul -saf/sul, quadra 02, bloco i, ed. alvoran, brasília-df, pelo prazo de 30 (trinta) meses, com estimativa de iptu.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4157"><SALDO_EMPENHADO>61330.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4158"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>melissa nascimento borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.416.371-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500240</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4159"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciene goncalves de moraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.668.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500179</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001444</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4160"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>monica arce da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.490.511-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500180</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4161"><SALDO_EMPENHADO>4457.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>funcam - fundo de capacitação - faltas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4162"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>danilo atila brigido de morais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.637.531-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500143</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000299</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4163"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - pdf auxilio transporte estagiarios.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4164"><SALDO_EMPENHADO>4900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031002594</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 1° termo aditivo ao contrato n°001/2024 (69199645), que tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 02/02/2025. conforme informações constantes na requisição de despesa n° 03/2025 - agehab/grgs (69299400), parece jurídico n° 05/2025 - agehab/pj (69227082) e minuta (69199645). sei 202300031002594.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4165"><SALDO_EMPENHADO>4909.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gustavo henrique da silva lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.046.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4166"><SALDO_EMPENHADO>900000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prodec - consultoria p decisao s c ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.037.705/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 031/2024-goinfra (57099120), sendo o prazo de vigência do contrato de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura que se deu em 29/02/2024), decorrente do pregão eletrônico 65/202, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4167"><SALDO_EMPENHADO>36023.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020015713</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preços n° 24/2022 do ministério da economia para contratação conjunta para a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. vigência de 01/01/2024 até 28/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4168"><SALDO_EMPENHADO>1181.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasilseg companhia de seguros</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.196.889/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100003015080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4169"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000049</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias dentro da circunscrição territorial do estado e destinadas a deslocamentos para fora da circunscrição territorial do estado, referente a cota de jan a mar/2026 (1º trimestre), conforme portaria 7/2026 - economia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4170"><SALDO_EMPENHADO>1596.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020020363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4171"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604004004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84  nº. 378 setor sul,  conta 0005155-1</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4172"><SALDO_EMPENHADO>6826.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017002675</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, cujo o objeto é a prestação do serviços de locação de veículos automotores do tipo suv leve com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 01/08/2025 a 25/09/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4173"><SALDO_EMPENHADO>1878.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024004488</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o presente valor destina-se a cobrir despesas com o imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4174"><SALDO_EMPENHADO>345875.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - consignação - empréstimos financeiros.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4175"><SALDO_EMPENHADO>28597.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300015001045</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste anual (ipca) do contrato nº 30/2023 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a. (cs frotas) cujo objeto é a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. fim de vigência em 18/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4176"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r p a construtora e servicos terceirizados eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.313.205/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037003163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 004/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela sgg, com vigência de 11/06/2025 a 10/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4177"><SALDO_EMPENHADO>19452.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro nicodemos soares fassa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.082.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000132</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;.........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4178"><SALDO_EMPENHADO>2672.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.107.525/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006024507</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4179"><SALDO_EMPENHADO>5215.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4180"><SALDO_EMPENHADO>9439.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura de goiania - secretaria de financas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031000329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o imposto territorial urbano - itu 2026 do imóvel denominado arquivo riviera, desta agehab, localizado no conjunto riviera, goiânia go. inscrição municipal nº 212.047.0815.0007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4181"><SALDO_EMPENHADO>4542.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092422</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4182"><SALDO_EMPENHADO>586530.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004125737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas da compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para geração de energia elétrica - royalties/cfh pela união para o estado de goiás em 2026.  conta contábil nº 85.522-7.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4183"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4184"><SALDO_EMPENHADO>7020.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4185"><SALDO_EMPENHADO>4608.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de estudos jurídicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.542.056/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170103200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001635</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de mba em gestão da administração tributária estadual  * sislog 112131 _ daof 293 *</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4186"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>camaleon ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.513.622/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005030582</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no termo de referência 294266. sislog 116770. o prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4187"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barretos eventos producoes &amp; turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.718.029/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4188"><SALDO_EMPENHADO>632135.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao sagres</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>60</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.079.355/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014045</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de terceiro termo aditivo ao contrato nº225/2024, que trata de terceiro termo aditivo ao contrato nº para fornecimento de licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo audiovisual, conforme despacho nº 218/2026/seduc/coordastec-16768, despacho nº 602/2026/seduc/procset-05719 .prorrogação do prazo pelo período de 30 (trinta) dias sendo de 27 de janeiro de 2026 e 25 de fevereiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4189"><SALDO_EMPENHADO>7758.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servi o autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.836.603/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006006104</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4190"><SALDO_EMPENHADO>149598.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>80</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.229.827/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285008000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015782</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4191"><SALDO_EMPENHADO>10332.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>128</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4192"><SALDO_EMPENHADO>423482.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4193"><SALDO_EMPENHADO>159690.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prover service center ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.335.338/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500042018674</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4194"><SALDO_EMPENHADO>59500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agec participacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.251.765/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel situado à rua 83, nº 484- setor sul, cep 74083-195 - goiânia/go, tendo por finalidade precípua o funcionamento do escritório social de goiânia, visando atender às necessidades da diretoria geral de polícia penal quanto a implementação da política nacional de atenção à pessoa egressa do sistema prisional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4195"><SALDO_EMPENHADO>6970.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026217</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; númerodo processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição deaparelhos para ginástica e de móveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4196"><SALDO_EMPENHADO>2083.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>65</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.010.427/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005028555</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog  97514) - vig.: 60 meses  prog. fed.: incentivo financeiro para a vigilância em saúde - portaria 12/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4197"><SALDO_EMPENHADO>5067.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.854.234/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de janeiro/2026 e 13º salário - proc 202600055000020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4198"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4199"><SALDO_EMPENHADO>267292.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - cartorários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4200"><SALDO_EMPENHADO>2492.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, desp. exerc. anterior, parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4201"><SALDO_EMPENHADO>233747.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centrais de abastecimento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.098.797/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500057000156</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás s/a — ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, ref. dezembro e 13º salário de 2025, conforme relacionado abaixo:  - celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$.58.294,94;  - gustavo adolfo b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 62.015,32; - maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 54.574,56; - nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941-** , r$58.862,27.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4202"><SALDO_EMPENHADO>2301.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime prorio - descontos. sequencial 4.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4203"><SALDO_EMPENHADO>320542.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>espesa relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4204"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4205"><SALDO_EMPENHADO>2575091.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005029514</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4206"><SALDO_EMPENHADO>1559.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>power connect ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.013.679/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000224</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4207"><SALDO_EMPENHADO>64.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>condor s a industria quimica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo penitenciário estadual - funpes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2951</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.092.431/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295101400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202416448100331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição, via sistema de registro de preços, de instrumentos de menor potencial ofensivo  impo, visando atender as necessidades das unidades prisionais do estado de goiás, bem como, grupos especializados (grupo de operações penitenciárias especiais, grupos de intervenção tática e grupo tático de ações e escolta) previsão de utilização em possíveis eventos específicos nas unidades penitenciárias estaduais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4208"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005182</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio na natureza: 3.3.90.30.15 - material para expediente – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4209"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005359</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio ) na natureza: 3.3.90.39.15 - manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equip. e demais bens móveis – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4210"><SALDO_EMPENHADO>8797.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>armelinda maria de moraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.334.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005036959</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para atendimento às necessidades da  circunscrição regional de trânsito (ciretran) no município de aurilândia/go, conforme termo de referência processo sei nº 202400005036959 e sislog(109576).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4211"><SALDO_EMPENHADO>1358820.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036004625</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato 134/2024 /goinfra (62186932), para contratação dos serviços de locação de 80 (oitenta) veículos automotores hatchback padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4212"><SALDO_EMPENHADO>17195616.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4213"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4214"><SALDO_EMPENHADO>144.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundação tiradentes do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4215"><SALDO_EMPENHADO>635.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vison net ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.134.811/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017004713</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 016/2020 (000017006088) junto a empresa vision net ltda - epp para prestação de serviço de sistema de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet para um total de 28 (vinte e oito) veículos da frota da semad/fema, por mais um período de 12 (doze) meses, com termo inicial no dia 07/01/2025 e termo final no dia 06/01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4216"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcos vinicius ferreira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.845.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500613</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000811</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4217"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20263262000149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba - quirinópolis, para pagamento de despesas referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4218"><SALDO_EMPENHADO>24975571.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4219"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006287</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 02º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 02º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84953641).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4220"><SALDO_EMPENHADO>17200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010041084</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). condomínio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4221"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solucoes servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.445.502/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001830</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n.º 022/2023/dgap, empresa soluções serviços terceirizados ltda., para prestação do serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia), mediante a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento, preparo, distribuição e transporte das refeições destinadas às pessoas em estado de privação de liberdade e servidores das unidades prisionais da dgap pelo período de 20 (vinte) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4222"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solucoes servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.445.502/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato n.º 023/2023 - dgpp (47325682), estabelecido entre o estado de goiás, através da diretoria-geral da polícia penal - (dgpp), e a empresa soluções serviços terceirizados ltda, para fornecimento das refeições destinadas às pessoas privadas de liberdade e servidores das unidades prisionais desta diretoria que compõem o lote ii do pregão eletrônico srp n.º 001/2023/dgap, pelo período de 20 (vinte) meses.  rd 39</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4223"><SALDO_EMPENHADO>519.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4224"><SALDO_EMPENHADO>27803.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010001085</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de vale transporte destinado a atender aos servidores efetivos, comissionados e contratos temporários da ses/go, que recebe menos de 02 salários mínimos por mês. contrato 72/2013 ses/go. rd 12/2026 (85455198)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4225"><SALDO_EMPENHADO>154500.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000963</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624 dez/2025 (84976982). 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, oper. execução das ações e serviços de saúde no hospital est. pirenópolis ernestina l. jaime - heelj, visando o repasse de assistência financeira compl. união (piso nac. enfermagem), referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 27/2026/gemod (84977002).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4226"><SALDO_EMPENHADO>3780209.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4227"><SALDO_EMPENHADO>658306.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4228"><SALDO_EMPENHADO>41200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4229"><SALDO_EMPENHADO>34623.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal regional do trabalho da 18 regiao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.395.868/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000877</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>execução trabalhista vinculada ao processo n. 0011145-66.2024.5.18.0008, ajuizada por vera lucia fonseca pereira- processo nº 202500055000877.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4230"><SALDO_EMPENHADO>26470.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 – ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (peças sob demanda). ipof: 2025285001969</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4231"><SALDO_EMPENHADO>3561.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de diorama</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.335.363/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448015743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora lucia alves da silva, cedida pela prefeitura de diorama, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4232"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006113</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 23º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 23º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84941136).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4233"><SALDO_EMPENHADO>105160.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4234"><SALDO_EMPENHADO>306050.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de seguridade social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0622-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal - r$ 306.050,68).  observação: inss(empregado - r$ 139.857,22). ..........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4235"><SALDO_EMPENHADO>13982.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>136</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4236"><SALDO_EMPENHADO>530.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4237"><SALDO_EMPENHADO>27174.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal; funcam; fes; protege; auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4238"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iara pereira de queiros</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.367.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000659</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4239"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mariana pereira de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.421-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500547</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000742</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4240"><SALDO_EMPENHADO>144240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4241"><SALDO_EMPENHADO>61086.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4242"><SALDO_EMPENHADO>1440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lch2 telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.879.034/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4243"><SALDO_EMPENHADO>1800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>new era tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.719.324/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000140</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4244"><SALDO_EMPENHADO>385968.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032167</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de vale transporte, pelo prazo de 60 meses, para atender as necessidades da dgpc - delegacia-geral da polícia civil, conforme indicação orçamentária código  80354. sislog nº 108947.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4245"><SALDO_EMPENHADO>3447.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>washington da conceicao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.080.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007056580</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do reajuste do aluguel do imóvel utilizado para a guarda de veículos apreendidos da pcgo, localizado em abadia de goiás, conforme requisição de despesa nº 2 (sei nº 79980331).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4246"><SALDO_EMPENHADO>1558.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hd2 telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.092.172/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000279</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender a emater de adelândia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4247"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>go telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.220.407/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000214</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater fazenda nova.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4248"><SALDO_EMPENHADO>5375.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511129000508</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss patronal referente a folha de ativo da goiasprev, mês de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4249"><SALDO_EMPENHADO>10772.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime próprio- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4250"><SALDO_EMPENHADO>48760.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100013001297</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação por 30 meses com supressão em 25% dos quantitativos dos serviços prestados no contrato nº 003/2021, celebrado com a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., visando atender às necessidades das unidades administrativas da secretaria de estado da casa civil, conforme documentações anexas ao processo 202100013001297.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4251"><SALDO_EMPENHADO>129000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gyn transportes e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.345.686/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.    item 6    contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4252"><SALDO_EMPENHADO>31419.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4253"><SALDO_EMPENHADO>2499.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4254"><SALDO_EMPENHADO>740739.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 9624/2025. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana. 28º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010002885. rd 17/2026 (84952246)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4255"><SALDO_EMPENHADO>36366.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garra forte - empresa de seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.980.352/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016010665</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 8° aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 11/03/2025 a 10/03/2026  prazo: 12 meses  resumo objeto: aditivo ao contrato nº 015/2021, inerente aos serviços de vigilância armada firmado entre o estado de goiás, por intermédio da ssp/go e a empresa garra forte empresa de segurança ltda, tendo como objeto a prestação de serviços de vigilância armada ininterrupta, ora em execução na sede da superintendência de proteção aos direitos do consumidor - procon goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4256"><SALDO_EMPENHADO>7857.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400066017357</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor  rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas geradas, em razão do reconhecimento à evolução funcional na carreira, conforme a portaria 301/2022, em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.722.161- **. processo sei 202400066017357.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4257"><SALDO_EMPENHADO>1653.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral e próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4258"><SALDO_EMPENHADO>3980.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4259"><SALDO_EMPENHADO>300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4260"><SALDO_EMPENHADO>1400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4261"><SALDO_EMPENHADO>180317.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ng asfaltos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.928.472/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036009266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com apostila (80001866) do contrato nº 15/2025-goinfra (70349772), decorrente da concorrência nº 48/2024-goinfra, cujo objeto consiste em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos em vias urbanas em municípios do estado de goiás, lote 61 - programa goiás em movimento eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4262"><SALDO_EMPENHADO>583.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4263"><SALDO_EMPENHADO>5827.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a  fundo financeiro dos militares do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4264"><SALDO_EMPENHADO>17611.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fgts do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4265"><SALDO_EMPENHADO>28000.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rcp construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>180</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.814.552/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006018086</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>versam os autos acerca da reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás céu azul, no município de valparaíso – go, conforme contrato nº 213/2023 (54600459), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa rcp construtora ltda cnpj/mf, sob o nº 17.814.522/0001-36</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4266"><SALDO_EMPENHADO>303466.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>locamil servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.743.288/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037005855</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 019/22, referente à prorrogação por 12 meses, com reajuste, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, com vigência de 29/10/25 a 28/10/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4267"><SALDO_EMPENHADO>3095.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700120</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço para aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para o palácio pedro ludovico teixeira, palácio das esmeraldas e hangar do estado no aeroporto de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4268"><SALDO_EMPENHADO>2340199.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4269"><SALDO_EMPENHADO>24050.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4270"><SALDO_EMPENHADO>3872810.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4271"><SALDO_EMPENHADO>95.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundacao dom pedro ii do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4272"><SALDO_EMPENHADO>188967.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>humberto santana - engenheiros construtores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.587/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila 84081820 do contrato 61/2023 - goinfra (48650492), decorrente do pregão eletrônico nº 18/2023, prazo de vigência até 23/05/2027 e cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra, conforme autorização apostila (84229697).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4273"><SALDO_EMPENHADO>1638560.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4274"><SALDO_EMPENHADO>6383.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4275"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos (irrf) da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral e regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4276"><SALDO_EMPENHADO>17630.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448010596</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais de construção, necessário para reforma , ampliação e adaptação do espaço, onde será sediado a sede da 5ª crp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4277"><SALDO_EMPENHADO>80906.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4278"><SALDO_EMPENHADO>589.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024000476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 01/2025-sead com taxas de administração firmado entre a junta comercial do estado de goiás - juceg e o centro de integração empresa escola - ciee. para atender as necessidades desta autarquia, por um período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4279"><SALDO_EMPENHADO>10594.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>impacto licitacoes e negocios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.554.421/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010082</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aquisição álcool em gel 70% inpm embalagem de 500 ml, álcool líquido 70% inpm embalagem de 1 litro, com vigência contratual de 12(doze) meses, contados imediatamente a partir da assinatura do termo de contrato, conforme termo de referência e orçamento estimado processo sei nº 202500005010082 e sislog(113706). item 2</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4280"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4281"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4282"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>creuza jacinto silverio de melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.573.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025777</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com o contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de santa fé de goiás/go, de propriedade da sra. creuza jacinto silverio de melo cpf: 401.573.181-68, por um período de 60 meses, conforme termo de referência (290125), contratação sislog 115933.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4283"><SALDO_EMPENHADO>19452.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao botelho campos junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.450.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (...........&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;.........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4284"><SALDO_EMPENHADO>9892.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leda maria de oliveira cruz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.561.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100053000211</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi – abruptamente – atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun.206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658, desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025 - metrobus/gjur-19658.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4285"><SALDO_EMPENHADO>4383.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sibele carvalho david ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.401.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024495</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste da locação do imóvel situado à rua c 137, n.º 76 – jardim américa - goiânia–go, conforme disposto no contrato n. 037/2024/dgpp, cláusula quarta, parágrafo oitavo. requisição de despesa 1 (81274269).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4286"><SALDO_EMPENHADO>94850.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4287"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: ipasgo patrocínio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4288"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose felipe warmling spricigo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.548.809-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001598</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4289"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4290"><SALDO_EMPENHADO>14320.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comurg companhia de urbanizacao de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.418.160/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000070</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com taxa para descarte de resíduos comuns - aterro sanitário de goiânia - exercício de 2026, para pagamento de 01(uma) guia de aterro sanitário - comurg com 51(cinquenta e uma) toneladas de lixo comum da metrobus r$ 6.120,00 e 82 caçamba r$ 8.200,00, conforme: comunicado nº 15/2026-metrobus/cservg-19669.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4291"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiz fernando goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.915.986-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001611</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4292"><SALDO_EMPENHADO>9040.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hebrom comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.979.504/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003002654</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses.   referente a serviços.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4293"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4294"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edson andrade cabral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.877.575-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4295"><SALDO_EMPENHADO>13977.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neoenergia distribuicao brasilia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.522.669/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005038219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4296"><SALDO_EMPENHADO>575.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernando araujo de lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.587.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 02 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos- processo nº 202600055000064.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4297"><SALDO_EMPENHADO>10869.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036002915</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas do contrato nº 81/2024-goinfra (62234016), decorrente da ata de registro de preços sead nº 07/2023 (59693472), cujo objeto consiste na prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho, incluindo elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4298"><SALDO_EMPENHADO>468000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>autorio administradora e construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.029.048/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019608</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de locação de veículos  veículo sedan - 10 unidades  custo unitário 4.398,88</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4299"><SALDO_EMPENHADO>144856.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000119</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas referente ao irpj trimestral exercício 2026 da goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4300"><SALDO_EMPENHADO>2000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pja consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.458.550/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006002329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação integrada de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 05 (cinco) espaços educativos com 12 (doze) salas de aula cada, em sistema modular pré-fabricado industrializado, off-site, com quadra coberta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4301"><SALDO_EMPENHADO>85841.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caviuna comercio e servicos eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.209.277/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005041479</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.  (palácio das esmeraldas). lote 01</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4302"><SALDO_EMPENHADO>7777.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093896</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre recurso estadual - superintendênia de gestão integrada/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4303"><SALDO_EMPENHADO>433273.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010023093</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4304"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>48</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010001887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrapartida complexos reguladores 2026 - ​repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4305"><SALDO_EMPENHADO>20338.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024001722</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4306"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jakson santos marinho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.924.693-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500380</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000326</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4307"><SALDO_EMPENHADO>29200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>autorio administradora e construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.029.048/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005044908</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de locação de imóvel para continuidade das atividades da unidade vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila santa isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go, por um período adicional de 12 meses, com vigência de 14 /03/2025 a 13/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4308"><SALDO_EMPENHADO>57797.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006049308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tratam os autos, do 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período de jan. a dez./2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4309"><SALDO_EMPENHADO>14651.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. prevcom contribuição do estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4310"><SALDO_EMPENHADO>21179.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010017801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (adm  traslado)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4311"><SALDO_EMPENHADO>23290.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.872.814/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010010619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020  pregão eletrônico srp nº 01/2019  processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4312"><SALDO_EMPENHADO>2157.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wps telecom e informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.687.749/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000131</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4313"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4314"><SALDO_EMPENHADO>5480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.640.911/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4315"><SALDO_EMPENHADO>1922.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4316"><SALDO_EMPENHADO>7546639.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.291.730/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4317"><SALDO_EMPENHADO>274778.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vereda criativa ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.506.085/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004070361</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 041/2025 – prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa vereda criativa ltda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4318"><SALDO_EMPENHADO>27417.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brange media ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.691.290/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031005031</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas referentes à agehab e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás, com objetivo de atender às necessidades da agência goiana de habitação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4319"><SALDO_EMPENHADO>2713.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500016027805</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua  ipof: 2025290100351 vigência:  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: aquisição de água mineral para atendimento da secretaria de estado da segurança pública - substituir o contrato atual.  usuário: onr</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4320"><SALDO_EMPENHADO>133752.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a forca comercial e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.325.530/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva se justifica em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut. predial no complexo da abc,  estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, período de 12 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4321"><SALDO_EMPENHADO>254.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4322"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4323"><SALDO_EMPENHADO>1635100.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4324"><SALDO_EMPENHADO>68404.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico federal de processamento de dados - serpro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.683.111/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005003032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (bcadastros) que é uma iniciativa da secretaria da receita federal do brasil (rfb) em parceria com o serpro que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados, por meio de uma rede blockchain permissionada, contendo as seguintes bases de dados: cpf, cnpj, cno e cadastro das atividades econômicas das pessoas físicas - caepf, por 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4325"><SALDO_EMPENHADO>58014.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bkm comercio e locacao de equipamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.255.156/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700124</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202118037005134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>7º termo aditivo ao contrato nº 01/2021 - sgg, referente à prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias, que tem por escopo a prorrogação excepcional do prazo de vigência por mais um período de 06 (seis) meses, com vigência de 02/02/2026 a 01/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4326"><SALDO_EMPENHADO>90000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.266.468/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005023638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contrato de locação a favor da empresa empreendimentos imobiliários monte libano ltda, representado por sua procuradora a empresa urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda, que tem por objeto a locação de imóvel para a unidade vapt vupt em senador canedo, com área útil de 519,10 m², localizado na avenida progresso, qd. 02, lt. 03, loja 15, conjunto sabiá, senador canedo-go, por um período de 60 (sessenta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4327"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de itapuranga</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.146.604/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006028456</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4328"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4329"><SALDO_EMPENHADO>117.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4330"><SALDO_EMPENHADO>7176.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092422</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de controle interno e correição/subsecretaria de controle interno e compliance/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4331"><SALDO_EMPENHADO>182428.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>embratel tvsat telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.132.659/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a presente contratação justifica-se pela necessidade de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 60(sessenta) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4332"><SALDO_EMPENHADO>344.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4333"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriel rodrigues de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.264.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500423</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4334"><SALDO_EMPENHADO>3190.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4335"><SALDO_EMPENHADO>6211779.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004062912</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4336"><SALDO_EMPENHADO>6606.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400002163019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- pagamento de auxílio funeral, sendo:         -fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 6.606,57 (seis mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos) .     devido ao falecimento do policial militar sgt rg 31.319 cpf-876.337.951-15 anderson kimberly dourado de queiroz.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4337"><SALDO_EMPENHADO>8613.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>laurita fernandes silveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.210.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002135722</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- pagamento de auxílio funeral, sendo:      -laurita fernandes silveira  (viúva)/ cpf- 271.210.201-06,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;        devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 5.454 cpf-057.779.921-53 antonio fernandes pereira</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4338"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4339"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604003713</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com energia elétrica. equatorial, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4340"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rodrigo santana de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.712.741-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500392</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000329</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4341"><SALDO_EMPENHADO>183067.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pimenta rosa sb eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.703.111/0002-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4342"><SALDO_EMPENHADO>13008.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m a viagens e turismo ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.543.356/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação e a emissão do seguro-viagem internacional, por meio de adesão, na qualidade de "carona" à ata de registro de preços nº 90076/2024 - tjro, visando atender as demandas da secretaria de estado da administração - sead, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4343"><SALDO_EMPENHADO>31442.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4344"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>suleima rodrigues dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.373.461-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500181</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001387</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4345"><SALDO_EMPENHADO>24366.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: verba indenizatória.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4346"><SALDO_EMPENHADO>6940.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.947.920/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430101000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000052</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, conforme termo de referência, anexo da concorrência srp nº 03/2024-seinfra, que é parte integrante da ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados na ata de registro de preços nº 01/2025-seinfra  - lote 01 - item 05 e item 10, referente a levantamento de quantidades cavalhódromo de pirenópolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4347"><SALDO_EMPENHADO>138.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217697000303</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação, com alteração dos valores, conforme proposta da contratada, do contrato nº 003/2022 - secom, que tem por objeto a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de comunicação, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, com vigência à partir de 29/06/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4348"><SALDO_EMPENHADO>4889.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026: - previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 4.889,96</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4349"><SALDO_EMPENHADO>39234.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4350"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sumbal saba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.230.589-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001709</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4351"><SALDO_EMPENHADO>1900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  ipasgo saúde – patrocínio; funcam – fundo capacitação – faltas; bolsa estágio – líquido dos estagiários – sead; inss patronal;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4352"><SALDO_EMPENHADO>900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de elevadores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.982.490/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017860</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de empresa especializada para a  prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores,  atlas e elevadores pne,  com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses.  ata - pregão eletrônico nº 114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4353"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>72</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4354"><SALDO_EMPENHADO>49543.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.614.320/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317645000438</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-3º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli, cujo objeto é a prestação do serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026. -empenho saldo contrato 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4355"><SALDO_EMPENHADO>1198.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>speedfast telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.822.797/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000187</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4356"><SALDO_EMPENHADO>3500.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210901000079</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4357"><SALDO_EMPENHADO>1776350.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a inss - contribuição patronal (sead e escola de governo) no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4358"><SALDO_EMPENHADO>98933.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (patronal).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4359"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4360"><SALDO_EMPENHADO>258760.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis prestadora de servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.549.836/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200016009871</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 4° aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 20/12/2025 a 19/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: superintendência de proteção aos direitos do consumidor - procon goiás  resumo objeto: dilação do prazo de vigência do contrato nº 147/2022 firmado com a empresa genesis prestadora de serviços, para a prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de obra qualificada, material de limpeza e higiene.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4361"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elton bras camargo junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.946.461-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001705</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4362"><SALDO_EMPENHADO>323880.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250005027412</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com serviços de acesso à internet móvel veicular via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para 10 (dez) veículos da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad. devendo possuir capacidade de tráfego ilimitada, ou seja, sem a limitação de pacotes de dados mensais e sem redução da velocidade contratada pelo período de 60 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4363"><SALDO_EMPENHADO>33014.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.957.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000028001433</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação da vigência do contrato nº 006/2021 com reajuste, ccujo objeto é a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, cuja justificativa pela necessidade da renovação contratual encontra-se no documento 70567211, devidamente autorizado atraves do despacho 119/2025/gab. vigência em 02/05/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4364"><SALDO_EMPENHADO>1563.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100055000133</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de impressora referente ao mês dezembro/2025-  nota fiscal nº 172-processo nº 202100055000133.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4365"><SALDO_EMPENHADO>17572.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a inss - contribuição patronal (sead e escola de governo) no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4366"><SALDO_EMPENHADO>3528.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400036000142</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à cobrir despesas com contrato cfee ip c nº 193/2013, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, especificamente para a unidade consumidora nº 10016076131 (go-020 - perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia), no exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4367"><SALDO_EMPENHADO>437.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022774</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com irrf referente ao 1º termo de apostilamento do contrato oc23804472677 da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque estadual telma ortegal-peto, referente a unidade consumidora nº 5580005342, pelo período de 12 meses, de 20/08/2025 a 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4368"><SALDO_EMPENHADO>2170.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servi o autonomo de agua e esgoto - faina</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.868.018/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006023499</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4369"><SALDO_EMPENHADO>1154.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4370"><SALDO_EMPENHADO>164696.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4371"><SALDO_EMPENHADO>1189028.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>devale engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>80</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.692.136/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285008000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015863</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4372"><SALDO_EMPENHADO>31733.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4373"><SALDO_EMPENHADO>241267.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4374"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4375"><SALDO_EMPENHADO>895723.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010064005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó  heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4376"><SALDO_EMPENHADO>9416.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511129006649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4377"><SALDO_EMPENHADO>1893.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilton francisco dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.880.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento(r$ 1.893,86 - ref. 12/2025), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026-metrobus/grh-19673.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4378"><SALDO_EMPENHADO>89000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024005337</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>correios- postagem de correspondências</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4379"><SALDO_EMPENHADO>4048.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clean maxxy comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.429.699/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4380"><SALDO_EMPENHADO>47472.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200012000396</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4381"><SALDO_EMPENHADO>87149.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4382"><SALDO_EMPENHADO>1939.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - plano goias seguro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4383"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dayane moraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.034.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500174</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001442</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4384"><SALDO_EMPENHADO>11550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>janaina maria silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.633.511-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500155</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4385"><SALDO_EMPENHADO>24878.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa escolar murilo braga</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.671.468/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006132849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com trasnferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de despesas com repasse complementar referente ao programa reformar vi, para conclusão da obra no colégio estadual murilo braga, conforme solicitação e fundamentação via  despacho nº 54/2026 gapel (85003130), despacho nº 59/2026 dofi (85016252), autorizado pelo despacho nº 63/2026  coordastec (85048986) e demais documentos anexos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4386"><SALDO_EMPENHADO>186585.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010087928</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 058/2024. pregão eletrônico nº 058/2024. processo nº 202400005003290 ,202500010001735. vigência da arp 05/02/2025 até 05/02/2026 dod (82298793). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 623 (sei 82341802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4387"><SALDO_EMPENHADO>45326463.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0003-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400010001769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4388"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo  de capacitação servidor público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100021 e processo sei n° 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4389"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001484</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: ssp resumo objeto: diárias ssp (sgi, spde, ger. inteligência e saoi) usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4390"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032101</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 12433251 (decon), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 88729). sislog 108941.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4391"><SALDO_EMPENHADO>2703.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4392"><SALDO_EMPENHADO>202500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenhos estimativos para cobrir despesas com diárias aos servidores da ueg e colaboradores eventuais para o exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas para administração central, cear, câmpus e unidades universitária da ueg, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4393"><SALDO_EMPENHADO>79401.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real confianca administracao e servicos ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.576.703/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016024268</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 13/04/2025 a 12/04/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: gerência administrativa  resumo objeto: 4º termo aditivo ao contrato nº 028/2022 (71517144), prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, conservação predial, jardinagem, asseio e desinfecção dos bens móveis e imóveis, compreendendo a mão-de-obra e todos os insumos necessários à prestação do serviço na conservação e limpeza de superfícies e equipamentos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4394"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>line telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.437.072/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000100</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de links banda larfa para atendimento ao contrato da emater na cidade de santa barbara de goias-go e nazario conf processo sei 202510901000105.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4395"><SALDO_EMPENHADO>3605.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isac silva de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.612.251-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4396"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ludmila nascimento da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.624.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500505</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000773</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ______________/___________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4397"><SALDO_EMPENHADO>17563.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0028-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010088322</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº161/2025 "b". pregão eletrônico nº 197/2025. processo nº 202500005018720  202500010081673. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (82364786). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 625 (sei 82392286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4398"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4399"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andreia silva dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.197.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500468</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4400"><SALDO_EMPENHADO>137157.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4401"><SALDO_EMPENHADO>619.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4402"><SALDO_EMPENHADO>13094.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4403"><SALDO_EMPENHADO>457700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000424</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção, conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 (sei nº 85281307) e a manifestação do setor de diárias, constante no despacho nº 64/2026/goinfra/fi-gefor-dia-13289 (85284743) e autorização pr-06101 (85379898).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4404"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>stefany rodrigues pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.733.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500165</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001183</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4405"><SALDO_EMPENHADO>826310.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares e civis.(06000004706). pensão alimentícia bancos e associações</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4406"><SALDO_EMPENHADO>264.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400029000105</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 14/2024 - agr/procset-06066.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4407"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>111</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285011100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa: faan - financiamento das ações de alimentação e nutrição - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4408"><SALDO_EMPENHADO>461144.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>inss empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4409"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000206</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>unidade central - goiania formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável    solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i –  unidade central – goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4410"><SALDO_EMPENHADO>4784.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iury ferreira de morais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.918.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4411"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.46 bandeiras / flâmulas / insígnias</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4412"><SALDO_EMPENHADO>118692.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar itagiba gonzaga jayme</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.671.118/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006067447</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com reforma dos muros e fachada do colégio estadual itagiba gonzaga jayme, município de rio verde,   conforme solicitação e fundamentação via despacho nº 1802/2025 cre rio verde - 84434109,  despacho nº 66/2026 - dofi - 85033894, autorizado pelo despacho nº 69/2026 coordastec - 85070803. rex 4911. portaria nº 0366.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4413"><SALDO_EMPENHADO>54956.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>juliana magalhaes da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.167.802/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310901000029</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4414"><SALDO_EMPENHADO>842.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valdirene caetana da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.073.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007027525</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de reajuste do valor mensal do aluguel, no âmbito do contrato nº 004/2023 – ssp (sei nº 45789543), referente ao imóvel que abriga a delegacia de polícia de joviânia, no período de 09/11/2025 a 15/03/2028, conforme requisição de despesa nº 2 (sei nº 82757570), especificação de aditivo contratual (sei nº 82753632) e anexo – memória de cálculo do reajuste 2025 (sei nº 82626577). dispensa nº 002/2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4415"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0004-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. 6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. rd 227/2025 (sei 76058989)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4416"><SALDO_EMPENHADO>7617.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de goianira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.291.707/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006028556</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4417"><SALDO_EMPENHADO>136847.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4418"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.75 coleta, tratamento e destruição de resíduos tóxicos, químicos e biológicos de unidades de saúde</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4419"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4420"><SALDO_EMPENHADO>1150.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020001265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização do segundo termo de apostilamento ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109), que tem por escopo a repactuação dos valores objeto do contrato, com base na convenção coletiva de trabalho - cct 2025/2026, registro n° go000026/2025 (sei 70188939), com data-base a partir de 01/01/2025, a qual estabeleceu reajustes/correções salariais dos trabalhadores, com fundamento na cláusula décima. o termo de apostilamento também tem como objeto o reajuste de valores com base no índice ipc-a acumulado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4421"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85004572).  3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4422"><SALDO_EMPENHADO>179088.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000017</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de  serviços contínuos de manutenção predial e eletricista-.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4423"><SALDO_EMPENHADO>60832.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240104200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006051717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4424"><SALDO_EMPENHADO>134430.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0003-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010017260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4425"><SALDO_EMPENHADO>149.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2955</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.334.415/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295500600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500007004375</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento do pis/pasep, sobre as receitas do fesacoc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4426"><SALDO_EMPENHADO>2157.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -rpps-outros- fundo previdenciário-compl-prevcom-empregador- referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4427"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4428"><SALDO_EMPENHADO>35607.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033339</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços  - fornecimento de energia elétrica (grupo b) para a edificação sede da procuradoria geral do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4429"><SALDO_EMPENHADO>19530.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marry delatorre costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.877.031-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013849</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato do aluguel de um prédio na cidade de caldas novas, onde está instalado o posto de atendimento de polícia técnico-científica de caldas novas, conforme contratação n° 105614/sislog (sei 202400005013849).    valor mensal r$ 1.627,51</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4430"><SALDO_EMPENHADO>18503691.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>126</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4431"><SALDO_EMPENHADO>304.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4432"><SALDO_EMPENHADO>5290.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paulo roberto gabriel da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.546.251-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4433"><SALDO_EMPENHADO>835.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300066005480</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo de apostilamento ao contrato nº 47/2013, firmado entre a demae e a agrodefesa, pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, em atendimento à demanda da unidade local operacional desta agência, no município de caldas novas-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos e previsão na loa pra 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4434"><SALDO_EMPENHADO>16400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>somos empilhadeiras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>52.346.349/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005044163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aluguel de empilhadeira elétrica patolada 1500kg  para atender o almoxarifado da sede da secretaria de estado da educação pelo periodo de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4435"><SALDO_EMPENHADO>69119.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517645000911</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac-3º apostilamento ao contrato nº 3/2023, firmado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a repactuação por força da convenção coletiva 2025/2026(72333717/72333929). rd 4(85298971), referente a diferença da repactuação cct 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4436"><SALDO_EMPENHADO>67577.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.862.704/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010028887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças.  p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511).  manutenção preventiva</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4437"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.438.630/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326203400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4438"><SALDO_EMPENHADO>13974.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato da industria da cont no est de goias-sinduscon</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.640.564/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao recolhimento da taxa de custeio do sindicato da indústria da construção no estado de goiás do exercício 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4439"><SALDO_EMPENHADO>99310.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025028278</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com  prorrogação do contrato nº 068/2021, celebrado entre o detran go e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora, suprimentos, incluindo papel branco, manutenção, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme requisição de despesa 2/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4440"><SALDO_EMPENHADO>19064.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000392</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação da vigência do contrato 008/2021, cujo objeto é a prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de cartões de abastecimento, que são utilizados para o abastecimento da frota própria e dos grupos geradores, por 12 meses, a partir de 28/06/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4441"><SALDO_EMPENHADO>5540.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4442"><SALDO_EMPENHADO>89067.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014262</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4443"><SALDO_EMPENHADO>80000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000872</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa estágio -  valor destinado ao pagamento de estágio não obrigatório remunerado, a estudantes de nível superior no âmbito da agência goiana de habitação - agehab, em conformidade com a lei nº 11.788/2008. conforme requisição de despesa 1 (70343069); minuta de contrato id: 70623014; parecer  jurídico 130 (70853190); pdf 2025436200112; daof 2025.4362.160; ratificação da dispensa de licitação 05/2025 (70979658).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4444"><SALDO_EMPENHADO>2880.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>medsi distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.754.325/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010099575</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 069/2025"b" – ses  , pregão eletrônico nº 75/2025, oriundo do processo (sei202500005002375). vigência é de 06/06/2025 a 05/06/2026 ordem de fornecimento: nº 22/2026/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85341177)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4445"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>105</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285010500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4446"><SALDO_EMPENHADO>665.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola - ciee</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0009-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036009058</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com taxa de administração (contratos, convênios e instrumentos congêneres), equivalente a ata de registro de preços nº  01/2025 - sead e termo de participação (75747562) , pelo período de 12 (doze) meses, cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior (06 (seis) vagas), equivalente ao exercício / 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4447"><SALDO_EMPENHADO>529.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>promefarma representacoes comerciais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>81.706.251/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097450</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2025 "a". pregão eletrônico nº 130/2024. processo nº 202400005005449  202500010007289. vigência da arp 10/03/2025 a 10/03/2026.. dod (84074946). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 698/2026 (sei 84229948), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4448"><SALDO_EMPENHADO>13633.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500013000326</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia/go, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, relativo ao mês de dezembro/2025, conforme ipof n° 2026110100026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4449"><SALDO_EMPENHADO>713749.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0003-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010033097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4450"><SALDO_EMPENHADO>713749.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010038080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno  formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4451"><SALDO_EMPENHADO>175738.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4452"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4453"><SALDO_EMPENHADO>55569.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4454"><SALDO_EMPENHADO>3900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006270</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 08º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 08° crpm - 1° trimestre 2026 (sei n.º 85218833).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4455"><SALDO_EMPENHADO>212213.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4456"><SALDO_EMPENHADO>20316.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4457"><SALDO_EMPENHADO>376794.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aires turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.175/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202519222000796</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4458"><SALDO_EMPENHADO>70507.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>abadio da silva boaventura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.365.921-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005012000</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do segundo termo aditivo ao contrato nº 029/2023, referente à prorrogação do contrato de locação do imóvel situado na rua 05, nº 47, esquina com a rua wilson da paixão, bairro mãe de deus, em catalão-go, para a instalação da unidade do vapt-vupt na referida cidade. a vigência contratual foi renovada por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/06/2025 a 13/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4459"><SALDO_EMPENHADO>56671.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã  contrato nº 30/2024 conforme processo de pagamento 202400017008185</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4460"><SALDO_EMPENHADO>2310.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vinicius faria costa mendanha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.199.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500577</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000832</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4461"><SALDO_EMPENHADO>837.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006065030</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 244/2024 prorrogação da vigência - aquisição dos serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário, para atender as demandas da gerência de patrimônio subordinada superintendência de gestão administrativa desta seduc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4462"><SALDO_EMPENHADO>300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora azul eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.241.367/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços  na publicação em jornal de grande  circulação afim de atender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitações e contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação controle e fiscalização de serviços públicos. conforme solicitação nº 114308.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4463"><SALDO_EMPENHADO>1009650.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4464"><SALDO_EMPENHADO>22909.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa termomecanica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.743.010/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000480</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de valores do 4° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 78/2021 -ses/go. manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. requisição de despesa 27 (81538157)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4465"><SALDO_EMPENHADO>274.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aviso urgente tecnologia e informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.774.075/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300029003459</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda ,  compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal.  figurando como uma das partes a agr.  conf.  requisição de despesa n° 11/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4466"><SALDO_EMPENHADO>34100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fonseca martins comercio de gas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.961.053/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448084210</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalização da prorrogação do contrato n.º 004/2024 - dgpp (56385529), firmado entre o estado de goiás, através da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), e a empresa fonseca e martins comércio de gás eireli, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço fornecimento de água mineral, embalagem de 20 litros, pelo período de 12 (doze) meses.  2º termo aditivo 08/02/2026  a  07/02/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4467"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>higor alexandre guimaraes moreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.835.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000116</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4468"><SALDO_EMPENHADO>1329878.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4469"><SALDO_EMPENHADO>5037.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005017171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.  3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00  3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00  3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00  3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4470"><SALDO_EMPENHADO>39901.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4471"><SALDO_EMPENHADO>30980.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010038080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624/2025 . 7º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), ses e o  imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. proc.202600010002919. pns/dez/25. rd 21/2026 - ses/gemod (84955127)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4472"><SALDO_EMPENHADO>63120.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4473"><SALDO_EMPENHADO>10264.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4474"><SALDO_EMPENHADO>154488.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>80</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4475"><SALDO_EMPENHADO>29947.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4476"><SALDO_EMPENHADO>61220.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, jetons, auxílio alimentação, verba indenizatória e estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4477"><SALDO_EMPENHADO>67582.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>orion incorporadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.271.565/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300006005059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o oitavo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 213/2013, firmado com esta pasta, para abrigar as instalações do colégio estadual piaget, no município de águas lindas de góiás, pelo período de 21 de janeiro de 2024 a 20 de janeiro de 2027, conforme despacho nº 764/2024/seduc/ cl 15.566 e despacho nº 2606/2024seduc/coordastec -16768</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4478"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thays taynara de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.004.451-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500573</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000760</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4479"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dionisia souza marques</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.788.232-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500592</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000863</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4480"><SALDO_EMPENHADO>323910.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4481"><SALDO_EMPENHADO>648000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006085291</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4482"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4483"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rennan pereira queiroz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.873.841-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500452</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000713</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4484"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aline soares de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.099.311-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500464</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4485"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>acacio arlem tomaz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.521.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500462</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000716</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4486"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007004155</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o fundo rotativo da superintendência de gestão integrada da polícia civil, conforme requisição de despesa nº 2 (evento sei nº 85110185) e despacho nº 3 (evento sei nº 85224326). (1ª parcela do fundo rotativo da sgi).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4487"><SALDO_EMPENHADO>44922.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>l a dos santos brindes corporativos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.091.175/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019254</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho ref. a fornec. de bens e mat. e serviços-contratação de mat. gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. vigência é 12 meses, contados imediat. após a divulg. no portal nac. de contrat. púb.(pncp), de 03/12/2025 a 02/12/2026. lote 1: bloco de notas,200un,r$1.400,00; mochila, 200un,r$21.000,00; botton,500un,r$1.500,00; agenda,190un,r$3.743,00; caneta esferográfica,190un,r$1.159,00;  caneca,190un,r$3.420,00; caneta met.,200un,r$1.500,00; garrafa term.,300un, r$12.600,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4488"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marta pereira da luz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.909.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001621</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4489"><SALDO_EMPENHADO>1600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lara cristine costa nogueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.368.623-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500251</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4490"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rayanne maciel fernandes cavalcante</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.480.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500340</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000686</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4491"><SALDO_EMPENHADO>841.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4492"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4493"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edmar goncalves pereira filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.072.651-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500480</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000654</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4494"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>victor jorge cardoso rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.494.546-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500167</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001182</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4495"><SALDO_EMPENHADO>179145.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4496"><SALDO_EMPENHADO>139149.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4497"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiza santos cardoso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.934.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500334</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000684</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4498"><SALDO_EMPENHADO>240615.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300104300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700042002391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio   da redemob durante o exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4499"><SALDO_EMPENHADO>644364.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002090192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192  daof 2025.2902.175</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4500"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>laura vilela rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.036.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001612</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4501"><SALDO_EMPENHADO>4102376.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engecom construtora eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.917.155/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006019613</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão à ata de registro de preços nº 119/2023, decorrente do pregão eletrônico nº 030/2023, realizada pelo município de santa luzia, através da secretaria municipal de administração e gestão de pessoas, nos termo do decreto nº 7.892/2023, para contratação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4502"><SALDO_EMPENHADO>37236.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lider taxi aereo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.162.579/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4503"><SALDO_EMPENHADO>1850.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000164</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destina se a cobrir despesas , em caráter de urgência, nas  bombas de água desta autarquia, utilizada para bombear água do reservatório principal para o reservatório secundário, de sorte a garantir o abastecimento de água nos banheiros, pias, torneiras , bem como para garantir o funcionamento das instalações hidráulicas desta pasta</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4504"><SALDO_EMPENHADO>150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jds - engenharia e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.376.139/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036007785</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com o contrato 106/2023 /goinfra, cujo objeto é a supervisão das obras remanescentes de duplicação e restauração localizadas na go-213, trecho morrinhos/caldas novas, neste estado, extensão total: 96,72 km.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4505"><SALDO_EMPENHADO>1885017.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4506"><SALDO_EMPENHADO>227080.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4507"><SALDO_EMPENHADO>89961.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4508"><SALDO_EMPENHADO>1888.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal regional do trabalho da 23 regiao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.115.425/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>mandato judicial de penhora de salario.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4509"><SALDO_EMPENHADO>285.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024001587</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, visando a locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4510"><SALDO_EMPENHADO>796.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4511"><SALDO_EMPENHADO>1508879.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>183</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.527.916/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006142613</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com aquisição de 118.000 (cento e dezoito mil) kits uniformes escolares tipo a e b, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no termo de referência, registrados por esta seduc, através da ata de registro de preços nº 023/2024 - b - seduc (83818830) e com validade: 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4512"><SALDO_EMPENHADO>23409.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037000346</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo ao contrato 07/2024-sgg, referente a serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, por 12 meses, vigencia 24/02/25 a 23/02/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4513"><SALDO_EMPENHADO>738.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fonseca martins comercio de gas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.961.053/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024000356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4514"><SALDO_EMPENHADO>379776.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201500006028949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa formalização do 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4515"><SALDO_EMPENHADO>24800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar professora maria lucy curado carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>71</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.695.396/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006056075</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de uma caixa d'água com capacidade de 15.000 (quinze mil) litros.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4516"><SALDO_EMPENHADO>184485.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.957.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, podendo exceder em até 1.200 km/mês.  já incluso valores referentes a diárias e pedágios. per. 24 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4517"><SALDO_EMPENHADO>64457.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marsou engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2550</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.278.335/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026255001800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417645003331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concorrência nº 2/2024-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 06/06/2026.ipof 2026255000001.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4518"><SALDO_EMPENHADO>28857.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>go parking ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.515.329/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010385</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço de locação de vagas de estacionamento rotativas, com funcionamento 24 horas, cobertas e com vigilância, para 21 (vinte e um) veículos de uso da secretaria de estado da infraestrutura, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4519"><SALDO_EMPENHADO>18535.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zenite informacao e consultoria s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.781.069/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300003019889</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a prorrogação e reajuste do contrato nº 02/2024-pge (sei nº 55618479), que tem por objeto a disponibilização de 01 assinatura anual da plataforma "zênite fácil", com a disponibilização de 10 acessos à ferramenta de pesquisa de todo o acervo sobre contratação pública, incluindo licitações e contratos, e 02 vagas em consultoria zênite - zi para esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge). contratação realizada por inexigibilidade de licitação. ipof 2025145100034</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4520"><SALDO_EMPENHADO>9411.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trade gestao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.586.365/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008637</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4521"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com irrf referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382284, de 20/08/2025 a 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4522"><SALDO_EMPENHADO>1533.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4523"><SALDO_EMPENHADO>78747.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para ipasgo saúde do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4524"><SALDO_EMPENHADO>543696.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>250</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4525"><SALDO_EMPENHADO>45000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000006</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de taxas administrativas, solicitadas pelos setores da ueg, no exercício de 2026, encaminhadas pela coordenação de transportes da ueg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4526"><SALDO_EMPENHADO>25079.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4527"><SALDO_EMPENHADO>164411.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4528"><SALDO_EMPENHADO>219524.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>208</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4529"><SALDO_EMPENHADO>6653.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031002545</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 2° termo aditivo ao contrato n° 79/2024 (000031686666), referente a locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, 6º andar,  edifício vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e - setor oeste  cep: 74.115-030 - goiânia  go, para ampliação da sede da agehab. conforme requisiçaõ de despesas n° 28/2024 - agehab/gerad (62395472) e despacho n° 333/2024 - agehab/gerad (62397561). sei 202200031002545.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4530"><SALDO_EMPENHADO>45982.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005026375</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4531"><SALDO_EMPENHADO>76024.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>premium comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.316.437/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025007667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prorrogação sem reajuste, por mais 6 meses a partir de 9 de setembro de 2025, do contrato nº 043/2020 detran/go, celebrando entre o detran/go e a empresa premium comercio e serviços ltda, conforme requisição de despesa nº49/2025/detran/gaal. (carregador braçal)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4532"><SALDO_EMPENHADO>2160.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ello distribuicao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.115.388/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097422</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2024 . pregão nº 43/2024 vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005003512. . autorização (84200627). . ordem de fornecimento 697 (84201079) . a - dicloridrato de trimetazidina, 35 mg com rev lib prol .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4533"><SALDO_EMPENHADO>2636.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>camila origa viana da cunha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.387.728-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300006005057</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com reajuste do ipcade 5,32% previsto na cláusula terceira do contrato de locação de imóvel nº 211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual emília ferreira branco no município de aguas lindas/go, período do reajuste 17/06/2025 a 16/06/2026, conforme despacho nº 438/2025/seduc/cl-19566 e despacho nº 1833/2025/seduc/coordastec-16768</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4534"><SALDO_EMPENHADO>2135.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4535"><SALDO_EMPENHADO>235591.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4536"><SALDO_EMPENHADO>103507.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ceiv consultorio de especialidades ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.701.217/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025783</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4537"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>egetra engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>66</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.769.095/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036012163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com minuta de aditivo (84738006) do contrato 04/2023 /goinfra (53011448), decorrente do pregão eletrônico n° 027/2023– goinfra, cujo objeto é a execução dos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias – região centro-norte (lote 04), neste estado. conforme despacho 109 (85338700), planilha de cálculos ( 71674623) e autorização (85202390).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4538"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005045537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, uc 10016245588. pelo período de 12 meses. processo de pagamento 202500017008891</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4539"><SALDO_EMPENHADO>6833.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose antonio da silva junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.951.251-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900005007970</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se locação do imóvel localizado na av. igualdade, lote 18 e 19, setor garavelo, aparecida de goiânia - goiás,  cep 74.930-530,  com área de 630m², registrado sob a matrícula nº 183631 (000011315476), para sediar a unidade do vapt vupt (remoção da unidade do atual imóvel para a nova localização.).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4540"><SALDO_EMPENHADO>67378.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea  são miguel do araguaia  contrato nº 31/2024 conforme processo de pagamento 202400017008186</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4541"><SALDO_EMPENHADO>164.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria da gloria da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.586.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025018628</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com  termo de apostilamento com reajuste conforme previsão contratual , solicitado pelo locador (48800207), contrato nº. 046 de 02 de agosto de 2021, locação de imóvel ciretran de formoso/go, firmado entre o detran/go e a sra. maria da glória da silva, com vigência de 36(trinta e seis) meses, no valor total de r$843,12 (oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos), conforme requisição de despesa nº11/2023 - detran/gesgtmp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4542"><SALDO_EMPENHADO>120000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400101100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000022</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>programa auxílio funerário aos goianos vitimados no exterior, instituído pela lei nº 17.107, de 22 de julho de 2010, sendo destinado a conceder auxílio financeiro às famílias de cidadãos goianos mortos no exterior, conforme solicitado no ofício nº 15/2026 - sgg, no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4543"><SALDO_EMPENHADO>3282.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>distribuidora de gas 2 irmaos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.208.930/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027156</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação referente á  aquisição de 310 galões água mineral de 20l, galões em regime de comodato, para atender as necessidades da secretaria. água mineral natural potável, acondicionada em galão retornável de 20 litros, devidamente lacrado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4544"><SALDO_EMPENHADO>46092.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metodo telecomunicacoes e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>65.295.172/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017001394</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo para adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, sendo de 02/05/2025 a 01/05/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4545"><SALDO_EMPENHADO>949440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201500006028949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa formalização do 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4546"><SALDO_EMPENHADO>4296.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a demais descontos (ação judicial), pensão alimentícia, contribuições do fundo protege, contribuições do fundo estadual de saúde (fes) e fundo de capacitação (funcam)  - consignações no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4547"><SALDO_EMPENHADO>371.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4548"><SALDO_EMPENHADO>7794.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: irrf pessoal civil / irrf despesas variáveis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4549"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4550"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ednaldo candido rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.327.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4551"><SALDO_EMPENHADO>82076.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4552"><SALDO_EMPENHADO>43999.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis comercio e manutencoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.596.391/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202112404001166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 10/2022 (sei nº 67049793), celebrado entre o estado de goiás e genesis comércio e manutenções ltda, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, incluindo serviço de troca, substituição, instalação, remoção e remanejamento de peças, correspondente aos aparelhos de ar condicionados, na sede administrativa da emater. período de 30 (trinta) meses, contados do dia 27/12/2024 a 26/06/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4553"><SALDO_EMPENHADO>148505.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>p n a alves agencia de viagens e serviços ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.246.491/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042407</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4554"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>111</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285011100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa: faan - financiamento das ações de alimentação e nutrição - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4555"><SALDO_EMPENHADO>17530.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100021 servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de dezembro de 2025, processo 202300016034369. . prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 .  banco do brasil  agencia - 4679  conta - 6257-x valor...............................r$  17.530,01</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4556"><SALDO_EMPENHADO>5865.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4557"><SALDO_EMPENHADO>45354.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime próprio- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4558"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo liquidos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4559"><SALDO_EMPENHADO>3000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800025020220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go no diário oficial do estado de goiás, em atendimento às prescrições legais e administrativas pertinentes, atendendo ao princípio da publicidade a que se subordina a administração pública, conforme solicitação via despacho nº 364/2026/detran/gesg-05003 (85167169).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4560"><SALDO_EMPENHADO>42946.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005009439</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos à combustão, visando atender as necessidades da secretaria da administração, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 03/09/2024 a 02/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4561"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.879.913/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319001495</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional – caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4562"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>milena moraes de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.266.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000594</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4563"><SALDO_EMPENHADO>7610.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>algar telecom s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.208.516/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200024001643</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4564"><SALDO_EMPENHADO>11416.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4565"><SALDO_EMPENHADO>9991.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bkm comercio e locacao de equipamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.255.156/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202118037005134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo aditivo ao contrato nº 01/2021, referente à prorrogação do prazo da prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias, para atender a secretaria-geral da governadoria (vigência 02/02/25 a 01/02/26). processo do contrato: 202018037005165.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4566"><SALDO_EMPENHADO>8625.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091638</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 – ses "a" , pregão eletrônico nº  273/2025, oriundo do processo (sei202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4567"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriana duneya diaz carrillo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.348.905-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500121</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001077</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4568"><SALDO_EMPENHADO>840053.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4569"><SALDO_EMPENHADO>9539.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200002011207</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para custear a execução do contrato n.º 35/2023 /pm (sei n.º 52226165), de empresa especializada em serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo serviços, peças, acessórios, óleos, graxas, para a frota de aeronaves do graer. peça</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4570"><SALDO_EMPENHADO>235251.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005009397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central  abc unidade -sede, no período de 60 meses, com vigência em 20/05/2029</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4571"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiarlen marinho da luz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.568.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500139</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4572"><SALDO_EMPENHADO>1258.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>synex telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.566.512/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000168</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4573"><SALDO_EMPENHADO>227707.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualitiloc automoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.864.744/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202219222001430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo de apostila ao aditivo do contrato 008/2023, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa qualitiloc automóveis ltda, que corresponde na prestação de serviço a locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 20 apostilamento 85338249</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4574"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4575"><SALDO_EMPENHADO>369639.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4576"><SALDO_EMPENHADO>77180.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>br mix comercio e servicos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.972.268/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031002930</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 79/2024 destinado a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, tipo split, bem como a instalação e desinstalação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4577"><SALDO_EMPENHADO>2757.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4578"><SALDO_EMPENHADO>54000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>49</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326204900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000195</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo para recolhimento mensal de pasep, para o período de janeiro a dezembro de 2026, conforme legislação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4579"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4580"><SALDO_EMPENHADO>8448.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4581"><SALDO_EMPENHADO>3960.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015001529</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de “carona”, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação esta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada no ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4582"><SALDO_EMPENHADO>65.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fba comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.339.878/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039791</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reajuste em face da anualidade (ipca) ao contrato nº 04/2025, no valor de r$ 65,00, referente a aquisição de lixas para pintura automotiva, (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: fba comercio ltda)(processo aditivo: 202500053000509).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4583"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  fundo previdenciário empregado - 14,25%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4584"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>c. s. a. construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.839.043/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014950</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de obras e serviços de engenharia - construção do viaduto sobre a go–020 com a go–536, em senador canedo, neste estado, pelo prazo de execução de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4585"><SALDO_EMPENHADO>1749.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4586"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mg ferragista ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.760.682/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039791</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reajuste em face da anualidade (ipca) ao contrato nº 03/2025, no valor de r$ 100,00, referente a aquisição de lixas para pintura automotiva, (processo nº. 202400005039791) (contratação sislog 109893) (pregão eletrônico nº. 101/2024) (fornecedor: m g ferragista ltda) (processo aditivo nº 202500053000509).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4587"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabricio rodrigues dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.892.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500420</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000848</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4588"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4589"><SALDO_EMPENHADO>9620.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualitiloc automoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.864.744/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000061</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de processo licitatório cuja pretensão é a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro, limpeza e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4590"><SALDO_EMPENHADO>3245.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4591"><SALDO_EMPENHADO>80000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000221</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento de  pis - programa de integração social e cofins - contribuição para fins da seguridade social, sobre a receita própria da agência goiana de habitação s/a  conforme ofício 245 (84792577) e autorização no despacho 187 (84905545).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4592"><SALDO_EMPENHADO>7890.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de nova crixas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.236.968/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005018342</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração  para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead no período de dezembro/2025 a novembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4593"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4594"><SALDO_EMPENHADO>612484.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4595"><SALDO_EMPENHADO>16472.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de planejamento/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4596"><SALDO_EMPENHADO>61369.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097251</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de regionalização/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4597"><SALDO_EMPENHADO>80631.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss empregado/empregador da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4598"><SALDO_EMPENHADO>5145.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001039</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para adesão à ata de registro de preços nº 001/2023, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - processo nº 202200005018713, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4599"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004003850</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias.  isjs.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4600"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4601"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4602"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4603"><SALDO_EMPENHADO>16000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a pagamentos da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, desta autarquia, sendo liquidos ( celetista e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4604"><SALDO_EMPENHADO>3528276.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. férias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4605"><SALDO_EMPENHADO>567.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032096</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte - irrf, sobre a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 89780). sislog 108939.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4606"><SALDO_EMPENHADO>274351.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garantia prestacao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.246.451/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260101400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202117576001301</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo da contratação de empresa de serviços de limpeza com profissionais uniformizados, materiais e insumos e equipamentos necessários aos serviços, equipamentos de proteção individual de acordo com as especificações necessárias, para as dependências da seel e nas praças esportivas sob sua jurisdição, para o período de 10/02/2025 a 09/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4607"><SALDO_EMPENHADO>5318.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosimeire pereira alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.895.441-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002113575</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral , sendo:   - rosimeire pereira alves (viúva)/ cpf- 490.895.441-00,  no valor de r$ 5.318,39 (cinco mil trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos)  ;  devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 15.590 270.564.491-15 gerson alves dos santos     - rosimeire pereira alves (viúva)/ cpf- 490.895.441-00,  no valor de r$ 5.318,39 (cinco mil trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4608"><SALDO_EMPENHADO>435864.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300004111923</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado  stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024. (projeto/operação: aft - demais despesas com manutenção)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4609"><SALDO_EMPENHADO>175725.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037006640</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo, visando o acréscimo correspondente a 25% e reajuste sobre o contrato nº 33/2024, celebrado entre a sgg e a cs brasil frotas s.a., que tem por objeto a prestação dos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, com a finalidade de suprir as necessidades da sgg, cuja vigência encerra em 05/03/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4610"><SALDO_EMPENHADO>2823787.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4611"><SALDO_EMPENHADO>6294223.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4612"><SALDO_EMPENHADO>8307401.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4613"><SALDO_EMPENHADO>325423.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4614"><SALDO_EMPENHADO>6248.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  inss empregado; consignações diversas – boleto de decisões judiciais; pensão alimentícia;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4615"><SALDO_EMPENHADO>40691.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa escolar machado de assis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.657.223/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006067444</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>versam os autos sobre transferencia  de recursos para a reforma dos muros e fachada do colégio estadual machado de assis, no município de rio verde – go, conforme ofício (74501888).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4616"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188002200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4617"><SALDO_EMPENHADO>42671.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4618"><SALDO_EMPENHADO>3130.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202412404000929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato 12/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta emater e a empresa extil comercial de extintores ltda, tem por objeto a prorrogação de vigência contratual, que passa a vigorar de 31 de julho de 2025 a 30 de julho de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4619"><SALDO_EMPENHADO>370.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de tributos referentes às faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde. referência: novembro e dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4620"><SALDO_EMPENHADO>6436445.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4621"><SALDO_EMPENHADO>303482.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4622"><SALDO_EMPENHADO>2562980.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4623"><SALDO_EMPENHADO>5000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>llucena infraestrutura eireli&amp; 8203</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.992.929/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036017865</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho: entr. br-060 / maripotaba, com extensão de 45,7 km.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4624"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.601/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005006737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de instituição especializada para realização de atividades pertinentes à execução de concurso público que visa a seleção de 300 (trezentos) servidores para provimento em cargo efetivo do quadro da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, para o cargo de analista técnico de infraestrutura, levando em consideração a estimativa de 12.000 (doze mil) candidatos inscritos. o prazo de vigência contratual é de 24 meses. (sislog 104487).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4625"><SALDO_EMPENHADO>59121.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itau unibanco s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.701.190/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú)  ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4626"><SALDO_EMPENHADO>6363.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavio donizeti peres</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.208.428-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700066008973</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2025 a 22/03/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4627"><SALDO_EMPENHADO>1600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>izadora melo do nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.830.281-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500248</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000099</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4628"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4629"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edesio fialho dos reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.406.006-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500171</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001383</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4630"><SALDO_EMPENHADO>388835.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319004914</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 3/2/2026 a 2/2/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4631"><SALDO_EMPENHADO>553839.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos deficientes fisicos do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.917.870/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031000068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4° t. a ao contrato nº 01/2022 para prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 meses entre 01/02/26 a 01/02/27 com renovação do saldo contratual, bem como acréscimo relativo a convenção coletiva do trabalho - cct 2025/2026, conforme previsto no contrato cujo objeto é a prestação de serviços de operador de central de atendimento. conforme minuta de aditivo 4° ta (83089652); parecer jurídico 788 (83285379); autorização do presidente despacho nº 223/2026/agehab/grsg (85023084).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4632"><SALDO_EMPENHADO>1608905.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								 subsídio                                             537.490,57								 vencimento inativo                                   831.000,63								 representacão                                        145.992,70								 provento inativo                                      92.970,13								 complemento salário mínimo                             1.451,88</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4633"><SALDO_EMPENHADO>122257.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>128</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4634"><SALDO_EMPENHADO>117634.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>234</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240123400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4635"><SALDO_EMPENHADO>44338.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>185</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.316.487/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006048020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4636"><SALDO_EMPENHADO>990.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>integravox solucoes em comunicacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.943.859/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005007265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a  prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4637"><SALDO_EMPENHADO>137040.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300104500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4638"><SALDO_EMPENHADO>19756.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excel comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.301.317/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300024001160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o segundo termo aditivo ao contrato 004/2023 na contratação de empresa especializada no ramo de fornecimento de divisórias e seus insumos, bem como portas, fechaduras dobradiças, vidros, películas em vidros, mão de obra de instalação e/ou remanejamento, sob demanda, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4639"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sergio coelho ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.485.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sergio coelho ribeiro (cpf: 860.485.891-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) maria de fátima dos santos (cpf:  470.968.291-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17282/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4640"><SALDO_EMPENHADO>4680.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde e contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas) no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4641"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jamal rafique khan</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.915.029-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001701</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4642"><SALDO_EMPENHADO>5342.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e  reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4643"><SALDO_EMPENHADO>1438.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jefferson kayam da rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.395/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4644"><SALDO_EMPENHADO>1198.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>niqturbo telecom scm ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.584.868/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000217</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender a emater em niquelandia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4645"><SALDO_EMPENHADO>14689.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4646"><SALDO_EMPENHADO>4698.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lazaro iury flausino correia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.412.620/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007531</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa especializada em serviço de chaveiro e carimbos, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4647"><SALDO_EMPENHADO>715.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>149</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.868.034/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900006029649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4648"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900027000060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2026, desta autarquia, instituído pela a lei estadual 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, conforme requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/ggif-02984, no valor de r$ 10.000,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4649"><SALDO_EMPENHADO>8654.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advance system elevadores ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300015000655</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de prorrogação da contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção   preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais,   ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais   insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. vigência até 25/08/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4650"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>priscila de almeida silveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.166.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4651"><SALDO_EMPENHADO>359.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010085684</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 159/2025. pregão nº 264/2025 vigência da arp: 03/11/2025 a 02/11/2026. processo nº 202500005024234. dod (81955287). . autorização 82055555 . ordem de fornecimento 611 (82055886) . a - naprix® ramipril, 5,0 mg com .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4652"><SALDO_EMPENHADO>8737.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vinicius cipriano mota sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.109.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126102100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500028000561</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processamento de 02 (duas) guias requisição de pequeno valor – rpv no valor bruto de r$ 9.408,08 (nove mil, quatrocentos e oito reais e oito centavos) e outra no valor de 969,43 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) conforme decisão anexa (sei nº 79342504), nos autos do processo judicial de nº 6095406-24.2024.8.09.0051. as ordens  dizem respeito às diferenças devidas a: vinicius cipriano mota sousa , cpf/mf sob o nº xxx.109.32</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4653"><SALDO_EMPENHADO>39072.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ferreira e sobrinho ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.533.891/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517645000513</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>.  modalidade licitação/nº procedimento: pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac  .  pdf  .  ata srp 63/2024-semulher/ac, serviços de compra de passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo código localizador.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4654"><SALDO_EMPENHADO>29702.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>n r basso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.295.723/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4655"><SALDO_EMPENHADO>99851.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto avalia de inovação em avaliação e seleção</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.417.695/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005017455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do segundo termo aditivo ao contrato nº 002/2024, com a finalidade de prorrogar sua vigência por mais 12 (doze) meses, abrangendo o período de 24 de janeiro de 2026 a 23 de janeiro de 2027. o contrato tem como objeto a contratação da empresa especializada, para a prestação de serviços voltados à realização de concursos públicos, processos seletivos e seleções internas, contemplando a execução de diversas etapas desses processos. modalidade licitação pregão eletrônico n°013/2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4656"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4657"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimado para despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4658"><SALDO_EMPENHADO>297579.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s m consultoria em projetos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.204.943/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato nº 03/2022 com reajuste, , referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. a partir de 07/04/2025 a 06/04/2026, autorizado pelo ordenador de despesas atraves do despacho 246/2025 amparado pelo parecer 012/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4659"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4660"><SALDO_EMPENHADO>155000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de guapo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.887.558/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de guapo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4661"><SALDO_EMPENHADO>2373.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r r f guimaraes agencia de viagens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.318.780/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000458</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 30 (meses), prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4662"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4663"><SALDO_EMPENHADO>16051.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fesurv - universidade de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.815.216/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fesurv - universidade de rio verde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4664"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paulo vitor ribeiro de brito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.228.511-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500557</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000780</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4665"><SALDO_EMPENHADO>101.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fardamento e fas no mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4666"><SALDO_EMPENHADO>9734051.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0004-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900010015421</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de dermatologia sanitária e reabilitação santa marta - hds. termo de transferência de gestão nº 002/2013-ses/go. 11° termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio.  rd 115/2024 (sei 58419108).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4667"><SALDO_EMPENHADO>1407172.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, ipasgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4668"><SALDO_EMPENHADO>109443.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço para aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para o palácio pedro ludovico teixeira, palácio das esmeraldas e hangar do estado no aeroporto de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4669"><SALDO_EMPENHADO>17904.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lion servicos e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.443.257/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014780</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação referente ao fornecimento de lanches para atendimento de pequenas reuniões do gabinete do secretário de estado da infraestrutura seinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4670"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002008817</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4671"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gustavo augusto assis faustino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.513.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500436</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000711</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4672"><SALDO_EMPENHADO>575.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vitor fernando miranda da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.248.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000271</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diária para manutenção corretiva na regional de saude de anapolis e visita tecnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti nos dias 17/11/2025; 25/11 a 26/11/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4673"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pio xii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.150.352/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010069828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4674"><SALDO_EMPENHADO>2804.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4675"><SALDO_EMPENHADO>17066.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4676"><SALDO_EMPENHADO>236030.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036005698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (79462869) do contrato nº 177/2021-goinfra,(sei nº 000025635402), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 009/2020 , com vigência até 02/12/2025 (52482600), cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível dos veículos utilizados pelo cpr, (diesel s-10) conforme parecer  jurídico 656 (79480472), despacho nº1361/2025/goinfra/gi-getra-12393 (79433676) e autorização (79449267).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4677"><SALDO_EMPENHADO>11633.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado do tocantins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.786.029/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026, de ressarcimento de despesa de pessoal requisitado: -valmesson candido da silva - processo 202300020021167.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4678"><SALDO_EMPENHADO>4722.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4679"><SALDO_EMPENHADO>4701984.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>memora processos inovadores s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.765.378/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002025</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua área requisitante: sitsp/ssp vigência:  prazo: 30 meses sislog: 112175  resumo objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic). usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4680"><SALDO_EMPENHADO>109005.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4681"><SALDO_EMPENHADO>250010.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000424</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com diárias relativas ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção, conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 (sei nº 85281307) e a manifestação do setor de diárias, constante no despacho nº 64/2026/goinfra/fi-gefor-dia-13289 (85284743) e autorização pr-06101 (85379898).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4682"><SALDO_EMPENHADO>10554180.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4683"><SALDO_EMPENHADO>459.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servi o autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>185</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.836.603/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006006104</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4684"><SALDO_EMPENHADO>93423.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação -  funcam, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4685"><SALDO_EMPENHADO>2166.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gms goias mercantil soluçoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.537.116/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040632</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de empresa capacitada para realizar serviços de manutenção em eletrodomésticos, incluindo, geladeiras, frigobares, micro-ondas, fogões de indução, purificador de água, bebedouro industrial usados; nas dependências da instituição pelo período de 12 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4686"><SALDO_EMPENHADO>313154.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202016448037401</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo - adesão à arp nº 01/2020 - sedi (000011702166) resultante do pregão eletrônico srp nº 01/2019 - sedi, processo 201914304001615, para contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás.  prazo: 30 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4687"><SALDO_EMPENHADO>524082.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marmitaria refeições coletivas ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.472.693/0026-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato n.º 028/2023 - 47926765, firmado entre o estado de goiás, através da diretoria-geral de polícia penal, e a empresa marmitaria refeições coletivas ltda, tendo como objeto o fornecimento das refeições destinadas às pessoas privadas de liberdade e servidores das unidades prisionais desta diretoria que compõem o lote iii do pregão eletrônico srp n.º 001/2023/dgap, pelo período de 20 (vinte) meses.  vigência: 22/01/2025 a 22/08/2026  vigência: 20 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4688"><SALDO_EMPENHADO>711.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4689"><SALDO_EMPENHADO>57.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020007176</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas referente as publicações no jornal diário do estado nos dias 03, 04, 05, 10 e 12 de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4690"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.957.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031007694</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>lote 1: prestação de serviços de locação de veículos automotores com motoristas, fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículos em tempo real (rastreador), combustível, bem como reembolso referentes a despesas com refeições e pernoites incluindo todos os custos diretos e indiretos para prestação do serviço de transporte de pessoas, a serem utilizados pela agehab - agencia goiana de habitação s.a</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4691"><SALDO_EMPENHADO>41893.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4692"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004125737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro pela união para o estado de goiás em 2026.  conta contábil nº 85.154-x.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4693"><SALDO_EMPENHADO>46116920.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900010015421</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011  ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4694"><SALDO_EMPENHADO>137967.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4695"><SALDO_EMPENHADO>430.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trevenza solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.613.526/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031671</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof n.º 2025290100399 tipo de pro1169gramação: nova  tipo de despesa: única  sislog: 116918 área requisitante: gerência administrativa/ssp  resumo objeto: aquisição de equipamentos e materiais diversos para equipar a sala de fisioterapia.  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4696"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001271</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de fornecimento de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4697"><SALDO_EMPENHADO>30295.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400005004621</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>iptu do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4698"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose faria de santana filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.573.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010001608</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1ª prorrogação ao contrato de locação nº 08/2024 (56017352) referente a locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, setor nossa senhora da piedade - porangatu - go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte por até 12 meses. vigência 01/03/2025 a 28/02/2026. rd 1/2024 (sei 68595306).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4699"><SALDO_EMPENHADO>1423679.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005006128</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.  fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4700"><SALDO_EMPENHADO>3339766.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400016000718</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: reajuste  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/09/2025 a 28/02/2029  prazo: 38 meses  área requisitante: ssp/getran resumo objeto: reajuste do contrato nº 007/2024, firmado com a empresa cs brasil frotas s.a. cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4701"><SALDO_EMPENHADO>3360.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link home distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.945.390/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 173/2025 . pregão nº 290/2025 vigência da arp: 05/12/2025 a 04/12/2026. processo nº 202500005025581. . autorização (83683713). . ordem de fornecimento 678 (83683971) . a - neslac® comfor 3+ lata c/ 800 gramas . .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4702"><SALDO_EMPENHADO>3159753.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.645.738/0003-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010010981</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4703"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao victor melo da rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.181.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500532</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4704"><SALDO_EMPENHADO>195.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo descontos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4705"><SALDO_EMPENHADO>229613.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4706"><SALDO_EMPENHADO>7120.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thais correa silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.817.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000635</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagto ao sra. thais correa silva, proprietária do veículo vw polo - placa rcf3b44, ano/modelo 2021/2022, pelos danos causados ao seu veículo em decorrência de acidente de trânsito com ônibus da metrobus, ocorrido em 01/12/2025, às 20h32, no cruzamento da av. anhanguera com av. castelo branco, conf. despacho nº 341/2025/metrobus/cgab-19657, despacho nº 22/2026/metrobus/cgab-19657 e termo de acordo(anexo), e demais documentações independente de transcrição.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4707"><SALDO_EMPENHADO>75000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202320920001496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº001/2024, que tem por objeto a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com seguro viagem internacional, traslado e hospedagem,  no período de 19/01/20265 a 31/12/20265. empenho relativo à emissão e remarcação de passagens aéreas internacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4708"><SALDO_EMPENHADO>54000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4709"><SALDO_EMPENHADO>873490.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4710"><SALDO_EMPENHADO>3704.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>241</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4711"><SALDO_EMPENHADO>131085.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, desp. exerc. anterior, parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4712"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>93</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4713"><SALDO_EMPENHADO>16455.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo, licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo, venc. e sal. pro. salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4714"><SALDO_EMPENHADO>591157.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4715"><SALDO_EMPENHADO>562.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200013001451</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 004-2022/2022 - casa civil, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da casa civil, e a empresa popmed medicina e saúde ltda, para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado da casa civil, por mais 24 (vinte e quatro) meses por meio do segundo termo aditivo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4716"><SALDO_EMPENHADO>124312.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>condor s a industria quimica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.092.431/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290601600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202416448100331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição, via sistema de registro de preços, de instrumentos de menor potencial ofensivo  impo, visando atender as necessidades das unidades prisionais do estado de goiás, bem como, grupos especializados (grupo de operações penitenciárias especiais, grupos de intervenção tática e grupo tático de ações e escolta) previsão de utilização em possíveis eventos específicos nas unidades penitenciárias estaduais</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4717"><SALDO_EMPENHADO>5842391.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025859</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, pelo prazo de 30 meses, conforme indicação orçamentária (cód 116718, sislog 107584). pregão eletrônico - nº 72/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4718"><SALDO_EMPENHADO>92950.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017003434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema)- água limpa/go.- processo de pagamento 202300017007923</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4719"><SALDO_EMPENHADO>55674.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>visual eventos e formaturas eireli-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.540.814/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319000071</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação do contrato nº 03/2022 - seds de fornecimento de refeições prontas e acondicionadas, para atender ao centro de atendimento socioeducativo de itumbiara, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 26/02/2025 a 25/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4720"><SALDO_EMPENHADO>36159.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, desp. exerc. anterior, parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4721"><SALDO_EMPENHADO>119866.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goshme solucoes para internet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.112.529/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035524</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>assinatura anual de licença de uso multiusuários de 202 (duzentos e dois) acessos à plataforma "jusbrasil" no plano avançado, especializada na difusão de conteúdo jurídico e informações referentes à legislação e ao judiciário. contratação direta por inexigibilidade nº 01/2026 - número da contratação: 117247. ipof 2025145100033</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4722"><SALDO_EMPENHADO>34995.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017005483</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço de serviços de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4723"><SALDO_EMPENHADO>7990.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e  reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4724"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84949555) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00  3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4725"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006532</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 11º crpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 11º crpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84981557).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4726"><SALDO_EMPENHADO>572876.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036004526</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas do contrato nº 76/2024-goinfra (61722201), com vigência até 15/01/2027, decorrente do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead-gecc (58752009), cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação de 92 (noventa e duas) camionetes para atender às demandas da goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4727"><SALDO_EMPENHADO>8160.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teslink co ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.179.606/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005022678</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4728"><SALDO_EMPENHADO>241.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de fas e fardamento da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4729"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>victor yuri da silva moreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.715.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500626</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000767</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4730"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marmitaria refeições coletivas ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.472.693/0026-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 026/2023. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia) para as unidades prisionais da diretoria-geral de de polícia penal (dgpp), pelo período de 20 (vinte) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4731"><SALDO_EMPENHADO>35000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010003851</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diarias fora do estado - recurso federal, portaria 3069/2024 - laboratório estadual de saúde pública dr giovanny cysneiro/lacen.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4732"><SALDO_EMPENHADO>1256.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4733"><SALDO_EMPENHADO>89247.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4734"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daianna lima da mata</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.918.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500590</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000852</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4735"><SALDO_EMPENHADO>7315.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4736"><SALDO_EMPENHADO>4471.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4737"><SALDO_EMPENHADO>4038006.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010037537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4738"><SALDO_EMPENHADO>4106.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernando pacheco borges da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.052.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036000545</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85004569), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5996186-53.2024.8.09.0051, em favor de fernando pacheco borges da silva, cpf/cnpj: ***.052.361-**, o valor de r$ 4.106,10, referente a devolução de multas de trânsito pagas,  conforme despacho nº 284/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85004638) e autorização pr-06101 (85021426).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4739"><SALDO_EMPENHADO>1080.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>26</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290202600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de janeiro de 2026. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4740"><SALDO_EMPENHADO>4218.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4741"><SALDO_EMPENHADO>1678.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024005387</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o imposto de renda incidente sobre as faturas da oi – serviços de telecomunicações, referentes ao link de internet dedicado e ao link mpls. tais serviços são vitais para o funcionamento das atividades da juceg, pois garantem conectividade segura e eficiente entre o órgão e o datacenter do estado, bem como o acesso a serviços externos hospedados em outras infraestruturas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4742"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dennia pires de amorim trindade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.023.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500591</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000797</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4743"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4744"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcelo augusto moraes da luz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.943.632-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500611</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000859</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4745"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcia sacramento rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.660.595-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500612</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000786</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4746"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4747"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leticia martins lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.419.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500503</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000668</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4748"><SALDO_EMPENHADO>35221.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>combate extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>64</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.278.470/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010008866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4749"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aline ferreira segurado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.286.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500463</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000682</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4750"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geyse hellen goncalves lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.535.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500217</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000070</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4751"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isabela melo martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.256.276-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500322</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000586</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4752"><SALDO_EMPENHADO>279116.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4753"><SALDO_EMPENHADO>62839.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4754"><SALDO_EMPENHADO>32182.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4755"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4756"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriel solino coelho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.612.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000301</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg desenvolvimento sustentável.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4757"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>giovanna nascimento de mello e silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.296.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500318</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000642</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4758"><SALDO_EMPENHADO>9240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hellen rosangela carlos carvalho ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.241.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500489</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000655</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4759"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucas alves caetano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.485.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500543</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000810</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4760"><SALDO_EMPENHADO>3145.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4761"><SALDO_EMPENHADO>7265211.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cast informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.143.181/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da administração - sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4762"><SALDO_EMPENHADO>50600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020008797</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - professor nível i - até julhho/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4763"><SALDO_EMPENHADO>90000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r p a construtora e servicos terceirizados eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.313.205/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037004607</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 12/2022 - sgg, realtivo à prorrogação da vigência por 12 meses, cujo objeto é a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela sgg, com vigência de 09/09/2025 a 08/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4764"><SALDO_EMPENHADO>27885.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias para suprir demandas efetivadas em exercício anterior  (dentro do estado), no valor de r$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4765"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>new era tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.719.324/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4766"><SALDO_EMPENHADO>1293.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>audimec - auditores independentes s s</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.254.307/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031003012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao apostilamento para reajuste ao contrato 30/2023, serviços de auditoria independente sobre às demonstrações financeiras da agehab incluindo uma avaliação do ambiente de controles internos operacionais relacionados aos seguintes processos: contábil, financeiro, compras, patrimonial e recursos humanos, com emissão de relatório dos auditores independentes, conforme normas brasileiras de contabilidade de auditoria independente para o exercício social de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4767"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>218</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240121800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006041929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao contrato nº 115/2025 - sobre a aquisição de 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. ipof: 2026240100091</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4768"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006041929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao contrato nº 115/2025 - sobre a aquisição de 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. ipof: 2026240100091</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4769"><SALDO_EMPENHADO>2736511.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4770"><SALDO_EMPENHADO>31933.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>130</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4771"><SALDO_EMPENHADO>22498.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4772"><SALDO_EMPENHADO>602945.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201916448029035</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de apostilamento do contrato nº 003/2022 (000027628970&amp;#8203;), em atendimento ao despacho 781 (76056852), no qual a sgi, no intuito de evitar que a despesa de fornecimento de água ocorra sem cobertura contratual, requer a formalização de novo apostilamento com prazo de vigência para mais 6 (seis) meses, contados a partir do encerramento do apostilamento em vigência. - requisição de despesa 14 (76258211)  vigência indeterminada</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4773"><SALDO_EMPENHADO>147387.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: inss empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4774"><SALDO_EMPENHADO>52031.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4775"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4776"><SALDO_EMPENHADO>3214143.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maffeng engenharia e manutencao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.624.704/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005001687</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4777"><SALDO_EMPENHADO>1665334.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4778"><SALDO_EMPENHADO>26593.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>projeto office rio verde ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.181.402/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409101000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000058</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de mobiliário para adequação das salas de pessoal para o goiás de fibra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4779"><SALDO_EMPENHADO>193.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037000346</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo ao contrato 07/2024-sgg, referente a serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, diesel s10, arla 32 em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, por 12 meses, vigencia 24/02/25 a 23/02/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4780"><SALDO_EMPENHADO>20149.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.601/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202414304001860</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência dezembro/2025, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 1/2026-secti/gegp (sei 84535418). # ressarcimento - ufg - ref: dezembro/2025. gru 1434704 (sei 84535292): r$ 20.149,68.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4781"><SALDO_EMPENHADO>4463.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4782"><SALDO_EMPENHADO>2305.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4783"><SALDO_EMPENHADO>1035.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>248</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4784"><SALDO_EMPENHADO>75000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de taxas administrativas para o exercício de 2026, referente as despesas com taxas e licenças, tais como: taxas administrativas, registro de marcas e patentes, certificação de qualidade, ecad, judiciais, de entidades de classe (ex. crea), de municípios e taxas como licenciamento, seguro obrigatório e notificações dos veículos da universidade estadual de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4785"><SALDO_EMPENHADO>7350.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4786"><SALDO_EMPENHADO>3770034.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4787"><SALDO_EMPENHADO>1222280.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4788"><SALDO_EMPENHADO>2245641.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4789"><SALDO_EMPENHADO>11769.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>243</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4790"><SALDO_EMPENHADO>112.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4791"><SALDO_EMPENHADO>198026.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031002545</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 2° termo aditivo ao contrato n° 79/2024 (000031686666), referente a locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, 6º andar,  edifício vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e - setor oeste  cep: 74.115-030 - goiânia  go, para ampliação da sede da agehab. conforme requisiçaõ de despesas n° 28/2024 - agehab/gerad (62395472) e despacho n° 333/2024 - agehab/gerad (62397561). sei 202200031002545.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4792"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202512404002410</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "a", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. novembro e dezembro/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4793"><SALDO_EMPENHADO>1717104.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4794"><SALDO_EMPENHADO>4624599.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0001-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006015829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4795"><SALDO_EMPENHADO>2156.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4796"><SALDO_EMPENHADO>1446.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>terra forte controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.264.064/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100027000651</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinada aos serviços de prestação continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, para execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização das dependências da casa do turiso e centro de convenções de goiânia, objeto do contrato nº 25/2022 (sei 51037354)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4797"><SALDO_EMPENHADO>26643.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202017645000547</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação emergencial do aditivo da adesão como participe de arp da sedi, de serviços de comunicação de dados por ser de vital importância para o funcionamento da pasta e desta forma promover, através desta contratação, a continuidade dos serviços de telecomunicações já prestados, de tráfego de dados, internet, e vídeo dos órgãos do estado de goiás. requisição despesa (78298654).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4798"><SALDO_EMPENHADO>6483.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sophia ribeiro da cruz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.785.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000227</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025 - metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4799"><SALDO_EMPENHADO>540000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila sao jose bento cottolengo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.420.371/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010013949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal.portaria 6532/2025. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4800"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4801"><SALDO_EMPENHADO>5539096.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, f. financeiro empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4802"><SALDO_EMPENHADO>5107593.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400004105429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo ao contrato celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a agehab (agência goiana de habitação), tendo como objeto a prestação de serviços de administração da carteira habitacional do estado de goiás, originária da extinta companhia habitacional de goiás cohab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4803"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4804"><SALDO_EMPENHADO>30966.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4805"><SALDO_EMPENHADO>12650.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 007/2025-sead, firmado entre a sead e a empresa desprag dedetizadora ltda., para a continuidade dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, no período de 20/02/2026 a 19/02/2027, na região nordeste, conforme sislog nº 109527 e pregão eletrônico nº 216/2024. assinado eletronicamente, nos termos da portaria nº 1.198/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4806"><SALDO_EMPENHADO>163.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria da gloria da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.586.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025018628</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas termo de apostilamento com reajuste do contrato nº. 046 de 02 de agosto de 2021, locação de imóvel ciretran de formoso/go, firmado entre o detran/go e a sra. maria da glória da silva, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, (02/08/2024 a 01/08/2026), no valor total do reajuste de r$ 554,88 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme requisição de despesa nº14/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4807"><SALDO_EMPENHADO>66826.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025028278</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com reajuste contratual do contrato nº 068/2021 - detran, celebrado entre departamento estadual de trânsito de goiás e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, conforme parecer 513, o ofício reajuste - empresa e a requisição de despesa n° 13/2024 - detran/gest</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4808"><SALDO_EMPENHADO>189183.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuições para o rrps servidor da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4809"><SALDO_EMPENHADO>1972415.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.150.434/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036005365</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (84612497) do contrato 42/2023 (47420041)  - goinfra, decorrente do pregão eletrônico nº 10/2023-goinfra - lote 05, cujo objeto consiste na execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lotes: 05</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4810"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900155</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4811"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900157</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4812"><SALDO_EMPENHADO>9320.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011007059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por um período de 24 (vinte e quatro) meses por meio da ata de registro de preços 02/2025 (71980529) para o atendimento da frota do cbmgo. as especificações, quantidade, condições e exigências estão descritas no  estudo técnico preliminar 6  (73302346) e termo  de referencia (sei 73358598) - arla.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4813"><SALDO_EMPENHADO>4418.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: prevcom</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4814"><SALDO_EMPENHADO>21602287.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>48</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002461</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4815"><SALDO_EMPENHADO>593586.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4816"><SALDO_EMPENHADO>24366.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: indenizações e restituições / fardamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4817"><SALDO_EMPENHADO>33959.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo outros (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4818"><SALDO_EMPENHADO>48968.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo descontos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4819"><SALDO_EMPENHADO>51576.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>castros eventos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.376.753/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007120</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. ref. lote 1 - serviços gráficos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4820"><SALDO_EMPENHADO>9328.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4821"><SALDO_EMPENHADO>177935.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4822"><SALDO_EMPENHADO>4426.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4823"><SALDO_EMPENHADO>5315100.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310102500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005009054</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4824"><SALDO_EMPENHADO>883279.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003010918</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4825"><SALDO_EMPENHADO>20522.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319004411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, no  período compreendido de 13/09/2025 a 12/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4826"><SALDO_EMPENHADO>215423.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4827"><SALDO_EMPENHADO>15600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maeve produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.034.672/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010090057</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 154/2025. pregão nº 150/2025 vigência da arp: 12/11/2025 a 11/11/2026. processo nº 202500005010893. . autorização (82675293) . ordem de fornecimento 633 (82804623). . a - maleato de fluvoxamina, 100 mg com rev – caixa com 30 comprimidos .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4828"><SALDO_EMPENHADO>1450000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>141</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com repasse financeiro às prefeituras parceiras, responsáveis pelo transporte indireto de alunos e professores, se for o caso, da educação básica, da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios goianos, mediante assinatura do termo de adesão e responsabilidade para o exercício de 2026. conforme despacho nº 232/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4829"><SALDO_EMPENHADO>5783.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maeve produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.034.672/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010090033</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 47/2025 "c". pregão eletrônico nº 40/2025. processo nº 202400005024194 202500010024465. vigência da arp 15/04/2025 a 14/04/2026. dod (82645871). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 631 (sei 82657186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4830"><SALDO_EMPENHADO>1450000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>177</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240117700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com repasse financeiro às prefeituras parceiras, responsáveis pelo transporte indireto de alunos e professores, se for o caso, da educação básica, da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios goianos, mediante assinatura do termo de adesão e responsabilidade para o exercício de 2026. conforme despacho nº 232/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4831"><SALDO_EMPENHADO>521.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005002396</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de irpj referente ao terceiro apostilamento do contrato nº 020/2022, que visa o fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, nº 107, qd. lt. 2, 4, 15, cep: 74015-040, setor central, goiânia-go, compreendendo o período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4832"><SALDO_EMPENHADO>84992.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4833"><SALDO_EMPENHADO>13998.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps previdenciario - contribuição do servidor.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4834"><SALDO_EMPENHADO>2552.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010010619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>imposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020  pregão eletrônico srp nº 01/2019  processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4835"><SALDO_EMPENHADO>1235.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500012000501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - dezembro/2025. (complemento devido bloqueio judicial na conta corrente do banco do brasil - vice governadoria).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4836"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4837"><SALDO_EMPENHADO>612228.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. contribuição ao ipasgo saude.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4838"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170204000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001846</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública relacionado ao pagamento de principal e juros à delegacia receita federal, por intermédio da caixa econômica federal, referente ao parcelamento e reparcelamento do pasep contidos nos processos números 10120-727753/2013-86; 10120-730390/2013-66; 10120-730449/2013-16; 10120-730477/2013-33; 10120-730526/2013-38; 10120-730527/2013-82; 10120-731041/2013-61; 10120-730528/2013-27 no (cnpj 01.409.580/0001-38) – com base lei 12.810/2013 e portaria conjunta – pgfn/rfb nº 04 de 24/05/2013.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4839"><SALDO_EMPENHADO>19083680.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4840"><SALDO_EMPENHADO>260000.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>directa prime solucoes em impressao ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.336.079/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036001323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, bobinas, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, decorrente do pregão eletrônico nº 20/2024 lote 01,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4841"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de uruacu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.219.807/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006028232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4842"><SALDO_EMPENHADO>157.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4843"><SALDO_EMPENHADO>383680.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vencedora administradora de serviços</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.571.427/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4844"><SALDO_EMPENHADO>15000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000047</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ref. pagamento de diárias no exercício de 2026, tendo em vista que as referidas diárias visam cobrir os custos de viagens efetuadas em razão das atividades e acompanhamento da agenda externa do governo do estado de goiás, durante os eventos em interior do estado de goiás e outras unidades federativas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4845"><SALDO_EMPENHADO>125129.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4846"><SALDO_EMPENHADO>238050.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326203300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4847"><SALDO_EMPENHADO>96732.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008842</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4848"><SALDO_EMPENHADO>46689.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bkm comercio e locacao de equipamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.255.156/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700123</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202118037005134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>7º termo aditivo ao contrato nº 01/2021 - sgg, referente à prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias, que tem por escopo a prorrogação excepcional do prazo de vigência por mais um período de 06 (seis) meses, com vigência de 02/02/2026 a 01/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4849"><SALDO_EMPENHADO>1198329.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4850"><SALDO_EMPENHADO>47574.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290402200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4 - dot.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4851"><SALDO_EMPENHADO>7762.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>danielle de souza pinto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.550.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002002326</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- pagamento de auxílio funeral, sendo:      - danielle de souza pinto (viúva)/ cpf- 013.550.601-84,  no valor de r$ 7.762,48 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos)  ;     devido ao falecimento do policial militar  sgt 10611 198.444.331-34 joão eurípedes de farias  conforme documentação anexa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4852"><SALDO_EMPENHADO>1900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037004167</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead para contratação de empresa para prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da secretaria-geral de governo (taxa de administração).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4853"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000253</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4854"><SALDO_EMPENHADO>2259.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>monica figueiredo do amaral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.714.557-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4855"><SALDO_EMPENHADO>99772.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  inss empregado; consignações diversas – boleto de decisões judiciais; pensão alimentícia;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4856"><SALDO_EMPENHADO>669990.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>js construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.524.026/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021445</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa de engenharia para construir o anexo da deam de quirinópolis, de acordo com as especificações constantes no projeto básico código 292747 e valores previstos no termo de julgamento e homologação código 313610. indicação orçamentária código 256493. contratação sislog nº 115334 (sei sislog 202500005021445). concorrência nº 159/2025. iniciativa: reestruturação de delegacias especializadas no atendimento à mulher.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4857"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 3 - 1º trimestre 2026 (85065237). 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4858"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de seguridade social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0622-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal - r$ 379.357,98) e inss(empregado - r$ 175.227,04). ..........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4859"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4860"><SALDO_EMPENHADO>1350000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bomsucesso transportes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.248.391/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036015669</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com termo aditivo nº 507/2024 do contrato 185/2021 - goinfra (000026221721), com vigência até 18/01/2027, decorrente do pregão eletrônico 81/2021-goinfra, cujo objeto consiste na contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4861"><SALDO_EMPENHADO>5650.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.339/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o sindisleg folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4862"><SALDO_EMPENHADO>83750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036006219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás/ subsecretaria de tecnologia da informação, pelo prazo de 60 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4863"><SALDO_EMPENHADO>285266.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>124</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4864"><SALDO_EMPENHADO>1875000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bomsucesso transportes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.248.391/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036015669</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com termo aditivo nº 507/2024 do contrato 185/2021 - goinfra (000026221721), com vigência até 18/01/2027, decorrente do pregão eletrônico 81/2021-goinfra, cujo objeto consiste na contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4865"><SALDO_EMPENHADO>328973.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4866"><SALDO_EMPENHADO>1679036.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4867"><SALDO_EMPENHADO>21472307.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4868"><SALDO_EMPENHADO>5961.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4869"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>legalcloud consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.117.416/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036017227</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - assinaturas simultaneas da plataforma legal cloud para acompanhamento e controle de prazos processuais , pelo prazo de 36 meses, conforme portaria da contratação (262849), tr - termo de referência (265718), orçamento estimado (265139) e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes. sislog 116822.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4870"><SALDO_EMPENHADO>14643.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>otaviano vianna neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.030.020-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4871"><SALDO_EMPENHADO>694.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafael silveira matos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.099.821-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4872"><SALDO_EMPENHADO>6079.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vandione alves da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.479.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4873"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11;  despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 12º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 12º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84939389).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4874"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900027000060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2026, desta autarquia, instituído pela a lei estadual 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, conforme requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/ggif-02984, no valor de r$ 10.000,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4875"><SALDO_EMPENHADO>330000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>humberto santana - engenheiros construtores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.587/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036014870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, decorrente da concorrência nº 6/2024, consórcio gerenciador dshrp (líder dynatest 22%, ste 22%, hpt 22%, rta 22% e projevias 12%) conforme termo de julgamento e homologação (66049274), proposta técnica consórcio gerenciador dshrp (85921).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4876"><SALDO_EMPENHADO>47816.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sampa produtos eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.266.251/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010011493</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º apostilamento, ao contrato nº 20/2022 (sei nº 000028342764). o reajuste é para o período de 16/03/2025 a 15/03/2026.rd: 09/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4877"><SALDO_EMPENHADO>65820.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  13º salário; vencimentos e salários, ferias abono e ferias clt; sentenças judiciais e verbas indenizatórias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4878"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4879"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005005335</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de vale-transporte para os servidores desta pasta com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale-transporte, e dispôs sobre a sua distribuição aos servidores públicos estaduais da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo que utilizam o transporte urbano de goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4880"><SALDO_EMPENHADO>895723.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010037537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4881"><SALDO_EMPENHADO>196.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517697000059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa centro de integração empresa-escola (ciee), inscrita no cnpj/me nº 61.600.839/0001-55, para a prestação de serviços como agente de integração no programa de estágio para estudantes de ensino superior. a contratação decorre da ata de registro de preços nº 001/2025-sead, vinculada ao processo nº 202400005028820, resultante da dispensa eletrônica srp nº 196/2024, com vigência de 03/03/2025 a 02/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4882"><SALDO_EMPENHADO>135862.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110267000026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de empenho para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.  vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4883"><SALDO_EMPENHADO>964648.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>doranice distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.687.366/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4884"><SALDO_EMPENHADO>2223.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867000218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4885"><SALDO_EMPENHADO>90160.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.385.433/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005782</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel localizado nos 5º, 6º e 7º andares, do edifício palácio de prata, situado à rua 5, qd. 5, lt. 23, nº 833, setor oeste, goiânia/go, com a finalidade de abrigar toda a estrutura administrativa meio e correcional, essenciais para o funcionamento da seinfra no período de 24/02/2025 a 24/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4886"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4887"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4888"><SALDO_EMPENHADO>251.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.895.525/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092980</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2025"b". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº 202400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (83197359), ordem de fornecimento 659 (83341478).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4889"><SALDO_EMPENHADO>204.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4890"><SALDO_EMPENHADO>150068.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4891"><SALDO_EMPENHADO>9638.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de porangatu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.801.612/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de porangatu.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4892"><SALDO_EMPENHADO>15298.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4893"><SALDO_EMPENHADO>42017.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4894"><SALDO_EMPENHADO>2209935.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4895"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4896"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>distrito federal secretaria de educacao e cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.676/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006046304</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4897"><SALDO_EMPENHADO>2306.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral e próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4898"><SALDO_EMPENHADO>18480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mauri goncalves junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.104.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500508</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000697</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4899"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana laura de souza assuncao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.392.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500210</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001497</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4900"><SALDO_EMPENHADO>769726.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0012-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 36/2025 "a". pregão eletrônico nº 16/2025. processo nº 202400005029602  202500010018795. vigência da arp 03/04/2025 a 03/04/2026. dod (83950243). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 681/2025/ses/cmac-spj (sei 83748043), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4901"><SALDO_EMPENHADO>6600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036008466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), abrangendo atividades relacionadas à melhoria contínua, estudo, planejamento, desenvolvimento, elaboração, acompanhamento e suporte à fiscalização de contratos, projetos, obras, serviços de engenharia e demais atividades inerentes a esta agência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4902"><SALDO_EMPENHADO>2815.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4903"><SALDO_EMPENHADO>6710.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010094696</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4904"><SALDO_EMPENHADO>146119.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011789</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de iptu, pela locatária, conforme cláusula quarta do  aditivo - 3º ta (79523784), do 24.625 de 23/09/2025.  contrato nº 56/2021/ses (sei 000022668677). aditivo. vigência: 11.08.24 à 10.08.27.  rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4905"><SALDO_EMPENHADO>5315.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advance system elevadores ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010015799</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de valores do 5° termo aditivo do contrato n° 102/2022-ses/go (000036008971), firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial,  em unidades da ses/go. requisição de despesa n° 32/2025 - ses/geman  (82728194), despacho nº 371/2025/ses/gepo (83883931) e despacho nº 764/2025/s</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4906"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pollyana custodia ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.116.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500559</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000748</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4907"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marmitaria refeições coletivas ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.472.693/0026-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa marmitaria refeições coletivas ltda. me, para prestação do serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia), mediante a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento, preparo, distribuição e transporte das refeições destinadas às pessoas em estado de privação de liberdade e servidores das unidades prisionais da dgap, pelo período de 20 (vinte) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4908"><SALDO_EMPENHADO>4753.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  prevcom empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4909"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jordana emannuelly ferreira matias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.341.661-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500157</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001172</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4910"><SALDO_EMPENHADO>815156.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tress transportes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.173.331/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025877</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviços de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4911"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4912"><SALDO_EMPENHADO>19452.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zilda mesquita de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.033.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000133</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.........&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;&lt;...........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4913"><SALDO_EMPENHADO>940179.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4914"><SALDO_EMPENHADO>102272.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>btb construcoes e participacoes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>65</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.526.652/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo para 1ª readequação de projeto em fase de obras do contrato nº 27/2025 (sei nº 70839077), decorrente da concorrência nº 68/2024, cujo objeto consiste na execução de obras para restauração da go-164, trecho: entr. go-244 (são miguel do araguaia) / divisa go-to, extensão: 44,05 km</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4915"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kallyandra severino de brito rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.281.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500201</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001135</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a janeiro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4916"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4917"><SALDO_EMPENHADO>8800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4918"><SALDO_EMPENHADO>18133.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brilhante administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.441.717/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual terra ronca  contrato nº 27/2024 conforme processo de pagamento 202400017008181</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4919"><SALDO_EMPENHADO>10683.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4920"><SALDO_EMPENHADO>128000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031001567</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 2º termo aditivo (80959329) que visa a prorrogação do convênio 202309000033.2023 (47619443), referente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar", para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem, conforme critérios estabelecidos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4921"><SALDO_EMPENHADO>52176.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alto rellevo fotos e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.755.145/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018398</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4922"><SALDO_EMPENHADO>3109.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4923"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos jose de faria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.510.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092150</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente carlos josé de faria, referente ao falecimento da ex-servidora aposentada, luzia peixoto dos santos faria. rd -  273/2025 - ses/cofp-05073  (83032291)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4924"><SALDO_EMPENHADO>27501.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.729/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006024518</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde" tiago</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4925"><SALDO_EMPENHADO>84770.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sendo: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), e r$ 5.000,00(cinco mil reais)para pessoal militar(fora do estado), e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4926"><SALDO_EMPENHADO>119211.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036006576</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 98/2021-goinfra (000023554102), para fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra/ sede e seus anexos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4927"><SALDO_EMPENHADO>2025078.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jbn construcoes incorporacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.657.951/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031009486</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para construção de 30 unidades habitacionais de interesse social no município de orizona-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4928"><SALDO_EMPENHADO>70864.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4929"><SALDO_EMPENHADO>911.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4930"><SALDO_EMPENHADO>28241.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036006842</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85060585), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5308989-89.2020.8.09.0006, em favor de  a lucas henrique martins rodrigues, cpf: ***.861.741-**, o valor de r$ 28.241,97 relativo a honorários sucumbenciais,   conforme despacho nº 5901/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(82150880) e autorização pr-06101 (82282812).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4931"><SALDO_EMPENHADO>4404.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose sebastiao gomes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.717.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025062259</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se regularização de despesa referente ocupação do imóvel da ciretran de formosa, referência novembro - período de 01/11/2025 a 30/11/2025 e  dezembro - período de 01/12/2025 a 31/12/2025, de propriedade do sr. josé sebastião gomes - inscrito no cpf sob o n° 015.717.701-78, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - detran/gaal-05005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4932"><SALDO_EMPENHADO>181908.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construpetro empreendimentos imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.606.774/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900003012851</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco a do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4933"><SALDO_EMPENHADO>448.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metdata tecnologia da informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.584.157/0003-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300013000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação, através da  ata de registro de preços nº 012/2022-sead/geac, originária do pregão eletrônico srp nº 05/2022-sead/geac, como partícipe,  de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), pelo período de 30 (trinta) meses, incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento desta secretaria de estado da casa civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4934"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gustavo felizardo santos sandes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.470.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500524</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000850</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4935"><SALDO_EMPENHADO>11026.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304002428</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 1/2023 - sedi, referente ao acréscimo de 25%, do serviço de manutenção preventiva, corretiva, preditiva e eventual em equipamentos de ar-condicionado da subsecretaria de tecnologia da informação - sti, incluindo mão de obra, ferramentas, materiais de consumo e de reposição, atendimento de chamados de emergência e reposição de peças, com vigência até a 15/08/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4936"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rita mendes lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.219.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rita mendes lopes (cpf: 263.219.631-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) valdivino rufino da silva (cpf:  155.438.461-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 1170/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4937"><SALDO_EMPENHADO>5432.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>triplus medical ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.366.582/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010094677</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 174/2025 . pregão nº 279/2025 vigência da arp: 04/12/2025 a 03/12/2026. processo nº 202500005027563. . autorização (83649056). . ordem de fornecimento 676 (83649371) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4938"><SALDO_EMPENHADO>19984.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007005054</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento das cotas trimestrais de diárias para deslocamento dentro e fora do estado de goiás (1º trimestre), conforme requisição de despesa nº 3 (evento sei nº 85233736) e portaria 007 da secretaria de estado da economia (evento sei nº 85236312).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4939"><SALDO_EMPENHADO>71695.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013521</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central  abc, unidade mendanha no período de 60 meses, com vigência em 20/05/2029</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4940"><SALDO_EMPENHADO>227.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4941"><SALDO_EMPENHADO>9400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, pelo período de 12 meses, sendo de 22/05/2025 a 21/05/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4942"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose eduardo follana peralta</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.644.821-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500534</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000846</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4943"><SALDO_EMPENHADO>9990.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4944"><SALDO_EMPENHADO>36000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zita pires de andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.730.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005026962</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel localizado na rua canjarama, qd.102, lt.28, centro - cep 76350-000, na cidade de rubiataba go, para sediar a unidade do vapt vupt na referida cidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4945"><SALDO_EMPENHADO>144000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202320920001496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoe s eireli - me, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº001/2024, que tem por objeto a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com seguro viagem internacional, traslado e hospedagem, no período de 19/01/2026 a 31/12/2026. empenho relativo à emissão e remarcação de passagens aéreas nacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4946"><SALDO_EMPENHADO>83236.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a embaixadora comercial e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.763.091/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005005174</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.  o prazo de vigência contratual é de 30 meses  ***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4947"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4948"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tatiana da silva leal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.709.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500568</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4949"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana flavia de paula guerra campedelli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.322.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500587</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4950"><SALDO_EMPENHADO>30112.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4951"><SALDO_EMPENHADO>75876.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4952"><SALDO_EMPENHADO>797020.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240105100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006043460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 014/2024 - contratação, por dispensa de licitação, de empresa especializada para prestação de serviços de avaliação da fluência em leitura para todos os estudantes do 2º ano do ensino fundamental (ef) das escolas estaduais e municipais (por adesão) do estado de goiás.  ipof: 2025240101435</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4953"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000071</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (84504155) - 3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4954"><SALDO_EMPENHADO>5611.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silvania batista ramos bastos de lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.489.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200025056784</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de paranaiguara/go,  por 60 (sessenta ) meses, a partir da assinatura do contrato, tendo em vista que o mesmo atende às necessidades do órgão, em conformidade  com o art. 24, inciso x da lei 8.666/93, propriedade da sra. silvânia batista ramos bastos de lima, conforme requisição de despesa n° 65/2022 - detran/gear.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4955"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006510</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 50º bpm - 1º trimestre 2026 (84978889)	- 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4956"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006437</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05º bpmrv - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 fr do 5º bpmrv - 1º tri 2026 (84967654)	3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4957"><SALDO_EMPENHADO>218577.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4958"><SALDO_EMPENHADO>43844.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4959"><SALDO_EMPENHADO>1337.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033976</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de empenho do 1º termo de apostila ao contrato n.º 010/2025, referente à prestação contínua de serviços de fornecimento de energia elétrica, na modalidade de dispensa de licitação, conforme a estrutura tarifária – a4 poder público – estadual ths_verde, com vigência de 11/02/2026 a 11/02/2027, destinado ao recolhimento valores de irpj das faturas mensais, para a unidade uc 10006305740, uso exclusivo na unidade vapt vupt pça da bíblia. proc. sei 202400005033976 – sislog: 109369.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4960"><SALDO_EMPENHADO>33010.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar col est da pol militar de goias sebastia do vale</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.038.315/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006075006</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferência de numerário que destina-se ao atendimento de despesas com reforma dos muros e fachada do colégio estadual da polícia militar de goiás sebastião do vale, município de rio verde, conforme solicitação e fundamentação via ofício nº 43735/2026 cre rio verde - 75309220,  despacho nº 65/2026 dofi - 85030893, autorizado pelo despacho nº 68/2026  coordastec - 85068916 e demais documentos anexos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4961"><SALDO_EMPENHADO>206107.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4962"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012554</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben) conforme previsto na resolução csu n.1272 para o ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4963"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>erika silva de sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.711.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500595</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000830</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4964"><SALDO_EMPENHADO>1260783.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4965"><SALDO_EMPENHADO>55093.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4966"><SALDO_EMPENHADO>1146.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4967"><SALDO_EMPENHADO>3119.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>power connect ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.013.679/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4968"><SALDO_EMPENHADO>82496.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidade-folha de pagamento - regime prorprio -descontos.-sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4969"><SALDO_EMPENHADO>18054.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063744</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624/2025. 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica – funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica est. ismael a. pinto – são l.m. belos, visando o repasse de assistência financeira compl. união (piso nacional da enfermagem) referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 2/2026/gemod (84938123).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4970"><SALDO_EMPENHADO>117317.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063745</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. ref. dez/2025. proc sei 202600010003128.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4971"><SALDO_EMPENHADO>552367.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4972"><SALDO_EMPENHADO>2197994.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4973"><SALDO_EMPENHADO>28822.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4974"><SALDO_EMPENHADO>23870.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernanda marques pacheco</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.742.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500598</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000794</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4975"><SALDO_EMPENHADO>230150.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093539</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4976"><SALDO_EMPENHADO>6004.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão (padrão a) para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 105510). contratação sislog nº 110185. (inexigibilidade nº 108/2024).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4977"><SALDO_EMPENHADO>13873.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mb comercial eletro eletronico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.182.153/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016013008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo para aplicação de reajuste e renovação do contrato n.º 029/2020 para a continuidade na prestação de serviço para a execução da manutenção preventiva mensal em sistemas ininterrupto de energia: gerador e nobreak´s em diversas unidades da superintendência de polícia técnico-científica, conforme requisição de despesa 51 (47036924) e termo de referência (47036829)! de 30/07/2023 ate 29/07/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4978"><SALDO_EMPENHADO>119583.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500012000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás, no âmbito da vice-governadoria do estado de goiás - vicegov.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4979"><SALDO_EMPENHADO>547.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pensão judicial</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4980"><SALDO_EMPENHADO>16696.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, jetons, auxílio alimentação, verba indenizatória e estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4981"><SALDO_EMPENHADO>2166737.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maffeng engenharia e manutencao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.624.704/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004045352</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação antecipada por mais 12 meses ao contrato nº. 055/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4982"><SALDO_EMPENHADO>90194.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rd telecom ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.426.902/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031486</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do termo de contrato nº 033/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan, links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd em forma de comodato, compreendendo o lote 2 (backup lote 1), por um período de 30 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4983"><SALDO_EMPENHADO>3542.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rb comercio de derivados de petroleo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.149.333/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000078</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4984"><SALDO_EMPENHADO>70096.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora goldman eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.405.787/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319005189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, pelo período de 22/12/2025 a 21/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4985"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>excelencia educacao e ensino ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.855.539/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005000098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>04 inscrições para servidores da sedf no evento "capacitação e atualização de pregoeiros, equipes de apoio e agentes de contratação", que será realizada nos dias 29 e 30 de janeiro de 2025 em goiânia-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4986"><SALDO_EMPENHADO>21854.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>art car veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.207.454/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319006009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento mensal referente ao contrato nº 3/2024 - seds/art - de prestação de serviços de locação de veículos modelo hatch , no período de 01/01/2026 a 19/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4987"><SALDO_EMPENHADO>5287.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brb credito financiamento e investimentos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.136.888/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco brb folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4988"><SALDO_EMPENHADO>171.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a folha de pagamento - regime próprio - descontos fundação tiradentes do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4989"><SALDO_EMPENHADO>2661.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4990"><SALDO_EMPENHADO>1600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pietra da silva arantes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.432.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500250</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000100</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro a abril/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4991"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thaina rodrigues baia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.366.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500345</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000661</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4992"><SALDO_EMPENHADO>139579.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4993"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mauro cesar da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.728.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500509</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000675</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4994"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>selena maria queiroz de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.587.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500514</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000739</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4995"><SALDO_EMPENHADO>106500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4996"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4997"><SALDO_EMPENHADO>46800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>laura duarte santana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.914.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500288</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4998"><SALDO_EMPENHADO>4340.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="4999"><SALDO_EMPENHADO>10739.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5000"><SALDO_EMPENHADO>268500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>doranice distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.687.366/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5001"><SALDO_EMPENHADO>7029.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maeve produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.034.672/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092465</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde (hyabak® hialuronato de sódio, 1,5 mg/ml sol oft got x 10 ml), que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº  140/2025 – ses "c" , pregão eletrônico nº 245/2025, oriundo do processo (sei202500005021818), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026. ordem de fornecimento: 652  anexo ii (85161670).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5002"><SALDO_EMPENHADO>1198.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>l &amp; k informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.624.801/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000210</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5003"><SALDO_EMPENHADO>517.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia de desenvolvimento economico de goias-codego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.285.170/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005041482</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de fornecimento de água tratada para a 3ª drp de anápolis, gih de anápolis (gih), genarc de anápolis  e gepatri de anápolis, conforme indicação orçamentária (cód 124584, sislog 110149), modalidade de licitação inexigível nº 106/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5004"><SALDO_EMPENHADO>1558.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cine net cb ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.659.654/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5005"><SALDO_EMPENHADO>22916.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>castros eventos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.376.753/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031004767</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, serigráficos e de sinalização para atender às demandas da agehab. conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência - lote 4,(id 77969549), requisição de despesa nº 11/2025-agehab/gsoe (77295250), parecer jurídico agehab/pj nº 495/2025 (77394178), minuta (77353949) e indicação de recurso nº 321/2025-agehab/gfor (78013433)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5006"><SALDO_EMPENHADO>2110.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500007014531</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, pelo prazo de 12 meses, para atender as necessidades da dgpc, conforme indicação orçamentária 73945465. modalidade licitação: dispensa eletrônica nº 196/2024.  (taxa de administração).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5007"><SALDO_EMPENHADO>431.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005009397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2%) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses. fim de vigência 20/05/2029    ficando o restante a ser solicitado no momento posterior</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5008"><SALDO_EMPENHADO>5570.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lec educacao e pesquisa ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.457.791/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do 13º congresso internacional de compliance, que será realizado nos dias 05, 06 e 07 de maio de 2026 na cidade de são paulo-sp , para a gerente de compliance.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5009"><SALDO_EMPENHADO>148241.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300015001045</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de aditivo quantitativo de 25% do contrato 30/2023 /secami, cujo objeto é a e locação locação de veículos automotores blindados tipo suv grande 4x4 diesel, com capacidade para 07 (sete) passageiros com blindagem iii-a, sem motorista, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, guincho, seguro e quilometragem livre.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5010"><SALDO_EMPENHADO>218544.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caeli solucoes em engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.860.452/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021462</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a deacri, pelo prazo de 18 meses, para atender as necessidades da dgpc, conforme indicação orçamentária (cód 247265), processo sislog nº 115337. modalidade de licitação concorrência - nº 160/2025. iniciativa: reestruturação da delegacia de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5011"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iasmym araujo ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.461.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5012"><SALDO_EMPENHADO>2004731.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5013"><SALDO_EMPENHADO>25505.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5014"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5015"><SALDO_EMPENHADO>16243.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304001272</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de proventos e encargos à celgpar, competência dezembro/2025, referente à disposição da servidora germana dos santos cardoso, cpf nº xxx.598.101-xx, ocupante do cargo de assistente de gestão da companhia celg de participações - celgpar, conforme portaria 1315/2025/sead (76862402) da secretaria de estado da administração. requisição de despesa 88/2025-secti/gegp (84423356) # ressarcimento - celgpar - ref: dezembro/2025  nota de débito nº 187/2025 (sei 84423344): r$ 16.243,33</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5016"><SALDO_EMPENHADO>25833.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valuata consultoria em contratação e gestão de energia ltda.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.628.122/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005009802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecer e realizar consultoria e assessoria sobre aspectos regulatórios do setor elétrico, abarcando fontes de energia verdes e/ou renováveis, e, de acordo com as regras estabelecidas na legislação para a presente prestação de serviço público, sem prejuízo das condições ora pactuadas, no período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5017"><SALDO_EMPENHADO>51089.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5018"><SALDO_EMPENHADO>2590.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014262</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com irrf do contrato grp-b oc33901709872–agrup– 62869 (79769978), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para aeródromos da goinfra, lote 03, conforme despacho 1076/2025/goinfra/gepatri-20195(82061418).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5019"><SALDO_EMPENHADO>2816496.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5020"><SALDO_EMPENHADO>5455.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha - férias indenizadas - pessoal civil ativo, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil,  adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5021"><SALDO_EMPENHADO>7209.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5022"><SALDO_EMPENHADO>66814.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5023"><SALDO_EMPENHADO>8640.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005029392</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para fornecimento de água e gás, pelo período de 24 meses. item 1 - água mineral</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5024"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriele borges alves silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.274.651-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5025"><SALDO_EMPENHADO>4573.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5026"><SALDO_EMPENHADO>22016.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5027"><SALDO_EMPENHADO>3987648.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201500006028949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa formalização do 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5028"><SALDO_EMPENHADO>1156885.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5029"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5030"><SALDO_EMPENHADO>73900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5031"><SALDO_EMPENHADO>65911.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5032"><SALDO_EMPENHADO>803460.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>premium comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.316.437/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025007667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prorrogação sem reajuste, por mais 6 meses a partir de 9 de setembro de 2025, do contrato nº 043/2020 detran/go, celebrando entre o detran/go e a empresa premium comercio e serviços ltda, conforme requisição de despesa nº49/2025/detran/gaal. . (encarregado; lavador de veículos; servente de limpeza)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5033"><SALDO_EMPENHADO>1429.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300003024515</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5034"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>manael ben elshad jennifer st fort</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.830.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500361</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000333</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5035"><SALDO_EMPENHADO>48805.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vilma silva santos carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.439.231-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005009562</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento referente ao contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de acreúna/go, de propriedade da sra. vilma silva santos carvalho  cpf: 716.439.231-53,com prazo de vigência contratual de 60 meses, conforme termo de referência (211042), contratação sislog 113591.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5036"><SALDO_EMPENHADO>39600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose marcilio bernardino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.167.921-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005011113</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o pagamento de contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de guapó/go, por um período de 60 meses, de propriedade do sr. josé marcilio bernardino – cpf: 363.167.921-15. (sislog 113880)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5037"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto antonio poteiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.297.075/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420103500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202519222001245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada - ser, com o instituto antônio poteiro cnpj 13.297.075/0001-28, cujo objetivo seja o repasse financeiro voltados à exposição "100 anos de antônio poteiro "</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5038"><SALDO_EMPENHADO>64693.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kamila souza vieira nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.285.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000120</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;..........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5039"><SALDO_EMPENHADO>460.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leadership produtos para saude e pesquisas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.885.451/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000013  tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência:  prazo: 1 meses  sislog: 116325  área requisitante: sptc  resumo objeto: aquisição de equipamentos de proteção individual (epis) e insumos específicos para a perícia criminal. usuário: agfj   pregão eletrônico nº 195/2025  obrigações da contratante conforme termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5040"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006588</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 26ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84986995)	3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5041"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002349</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100016 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua  vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1 trimestre ssp/sgi usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5042"><SALDO_EMPENHADO>102517.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imperio confeccao de uniformes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.064.677/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290302300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031659</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de uniformes ao proebom (camiseta manga curta, camiseta regata, calça e calção), de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas na dod 267141, etp 267220, tr 269330 da contratação 116915 - sislog. aplicação via fundo protege/2026 - iniciativa: bombeiro mirim / anjos do araguaia, vide resolução 10/2025 (sei 83088935). itens 01, 02, 03, 04 e 06. conforme termo de julgamento e homologação (304182) e proposta do vencedor (302925).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5043"><SALDO_EMPENHADO>34635.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a demais descontos (ação judicial), pensão alimentícia, contribuições do fundo protege, contribuições do fundo estadual de saúde (fes) e fundo de capacitação (funcam)  - consignações no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5044"><SALDO_EMPENHADO>12513.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5045"><SALDO_EMPENHADO>934573.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de janeiro/2026. (apropriação) imposto renda militares imposto renda civis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5046"><SALDO_EMPENHADO>78068.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento relativo à folha do mês de janeiro/2026, militares e civis.(06000004706). pensão alimentícia bancos e associações</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5047"><SALDO_EMPENHADO>8900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo liquidos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5048"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>altamiro lopes de menezes filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.581.855-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5049"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>james michael silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.172.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500133</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001071</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5050"><SALDO_EMPENHADO>133949.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>c&amp;s comercio de importacao e brindes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.760.938/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007120</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais gráficos e de comunicação visual, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. ref. lote 2 - materiais promocionais</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5051"><SALDO_EMPENHADO>3897.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>academia brasileira de licitacoes e contratos ltda.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.605.730/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de uma inscrição para participação de servidor desta secretaria no curso "pregoeiros summit 2026", previsto para acontecer de 25/02/2026 a 27/02/2026, na cidade de florianopólis/sc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5052"><SALDO_EMPENHADO>920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilson rocha baleeiro junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.163.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037001041</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos - processo nº 202518037001041.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5053"><SALDO_EMPENHADO>90967.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>duna engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>57</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.651.026/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036000232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com o apostilamento para reajuste de periodicidade referente ao período de junho/2024 a junho/2025 do contrato 08/2025 /goinfra, decorrente da concorrência n.° 59/2024-goinfra, cujo objeto é a execução da obra de implantação da ponte sobre o córrego bandeirantes, localizada na rodovia go-336, trecho: entr. go-439 (p/ guarinos) / entr. go-156/347 início perímetro urbano (crixás), neste estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5054"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5055"><SALDO_EMPENHADO>25251.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317604000268</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>conforme pedido de repactuação financeira em decorrência do reajuste salarial dos empregados, em função da convenção coletiva de trabalho com vigência a partir de 01 de janeiro de 2025, reajuste previsto no  contrato 002/2023,  permanecendo inalterado as demais clausula contratuais.  valor da diferença a ser pago na fatura de dezembro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5056"><SALDO_EMPENHADO>48417.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017003434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea - processo 202300017007927</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5057"><SALDO_EMPENHADO>10389.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leonardo gadia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.653.241-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000477</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagto ao sr. leonardo gadia(proprietário do veículo honda hr-v, placa scj8e36, chassi 93hrv3850rk117994, ano/modelo 2023/2024), pelos danos causados ao seu veículo em decorrência de acidente de trânsito com ônibus da metrobus, ocorrido em 04/07/2025, às 19h20, na rodovia go-060, km 06, conf. despacho nº 11/2026/metrobus/cgab-19657,  despacho nº 14/2026/metrobus/cgab-19657 e termo de acordo(anexo), e demais documentações independente de transcrição.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5058"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002001809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5059"><SALDO_EMPENHADO>72800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101000008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036003703</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo aditivo n.º 108/2025-goinfra (72625052) ao contrato nº 35/2021 - goinfra (sei nº 000019713711) (com vigência em 14/04/26), decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020  sead/geac cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5060"><SALDO_EMPENHADO>14216.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de porto velho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.903.125/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037004053</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>".  objeto: folha de pagamento  referência: jan/26  competência: jan/25, abril/25 e dez/25  obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5061"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>darci luiz de avila</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.247.010-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006143787</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) darci luiz de ávila (cpf: 571.247.010-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) gelzina alves ferreira de ávila (cpf:  492.864.631-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 602/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5062"><SALDO_EMPENHADO>1558.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>zevo fibra e servicos ltdazevo fibra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.144.143/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000161</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5063"><SALDO_EMPENHADO>14280.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleusa aparecida batista</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.465.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026860</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de mossâmedes/go, por um período de 60 meses de propriedade da sra. cleusa aparecida batista, cpf nº 271.465.611-00. contratação sislog 116146.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5064"><SALDO_EMPENHADO>10768.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5065"><SALDO_EMPENHADO>4665371.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do ao fundo financeiro - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5066"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>criolo publicidade e propaganda ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.876.050/0001-65</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5067"><SALDO_EMPENHADO>35277.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5068"><SALDO_EMPENHADO>185434.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5069"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.107.525/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006024507</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5070"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de santo antonio de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.623.485/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006027576</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5071"><SALDO_EMPENHADO>193000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unica construtora e incorporadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>91</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.422.839/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005003115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>construção de escola padrão século xxi  revisão 2015. unidade: colégio estadual residencial jardim primavera  endereço: jp7/av. airton senna da silva, jd. primavera i etapa. município: anápolis/goiás.  coordenação regional de educação  cre: anápolis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5072"><SALDO_EMPENHADO>45972.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326102100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5073"><SALDO_EMPENHADO>327.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sejaine ferreira cerqueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.216.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100007001520</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do reajuste de aluguel, do imóvel onde funciona a delegacia de polícia de jussara - go. o valor solicitado se refere a parcela necessária para complementar o pagamento reajustado até o fim da vigência do referido contrato em 16/03/2026, conforme requisição de despesa 3 (72119357) e anexo - memória de cálculo reajuste (72101490).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5074"><SALDO_EMPENHADO>13081.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5075"><SALDO_EMPENHADO>1801068.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								 parcela de irredutibilidade - ats                  1.391.260,58								 gratificacão adicional 10%                           203.009,03								 gratificacão adicional 5%                            154.072,54								 gratificacão de incentivo funcional                   52.726,57</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5076"><SALDO_EMPENHADO>21199970.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010036942</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste  posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5077"><SALDO_EMPENHADO>246929.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mb comercial eletro eletronico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.182.153/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100016036509</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo para prorrogação de prazo do contrato nº 047/2022/ssp de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de energia elétrica, gerador e no-breaks da sala de data center da sspgo, painel de vídeo monitoramento, rádios e telefones de atendimento de emergência da sspgo (190,193,197), incluindo o fornecimento de todos os materiais, produtos, insumos, equipamentos, ferramentas e peças de reposição, pelo prazo de 30 meses, conforme a requisição de despesa nº 9/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5078"><SALDO_EMPENHADO>10058.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gas e mais comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.485.159/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500016004458</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua  vigência: ../../.... a ../../....  prazo: 12 meses  área requisitante: gerência administrativa/ssp  resumo objeto: aquisição de gás liquefeito de petróleo - glp, de 13kg, para atender demandas desta pasta, conforme documento de oficialização de demanda (sei nº 71320859) e termo de referência (sei nº 71279631).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5079"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5080"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5081"><SALDO_EMPENHADO>5100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>afa industria comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.935.788/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019254</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5082"><SALDO_EMPENHADO>870852.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5083"><SALDO_EMPENHADO>60052.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414382 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5084"><SALDO_EMPENHADO>1046057.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010017801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952). (tfd  aérea)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5085"><SALDO_EMPENHADO>327.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dayane de fatima dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.439.841-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5086"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900129</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5087"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002113582</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral, sendo:      -fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 5.343,61 (cinco mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos).     devido ao falecimento do policial militar  cel 1.023 021.535.991-72 manoel pereira da silva filho, conforme documentação anexa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5088"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>douglas peres silveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.141.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500269</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5089"><SALDO_EMPENHADO>72210.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5090"><SALDO_EMPENHADO>3942630.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sampa produtos eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.266.251/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010011493</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5091"><SALDO_EMPENHADO>1197.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517645000437</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5092"><SALDO_EMPENHADO>2259.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dorcilo rabelo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.955.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5093"><SALDO_EMPENHADO>2510255.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.291.730/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5094"><SALDO_EMPENHADO>214372.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005038450</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital - tvro, com redundância de teleporto de subida, de acordo com especificações do tr. pdf parcial 2025126100153</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5095"><SALDO_EMPENHADO>29416.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º apostilamento ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do ''pacote bronze'' para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 24 de dezembro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5096"><SALDO_EMPENHADO>5145.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202412404000028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5097"><SALDO_EMPENHADO>28000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sigma sistemas de informática ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.441.332/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005011448</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sistema de gestão de ater configurado em módulos, interdependentes e integrados entre si, conforme discriminado no termo de referência, estudo técnico preliminar demais documentos constantes nos autos. vigência: 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5098"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5099"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thomaz da silva meira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.937.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500256</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000406</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5100"><SALDO_EMPENHADO>1621.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana claudia alves da conceicao melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.542.311-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5101"><SALDO_EMPENHADO>100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5102"><SALDO_EMPENHADO>137547.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m a viagens e turismo ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.543.356/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por meio de adesão, na qualidade de "carona" à ata de registro de preços nº 90076/2024 - tjro, visando atender as demandas da secretaria de estado da administração - sead, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5103"><SALDO_EMPENHADO>624.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023617</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com irrf referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) da empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 10806969, para o período de 21/08/2025 à 20/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5104"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luana moreira da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.737.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500249</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a fevereiro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5105"><SALDO_EMPENHADO>408297.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>infraconsult consultoria de engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.316.449/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003574</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com contratação de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5106"><SALDO_EMPENHADO>3249.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100029001370</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a   prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. conforme requisição de despesa n° 18/2025 - agr/geaa-18142</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5107"><SALDO_EMPENHADO>2754750.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pluxee beneficios brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031002238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato 072/2022 de prestação de serviços de administração, emissão e entrega de cartões eletrônicos com senha numérica individual, dotado de microprocessador com chip para validação de transação nas modalidades alimentação e/ou refeição junto à agehab. conforme indicação de recurso nº 100/2025-agehab/gfor (72926203) e autorização da presidência no despacho nº 1765/2025/agehab/grsg (73285834).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5108"><SALDO_EMPENHADO>13657.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.791.057/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010024756</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) manutenção</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5109"><SALDO_EMPENHADO>20559560.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5110"><SALDO_EMPENHADO>1875000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jm locacao de maquinas e equipamentos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.543.291/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036015672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato n° 187/2021 - goinfra (000026234512), (vigência até 18/01/2027), pregão eletrônico n. 081/2021 (000026165866), cujo objeto é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5111"><SALDO_EMPENHADO>1320000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ste serviços técnicos de engenharia s/a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>88.849.773/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036014870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato nº140/2024 - goinfra (66477573), decorrente da concorrência n°. 6/ 2024-goinfra e cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5112"><SALDO_EMPENHADO>101566.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sampa produtos eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.266.251/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010011493</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. 3º ta. vigência do contrato 16/03/2025 a 15/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5113"><SALDO_EMPENHADO>4738.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio quente</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>185</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.852.675/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006012259</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5114"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900027000060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2026, desta autarquia, instituído pela a lei estadual 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, conforme requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/ggif-02984, no valor de r$ 10.000,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5115"><SALDO_EMPENHADO>9686.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5116"><SALDO_EMPENHADO>6888.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>90</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0026-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010096976</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 138/2025 – ses "c" , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei202500005014730). vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026. ordem de fornecimento: nº 685/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85183937).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5117"><SALDO_EMPENHADO>454.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5118"><SALDO_EMPENHADO>15597.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005012881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo aditivo ao contrato 22/2024 com a empresa goiastelecom, que tem por objeto acrescentar o item 3 (antena starlink) em 01 unidade (33%) excepcionalmente para atender a demanda de internet móvel nas estações experimentais de pesquisa e eventos em áreas remotas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5119"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026. fgts janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5120"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.684.531/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5121"><SALDO_EMPENHADO>245906.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100027000469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinada a prorrogação de vigência contratual, para celebrar o 5º aditivo ao contrato nº 14/2021 - goiás turismo, firmado entre a agência estadual de turismo - goiás turismo e a empresa primecon construtora ltda, conforme requisição de despesa n° 15/2025 - goiasturismo/gcaa-02981, adesão na ata de registro de preços nº 01/2021-sedi e pregão eletrônico srp nº 02/2021-sedi, no valor total de 983.625,11.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5122"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5123"><SALDO_EMPENHADO>75000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>suecia veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.714.977/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000066</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5124"><SALDO_EMPENHADO>1377.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005008044</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do quinto termo aditivo ao contrato nº 034/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (arla-32), com taxa de administração de 4,43%, para atendimento da frota de veículos da secretaria da administração - sead, por um período de 12 (doze) meses, compreendendo a vigência de 26/06/2025 a 25/06/2026, conforme o parecer jurídico nº 23/2024-sead/adset.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5125"><SALDO_EMPENHADO>2164.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500016027805</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua  vigência: prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: aquisição de água mineral para atendimento da secretaria de estado da segurança pública - substituir o contrato atual.  usuário: onr</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5126"><SALDO_EMPENHADO>4272434.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5127"><SALDO_EMPENHADO>42498.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor brasil publicidade e propaganda ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.329.433/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100055000360</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 001/2022 (000026695298), firmado entre a iquego e a empresa gibbor brasil publicidade e propaganda ltda,  cujo objeto consiste na prestação de serviços continuados de publicações oficiais (editais, avisos, licitações) e outros avisos legais, em jornal de grande circulação, publicação de texto e/ou tabela, em preto e branco, no caderno de classificados em dias úteis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5128"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201500020013945</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para abastecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5129"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020013177</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a bolsa d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (bagpg) é um incentivo financeiro destinado aos docentes que desempenham funções estratégicas na coordenação de programas de pós-graduação stricto sensu na universidade estadual de goiás (ueg). seu objetivo é viabilizar a gestão eficiente e qualificada dos programas, promovendo a excelência acadêmica e administrativa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5130"><SALDO_EMPENHADO>1193899.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010051875</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5131"><SALDO_EMPENHADO>4559.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonio arruda rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.357.841-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004113750</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhor antônio arruda rodrigues, inscrita com o cpf n.º 161. xxx.xx-53 devido ao falecimento do seu irmão, senhor itamar arruda rodrigues , inscrito com o cpf n.º 361.xxx.xxx-00, servidor ativo, ocupante do cargo de assessor a7,  ocorrido em 15 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202500004113750 . assinado eletrônicamente conforme portaria n.º 1.198, de, 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5132"><SALDO_EMPENHADO>8475.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409101200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310901000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao pis faturamento, orçamento 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5133"><SALDO_EMPENHADO>55560.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417604001610</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5134"><SALDO_EMPENHADO>150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trade gestao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.586.365/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008637</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5135"><SALDO_EMPENHADO>20865.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304001821</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 008/2020 - sedi, referente prorrogação dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, com vigência de 12 meses (vigência: 16/03/2025 a 15/03/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5136"><SALDO_EMPENHADO>670.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126102300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500028000561</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202500028000561 - despacho nº 101/2025/abc/gecont-18141 -  em atenção ao despacho nº 101 da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 670,87 (seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5137"><SALDO_EMPENHADO>11139.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rekuperar recuperadora de cadeiras e moveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.063.405/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005005755</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do quinto termo aditivo ao contrato nº 009/2021, prorrogando sua vigência por 12 meses (24/03/2025 a 23/03/2026). o aditivo abrange serviços, sob demanda, de reforma e recuperação de mobiliário, com fornecimento de insumos, materiais e mão de obra, essenciais para manter os bens em bom estado e atender às necessidades das unidades administrativas e dos postos do vapt vupt da secretaria de estado da administração (sead).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5138"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5139"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>guilherme henrique salgado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.641.721-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500151</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001175</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5140"><SALDO_EMPENHADO>350000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lcm construcao e comercio s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.758.842/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036017747</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de empresa especializada para a execução de obras de implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão total de 1,100 km., pelo prazo de 10 (dez) meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da  goinfra ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5141"><SALDO_EMPENHADO>171.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.382.041/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000015</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de janeiro/2026 e plano odontológico - processo nº 202600055000015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5142"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5143"><SALDO_EMPENHADO>6428.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100019 e processo sei n° 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5144"><SALDO_EMPENHADO>59.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5145"><SALDO_EMPENHADO>167643.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5146"><SALDO_EMPENHADO>159482761.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0003-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400010001769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5147"><SALDO_EMPENHADO>79462.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura de goiania - secretaria de financas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005209</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para o pagamento das taxas correspondentes ao processo de regularização da área do calti, conforme indicado no evento sei de requisição 01 taxa de alvará de regularização (84871508) e termo de compromisso (84874400), visando a execução da reforma do calti e a construção de guarita - transferegov. daof 2026.2902.004 - seq 007</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5148"><SALDO_EMPENHADO>5562.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de cocalzinho de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.337.362/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de cocalzinho de goias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5149"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pazini empreendimentos e negocios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.611.949/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037005463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato nº 017/2022 - sgg referente à prorrogação antecipada do contrato de locação com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros, com vigência de 29/10/25 a 28/10/26, com antecipação dos efeitos financeiros da prorrogação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5150"><SALDO_EMPENHADO>764344.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pluxee beneficios brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000286</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao saldo do contrato- processo nº 202300055000286.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5151"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mizael verginio de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.357.981-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006004883</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  mizael verginio de oliveira (cpf: 379.357.981-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha felipe (cpf:  706.870.301-10). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 703/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5152"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5153"><SALDO_EMPENHADO>8470000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5154"><SALDO_EMPENHADO>4040.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cassio oliveira barcelos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.619.141-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5155"><SALDO_EMPENHADO>714.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202017697000404</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>quarto termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência, e inclusão de cláusulas acessórias, ao contrato nº 010/2020-secom, de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), com modalidades local, longa distância nacional (ldn) e ramal intragrupo, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5156"><SALDO_EMPENHADO>3815.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5157"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005941</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 20º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 20º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84931026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5158"><SALDO_EMPENHADO>291.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - pensionista.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5159"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>helena goulart de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.506.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500199</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5160"><SALDO_EMPENHADO>149960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003934</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de valor estimado destinado a cobrir despesas com diárias, visando atender aos servidores desta pasta em viagens, dentro e fora do estado, a serem realizadas no exercício de 2026, para a execução de atividades de apoio, compatíveis com as ações de gestão e manutenção da secretaria de estado da administração – sead. assiando conforme portaria 1.198, de 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5161"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sara rocha de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.311.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006002996</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sara rocha de sousa (cpf: 873.311.011-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria vânia da rocha sousa (cpf:  897.054.751-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 827/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5162"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcos vinicius sousa ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.484.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500163</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5163"><SALDO_EMPENHADO>87461.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5164"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5165"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5166"><SALDO_EMPENHADO>37119.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5167"><SALDO_EMPENHADO>7324.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.724.729/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010085679</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 108/2025. pregão nº 118/2025. vigência da arp: 25/08/2025 a 24/08/2026. processo nº 202400005045477 202500010057821. dod 81942122. ordem de fornecimento nº 609/2025/ses/cmac-spj (82047334).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5168"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2026. ouvidoria setorial - dentro do  estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5169"><SALDO_EMPENHADO>14699.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês janeiro - 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5170"><SALDO_EMPENHADO>42438.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis necessária para substituir o contrato existente que expira em 2025.   requisição de despesa 1 (72273800).  etanol</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5171"><SALDO_EMPENHADO>9400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002787</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento que visa atender despesas com foirnecimento de energia elétricas para unidades: 10034312763, 10006537160, 10003550280, 15999014, 5580009293, 4950001517, 4950001505, 1200035851, 1200035840, 760203350, 430009446, 70120020, 2380021606, 10037931804, 4390002534, 70107737 pelo período de 12 meses, sendo de 20/03/2025 à 19/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5172"><SALDO_EMPENHADO>8161.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável ao período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5173"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 01º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do 01º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84930403).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5174"><SALDO_EMPENHADO>220071.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora queiroz ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.922.334/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021481</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa de engenharia para construir o anexo da deam de águas lindas de goiás, pelo prazo de 150 dias, para atender as necessidades da dgpc, conforme indicação orçamentária (cód 253466), contratação sislog nº 115322, sei nº 202500005021481. modalidade de licitação concorrência nº 164/2025. iniciativa: reestruturação de delegacias especializadas no atendimento à mulher.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5175"><SALDO_EMPENHADO>114500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r r ozara ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.025.565/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005005880</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para eventos (reuniões e atividades oficiais), com fornecimento de bens/materiais, a serem realizados pela controladoria geral do estado pelo período de 12 (doze) meses, conforme pregão eletrônico nº 006/2025 do sislog nº 112791, dod, termo de referência e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5176"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000525</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo destinado a cobrir despesas com taxas relacionadas ao registros de atas na juceg - junta comercial do estado de goiás e emissão de certidões, para o exercício 2026, conforme solicitação da gerência administrativa dos colegiadosda agehab no ofício nº 675/2026/gac (85266952) e autorização do presidente no despacho nº 285/2026- agehab/grgs (85267569).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5177"><SALDO_EMPENHADO>720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005024944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com retenção de irrf, relativo ao 1º apostilamento por mais 12 meses do contrato dpcp nº 427/2019 referente ao fornecimento de energia elétrica para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rod. br -153, manutenção / reparo, zona rural, via anápolis - go referente a unidade consumidor 16436866 período de 15/09/2025 a 14/09/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5178"><SALDO_EMPENHADO>11598.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto previdencia servidores municipais gyn</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.948.407/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -outros - ressarcimento-salário de dezembro/2025 de leandro henrique n. silva,  folha de  janeiro/2026-servidores desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5179"><SALDO_EMPENHADO>23871.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037004947</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo do contrato nº 013/2022 - sgg, cujo objeto é vigilância eletrônica (tipo 01) lote 07, para o conselho estadual da educação estado de goiás, pelo período de 12 meses (vigência 11/10/2025 a 10/10/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5180"><SALDO_EMPENHADO>781.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400101200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005044125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento do contrato 17/2025 - sgg, cujo objeto é aa prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades dos terminais rodoviários de passageiros (trp) dos municípios de água limpa, aragoiânia, buriti alegre, inhumas, ouvidor, posse, sanclerlândia, santa bárbara e uruaçu, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor nas localidades, para o exercício de 2026. processo contrato 202518037001827. retenção irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5181"><SALDO_EMPENHADO>51151.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>condominio edificio vera lucia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.381.951/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010013729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do iptu do contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014. 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5182"><SALDO_EMPENHADO>10017.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.266.468/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010013729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5183"><SALDO_EMPENHADO>57073.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>quinquenio - vi /  quinquenio - caixego</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5184"><SALDO_EMPENHADO>1689.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005017768</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a retenção de irpj conforme portaria n.° 261, de 18 de julho de 2023 e comunicado n°34/2023 do sistema siofinet para contratação de empresa prestadora de serviço para fornecimento de energia elétrica, para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b, cujo o prazo de vigência será indeterminado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5185"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio na natureza: 3.3.90.30.09 - gêneros alimentícios – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5186"><SALDO_EMPENHADO>300000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310101600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304000470</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5187"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.436.849/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036009683</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com o contrato nº 83/2021 - goinfra ,(000022642518), decorrente do pregão eletrônico nº 28/2021-goinfra, cujo objeto consiste na prestação dos serviços de supervisão da manutenção e apoio ao gerenciamento da malha rodoviária do estado de goiás, por 36 meses, lote 15</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5188"><SALDO_EMPENHADO>8122.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>welya alves flores novais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.699.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025046719</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com regularização de despesas referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, somando o valor de r$8.122,08 (oito mil cento e vinte e dois reais e oito centavos), referente a locação de imóvel no município de de montividiu/go, firmado com o detran/go e a sra. welya alves flores novais liberali, conforme ​requisição de despesa n° 2/2026 - detran/gaal-05005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5189"><SALDO_EMPENHADO>14256.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marina canedo obalhe de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.180.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025014238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a regularização de despesa referente ocupação do imóvel da ciretran de caldas novas, referência outubro - período de 13/10/2025 a 30/10/2025, novembro- período de 01/11/2025 a 30/11/2025 e dezembro- período de 01/12/2025 a 31/12/2025, de propriedade da sra. marina canedo obalhe de almeida- inscrita no cpf sob o n°349.180.941-04, conforme requisição de despesa nº 11/2026 - detran/gaal-05005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5190"><SALDO_EMPENHADO>7193.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.876.112/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010060080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5191"><SALDO_EMPENHADO>1531.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.724.729/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010098239</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 106/2025 "b". pregão eletrônico nº 159/2025. processo nº 202500005003756 202500010057738. vigência da arp 27/08/2025 a 26/08/2026. dod (84145461). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 704/2025/ses/cmac-spj (sei 84438245), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5192"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho regional de medicina veterinario do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.665.769/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326203400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho regional de medicina veterinária no exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5193"><SALDO_EMPENHADO>2593.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maeve produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.034.672/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093804</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 138/2025. pregão nº 180/2025 vigência da arp: 21/10/2025 a 20/10/2026. processo nº 202500005014730. . autorização (83496715). . ordem de fornecimento 669 (83496991). . a - divalproato de sódio, 500 mg com rev lib prol , caixa c/ 30 com .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5194"><SALDO_EMPENHADO>17759.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - adicionais diversos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5195"><SALDO_EMPENHADO>171.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo estadual de saúde - fes</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5196"><SALDO_EMPENHADO>219.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo protege goiás</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5197"><SALDO_EMPENHADO>146477.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de janeiro de 2026. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5198"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006140</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cme, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cme - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84943469).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5199"><SALDO_EMPENHADO>37990.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>erica oliveira alves de almeida ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.759.198/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005030791</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a aquisição de equipamentos para o consultório odontológico mantido pela secretaria de estado da casa militar do estado de goiás. sislog: 116807 - ipof 2025160100207 - processo 202500005030791 - processo execução: 202600015000075</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5200"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006244</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 13ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 13ª cipm 1º trimestre 2026 (84950156)	 - 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5201"><SALDO_EMPENHADO>227.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silvania batista ramos bastos de lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.489.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200025056784</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de termo de apostilamento com reajuste conforme previsão contratual, ao contrato nº 054/2022 de 15 de setembro de 2022, locação de imóvel ciretran de paranaiguara/go, firmado entre o detran/go , com vigência de 36(trinta e seis) meses, conforme requisição de despesa n° 33/2024 cocont (64412810).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5202"><SALDO_EMPENHADO>4268875.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5203"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5204"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02º crpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84949555) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.500,00  3.3.90.39.15 - r$ 3.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5205"><SALDO_EMPENHADO>14536.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5206"><SALDO_EMPENHADO>63544.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5207"><SALDO_EMPENHADO>273.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal; funcam; fes; protege; auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5208"><SALDO_EMPENHADO>26931.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5209"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20263262000149</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável   solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba - quirinópolis, para pagamento de despesas referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5210"><SALDO_EMPENHADO>838.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro/2026 - 01 - ipasgo/pm..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5211"><SALDO_EMPENHADO>65142.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, desp. exerc. anterior, parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5212"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal; funcam; fes; protege; auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5213"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000508</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo destinado a cobrir despesas com sentenças indenizatórias junto ao tribunal de justica do estado de goias, referente a esta agehab no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5214"><SALDO_EMPENHADO>1883.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5215"><SALDO_EMPENHADO>239785.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010051875</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria 9624/2025. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 4º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. repasse de assistência financeira complementar da união (piso nacional da enfermagem), referente à parcela de dezembro de 2025. processo solicitação 202600010003138. rd 32/2026 (84991405)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5216"><SALDO_EMPENHADO>235.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5217"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012552</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a concessão da bolsa pró-licenciatura se dará como estratégia institucional para a melhoria dos processos de aprendizagem nos cursos regulares de licenciatura da ueg, assim como será instrumento de qualificação do estágio supervisionado na instituição. abril/2026 a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5218"><SALDO_EMPENHADO>154606.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>missao evangelica filadelfia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.695.562/0002-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600006012761</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fonte:108 - despesa com o terceiro termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias, em águas lindas de goiás, pelo período 36 e seis meses de 21/01/2026 a 20/01/2029, conforme despacho nº 962/2025-seduc/cl-19566 de 09.12.2025 e despacho nº 4518/2025-seduc/coordastec-16.788 de 10.12.2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5219"><SALDO_EMPENHADO>80147.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5220"><SALDO_EMPENHADO>6820.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda soares mantovani</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.689.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500308</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000599</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5221"><SALDO_EMPENHADO>54365567.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5222"><SALDO_EMPENHADO>134409.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5223"><SALDO_EMPENHADO>430576.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.696.132/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031004166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 13/2023, firmado com a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, referente ao aditamento de 25% do seu valor inicial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5224"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>milena de paula faria guimaraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.537.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500449</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000684</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5225"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucimar alves menezes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.645.641-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500360</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000319</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5226"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sirleide de almeida lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.253.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500344</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000581</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5227"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>suecia veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.714.977/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053001023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5228"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleyciana freire de aguiar cosmo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.788.723-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500475</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000680</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5229"><SALDO_EMPENHADO>549755.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço para aquisição de solução de videomonitoramento e controle de acesso, para o palácio pedro ludovico teixeira, palácio das esmeraldas e hangar do estado no aeroporto de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5230"><SALDO_EMPENHADO>10500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5231"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nara rubia pereira de siqueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.404.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500336</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5232"><SALDO_EMPENHADO>616665.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5233"><SALDO_EMPENHADO>156624.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real confianca administracao e servicos ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.576.703/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016024268</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 5º aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/01/2025 a 12/04/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp/gerência administrativa  resumo objeto: repactuação ao contrato nº 028/2022 prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, conservação predial, jardinagem, asseio e desinfecção dos bens móveis e imóveis, compreendendo a mão-de-obra e todos os insumos necessários à prestação do serviço na conservação e limpeza.  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5234"><SALDO_EMPENHADO>11699.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400053000281</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>depósito judicial (r$ 11.699,93), processo judicial cível nº 5119375-61.2019.8.09.0051, movido por júlio césar silva do carmo em desfavor desta companhia, referente o autor que requer a conversão do contrato de trabalho por prazo determinado em contrato por prazo indeterminado para que sejam asseguradas as verbas rescisórias pertinentes a modalidade contratual, conf. comun.15/2026-metrobus-gjur-19658 e desp. 34/2026/metrobus/sgeral-19682.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5235"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>183</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006041929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao contrato nº 115/2025 - sobre a aquisição de 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino. ipof: 2026240100091</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5236"><SALDO_EMPENHADO>195999.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho nacional de justica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.421.906/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004062237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa estimada relacionada aos pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5237"><SALDO_EMPENHADO>59874.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hebrom comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.979.504/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008820</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5238"><SALDO_EMPENHADO>350.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>berenice nunes xavier da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.089.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141449</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) berenice nunes xavier da silva (cpf: 382.089.891-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) irma, o(a) senhor(a)  celina nunes xavier (cpf:  463.514.181-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17280/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5239"><SALDO_EMPENHADO>1560.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dcesary empreendimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.479.494/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de links para atendimento ao contrato da emater em flores de goias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5240"><SALDO_EMPENHADO>3805.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gyn leste imoveis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.078.857/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005018146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao reajuste contratual pelo índice do ipca, no percentual de 5,057630% (período de 03/2024 a 02/2025), aplicado ao contrato nº 001/2023 pelo período remanescente do referido contrato, compreendido entre 27/03/2025 e 30/01/2028, cujo objeto é a locação do imóvel situado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125, lote 19, jardim novo mundo, goiânia - go, destinado a atender às necessidades da secretaria de estado da administração (sead).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5241"><SALDO_EMPENHADO>3175196.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006055053</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. ipof: 2025240101550</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5242"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>130</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5243"><SALDO_EMPENHADO>102978.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações diversas (restituição erário). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares e civis. (guias)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5244"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana cecilia ferreira dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.811.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500370</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000337</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5245"><SALDO_EMPENHADO>2201.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5246"><SALDO_EMPENHADO>7843.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e  reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5247"><SALDO_EMPENHADO>226081.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5248"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rs produtos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.273.582/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000440</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5249"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro henrique evangelista duarte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.660.081-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000027</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5250"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana clara silva stival</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.378.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500352</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000472</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5251"><SALDO_EMPENHADO>4251.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.479/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202414304001859</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de anápolis-go, competências dezembro/2025 e 13º sal/2025, referente à cessão do servidor onisvaldo da silva filho, cpf xxx.596.731-xx, ocupante do cargo de assistente de tecnologia da informação, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria. requisição de despesa nº 4/2026 secti/gegp (sei 84973410). # duam (sei 84973362) - dezembro/2025: r$ 3.279,52 duam (sei 84973362) - 13ºsal/2025: r$ 971,67</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5252"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rondinelli stival freire</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.752.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319009618</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do auxílio funeral referente ao servidor aposentado benedito josé da silva freire cpf nº 168.032.131-53.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5253"><SALDO_EMPENHADO>5127.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5254"><SALDO_EMPENHADO>249799.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf - pessoal civil do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5255"><SALDO_EMPENHADO>10973.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5256"><SALDO_EMPENHADO>362413.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5257"><SALDO_EMPENHADO>64273.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5258"><SALDO_EMPENHADO>47104.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5259"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000915</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias aos servidores da secretaria de estado de relações institucionais – serint, destinadas a custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção, decorrentes de deslocamentos a serviço, no âmbito estadual e nacional, observadas as cotas fixadas pela portaria nº 07, de 09 de janeiro de 2026, para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5260"><SALDO_EMPENHADO>190704.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tim s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202512404000034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a arp n 150/2024 segplan - mg, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de despesas, termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5261"><SALDO_EMPENHADO>1167995.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila sao jose bento cottolengo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.420.371/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010013949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).  .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5262"><SALDO_EMPENHADO>6344.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5263"><SALDO_EMPENHADO>56705.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap  alto paraíso  contrato nº 33/2024 conforme processo de pagamento 202400017008188</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5264"><SALDO_EMPENHADO>95135.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000017007570</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressa​s para atender às necessidades da semad período de 24/02/2026 a 23/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5265"><SALDO_EMPENHADO>1782660.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025056433</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com o pagamento referente ao serviço de energia elétrica neste departamento e demais de responsabilidade do órgão na capital e interior, junto à equatorial goias distribuidora de energia s/a, cnpj:01.543.032/0001-04, referente ao pagamento de conta de energia elétrica da capital do interior</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5266"><SALDO_EMPENHADO>131295.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila sao jose bento cottolengo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>133</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.420.371/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010013949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. ref. dezembro/2026. proc sei 202600010002930.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5267"><SALDO_EMPENHADO>1444.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  consignações bancárias – empréstimos; consignações diversas; protege – fundo de proteção social do estado de goiás; funcam – fundo capacitação – consignações; fes – fundo estadual de saúde – consignações;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5268"><SALDO_EMPENHADO>17587.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036013725</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação dos correios - decorrente da inexigibilidade - nº 147/2024, para prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas, abrangendo a coleta, o transporte e a entrega das correspondências entre a goinfra/anexos e seus destinatários ou remetentes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5269"><SALDO_EMPENHADO>5100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alttec elevadores ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.307.203/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200031002582</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado as despesas com o 3° termo aditivo ao contrato n° 71/2022 (61988855),para prorrogação do prazo até 15/07/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados de forma continuada, incluindo fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais novos e originais necessários à prestação dos serviços, em 01 (um) elevador da marca atlas schindler, instalado no edifício sede da agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5270"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5271"><SALDO_EMPENHADO>274588.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016570</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação dos serviços de postagens dos correios., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes, conforme portaria da contratação (247569), tr - termo de referência (248995) e cronograma (266948).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5272"><SALDO_EMPENHADO>7694.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5273"><SALDO_EMPENHADO>544.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5274"><SALDO_EMPENHADO>25098.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - inss - empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5275"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5276"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.40.28 outros serviços técnicos especializados de tecnologia da informação</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5277"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5278"><SALDO_EMPENHADO>5180.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>grafica e editora alianca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>125</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.472.396/0002-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010036696</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato 007/2022 ses/go, para fornecimento de blocos de receituários de controle especial e blocos de termos de fiscalização sanitária, para atendimento das necessidades da superintendência de vigilância em saúde e das regionais de saúde. vigência 27/01/2025 a 26/01/2026. rd 29/2024 (sei 64184416). relatório final (sei 000026591811).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5279"><SALDO_EMPENHADO>1662970.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5280"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>breno mendes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.627.456-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001615</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5281"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ramon de souza oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.331.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de __________________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5282"><SALDO_EMPENHADO>5225.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5283"><SALDO_EMPENHADO>218523.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019210</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento do contrato de compra de energia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato nº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5284"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ive sales rezende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.228.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.  refere-se ao mês de __________________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5285"><SALDO_EMPENHADO>4075.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.879.913/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319001495</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional – caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5286"><SALDO_EMPENHADO>1377984.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globalweb outsourcing do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.130.013/0003-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202111129006634</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5287"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>priscilla de souza porto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.491.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000650</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5288"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5289"><SALDO_EMPENHADO>1155000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>auto suture do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.645.409/0003-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010093898</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026.. dod (83357848). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº  673 (sei 83584998), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5290"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>davy da silva feitosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.477.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005042028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio - funeral solicitado pelo senhor davi da silva feitosa inscrito com cpf sob o n° xxx.477.611-xx devido falecimento de seu pai raimundo nonato alves feitosa, inscrito no cpf sob o n° xxx.610.701-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098 , ocorrido em 04 de outubro de 2025, conforme certidão de óbito acostada no processo n° 202500005042028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5291"><SALDO_EMPENHADO>250000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310104100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304000470</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5292"><SALDO_EMPENHADO>42168.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imobiliaria aquino eireli-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.926.967/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800066008498</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5293"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5294"><SALDO_EMPENHADO>10312.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5295"><SALDO_EMPENHADO>1670.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000223</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos de taxas e alvarás da prefeitura de goiânia referente ao a renovação do alvará de autorização sanitária do autódromo internacional de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5296"><SALDO_EMPENHADO>1440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amp net ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.638.969/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000205</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade terezópolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5297"><SALDO_EMPENHADO>5994.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>araujo &amp; silva ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.274.947/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5298"><SALDO_EMPENHADO>100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de joviania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.029.957/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento de taxa de expediente junto à prefeitura de joviânia referente a construção de unidades habitacionais de interesse social naquele município. conforme ofício 244 (84790124) e autorização no despacho 188 (84906111).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5299"><SALDO_EMPENHADO>41456.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5300"><SALDO_EMPENHADO>4008320.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5301"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5302"><SALDO_EMPENHADO>41940.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500012000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás, no âmbito da vice-governadoria do estado de goiás - vicegov.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5303"><SALDO_EMPENHADO>163210.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5304"><SALDO_EMPENHADO>460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lais de castro viana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5305"><SALDO_EMPENHADO>24000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.806.677/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019254</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente ao fornecimento de bens e materiais e serviços  - contratação de materiais gráficos, brindes, crachás, troféus e similares. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp), nos termos do título iii, capítulo v, da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5306"><SALDO_EMPENHADO>58200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leonidas de sousa martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.643.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005028352</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel localizado na avenida domingos neto, esquina com rua general osório, nº 222-a, setor central, inhumas  go, registrado sob a matrícula nº 534, para transferência e reinstalação da unidade vapt-vupt de inhumas por um período de 60 (sessenta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5307"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5308"><SALDO_EMPENHADO>448850.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5309"><SALDO_EMPENHADO>4189636.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040467</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de vigilância armada, incluindo o fornecimento de mão de obra qualificada, bem como todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. a contratação abrangerá armamento, munição e coletes balísticos, garantindo a segurança das unidades administrativas da sead e das unidades do vapt vupt.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5310"><SALDO_EMPENHADO>1785.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319009411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento  da folhas de pessoal, inss/emprega do referente ao mes de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5311"><SALDO_EMPENHADO>28983.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5312"><SALDO_EMPENHADO>5531383.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5313"><SALDO_EMPENHADO>1710.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000082</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  "essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012", de outubro/25 a setembro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5314"><SALDO_EMPENHADO>3094127.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. 13º salário.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5315"><SALDO_EMPENHADO>2276.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5316"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5317"><SALDO_EMPENHADO>4395.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.479/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.12/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5318"><SALDO_EMPENHADO>130930.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5319"><SALDO_EMPENHADO>62765.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011014237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o 1º termo de apostilamento ao contrato nº oc31042326226 (sei 73690132), celebrado entre o cbmgo e a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a continuação de fornecimento de energia elétrica grupo – a ao quartel do 2º batalhão bombeiro militar - 2º bbm – goiânia, de forma continuada e com a documentação orçamentária referente ao exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5320"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005930</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 15° crpm (84930674)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5321"><SALDO_EMPENHADO>94037.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>portal participacoes e empreendimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.024.847/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005004527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5322"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francielih dorneles silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.970.646-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500273</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000462</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5323"><SALDO_EMPENHADO>340200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto americano de desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.432.298/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005039589</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se à contratação de instituição especializada para realização de atividades pertinentes à execução de concurso público que visa a seleção de 50 (cinquenta) servidores para provimento em cargo efetivo do quadro da secretaria de estado da saúde - ses, para o cargo de fiscal de saúde pública. conforme portaria n°1198, de 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5324"><SALDO_EMPENHADO>2348.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcelo guimaraes conte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.671.517-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento(r$ 2.348,72 - ref. 01/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 6/2026 - metrobus/grh-19673.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5325"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500027000693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5326"><SALDO_EMPENHADO>121173.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: adicional noturno.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5327"><SALDO_EMPENHADO>12016.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066012294</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor referente a honorário sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo cpf: 920.722.161-68, processo nº processo: 5957090-31.2024.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5328"><SALDO_EMPENHADO>18480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ruth marcal honorato garcia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.872.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500393</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000334</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5329"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brilhante administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.441.717/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque estadual telma ortegal - peto  contrato nº 28/2024 conforme processo de pagamento 202400017008183</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5330"><SALDO_EMPENHADO>92131.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202412404000178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação com supressão de 25 por cento do contrato 6/2024  /emater referente a prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e  corretiva (mecânica em geral), conforme termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5331"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5332"><SALDO_EMPENHADO>35908.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5333"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5334"><SALDO_EMPENHADO>1790153.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.150.434/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036005362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo de acréscimo de itens/serviços (80035627) do  contrato nº 131/2023-goinfra (54778612), com vigência até 15/12/2026, decorrente da dispensa de licitação nº 014/2023-goinfra, cujo objeto consiste nos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lote 02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5335"><SALDO_EMPENHADO>8800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>etel-estudos tecnicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.509.686/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010795</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária. lote 05</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5336"><SALDO_EMPENHADO>2329.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.791.057/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010024756</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de valor ao 2° termo aditivo do contrato n° 42/2023 - ses-ses/go,  firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa mm comércio e locação de eletro eletrônicos eireli, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para os nobreaks desta pasta, a fim de manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. vig: 26/05/2023 a 25/05/2026. rd 9/2025 (sei 71902215).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5337"><SALDO_EMPENHADO>1334068.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>128</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5338"><SALDO_EMPENHADO>600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>energy tecnologia de automacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>78.448.859/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036011940</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com apostila de reajuste (agosto/2024 a agosto/2025) e aditivo de prorrogação (31/12/2025 até 30/05/2026) ao contrato nº 42/2020 - goinfra (000017370552), cujo objeto consiste na execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, lote 04</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5339"><SALDO_EMPENHADO>896.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo de capacitação servidor público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 20261101000028 e processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5340"><SALDO_EMPENHADO>3480.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5341"><SALDO_EMPENHADO>7190.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose lidio de lima neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.360.271-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5342"><SALDO_EMPENHADO>23702.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>185</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006021602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5343"><SALDO_EMPENHADO>171846.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005008044</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do quinto termo aditivo ao contrato nº 034/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (etanol), com taxa de administração de 4,43%, para atendimento da frota de veículos da secretaria da administração - sead, por um período de 12 (doze) meses, compreendendo a vigência de 26/06/2025 a 25/06/2026, conforme o parecer jurídico nº 23/2024-sead/adset.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5344"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5345"><SALDO_EMPENHADO>958.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iub telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.875.744/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310901000049</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com acesso a internet e comodato de equipamentos na cidade de itumbiara-go para  atender a seds.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5346"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867000218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5347"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lunnara lima rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.338.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500231</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5348"><SALDO_EMPENHADO>284.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300004091923</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5349"><SALDO_EMPENHADO>59.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>149</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.367.185/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006009840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5350"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claudio roberto machado benite</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.579.977-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001719</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5351"><SALDO_EMPENHADO>9731.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.479/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de janeiro 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5352"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5353"><SALDO_EMPENHADO>1621.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servi o autonomo de agua e esgoto - faina</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.868.018/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006023499</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5354"><SALDO_EMPENHADO>301728.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lanlink solucoes e comercializacao em informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.877.285/0002-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada, para o fornecimento de licenças de softwares microsoft, compreendendo as subscrições project plan 3, project plan 5 e prestação de serviços de consultoria técnica especializada, com suporte contínuo e customizado às necessidades da secretaria da economia pelo período de 36 (trinta e seis) meses e créditos microsoft azure destinados à implementação e sustentação do serviço microsoft fabric f64, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5355"><SALDO_EMPENHADO>3730789.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026:  - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 3.730.789,40</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5356"><SALDO_EMPENHADO>19669.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-15</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 7º termo aditivo. vigência prevista: 01/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713) residência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5357"><SALDO_EMPENHADO>9718407.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica  funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo  heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5358"><SALDO_EMPENHADO>382691.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0030-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023378</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5359"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clesio sampaio de brito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.918.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146407</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) clesio sampaio de brito (cpf: 348.918.621-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cleusa maria de jesus (cpf:  999.108.881-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 496/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5360"><SALDO_EMPENHADO>55085.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimado para despesas com diárias, com vistas a atender a demandas desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutenção das atividades da seinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5361"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000003</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás e no pais</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5362"><SALDO_EMPENHADO>1783333.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global sec tecnologia e informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.862.002/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de licenças para expansão da solução de análise de vulnerabilidades, novos módulos para expansão de funcionalidades e treinamentos referentes a estes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5363"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luis felippe soares de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.772.911-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500506</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000677</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5364"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gino bertollucci colherinhas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.363.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000904</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5365"><SALDO_EMPENHADO>103616.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5366"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.479/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006065011</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5367"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daniel santiago vale</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.420.594-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500432</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000699</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5368"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>frederico marques da costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.313.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500434</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000688</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5369"><SALDO_EMPENHADO>23100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>danyelle oliveira fonte</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.149.651-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500478</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000660</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5370"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20261026700043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal; funcam; fes; protege; auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5371"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karielly de castro borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.806.641-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500536</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000868</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5372"><SALDO_EMPENHADO>41.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200042004843</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta  da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5373"><SALDO_EMPENHADO>13950.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5374"><SALDO_EMPENHADO>37399.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do regime  rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100004 e processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5375"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010094696</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de escola de saúde de goiás - 2026, para execução de cursos de conselheiros.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5376"><SALDO_EMPENHADO>39913.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advance system elevadores ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010015799</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5377"><SALDO_EMPENHADO>2463.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de aragoiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.215.474/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920001252</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de dezembro/2025, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5378"><SALDO_EMPENHADO>2160.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5379"><SALDO_EMPENHADO>1095.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5380"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriel silva leite</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.450.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500147</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001170</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5381"><SALDO_EMPENHADO>482.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023051</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de empenho para a continuidade da contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica, na modalidade de dispensa de licitação, conforme a estrutura tarifária – a4 poder público – estadual ths_verde, referente à 1ª apostila do contrato n.º 001/2025, com vigência de 25/01/2026 a 24/01/2027, destinado ao recolhimento do irpj das faturas previstas para os 12 meses do contrato, referentes ao consumo da unidade uc 10031081167 – vapt vupt aparecida shopping. processo sislog 106923.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5382"><SALDO_EMPENHADO>1088.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente as contribuições para o fundo de previdência estadual (rppm) - ativo militar no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5383"><SALDO_EMPENHADO>192186.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100014 servidores militares  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   fundo financeiro rppm - empregado (10,50%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5384"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana clara ramos nogueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.060.911-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500185</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001533</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5385"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria das gracas mamede cecilio ramalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.156.191-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146623</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria das graças mamede cecílio ramalho (cpf: 323.156.191-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria helena mamede  cecílio (cpf:  306.487.341-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 763/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5386"><SALDO_EMPENHADO>69988.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria elizete de azevedo fayad</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.228.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005027274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência:  prazo: 12 meses sislog: 116230  área requisitante: sptc resumo objeto:  contrato de locação de imóvel para a sede da 2ª coordenação regional de polícia técnico-científica. usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5387"><SALDO_EMPENHADO>5001.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016357</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para continuidade do atendimento das demandas da unidade vapt vupt caldas novas, por prazo indeterminado. contratação via sislog n.° 114448, processo sei n.° 202500005016357.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5388"><SALDO_EMPENHADO>21597643.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pio xii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.150.352/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010069828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5389"><SALDO_EMPENHADO>4200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100046  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  ipasgo saude - patrocinio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5390"><SALDO_EMPENHADO>17933.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diana lopes viveiros da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.686.561-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100007021157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para abrigar a dp de aruanã, conforme requisição de despesas nº 09/2021 (evento nº 000022893848).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5391"><SALDO_EMPENHADO>1155000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>simemp servicos tecnicos e obras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.237.296/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 031/2024-goinfra (57099120), sendo o prazo de vigência do contrato de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura que se deu em 29/02/2024), decorrente do pregão eletrônico 65/202, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5392"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brilhante administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.441.717/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pep pirenópolis  contrato nº 26/2024 conforme processo de pagamento 202400017008180</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5393"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2025: - natureza: 3.3.90.30.35 material para manutenção, reparos e conservação de veículos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5394"><SALDO_EMPENHADO>1743781.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.990.812/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025030388</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com 3ª termo aditivo com reajuste ao contrato 059/2022, celebrado entre detran go e tecnisys informática e assessoria empresarial ltda., cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de subscrição para a solução asg, wso2 plataform license, com garantia e suporte técnico por 12 (doze) meses, incluindo prestação dos serviços de orientação técnica a serem utilizados sob demanda. conforme ​requisição de despesa n° 7/2025 - detran/gest</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5395"><SALDO_EMPENHADO>19452.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>almerinda da silva correia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.833.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000116</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026).  (...&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;....).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5396"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de regulação econômica e desestatização  - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5397"><SALDO_EMPENHADO>8727.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006051523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5398"><SALDO_EMPENHADO>579432.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>devale engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo penitenciário estadual - funpes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2951</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.692.136/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027403</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção predial, para manutenção das unidades administrativas, operacionais e prisionais da diretoria-geral de polícia penal do estado de goiás.    vigência: 60 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5399"><SALDO_EMPENHADO>1015.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000135</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil no exercício de 2026, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, para viagens dentro do estado de goiás – 3.3.90.14.01 e para viagens a outros estados ou distrito federal – 3.3.90.14.03, referente ao período de 1° de janeiro a 31 de março de 2026, conforme cotas estabelecidas pela portaria n° 7/2026/economia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5400"><SALDO_EMPENHADO>361.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente exercicio anterior do mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5401"><SALDO_EMPENHADO>21947.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>252</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5402"><SALDO_EMPENHADO>339438.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002024500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear a execução do contrato n.º 23/2021-pm (sei n.º 000025244850), cujo objeto consiste na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5403"><SALDO_EMPENHADO>74470870.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0029-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010035050</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5404"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao pedro hungria de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.035.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500530</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000759</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5405"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>c a distribuidora de produtos hospitalares eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.457.348/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010000889</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 182/2025 "b". pregão eletrônico nº 293/2025. processo nº 202500005029692 202500010096953. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (84692821). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 28/2026/ses/cmac-spj (sei 84890041), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5406"><SALDO_EMPENHADO>14549.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5407"><SALDO_EMPENHADO>87600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>p &amp; a moda confeccoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.729.808/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005033356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de uniformes para os servidores da emater goiás, considerando que seja uma medida essencial para fortalecer a identidade institucional, melhorar a segurança e promover a eficiência no desempenho das atividades diárias. especificação e quantidade constante no termo de referencia constante na contratação nº 117118</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5408"><SALDO_EMPENHADO>86250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011003051</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à estimativa de pagamento de diárias para o 1º trimestre do ano 2026, aos militares do cbmgo em deslocamentos dentro do estado para atividades preventivas ou de atendimento a urgência/emergência, bem como para realização de cursos ou atividades de representação fora de sua unidade de origem.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5409"><SALDO_EMPENHADO>698.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003014379</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. unidades em goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5410"><SALDO_EMPENHADO>79875.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007005054</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento das cotas trimestrais de diárias para deslocamento dentro e fora do estado de goiás (1º trimestre), conforme requisição de despesa nº 3 (evento sei nº 85233736) e portaria 007 da secretaria de estado da economia (evento sei nº 85236312).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5411"><SALDO_EMPENHADO>981639.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>atria solucoes integradas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.336.436/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5412"><SALDO_EMPENHADO>38374.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417645003325</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5413"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5414"><SALDO_EMPENHADO>97.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.563.307/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600066003150</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com o 6º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, da prestação de serviços no  fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, firmado entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local de chapadão do céu, no período de 12 meses. declaração orçamentária n° 00244/3261/2024, conforme requisição de despesas nº 2 e autorização através do despacho nº 1149/2024/gab e demais instruções nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5415"><SALDO_EMPENHADO>84534.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maxclean facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.364.829/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026562</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5416"><SALDO_EMPENHADO>384000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de estudos jurídicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.542.056/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170103200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001635</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de mba em gestão da administração tributária estadual  * sislog 112131 _ daof 293 *</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5417"><SALDO_EMPENHADO>4610912.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5418"><SALDO_EMPENHADO>5201.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -rpps-outros-fundo previdenciário-empregador - referente a janeiro/2026-servidores desta agência-emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5419"><SALDO_EMPENHADO>931.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400003000993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, a fim de atender os veículos oficiais, da procuradoria-geral do estado - pge, para o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantidades no detalhamento do objeto. combustível etanol</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5420"><SALDO_EMPENHADO>118240.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0014-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037004673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo  ao contrato nº 30/2025, para fins de acréscimo de 25%, cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de viagens, vinculados às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada no sistema eletrônico, com vigência até 10/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5421"><SALDO_EMPENHADO>29700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5422"><SALDO_EMPENHADO>85652.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - irrf - pessoal civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5423"><SALDO_EMPENHADO>4058.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuições para o rpps servidor da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5424"><SALDO_EMPENHADO>125754.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5425"><SALDO_EMPENHADO>114387.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5426"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>technet networks ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.747.178/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000422</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5427"><SALDO_EMPENHADO>2420.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de aragoiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.215.474/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448026522</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora maria de fátima da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5428"><SALDO_EMPENHADO>9822.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000895</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 15/15 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e nilberto santos gama na rt nº 001074020.2016.5.18.0005 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante e honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000895.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5429"><SALDO_EMPENHADO>4991.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5430"><SALDO_EMPENHADO>10693.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100006 e processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5431"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>127</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010099727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5432"><SALDO_EMPENHADO>15767.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crea-go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.619.022/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao pagamento de taxas dos termos de responsabilidade técnica (trt), equivalente a levantamentos topográficos que serão realizados durante 12 (doze) meses, que detalha os serviços realizados e o profissional responsável, junto ao crea/go, de 01/01/2026 a 31/12/2026. crea - trt. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5433"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005300</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio , na natureza: 3.3.90.30.34 - material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5434"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006510</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 50º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 50º bpm - 1º trimestre 2026 (84978889)	- 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5435"><SALDO_EMPENHADO>0.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202520921000022</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento inss - folha de dezembro/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5436"><SALDO_EMPENHADO>110606.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5437"><SALDO_EMPENHADO>260887.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hj comércio e serviços ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.497.100/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025568</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, a serem instaladas nas unidades do vapt vupt e unidades administrativas da secretaria de estado da administração    sead, conforme ata de registro de preços n.º 005/2024-sead/gecc, decorrente do pregão eletrônico-srp, registro de preços n.º 1/2024, proveniente da contratação sislog nº 102698, processo administrativo n.º 202300005028414.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5438"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>higor alexandre guimaraes moreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.835.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000116</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5439"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ronison pereira da cruz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.895.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500566</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000843</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5440"><SALDO_EMPENHADO>10549.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202216448050500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação por mais 12 meses do contrato com agenciadora de viagens para prestação de serviço de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, reservas e hospedagem em hotéis, para atendimento do órgão, tendo em vista o término da vigência do contrato atual em 03/10/2025. hospedagem</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5441"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>higor alexandre guimaraes moreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.835.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000116</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5442"><SALDO_EMPENHADO>12824.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento - regime proprio - liquido. sequencial 5.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5443"><SALDO_EMPENHADO>4394.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha de pagamento-regime proprio - descontos. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5444"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>higor alexandre guimaraes moreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.835.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000116</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5445"><SALDO_EMPENHADO>1454350.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5446"><SALDO_EMPENHADO>90000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prodec - consultoria p decisao s c ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.037.705/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 031/2024-goinfra (57099120), sendo o prazo de vigência do contrato de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura que se deu em 29/02/2024), decorrente do pregão eletrônico 65/202, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5447"><SALDO_EMPENHADO>600851.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5448"><SALDO_EMPENHADO>19892.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>atria solucoes integradas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.336.436/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008515</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a prestação de serviços de fornecimento de buffet para café da manhã, lanche, almoço/jantar e bebidas, em atendimento às demandas nos diversos eventos oficiais da secretaria de estado da casa civil, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, seus anexos e demais documentações do processo sei n° 202500005008515 e sislog n° 113410, com vigência de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5449"><SALDO_EMPENHADO>326093.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025. repasse de recurso financeiro visando o 9º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos.proc sei 202600010003109. ref. dez/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5450"><SALDO_EMPENHADO>141.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5451"><SALDO_EMPENHADO>135716.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5452"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>johnathan antonelli salgado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.021.581-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000047</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao adiantamento de numerário a policial militar da gerência de operações de inteligência da superintendência de segurança da secretaria de estado da casa militar para cobrir despesas de caráter sigiloso ou reservado (60 dias). o crédito deverá ser efetivado com os seguintes dados: banco caixa econômica federal: 104 , agência/conta: 2444/3703/000574185534-9.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5453"><SALDO_EMPENHADO>26000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.498.974/0002-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005038304</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inscrições para participação no 21º congresso brasileiro de pregoeiros e agentes de contratação, a ser realizado nos dias 23 a 26 de março de 2026, na cidade de foz do iguaçu, estado do paraná, mediante inexigibilidade nº 233/2025, referente ao processo de contratação sislog nº 117557 / 2025 e processo sei nº 202500005038304.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5454"><SALDO_EMPENHADO>2026.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.854.234/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de janeiro/2026 e 13º salário - proc 202600055000020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5455"><SALDO_EMPENHADO>15820.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032099</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (superintendência de identificação humana), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 87894). sislog 108940.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5456"><SALDO_EMPENHADO>14827.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r&amp;l industria e comercio de artigos de decoracoes eireli - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo penitenciário estadual - funpes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2951</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.302.648/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005038189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de mobiliários para a nova unidade prisional regional de caldas novas, nova unidade prisional regional de formosa, para unidade prisional regional de jaraguá, centro de convivência de rio verde, centro de convivência de itumbiara e unidade básica de saúde do complexo prisional policial penal daniella cruvinel de aparecida de goiânia. **cortinas e persianas, persiana rolô com tela solar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5457"><SALDO_EMPENHADO>4223.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cm hospitalar s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0036-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010082995</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamentos (paliperidona, 6,0 mg com rev lib prol), que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 138/2025 - ses "i"   , pregão eletrônico nº 180/2025, oriundo do processo (sei 202500005014730), vigência é de 21/10/2025 a 20/10/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5458"><SALDO_EMPENHADO>12478285.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica  funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo  heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5459"><SALDO_EMPENHADO>389.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sejaine ferreira cerqueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.216.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100007001520</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com reajuste de aluguel do imóvel onde funciona a  delegacia de polícia de jussara - go. o valor solicitado se refere a parcela necessária para complementar  o pagamento reajustado até o fim da vigência do referido contrato em 16/03/2026, conforme requisição de  despesa nº 31 (59099843)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5460"><SALDO_EMPENHADO>52825.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014424</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao fornecimento de bens e materiais  - aquisição de materiais de limpeza: detergente líquido de 500 ml; limpador multiuso de 500 ml; limpa alumínio de 500 ml; esponja/bucha dupla face, embalagem com 4 unidades; saco plástico para lixo de 200 l, pacote com 100 unidades; esponja/bucha de lã de aço, embalagem com 8 unidades; pano para limpeza (chão); flanela multiuso para limpeza geral, sabão em barra embalagem com 5 barras; pano de prato; caixa de papelão em material reciclado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5461"><SALDO_EMPENHADO>110750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5462"><SALDO_EMPENHADO>15613.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5463"><SALDO_EMPENHADO>24366.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100008.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5464"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5465"><SALDO_EMPENHADO>9240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucas canedo de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.400.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500544</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000805</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5466"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5467"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samuel mendes piassi</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.229.368-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500306</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001274</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5468"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>janaina silva de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.671.824-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500323</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000637</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5469"><SALDO_EMPENHADO>206578.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006005802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e c oleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5470"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>raony cesar silva belem</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.196.492-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500339</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000669</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5471"><SALDO_EMPENHADO>4980.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5472"><SALDO_EMPENHADO>14111.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss desconto da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5473"><SALDO_EMPENHADO>96000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciano lajovic carneiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.283.841-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000016</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.  refere-se ao mês de ______________ de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5474"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana carolina pereira da fonseca</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.375.216-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500466</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000766</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5475"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabio silveira bonachela</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.471.398-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001488</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5476"><SALDO_EMPENHADO>189276.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5477"><SALDO_EMPENHADO>171557.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5478"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavio henrique teles vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.657.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5479"><SALDO_EMPENHADO>87600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>helio rosa cardoso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.785.081-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900005011724</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação de imóvel firmado entre a secretaria de estado da administração - sead e hélio rosa cardoso, destinado a sediar a unidade vapt vupt no município de itapuranga, localizado  à rua pedro sifuente machado, qd. 08, lt. 02, nº 400, setor central - itapuranga - go. vigência: 60 meses a partir de 17/03/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5480"><SALDO_EMPENHADO>41896.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500016046725</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>.  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de dezembro de 2025.  ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de novembro de 2025, processo 202500016000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5481"><SALDO_EMPENHADO>956973.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002090192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5482"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bueno prado empreendimentos comerciais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.659.975/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035449</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento especializado de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública, a ser promovido pela sgg, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no termo de referência, compreendendo: confecção de troféus - item 1; camisetas - item 5</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5483"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201911129006060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5484"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>128</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5485"><SALDO_EMPENHADO>253007.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5486"><SALDO_EMPENHADO>6449.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.876.089/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023269</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do reajuste ipca no contrato nº  21/2024 - secami, através do apostilamento, cujo o objeto é a prestação de serviços de coleta e destinação de resíduos domésticos e locação de contêiner por um período de 12 (doze) meses consecutivos, para atender ao que determina a legislação, visando coletar os resíduos produzidos pelo palácio pedro ludovico teixeira e palácio das esmeraldas. vigência até 25/12/2026 - processo sei 202400015001921</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5487"><SALDO_EMPENHADO>45195.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5488"><SALDO_EMPENHADO>21756.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202519222000214</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativa das contribuições previdenciárias patronais (inss) incidentes sobre a folha de pagamento da secretaria da retomada, relativas ao mês de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5489"><SALDO_EMPENHADO>1834.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kennedy dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.048.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005018233</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se reajuste do contrato de locação n.º 012/2022, celebrado entre a secretaria de estado da administração - sead e o sr. kennedy alves dos santos, referente ao imóvel localizado na avenida amazonas, lote 02c, quadra 14a, centro, goiatuba - go, destinado a abrigar a unidade do programa vapt vupt de goiatuba/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5490"><SALDO_EMPENHADO>6034.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kennedy dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.048.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005018233</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao reajuste do contrato de locação n.º 012/2022, celebrado entre a secretaria de estado da administração - sead e o sr. kennedy alves dos santos, referente ao imóvel localizado na avenida amazonas, lote 02c, quadra 14a, centro, goiatuba - go, destinado a abrigar a unidade do programa vapt vupt de goiatuba/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5491"><SALDO_EMPENHADO>87703.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiz mauro donato ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.682.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025933</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa a favor de luiz mauro donato ribeiro, que tem por objeto a renovação da locação de imóvel para unidade vapt vupt de caldas novas, localizado na avenida a esquina com a rua 07, qd. 10, lt. 14, bairro estância itajá, caldas novas - go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses ( 18/11/2024 a 17/11/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5492"><SALDO_EMPENHADO>166675.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917645000827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5493"><SALDO_EMPENHADO>1559.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas, como desinsetização, desratização e descupinização. atuação nas unidades do lote 4  região noroeste: ceres, goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, jussara, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia e mara rosa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5494"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de elevadores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.982.490/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036002431</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de empresa para manutenção de elevador, pelo prazo de 12 meses, conforme estudo técnico preliminar simplificado (67594533), termo de referência (67594961), portaria de contratação 3614 (67595473) e orçamento estimado (67707828) para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5495"><SALDO_EMPENHADO>18049.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5496"><SALDO_EMPENHADO>9139.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5497"><SALDO_EMPENHADO>88006.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5498"><SALDO_EMPENHADO>1776.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5499"><SALDO_EMPENHADO>702438.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>br paving construcoes e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>46</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.264.721/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001741</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa minuta de apostila 85123788 do contrato nº 45/2023 - goinfra (47820134) (prazo de prestação dos serviços será de 24 meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviços a ser expedida pela diretoria de manutenção da goinfra), decorrente do pregão eletrônico nº 01/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 11</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5500"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.133.237/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001826</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de prorrogação do contrato n.º031/2023-(48132691), firmado entre o estado de goiás, através da diretoria-geral de polícia penal, e a empresa ciga cozinha industrial e gestão alimentar ltda, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia).  vigência: 20 (vinte) meses, 30 de janeiro de 2025 a 30 de agosto de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5501"><SALDO_EMPENHADO>2636.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcos aurelio viana da cunha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.431.988-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300006005057</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com reajuste do ipcade 5,32% previsto na cláusula terceira do contrato de locação de imóvel nº 211/2013, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual emília ferreira branco no município de aguas lindas/go, período do reajuste 17/06/2025 a 16/06/2026, conforme despacho nº 438/2025/seduc/cl-19566 e despacho nº 1833/2025/seduc/coordastec-16768</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5502"><SALDO_EMPENHADO>861715.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5503"><SALDO_EMPENHADO>67204.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>washington da conceicao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.080.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007056580</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aluguel de imóvel destinado a abrigar veículos apreendidos pela delegacias de polícia vinculadas a 1ª drp de goiânia, cujo imóvel está situado à rodovia go 040, km 16, lote 03, bairro vila são dimas, no município de abadia de goiás, pelo período de 60 meses, conforme termo de referência (evento nº 000033831465) e requisição de despesas 008/2022 (evento nº 000033875569).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5504"><SALDO_EMPENHADO>284939.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5505"><SALDO_EMPENHADO>67200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose maria de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.757.411-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005010353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da locação do imóvel localizado na rua argemiro nepomuceno de souza, n.º 965, cep: 76.310-000, setor planalto, rialma-go. este imóvel, registrado sob a matrícula n.º 5.540 no cartório de registro de imóveis de rialma, será a nova sede da unidade de atendimento vapt vupt de rialma. a locação será firmada por um período de 60 (sessenta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5506"><SALDO_EMPENHADO>285397.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de 02 (dois) profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho por turno, conforme termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. vigência 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5507"><SALDO_EMPENHADO>42118.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.007.955/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000452</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962- 5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente a dezembro/2025, conforme oficio nº 138/2025 - adasa/sgp/nap.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5508"><SALDO_EMPENHADO>21260.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>3corp servicos de tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.334.879/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020005323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, minutagem para ligações fixas e móveis internacionais (ddi), e os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, com vigência de 01/01/2024 até 17/02/2026 contrato 050/2023. (sei 50766232).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5509"><SALDO_EMPENHADO>9726.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gercina rosa araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.384.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000141</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (........&gt;&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;.......).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5510"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420103300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5511"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 24º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 24º bpm (85026629)  3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5512"><SALDO_EMPENHADO>9578.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a demais descontos (ação judicial), pensão alimentícia, contribuições do fundo protege, contribuições do fundo estadual de saúde (fes) e fundo de capacitação (funcam)  - consignações no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5513"><SALDO_EMPENHADO>22707.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019210</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. parcela referente ao exercício de 2025. (número do processo - sislog 106262) retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. pdf vigente: 2024160100173</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5514"><SALDO_EMPENHADO>86137.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5515"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.  .  programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - portaria nº 1.792, de 22 de agosto de 2012 alterada pela portaria nº 2.655, de 21 de novembro de 2012 - portaria gm/ms nº 5.591, de 23 de outubro de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5516"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000141</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ix – regional  rio vermelho - goiás, referente ao 1º trimestre de  2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5517"><SALDO_EMPENHADO>30811.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5518"><SALDO_EMPENHADO>3120.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gsm construcoes e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.997.613/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005039902</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de bens e materiais e serviços (aquisição de kits caixa+placa acrílica com qr code+impressão do desenho no fundo da caixa personalizados que compõem a premiação concurso de desenho - 2025 "goiás em traços e cores: sabores, histórias e amizades que acolhem"), para estimular a criatividade dos nossos estudantes e fortalecer o sentimento de pertencimento à nossa rica cultura goiana, da secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5519"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hanstter hallison alves rezende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.651.771-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001604</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5520"><SALDO_EMPENHADO>26258.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100020  servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de dezembro de 2025, processo 202500016000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5521"><SALDO_EMPENHADO>26252012.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.291.730/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5522"><SALDO_EMPENHADO>11700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabio athair ribeiro cordeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.228.626-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110267000092</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade exp - b, por meio do convênio pd&amp;i n.º 08/2020 fapeg-ueg, referente aos meses de outubro/2024 a março/2026.  referente ao mês de _____________________/______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5523"><SALDO_EMPENHADO>10341.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900066003500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para pagamento de despesas com quarto termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, relativo a aquisição de vales-transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para utilização pelos servidores da agrodefesa,  para o período de 12 meses, conforme instrução nos autos e previsão na loa para 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5524"><SALDO_EMPENHADO>740.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5525"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brunno santos de freitas silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.445.938-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001630</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5526"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.879.913/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319001495</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para cobrir despesa referente ao fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional – caser itumbiara, conforme despacho nº 8/2026/seds/caser itumbiara-14584.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5527"><SALDO_EMPENHADO>11158.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5528"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>laura milena souza lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.433.231-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500540</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5529"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luiz gustavo medeiros de lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.087.561-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000725</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5530"><SALDO_EMPENHADO>264.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sonda procwork informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217697000130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajustamento contratual conforme cláusula 5.15 do contrato nº 001/2022 - secom, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5531"><SALDO_EMPENHADO>116.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5532"><SALDO_EMPENHADO>5.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sejaine ferreira cerqueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.216.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100007001520</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de reajuste ao contrato nº 026/2021 relativo a locação de imóvel onde funciona a delegacia de polícia de jussara pelo período de 25/02/2023 a 16/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5533"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005965</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5534"><SALDO_EMPENHADO>63000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ennya rafaella neves cardoso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.319.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500128</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5535"><SALDO_EMPENHADO>2165.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202017645001366</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência e reajuste do contrato nº 04/2021 (000020740451), que visa contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado  stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5536"><SALDO_EMPENHADO>119008.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa estadual de processamento de dados de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos gerais do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1802</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.812.554/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180200200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005004114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de repasse recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5537"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000121</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000020005215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no mês de novembro/2025, conforme certificação de despesa - sei 85357222.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5538"><SALDO_EMPENHADO>1150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>poligraph sistemas e representacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>85.200.665/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036003051</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa  com termo aditivo de prorrogação de prazo(vigência de 10/05/2025 à 10/05/2026) e minuta do aditivo (73321055) ao  contrato n.º 54/2021-goinfra, decorrente da inexigibilidade de licitação nº 03/2021 referente a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5539"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5540"><SALDO_EMPENHADO>8919.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. regime próprio. descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5541"><SALDO_EMPENHADO>148385.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5542"><SALDO_EMPENHADO>14760.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>auvo tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.426.136/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000294</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5543"><SALDO_EMPENHADO>159110.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5544"><SALDO_EMPENHADO>84194.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011006476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o 1º termo de apostilamento ao contrato nº oc31070224243 (sei 73569300), celebrado entre o cbmgo e a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a continuação de fornecimento de energia elétrica grupo – a  ao quartel do 1º batalhão bombeiro militar – 1º bbm – batalhão de operações, proteção ambiental e resposta a desastres – bopar – goiânia de forma continuada e com a documentação orçamentária referente ao exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5545"><SALDO_EMPENHADO>25000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>126</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado - recurso federal portaria 2922/2023 sistema de transplante - gerência de transplantes 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5546"><SALDO_EMPENHADO>28941.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto saae de leopoldo de bulhoes go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.621.400/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046119</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de  serviços de água tratada e coleta de esgoto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5547"><SALDO_EMPENHADO>7088.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis e militares, férias indenizadas militares e civis. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de janeiro/2026. (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5548"><SALDO_EMPENHADO>250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5549"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5550"><SALDO_EMPENHADO>108750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a forca comercial e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.325.530/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de  prest. do serviço de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5551"><SALDO_EMPENHADO>31977.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>welma jose alvarenga</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.881.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800066006378</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5552"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900105</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5553"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anna paula neri de sousa dutra de miranda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.857.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500408</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000862</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5554"><SALDO_EMPENHADO>9939.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								 ipasgo dependentes                                     9.939,93</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5555"><SALDO_EMPENHADO>334624.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026. consignação - empréstimos financeiros - inativo civil banco do brasil, alfa empréstimo, bradesco, sicoob, cef, itau.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5556"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciana serra dourada de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.672.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007003165</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à concessão de adiantamento para cobertura de despesas de caráter secreto e reservado, no âmbito da chefia de polícia judiciária – cpj, correspondentes à 1ª parcela do exercício de 2026, conforme requisição de despesa nº 1 (sei nº 84937920) e portaria nº 38/2026 (sei nº 84962710).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5557"><SALDO_EMPENHADO>150000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sara costa dutra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.763.391-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007002707</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à concessão de adiantamento para cobertura de despesas de caráter secreto e reservado, no âmbito da superintendência de gestão integrada-sgi, correspondente à 1ª parcela do exercício de 2026, conforme requisição de despesa nº 1 (sei nº 84860446) e portaria nº  39/2026 (sei nº 84989818).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5558"><SALDO_EMPENHADO>37602.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5559"><SALDO_EMPENHADO>878.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015002401</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de cobrança de tarifa aeroportuária pela zurich airport latin america ltda, concessionária que administra o aeroporto de vitória/es, no tocante a decolagens e pousos de aeronave do saeg que utilizou tal serviço no respectivo aeroporto. a cobrança tem amparo na lei nº 6.009/1973.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5560"><SALDO_EMPENHADO>2098.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.724.729/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092858</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº029/2025,  pregão eletrônico nº  006/2025. processo nº (202400005040946) (202500010017009). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (83175068). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 655 (83260067), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5561"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188002100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5562"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>raimundo marcos cirilo pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.251.783-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500391</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000314</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5563"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005011145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se à contratação, por meio de adesão à ata de registro de preços n° 003/2024 - sead/gecc, de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da administração - sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5564"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5565"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5566"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5567"><SALDO_EMPENHADO>10230.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>icaro lenin maia malveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.640.383-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500321</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000645</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5568"><SALDO_EMPENHADO>1287.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011014237</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o 1º termo de apostilamento ao contrato nº oc31042326226 (sei 73690132), celebrado entre o cbmgo e a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a continuação de fornecimento de energia elétrica grupo – a ao quartel do 2º batalhão bombeiro militar - 2º bbm – goiânia, de forma continuada e com a documentação orçamentária referente ao exercício de 2026. imposto de renda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5569"><SALDO_EMPENHADO>18150.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dantas distribuicao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.199.011/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de coroa de &amp;#64258;ores para suprir as demandas da superintendência de cerimonial e relações públicas da secretaria-geral de governo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, para atendimento ao decreto nº nº 9.865/2021, em que disciplina a concessão de homenagens póstumas por parte do estado de goiás, por 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5570"><SALDO_EMPENHADO>3867.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026 - irrf</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5571"><SALDO_EMPENHADO>2259.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosana franco amaral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.627.677-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5572"><SALDO_EMPENHADO>97594.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos - r$ 97.594,37), competência: 01/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5573"><SALDO_EMPENHADO>46800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro schaitl souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.805.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500295</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000855</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5574"><SALDO_EMPENHADO>29893.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis prestadora de servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.549.836/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000410</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza, firmado através do contrato nº 021/2023, referente ao pagamento da nf nº 1523, referente ao mês de dezembro/2025 - proc 202300055000410.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5575"><SALDO_EMPENHADO>489.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202520920001647</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para pagamento junto à prefeitura de goiânia, de taxa decorrente do protocolo de análise técnica de parâmetros urbanísticos, por meio da emissão do documento único de arrecadação municipal, referente à reforma da escola de artes basileu frança – goiânia/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5576"><SALDO_EMPENHADO>1798.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>guilherme machado oliveira do vale</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.296.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5577"><SALDO_EMPENHADO>1286.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5578"><SALDO_EMPENHADO>7488988.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5579"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5580"><SALDO_EMPENHADO>5600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria eduarda lima de brito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.598.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500305</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001029</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5581"><SALDO_EMPENHADO>4996.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silveira e candido ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>205</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.161.049/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos acerca da solicitação de primeiro acréscimo de serviços da obra de construção de escola padrão século xxi - ce residencial solar park ilhabela, situado no município de senador canedo–go, cujo contrato n.º 216/2025 (80559464) foi firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa silveira e cândido ltda, inscrita sob o número de cnpj 28.161.049/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5582"><SALDO_EMPENHADO>3583.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5583"><SALDO_EMPENHADO>10858.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.947.920/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430101000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202520920001915</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, conforme tr, anexo da concorrência srp nº 03/2024-seinfra, que é parte integrante da ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados na ata de registro de preços nº 01/2025-seinfra - lote 01 - item 05 e item 10, referente a levantamento para batalhão rural, município de catalão e levantamento loteamento denílson avelar, município de jaraguá.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5584"><SALDO_EMPENHADO>22738.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020012911</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 034/2022 (000031953323), que tem por escopo sua prorrogação de vigência por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da universidade estadual de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5585"><SALDO_EMPENHADO>100000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento mensal do pasep, sobre receitas - 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5586"><SALDO_EMPENHADO>1200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eliseu kopp e cia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>93.315.190/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016078</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato nº 150 /2025-goinfra (82466709), decorrente da concorrência eletrônica nº 36/2025 - lote 05,  cujo objeto consiste na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5587"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tatianne ferreira de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.770.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500182</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001392</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5588"><SALDO_EMPENHADO>119323.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira - proc 202600055000002.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5589"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>natalice cardozo de aguiar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.940.252-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500389</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000348</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5590"><SALDO_EMPENHADO>80032.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5591"><SALDO_EMPENHADO>73853.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5592"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5593"><SALDO_EMPENHADO>93500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linuxell informatica e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.539.643/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300029002366</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº  012/2023, que tem por objeto  prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela  - agr.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5594"><SALDO_EMPENHADO>3805.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5595"><SALDO_EMPENHADO>559.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edmar martins dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.096.721-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026, em conformidade com decisão judicial: - decisão judicial ................ r$ 1.373,10.  - autos do processo: 5127168-95.2020.8.09.0025. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00). - valor total ......................... r$ 814,02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5596"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tatiane nunes da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.137.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500396</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000335</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5597"><SALDO_EMPENHADO>1495.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luana di paula avelar e souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.623.231-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5598"><SALDO_EMPENHADO>59044.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066017584</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor – rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-68 , originária de ação judicial de cobrança de progressões funcionais promovida por ghedersom dias martins de brito e outros em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (80787890), protocolada sob o nº 5067020-64.2025.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5599"><SALDO_EMPENHADO>24678.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tarciso e reinaldo advogados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.349.199/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066001258</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor sobre ofício de requisição de pequeno valor – rpv sucumbencial, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, inscrito no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5544965-96.2024.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5600"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elisangela costa marcelino pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.958.026-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500418</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000831</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5601"><SALDO_EMPENHADO>2583.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5602"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ester vieira goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.740.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500316</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000614</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5603"><SALDO_EMPENHADO>11839.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mendonca seguranca e vigilancia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.958.127/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000029004256</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se d contrato n º 002/2021, pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno (02 profissionais por posto) de acordo com as especificações contidas no termo de referência para a agência goiana de regulação controle e fis. de serv. públicos - agr pelo período de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesas nº 011/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5604"><SALDO_EMPENHADO>3524.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hidroflow soluções e negocios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.263.819/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005004014</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos a fim de atender as demandas da seds.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5605"><SALDO_EMPENHADO>8941870.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco nacional do desenvolv economico e social - bndes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.657.248/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004000944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae (pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes) - principal, juros e encargos. chave de contrato 1.2.1.1.003</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5606"><SALDO_EMPENHADO>68671.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g4f solucoes corporativas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.094.346/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000029003054</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do  pregão eletrônico nº 003/2020, que tem por objeto a  prest. de serv. téc. na área de tec. da info. e com. para suprir as demandas de serv. de manut. e operação do ambiente tecnológico,  de sist. da inf., na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando  os  padrões  de  desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos  pela agr,  período de 6 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5607"><SALDO_EMPENHADO>320000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5608"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917645000455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de publicação dos atos necessários e obrigatórios desta pasta no diário oficial da união, como: anúncios e editais, portarias, extratos contratuais, ratificações, convocações, notificações e outros atos institucionais, estimado para o exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (85118453).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5609"><SALDO_EMPENHADO>9479.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a inss - empregado (escola de governo) no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5610"><SALDO_EMPENHADO>1247.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100029001168</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação do   contrato nº 006/2021, firmado com a  empresa  redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01.  (contratos temporários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5611"><SALDO_EMPENHADO>59757.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5612"><SALDO_EMPENHADO>4837.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fonseca martins comercio de gas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.961.053/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400028000073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação de fornecimento de água mineral sem gás - garrafas de 500 ml, visando atender ao consumo dos servidores, presidência, diretorias, assessorias e convidados, em conformidade com a ata de registro de preços - ata nº 003/2023 - sead/gecc - edital de licitação nº 005/2023 - sead/gecc - modalidade pregão eletrônico srp -- processo nº 202300005005161 de 15/03/2023, vig. 02/05/2026, conforme despacho 112/2025-gab</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5613"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>melissa cordeiro de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.393.451-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500233</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001244</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5614"><SALDO_EMPENHADO>5012.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mateus henrique poloniato silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.433.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5615"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  fundo financeiro empregado - 14,25%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5616"><SALDO_EMPENHADO>120057.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mb comercial eletro eletronico ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.182.153/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016013008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 2º aditivo tipo de despesa: contínua vigência: 01/08/2025 a 30/07/2026 prazo: 12 meses área requisitante: sptc/coad resumo objeto: prestação de serviço para a execução da manutenção preventiva mensal em sistemas ininterruptos de energia: gerador e nobreak´s em diversas unidades da sptc. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5617"><SALDO_EMPENHADO>69678.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5618"><SALDO_EMPENHADO>8066.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>91</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar acessibilidade interna e externa, adequações internas, reforma de banheiros, executar projeto hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, pinturas, demolições mencionadas em projeto, construir vestiário com sanitário, sanitários, e outros no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5619"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5620"><SALDO_EMPENHADO>521780.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400101200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039239</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi's, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas unidades da antiga chefatura de polícia, sti  localizada, goiânia, go; bem como no terminal rodoviário em uruaçu/go, por 30 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5621"><SALDO_EMPENHADO>1366400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400020013876</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp ueg n. 002/2025 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de agosto de 2025 a julho de 2026, com base no número de vagas e valores de bolsas previstos na resolução csu n. 1227, de 26 de fevereiro de 2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5622"><SALDO_EMPENHADO>2245804.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010030869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5623"><SALDO_EMPENHADO>69218.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dantas distribuicao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.199.011/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018791</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato n° 01/2026, referente a aquisição de chaves, soquetes e outros para oficina de manutenção de frota, (contratação sislog n° 114879) (processo nº 202500005018791) (pregão eletrônico n.º 66/2025) (fornecedor: dantas distribuicao e servicos ltda).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5624"><SALDO_EMPENHADO>500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lcm construcao e comercio s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.758.842/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036017747</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de empresa especializada para a execução de obras de implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão total de 1,100 km., pelo prazo de 10 (dez) meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da  goinfra ,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5625"><SALDO_EMPENHADO>799738.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel, pelo prazo de 30 meses, para atender as necessidades da dgpc, conforme indicação orçamentária (cód. 204831), contratação sislog nº 114931. modalidade de licitação pregão eletrônico - nº 152/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5626"><SALDO_EMPENHADO>4.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604003713</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com energia elétrica. equatorial, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia. imposto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5627"><SALDO_EMPENHADO>70857.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r r f guimaraes agencia de viagens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.318.780/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000458</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais, incluso traslado, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 30 (meses), prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5628"><SALDO_EMPENHADO>104397.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de saude do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.116.247/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo de saude do distrito federal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5629"><SALDO_EMPENHADO>5905.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa à previdência complementar — prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100020 e processo sei n° 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5630"><SALDO_EMPENHADO>13136.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: consignações e empréstimos financeiros / pensão alimentícia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5631"><SALDO_EMPENHADO>3001551.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010015939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5632"><SALDO_EMPENHADO>54469.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037009647</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo ao contrato nº 34/2024 - sgg, cujo objeto é a prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, pelo período de 12 meses, com vigência de 18/10/25 a 17/10/26. apropriação de despesas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5633"><SALDO_EMPENHADO>4825.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>magdiel januario da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.881.978-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000579</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia go, parcela 20/36 - processo nº 202300055000579</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5634"><SALDO_EMPENHADO>50283.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar frederico jayme</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.645.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006088292</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com reforma dos muros e fachada do colégio estadual frederico jayme, localizado no município de rio verde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5635"><SALDO_EMPENHADO>493417.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5636"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pio xii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.150.352/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010069828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5637"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5638"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daynara de lima paiva vilar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.931.561-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500433</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000720</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5639"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lara damiane de oliveira estevao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.596.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500442</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000776</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5640"><SALDO_EMPENHADO>1966.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advance system elevadores ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010015799</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de valores do 5° termo aditivo do contrato n° 102/2022-ses/go (000036008971), firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é  o fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores, em unidades da ses/go. requisição de despesa n° 32/2025 - ses/geman  (82728194), despacho nº 371/2025/ses/gepo (83883931) e despacho nº 764/2025/s</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5641"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000027</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5642"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>najla helen graff de araujo santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.057.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500552</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000818</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5643"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda viera freire</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.322.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500214</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5644"><SALDO_EMPENHADO>1680.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5645"><SALDO_EMPENHADO>97251.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017015339</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com pagamento do iptu do exercício de 2026 do imóvel situado à avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, a despesa em análise está fundamentada na cláusula 4 do termo de referência vinculado ao contrato n.º 33/2023 - semad, em conformidade com a orientação da procuradora setorial (54693125). nos termos desse instrumento, compete à semad realizar o pagamento anual do imposto predial e territorial urbana</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5646"><SALDO_EMPENHADO>42488.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tecnolta equipamentos eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.913.188/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420921000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão, enquanto carona, à ata de registro de preços nº 002/2024, oriunda do pregão eletrônico "srp" 0066/2023, publicado no dodf nº 2, de 03/01/2024, pag 39, contratação de empresa para prestação de serviço de impressão corporativa, com alocação de equipamentos de impressão, prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva on-site e suporte técnico, reposição de peças e componentes, fornecimento contínuo de insumos e consumíveis, exceto papel, visando atender às necessidades da sedf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5647"><SALDO_EMPENHADO>17216.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5648"><SALDO_EMPENHADO>116460.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. exercício anterior.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5649"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5650"><SALDO_EMPENHADO>179200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>russell bedford gm auditores independentes s s</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.098.174/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005038178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de consultoria de risco em ti, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para realização de um mapeamento de riscos de segurança da informação, com base na norma iso/iec 27005:2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5651"><SALDO_EMPENHADO>5600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vitoria candida silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.842.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500207</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001127</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5652"><SALDO_EMPENHADO>26489.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hipolito prado dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.364.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5653"><SALDO_EMPENHADO>14472.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020001265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo aditivo ao contrato nº 007/2023 (sei 45153109),de prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg. que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5654"><SALDO_EMPENHADO>32315.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá  contrato nº 36/2024 conforme processo de pagamento 202400017008191</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5655"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5656"><SALDO_EMPENHADO>135000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.05 realização de eventos, inclusive congressos e conferências</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5657"><SALDO_EMPENHADO>116906.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900020000154</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da fatura de dezembro de 2025 - fornecimento de energia elétrica - equatorial- agrupamento a</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5658"><SALDO_EMPENHADO>2465.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>f l maia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.837.526/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100016025906</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof nº 2025290100414 tipo de programação: reajuste tipo de despesa: contínua área requisitante: sptc vigência: 30/11/2025 s 29/11/2026 prazo: 12 meses resumo objeto: reajuste ao contrato nº 136/2021 de empresa especializada para serviço de  limpeza e tratamento da água dos tanques de tiros da polícia técnico-cientí fica (ic e 1ª crptc). usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5659"><SALDO_EMPENHADO>1515704.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garra forte administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.535/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010013477</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5660"><SALDO_EMPENHADO>5225.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.067.479/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006065011</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) grace patricia ghannam cedido da prefeitura municipal de anapólis"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5661"><SALDO_EMPENHADO>11356.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa termomecanica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.743.010/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000016002855</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º aditivo para renovação do contrato 59/2020 000016703675, referente a contratação de empresa especializada em manutenção corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme necessidade, nas câmaras frias e geladeiras para acondicionar cadáveres, mesas de necropsias e aparelhos de ar condicionado nas coordenações regionais e postos de atendimento da polícia técnico-científica, conforme requisição de despesa nº 29/2024 65403675 e termo de referência 64871621.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5662"><SALDO_EMPENHADO>7371.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5663"><SALDO_EMPENHADO>25.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo irrf e irrf-rra (apropriação de despesas) do regime próprio e regime geral</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5664"><SALDO_EMPENHADO>14838.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a contribuição previdenciaria (inss - patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5665"><SALDO_EMPENHADO>339.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011015096</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento ao contrato nº 08/2025 - cbmgo (73960774) de fornecimento de energia elétrica para a 18ª companhia independente bombeiro militar - 18ª cibm – ceres/go, grupo- b, com a finalidade de inclusão das peças orçamentárias referente ao exercício de 2026 com a respectiva emissão da nota de empenho, visando manter o funcionamento do respectivo quartel e o desenvolvimento de suas atividades diárias. termo de referência (sei 85187714) e contrato (sei 73960774). imposto de renda-ir</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5666"><SALDO_EMPENHADO>7696.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066003436</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo, cpf nº  920.722.161-68 em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5076591-35.2020.8.09.0051, visando a condenação ao pagamento de insalubridade em favor de thayana de assis boechat. processo sei 202500066003436.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5667"><SALDO_EMPENHADO>2345058.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global solucoes empresariais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>100</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.493.422/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240110000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006137709</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reforma completa na estrutura da mesa e cadeira, e também, fornecimento e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto,  para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino, por meio da ata de registro de preços 021/2025 - seduc (82936978) resultante do pregão eletrônico n.º 010/2025 – seduc, na modalidade pregão eletrônico srp -  vinculado ao processo n.º 202400006080728, contrato 283/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5668"><SALDO_EMPENHADO>149400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017006430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço de serviços de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5669"><SALDO_EMPENHADO>48600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>frugatte e troia confeccoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.460.635/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005033356</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de uniformes para os servidores da emater goiás, considerando que seja uma medida essencial para fortalecer a identidade institucional, melhorar a segurança e promover a eficiência no desempenho das atividades diárias. especificação e quantidade constante no termo de referencia constante na contratação nº 117118</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5670"><SALDO_EMPENHADO>15636.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017963</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento ao contrato nº 44/2025-sgg, referente à contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que tem por escopo a indicação dos recursos para fazer face às despesas do contrato, referentes aos meses de janeiro a dezembro do presente exercício financeiro de 2026, respeitando tão somente a juntada da documentação orçamentária e financeira desta pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5671"><SALDO_EMPENHADO>1103.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>promefarma representacoes comerciais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>81.706.251/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010100344</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025. pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº  202400005025303. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (84585430). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (84931283), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5672"><SALDO_EMPENHADO>2915348.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>vencimento /  vencimento efetivo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5673"><SALDO_EMPENHADO>2524.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasil publicidade legal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.263.928/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517697000452</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos, editais, licitações e demais matérias de interesse público, em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive por meio de plataforma digital (internet), conforme as condições, especificações e exigências estabelecidas no termo de referência, seus anexos e na proposta apresentada pela contratada, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5674"><SALDO_EMPENHADO>22083560.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5675"><SALDO_EMPENHADO>27600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>railson araujo santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.530.988/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005039218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua ipof:  2025295200045 vigência:  prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: locação de 09 (nove) vagas de garagem em estacionamento para a guarda dos veículos da instituição quando fora de serviço. usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5676"><SALDO_EMPENHADO>54800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>merck s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.069.212/0008-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022150</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>33.069.212/0008-50      aquisição de insumos e materiais para serem utilizados nos exames de biologia e dna forense do instituto de criminalística leonardo rodrigues/sptc, conforme dod - documento de oficialização de demanda nº 40994 e tr - termo de referência nº 58020.  sislog: 106669</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5677"><SALDO_EMPENHADO>5290.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>william goncalves baleeiro rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.295.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. requisição de despesa 2 (84934351).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5678"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202512404002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para escritórios regionais e locais da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "b", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica trifásico (a). novembro e dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5679"><SALDO_EMPENHADO>2353030.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>localiza rent a car s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.670.085/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015002250</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão à ata de registro de preços sei-ced 268/2025 (83169953) - secretaria de estado da administração e da previdência, através do departamento de logística contratações publicas e  localiza rent a car s/a, condição de órgão não participante (carona), para locação de veículos administrativos, período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme especificações no edital do pregão eletrônico 731/2025 (83170027). parcelas referente ao presente exercício, ficando as demais para exercícios subsequentes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5680"><SALDO_EMPENHADO>135000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.22 material de sinalização visual para orientação à prestação de serviços públicos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5681"><SALDO_EMPENHADO>1629.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roberto ferreira dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.110.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025034965</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a regularização de despesa referente ocupação do imóvel da ciretran de são simão, referência dezembro - período de 01/12/2025 a 31/12/2025. proprietário ao sr. roberto ferreira dos santos - inscrito no cpf sob o n°839.110.731-00, conforme requisição de despesa nº 9/2026 - detran/gaal-05005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5682"><SALDO_EMPENHADO>2951.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lenice lopes de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.970.271-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900036001035</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (82150871), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5314031-73.2018.8.09.0044/c-1, em favor de lenice lopes de almeida, cpf: ***.970.271-**, o valor de r$  2.951,27, referente ao ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais, conforme despacho nº 315/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(​​​​​​​​​​85104566) e autorização pr-06101.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5683"><SALDO_EMPENHADO>69800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.601/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300003020118</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com repasses referentes a celebração do convênio entre a ufg, por intermédio da faculdade de direito /programa de pós-graduação de direito e políticas públicas, juntamente com o estado de goiás, representado pela pge para promover o aprimoramento profissional e a capacitação científica avançada dos profissionais jurídicos viabilizando a reserva de vagas no curso de mestrado profissional em direito e políticas públicas aos procuradores do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5684"><SALDO_EMPENHADO>575.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wallisson silva mendes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.563.826-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000066</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mozarlândia no período de 09 a 11/02/26 - proc 202600055000066.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5685"><SALDO_EMPENHADO>2247.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5686"><SALDO_EMPENHADO>338000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>casa do fitness comercio de produtos esportivos digital ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.915.974/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026217</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; número do processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição de aparelhos para ginástica e de móveis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5687"><SALDO_EMPENHADO>5540.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5688"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - indenização relativa ao patrocínio do ipasgo saúde</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5689"><SALDO_EMPENHADO>12824.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5690"><SALDO_EMPENHADO>9040092.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5691"><SALDO_EMPENHADO>102304.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cm hospitalar s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0039-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 "a". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (83633344). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 680/2025/ses/cmac-spj (sei 83730439), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5692"><SALDO_EMPENHADO>18878.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210269000041</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a nota de débito 367/2025 -celgpar, relativo ao ressarcimento de dezembro de 2025 dos servidores eleneide m de s. lima e marcus vinícius ramos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5693"><SALDO_EMPENHADO>971568.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5694"><SALDO_EMPENHADO>18237.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5695"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lizia khenya de campos rosa oliveira machado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.184.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500609</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000750</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5696"><SALDO_EMPENHADO>166400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000942</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsas de atração de talentos em nível pós-doutoral (bipd), referentes a membro externos à ueg que atendam aos requisitos da modalidade de bolsa e3 - nível ii no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de maio de 2026 a abril de 2028</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5697"><SALDO_EMPENHADO>2585.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>distribuidora de gas 2 irmaos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.208.930/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025605</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimentode gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5698"><SALDO_EMPENHADO>10648.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000028001758</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a renovação cujo objeto é a prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3, a partir 08/10/2023. parecer abc/psetabc-05921 nº 30/2023 e autorização despacho nº 900/2023/gab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5699"><SALDO_EMPENHADO>120984888.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300003000578</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>convênio celebrado junto ao tribunal de justiça do estado de goiás tendo por objetivo o repasse financeiro para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor  rpvs expedidas em desfavor do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5700"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006005373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho prévio  na natureza: 3.3.90.39.33 - serviços gráficos – em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da educação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5701"><SALDO_EMPENHADO>9434.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5702"><SALDO_EMPENHADO>2065.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500013001347</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino — fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura municipal de goiânia/go, do custo de salário e encargos do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme ipof n° 2026110100027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5703"><SALDO_EMPENHADO>34844.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5704"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000508</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores estimativos destinados a cobrir despesas com custas judiciais (iniciais, locomoção, taxas, custas emolumentos, etc) da agehab para o exercício 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5705"><SALDO_EMPENHADO>6820.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aline cristine magalhaes costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.059.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110267000382</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5706"><SALDO_EMPENHADO>42453.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jvs participacoes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.028.063/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017010513</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º aditivo prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), com termo inicial no dia 30/01/2025 e termo final no dia 29/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5707"><SALDO_EMPENHADO>85860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jvs participacoes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.028.063/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017010513</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º aditivo prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), com termo inicial no dia 30/01/2025 e termo final no dia 29/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5708"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kenny stephanny souza oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.452.685-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500605</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000816</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5709"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>suely moreira borges calafiori</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.158.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500624</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5710"><SALDO_EMPENHADO>2683.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>53</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5711"><SALDO_EMPENHADO>26548.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar sao vicente de paulo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.397.081/0001-54</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006067408</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferência de recursos financeiros para atendimento de despesas com reforma dos muros e fachada do colégio estadual alvino pereira rocha, município de rio verde, conforme solicitação e fundamentação via ofício nº 38935/2025 cre rio verde - 74498003,  despacho nº 73/2026 dofi - 85083926, autorizado pelo despacho nº 87/2026  coordastec - 85122107 e demais documentos anexos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5712"><SALDO_EMPENHADO>22315.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026435002500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202320920000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei n.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao valor complementar correspondente ao período de apuração de 01/12/2025 a 31/12/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5713"><SALDO_EMPENHADO>95373.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5714"><SALDO_EMPENHADO>5399.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>new line sistemas de seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.555.766/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000560</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, com fornecimento em regime de comodato de todos os equipamentos necessários a execução dos serviços com as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos de segurança, atendendo à demanda da agência goiana de habitação s/a - agehab, conforme especificações da requisição de despesa nº 8/2025 - agehab/gaal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5715"><SALDO_EMPENHADO>2976.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.283.221/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030572</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5716"><SALDO_EMPENHADO>7786.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de  despesas relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal desta agência, referente ao mês janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5717"><SALDO_EMPENHADO>4531.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavio evangelista goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.902.331-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (84104853), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984042-47.2024.8.09.0051,  em favor de flavio evangelista goncalves , cpf nº ***.902.331-**, o valor de r$ 4.531,02, referente a adicional por tempo de serviço , conforme despacho nº  6534/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84104945) e autorização pr-06101 (84230671).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5718"><SALDO_EMPENHADO>623746.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garra forte administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.535/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100015000202</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se à prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de locação de mão-de-obra para serviços de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução do objeto, no palácio pedro ludovico teixeira e suas dependências, palácio das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás, pelo prazo de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5719"><SALDO_EMPENHADO>19551.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, jetons, auxílio alimentação, verba indenizatória e estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5720"><SALDO_EMPENHADO>104505.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5721"><SALDO_EMPENHADO>35744.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5722"><SALDO_EMPENHADO>223200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020007622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss), (doutorado), conforme requisição de despesa nº 7/2025 sei 73465609, referente ao período de agosto/2025 a fevereiro/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5723"><SALDO_EMPENHADO>251703.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 7º termo aditivo. vigência prevista: 01/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713) residência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5724"><SALDO_EMPENHADO>4806.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448013611</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura  municipal de goiânia, do mes  novembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5725"><SALDO_EMPENHADO>15200.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 10017968460 (espc), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 88620), sislog 108914.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5726"><SALDO_EMPENHADO>4949.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pro-cerrado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.819.323/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000004098814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato n° 039/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de teleoperador de call center, supervisor de atendimento e telefonista, visando atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades, pelo período de 12 (doze) meses. (lotes 01 e 02)  referência: 31/07/2025 a 30/07/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5727"><SALDO_EMPENHADO>23200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5728"><SALDO_EMPENHADO>43472.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos deficientes fisicos do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.917.870/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400025053203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir com reequilibrio econômico do contrato 013/2024, celebrado entre departamento estadual de trânsito de goiás e a empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego., cujo objeto é a prestação de serviços de 17 (dezessete) postos de trabalho de atendentes no sistema veicular digital - svd., por um período de 36 meses,conforme requisição de despesa n° 11/2025 - detran/gac-12376</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5729"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cal-comercio de alimentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.241.158/0001-65</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319006945</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa objetivando empenho de 3.200 mil cestas básicas de alimentos (solicitação por demanda) inerentes à ata de registro de preços 1 60124020, advinda do pregão eletrônico - srp nº 104479 001/2024 seds referente ao processo sei nº 202400005006605 e conforme item 4 do termo de referência 57442292. essa despesa vem do aditivo firmado entre as partes, conforme prevê o artigo do contrato.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5730"><SALDO_EMPENHADO>47084.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.876.089/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036009252</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa do contrato nº 26/2021 e  prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 29/03/2024 até 29/03/2025,referente a prestação dos serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5731"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alana marcelino ribeiro freitas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.685.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500584</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000796</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5732"><SALDO_EMPENHADO>8105.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5733"><SALDO_EMPENHADO>648000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006085291</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5734"><SALDO_EMPENHADO>127038.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - descontos folha.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5735"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilson roberto lopes filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.287.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500461</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000754</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5736"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5737"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5738"><SALDO_EMPENHADO>4511.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao simao saneamento ambiental s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.572.336/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006025944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho  de 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão – go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. cobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5739"><SALDO_EMPENHADO>232241.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031184</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho que visa atender despesas com contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 03 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 03 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5740"><SALDO_EMPENHADO>71908.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime  próprio-rpps - descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5741"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diangelo crisostomo goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.452.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000628</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5742"><SALDO_EMPENHADO>3263.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5743"><SALDO_EMPENHADO>6948185.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5744"><SALDO_EMPENHADO>89100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5745"><SALDO_EMPENHADO>11216.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5746"><SALDO_EMPENHADO>241.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5747"><SALDO_EMPENHADO>583213.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>suecia veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.714.977/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053001023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5748"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5749"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mayumi ribeiro sebata</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.794.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500510</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000708</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5750"><SALDO_EMPENHADO>11370.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5751"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mauro cunha xavier pinto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.186.466-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001603</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5752"><SALDO_EMPENHADO>72082.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5753"><SALDO_EMPENHADO>33994.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico federal de processamento de dados - serpro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.683.111/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032458</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivação do contrato de adesão - sislog nº 109015 (sei nº 68239176), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta procuradoria-geral do estado (pge), e o serviço federal de processamento de dados (serpro), cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, denominado "infoconv", que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), pelo período de 60 (sessenta) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5754"><SALDO_EMPENHADO>2028.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>patricia do couto ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.215.549/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210901000108</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5755"><SALDO_EMPENHADO>8799.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.845.916/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de controle sanitário integrado nas instalações da iquego, incluindo dedetização, desratização, limpeza de caixas d'água e desentupimento  pela empresa, mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda referente ao saldo remanescente do contrato vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5756"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crea-go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.619.022/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000075</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir pagamento estimativo referente despesas complementares para o ano de 2026  das anotações de responsabilidade técnica (art) ao conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea-go- inscrito no cnpj 01.619.022/0001-05, conforme despacho nº 7/2026/goinfra/fi-gefin-06125(68982279) e autorização pr -06101 (84619609).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5757"><SALDO_EMPENHADO>18469.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a forca comercial e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.325.530/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>relativo a contratação de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de 01/12 a 31/12/2025 - pdf parcial</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5758"><SALDO_EMPENHADO>1918.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ponto net telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.912.330/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de plano de fibra óptica na cidade de corumbaíba para atendimento do cliente pmr - polícia militar rodoviária.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5759"><SALDO_EMPENHADO>599.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao simao saneamento ambiental s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.572.336/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015335</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.    sislog 114269, sei 202500005015335</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5760"><SALDO_EMPENHADO>2115.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.175.735/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036014870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o termo de apostilamento para reajuste de periodicidade ( janeiro/2024 a janeiro/2025) ao contrato 140/2024 /goinfra para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, decorrente da concorrência nº 6/2024, consórcio gerenciador dshrp (líder dynatest 22%, ste 22%, hpt 22%, rta 22% e projevias 12%), conforme autorização (71622895).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5761"><SALDO_EMPENHADO>37560.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>superi telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.455.507/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100020009037</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unu de itumbiara-go. vigência de 06/12/2024 até 06/06/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5762"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jm comercio e representacao de papeis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.448.730/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014515</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à contratação de fornecimento de bens e materiais de expediente para suprir a necessidade da polícia civil do estado de goiás, pelo prazo de 30 meses, conforme indicação orçamentária código 59263. sislog 105691.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5763"><SALDO_EMPENHADO>14671.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. militares/civis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5764"><SALDO_EMPENHADO>3653.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5765"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5766"><SALDO_EMPENHADO>17689.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -descontos- rpps - ipasgo -  mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5767"><SALDO_EMPENHADO>26444.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis comercio e manutencoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.596.391/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005028441</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para serviços contínuos de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado (acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar), com fornecimento completo de mão de obra, peças e materiais, nas unidades vapt vupt da região noroeste de goiás, por 12 meses, conforme pregão eletrônico nº 102718, seq. 001/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5768"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oldemir jose de castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.220.436-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000108</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rescisão de contrato de trabalho com o empregado público oldemir josé de castro por motivo de aposentadoria voluntária.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5769"><SALDO_EMPENHADO>147898.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5770"><SALDO_EMPENHADO>31167.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5771"><SALDO_EMPENHADO>155574.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5772"><SALDO_EMPENHADO>181987.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5773"><SALDO_EMPENHADO>2000013.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gois construtora de incorporadora de imoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.310.501/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031009474</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais de interesse social, no município de edéia - mod.ii</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5774"><SALDO_EMPENHADO>16947.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5775"><SALDO_EMPENHADO>94188.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>premium comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.316.437/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025007667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prorrogação sem reajuste, por mais 6 meses a partir de 9 de setembro de 2025, do contrato nº 043/2020 detran/go, celebrando entre o detran/go e a empresa premium comercio e serviços ltda, conforme requisição de despesa nº49/2025/detran/gaal. (copeira; garçom/garçonete)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5776"><SALDO_EMPENHADO>359380.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5777"><SALDO_EMPENHADO>14633.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advance system elevadores ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005026362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2024  sead, referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em 1 elevador e 3 plataformas elevatórias. o aditivo prorroga a vigência por 12 meses, de 07/08/2025 a 06/08/2026, e aplica reajuste de 5,47719%, conforme variação do ipca. *pregão eletrônico nº 048/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5778"><SALDO_EMPENHADO>5100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5779"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006172</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da age, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do age - 1º tri 2026 (sei nº 84945136).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5780"><SALDO_EMPENHADO>1759779.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5781"><SALDO_EMPENHADO>38756.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5782"><SALDO_EMPENHADO>14600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluída na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100087</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5783"><SALDO_EMPENHADO>38971.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de ceres</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.131.713/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de ceres.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5784"><SALDO_EMPENHADO>847.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000017002903</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente a retenção do irrf, relativo aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período 08/10/2025 a 08/04/2026, conforme requisição de despesa e termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5785"><SALDO_EMPENHADO>20098.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose joaquim pires de oliviera</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.745.241-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200025090449</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de leopoldo de bulhões/go,  por 60 meses, a partir da assinatura do contrato, tendo em vista que o mesmo atende às necessidades do órgão, em conformidade  com o art. 24, inciso x da lei 8.666/93, conforme  parecer detran/asscont-18166 nº 210/2022 e &amp;#8203;requisição de despesa n° 90/2022 - detran/gear.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5786"><SALDO_EMPENHADO>1567112.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010038028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5787"><SALDO_EMPENHADO>69383.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100017000366</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, por um período de 12 (doze) meses, com termo inicial o dia 13/05/2025 e termo final no dia 12/05/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5788"><SALDO_EMPENHADO>4413.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5789"><SALDO_EMPENHADO>17112.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500025118248</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), garantia contra danos, roubos e furtos, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico, por um período de 24 meses, conforme requisição de despesa n°4/2025 - detran/dti-20996 (79797930). (serviço de assinatura mensal de banda larga).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5790"><SALDO_EMPENHADO>80000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000279</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>irrf exercício 2026, ocorridas através de débito automático nas conta correntes de titularidade da agehab, abertas para movimentação de recursos de de convênios fgts - fonte 17000290:  conta 576996478-9, ag 4204 (joão paulo ii); conta 576996473-8, ag 4204 (água fria); conta 576996479-7, ag 4204 (damianópolis); conta 576996459-2, ag 4204 (empreendimentos concluídos); conta 576996483-5, ag 4204 (real conquista vii, ix e x). conforme requisição de despesa 2 (84910526).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5791"><SALDO_EMPENHADO>1020000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao getulio vargas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.641.663/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015528</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de estudo para subsídio à elaboração do plano estadual de energia goiás 2030: desenvolvimento e estudos técnico-científicos, por 18 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5792"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900148</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5793"><SALDO_EMPENHADO>16769.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014259</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33838528285 (79767516) e contrato ccer oc33838528285 (79767697), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, lote 01 imposto de renda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5794"><SALDO_EMPENHADO>3286.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  fundo financeiro rppm – empregado (10,50%);</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5795"><SALDO_EMPENHADO>222.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fardamento / fas militar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5796"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5797"><SALDO_EMPENHADO>828798.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5798"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo costa de santana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.440.451-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001607</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5799"><SALDO_EMPENHADO>3548.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100023 servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período novembro de 2025, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732.  prefeitura municipal de goiania - go  cnpj 31.711.157/0001-59 .  pago através de duam .  valor...............................r$  3.548,18</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5800"><SALDO_EMPENHADO>2455.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nsa distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>90</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.729.047/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097531</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 011/2025 "d". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº (202400005026604) (202500010006440). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (84227556). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 706/2025/ses/cmac-spj (sei 84468731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5801"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900167</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5802"><SALDO_EMPENHADO>435427.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006049308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período dez./2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5803"><SALDO_EMPENHADO>13724.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo ipasgo - descontos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5804"><SALDO_EMPENHADO>97936.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo outros (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5805"><SALDO_EMPENHADO>88069.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cast informatica s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.143.181/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da administração - sead  programa: outras atividades de desenvolvimento e bi.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5806"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabrielly vieira de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.609.011-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500487</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000777</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5807"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5808"><SALDO_EMPENHADO>182778.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5809"><SALDO_EMPENHADO>641977.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5810"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5811"><SALDO_EMPENHADO>5134.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5812"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002001809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5813"><SALDO_EMPENHADO>298391.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - janeiro 2026 - ipasgo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5814"><SALDO_EMPENHADO>138943.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200016030187</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 20/04/2025 a 19/04/2026  prazo: 12 meses  resumo objeto: 2º termo aditivo ao contrato nº 033/2023 - ssp (58376710), serviço telefônico fixo comutado  stfc, para unidades da secretaria de estado da segurança pública - sspgo. supressão de 11,73% no valor total do contrato.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5815"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202017645001366</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. -ipof irrfpj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5816"><SALDO_EMPENHADO>5037.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>speed turbo telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.535.312/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5817"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>telecocal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.078.705/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000191</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5818"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000393</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sendo uma ranger xlsd2d4a para atender ao depto tecnico, contrato 0393/2025/goiastelecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5819"><SALDO_EMPENHADO>660.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002005965</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31ª cipm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (84932668)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5820"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anamei silva reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.449.572-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000648</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5821"><SALDO_EMPENHADO>2332685.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5822"><SALDO_EMPENHADO>763731.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a contribuições do fundo previdenciário empregado (rpps) no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5823"><SALDO_EMPENHADO>28838.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de educacao - fme</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.573.251/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5824"><SALDO_EMPENHADO>4274.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  13º salário; vencimentos e salários, ferias abono e ferias clt; sentenças judiciais e verbas indenizatórias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5825"><SALDO_EMPENHADO>877519.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5826"><SALDO_EMPENHADO>1165.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>237</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240123700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5827"><SALDO_EMPENHADO>3196.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026:  - fgts ...................... r$ 3.196,99</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5828"><SALDO_EMPENHADO>612823.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  13º salário; vencimentos e salários, ferias abono e ferias clt; sentenças judiciais e verbas indenizatórias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5829"><SALDO_EMPENHADO>2000.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luana di paula avelar e souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.623.231-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20251090100005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de rescisão do contrato de trabalho da estagiaria luana de paula avelar e souza.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5830"><SALDO_EMPENHADO>441930.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300002060229</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; despesa para à execução do contrato n.º 39/2023-pm (sei n.º 53836685), cujo objeto consiste na contratação de empresa de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico para frota utilizados pelo graer, por 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5831"><SALDO_EMPENHADO>372566.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400005004621</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5832"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5833"><SALDO_EMPENHADO>1350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5834"><SALDO_EMPENHADO>702000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004062912</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5835"><SALDO_EMPENHADO>4491.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valorem favor de ricardo augusto lisita de faria, cpf nº ***.776.171-**, conforme processo judicial nº 5192532-28.2023.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5836"><SALDO_EMPENHADO>874.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5837"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5838"><SALDO_EMPENHADO>8950.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jacom candido de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.874.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900066007933</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5839"><SALDO_EMPENHADO>6767.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r p a construtora e servicos terceirizados eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.313.205/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037003163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 004/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela sgg, com vigência de 11/06/2025 a 10/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5840"><SALDO_EMPENHADO>3280913.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do  poder judiciário, relativo inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5841"><SALDO_EMPENHADO>728414.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluída na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5842"><SALDO_EMPENHADO>278199.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025097167</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento dos estagiários lotados na sead, conforme despacho nº 890/2024- geof (57514639). estagiarios sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5843"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000027</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5844"><SALDO_EMPENHADO>10358.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa termomecanica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.743.010/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000016002855</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º aditivo para renovação do contrato 59/2020 000016703675, referente a contratação de empresa especializada em manutenção corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme necessidade, nas câmaras frias e geladeiras para acondicionar cadáveres, mesas de necropsias e aparelhos de ar condicionado nas coordenações regionais e postos de atendimento da polícia técnico-científica, conforme requisição de despesa nº 29/2024 65403675 e termo de referência 64871621.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5845"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriel luiz neves mota andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.698.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500275</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5846"><SALDO_EMPENHADO>3819134.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>autorio administradora e construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.029.048/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016539</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5847"><SALDO_EMPENHADO>8674377.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5848"><SALDO_EMPENHADO>352473.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5849"><SALDO_EMPENHADO>76.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043945</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decret os 079/93 e 7.748/12.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5850"><SALDO_EMPENHADO>2013.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036010500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (85181527), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5515862-65.2025.8.09.0065, em favor de rogerio luiz hanek junior, cpf: ***.979.189-**, o valor de r$ 2.013,41, referente a restituição de valor pago ao auto de infração de trânsito,  conforme despacho nº  331/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(85181558) e autorização pr-06101 (85246631).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5851"><SALDO_EMPENHADO>74445.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a pagamentos da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, desta autarquia, sendo liquidos ( celetista e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5852"><SALDO_EMPENHADO>107658.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5853"><SALDO_EMPENHADO>3712.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasil publicidade legal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.263.928/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448132413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na publicação de atos oficiais requisição de despesa 3 (83130310)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5854"><SALDO_EMPENHADO>101300.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								 consignação - empréstimos financeiros - pensiosta civil bradesco, banco do brasil, cef, alfa empréstimos, itau, sicoob.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5855"><SALDO_EMPENHADO>1875000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao bento engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.618.316/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036015670</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o contrato n° 184/2021-goinfra (000026217558), com vigência até 24/01/2025, decorrente do pregão eletrônico n° 81/2021-goinfra (000026165866), cujo objeto é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5856"><SALDO_EMPENHADO>2444.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de janeiro de 2026: - previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.444,98</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5857"><SALDO_EMPENHADO>55750.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de arte e cultura do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2550</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.540.894/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026255000400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000227</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5858"><SALDO_EMPENHADO>11700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335101200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000181</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos  de solicitação de recursos de  diárias destinadas a cobrir despesas com trabalhador eventual, quando em vigem no transporte dos servidores da secretaria para exercer suas atividades dentro do estado de goiás nas ações do governo do estado no exercício de 2026 tais como: vistoria de obras, feiras, mutirões, reuniões e  inaugurações etc. geal 17643</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5859"><SALDO_EMPENHADO>116666.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000094</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900020000775</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para garantir o pagamento das faturas de água tratada e coleta/afastamento de esgoto dos câmpus e unidades universitárias da ueg referente ao exercício 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5860"><SALDO_EMPENHADO>1326.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5861"><SALDO_EMPENHADO>47940.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5862"><SALDO_EMPENHADO>14563.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5863"><SALDO_EMPENHADO>4397.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vitor fernando miranda da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.248.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5864"><SALDO_EMPENHADO>4166.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005005203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de uma empresa especializada na  manutenção de veículos automotores  - manutenção de veículo próprio da agr tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluindo peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo. conforme solicitação nº  112684.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5865"><SALDO_EMPENHADO>832380.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brfibra telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.972.002/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031486</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do termo de contrato nº 035/2024, cujo objeto consiste na prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan, links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd em forma de comodato, compreendendo o lote 3; lote 6 (backup lote 5) e lote 8 (backup lote 7), por um período de 30 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5866"><SALDO_EMPENHADO>33670.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss empregado/empregador da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5867"><SALDO_EMPENHADO>25000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201500029001089</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação por mais 9 meses do contrato nº 003 /2020 celebrado entre a agr e a agência brasil central, através da  inexigibilidade de licitação n° 001/2019, cujo objeto é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas ,avisos, comunicados e outros atos da tomadora, a fim cumprir as disposições do artigo 37caput da cf/88 e art. 3º,inc ii do art. 21 e paragrafo único do art. 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5868"><SALDO_EMPENHADO>734410.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006004723</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>i trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. sendo r$ 500.000,00 para os servidores da centralizada e 234.410,00 para os servidores lotados nas coordenações regionais e unidades escolares. conforme autorização 01 e 03 e portaria 007 de 16 de janeiro de 2026 - economia. processos sei - 202600006004723 e 202600006004726.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5869"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5870"><SALDO_EMPENHADO>4760.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.868.034/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900006029649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5871"><SALDO_EMPENHADO>15886.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aporte de recursos financeiros referente as gratificações de supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme / coremu e despesa de custeio diverso por residente médico e multi, descritas no anexo ii (sei nº 70204331). requisição de despesa n° 34/2025 - ses/gemod (70226109)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5872"><SALDO_EMPENHADO>4883767.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010064005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó  heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5873"><SALDO_EMPENHADO>4685.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>45.188.333 taynara costa de sousa moretti</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>45.188.333/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais destinados a atender demandas emergenciais de manutenção predial na iquego- processo nº 202500055000698</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5874"><SALDO_EMPENHADO>2359.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417697000034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 012/2024 - secom, cujo objeto é a prestação de serviço continuado de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis (etanol) em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, conforme condições, especificações e quantidades previstas no termo de referência anexo do edital originário.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5875"><SALDO_EMPENHADO>17203742.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010015939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5876"><SALDO_EMPENHADO>378.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia estado ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>62.652.961/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021449</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5877"><SALDO_EMPENHADO>656380.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguia net consultoria estrategica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.585.355/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202311129006192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5878"><SALDO_EMPENHADO>51872.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ls produtos e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.532.353/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000668</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de locação de veículos referente ao saldo remanescente do contrato vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5879"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>enoque carneiro de melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.628.581-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006142476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) enoque carneiro de melo (cpf: 904.628..581-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a)  terezinha lima carneiro (cpf:  148.935.411-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17287/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5880"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos jose de faria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.510.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092150</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente carlos josé de faria, referente ao falecimento da ex-servidora aposentada, luzia peixoto dos santos faria. rd -  273/2025 - ses/cofp-05073  (83032291)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5881"><SALDO_EMPENHADO>14756.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de  empenho para o quatro termo aditivo ao contrato nº 003/2021, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico, pregão eletrônico nº 009/2020 ata de registro de preços nº 007/2020 sead-geac, por  12(doze) meses - período de 21/06/2025 a 20/06/2026, para controle de abastecimento de combustíveis -  etanol</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5882"><SALDO_EMPENHADO>40000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020016749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de despesa estimada referente ao fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri referente ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5883"><SALDO_EMPENHADO>4795.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>radar wisp ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.242.083/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5884"><SALDO_EMPENHADO>76.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007264</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para as unidades: almoxarifado do jardim novo mundo - uc: 10863163 (rua otawa com rua canaã, qd. 125, lt. 19, jardim novo mundo); galpão perimetral - uc: 14580780 (av. central, nº 820, setor empresarial) e colégio josé carlos de almeida - uc: 10030297760 (rua 23, qd. 84, nº 63, setor central). sislog: 113147. valor ir</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5885"><SALDO_EMPENHADO>462000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012050</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsas stricto sensu - desenvolvimento e inovação na pósgraduação stricto sensu (biss)  mestrado vigência agosto/2026 a julho/2028 (24 meses)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5886"><SALDO_EMPENHADO>980422.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>embratel tvsat telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.132.659/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação a empresa especializada para cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 60 (sessenta) meses a partir de 15/07/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5887"><SALDO_EMPENHADO>645898.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000020005215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato nº 008/2020, sei 45460557, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. vigência: 14/09/2025 até 14/09/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5888"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rb comercio de derivados de petroleo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.149.333/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000078</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5889"><SALDO_EMPENHADO>1138470.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>auto suture do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.645.409/0003-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 132/2025.  inexigibilidade nº 85/2025. processo nº 202500005021464 202500010074886. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (83019845). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 648 (sei 83115664), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5890"><SALDO_EMPENHADO>1957.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700025020863</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário  e alteração na cláusula da vigência por prazo indeterminado, a empresa demae - departamento municipal de água e esgoto de caldas novas/go,saldo programado 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5891"><SALDO_EMPENHADO>13171.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5892"><SALDO_EMPENHADO>4250000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>federa o goiana de futebol-fgf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.606.110/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005041023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços  - cessão de direitos de transmissão para tv averta, internet (youtube) e aplicativo (tbc flix) dos jogos do campeonato goiano de futebol da primeira, segunda e terceira divisões de 2026, incluso 42 (quarenta e duas) produções e ainda a liberação de espaço para colocação de 01 (uma) placa de publicidade estática (6.00x1.00) em todos os estádios onde houver transmissões feitas por esta agência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5893"><SALDO_EMPENHADO>9520.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>distribuidora de gas 2 irmaos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.208.930/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005028478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg e aquisição de 02 vasilhames p45, sendo o contrato pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5894"><SALDO_EMPENHADO>28366855.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0003-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400010001769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5895"><SALDO_EMPENHADO>2517.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alex schweigert pinheiro cleto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.372.098-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5896"><SALDO_EMPENHADO>225.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036012525</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (84139167), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5811833-72.2024.8.09.0051, em favor de maria alzenira rosendo da silva , cpf nº ***.008.541-**, o valor de r$ 225,73, referente ao pagamento de restituição de valor (multa cancelada) à credora, conforme despacho nº 6546/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84139206) e autorização pr-06101 (84229267).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5897"><SALDO_EMPENHADO>273830.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de aparecida de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.005.727/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - municipio de aparecida de goiania.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5898"><SALDO_EMPENHADO>24990.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000003</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente à concessão de diárias aos servidores da vice-governadoria  no exercício de suas atribuições para deslocamentos no estado de goiás e no pais</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5899"><SALDO_EMPENHADO>420000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com inativos e pensionistas -  desconto</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5900"><SALDO_EMPENHADO>1020000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com ipasgo inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5901"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kamila silva mendes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.499.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500441</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5902"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciene araujo de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.308.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500446</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000676</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5903"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plinio silva de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.807.531-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500513</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000704</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5904"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036013509</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com termo aditivo nº 228/2024-goinfra (62367970) do contrato nº 105/2021 - goinfra, cujo objeto consiste em serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, conforme pregão eletrônico n°. 56/2021-goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5905"><SALDO_EMPENHADO>10500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031000870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o contrato 37/2023 (50086201) e suas alterações, cujo objeto é a prestação de serviços de impressão departamental vigência 01/02/2026. conforme indicação de recurso nº 22/2024 - agehab/geoif (55611269).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5906"><SALDO_EMPENHADO>12926.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - "indenizações e restituições trabalhistas em geral" - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5907"><SALDO_EMPENHADO>172492.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wf tecnologia cientifica ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.524.545/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.  contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027  pdf complementar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5908"><SALDO_EMPENHADO>856.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás.  requisição de despesa 1 (72273800) - diesel comum</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5909"><SALDO_EMPENHADO>11550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>guilherme santos da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.281.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500152</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000224</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de junho/2024 à maio/2026. projeto puc.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5910"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabhriella pereira dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.161.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500216</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000045</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5911"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria eduarda leite pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.813.531-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500203</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001136</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5912"><SALDO_EMPENHADO>50221.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036016892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas decorrente da dispensa nº 19/2024-goinfra, cujo objeto consiste na aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. conforme proposta comercial - goiás telecom (67883075) e termo de homologação (67882665).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5913"><SALDO_EMPENHADO>23461.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5914"><SALDO_EMPENHADO>447570.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavio vasconcelos alves e castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.714.430/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517645001678</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5915"><SALDO_EMPENHADO>5830.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037010199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos - pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho - ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade - lip, análise ergonômica do trabalho - aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, pelo período de 24 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5916"><SALDO_EMPENHADO>607845.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032468</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 16/2025 (sei nº 75724814), referente à prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada e vigilância armada motorizada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, com vigência até o dia 16/06/2028</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5917"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5918"><SALDO_EMPENHADO>120000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>simemp servicos tecnicos e obras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.237.296/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 031/2024-goinfra (57099120), sendo o prazo de vigência do contrato de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura que se deu em 29/02/2024), decorrente do pregão eletrônico 65/202, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5919"><SALDO_EMPENHADO>5550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alan silva das virgens</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.435.475-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304002293</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento aos tutores do curso de qualificação profissional - inglês aplicado a serviços turísticos, em virtude da realização do grande prêmio do brasil de motogp, previsto para ocorrer em março de 2026, na cidade de goiânia/go, razão pela qual se torna imprescindível o fortalecimento das ações de qualificação profissional voltadas ao setor de turismo, hospitalidade e serviços.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5920"><SALDO_EMPENHADO>335000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.34 material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5921"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.40 material químico</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5922"><SALDO_EMPENHADO>1207.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202216448050500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação por mais 12 meses do contrato com agenciadora de viagens para prestação de serviço de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, reservas e hospedagem em hotéis, para atendimento do órgão, tendo em vista o término da vigência do contrato atual em 03/10/2025. passagens aéreas nacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5923"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>forvibes music ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.940.667/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426102000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005000298</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a contratação da empresa forvibes music ltda , por inexigibilidade de licitação do artista zé felipe, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 400.000,00. sislog nº 118281.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5924"><SALDO_EMPENHADO>7585468.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.190.522/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010001157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de rio verde, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital do câncer de rio verde, cnes: 2814218 -  plano de trabalho (84954425). valor mensal r$689.588,09. vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 12/2026 - ses/spais (84954787).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5925"><SALDO_EMPENHADO>13255.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5926"><SALDO_EMPENHADO>5793.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo para atender despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, uc 10035141598 com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, sendo para o período de 20/03/2025 a 19/03/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5927"><SALDO_EMPENHADO>182960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.15 manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5928"><SALDO_EMPENHADO>9828.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>accord farmaceutica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>64.171.697/0004-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200110</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097919</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 36/2025 "g". pregão eletrônico nº 16/2025. processo nº 202400005029602  202500010018795. vigência da arp 03/04/2025 a 03/04/2026. dod (84137751). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 703/2026/ses/cmac-spj (sei 84431452), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5929"><SALDO_EMPENHADO>480631.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>218</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.527.916/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240121800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006143308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de uniformes para reposição e distribuição aos alunos da rede estadual de educação, sendo 68.000 - kit a: com 2 camiseta gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv, 2 calças  de malha helanca azul, bolso embutido , elástico na cintura; 52.000 kit b: com 1 camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv, 1 bermuda em helanca colegial,  elástico na cintura e bolsos, conforme edital  de licitação 29/23 e anexos,  tr, contrato 295/25, ata srp nº 023/24 e requisição de despesa</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5930"><SALDO_EMPENHADO>51674.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>103</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240110300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006051717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5931"><SALDO_EMPENHADO>21855862.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0008-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010017260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade  ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5932"><SALDO_EMPENHADO>532.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000122</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000020005215</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no mês de novembro/2025, conforme certificação de despesa - sei 85357222.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5933"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rb comercio de derivados de petroleo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.149.333/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000078</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5934"><SALDO_EMPENHADO>5086.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000003012440</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (link de dados para as unidades da pge em goiânia), proveniente da ata de registro de preços n°01/2020- sedi, e do pregão eletrônico n°01/2019 - e processo nº 201914304001615, por um período de 30 (trinta) meses, através do contrato nº 16/2020.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5935"><SALDO_EMPENHADO>26527.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>algar telecom s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.208.516/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100002090192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192  daof 2025.2902.175</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5936"><SALDO_EMPENHADO>778648.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400016000718</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>.  tipo de programação: aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/09/2025 a  28/02/2029  prazo: 42 meses  resumo objeto: formalização de termo aditivo para alteração com acréscimo no quantitativo do contrato nº 007/2024 (57158606), firmado com a empresa cs brasil frotas s.a. cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores.   usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5937"><SALDO_EMPENHADO>965877.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maxclean facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.364.829/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400011037555</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato n. 59/2024 (66470673) que versa sobre  prorrogação por 12 meses e acréscimo do serviços de limpeza entre outros, para unidades do cbmgo, de acordo com o previsto na eac (78758773) e cct 2025/2026 (77725869), mediante solicitação feita pelo gestor no ofício nº 45761 (78386534) e pela contratada nos ofícios  77426416, 77725622 e 78385129. obs: processo de contratação inicial sislog 106327. vigencia 26/10/25 a 25/10/26</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5938"><SALDO_EMPENHADO>6757.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hemerson dias ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.042.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005000794</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do reajuste contratual, aplicado pelo índice do ipca, no percentual de 7,245130% (referente ao período de 02/2024 a 05/2025), sobre o contrato nº 001/2024, que tem como objeto a locação do imóvel situado na avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor central, santo antônio do descobertogo. o imóvel destina-se a atender às necessidades da secretaria de estado da administração (sead)  unidade vapt vupt de santo antônio do descobertogo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5939"><SALDO_EMPENHADO>49.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plansul planejamento e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>78.533.312/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420921000594</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços continuados de secretariado e apoio às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando atender às necessidades da secretaria de estado do entorno do distrito federal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5940"><SALDO_EMPENHADO>3580.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400003000993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. ref. a etanol.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5941"><SALDO_EMPENHADO>15036.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento i.r</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5942"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202320920001496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº001/2024, que tem por objeto a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com seguro viagem internacional, traslado e hospedagem,  no período de 19/01/2026 a 31/12/20265. empenho relativo a traslado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5943"><SALDO_EMPENHADO>850.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5944"><SALDO_EMPENHADO>5996.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - adicionais variáveis - pessoal civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5945"><SALDO_EMPENHADO>15736.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>distrito federal secretaria de educacao e cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.676/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - pessoal estadual - processo sei nº 202320921000180 - paula tredicci</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5946"><SALDO_EMPENHADO>13096.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuição para prevcom-go patronal da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5947"><SALDO_EMPENHADO>717413.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5948"><SALDO_EMPENHADO>40500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, jetons, auxílio alimentação, verba indenizatória e estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5949"><SALDO_EMPENHADO>25882.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5950"><SALDO_EMPENHADO>2492.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5951"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5952"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fellipe kennedy alves cantareli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.818.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500597</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000782</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5953"><SALDO_EMPENHADO>1191975.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5954"><SALDO_EMPENHADO>9379.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico federal de processamento de dados - serpro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.683.111/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021735</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para  prestação de serviços de tecnologia, por meio da plataforma whatsapp business, solução de comunicação digital que possibilita que médias e grandes instituições públicas se comuniquem com os cidadãos em larga escala, de forma automatizada, segura, rastreável e integrada a sistemas administrativos, utilizando o canal whatsapp como meio oficial, por 30 meses, conforme documentações anexas ao processo sei n° 202500005021735 e processo sislog n° 115398.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5955"><SALDO_EMPENHADO>3450.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005031800</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a sislog 108907   sei 202400005031800 daof 00016/2902/2026     seq.7</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5956"><SALDO_EMPENHADO>254793.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5957"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006229</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 1º trimestre 2026 (84949094)	 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5958"><SALDO_EMPENHADO>67207.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5959"><SALDO_EMPENHADO>1510367.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maffeng engenharia e manutencao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.624.704/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005006294</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao contrato nº 43/2023 da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para a prestação de serviços de manutenção predial com fornecimento de peças, materiais, insumos e mão de obra, sob demanda, serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela sead, nos munícipios do estado de goiás. por um período de 12 meses. compras nº 9011513. procedimento licitatório: pregão eletrônico nº 11/2023. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5960"><SALDO_EMPENHADO>575572.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>al almeida engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>46</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.468.845/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001748</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila 84866148 do contrato nº 32/2023 - goinfra (46647953) (prazo de prestação dos serviços será de 24 meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviços a ser expedida pela diretoria de manutenção da goinfra), decorrente do pregão eletrônico nº 01/2023, cujo objeto consiste na execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, lote 18</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5961"><SALDO_EMPENHADO>1234.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5962"><SALDO_EMPENHADO>111284.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5963"><SALDO_EMPENHADO>179145.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5964"><SALDO_EMPENHADO>2440.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.973.965/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500013000350</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino — fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura municipal de goiânia/go, do custo de salário e encargos da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, referente ao mês de dezembro de 2025, conforme ipof n° 2026110100025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5965"><SALDO_EMPENHADO>726.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5966"><SALDO_EMPENHADO>12780.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.643.840/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200029005334</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se  do contrato nº  001/2023 e declaração de inexigibilidade nº 004/2022 firmado com a empresa câmara de dirigentes lojistas de goiânia - cdl, que tem por objeto  a  prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de  serviços públicos - agr</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5967"><SALDO_EMPENHADO>149901.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202216448031080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação é a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento. requisição de despesa 38 (79520203).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5968"><SALDO_EMPENHADO>23937.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.786.724/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011003925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento da contribuição do pis/pasep referente a arrecadação do funebom para o exercício de 2025 (complemento mês e dezembro).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5969"><SALDO_EMPENHADO>269013.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto patris</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.678.845/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000417</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. dezembro/2025. rd 13 (84949032).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5970"><SALDO_EMPENHADO>273.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5971"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>emanuel victor de moura oliveira barros</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.891.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500593</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000815</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5972"><SALDO_EMPENHADO>21822.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo, licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo, venc. e sal. pro. salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5973"><SALDO_EMPENHADO>291.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023196</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do imposto de renda retido na fonte - irrf sobre o faturamento da renovação do contrato nº 13/2024 (63767169), que tem como objeto estabelecer as condições de prestação e utilização do serviço público de energia elétrica  tipo padrão b, para o complexo da polícia civil de ceres, pelo prazo de 12 meses, conforme requisição de despesa 2 (73059341).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5974"><SALDO_EMPENHADO>46621.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511129002322</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5975"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007883</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5976"><SALDO_EMPENHADO>500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0232-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800004003024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento à procuradoria geral da fazenda nacional - pgfn da renegociação da dívida das empresas em liquidação cerne, crisa e prodago,  com base na lei nº 12.810/2013, referente às inscrições nº 11703000137-55, 11797000781-81, 11703002059-05, 11796000255-40, 11703000281-91 e 11795000014-10.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5977"><SALDO_EMPENHADO>82789.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de comunicacao integra ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.963.709/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016224</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na organização de eventos e fornecimento de alimentação (buffet e coffee break), com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da diretoria-geral de polícia penal de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros.    vigência: 36 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5978"><SALDO_EMPENHADO>99667.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5979"><SALDO_EMPENHADO>600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipei - mandados</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5980"><SALDO_EMPENHADO>683022.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5981"><SALDO_EMPENHADO>418320.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005620</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5982"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana carolina martinez de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.536.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500465</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000666</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ______________/___________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5983"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>suzane de alencar vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.938.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001625</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5984"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5985"><SALDO_EMPENHADO>795669.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005009397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central  abc unidade -sede, no período de 60 meses, com vigência em 20/05/2029</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5986"><SALDO_EMPENHADO>22560.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202412404000854</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5987"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000773</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo de apostila do contrato nº 011/2025, com a empresa fornecedora de energia elétrica à escola de governo, na modalidade de dispensa de licitação. considerando a necessidade de continuidade do serviço, requer a prorrogação da vigência contratual de 12/02/2026 a 11/02/2027. o objeto é a continuidade do fornecimento de energia elétrica à sede administrativa da escola, conforme a tarifa sazonal verde, para a uc nº 10009003337. recolhimento de irrf mensais. processo sislog 11193.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5988"><SALDO_EMPENHADO>53648.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana zelia dos santos melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.544.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000140</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (......&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;.....).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5989"><SALDO_EMPENHADO>9329.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gas e mais comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.485.159/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001201</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 112055  (lotes 2 e 3)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5990"><SALDO_EMPENHADO>41857.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200024001828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5991"><SALDO_EMPENHADO>4405.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bkm comercio e locacao de equipamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.255.156/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202017645001270</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º aditivo ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, vigência de 01/02/2025 à 01/02/2026, conforme requisição de despesa 11(68141826).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5992"><SALDO_EMPENHADO>1125.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson dos santos barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.535.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335101200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000188</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias para colaborador eventual sr robson dos santos barbosa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5993"><SALDO_EMPENHADO>21644.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>h3d solucoes de teleinformatica ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.062.549/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202319222000583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5994"><SALDO_EMPENHADO>688000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>divino geraldo ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.013.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016038</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com depósito judicial  à indenização por desapropriação de imóvel de propriedade de divino geraldo ferreira, cpf  nº ***.013.401-**, sendo a fazenda ribeirão, rodovia go – 330, zona rural, matrícula nº 17.205, no 1º tabelionato de notas e registro de imóveis de catalão–go, que abrange áreas necessárias à obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305, início do perímetro urbano (ipameri -go).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5995"><SALDO_EMPENHADO>1910.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100013001297</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste do contrato n° 003/2021/casa civil,  conforme previsto no item 7.2 da cláusula quinta, com a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda ., para prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) , para atender às necessidades da secretaria de estado da casa civil, de acordo com o processo n° 202100013001297. o valor do reajuste foi apurado no período de agosto de 2024 a julho de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5996"><SALDO_EMPENHADO>6491.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5997"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana cecilia amaral caetano</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.756.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500369</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000332</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5998"><SALDO_EMPENHADO>1040029.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral e próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="5999"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ayumi abe</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.537.421-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6000"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de parauna</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.394.765/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202414304001864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competência dezembro/2025, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal nº 027/2025 (sei 72145876). requisição de despesa nº 5/2026 - secti/gegp (sei 85223784). # ressarcimento - prefeitura de paraúna-go - ref: dezembro/2025.  duam 99742726 (sei 85223706) - r$ 12.977,28.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6001"><SALDO_EMPENHADO>77749.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6002"><SALDO_EMPENHADO>5832.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6003"><SALDO_EMPENHADO>4024.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 01/2026. ---&gt;&gt; estagiários.  (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300688 - processo: 202500053000377) (tx. administração - processo: 202200053000624)(nova contratação - processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) (.....&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;....)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6004"><SALDO_EMPENHADO>99556.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 4º ta do contrato nº 27/2021 referente prestação serviço natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços na estrutura de apoio da semad na estação ecológica da chapada de nova roma  esec cnr, sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno / 12x36 horas, por 12 meses, sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6005"><SALDO_EMPENHADO>4435.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6006"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>priscila branquinho xavier</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.217.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500362</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000315</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6007"><SALDO_EMPENHADO>10095.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6008"><SALDO_EMPENHADO>56000.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rcp construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>144</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.814.552/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006018086</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>versam os autos acerca da reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás céu azul, no município de valparaíso – go, conforme contrato nº 213/2023 (54600459), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa rcp construtora ltda cnpj/mf, sob o nº 17.814.522/0001-36</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6009"><SALDO_EMPENHADO>2961387.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6010"><SALDO_EMPENHADO>1582928.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6011"><SALDO_EMPENHADO>1334.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>136</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6012"><SALDO_EMPENHADO>8936.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6013"><SALDO_EMPENHADO>470402.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6014"><SALDO_EMPENHADO>90390.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>254</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6015"><SALDO_EMPENHADO>212805.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com minuta de apostila 84081820 do contrato 61/2023 - goinfra (48650492), decorrente do pregão eletrônico nº 18/2023, prazo de vigência até 23/05/2027 e cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra, conforme autorização apostila (84229697).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6016"><SALDO_EMPENHADO>894.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6017"><SALDO_EMPENHADO>15723.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a adiantamento salarial (diferença) oriunda conforme aft-sead - processo sei 202600004005500</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6018"><SALDO_EMPENHADO>42454.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6019"><SALDO_EMPENHADO>451901314.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000004007544</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>depósitos em conta especial sob única e exclusiva administração do tribunal de justiça do estado de goiás para pagamento de precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6020"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6021"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6022"><SALDO_EMPENHADO>124061.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6023"><SALDO_EMPENHADO>417690.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6024"><SALDO_EMPENHADO>37665.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6025"><SALDO_EMPENHADO>1415250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rs produtos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.273.582/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005039358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6026"><SALDO_EMPENHADO>14024.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de bom jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.149.624/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de bom jesus.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6027"><SALDO_EMPENHADO>38400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total negocios imobiliario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.671.913/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002818</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para sediar o grupo de investigação de homicídios de trindade - gih e grupo especial de repressão a narcóticos - genarc da 16ª delegacia regional da polícia civil de trindade-go, pelo prazo de 60 meses. sislog 103829, sei 202400005002818.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6028"><SALDO_EMPENHADO>188967.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ste serviços técnicos de engenharia s/a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>88.849.773/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato 61/2023 - goinfra , referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6029"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900154</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6030"><SALDO_EMPENHADO>6833333.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>propeg comunicacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.428.409/0010-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917697000245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivos emergenciais de prorrogação de vigência do contrato nº 014/2020-secom referente à prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o  planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6031"><SALDO_EMPENHADO>8085.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000444</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 006/2026-serint/  gesner comercial ltda., para aquisição de água mineral, aquisição de água mineral a fim de atender as demandas dos órgãos, água mineral - embalagens plásticas de 48x200 ml.(unidade)  água mineral sem gás - embalagens plásticas de 12x500 ml</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6032"><SALDO_EMPENHADO>639.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: contribuições ao fundo de capacitação / fes / fundo protege</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6033"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6034"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>arenopolis prefeitura municipal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.007.914/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006028498</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6035"><SALDO_EMPENHADO>40780.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6036"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andre cirilo de sousa almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.470.561-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001597</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6037"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6038"><SALDO_EMPENHADO>2186.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6039"><SALDO_EMPENHADO>9660.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6040"><SALDO_EMPENHADO>9250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dayana gon ferreira - dafe solution</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.762.006/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008532</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de consultoria especializada em seo search engine optimization (otimização para mecanismos de pesquisa) para a realização de um workshop voltado a editores e profissionais de comunicação dos órgãos governamentais. a capacitação será realizada em formato presencial, com um quórum máximo de 50 participantes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6041"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabiana ramos dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.412.178-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001599</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6042"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>victor souza de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.094.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500518</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000674</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6043"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201610319004019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6044"><SALDO_EMPENHADO>142.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sonda procwork informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217697000130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajustamento contratual conforme cláusula 5.15 do contrato nº 001/2022 - secom, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6045"><SALDO_EMPENHADO>160900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101000010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036003703</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo aditivo n.º 108/2025-goinfra (72625052) ao contrato nº 35/2021 - goinfra (sei nº 000019713711) (com vigência em 14/04/26), decorrente do pregão eletrônico srp nº 009/2020  sead/geac cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6046"><SALDO_EMPENHADO>27346.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6047"><SALDO_EMPENHADO>182000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silveira e candido ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>169</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.161.049/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240116900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos acerca da solicitação de empenho de serviços da obra de construção de escola padrão século xxi - ce residencial solar park ilhabela, situado no município de senador canedo–go, cujo contrato n.º 216/2025 (80559464) foi firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa silveira e cândido ltda, inscrita sob o número de cnpj 28.161.049/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6048"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6049"><SALDO_EMPENHADO>86000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gotherm engenharia termica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.123.894/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003002788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. valor referente a materiais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6050"><SALDO_EMPENHADO>3897.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010023093</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste de valores do 2° termo aditivo - prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. rd 2/2025 (sei 70009229). serviço de manutenção corretiva.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6051"><SALDO_EMPENHADO>43952.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6052"><SALDO_EMPENHADO>1198.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>c v de melo fnet</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.644.713/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000522</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6053"><SALDO_EMPENHADO>13998.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. - rpps previdenciario - contribuição do estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6054"><SALDO_EMPENHADO>40525.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6055"><SALDO_EMPENHADO>350000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora ferreira santos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.439.931/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017003662</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa do primeiro termo aditivo do contrato nº 14/2024/semad (58878702), a partir do período de 10/04/2025 a 09/04/2026, cujo objeto é a execução de serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos  sinapi, conforme termo de referência</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6056"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900139</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6057"><SALDO_EMPENHADO>48274.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6058"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto e obrigação patronal (fundo prevcom empregado e empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6059"><SALDO_EMPENHADO>11389.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6060"><SALDO_EMPENHADO>24457.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6061"><SALDO_EMPENHADO>7003197.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6062"><SALDO_EMPENHADO>24366.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6063"><SALDO_EMPENHADO>144420.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6064"><SALDO_EMPENHADO>94875.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005005463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de espaço físico e recursos humanos. lote iii - espaço físico e recursos humanos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6065"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana flavia alvim ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.023.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500406</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000800</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6066"><SALDO_EMPENHADO>5432.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317647003829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6067"><SALDO_EMPENHADO>10102.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100013 servidores militares  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   fas - militar - ativo abono fardamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6068"><SALDO_EMPENHADO>2055.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032099</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte - irrf, sobre a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 10142447 (superintendência de identificação humana), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 87894). sislog 108940.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6069"><SALDO_EMPENHADO>5599.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.095.992/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010098353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "a". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442  . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (84167467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 705/2025(sei 84465300), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6070"><SALDO_EMPENHADO>15300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mc farma ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.098.601/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010094260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 032/2025 "b". pregão eletrônico nº 18/2025. processo nº 202400005037208, 202500010017617. vigência da arp 07/04/2025 a 07/04/2026. dod (83429588). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 674 (sei 83597648), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6071"><SALDO_EMPENHADO>575.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100033  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  refere-se ao bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em fav or de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador.  conta 1509 042 02039008 . valor......r$  575,51</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6072"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000090</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil no país e no estado, em atendimento ao artigo 60 da lei federal nº 4.320/64 e normatizam-se pelos decretos estaduais nºs 7.707/2012 e 9.737/2020. refere-se à portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, 1º trimestre de 2025 (janeiro a março).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6073"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>olegario dias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.093.821-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040129</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para atendimento às necessidades da circunscrição regional de trânsito (ciretran) no município de carmo do rio verde/go, com prazo de vigência contratual de 60 meses, a partir da assinatura do termo de contrato, conforme termo de referência processo sei nº 202400005040129 e sislog(109912).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6074"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066000013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 08,  de 16/01/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6075"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6076"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900128</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6077"><SALDO_EMPENHADO>8613.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alice rodrigues da rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.917.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002138864</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- pagamento de auxílio funeral, sendo:    - alice rodrigues da rocha  (viúva)/ cpf- 980.917.781-04,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;    devido ao falecimento do policial militar  sgt reformado 1.869 pm  044.429.971-87  jose candido da rocha</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6078"><SALDO_EMPENHADO>2898.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002113575</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral, sendo:   fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.898,20 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos)  .     devido ao falecimento do policial militar  2º sgt 15.590 270.564.491-15 gerson alves dos santos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6079"><SALDO_EMPENHADO>5000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>engenho projetos e construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.893.543/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010791</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária. lote 01</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6080"><SALDO_EMPENHADO>16924.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro oeste sistemas de seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.408.392/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304001902</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo do contrato nº 25/2021 - sedi, para prorrogação e reajuste, referente a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, com vigência de 27/10/2024 a 26/10/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6081"><SALDO_EMPENHADO>55740.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6082"><SALDO_EMPENHADO>336505.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com ipasgo saúde folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6083"><SALDO_EMPENHADO>31617.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005011228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames clínicos e complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional (aso) para os servidores da secretaria de estado da administração, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6084"><SALDO_EMPENHADO>281480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vn soares - viaje bem mais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.826.800/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025955</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços continuados em agenciamento  de viagens internacionais, e serviços correlatos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6085"><SALDO_EMPENHADO>60492.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis comercio e manutencoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.596.391/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000417</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, instalação e remoção  pela genesis comercio e manutencoes ltda - referente saldo contratual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6086"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosangela takatsu de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.029.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500245</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6087"><SALDO_EMPENHADO>6966.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036012881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, para atendimento da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme termo de referência (52705169), autorização-pr (54395962), despacho nº 52/2024/goinfra/gi-gelic-contrat-19467 (55650763).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6088"><SALDO_EMPENHADO>23676343.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6089"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater xii – regional caiapó - iporá, , referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6090"><SALDO_EMPENHADO>457723.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rca rosique ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.237.761/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000113</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200600010001014</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6091"><SALDO_EMPENHADO>3122583.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170202000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001399</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 2634.0296003-dv°72 do programa saneamento para todos - principal, juros e encargos. chave: 1211001</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6092"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ipe residuos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.858.158/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319000782</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6093"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>juliano soares de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.148.741-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500382</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6094"><SALDO_EMPENHADO>15471426.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garra forte administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.535/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010013477</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6095"><SALDO_EMPENHADO>19088.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6096"><SALDO_EMPENHADO>4006326.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026: - previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.006.326,78</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6097"><SALDO_EMPENHADO>2961.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza e fes - fundo estadual de saúde, no mês de janeiro/2026 (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6098"><SALDO_EMPENHADO>20084.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tarciso e reinaldo advogados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.349.199/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066007287</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor – rpv sucumbencial, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, inscrito no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo nº 6022624-19.2024.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6099"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900127</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6100"><SALDO_EMPENHADO>294.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100037  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  desconto da remun. do servidor paulo henrique ferreira de morais rocha, cpf: 999.855.511-68, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, por determinação do 11º juizado especial cível da comarca de goiânia, proc. 5654865-82.2022.8.09.0051.  cef  agencia: 1394  operação: 001  conta: 30.514-0 valor: 294,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6101"><SALDO_EMPENHADO>74000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>125</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.858.912/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6102"><SALDO_EMPENHADO>8061774.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.169.881/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900001000994</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787, conforme plano de trabalho (73976963).vigência junho/2025 à maio/2026. rd n° 112/2025 - ses/spais(74169741).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6103"><SALDO_EMPENHADO>23287032.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800004002148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública interna visando o ressarcimento de principal, juros e encargos à  união por meio da coordenação-geral de haveres financeiros - coafi da secretaria do tesouro nacional - stn, inscrita sob o cnpj de nº 00.394.460/0389-71, referente às garantias por ela honradas com a caixa econômica federal  no contrato n° 0398089-64 do programa de financiamento à infraestrutura e ao saneamento- finisa- modalidade despesa de capital, . chave primária do contrato 1.2.1.1.005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6104"><SALDO_EMPENHADO>500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a2 construcoes e projetos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>40</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.236.627/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014479</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços de engenharia - execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239 e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, pelo prazo de 6 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6105"><SALDO_EMPENHADO>5707.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio quente</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.852.675/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006012259</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6106"><SALDO_EMPENHADO>22371.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.033.679/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006049450</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de o 6º termo de apostilamento contrato n° 053/2021 (000026190592), de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de corumbá de go. conforme solicitado no despacho nº 139/2026/seduc/coordastec-16768 .  janeiro a dezembro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6107"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trade gestao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.586.365/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005025056</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para a aquisição, fracionada e conforme demanda, de passagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem (hotéis localizados em território nacional e internacional), e traslados (nacional e internacional).  traslados</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6108"><SALDO_EMPENHADO>261.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servi o autonomo de agua e esgoto - faina</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>149</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.868.018/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006023499</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6109"><SALDO_EMPENHADO>35970.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202011129001632</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6110"><SALDO_EMPENHADO>3300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasilseg companhia de seguros</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.196.889/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000709</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral durante o ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6111"><SALDO_EMPENHADO>2438267.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>presta construtora e servicos gerais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.282.245/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013680</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105575 vigência 25/01/2026 até 24/01/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6112"><SALDO_EMPENHADO>86802342.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.324.171/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010030869</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6113"><SALDO_EMPENHADO>1470000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tecnomapas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.544.328/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017007450</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para o desenvolvimento/fornecimento de solução tecnológica com vista a implementação do sistema estadual de cadastro ambiental rural de goiás, compreendendo o desenvolvimento e implantação de sistema específico ou o fornecimento de solução de tecnologia da informação já existente com as devidas adequações às especificidades do estado, incluindo, manutenção e suporte pelo período de 24 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6114"><SALDO_EMPENHADO>311136.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417697000157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da secretaria de estado de comunicação - secom, de acordo com a ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc, processo 20230000500523.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6115"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267001265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg  seguro viagem internacional</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6116"><SALDO_EMPENHADO>116057.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>n r basso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.295.723/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6117"><SALDO_EMPENHADO>11730.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867000218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação do centro de integração empresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6118"><SALDO_EMPENHADO>614.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6119"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6120"><SALDO_EMPENHADO>13038.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6121"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii –  estação experimental  de porangatu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6122"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii –  estação experimental  de porangatu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6123"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6124"><SALDO_EMPENHADO>15288000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>176</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240117600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006061627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a pagamento de bolsistas das equipes do programa de alfabetização alfamais goiás 80626528, instituído pela lei estadual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabelece o regime de colaboração técnica e financeira entre o estado de goiás e os municípios, nos termos do decreto estadual nº 9.947, de 16 de setembro de 2021, e do edital de seleção simplificada nº 02/2021-seduc - educação infantil -  ipof: 2025240101406</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6125"><SALDO_EMPENHADO>48255.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>emporio paloma alimentos ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.472.743/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400025153201</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prorrogação com reajuste de contrato nº46/2024, referente a aquisição dos gêneros alimentícios (frutas, verduras, ovos e condimentos), para o funcionamento do setor de apoio à criança - creche do detran/go, , com vigência de 12(doze) meses, conforme requisição de despesa nº02/2025/detran/creche.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6126"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013521</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2%) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora no morro do mendanha. fim de vigência 20/05/2029    ficando o restante a ser solicitado no momento posterior</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6127"><SALDO_EMPENHADO>3255.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448165327</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da aquisição de 350 (trezentos e cinquenta) galões de água mineral, com capacidade de 20 (vinte) litros cada, destinados ao abastecimento do complexo prisional, com a finalidade de assegurar o atendimento regular às necessidades básicas dos servidores, garantindo condições adequadas de consumo humano e continuidade dos serviços essenciais. fundo rotativo da 1ª coordenação regional prisional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6128"><SALDO_EMPENHADO>235607.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6129"><SALDO_EMPENHADO>80000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sendo: r$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para pessoal militar(dentro do estado), e r$ 5.000,00(cinco mil reais)para pessoal militar(fora do estado), e r$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para pessoal civil(dentro do estado), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016 (84694965).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6130"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002004737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cmd geral, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cmd geral - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84831572).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6131"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6132"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caleb gomes pitaluga</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.648.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500430</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6133"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro augusto querido inacio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.354.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500451</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000653</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6134"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crislayne mikelle dias rocha mattos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.353.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500211</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6135"><SALDO_EMPENHADO>532094.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cis participacao e investimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.917.343/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011789</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. requisição de despesa n° 22/2025  ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6136"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mithielly barbosa de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.628.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500550</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000758</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6137"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro luiz ribeiro de vasconcelos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.424.254-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500558</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6138"><SALDO_EMPENHADO>298.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - pensionista.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6139"><SALDO_EMPENHADO>156523.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036005698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com minuta de aditivo (79462869) do contrato nº 177/2021-goinfra,(sei nº 000025635402), decorrente do pregão eletrônico srp n.º 009/2020 , com vigência até 02/12/2025 (52482600), cujo objeto consiste na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível dos veículos utilizados pelo cpr, (diesel s-10) conforme parecer  jurídico 656 (79480472), despacho nº1361/2025/goinfra/gi-getra-12393 (79433676) e autorização (79449267).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6140"><SALDO_EMPENHADO>2240.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cruzeiro do sul comercial ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.765.359/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014624</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação referente à aquisição de copos descartáveis para atendimento aos servidores, colaboradores e visitantes que frequentam as instalações da secretaria de estado da infraestrutura seinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6141"><SALDO_EMPENHADO>6386.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andre brito de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.440.342-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6142"><SALDO_EMPENHADO>1971.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6143"><SALDO_EMPENHADO>345638.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.953.316/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031010359</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de execução de estudos técnicos ambientais e de risco, nos municípios de aparecida de goiânia, rubiataba, itapuranga, jandaia, santa helena de goiás, uruana, córrego do ouro, itumbiara, piracanjuba, edeia, uruaçu, senador canedo e silvânia, integrante do lote 02 do pregão eletrônico srp nº 002/2025. conforme autorização do presidente no despacho 6140 (83101285) e contrato 140/2025 (83390133).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6144"><SALDO_EMPENHADO>2800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nicole sousa borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.339.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500222</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001238</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026. refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6145"><SALDO_EMPENHADO>19800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003934</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de valor estimado destinado a cobrir despesas com diárias, visando atender aos servidores desta pasta em viagens, dentro e fora do estado, a serem realizadas no exercício de 2026, para a execução de atividades de apoio, compatíveis com as ações de gestão e manutenção da secretaria de estado da administração – sead. assiando conforme portaria 1.198, de 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6146"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>juliana paula dos santos lacerda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.032.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006142470</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  juliana paula dos santos lacerda (cpf: 049.032.711-70), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria selma dos santos (cpf:  219.511.951-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 803/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6147"><SALDO_EMPENHADO>741094.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6148"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6149"><SALDO_EMPENHADO>18559.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>protege - fundo de combate a pobreza - consignações</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6150"><SALDO_EMPENHADO>17571.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>funcam - fundo de capacitação - consignações</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6151"><SALDO_EMPENHADO>9700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>llucena infraestrutura eireli&amp; 8203</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.992.929/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036010908</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato 98/2025 /goinfra, concorrência n° 004/2025-goinfra, vigência contratual de 20 (vinte) meses, como objeto a pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, concorrência 004/2025-goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6152"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>julia maria sales de assis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.959.231-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500200</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6153"><SALDO_EMPENHADO>103071.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025056443</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com o serviço de energia elétrica no prédio onde funciona o conselho estadual de trânsito - cetran nesta capital, junto a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: :01.543.032/0001-04.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6154"><SALDO_EMPENHADO>12139.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wimar nogueira borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.559.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100066008038</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6155"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>celso brandao de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.271.281-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005024065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel localizado na praça padre arnaldo, quadra 001, lote 015, setor carmo, goiás-go, registrado sob a matrícula nº 16.967 livro 02 - registro geral, do cartório  de registro  de  imóveis  goiás/go, para sediar a unidade do vapt vupt na referida cidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6156"><SALDO_EMPENHADO>57265.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sidney trevisan</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.159.158-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005039999</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para atendimento às necessidades da  circunscrição regional de trânsito (ciretran) no município de inhumas/go, conforme termo de referência processo sei nº 202400005039999 e sislog(109907)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6157"><SALDO_EMPENHADO>56786.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital espirita euripedes barsanulfo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.269.083/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010023228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .   incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6158"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. gerência de apoio administrativo - dentro do  estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6159"><SALDO_EMPENHADO>7600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6160"><SALDO_EMPENHADO>7507.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036007701</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o contrato 19/2022 - goinfra (000028466307), decorrente da inexigibilidade de licitação, com vigência por tempo indeterminado. cujo objeto é o fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e afastamento de esgoto sanitário realizado pela saneago saneamento de goiás s.a, aos postos de fiscalização do batalhão de polícia rodoviária militar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6161"><SALDO_EMPENHADO>29028.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6162"><SALDO_EMPENHADO>1400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000135</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias aos servidores da secretaria de estado da casa civil no exercício de 2026, por viagens a serem empreendidas a bem do serviço público, com vistas a suprir às necessidades da pasta, para viagens dentro do estado de goiás – 3.3.90.14.01 e para viagens a outros estados ou distrito federal – 3.3.90.14.03, referente ao período de 1° de janeiro a 31 de março de 2026, conforme cotas estabelecidas pela portaria n° 7/2026/economia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6163"><SALDO_EMPENHADO>3468.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo descontos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6164"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002008437</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85161132). 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6165"><SALDO_EMPENHADO>260630.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010015939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6166"><SALDO_EMPENHADO>530000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>etica construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.631.473/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com termo aditivo do contrato nº 85/2024-goinfra (63180131), decorrente da   concorrência n°2/ 2024-goinfra, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho nova fátima - aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado. conforme autorização (81169421).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6167"><SALDO_EMPENHADO>382556.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nutrema nutricao animal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.024.784/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000499</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6168"><SALDO_EMPENHADO>9353.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>188</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006051717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização do  ao censo escolar  educação básica, com vistas ao aprimoramento contínuo das informações estatísticas educacionais. as diárias visam a realização da coleta do censo escolar 2026, acompanhamento das matrículas iniciais, retificação, controle de qualidade, treinamentos, ...  consta dos autos: plano de trabalho,  desp. nº 191/25/seduc/geare e desp. nº 200/22026/seduc/cocoordastec.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6169"><SALDO_EMPENHADO>56001.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304002428</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo ao contrato 1/2023 - sedi, referente a serviço de manutenção preventiva, corretiva, preditiva e eventual em equipamentos de ar-condicionado da subsecretaria de tecnologia da informação - sti, incluindo mão de obra, ferramentas, materiais de consumo e de reposição, atendimento de chamados de emergência e reposição de peças, pelo período de 12 (doze) meses, com vigência de 15/02/25 a 14/02/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6170"><SALDO_EMPENHADO>8065.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304001037</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>5º termo aditivo ao contrato nº 013/21-sgg, celebrado entre a sgg, e a samma serviços ltda, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti, que tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência por mais um período de 12 meses, e a repactuação dos preços . vigência: 16/07/24 a 15/07/25.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6171"><SALDO_EMPENHADO>1415853.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adiantamento adic. ferias / adic. ferias</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6172"><SALDO_EMPENHADO>9946.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>abono permanencia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6173"><SALDO_EMPENHADO>9537.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007713</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6174"><SALDO_EMPENHADO>26072.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0014-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037004673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens, com sistema self-booking, via rede mundial de computadores, com perfil corporativo, permitindo acesso às informações das principais companhias aéreas (portal e-latam, trip, azul, gol) e hospedagem, interligados ao sistema da contratada, pelo período de 12 meses. lote único. processo sislog 202500005006148 (contratação 112867)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6175"><SALDO_EMPENHADO>2888.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samma servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.419.761/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003010918</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6176"><SALDO_EMPENHADO>17040.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuição para o fundo previdenciário servidor da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6177"><SALDO_EMPENHADO>6148.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - pensionista.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6178"><SALDO_EMPENHADO>124300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>130</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6179"><SALDO_EMPENHADO>1657.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iolanda alves martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.234.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002112418</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral sendo:   - iolanda alves martins  (viúva)/ cpf- 229.234.701-68,  no valor de r$ 1.657,84  ;   devido ao falecimento do policial militar  2º ten rg 9.976  cpf-126.007.251-72 absalão martins de rezende.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6180"><SALDO_EMPENHADO>103705.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>matera engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.150.094/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007734</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com  contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 pelo prazo de 16 meses, conforme termo de homologação (74786141), portaria da contratação (74785866), proposta vencedora - lote 2 (74786249) e despacho n° 675/2025/goinfra/dsv-21760 (74786496), para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6181"><SALDO_EMPENHADO>251111.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>helisul táxi aéreo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>75.543.611/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6182"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006140</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da cme, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do cme - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84943469).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6183"><SALDO_EMPENHADO>892.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6184"><SALDO_EMPENHADO>7618.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6185"><SALDO_EMPENHADO>21609.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>euripedes ramos ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.225.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800004010182</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6186"><SALDO_EMPENHADO>4938.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de itaguari</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.850.109/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448024759</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário do mês de dezembro/2025, do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6187"><SALDO_EMPENHADO>60.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100055000340</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor complementar do serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês dezembro/2025- nota fiscal nº 3000518840- processo nº 202100055000340.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6188"><SALDO_EMPENHADO>9276.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). fomalidade-folha de pagamento - outros.sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6189"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>higor alexandre guimaraes moreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.835.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000116</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6190"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a demais descontos, incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6191"><SALDO_EMPENHADO>319.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500029000832</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico  srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de  locação de veículos automotores com o fornec. de equip. para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manut., limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme  termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6192"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>volus tecnologia e gestao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.817.702/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005029514</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6193"><SALDO_EMPENHADO>24276.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6194"><SALDO_EMPENHADO>96612.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde – fes. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6195"><SALDO_EMPENHADO>300000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global sec tecnologia e informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.862.002/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018401</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6196"><SALDO_EMPENHADO>25545.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022771</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23814389846, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382260, de 20/08/2025 a 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6197"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319009169</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>restituição do fundo rotativo da seds tendo em vista o pagamento referente à custas de cartório oriundas de protestos, conforme requisição de despesa nº 13 (84006901).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6198"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com guia de pagamento dos ipva's, licenciamento e multas da frota operacional/frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2026(janeiro a dezembro/2026), conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6199"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adrielly aparecida de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.696.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500582</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000740</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6200"><SALDO_EMPENHADO>972749.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6201"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vanessa alves de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.927.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6202"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kleber francisco da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.513.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500331</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000653</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6203"><SALDO_EMPENHADO>179856.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6204"><SALDO_EMPENHADO>67904.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6205"><SALDO_EMPENHADO>93606.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo de apostilamento do contrato nº 23/2025 - sgg, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de solução de controle de acesso por biometria digital e de reconhecimento facial, videomonitoramento, alarme perimetral e de outros equipamentos e itens necessários a outros sistemas de segurança, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6206"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6207"><SALDO_EMPENHADO>296622.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goiamix comercio e distribuicao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.225.183/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006140197</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para contratação de empresa aquisição de tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae), garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar, conforme requisição de despesa n° 14/2025 - seduc/gaesc-16087 e despacho nº 4771/2025/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6208"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>livia florio sgobbi</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.285.518-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001617</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6209"><SALDO_EMPENHADO>6570.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6210"><SALDO_EMPENHADO>159.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6211"><SALDO_EMPENHADO>835134.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lumens distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.568.348/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006140197</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para contratação de empresa aquisição de tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae), garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar, conforme requisição de despesa n° 14/2025 - seduc/gaesc-16087 e despacho nº 4771/2025/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6212"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>konectiva provedor de internet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.708.092/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6213"><SALDO_EMPENHADO>2220.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bueno prado empreendimentos comerciais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.659.975/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035449</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento especializado de materiais e prestação de serviços necessários à realização da 2ª edição do prêmio governança e monitoramento de projetos: excelência em gestão pública, a ser promovido pela sgg, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no termo de referência, compreendendo: confecção de troféus - item 1; camisetas - item 5</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6214"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>3corp servicos de tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.334.879/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300012000384</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo de apostilamento o reajuste do valor contratual, empresa especializada para o fornecimento de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com aparelhos, ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico), softphone e o plano de telefonia voip, para atender as demandas da vice-governadoria.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6215"><SALDO_EMPENHADO>1440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ch2 telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.961.509/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000513</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6216"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gente telecom do brasil eireli me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.652.220/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210901000006</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6217"><SALDO_EMPENHADO>9570.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>h3d solucoes de teleinformatica ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.062.549/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031006212</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao reajuste do valor do contrato n° 004/2024 (56598615) relativo ao período de  janeiro/2024 a janeiro/2025). conforme requisição de despesas (81219261), minuta (81792250), indicação de recurso (81801328)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6218"><SALDO_EMPENHADO>460000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400036005961</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas estimativo com o parcelamento da contribuição do pasep no exercício financeiro de 2026 (janeiro à dezembro), conforme despacho nº 4/2026/goinfra/gecont-06127 (84934193) e autorização pr-06101 (84982043).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6219"><SALDO_EMPENHADO>116149.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6220"><SALDO_EMPENHADO>7993.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0012-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200097</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 164/2025 – ses "b" , pregão eletrônico nº 273/2025, oriundo do processo (sei 202500005028633), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 116462, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086714).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6221"><SALDO_EMPENHADO>436270.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>220</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240122000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006055053</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. ipof: 2025240101550</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6222"><SALDO_EMPENHADO>3329.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6223"><SALDO_EMPENHADO>603.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6224"><SALDO_EMPENHADO>19142.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis comercio e manutencoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.596.391/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005028441</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para serviços contínuos de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado (acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar), com fornecimento de mão de obra, materiais e peças, nas unidades vapt vupt da região nordeste de goiás, por 12 meses, conforme pregão eletrônico nº 102718, seq. 001/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6225"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.957.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de 15 (quinze) veículos tipo sedan compacto, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo.  já incluso valores referentes a diárias e pedágios. per 24meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6226"><SALDO_EMPENHADO>72251178.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6227"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126102000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000051</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento dos valores a título de custas processuais decorrentes de eventuais condenações judiciais, a fim de instruir o recurso cabível, no decorrer do presente exercício de 2026, com sugestão de que seja no montante de r$10.000,00 (cem mil reais), e, ainda que seja reservado valores para pagamento de custas de locomoção perante a justiça comum.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6228"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana vitoria de paula santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.098.851-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6229"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anny caroline nascimento bispo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.429.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6230"><SALDO_EMPENHADO>2786656.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6231"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de bom jardim de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.186.708/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024002377</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do e stado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a f olha de pagamento do mês de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6232"><SALDO_EMPENHADO>2416666.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6233"><SALDO_EMPENHADO>1207968.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6234"><SALDO_EMPENHADO>175.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6235"><SALDO_EMPENHADO>2214194.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>82</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6236"><SALDO_EMPENHADO>575.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alberrique leao de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6237"><SALDO_EMPENHADO>315.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasil publicidade legal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.263.928/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026918</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de publicação de aviso de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, bem como associados ao tema de realização de contratações e aquisições no âmbito da administração pública estadual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6238"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafael bittencourt rodrigues lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.547.936-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000017</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6239"><SALDO_EMPENHADO>4040642.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6240"><SALDO_EMPENHADO>230000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>82.951.344/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036008606</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento referente ao exercício de 2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina – secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin ,matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º ***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior / engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira na agência goiana de infraestrutur</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6241"><SALDO_EMPENHADO>263230.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6242"><SALDO_EMPENHADO>10683.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6243"><SALDO_EMPENHADO>591526.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6244"><SALDO_EMPENHADO>9081.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100011 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  pensão alimentícia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6245"><SALDO_EMPENHADO>190007.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão (padrão a) para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 105510). contratação sislog nº 110185. (inexigibilidade nº 108/2024).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6246"><SALDO_EMPENHADO>15090.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000017002903</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período 08/10/2025 a 08/04/2026, conforme requisição de despesa e termo de referência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6247"><SALDO_EMPENHADO>1340.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500025027415</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme solicitado na &amp;#8203;requisição de despesa n° 5/2025 - detran/gegp-05018 (71002794).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6248"><SALDO_EMPENHADO>153551.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. fundo financeiro rpps  - regime próprio - descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6249"><SALDO_EMPENHADO>771.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  consignações bancárias – empréstimos; consignações diversas; protege – fundo de proteção social do estado de goiás; funcam – fundo capacitação – consignações; fes – fundo estadual de saúde – consignações;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6250"><SALDO_EMPENHADO>67818.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp  goianápolis  contrato nº 32/2024 conforme processo de pagamento 202400017008187</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6251"><SALDO_EMPENHADO>1080.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a l a informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.407.396/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000069</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6252"><SALDO_EMPENHADO>3872.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joselia maria fernandes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.991.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141981</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josélia maria fernandes (cpf: 520.991.211-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) waldete francisca fernandes (cpf:  591.567.321-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17238/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6253"><SALDO_EMPENHADO>734631.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025028278</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com  prorrogação do contrato nº 068/2021, celebrado entre o detran go e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora, suprimentos, incluindo papel branco, manutenção, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme requisição de despesa 2/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6254"><SALDO_EMPENHADO>7287194.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato 61/2023 - goinfra , referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6255"><SALDO_EMPENHADO>19452.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leandro alves da costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.435.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (.........&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6256"><SALDO_EMPENHADO>8274507.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6257"><SALDO_EMPENHADO>12513.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: rpps empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6258"><SALDO_EMPENHADO>34308.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6259"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor thiago menegazzo montes, para o ano de 2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6260"><SALDO_EMPENHADO>1421732.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualitiloc automoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.864.744/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010054662</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6261"><SALDO_EMPENHADO>787814.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás. vigência 01/06/2025 até 31/05/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6262"><SALDO_EMPENHADO>5223.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033339</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício “republic tower” para o exercício de 2026. referente ao valor do irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6263"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de goianira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.291.707/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006028556</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6264"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024471</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar-condicionado split e cassete</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6265"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eliane gouveia martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.426.581-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6266"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.742.556-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001616</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6267"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>93</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6268"><SALDO_EMPENHADO>169798.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6269"><SALDO_EMPENHADO>510559.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6270"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vinicius augusto pereira dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.584.511-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500519</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000706</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6271"><SALDO_EMPENHADO>1450000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>212</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240121200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com repasse financeiro às prefeituras parceiras, responsáveis pelo transporte indireto de alunos e professores, se for o caso, da educação básica, da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios goianos, mediante assinatura do termo de adesão e responsabilidade para o exercício de 2026. conforme despacho nº 232/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6272"><SALDO_EMPENHADO>39312.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prati donaduzzi &amp; cia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.856.593/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial.  ata de registro de preço nº 165/2025 "b"– ses , pregão eletrônico nº 193/2025, oriundo do processo (sei202500005015821), vinculado ao processo de contratação no sislog nº  114330, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010086765).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6273"><SALDO_EMPENHADO>5539.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gotherm engenharia termica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.123.894/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003002788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6274"><SALDO_EMPENHADO>15088.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202011867000354</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditamento de prazo e valor  ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6275"><SALDO_EMPENHADO>2505.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cm hospitalar s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.420.164/0036-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010000956</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 183/2025 – ses "d"  , pregão eletrônico nº 287/2025, oriundo do processo (sei 202500005025639). vigência é de 30/12/2025 a 29/12/2026. ordem de fornecimento: nº 15/2026/ses/cmac-spj-14107  anexo ii (85320011).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6276"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002001809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6277"><SALDO_EMPENHADO>8653.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ailton raimundo dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.367.721-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800066005296</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6278"><SALDO_EMPENHADO>73157.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500119</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043338</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata -se da contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt, no portal shopping (av. anhanguera, qd. área, lt. área, nº 14404, sala, goiânia go), garantindo a continuidade do atendimento. o serviço seguirá a estrutura tarifária a4  poder público estadual, modalidade ths verde, para administração pública  grupo a (alta tensão). (sislog 110392).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6279"><SALDO_EMPENHADO>6462257.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023436</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado  herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6280"><SALDO_EMPENHADO>2397.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linfortel internet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.767.130/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500103</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000025</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6281"><SALDO_EMPENHADO>2740.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000651</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículo automotor, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, no presente exercício. referente ao item 11 (toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel) da ata de registro de preços n.º003/2024-sead/gecc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6282"><SALDO_EMPENHADO>15000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005030600</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6283"><SALDO_EMPENHADO>597578.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps financeiro - contribuição estado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6284"><SALDO_EMPENHADO>27915.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social da industria - sesi - dr go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.786.187/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000011</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guias de recolhimento da arrecadação direta ref. aos recolhimentos previdenciários de terceiros (parte sesi) efetuados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000011.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6285"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mariana beatriz da silva rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.172.571-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500385</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000322</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6286"><SALDO_EMPENHADO>249.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6287"><SALDO_EMPENHADO>125950.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100042  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6288"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educa ao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.053.083/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006027615</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6289"><SALDO_EMPENHADO>263322.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>234</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240123400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6290"><SALDO_EMPENHADO>14000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mm engenharia e mineracao ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>179</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.579.257/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240117900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>assunto: reforma e ampliação  unidade: colégio estadual assis chateaubriand  endereço: avenida otávio tavares de morais s/n, campinas - go  município: goiânia - go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6291"><SALDO_EMPENHADO>178013.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6292"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto  pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6293"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago henrique costa silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.644.861-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500346</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000647</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6294"><SALDO_EMPENHADO>84937.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100028  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6295"><SALDO_EMPENHADO>125241.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								 goiasprev fundo financeiro rra - ats                 124.786,46								 goiasprev f.financ.rra-desp.434/17 e 451/17-pgj-dg       454,81</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6296"><SALDO_EMPENHADO>875616.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal inativo pago em janeiro/2026.								 goiasprev   fundo financeiro                         875.616,72</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6297"><SALDO_EMPENHADO>18285.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010099727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de regulação controle e avaliação/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6298"><SALDO_EMPENHADO>46449.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6299"><SALDO_EMPENHADO>972.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>viviane cristina dutra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.659.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6300"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6301"><SALDO_EMPENHADO>123727.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>p m amorim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.142.952/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032685</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a locação de imóvel comercial para sediar a draco/dgpc, pelo prazo de 60 meses, para atender as necessidades da dgpc, conforme indicação orçamentária (código 78612), no sislog nº 109091.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6302"><SALDO_EMPENHADO>3267.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002149863</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- pagamento de auxílio funeral, sendo:   - fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.267,00 (três mil duzentos e sessenta e sete reais);  devido ao falecimento do policial militar  sgt 6.608  pm  159.756.731-00  josé humberto de souza.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6303"><SALDO_EMPENHADO>487.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aviso urgente tecnologia e informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.774.075/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300027000208</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinada a contratação da empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (est., fed., eleitoral e trabalho), em que esta autarquia seja nominada como parte ou partícipe a qualquer título. conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/procset-02986 e despacho nº 231/2024/goiasturismo/dgi-02976. ref. a celebração do 2º termo aditivo ao contrato nº 07/2023, p/ o período de 12 meses, no valor total de r$ 1.951,08.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6304"><SALDO_EMPENHADO>2504.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>localiza veiculos especiais s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.491.558/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005012802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 041/2021 referente ao reajustamento em 11,886730% de acordo com a cláusula sétima do pagamento com base no ipca, compreendido entre o período de julho de 2021 a junho de 2022, com efeito para pagamento a partir de 12/09/2022 data da solicitação da empresa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6305"><SALDO_EMPENHADO>2259.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>higor oliveira guerra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.201.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6306"><SALDO_EMPENHADO>1058.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  inss empregado; consignações diversas – boleto de decisões judiciais; pensão alimentícia;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6307"><SALDO_EMPENHADO>321.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6308"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002008449</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 2 (85340919). 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00   3.3.90.30.33 - r$ 2.500,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6309"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aline de sousa costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.980.883-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500303</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027. refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6310"><SALDO_EMPENHADO>56145.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alterdata tecnologia em informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.462.778/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000728</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 01/2025, firmado entre a iquego e a empresa alterdata tecnologia em informática ltda, cujo objeto consiste na locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria, por mais 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6311"><SALDO_EMPENHADO>102433.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globo administracao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.118.398/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6312"><SALDO_EMPENHADO>1053.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda lalleska dos santos souza figueiredo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.033.441-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000782</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 5209490-21.2025.8.09.0051/2025 com pedido de tutela em face de daniel jesus figueiredo, referente ao mês janeiro/2026- processo nº 202500055000782.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6313"><SALDO_EMPENHADO>290776.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6314"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6315"><SALDO_EMPENHADO>15000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007004155</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o fundo rotativo da superintendência de gestão integrada da polícia civil, conforme requisição de despesa nº 2 (evento sei nº 85110185) e despacho nº 3 (evento sei nº 85224326). (1ª parcela do fundo rotativo da sgi).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6316"><SALDO_EMPENHADO>40894.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6317"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fellipe oliveira da silva barbieri</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.669.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500421</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000726</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6318"><SALDO_EMPENHADO>1456829.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluída na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6319"><SALDO_EMPENHADO>460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fransergio rodrigues nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.338.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 2 (duas) diárias  em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6320"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6321"><SALDO_EMPENHADO>139857.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de seguridade social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0622-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal - r$ 306.050,68) e inss(empregado - r$ 139.857,22). ..........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6322"><SALDO_EMPENHADO>4642.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>topmac servicos de elaboracao de projetos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.482.686/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430101000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202520920001912</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, conforme termo de referência, anexo da concorrência srp nº 03/2024-seinfra, que é parte integrante da ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados na ata de registro de preços nº 01/2025-seinfra - lote 15 - item 40 e item 41, referente a levantamento para batalhão rural - go-330, município de catalão.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6323"><SALDO_EMPENHADO>1583.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.043.415/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com a apal folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6324"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>camila alvarenga da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.264.141-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500411</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6325"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>admilson bittencourt costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.377.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500257</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6326"><SALDO_EMPENHADO>81589.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.876.089/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010021842</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6327"><SALDO_EMPENHADO>674712.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005012881</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessam vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimento, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo necessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuídas no interior do estado. vigência: 30 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6328"><SALDO_EMPENHADO>101842.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluída na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6329"><SALDO_EMPENHADO>59.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6330"><SALDO_EMPENHADO>18994.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202216448050500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação por mais 12 meses do contrato com agenciadora de viagens para prestação de serviço de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, reservas e hospedagem em hotéis, para atendimento do órgão, tendo em vista o término da vigência do contrato atual em 03/10/2025. passagens aéreas nacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6331"><SALDO_EMPENHADO>3311.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>supermedica distribuidora hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.065.614/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010087863</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 122/2025 "b" - ses , pregão eletrônico nº 153/2025, oriundo do processo (sei202500005005327), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 112749, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010068730).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6332"><SALDO_EMPENHADO>2415.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400016010105</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 22/04/2025 a 21/04/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: gerência de arquitetura, engenharia e serviços gerais  resumo objeto: 1º termo aditivo ao contrato 028/2024, serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças quando necessário p/ a ssp/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6333"><SALDO_EMPENHADO>300000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora inga ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>56</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.549.114/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036005133</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas contratação de empresa especializada para implantação de obras de arte corrente - bueiro em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e  doverlândia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6334"><SALDO_EMPENHADO>277525.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6335"><SALDO_EMPENHADO>446318.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se com pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de janeiro de 2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6336"><SALDO_EMPENHADO>74694625.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. contrato n° xx/xxx. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6337"><SALDO_EMPENHADO>5813.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6338"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6339"><SALDO_EMPENHADO>630.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6340"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6341"><SALDO_EMPENHADO>7496.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100032  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6342"><SALDO_EMPENHADO>40000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.858.912/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6343"><SALDO_EMPENHADO>35908.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 35.908,39</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6344"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900137</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6345"><SALDO_EMPENHADO>39316.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>weber barbosa de assis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.617.417/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036017386</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato e com aditivo de prorrogação de prazo (23/01/2026 até 23/01/2027) ao contrato nº 05/2025 /goinfra (69536250), cujo objeto consiste na prestação de serviços de instrutor musical - maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), conforme autorização (81486130) e minuta de aditivo (81761910).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6346"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6347"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv –  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6348"><SALDO_EMPENHADO>2407995.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>csl behring comercio de produtos farmaceuticos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>62.969.589/0014-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010087098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial, arp nº 150/2025 "b". pregão eletrônico nº 238/2025. processo nº 202500005025577  202500010081567. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (82158963). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 618 (sei 82169063), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6349"><SALDO_EMPENHADO>49429.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa termomecanica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.743.010/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000016002855</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof nº 2026295000006 tipo de programação: dea (5° aditivo)  tipo de despesa: demanda  vigência: 15/12/2025 a 14/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc  resumo objeto: dea - manutenção corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme necessidade, nas câmaras frias e geladeiras para acondicionar cadáveres, mesas de necropsias e aparelhos de ar condicionado nas coordenações regionais e postos de atendimento da polícia técnico-científica usuário: onr</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6350"><SALDO_EMPENHADO>12896.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brigth telecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.292.523/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202311129001565</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6351"><SALDO_EMPENHADO>449778.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>70</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436107000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036016892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas decorrente da dispensa nº 19/2024-goinfra, cujo objeto consiste na aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100 mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90 (noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. conforme proposta comercial - goiás telecom (67883075) e termo de homologação (67882665).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6352"><SALDO_EMPENHADO>669448.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universidade de brasilia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.038.174/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018427</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>curso de mestrado em economia do setor público - turma com 30 participantes</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6353"><SALDO_EMPENHADO>7937.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imagem produtos e servicos para informatica - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.819.752/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100012000387</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>quarto termo aditivo a prorrogação da vigência contratual de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, papel, tonner, peças e manutenção, para atender as demandas de impressão da vice-governadoria.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6354"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>f. j. ferraz ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.138.891/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010023</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização e descupinização, conforme condições, especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6355"><SALDO_EMPENHADO>137042.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500003016836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6356"><SALDO_EMPENHADO>52230.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho nacional das fundacoes estaduais de amparo a pesquisa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.263.930/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202010267000144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha é referente ao pagamento da anuidade do conselho nacional das fundações de amparo à pesquisa (confap) do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6357"><SALDO_EMPENHADO>153542.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500003016836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens nacionais</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6358"><SALDO_EMPENHADO>22647.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>61.127.612 aline costa de moraes besen</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.127.612/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024732</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de soluções tecnológicas avançadas compostas por 12 (doze) licenças da plataforma chatgpt teams/business da openai, 07 (sete) licenças plaud ai unlimited e 10 (dez) licenças da plataforma blinkist team por meio de subscrição, incluindo serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento das soluções, vigência de 12 meses. item 1 - licenças chatgpt teams/business</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6359"><SALDO_EMPENHADO>1320.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m n dos santos - informatica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.640.492/0001-29</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6360"><SALDO_EMPENHADO>321300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsas desenvolvimento institucional - graduação 2026 (di laboratórios e revistas científicas) vigência setembro de 2026 a agosto de 2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6361"><SALDO_EMPENHADO>130.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6362"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6363"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>samantha salomao caramori</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.329.461-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500173</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001380</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6364"><SALDO_EMPENHADO>7994.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geraldo caetano de amorim</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.757.786-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100007001551</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para abrigar a 3ª dp de aparecida de goiânia, pelo período de 60 meses, conforme requisição de despesas nº 5/2021 (evento 202100007001551).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6365"><SALDO_EMPENHADO>155857.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude de mato grosso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.441.389/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo estadual de saude de mato grosso.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6366"><SALDO_EMPENHADO>1643.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>coloplast do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.794.555/0004-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010082998</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 139/2025 "b". pregão eletrônico nº 210/2025. processo nº 202500005020166 202500010078726. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026,  dod (81526584), ordem de fornecimento 598 (81867609).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6367"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii –  estação experimental  de porangatu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6368"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii –  estação experimental  de porangatu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6369"><SALDO_EMPENHADO>37441.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gas e mais comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.485.159/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400025177991</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com a prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato 055/2024/detran, cujo objeto é a aquisição de gás de cozinha (glp) em botijões de 13kg, 20kg e 45kg, em regime de comodato, conforme requisição de despesa n° 59/2025 - detran/gaal-05005 (79636058).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6370"><SALDO_EMPENHADO>42253.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100015 servidores militares  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   ipasgo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6371"><SALDO_EMPENHADO>11906.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: vencimentos e salários / adicionais diversos / gratificação adicional / 13º salário / férias (abono) / gratificação por exercício de cargo / férias (licença prêmio indenizadas)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6372"><SALDO_EMPENHADO>3858.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de vianopolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.299.692/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de vianopolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6373"><SALDO_EMPENHADO>21480.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>algar telecom s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.208.516/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviço de link de dados dedicado de 1gbps, com gerenciamento de rede e antiddos para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 meses. pregão eletrônico nº 2/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6374"><SALDO_EMPENHADO>1579.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana beatriz carvalho dutra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.489.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6375"><SALDO_EMPENHADO>11267.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brange media ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.691.290/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005720</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitando o primeiro termo aditivo referente à prorrogação de vigência por mais  12 (doze) meses e sem reajuste dos preços contratados, a partir de 10 abril/2025 do contrato nº  009/2024/seinfra, que tem por objeto o monitoramento de notícias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6376"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6377"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002008817</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 16º bpm - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85195211).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6378"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jadson diogo pereira bezerra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.808.044-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500176</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001390</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6379"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brenda dos santos barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.618.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500470</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000710</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6380"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>felippe clemente</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.632.858-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6381"><SALDO_EMPENHADO>58638.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6382"><SALDO_EMPENHADO>44141.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernandes empreendimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.245.544/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010742</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com pagamento do contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de jaraguá/go, de propriedade da fernandes empreendimentos ltda. conforme solicitado no termo de referência - sislog 113808, processo:202500005010742.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6383"><SALDO_EMPENHADO>22000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6384"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pio xii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.150.352/0046-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010069828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6385"><SALDO_EMPENHADO>366962.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. folha pagamento - outros. inss outros</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6386"><SALDO_EMPENHADO>1638.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6387"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>natalia reboucas martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.174.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500241</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001120</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6388"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>voltaire vieira vasconcelos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.260.981-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500520</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000775</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ______________/___________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6389"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cleusa maria de souza urzeda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.302.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006142011</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleusa maria de souza urzeda (cpf: 040.302.491-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) marinho lopes de urzêda (cpf:  020.971.091-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 55/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6390"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isabelly alves pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.074.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500218</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000042</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a maio/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6391"><SALDO_EMPENHADO>21926.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005031851</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da secretaria-geral de governo, pelo período de 30 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6392"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6393"><SALDO_EMPENHADO>47400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>omega locadora de veiculos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.842.700/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sislog 110069 _ daof 268   item 1    contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência de 36 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6394"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.50 material para alojamentos, quartos, hospedarias, enfermarias e outros tipos de dormitório</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6395"><SALDO_EMPENHADO>593255.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao sagres</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>116</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.079.355/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240111600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005014045</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de terceiro termo aditivo ao contrato nº225/2024, que trata de terceiro termo aditivo ao contrato nº para fornecimento de licença de acesso a conteúdo educacional digital e conteúdo audiovisual, conforme despacho nº 218/2026/seduc/coordastec-16768, despacho nº 602/2026/seduc/procset-05719 .prorrogação do prazo pelo período de 30 (trinta) dias sendo de 27 de janeiro de 2026 e 25 de fevereiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6396"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.27 material hospitalar e/ou ambulatorial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6397"><SALDO_EMPENHADO>15863.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de educacao caldas novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.256.349/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006027434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) marcos vinicius machado pinheiro cedido da prefeitura municipal de caldas novas"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6398"><SALDO_EMPENHADO>12966.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>seeduc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.498.659/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006055207</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: nov/25 e dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6399"><SALDO_EMPENHADO>6777.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sergio floriano lemos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.585.171-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026295000011 tipo de programação: nova tipo de despesa: única vigência: 01/01/2026 a 30/01/2026 prazo: 30 dias área requisitante: ssp/gegat resumo objeto: ressarcimento do veículo leiloado, fiat/linea essence 1.8, ano/mod. 2014/2015, placa ong7389/go, chassi nº 9bd1105bdf1566644, conforme ​requisição de despesa n.º 1/2026. (sérgio floriano lemos, cpf 469.585.171-72, banco do brasil - 001, agência: 1126-6, c/c: 7460-8). usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6400"><SALDO_EMPENHADO>213016.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005028374</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobertura das despesas com o 2º termo aditivo ao convênio nº 202201000054, celebrado entre a agehab e a secretaria de estado da administração  sead, com intuito de promover, no âmbito das unidades vapt-vupt, o cadastramento dos interessados no sistema palladio, em aderirem ao programa pra ter onde morar, para famílias em vulnerabilidade econômica e estudantes universitários da ueg e beneficiários do programa universitário do bem  probem.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6401"><SALDO_EMPENHADO>15500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6402"><SALDO_EMPENHADO>12743.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>np tecnologia e gestao de dados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.797.967/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417697000091</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do segundo termo aditivo ao contrato nº 005/2024-secom sei (57547428) para o fornecimento de assinatura de uma ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, destinada a atender às demandas da secretaria de estado de comunicação (secom), permanecendo inalteradas as demais cláusulas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6403"><SALDO_EMPENHADO>3400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>etica construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.631.473/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008095</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o termo aditivo referente ao contrato n° 085/2024-goinfra (63180131), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-319, trecho nova fátima - aragoiânia, com extensão de 11,74 km, neste estado, conforme autorização (77386117).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6404"><SALDO_EMPENHADO>69960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500013000416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada, por adesão à arp n° 003/2024/gecc/sead, decorrente do pregão eletrônico n° 013/2023/gecc/sead, para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, visando suprir às necessidades da casa civil, por 30 (trinta) meses, conforme documentações anexas ao processo n° 202500013000416.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6405"><SALDO_EMPENHADO>41030030.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400059000381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear o programa bolsa uniforme - convênio nº 003/2024 – polícia militar de goiás (sei n.º 62792070), entrega de cartões voucher para a aquisição de uniformes por parte dos alunos da rede cepmgs, no valor de r$ 970,00. para exercício 2026, 2027 e 2028. ação - 2557 - bolsa-uniforme para alunos dos colégios estaduais da polícia militar - ensino fundamental</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6406"><SALDO_EMPENHADO>184.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo descontos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6407"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para o fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial, conforme documento de oficialização de demanda  dod n° 39375/sislog - contratação sislog 106286.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6408"><SALDO_EMPENHADO>60387171.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004125737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe pela união para o estado de goiás em 2026.  conta contábil nº 72.900-0.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6409"><SALDO_EMPENHADO>26751.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017006429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008482) por meio do qual a contratada peleja pelo reajuste contratual. objeto da locação de 20 veículo automotor do tipo camionete cabine dupla 4x4 pesada com fornecimento equipamento específico para monitoramento veículo (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, período 15/02/2025 à 17/01/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6410"><SALDO_EMPENHADO>399823.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qfrotas sistemas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.220.921/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005007856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6411"><SALDO_EMPENHADO>35000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.13 material de acondicionamento e embalagem</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6412"><SALDO_EMPENHADO>68004.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>2v empreendimentos negocios e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.672.831/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027080</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 013/2024/seinfra, visando a prorrogação de vigência em 12 (doze) meses e reajustamento dos preços contratados a partir de 02/05/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6413"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>crea-go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.619.022/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326203400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6414"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dca auditores independentes s s</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.678.045/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de prestação de serviços técnico profissionais de auditoria independente, nas demonstrações contábeis e gestão adm. e financeira. parcela 12/12.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6415"><SALDO_EMPENHADO>3144.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202320920001496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho em favor de ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº001/2024, que tem por objeto a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com seguro viagem internacional, traslado e hospedagem,  no período de 19/01/2026 a 31/12/20265. empenho relativo à  emissão de bilhetes de  seguro viagem internacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6416"><SALDO_EMPENHADO>43397.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - consignação - empréstimos financeiros</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6417"><SALDO_EMPENHADO>17040.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6418"><SALDO_EMPENHADO>3190.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500013000416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento ao contrato nº 003/2025/casa civil, referente ao reajustamento dos preços contratados a partir de 15/02/2025, em razão de decorrido período anual a contar da data de apresentação da proposta, conforme disposição constante na cláusula quinta - do pagamento e do reajuste, do contrato, de acordo com a variação apurada do ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses do período de fez/24 a jan/25, conforme documentação anexa ao processo n° 202500013000416.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6419"><SALDO_EMPENHADO>503092.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006123660</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6420"><SALDO_EMPENHADO>25840.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme  ofício nº  10091/2025 e despacho nº 1092/2026 - sead /gepag. referente ao mês novembro - 2025. conforme processo sei: nº 202300029005594.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6421"><SALDO_EMPENHADO>20519.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6422"><SALDO_EMPENHADO>4575343.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal inativos e pensionistas do poder judiciário, relativo a contribuição para o fundo de previdência estadual - ffrpps.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6423"><SALDO_EMPENHADO>2764.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6424"><SALDO_EMPENHADO>43169.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>combate extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.278.470/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010008866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6425"><SALDO_EMPENHADO>74230.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319006970</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo, no período de 18/11/2025 a 17/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6426"><SALDO_EMPENHADO>4588.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091858</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênios/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6427"><SALDO_EMPENHADO>52302.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005037089</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6428"><SALDO_EMPENHADO>57034.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pfizer brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.072.393/0039-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095776</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamentos (tosilato de ritlecitinibe 50 mg cap dura) que visa atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ata de registro de preço nº 126/2025– ses "e"  , pregão eletrônico nº 178/2025, oriundo do processo (sei 202500005008372), vigência é de 25/09/2025 a 24/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6429"><SALDO_EMPENHADO>383.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6430"><SALDO_EMPENHADO>19452.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elci bispo d'abadia guimaraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.355.431-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6431"><SALDO_EMPENHADO>12729.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de comunicacao integra ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.963.709/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016224</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na organização de eventos e fornecimento de alimentação (buffet e coffee break), com profissionais técnicos, bem como para locação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos da diretoria-geral de polícia penal de goiás, compreendendo: lonas, estruturas metálicas, ar-condicionado, painel de led, móveis, banheiros químicos e outros.    vigência: 36 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6432"><SALDO_EMPENHADO>6055253.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202416448031122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a locação de veículos pickup média 4x4 diesel com cela pela diretoria-geral de polícia penal (dgpp) é justificada pela necessidade de acesso a áreas remotas, transporte seguro de prisioneiros e pessoal, garantindo a continuidade das operações em condições adversas. a locação oferece maior flexibilidade, redução de custos operacionais e eliminação da depreciação dos veículos, sendo a opção mais eficiente e econômica para atender às demandas operacionais da dgpp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6433"><SALDO_EMPENHADO>16955.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6434"><SALDO_EMPENHADO>187188.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregado e  inss empregador.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6435"><SALDO_EMPENHADO>175514.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6436"><SALDO_EMPENHADO>5000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bravia engenharia e arquitetura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>49</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.518.739/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036020394</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contratação de empresa(s) especializada(s) para a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, no estado de goiás – lote 01, conforme portaria de contratação (84451811), termo de referência (84451776), cronograma físico financeiro (84468837), termo de adjudicação e homologação (84469205).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6437"><SALDO_EMPENHADO>191241.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6438"><SALDO_EMPENHADO>6053.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>x- office servi ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.362.598/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001003</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a contratação de empresa especializada na fabricação de móveis planejados de mdf, adesão à ata de registro de preços nº 010/2024 (77262104), proveniente do pregão eletrônico srp nº 90011/2024, processo nº 23147.006909/2024-98,  com vigência contratual de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6439"><SALDO_EMPENHADO>338831.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6440"><SALDO_EMPENHADO>213.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações, funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6441"><SALDO_EMPENHADO>1591622.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6442"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vinicius coelho kuster</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.941.207-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001618</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6443"><SALDO_EMPENHADO>131.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6444"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thais oliveira soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.322.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500572</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000834</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6445"><SALDO_EMPENHADO>3270.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6446"><SALDO_EMPENHADO>683875.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>g9 facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.404.230/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202411129009846</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6447"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900143</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6448"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.467.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500358</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6449"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6450"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eloisa alves dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.054.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500481</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000756</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6451"><SALDO_EMPENHADO>6820.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e  reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6452"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6453"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos augusto dias dourado filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.068.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500473</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000661</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6454"><SALDO_EMPENHADO>280927.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002820</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:  uc 1090-1 e uc 333977-7 – cerarte e theatro pompeo de pina;  uc 340-9 – mais empregos;  uc 43075-7 – almoxarifado;  uc 1967589-5 – cca anápolis;  uc 1285959-1 – oscar niemeyer.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6455"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andrea goncalves da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.312.201-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000613</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6456"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joseph mamboungou junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.048.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500326</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000671</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6457"><SALDO_EMPENHADO>34100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>karine de assis oliveira soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.466.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500329</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6458"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nara vilas boas marques bueno e lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.584.921-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500337</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6459"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria eduarda amaral silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.357.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500507</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000722</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6460"><SALDO_EMPENHADO>9240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>henrique moreira oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.960.911-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500490</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000712</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2026.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6461"><SALDO_EMPENHADO>8766.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de elevadores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.982.490/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036002431</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com aditivo de prorrogação de prazo (20/03/2026 a 20/03/2027) ao  contrato nº 49/2025 /goinfra (71994016), cujo objeto consiste na manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler localizado na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, decorrente  da dispensa eletrônica - nº 316/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6462"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007004155</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o fundo rotativo da superintendência de gestão integrada da polícia civil, conforme requisição de despesa nº 2 (evento sei nº 85110185) e despacho nº 3 (evento sei nº 85224326). (1ª parcela do fundo rotativo da sgi).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6463"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6464"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6465"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6466"><SALDO_EMPENHADO>30544.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6467"><SALDO_EMPENHADO>94809.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>achim de azeredo verissimo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.917.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017579</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a locação de imóvel para depósito de bens móveis das unidades subordinas à gerência de assessoria setorial, pelo prazo de 36 meses,  para atender as necessidades da dgpc, conforme indicação orçamentária (cód 189707). modalidade de licitação: inexigibilidade - nº 147/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6468"><SALDO_EMPENHADO>20864.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.340.639/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400055000415</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo pela empresa, prime consultoria e assessoria empresarial ltda, referente ao saldo remanescente do contrato vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6469"><SALDO_EMPENHADO>19786.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lider taxi aereo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.162.579/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação contratação de empresa especializada para prestar os serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6470"><SALDO_EMPENHADO>23441.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013521</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central  abc, unidade mendanha no período de 60 meses, com vigência em 20/05/2029</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6471"><SALDO_EMPENHADO>7750.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024477</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6472"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900159</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6473"><SALDO_EMPENHADO>18181.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6474"><SALDO_EMPENHADO>12083.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6475"><SALDO_EMPENHADO>3825.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6476"><SALDO_EMPENHADO>23814.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6477"><SALDO_EMPENHADO>843363.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente a contribuição previdenciaria (inss - patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6478"><SALDO_EMPENHADO>1297523.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021438</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se contratação de empresa de engenharia, para reformar e ampliar a dpca de goiânia, pelo prazo de 240 dias, para atender as necessidades da dgpc, conforme indicação orçamentária (cód 253066), contratação sislog nº 115333, sei nº 202500005021438. mod. de lic. concorrência nº 158/2025. iniciativa: reestruturação da delegacia de proteção à criança e ao adolescente</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6479"><SALDO_EMPENHADO>1171.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6480"><SALDO_EMPENHADO>528.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007264</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para as unidades: almoxarifado do jardim novo mundo - uc: 10863163 (rua otawa com rua canaã, qd. 125, lt. 19, jardim novo mundo); galpão perimetral - uc: 14580780 (av. central, nº 820, setor empresarial) e colégio josé carlos de almeida - uc: 10030297760 (rua 23, qd. 84, nº 63, setor central). sislog: 113147. valor ir</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6481"><SALDO_EMPENHADO>28700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000402</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: janeiro a dezembro/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6482"><SALDO_EMPENHADO>1300789.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -outros- rgps- inss-empregador, auxilio alimentação -lei 19.951, funcam-capac.faltas, ipasgo saúde patrocinio  - referentes  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6483"><SALDO_EMPENHADO>700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -outros- rgps- inss-empregador, auxilio alimentação -lei 19.951, funcam-capac.faltas, ipasgo saúde patrocinio  - referentes  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6484"><SALDO_EMPENHADO>2513669.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares e civis. (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6485"><SALDO_EMPENHADO>94401.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000496</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>parcela 08/12 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industriaquimica do estado de goias s a e adelicia rodrigues do nascimento - rt nº 0010742-02.2016.5.18.0001 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, nos termos constantes da petição de acordo homologado- ref. parte do reclamante e  honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000496.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6486"><SALDO_EMPENHADO>39996.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>esplanada servicos terceirizados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.099.686/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319006097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento mensal de diárias referente à execução do contrato nº 47/2023 - seds/esplanada , nos deslocamentos a serviços da pasta durante a vigência contratual de  01/01/2026 a 21/06/2026 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6487"><SALDO_EMPENHADO>1608123.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bela mares incorporacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.325.535/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436201700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031001162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais de interesse social e execução de passeio público e meio fio, no município de ceres/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6488"><SALDO_EMPENHADO>5650200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240105100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006057292</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sistema de avaliação educacional de goiás - saego - aplicação da avaliação saego alfa (2º e 5º ano).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6489"><SALDO_EMPENHADO>663316.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6490"><SALDO_EMPENHADO>546235.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6491"><SALDO_EMPENHADO>2026.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6492"><SALDO_EMPENHADO>1756.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6493"><SALDO_EMPENHADO>575.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernando araujo de lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.587.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 2 (duas) diárias e 1/2 (meia) em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em jataí no período de 19 a 21/02/26 - proc 202600055000068.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6494"><SALDO_EMPENHADO>6143.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e  reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6495"><SALDO_EMPENHADO>164285.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linuxell informatica e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.539.643/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326102700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300066000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de despesas com empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de t.i. na agência, para atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sidago, e a evolução do sistema sidago com novos módulos. para o período de 30 meses, conforme requisição 2/2023 e demais instruções nos autos. declaração  0266/3261/2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6496"><SALDO_EMPENHADO>5778.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304002309</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal de dezembro/2025 - complemento do inss - patronal, conforme demonstrativo mensal de recolhimento do inss disponibilizado pela gerência de obrigações acessórias da sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6497"><SALDO_EMPENHADO>7755.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6498"><SALDO_EMPENHADO>227328.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>premium comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.316.437/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025007667</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com prorrogação sem reajuste, por mais 6 meses a partir de 9 de setembro de 2025, do contrato nº 043/2020 detran/go, celebrando entre o detran/go e a empresa premium comercio e serviços ltda, conforme requisição de despesa nº49/2025/detran/gaal. (secretário(a); recepcionista)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6499"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila sao jose bento cottolengo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>133</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.420.371/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010013949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. ref. dezembro/2026. proc sei 202600010002930. programa federal: piso nacional de enfermagem - portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6500"><SALDO_EMPENHADO>17492.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019475</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com aquisição de 8.136 unidades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salários mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigibilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6501"><SALDO_EMPENHADO>209.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500012000059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração - centro de integração empresa escola - ciee, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6502"><SALDO_EMPENHADO>121448.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6503"><SALDO_EMPENHADO>3561032.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ste serviços técnicos de engenharia s/a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>41</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>88.849.773/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036001241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato 61/2023 - goinfra , referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma) da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6504"><SALDO_EMPENHADO>108000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saul rogerio filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.241.141-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005034840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel, localizado na avenida cristóvão colombo de freitas, qd.04, lt.10, setor aeroporto, no município de jaraguá go, para sediar a unidade do vapt vupt na referida cidade, por um período de 60 (sessenta) meses a partir de 08/12/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6505"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900149</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6506"><SALDO_EMPENHADO>140921.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iron energy comercio e servicos de manutencao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.401.330/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036006367</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com aditivo de prorrogação de prazo (24/08/2025 até 24/08/2026) ao contrato 80/2023 - goinfra (51095397), decorrente do pregão eletrônico nº 36/2023 - goinfra (49846038), cujo objeto consiste na prestação de serviços de locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, para atender as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6507"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6508"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos eduardo bento barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.573.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000632</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6509"><SALDO_EMPENHADO>67624.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6510"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6511"><SALDO_EMPENHADO>5932.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6512"><SALDO_EMPENHADO>316244.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6513"><SALDO_EMPENHADO>3121.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6514"><SALDO_EMPENHADO>43470.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6515"><SALDO_EMPENHADO>1061351.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6516"><SALDO_EMPENHADO>376879.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>97</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006049308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período dez./2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6517"><SALDO_EMPENHADO>154991.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>148</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006049308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período dez./2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6518"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>memora processos inovadores s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.765.378/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304002466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>5º termo aditivo ao contrato nº 44/2021, cujo objeto a concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas (vigência: 07/01/26 a 06/07/26)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6519"><SALDO_EMPENHADO>11454.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago moraes sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.942.342/0001-59</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400066016870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor – rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do  credor thiago moraes advogados, inscrito no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59. processo nº 5292627-66.2023.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6520"><SALDO_EMPENHADO>251639.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031007447</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao 1º termo aditivo ao contrato 153/2024 para prorrogação do prazo de vigência  pelo período de 12 meses , cujo objeto é a prestação de forma continuada de serviços de vigilância desarmada, diurna e noturna, a serem executados na sede da agehab, bem como na expansão e/ou outros imoveis que venham a ser ocupados por esta agência.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6521"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - rgps e rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6522"><SALDO_EMPENHADO>284432.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010023093</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6523"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de anapolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.169.881/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010000929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de anápolis, para cofinanciamento na atenção ambulatorial e hospitalar especializada de ações e serviços de saúde, no hospital evangélico goiano - cnes 2442108 , plano de trabalho (84360314).  valor mensal : r$1.027.275,76.  anexo ii (85183604). rd nº 435/2025 - ses/spais (83650553).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6524"><SALDO_EMPENHADO>24366.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6525"><SALDO_EMPENHADO>216817.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202416448031122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reajuste ao contrato n.º 012/2024 - 64536010, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal, e a empresa cs brasil frotas ltda., relativo à locação de 86 caminhonetes destinadas ao atendimento das demandas, conforme especificação de aditivo - 79107188. requisição de despesa 36 (79114294)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6526"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002001809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6527"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002001809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6528"><SALDO_EMPENHADO>9308.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 15945610 - oscar niemeyer, grupo a, e formalização de ato orçamentário para pagamento do mês de referência dezembro de 2025, da unidade consumidora 11188662, grupo b - almoxarifado, que se encontra sem a efetiva liquidação e pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6529"><SALDO_EMPENHADO>20032.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. prevcom - contribuição servidor.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6530"><SALDO_EMPENHADO>151134.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000009.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6531"><SALDO_EMPENHADO>120.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de turvelandia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.107.657/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento de taxa de expediente junto à prefeitura de turvelândia referente a construção de unidades habitacionais de interesse social naquele município. conforme ofício 244 (84790124) e autorização no despacho 188 (84906111).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6532"><SALDO_EMPENHADO>520000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silveira e candido ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>78</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.161.049/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240107800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos acerca da solicitação de empenho de serviços da obra de construção de escola padrão século xxi - ce residencial solar park ilhabela, situado no município de senador canedo–go, cujo contrato n.º 216/2025 (80559464) foi firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa silveira e cândido ltda, inscrita sob o número de cnpj 28.161.049/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6533"><SALDO_EMPENHADO>501291.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flexibase industria e comercio de moveis importacao e exportacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>44</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.869.711/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240104400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006043654</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com aditivo para acréscimo ao quantitativo de 25% e prorrogação do contrato nº 152/2025, cujo objeto é a fabricação de móveis planejados, como também fornecimento de mobiliários, conforme , solicitação através do despacho nº 860/2025/seduc/nep-21095, requisição de despesa 1, requisição de despesa 1 (84662774), justificativa (85184962), em conformidade com com fundamento no art. 111, art. 124, inciso i, alínea "b", c/c art. 125, da lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6534"><SALDO_EMPENHADO>10920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.   bolsa estagiários - janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6535"><SALDO_EMPENHADO>1161022.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a consignação - empréstimos financeiros no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6536"><SALDO_EMPENHADO>600818.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6537"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>domingas da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.257.503-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500314</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000699</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6538"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000253</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas de pequena monta e pronto atendimento, do fundo rotativo secult, conforme regramento constante da lei 20.536 de 30 de julho de 2019(55961144), para o exercício de 2026.ipof 2026250100021.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6539"><SALDO_EMPENHADO>37853.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092601</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de infraestrutura/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6540"><SALDO_EMPENHADO>3040.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao inss empregado / empregador, do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6541"><SALDO_EMPENHADO>305.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032099</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte - irrf, sobre a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 10142447 (superintendência de identificação humana), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 87894). sislog 108940.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6542"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elzilene maria lopes de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.427.831-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500315</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000643</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6543"><SALDO_EMPENHADO>4645.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de planejamento/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6544"><SALDO_EMPENHADO>4588.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010099727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - superintendência de regulação controle e avaliação/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6545"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6546"><SALDO_EMPENHADO>307.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032098</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte - irrf, sobre a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 10017968460 (espc), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 88620). sislog 108914.  .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6547"><SALDO_EMPENHADO>13369.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson oliveira gustavo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.722.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400066005833</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor – rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj  varas da fazenda pública estadual: 1ª,6ª e 7ª da comarca de goiânia/go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº 920.722.161-68. processo nº 5424074-56.2018.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6548"><SALDO_EMPENHADO>8200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000127</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicavel    solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiv –  estação experimental  nativas do cerrado, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6549"><SALDO_EMPENHADO>108.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinaado a pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro desta autarquia, sendo descontos (celetistas e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6550"><SALDO_EMPENHADO>2066512.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040467</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de vigilância armada, incluindo o fornecimento de mão de obra qualificada, bem como todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. a contratação abrangerá armamento, munição e coletes balísticos, garantindo a segurança das unidades administrativas da sead e das unidades do vapt vupt.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6551"><SALDO_EMPENHADO>111481.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período janeiro de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6552"><SALDO_EMPENHADO>3414828.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do  poder judiciário, relativo inativos e pensionistas - regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6553"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6554"><SALDO_EMPENHADO>6119.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sao simao saneamento ambiental s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.572.336/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006025944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho  de 2º termo de apostilamento do  contrato n.º 184/2023 (53511815) de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de são simão – go, conforme despacho nº 159/2026/seduc/coordastec-16768. cobertura do empenho  janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6555"><SALDO_EMPENHADO>2249.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  ipasgo saúde – patrocínio; funcam – fundo capacitação – faltas; bolsa estágio – líquido dos estagiários – sead; inss patronal;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6556"><SALDO_EMPENHADO>33600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>morada imoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.522.373/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para sediar as delegacias: deai de anápolis, dict de anápolis, deapd de anápolis e geacri de anápolis, pelo prazo de 60 meses. sislog 105606.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6557"><SALDO_EMPENHADO>66917.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar cepi osvaldo da costa meireles</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>125</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.439.556/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006127414</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com desmontagem e remontagem do piso modular da quadra poliesportiva do centro de ensino em período integral osvaldo da costa meireles,  município de luziânia,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6558"><SALDO_EMPENHADO>1836.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de controle integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo desinsetização, desratização e descupinização. atuação nas unidades do lote 2  região nordeste: águas lindas, alexânia, alvorada do norte, anápolis, anápolis shopping, campos belos, formosa, novo gama, pirenópolis, planaltina, posse, santo antônio do descoberto, valparaíso e padre bernardo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6559"><SALDO_EMPENHADO>649.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500053000119</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>interposição de recurso de apelação(r$ 649,50) ação: joão paulo miguel dos santos em face a metrobus(5135505-19.2025.8.09.0051), ref. acidente ocorrido no dia 28/06/2024, no terminal vera cruz, o motorista não parou na plataforma acessível, apesar dos avisos do autor, com isso, foi obrigado a desembarcar na plataforma errada com ajuda de terceiros, causando acidente, razão pela qual requereu condenação por danos morais, conf. comunicado nº 13/2026-metrobus/gjur-19658.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6560"><SALDO_EMPENHADO>8714.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6561"><SALDO_EMPENHADO>1215.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: gratificação judicial(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6562"><SALDO_EMPENHADO>2518.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.168.919/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: consignação: associação classe((desconto contribuição sindcoletivo  nos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa).            ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6563"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonio goncalves ferreira junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.640.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006143242</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antônio gonçalves ferreira junior (cpf: 087.640.691-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) márcia marinari gonçalves (cpf:  062.895.921-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 749/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6564"><SALDO_EMPENHADO>413.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavia resende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.567.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800006005220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas referente ao terceirotermo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 207/2018, celebrado entre a secretaria de estado de educação e a locadora flavia rezende, para instalação do colégio estadual rita paranhos mo município de catalão por um período de 36 meses ou seja de 06/09/2025 a 05/09/2028. despacho nº 2762/2025/seduc/coordastec-16768 de 20/07/2022.esta despesa é para o exercício de</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6565"><SALDO_EMPENHADO>58699.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6566"><SALDO_EMPENHADO>4575000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tjw consultoria projetos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.365.763/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010792</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária. lote 02</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6567"><SALDO_EMPENHADO>281051.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031003835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o 2º termo aditivo ao contrato 35/2023,  referente a locação de imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, edifício vera lúcia, 4º andar, quadra d-3, lote 22-e - setor oeste  cep: 74.115-030 - goiânia  go, registrado sob a matrícula nº 69.382 com a finalidade de ampliar a sede da agehab.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6568"><SALDO_EMPENHADO>13310.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>combate extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.278.470/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010008866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6569"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900079</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6570"><SALDO_EMPENHADO>25000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de janeiro de 2026:  -ipasgo saude............................................ r$ 25.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6571"><SALDO_EMPENHADO>80000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mm engenharia e mineracao ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>30</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.579.257/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>assunto: reforma e ampliação  unidade: colégio estadual assis chateaubriand  endereço: avenida otávio tavares de morais s/n, campinas - go  município: goiânia - go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6572"><SALDO_EMPENHADO>213914.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r goumert buffet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.052.873/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036016699</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com aditivo de prorrogação (03/12/2025 até 03/12/2026), aditivo de acréscimo e apostila de reajuste ao contrato nº 149/2024/goinfra, decorre do pregão eletrônico nº 026/2024-goinfra para prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos e profissionais, conforme as demandas da goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6573"><SALDO_EMPENHADO>715.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>185</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.868.034/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900006029649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de quarto termo de apostilamento ao contrato nº 001/2020, cujo objeto é o abastecimento, pela contratada, de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual artur costa e silva e colégio estadual ramos jubé, no município de matrinchã. conforme  despacho autorizativo despacho nº 167/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6574"><SALDO_EMPENHADO>2246.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023617</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com irrf referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) da empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 10806969, para o período de 21/08/2025 à 20/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6575"><SALDO_EMPENHADO>2352.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6576"><SALDO_EMPENHADO>5529956.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6577"><SALDO_EMPENHADO>2226.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6578"><SALDO_EMPENHADO>4605.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linuxell informatica e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.539.643/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300029002366</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do reajuste no contrato 01/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº  012/2023, que tem por objeto  prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6579"><SALDO_EMPENHADO>10500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006146358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos às unidades escolares da rede estadual de ensino referente ao programa equipar 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6580"><SALDO_EMPENHADO>11261.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fonseca martins comercio de gas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.961.053/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417645001121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletrônico nº 005/2023-1º termo aditivo ao contrato nº 2/2024, fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, conforme demanda, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses, vigência de 21/06/2025 a 20/06/2026.-empenho saldo contrato 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6581"><SALDO_EMPENHADO>57799.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vs data comercial de informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.268.152/0004-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025459</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de subscrição de licenças de solução de monitoramento de performance de aplicações e observabilidade (apm - application performance monitoring), na modalidade saas em nuvem, pelo período de 36 meses, incluindo serviços de implantação da solução e treinamento oficial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6582"><SALDO_EMPENHADO>958.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>iub telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.875.744/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade itumbiara.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6583"><SALDO_EMPENHADO>21449.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar (funcam. fes e protege), referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6584"><SALDO_EMPENHADO>19621.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar (funcam. fes e protege), referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6585"><SALDO_EMPENHADO>61541.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6586"><SALDO_EMPENHADO>5480.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>naiane patricia lopes soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.924.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6587"><SALDO_EMPENHADO>197999.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>atria solucoes integradas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.336.436/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005033353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de fornecimento de coffee break e buffet pela necessidade de garantir suporte logístico adequado à realização de eventos institucionais, reuniões, treinamentos, seminários, workshops, audiências públicas e demais atividades promovidas por esta instituição. tais eventos, muitas vezes com carga horária extensa e participação de público interno e externo. processo sislog 117153.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6588"><SALDO_EMPENHADO>2766.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global suprimentos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.993.720/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005044842</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6589"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6590"><SALDO_EMPENHADO>15000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barretos eventos producoes &amp; turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.718.029/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6591"><SALDO_EMPENHADO>53532.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310319002823</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6592"><SALDO_EMPENHADO>565739.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005019225</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para o fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial, conforme documento de oficialização de demanda  dod n° 39375/sislog - contratação sislog 106286.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6593"><SALDO_EMPENHADO>340985.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. residência médica e multiprofissional e auxílio moradia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6594"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6595"><SALDO_EMPENHADO>5307.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sonda procwork informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202217697000130</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 001/2022  secom, que tem por objeto a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático, policromático, bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização de impressão, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6596"><SALDO_EMPENHADO>102240.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global ti+rh solutions ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.325.531/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004097953</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da necessidade de acréscimo de 25% (por cento) ao item 02 do contrato nº 021/2025/economia (sei nº 74503956), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa global ti+rh solutions ltda, tem como objeto a prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6597"><SALDO_EMPENHADO>1197145.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>simemp servicos tecnicos e obras ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.237.296/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014546</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de obras e serviços de engenharia - contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias - dpj, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, pelo prazo de 36 meses .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6598"><SALDO_EMPENHADO>220460.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nova engenharia s/a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.103.625/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014546</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de obras e serviços de engenharia - contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias - dpj, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, pelo prazo de 36 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6599"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202117604000195</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço de correios e telégrafos para atender as demandas desta secretaria de indústria, comércio e serviços. sec geral</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6600"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro moraes rezende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.931.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6601"><SALDO_EMPENHADO>4918.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trade gestao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.586.365/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005025056</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda. serviço de hospedagem em hotel nacional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6602"><SALDO_EMPENHADO>102006.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: férias (abono clt)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6603"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6604"><SALDO_EMPENHADO>505.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6605"><SALDO_EMPENHADO>82980.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>celso brandao de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.271.281-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005024065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel localizado na praça padre arnaldo, quadra 001, lote 015, setor carmo, goiás-go, registrado sob a matrícula nº 16.967 livro 02 - registro geral, do cartório  de registro  de  imóveis  goiás/go, para sediar a unidade do vapt vupt na referida cidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6606"><SALDO_EMPENHADO>71949.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6607"><SALDO_EMPENHADO>13395.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hidrolandia prefeitura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.105.329/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - hidrolandia prefeitura.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6608"><SALDO_EMPENHADO>408718.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6609"><SALDO_EMPENHADO>40056.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6610"><SALDO_EMPENHADO>7625.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caio pedra prata</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.913.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6611"><SALDO_EMPENHADO>3596.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alexandre parrode palma de castro rosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.657.191-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6612"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6613"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>loiany goncalves costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.751.421-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500504</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000771</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6614"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elisa flavia luiz cardoso bailao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.400.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500175</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001424</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg)  parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg  centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.  refere-se ao mês de ________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6615"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jessica santoro goncalves pena</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.604.441-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000905</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6616"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de juiz de fora ufjf</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.195.755/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240105100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005014856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aplicação da avaliação saego alfa (2º e 5º ano) - sistema de avaliação educacional de goiás - saego</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6617"><SALDO_EMPENHADO>1198.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>line internet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.698.427/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000103</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de links para atendimento ao contrato da emater na cidade de anicuns.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6618"><SALDO_EMPENHADO>5471.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6619"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com guia de pagamento dos ipva's, licenciamento e multas da frota operacional/frota de apoio da metrobus, referente ao ano de 2026(janeiro a dezembro/2026), conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6620"><SALDO_EMPENHADO>17155.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6621"><SALDO_EMPENHADO>36072.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6622"><SALDO_EMPENHADO>107875.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advance system elevadores ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010015799</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6623"><SALDO_EMPENHADO>26357.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6624"><SALDO_EMPENHADO>71789.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6625"><SALDO_EMPENHADO>1600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6626"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adrielly barros soares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.968.443-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500196</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6627"><SALDO_EMPENHADO>20790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vitoria de vasconcelos kretschmer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.471.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500166</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001177</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6628"><SALDO_EMPENHADO>19916.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100001, processo sei nº 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6629"><SALDO_EMPENHADO>57799.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vs data comercial de informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.268.152/0004-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025459</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de subscrição de licenças de solução de monitoramento de performance de aplicações e observabilidade (apm - application performance monitoring), na modalidade saas em nuvem, pelo período de 36 meses, incluindo serviços de implantação da solução e treinamento oficial.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6630"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6631"><SALDO_EMPENHADO>6853670.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consignações – empréstimos financeiros.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6632"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6633"><SALDO_EMPENHADO>1945.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servi o autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>149</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.836.603/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006006104</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6634"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>missao evangelica filadelfia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.695.562/0002-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600006012761</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fonte:108 - despesa com o terceiro termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigar os alunos do colégio estadual duque de caxias, em águas lindas de goiás, pelo período 36 e seis meses de 21/01/2026 a 20/01/2029, conforme despacho nº 962/2025-seduc/cl-19566 de 09.12.2025 e despacho nº 4518/2025-seduc/coordastec-16.788 de 10.12.2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6635"><SALDO_EMPENHADO>433735.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de habilitação de trânsito(dentro do estado), no valor total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6636"><SALDO_EMPENHADO>34375.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gustavo luiz fernandes de morais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.642.330/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210901000054</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6637"><SALDO_EMPENHADO>425000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.20 manutenção, conservação e instalação de máquinas, equipamentos e/ou utensílios de escritórios e unidades administrativas</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6638"><SALDO_EMPENHADO>4938.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6639"><SALDO_EMPENHADO>264096.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sos tecnologia e gestao da informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.744.134/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036005867</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com  a contratação de serviços de empresa especializada nos serviços de armazenagem/guarda do acervo documental arquivístico, incluindo serviços de translado, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, pelo prazo de 12 meses para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6640"><SALDO_EMPENHADO>2160000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010001887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrapartida complexos reguladores 2026 - ​repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6641"><SALDO_EMPENHADO>20695.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6642"><SALDO_EMPENHADO>51883.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6643"><SALDO_EMPENHADO>319070.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.307.650/0026-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091594</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025. pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (82948940). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 644 (83036262), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6644"><SALDO_EMPENHADO>61000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assossiacao rede nacional de ensino e pesquisa - rnp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.508.097/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000112</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020002706</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão ao sistema rnp nos termos da política de uso do sistema rnp, para permitir o acesso e fruição de suas funcionalidades e a cooperação com seu desenvolvimento, gestão e aprimoramento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6645"><SALDO_EMPENHADO>561021.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao getulio vargas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.641.663/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas goinfra,  prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.  documentação da contratação (104175)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6646"><SALDO_EMPENHADO>960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500095</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042379</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>retenção de irpj referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jardim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400, shopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrutura tarifária a4  poder público estadual  ths verde, grupo a (alta tensão), com medição no ponto de entrega. (sislog 110252).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6647"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.527.916/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006143308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de uniformes para reposição e distribuição aos alunos da rede estadual de educação, sendo 68.000 - kit a: com 2 camiseta gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv, 2 calças  de malha helanca azul, bolso embutido , elástico na cintura; 52.000 kit b: com 1 camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv, 1 bermuda em helanca colegial,  elástico na cintura e bolsos, conforme edital  de licitação 29/23 e anexos,  tr, contrato 295/25, ata srp nº 023/24 e requisição de despesa</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6648"><SALDO_EMPENHADO>14490.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>criarte industria e comercio de esquadrias ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.957.510/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005028282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de mobiliários: lousas e quadros, para atender toda a ueg, mediante pregão eletrônico nº 208/2025, referente ao processo de contratação nº 116380 e processo sei nº 202500005028282. quantidade: 18 (dezoito). valor unitário: r$ 805,00. processo 202600020001244.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6649"><SALDO_EMPENHADO>85440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lousart ind. e com. de materiais pedagogicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.997.775/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005028282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de lousas e quadros para atendimento das demandas de toda a ueg, mediante pregão eletrônico nº 208/2025, referente ao processo de contratação nº 116380 e processo sei nº 202500005028282. processo 202600020001244. 96 unidades x 890,00 = 85.440,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6650"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6651"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6652"><SALDO_EMPENHADO>6558.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002112418</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral , sendo:   -fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 6.558,75 (seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos)  .   devido ao falecimento do policial militar  2º ten rg 9.976  cpf-126.007.251-72 absalão martins de rezende  conforme documentação anexa.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6653"><SALDO_EMPENHADO>96342.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0014-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037004673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens, com sistema self-booking, via rede mundial de computadores, com perfil corporativo, permitindo acesso às informações das principais companhias aéreas (portal e-latam, trip, azul, gol) e hospedagem, interligados ao sistema da contratada, pelo período de 12 meses. lote único. processo sislog 202500005006148 (contratação 112867)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6654"><SALDO_EMPENHADO>625428.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maxclean facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.364.829/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005026562</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6655"><SALDO_EMPENHADO>33774.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005027350</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° termo aditivo referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizada na avenida décima primeira avenida, quadra 94 lote 0 nº 1.272 - esquina com avenida 5ª avenida - setor leste universitário - cep 74610-030 - goiânia - go - unidade consumidora 10093151 pelo período de 12 meses, sendo de 27/11/2025 a 26/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6656"><SALDO_EMPENHADO>5068.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.813.964/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700082</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037004658</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 022/2022 - sgg, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 elevador da marca up center, instalado na antiga chefatura da polícia no modelo de manutenção integral, com fornecimento de todos os serviços, peças, componentes, materiais e insumos sob demanda, necessários para o perfeito funcionamento do equipamento, devendo ser observadas as recomendações do fabricante do equipamento, com vigência de 21/12/2025 a 20/12/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6657"><SALDO_EMPENHADO>230462.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007713</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6658"><SALDO_EMPENHADO>324.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202520921000022</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento de despesas relativas ao recolhimento do inss patronal da folha de pagamento do exercício de dezembro 2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6659"><SALDO_EMPENHADO>86213.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mata pragas controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.119.310/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006003007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses,  esta despesa refere-se ao periodo de 01/01 a 12/06/</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6660"><SALDO_EMPENHADO>1238304.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006037143</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6661"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - ipof bolsa estagiarios.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6662"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose faria de santana filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.573.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000085</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010001608</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6663"><SALDO_EMPENHADO>1273.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010096985</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de valores descontados a título de dias não trabalhados no mês de dezembro de 2025, formulada por nayana alves di paula, cpf nº 022.639.431-02, servidora ocupante do cargo temporário de técnico auxiliar de regulação, admitida em 09/05/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6664"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ugo oliveira ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.558.361-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036005192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (82029310), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151584-73.2025.8.09.0051,  em favor ugo oliveira ferreira, cpf: ***.558.361-**  o valor de r$ 1.000,00 para honorários advocatícios contratuais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6665"><SALDO_EMPENHADO>26075.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a forca comercial e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.325.530/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100028000111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços  instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer - ccon</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6666"><SALDO_EMPENHADO>8618.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dennise caldeira de moura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.077.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025041996</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a regularização de despesa referente ocupação do imóvel da ciretran de orizona, referência novembro, período de 01/11/2025 a 30/11/2025 e  dezembro, período de 01/12/2025 a 31/12/2025, de propriedade da sra. denise caldeira de moura pereira, requisição de despesa nº3/2026 -  detran/gaal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6667"><SALDO_EMPENHADO>53898.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos deficientes fisicos do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.917.870/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400025053203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aditivo de 25% no quantitativo de atendentes do svd, passando de 14 (quatorze) para 17 (dezessete) atendentes, celebrado entre departamento estadual de trânsito de goiás e a empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego., cujo objeto é a prestação de serviços de atendimento no sistema veicular digital - svd., por um período de 36 meses conforme requisição de despesa n° 8/2025 - detran/gac-12376</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6668"><SALDO_EMPENHADO>297073.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6669"><SALDO_EMPENHADO>38553.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6670"><SALDO_EMPENHADO>12083.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis comercio e manutencoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.596.391/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005003735</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício desta semad</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6671"><SALDO_EMPENHADO>215717.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - cartorários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6672"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas para pagamento estimativo com tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, conforme despacho nº 13/2026/goinfra/fi-gefin-06125 (84573004) e autorização pr-06101 (84620989).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6673"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>technet networks ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.747.178/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000133</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6674"><SALDO_EMPENHADO>58471.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6675"><SALDO_EMPENHADO>247003.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms produções e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.374.736/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005018158</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação, montagem e desmontagem de estruturas; locação de equipamentos de sonorização e iluminação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6676"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 31º bpm - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 1º trimestre 2026 (85077621) - 3.3.90.30.16 - r$ 7.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6677"><SALDO_EMPENHADO>630030.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alianca da terra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.042.523/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017003495</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato  n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05/2025 a 24/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6678"><SALDO_EMPENHADO>992.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6679"><SALDO_EMPENHADO>9607.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e  reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6680"><SALDO_EMPENHADO>4863.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eugenia de souza goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.513.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000428</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 - metrobus/gjur-19658 e demais documentos anexo.(período: janeiro a dezembro/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6681"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rayane campos lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.000.951-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500617</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000844</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6682"><SALDO_EMPENHADO>322500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cons reg de educacao da subs metropolitana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>127</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.919.321/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240112700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006145753</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de livros e jogos no idioma francês e dicionários de português e francês para o  centro de ensino em período integral bilíngue lyceu de goiânia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6683"><SALDO_EMPENHADO>102175.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900005013097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se à continuidade do contrato nº 013/2019, por meio do sétimo termo de apostilamento, que tem como objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora nº 11071916, localizada na av. universitária, nº 609, setor leste universitário, goiânia  go. a vigência do termo está compreendida entre 16 de setembro de 2025 e 15 de setembro de 2026, e destina-se ao cumprimento dos pagamentos previstos para as faturas líquidas correspondentes aos 12 meses do aditivo ao contrato.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6684"><SALDO_EMPENHADO>120385.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/ diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6685"><SALDO_EMPENHADO>18132.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6686"><SALDO_EMPENHADO>4500000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bravia engenharia e arquitetura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>49</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.518.739/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036020460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contratação de empresa(s) especializada(s) para a execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 02, conforme portaria de contratação (84485810), termo  de  referência (84485726), cronograma físico financeiro (84526646), termo de adjudicação e homologação (84528047).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6687"><SALDO_EMPENHADO>103156.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.150.434/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036005362</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com o contrato 131/2023 /goinfra (54778612), cujo objeto consiste nos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, lotes: 02. conforme despacho 3707 (66714732).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6688"><SALDO_EMPENHADO>4333.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>df turismo e eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.832.586/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6689"><SALDO_EMPENHADO>39171.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6690"><SALDO_EMPENHADO>197875.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014263</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com  contrato grp-b oc33903706682–agrup– uc 20900 (79770618), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para batalhões  do comando de policiamento rodoviário, lote 04, conforme despacho nº 1054/2025/goinfra/gepatri-20195 (81624611) e despacho nº 44/2025/goinfra/dgi-06102 (81649606).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6691"><SALDO_EMPENHADO>8224.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6692"><SALDO_EMPENHADO>118927.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6693"><SALDO_EMPENHADO>10566.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>244</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124400012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6694"><SALDO_EMPENHADO>1785982.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448029048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis necessária para substituir o contrato existente que expira em 2025.   requisição de despesa 1 (72273800).  etanol</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6695"><SALDO_EMPENHADO>15185.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010063743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 8º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde – ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho – goiás. dezemb</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6696"><SALDO_EMPENHADO>64225.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6697"><SALDO_EMPENHADO>49990.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rr transporte e locadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>57.464.506/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310105400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035502</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte destinados ao traslado dos alunos do programa cidadão tech 60+ no dia da cerimônia de formatura do projeto cidadão . dispensa eletrônica nº 161/2025. sislog 117266.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6698"><SALDO_EMPENHADO>39039.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.632/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público. conforme cota trimestral liberada por meio da portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026 - 1º trimestre (dentro do estado).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6699"><SALDO_EMPENHADO>99926.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6700"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012556</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa mobilidade internacional para atendimento das bolsas conforme previsto na resolução csu n.1272 para o ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6701"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900122</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6702"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geovanna goncalves borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.895.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500488</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6703"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6704"><SALDO_EMPENHADO>57057.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6705"><SALDO_EMPENHADO>10860.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6706"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6707"><SALDO_EMPENHADO>228000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.684.531/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6708"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>danilo correa baiao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.909.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500477</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000759</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6709"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marcos bruno silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.734.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500335</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000553</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6710"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eduardo rodrigues ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.395.006-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500375</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000312</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6711"><SALDO_EMPENHADO>1150413.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6712"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6713"><SALDO_EMPENHADO>2257.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020815</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de açúcar cristal, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6714"><SALDO_EMPENHADO>7440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jc gonzaga cardoso ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.223.300/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000078</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades:  araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6715"><SALDO_EMPENHADO>120000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202520920000552</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento e controle de abastecimento de veículos, pelo período de 24 meses. combustível gasolina.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6716"><SALDO_EMPENHADO>619000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202319222000927</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6717"><SALDO_EMPENHADO>847122.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036001099</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com o termo de aditamento ao contrato nº 35/2024-goinfra, tendo em vista que o contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da sua assinatura em 05/04/2024, cujo o objeto é o  serviço de locação de 90 (noventa) veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, para atender o comando de policiamento rodoviário do estado de goiás-cpr .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6718"><SALDO_EMPENHADO>819.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competencia mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6719"><SALDO_EMPENHADO>4760.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fa lima informatica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.259.682/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000878</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de disco sas dell, 1.2tb 10k rpm da empresa fa lima informática ata de registro de preções nº 03/2025 do pregão eletrônico srp nº 005/2025- processo nº 202500055000878.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6720"><SALDO_EMPENHADO>158835.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000018</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6721"><SALDO_EMPENHADO>71309.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6722"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900147</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6723"><SALDO_EMPENHADO>167667.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -descontos-rgps - ipasgo -  mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6724"><SALDO_EMPENHADO>18149.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis comercio e manutencoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.596.391/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500087</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005028441</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para serviços contínuos de manutenção, instalação e desinstalação de sistemas de ar-condicionado (acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar), com fornecimento de mão de obra, materiais e peças, nas unidades vapt vupt da região sudoeste de goiás, por 12 meses, conforme pregão eletrônico nº 102718, seq. 001/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6725"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382284, de 20/08/2025 a 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6726"><SALDO_EMPENHADO>28431.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6727"><SALDO_EMPENHADO>2250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005020481</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n°oc24810037309/2024 de prestação de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b, agrupamento 0067512 - que entre si celebram equatorial goiás distribuidora de energia s.a. e secretaria de estado da infraestrutura - seinfra . exclusivo para pagamento de retenção do irrf, conforme portaria n.261, de 18 de julho de2023.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6728"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tacio assis barros</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.009.841-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500365</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000306</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6729"><SALDO_EMPENHADO>1433173.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos (irrf) da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral e regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6730"><SALDO_EMPENHADO>80835.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300104200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700042002391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino fundamental junto a redemob durante o exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6731"><SALDO_EMPENHADO>2683.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>weber barbosa de assis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.617.417/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036017386</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir  despesas com a contratação de prestação de serviços de instrutor musical maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra). de acordo com o termo de referência (66072996) e portaria de contratação 3100 (65693734).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6732"><SALDO_EMPENHADO>1624.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lbm industria e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.686.636/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com  aquisição de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal, composta por 3 lotes  com prazo de vigência contratual de 12(doze) meses, conforme termo de referência e indicação orçamentária, processo sei nº 202400005021331 e sislog(106547). lote 03</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6733"><SALDO_EMPENHADO>11291.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>np tecnologia e gestao de dados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.797.967/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000041</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº. 001/2023 (3º termo aditivo), firmado entre a iquego e a empresa np tecnologia e gestão de dados ltda, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a iquego -prestação de serviços de licença de uso da ferramenta de pesquisa de preços- processo nº 20230005000041.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6734"><SALDO_EMPENHADO>23262.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centrais de abastecimento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.098.797/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500057001739</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário e encargos à centrais de abastecimento de goiás s/a ceasa-go de valores salariais referente ao mês de novembro/2025 da servidora lindercília pacheco silva à disposição da agência goiana de defesa agropecuária, nos termos do art. 73-a lei nº 22.079, de 28/06/2023. processo sei 202500057001739.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6735"><SALDO_EMPENHADO>312333.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6736"><SALDO_EMPENHADO>725297.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6737"><SALDO_EMPENHADO>24366.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101000009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6738"><SALDO_EMPENHADO>609.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), contribuições para fundo estadual de saúde - fes e contribuições para o fundo protege goiás do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6739"><SALDO_EMPENHADO>9616.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6740"><SALDO_EMPENHADO>4374.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernanda tesseroli da costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.097.079-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pensão alimenticia competência mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6741"><SALDO_EMPENHADO>1339.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  consignações bancárias – empréstimos; consignações diversas; protege – fundo de proteção social do estado de goiás; funcam – fundo capacitação – consignações; fes – fundo estadual de saúde – consignações;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6742"><SALDO_EMPENHADO>137190.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualitiloc automoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.864.744/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.    item  5    contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6743"><SALDO_EMPENHADO>20550.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6744"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6745"><SALDO_EMPENHADO>185027.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila sao jose bento cottolengo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.420.371/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010013949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas / opme - recurso federal . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6746"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020008835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv / desenvolvimento institucional - externa (bdi-e)  nível vi e4 relacionada ao processo seletivo simplificado do curso de mba em gestão, projetos e desenvolvimento humano de ies - até junho/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6747"><SALDO_EMPENHADO>10191.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001271</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de fornecimento de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6748"><SALDO_EMPENHADO>3924.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6749"><SALDO_EMPENHADO>20451.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sonda procwork informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200024000991</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com o 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6750"><SALDO_EMPENHADO>69600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agroecom comercio e serviços ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.685.713/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023158</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de locação de um imóvel, pelo período de 60 meses, em favor da empresa agroecom comércio e serviços ltda. o imóvel, localizado na avenida jk, quadra 05, lotes 3ª e 3b, setor botafogo i, em nerópolis - go,  destina-se à instalação da unidade vapt vupt de nerópolis, com vigência contratual de 04/12/2024 a 03/12/2029. (sislog 106945).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6751"><SALDO_EMPENHADO>8453.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de janeiro/2026. fundo previdenciário. folha de pagamento - outros</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6752"><SALDO_EMPENHADO>12824.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6753"><SALDO_EMPENHADO>3865.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100017000366</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, por um período de 12 (doze) meses, com termo inicial o dia 13/05/2025 e termo final no dia 12/05/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6754"><SALDO_EMPENHADO>67756.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.765.213/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025028278</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com reajuste do contrato nº 068/2021 - detran (000025333896), celebrado entre departamento estadual de trânsito de goiás e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cujo objeto é a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora, suprimentos, incluindo papel branco, manutenção, conforme requisição de despesa nº 8/2025 - detran/gest</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6755"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420103300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6756"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022764</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23794214620, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5584382284, de 20/08/2025 a 19/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6757"><SALDO_EMPENHADO>12000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867001418</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6758"><SALDO_EMPENHADO>236078.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617647000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a janeiro/2026: irrf pessoal civil / irrf despesas variáveis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6759"><SALDO_EMPENHADO>250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6760"><SALDO_EMPENHADO>7305.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - férias indenizadas - pessoal civil ativo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6761"><SALDO_EMPENHADO>614.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - despesas de exercícios anteriores.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6762"><SALDO_EMPENHADO>282.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202211867001069</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com aditamento de prazo e valor com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta pelo período de 24 (meses) meses a partir de 29/06/2024, conforme ata de registro de preços nº 009/2022, requisição de despesas nº 001/2024, termo de referência e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6763"><SALDO_EMPENHADO>54206.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose dimas bezerra</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.259.591-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005001684</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de imóvel para unidade do vapt vupt alexânia, localizado na  avenida brasília, quadra 57, lote 16, centro,  na cidade de alexânia  go, registrado sob a matrícula nº 111 (000017862423), por um período de 60(sessenta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6764"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>robson cardoso vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.191.421-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500634</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000947</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás  ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6765"><SALDO_EMPENHADO>20451.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>149</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006005802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e c oleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6766"><SALDO_EMPENHADO>25000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200036008064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas do contrato nº 103/2022 - goinfra (sei nº 000031619501) cujo objeto consiste na prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, lotados na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6767"><SALDO_EMPENHADO>4028772.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6768"><SALDO_EMPENHADO>918.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro romao sociedade individual de advocacia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.867.454/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066012342</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor - rpv sucumbencial em favor de romão sociedade individual de advocacia cnpj: 50.867.454/0001-32, nº processo: 5894472-50.2024.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6769"><SALDO_EMPENHADO>156000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delta engenharia e arquitetura ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.001.411/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada, delta engenharia e arquitetura ltda para prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia, incluindo o programa de necessidades, estudo preliminar, anteprojeto, projetos executivos, projetos complementares, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro..</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6770"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6771"><SALDO_EMPENHADO>21794.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010000629</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complemento de inss - patronal, da folha de pagamento de pessoal da ses/go, competência de dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6772"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002232</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2026290100018 tipo de programação: nova  tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/03/2026  prazo: 03 meses  área requisitante: ssp  resumo objeto: diárias civil e militar dentro e fora do estado 1º trimestre ssp/sepde  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6773"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mike telemaco contreras colmenares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.993.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500136</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001082</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6774"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daylton antonio naves costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.725.861-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005000218</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de solicitação de auxílio funeral apresentada por daylton antônio naves costa, cpf nº xxx.725.xxx-72, em decorrência do falecimento de seu pai, o servidor inativo antônio alves da costa, cpf nº xxx.642.xxx-15, ocorrido em 27 de dezembro de 2025, conforme certidão de óbito anexada aos autos. o falecido era ocupante do cargo efetivo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098. portaria de delegação nº. 1198, 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6775"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100093</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007186</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 (85043353).  3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6776"><SALDO_EMPENHADO>1198.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conecta telecomunicacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.825.810/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500090</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000426</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6777"><SALDO_EMPENHADO>960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a freire dos santos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.503.359/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000188</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6778"><SALDO_EMPENHADO>3500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>weber barbosa de assis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.617.417/0001-33</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036017386</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir  despesas com a contratação de prestação de serviços de instrutor musical maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra). de acordo com o termo de referência (66072996) e portaria de contratação 3100 (65693734).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6779"><SALDO_EMPENHADO>72000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nelson carlos de resende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.302.986-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023718</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da renovação do contrato de locação do imóvel situado na rua eduvaldo veloso do carmo, nº 365, centro, em santa helena de goiás - go, onde está em funcionamento a unidade do vapt vupt. a renovação terá duração de 60 meses, com vigência de 26/11/2024 a 25/11/2029, em favor de nelson carlos de resende. sislog 107063.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6780"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6781"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>38</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0161-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001846</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública relacionado ao pagamento de principal e juros à delegacia receita federal, por intermédio da caixa econômica federal, referente ao parcelamento e reparcelamento do pasep contidos nos processos números 10120-727753/2013-86; 10120-730390/2013-66; 10120-730449/2013-16; 10120-730477/2013-33; 10120-730526/2013-38; 10120-730527/2013-82; 10120-731041/2013-61; 10120-730528/2013-27 no (cnpj 01.409.580/0001-38) – com base lei 12.810/2013 e portaria conjunta – pgfn/rfb nº 04 de 24/05/2013.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6782"><SALDO_EMPENHADO>3835.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.269.008/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 12 (doze0 meses. 16/03/2025 á 16/03/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6783"><SALDO_EMPENHADO>758803.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6784"><SALDO_EMPENHADO>12840.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria da fazenda e planejamento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.377.222/0003-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000212</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a guia de recolhimento do preparo recursal, no valor de r$ 12.840,00 (doze mil, oitocentos e quarenta reais), destinada à interposição de recurso de apelação na ação judicial nº 0013291-36.2012.8.26.0038, movida por anjo ismael alves rosa em desfavor desta companhia, que objetiva a reparação de supostos danos decorrentes de atropelamento ocorrido enquanto atravessava na faixa de pedestres, conforme comunicado nº 23/2026 – metrobus/gjur-19658.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6785"><SALDO_EMPENHADO>8085000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6786"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda ayda garcia basilio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.384.041-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500403</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000766</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6787"><SALDO_EMPENHADO>4090.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6788"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6789"><SALDO_EMPENHADO>7019220.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maas servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.938.735/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016539</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto  contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo  real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados  a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6790"><SALDO_EMPENHADO>3757.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fonseca martins comercio de gas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.961.053/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202412404000776</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato 010/2024-prorrogação de prazo referente prestação de serviço especializado de fornecimento de gás de cozinha (glp  gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 45 kg, de modo parcelado. arp 004/2023 - sead/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp 006/2023.prazo de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6791"><SALDO_EMPENHADO>340875.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>directa prime solucoes em impressao ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.336.079/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036001323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, bobinas, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, decorrente do pregão eletrônico nº 20/2024 lote 02,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6792"><SALDO_EMPENHADO>115801.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005005463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas em todas as unidades básicas e complementares da pge localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílios; ambientação/decoração/floricultura. lote i - mobiliário, utensílio, floricultura e decoração</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6793"><SALDO_EMPENHADO>125129.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6794"><SALDO_EMPENHADO>36000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>portal turismo e servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.595.044/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900002122875</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021  pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &amp;#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6795"><SALDO_EMPENHADO>657726.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.990.812/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200025105741</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com elaboração do 2ºtermo aditivo com reajuste de 25% ao contrato nº 3/2023, celebrado entre detran e a empresa tecnisys informática e assessoria empresarial ltda., cujo objeto é o fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, analytics e bigdata. conforme ​requisição de despesa n° 6/2025 - detran/gest</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6796"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6797"><SALDO_EMPENHADO>243687.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								 rra - ats principal                                  225.695,51								 rra   pensões                                         13.378,14								 rra - ats indenização                                  3.075,64								 rra - ats juros                                        1.537,78</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6798"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900132</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6799"><SALDO_EMPENHADO>2549081.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, líq. vencimentos e salários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6800"><SALDO_EMPENHADO>3197856.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, serviço extraordinário ac4.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6801"><SALDO_EMPENHADO>352963.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>termofrio engenharia e clima ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.394.164/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005037619</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e operação, incluindo serviço de troca, substituição, remanejamento e instalação, para os aparelhos de ar condicionado, tipo split e janela, instalados em diversas unidades da ssp, conforme dod n° 91216 - sislog.  contratação sislog 109640</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6802"><SALDO_EMPENHADO>22800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bruno garcia de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.449.316-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500265</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000461</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6803"><SALDO_EMPENHADO>572400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037006640</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação pós - registro de preços, na condição de partícipe, de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, objeto da arp nº 003/2024-sead, pregão eletrônico nº 013/2023-sead/gecc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6804"><SALDO_EMPENHADO>1320.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.105.862/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com a aspoleg folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6805"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor júlio césar conserva, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6806"><SALDO_EMPENHADO>72495.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar cepi osvaldo da costa meireles</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.439.556/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006127414</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com desmontagem e remontagem do piso modular da quadra poliesportiva do centro de ensino em período integral osvaldo da costa meireles,  município de luziânia,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6807"><SALDO_EMPENHADO>19573.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2026, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6808"><SALDO_EMPENHADO>2145.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>algar telecom s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>71.208.516/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200029003621</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da renovação do contrato nº 006/2022, firmado com a empresa algar telecom s/a, através do pregão eletrônico nº 004/2022, que tem por objeto a  prestação de serviço de discagem direta gratuita ddg 0800, para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, no prazo de 12 (doze) meses. conforme requisição de despesa n° 001/2025-agr/geo-06072.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6809"><SALDO_EMPENHADO>1673115.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202601000709122</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recursos destinados para o atendimento das despesas com a folha de pessoal do poder judiciário, relativo a inativos e pensionistas - regime próprio - descontos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6810"><SALDO_EMPENHADO>2161.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos servidores da iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.068.063/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000014</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de janeiro/2026 - proc 202600055000014.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6811"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6812"><SALDO_EMPENHADO>35773.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a ressarcimento a celgpar, referente ao mês de dezembro de 2025, na folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, no valor de r$35.773,62</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6813"><SALDO_EMPENHADO>7894.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100032  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6814"><SALDO_EMPENHADO>284789.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wd distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.832.151/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025568</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da aquisição de 1.564,43 m² de persiana rolô com tela solar e 172,09 m² de persiana rolô blackout a serem instaladas nas unidades do vapt vupt e unidades administrativas da secretaria de estado da administração    sead, conforme ata de registro de preços n.º 005/2024-sead/gecc, decorrente do pregão eletrônico-srp, registro de preços n.º 1/2024, proveniente da contratação sislog nº 102698, processo administrativo n.º 202300005028414.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6815"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nicole liecheski</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.133.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500244</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000033</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6816"><SALDO_EMPENHADO>449.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinaado a pagamento da folha de pessoal  do mês de janeiro desta autarquia, sendo descontos (celetistas e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6817"><SALDO_EMPENHADO>73522.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.339/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o sindisleg folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6818"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto  pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6819"><SALDO_EMPENHADO>39521.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r goumert buffet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.052.873/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511129004571</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas  pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6820"><SALDO_EMPENHADO>406183.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.								 goiasprev   fundo financeiro                         406.183,54</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6821"><SALDO_EMPENHADO>11900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>moralli ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.845.808/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406203100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005041321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>móveis planejados para mobiliar a sala da reitoria da ueg, conforme plano de trabalho/projeto: armário  alto, armário baixo e mesa de centro, mediante dispensa eletrônica, referente ao processo de contratação nº 118021/2025 e processo sei nº 202500005041321</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6822"><SALDO_EMPENHADO>524.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itebra construcoes e instalacoes tecnicas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.367.185/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006009840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 7º termo de apostilamento,  relativo ao contrato nº 047/2020 nº  000015436187 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa construçôes e instalaçoes técnicas ltda - itebra, conforme despacho nº 160/2026/seduc/coordastec-16768. janeiro a dezembro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6823"><SALDO_EMPENHADO>14400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033263</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, relativo ao período de 07/02/2026 a 06/02/2027. processo de pagamento 202500017001563.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6824"><SALDO_EMPENHADO>3839.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6825"><SALDO_EMPENHADO>399999.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.862.907/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service)., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de  referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6826"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sarah karoline teixeira de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.771.411-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500394</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000304</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6827"><SALDO_EMPENHADO>399598.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tecnolta equipamentos eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.913.188/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202312404000361</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 09/2023 de empresa especializada no fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater, conforme requisição de despesa, termo de referência demais documentos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6828"><SALDO_EMPENHADO>836572.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>urbana service ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.345.800/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005028283</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de prestação de serviços de copeiragem, garçom, zeladoria, encarregado de serviços gerais, auxiliar de limpeza e recepção, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de todos os materiais, insumos, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, pelo período de 12 (doze) meses, nas dependências da seinfra, no ed. palácio de prata e ed. the prime tamandaré office.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6829"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900130</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6830"><SALDO_EMPENHADO>1128807.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319001145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, por mais 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6831"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6832"><SALDO_EMPENHADO>53330.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6833"><SALDO_EMPENHADO>9276.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maressa amaral xavier rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.459.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6834"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900027000060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a despesas com fundo rotativo para o exercício de 2026, desta autarquia, instituído pela a lei estadual 13.725 de 22/09/2000, revigorada e convalidado pelo artigo 1º, da lei estadual nº 16.432 de 16/12/2008, devem ser realizadas em conformidade com a lei complementar estadual nº 64 de 16/12/2008, regulamentada pelo decreto estadual nº 6.962 de 29/07/2009, conforme requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/ggif-02984, no valor de r$ 10.000,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6835"><SALDO_EMPENHADO>50818.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6836"><SALDO_EMPENHADO>7148.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advance system elevadores ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202212404001547</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato nº 35/2022 (sei nº 79557936). serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, insumos, componentes e acessórios genuínos dos respectivos fabricantes, com garantia de qualidade, correspondente aos 02(dois) elevadores da marca otis, com 03 (três) e 02 (duas) paradas, localizados na sede administrativa da emater, com prorrogação da vigência contratual para o período de 11/11/2025 a 11/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6837"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900120</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6838"><SALDO_EMPENHADO>12796.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>radar ppp ltda.</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.159.727/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016748</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>o presente contrato tem por objeto a contratação de ferramenta informativa e de rastreamento de projetos e licitações de parcerias público-privadas (ppp) e concessões no que se refere ao tema de resíduos sólidos, permitindo o acesso à informação qualificada sobre as ppps e concessões no brasil, com atualizações diárias sobre as novidades dos projetos pelo período de 12 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6839"><SALDO_EMPENHADO>8700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diomar bento goncalves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.600.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300025034897</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de bom jardim de goiás/go, por 60 (sessenta ) meses, estando situado a rua maria antunes, n° 870, quadra 04, lote 06, sala 02, centro, bom jardim de goiás  go, de propriedade do sr. diomar bento gonçalves, inscrita sob o cpf: 044.600.491-04, no valor mensal de r$ 725,00 ( setecentos e vinte e cinco reais), conforme parecer da assessoria contábil 167 detran/go  sei (49971956).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6840"><SALDO_EMPENHADO>17542.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900010008114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica  funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo  heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6841"><SALDO_EMPENHADO>12536900.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010038028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6842"><SALDO_EMPENHADO>1697800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>89.422.042/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011040562</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100396 tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: cbmgo resumo objeto:  aquisição de 01 (um) veículo auto bomba tanque e salvamento – abts tipo 2, para atendimento das demandas do corpo de bombeiros militar do estado de goiás, através da ata de registro de preço nº 50/2024 - convênio nº 971729/2024 usúário: onr</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6843"><SALDO_EMPENHADO>229664.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3350</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335000100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604001111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço 02//2025- sead, que visa suprir as necessidade de abastecimento dos veículos que compõe a frota da secretaria de estado da industria, comercio e serviços, visando manter a continuidade das atividades atribuídas a esta pasta, para que as demandas não sejam prejudicada, razão pela qual solicitamos deferimento na pretensa adesão do abastecimento de combustível. diesel</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6844"><SALDO_EMPENHADO>7128786.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023436</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6845"><SALDO_EMPENHADO>37846.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037007012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo para renovação da vigência do contrato nº 003/2023, entre a interativa facilities ltda e sgg, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, de apoio administrativo, conservação e limpeza, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, pelo período de 12 meses (vigência de 25/01/2025 a 24/01/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6846"><SALDO_EMPENHADO>38596.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6847"><SALDO_EMPENHADO>9852963.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010064005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó  heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº xx/xxxx. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6848"><SALDO_EMPENHADO>5866344.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>office seguranca ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.610.153/0001-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000718</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia. (nova contratação)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6849"><SALDO_EMPENHADO>250860.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005035272</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6850"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paula akemi abe santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.871.921-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6851"><SALDO_EMPENHADO>22056.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>radar wisp ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.242.083/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6852"><SALDO_EMPENHADO>2036457.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m5 seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.534.490/0002-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013861</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de  24meses..  conforme portaria da contratação - código 67179</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6853"><SALDO_EMPENHADO>581620.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social da industria - sesi - dr go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.786.187/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de empresa especializada para a implementação de um serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais, assegurando uma análise pericial qualificada e especializada, atendendo as necessidades  da secretaria de estado da administração. contratação via sislog n°113311, modalidade de licitação concorrência nº 1/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6854"><SALDO_EMPENHADO>120.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto fardamento e fas no mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6855"><SALDO_EMPENHADO>17184.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pascoal machado peres</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.470.661-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a ajuda de custo de viagem internacional para treinamento recorrente do servidor: major qopm pascoal machado peres, cpf: 988.470.661-15, em simulador de voo da aeronave cessna citation c 525, identificada pela matrícula pt-stk que integra a frota do saeg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6856"><SALDO_EMPENHADO>66920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6857"><SALDO_EMPENHADO>1347708.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6858"><SALDO_EMPENHADO>1428800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - municipio de goiania.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6859"><SALDO_EMPENHADO>76.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000055000179</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>taxa para obtenção da certidão de falência e concordata, proc 202000055000179.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6860"><SALDO_EMPENHADO>5823918.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elfa medicamentos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.053.134/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091728</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 83/2025"f" – ses  , pregão eletrônico nº 20/2025, oriundo do processo (sei202400005025303), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 107418, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010061833).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6861"><SALDO_EMPENHADO>399.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vale telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.174.328/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000132</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de bom jardim de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6862"><SALDO_EMPENHADO>955.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000010</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento em até 23/01/2026, o recibo de quitação final, do estagiário: gabriel marques da silva bento(estagiário), referente ao mês de janeiro/2026, no valor total de r$ 955,70 (novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) conforme relatório de liquido bancário e comunicado nº 14/2026 - metrobus/grh-19673 e despacho nº 7/2026/metrobus/control-1967.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6863"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000279</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tarifas bancárias exercício 2026, ocorridas através de débito automático nas conta correntes e de investimento de titularidade da agehab, abertas para movimentação de recursos administrativos:  contas 576996467-3 ag 4204 (pagadora de salários); 577001343-1 ag 0996- fonte 17560227; 576.996.463-0 ag 4204 (vera cruz gestão condominial); 576.996.462-2 ag 4204 (vera cruz trabalho social); demais contas de movimentação de recursos administrativos da agehab. conforme requisição de despesa 2 (84910526)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6864"><SALDO_EMPENHADO>3324.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036000871</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com o referente ao pagamento das anexo boletos iss (85069564) relativas ao exercício de 2026,  referente ao cae nº 425907, regularmente cadastrado junto à prefeitura como responsável técnico da goinfra nas aprovações de projetos, conforme autorização (85290610).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6865"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lana leticia carvalho ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.847.543-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500161</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000346</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6866"><SALDO_EMPENHADO>419817.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6867"><SALDO_EMPENHADO>8982.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do fas e fardamento para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de janeiro/2026.   fardamento: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246   fas:  banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6868"><SALDO_EMPENHADO>19617.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175166-7)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6869"><SALDO_EMPENHADO>166667.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alfa papelaria eireli - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.878.675/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001345</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente por um período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência e orçamento estimado, processo sei nº 202500005001345 e sislog(112079). (material de expediente)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6870"><SALDO_EMPENHADO>153144.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.172/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005017410</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, com carga horária total de 384 horas, voltado à capacitação de servidores da secretaria geral de governo, por 24 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6871"><SALDO_EMPENHADO>851127.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipasgo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6872"><SALDO_EMPENHADO>300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construmil construtora e terraplenagem ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>62</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.635.771/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106200008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036010908</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato 98/2025 /goinfra, concorrência n° 004/2025-goinfra, vigência contratual de 20 (vinte) meses, como objeto a pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km, concorrência 004/2025-goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6873"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aline dourado oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.611.255-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500208</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6874"><SALDO_EMPENHADO>6400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda de sousa atanazio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.923.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500209</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6875"><SALDO_EMPENHADO>577.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>a sete comercio e servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.188.822/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000016001461</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>.  tipo de programação: 4º aditivo  tipo de despesa: contínua  área requisitante: sptc  vigência: 14/06/2025 a 13/06/2026  prazo: 12 meses  resumo objeto: contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças da câmara fria do laboratório de biologia e dna forense do instituto de criminalística leonardo rodrigues.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6876"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.45 material para impressão e cópia de documentos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6877"><SALDO_EMPENHADO>367895.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital espirita euripedes barsanulfo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.269.083/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010023228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)  e  atendimentos ambulatoriais - (sia) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6878"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.52 material de emergência e prevenção de acidentes de público em imóveis e veículos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6879"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210101700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017019815</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas referentes ao pagamento de diárias em viagens a trabalho dos servidores da semad em atividades previstas no convênio progestão, para  dentro do estado e para outras unidades da federação, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos,  fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6880"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>218</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240121800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006041929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 1º  termo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência.  ipof: 2025240102487</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6881"><SALDO_EMPENHADO>3410.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>deysquele do nascimento avila</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.372.226-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110267000698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6882"><SALDO_EMPENHADO>2447.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000519</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com guia (custas finais) no processo nº. 0080536-62.2013.8.09.0051(ação indenizatória), proposta por maria rita sousa barroso, acerca do acidente que sofreu com o veículo da metrobus, que fraturou três arcos costais, no veículo da metrobus em virtude de um motociclista ter adentrado subitamente à frente do ônibus.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6883"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000062</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.35 serviços de publicidade e propaganda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6884"><SALDO_EMPENHADO>589.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700071</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400016010105</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 22/04/2025 a 21/04/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: gerência de arquitetura, engenharia e serviços gerais  resumo objeto: 1º termo aditivo ao contrato 028/2024, serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças quando necessário p/ a ssp/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6885"><SALDO_EMPENHADO>1852051.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>produtos roche quimicos e farmaceuticos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.009.945/0002-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097534</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 011/2025 "f". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº 202400005026604. vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026 dod (84064022). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 690 (84107879), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6886"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6887"><SALDO_EMPENHADO>351000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005045537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com referente a contratação de em presa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, uc 10016245588. pelo período de 12 meses  eses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6888"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005045537</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, uc 10016245588. pelo período de 12 meses. processo de pagamento 202500017008891</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6889"><SALDO_EMPENHADO>810.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>modesto comercio de capachos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.546.162/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290101400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031671</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  sislog: 116918  área requisitante: gerência administrativa/ssp  resumo objeto: aquisição de equipamentos e materiais diversos para equipar a sala de fisioterapia.  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6890"><SALDO_EMPENHADO>1620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unique distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200111</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010100209</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 178/2025 "c". pregão eletrônico nº 286/2025. processo nº 202500005027387  202500010094291. vigência da arp 17/12/2025 a 16/12/2026. dod (84705770). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 12/2026/ses/cmac-spj (sei 84714398), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6891"><SALDO_EMPENHADO>7812.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>buriti alegre ambiental s p e - s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.390.208/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400101200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046807</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento ao contrato nº 4/2025 - sgg, cujo objeto é a prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades do terminal rodoviário de passageiros de buriti alegre, referente a unidade consumidora: 427214-5, para o exercício de 2026,  respeitando tão somente a juntada da documentação orçamentária e financeira desta pasta. processo contrato 202518037000582.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6892"><SALDO_EMPENHADO>1272229.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss /  grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. /  grat. risco vida lei 17.485.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6893"><SALDO_EMPENHADO>8427.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>uni hospitalar ceara ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.595.464/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010085075</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 075/2025  ses-go "b"  , pregão eletrônico nº 94/2025, oriundo do processo (sei 202400005044685). vigência é de 15/07/25 até 14/07/2026. ordem de fornecimento: nº 605/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85154173)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6894"><SALDO_EMPENHADO>631471.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>236</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240123600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006141988</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descentralização de recursos financeiros para as unidades escolares referente ao programa reformar vii.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6895"><SALDO_EMPENHADO>3242495.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400016000718</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: reajuste  tipo de despesa: contínua  vigência: 01/11/2024 a  28/02/2029  prazo: 52 meses  resumo objeto: reajuste de preços dos veículos locados do contrato nº 008/2024, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6896"><SALDO_EMPENHADO>659420.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004037627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 015/2021. fornecimento de água e esgoto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6897"><SALDO_EMPENHADO>533.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440101000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - retido faltas/consignáveis - funcam-natureza</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6898"><SALDO_EMPENHADO>4117675.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6899"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>barretos eventos producoes &amp; turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.718.029/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6900"><SALDO_EMPENHADO>807771.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - pensionista.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6901"><SALDO_EMPENHADO>347400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6902"><SALDO_EMPENHADO>8185.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.283.221/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030572</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1ª prorrogação ao contrato nº 30/2025 - ses (sei nº 72339109), firmado com a empresa cmyk plotagens de projetos ltda, para prestação de serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atendimento das demandas da superintendência de infraestrutura e suas respectivas gerências. rd 03/2025 (sei 81011539).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6903"><SALDO_EMPENHADO>41820.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>np tecnologia e gestao de dados ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.797.967/0001-95</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011008992</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1° termo aditivo ao contrato nº 18/2025/cbm (71788206) de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública - banco de preços para o cbmgo por um período de 48 meses, conforme consta no estudo técnico preliminar simplificado (sei 84826327) e na especificação de aditivo contratual (sei 84826403).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6904"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 38º bpm - 1 tri 26 , conforme  a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/38º bpm (84508036)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6905"><SALDO_EMPENHADO>400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84935125) 3.3.90.30.16 - r$ 400,00  3.3.90.30.33 - r$ 6.600,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6906"><SALDO_EMPENHADO>125208.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6907"><SALDO_EMPENHADO>27219.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6908"><SALDO_EMPENHADO>502786.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>globo administracao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.118.398/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia  contrato nº 37/2024 conforme processo de pagamento 202400017008192</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6909"><SALDO_EMPENHADO>31790.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teslink co ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.179.606/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005022678</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6910"><SALDO_EMPENHADO>505.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6911"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6912"><SALDO_EMPENHADO>208631.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-apropriação.sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6913"><SALDO_EMPENHADO>85668.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6914"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jennifer cristhine oliveira cabral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.335.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500602</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000728</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6915"><SALDO_EMPENHADO>63528.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005036431</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6916"><SALDO_EMPENHADO>943.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social da industria - sesi - dr go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.786.187/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031005853</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada, para no ambiente de trabalho, ministrar aulas de ginástica laboral em conjunto com a divulgações de orientações sobre ergonomia, educação corporal, conscientização e manutenção da saúde dos trabalhadores da agehab, prevenindo doenças osteomusculares e promovendo a saúde mental através da prática de atividade física e alongamentos, para a melhoria do estilo de vida.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6917"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006375</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; 	despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da bepe, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do bepe - 01º trimestre 2026 (sei n.º 84961183).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6918"><SALDO_EMPENHADO>17357117.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.623.352/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000114</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6919"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005036431</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6920"><SALDO_EMPENHADO>600000.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015001529</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de “carona”, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação esta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada no ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6921"><SALDO_EMPENHADO>618863.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6922"><SALDO_EMPENHADO>235170.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria nº 9.624/2025 gm/ms(dezembro/2025) (84949230). 6º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operac. e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. mulher dr. jurandir do nascimento – hemu , visando o repasse de assistência financeira comp. requisição de despesa 14/2026/gemod (84949234).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6923"><SALDO_EMPENHADO>371753.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624/dez/2025 (84946673). apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por meio da ses-go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde – agir para o gerenciamento, oper. e execução das ações e serviços de saúde no hospital est. criança e do adolescente (hecad), visando o repasse de assistência fin. compl. união (piso nac. enfermagem), referente ao mês de dezembro/2025. requisição de despesa 11/2026/gemod (84947148).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6924"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ednilson lins rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.249.418-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6925"><SALDO_EMPENHADO>3624.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sante medica hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>16.699.864/0001-83</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010099538</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "c". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026.. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 20/2026 (sei 84777687), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6926"><SALDO_EMPENHADO>178.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6927"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 007/2025-sead, firmado entre a sead e a empresa desprag dedetizadora ltda., para a continuidade dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, no período de 20/02/2026 a 19/02/2027, na região nordeste, conforme sislog nº 109527 e pregão eletrônico nº 216/2024. assinado eletronicamente, nos termos da portaria nº 1.198/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6928"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>regiane paulo borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.420.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500564</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000778</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6929"><SALDO_EMPENHADO>29300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto banco vermelho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.306.473/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005000012</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de um banco gigante vermelho, que foi instituído como ferramenta nacional de prevenção à violência contra a mulher, visando a adesão formal à campanha nacional pelo feminicídio zero,  considerando o cenário alarmante de violência contra a mulher no brasil. consta dos autos: dod - documento de oficialização de demanda, etp - estudo técnico preliminar; tr - termo de referência; proposta e documentação da empresa contratada; minuta contratual ( 323644).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6930"><SALDO_EMPENHADO>341436.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao getulio vargas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.641.663/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015373</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com reajuste de periodicidade (junho/2024 a junho/2025) ao contrato nº 145/2024-goinfra, decorrente da dispensa de licitação nº 12/2024-goinfra, cujo objetos são os serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas goinfra,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6931"><SALDO_EMPENHADO>186000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001808</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa mobilidade internacional para atendimento das bolsas conforme previsto na resolução csu n.1272 para o ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6932"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>donizetti aparecido de souza junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.361.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500357</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000330</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6933"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriana silva damiao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.098.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6934"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriano ermerson oliveira vasconcelos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.672.403-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000664</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6935"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>giovana de pina siqueira afiune</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.224.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500359</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000347</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6936"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jessica alves barbosa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.941.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500235</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6937"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6938"><SALDO_EMPENHADO>147603.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005002820</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:  uc 1090-1 e uc 333977-7 – cerarte e theatro pompeo de pina;  uc 340-9 – mais empregos;  uc 43075-7 – almoxarifado;  uc 1967589-5 – cca anápolis;  uc 1285959-1 – oscar niemeyer.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6939"><SALDO_EMPENHADO>934414.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6940"><SALDO_EMPENHADO>222.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,  demais descontos - pessoal militar - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6941"><SALDO_EMPENHADO>9215.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.172.589/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6942"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>isabella barreto de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.820.921-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500494</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000694</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6943"><SALDO_EMPENHADO>71961.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6944"><SALDO_EMPENHADO>1750000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>in pacto comunicacao corporativa e digital ss</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.428.219/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317697000148</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 014/2024 - secom (sei 60723025), que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital para atender as necessidades do governo do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6945"><SALDO_EMPENHADO>388280.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6946"><SALDO_EMPENHADO>265580.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6947"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r r f guimaraes agencia de viagens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.318.780/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003009803</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de  agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos  servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12 (doze) meses, por meio do  contrato nº 23/2022-pge. ref. a  hospedagens</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6948"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r r f guimaraes agencia de viagens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.318.780/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003009803</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de  agenciamento de viagens para o fornecimento de passagens aéreas nacionais e hospedagens aos  servidores desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12 (doze) meses, por meio do  contrato nº 23/2022-pge. ref. a passagens</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6949"><SALDO_EMPENHADO>4374.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brasil publicidade legal ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.263.928/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025275</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa jornalística para a prestação de serviços de publicações oficiais buscando promover as publicações legais dos atos administrativos do detran/go em jornal de grande circulação, com prazo de vigência contratual de 12 meses. contratação sislog 115875.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6950"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bercholina inacia alvarenga</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.669.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006137124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  bercholina inácia alvarenga (cpf: 767.669.261-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) josé alexandre peres (cpf:  275.585.761-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 390/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6951"><SALDO_EMPENHADO>1440.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mf net ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.152.461/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6952"><SALDO_EMPENHADO>81737.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>attivus negocios imobiliarios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.288.071/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300042005073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília  df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6953"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6954"><SALDO_EMPENHADO>122517.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290202800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6955"><SALDO_EMPENHADO>25495.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria aparecida da silva pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.939.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300007027556</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aluguel de imóvel para abrigar a delegacia de polícia de são domingos - go, pelo período de 60 meses, conforme requisição de despesas nº 8/2023 (sei nº 485963480).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6956"><SALDO_EMPENHADO>1414117.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6957"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000134</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvi –  estação experimental  de anápolis, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6958"><SALDO_EMPENHADO>157120.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.612.092/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6959"><SALDO_EMPENHADO>1774.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -outros- rgps- inss-empregador, auxilio alimentação -lei 19.951, funcam-capac.faltas, ipasgo saúde patrocinio  - referentes  a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6960"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilson sanca</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.469.733-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500367</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000346</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6961"><SALDO_EMPENHADO>1827243.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002636</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho a favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss -empregador da folha dos servidores ativos desta pasta do período de dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6962"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana luiza accioly muniz taveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.362.221-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6963"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geovana lara clemente rocha</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.378.736-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500377</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000370</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2026.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6964"><SALDO_EMPENHADO>14978.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/1842-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6965"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6966"><SALDO_EMPENHADO>6250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lima servicos ambientais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.685.137/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036006993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o contrato nº 70/2025-goinfra (74711502), com vigência de 12 (doze) meses, decorrente da dispensa nº 06/2025-goinfra, cujo objeto consiste na prestação de serviços de dedetização, desratização e controle de pragas em geral para atender as demandas a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6967"><SALDO_EMPENHADO>7791139.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6968"><SALDO_EMPENHADO>168275.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6969"><SALDO_EMPENHADO>79470.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6970"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.927.847/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios (patronal) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6971"><SALDO_EMPENHADO>39461.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100055000150</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>darf referente ao parcelamento da glosa de compensação previdenciária, parcela 57/60 - proc 202100055000150.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6972"><SALDO_EMPENHADO>5840.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6973"><SALDO_EMPENHADO>367572.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cbc construtora brasil central ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>25</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.164.137/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436102500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036009291</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com minuta de aditivo (85136038) referente ao reequilíbrio econômico-financeiro materiais betuminosos do contrato nº 25/2025-goinfra (70811669), vigência de 14 meses, concorrência nº 50/2024-goinfra, cujo objeto consiste em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos nos municípios que compõem o lote 65 do programa gmm (ipameri, santo antônio do descoberto, formosa, são miguel do passa quatro, hidrolândia, vila propício), neste estado, conforme autorização (85186128)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6974"><SALDO_EMPENHADO>174556.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100010 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6975"><SALDO_EMPENHADO>100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6976"><SALDO_EMPENHADO>666068.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6977"><SALDO_EMPENHADO>147635.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de indenização por plantão e de abono compensatório acervo, a procuradores e servidores da pge, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídas na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2026145100004</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6978"><SALDO_EMPENHADO>156.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, consig - ass. classes (sindgestor).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6979"><SALDO_EMPENHADO>3921.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.474.973/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005043153</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere - se à concessão de isenção da licença para execução pública de obras musicais, relativamente ao evento de confraternização institucional da secretaria de administração do estado, ocorrido no dia 19 de dezembro de 2025, no salão de eventos do sesi multiparque (antigo clube antônio ferreira pacheco). conforme portaria n.° 1198 de 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6980"><SALDO_EMPENHADO>3600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202017645000547</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação emergencial do aditivo da adesão como participe de arp da sedi, de serviços de comunicação de dados por ser de vital importância para o funcionamento da pasta e desta forma promover, através desta contratação, a continuidade dos serviços de telecomunicações já prestados, de tráfego de dados, internet, e vídeo dos órgãos do estado de goiás. requisição despesa (78298654), pdf para o irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6981"><SALDO_EMPENHADO>68047.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap  alto paraíso  contrato nº 33/2024 conforme processo de pagamento 202400017008188</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6982"><SALDO_EMPENHADO>304555.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202419222001083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6983"><SALDO_EMPENHADO>25863.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290202900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 geai). relativo à folha do mês de janeiro de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6984"><SALDO_EMPENHADO>19979.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036003071</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa para contratação de serviços de telefonia fixa, pelo prazo de 60 meses de acordo com as  especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra, conforme termo de referência (65489180), portaria de contratação 3036 (65490671) e autorização do cactic (65981391).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6985"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007008</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85021144) 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00  3.3.90.30.33 - r$ 4.500,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6986"><SALDO_EMPENHADO>55039669.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual do meio ambiente</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-15</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.037.124/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170401200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200400003000363</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do tac a ser entabulado entre o mp/go e o estado de goiás, por intermédio desta secretaria da economia e da semad, para pôr fim à ação civil pública (processo judicial nº 0250517.41.2003.8.09.0051) movida pelo mp/go no qual o estado de goiás foi condenado a restituir ao fundo estadual de meio ambiente (fema) quantia recebida a título de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, no valor total de r$ 458.663.910,56 divididos em cem parcelas de r$ 4.586.639,10</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6987"><SALDO_EMPENHADO>61962.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo de apostilamento do contrato nº 23/2025 - sgg, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de solução de controle de acesso por biometria digital e de reconhecimento facial, videomonitoramento, alarme perimetral e de outros equipamentos e itens necessários a outros sistemas de segurança, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6988"><SALDO_EMPENHADO>19767500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>49</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285004900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002464</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6989"><SALDO_EMPENHADO>137282.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ref janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6990"><SALDO_EMPENHADO>44605.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação e graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2025145100047</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6991"><SALDO_EMPENHADO>363.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6992"><SALDO_EMPENHADO>6403.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo outros (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6993"><SALDO_EMPENHADO>41965.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180102100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6994"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geovanna gomes de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.772.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500378</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000305</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6995"><SALDO_EMPENHADO>108000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r goumert buffet ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.052.873/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005033192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços  - contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação (buffet e coffee break), com profissionais técnicos, sob demanda, para a realização de eventos da diretoria-geral de polícia penal de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6996"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wilton rodrigues da costa junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.354.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500521</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000659</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6997"><SALDO_EMPENHADO>26151.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>benedito marinho dos reis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.099.821-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040182</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel para atendimento às necessidades da  circunscrição regional de trânsito (ciretran) no município de itaberaí/go, conforme termo de referência processo sei nº 202400005040182 e sislog (109934).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6998"><SALDO_EMPENHADO>22620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brfibra telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.972.002/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005031506</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 3 - serviço de conexão e acesso à internet - link fibra apagada dc1 ao dc2).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="6999"><SALDO_EMPENHADO>2317.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010023093</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para a prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 2º ta. vigência do contrato 03/01/2025 a 02/01/2026. rd 10/2024 (sei 64157426). serviço: manutenção corretiva.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7000"><SALDO_EMPENHADO>14500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002001809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do comando geral 01º trimestre de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7001"><SALDO_EMPENHADO>579849.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7002"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv –  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7003"><SALDO_EMPENHADO>380.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005004243</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato que entre si celebram o estado de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior por doze meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7004"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wanderson divino batista</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.510.451-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006138037</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wanderson divino batista (cpf: 300.510.451-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) ordália amália batista (cpf:  790.047.171-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17284/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7005"><SALDO_EMPENHADO>22095.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202017645001366</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado – stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. liquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7006"><SALDO_EMPENHADO>298789.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026. rpps financeiro - contribuição servidor.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7007"><SALDO_EMPENHADO>3700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7008"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7009"><SALDO_EMPENHADO>120.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.640.911/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7010"><SALDO_EMPENHADO>16568.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>impax solutions solucoes e tecnologia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.456.101/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031000717</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviço de portaria para atender às necessidades de trabalho da agência goiana de habitação, através de 01 (um) posto de portaria, com 01 (um) porteiro devidamente treinado, qualificado, uniformizado e instruído para o relacionamento com o público, com o horário das 07:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, com 02 (duas) horas de intervalo para almoço.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7011"><SALDO_EMPENHADO>60.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.862.864/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000219</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento de taxa de expediente junto à prefeitura de são miguel do passa quatro referente a construção de unidades habitacionais de interesse social naquele município. conforme ofício 244 (84790124) e autorização no despacho 188 (84906111).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7012"><SALDO_EMPENHADO>1632000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7013"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pedro wilson ribeiro cardoso couto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.092.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500296</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000874</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7014"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>valeria lima da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.646.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500347</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000596</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7015"><SALDO_EMPENHADO>128637.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500072</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005022411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 6º termo aditivo ao contrato nº 017/2022, que tem por objeto a inclusão da uc 172040-6 e a exclusão das uc 5155-1 e uc 259877-9, visando a prestação de serviços de fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso exclusivo nas respectivas unidades listadas, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 27/04/2025 a 26/04/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7016"><SALDO_EMPENHADO>3196.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>extil comercial de extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.778.850/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700068</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400016010105</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 22/04/2025 a 21/04/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: gerência de arquitetura, engenharia e serviços gerais  resumo objeto: 1º termo aditivo ao contrato 028/2024, serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis (de solo e de cabides/suportes), manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis e testes hidrostáticos, incluindo a substituição de peças quando necessário p/ a ssp/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7017"><SALDO_EMPENHADO>859.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosangela daparte de castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.417.331-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: pensão alimentícia ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7018"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7019"><SALDO_EMPENHADO>33177.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose agaio de couto sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.960.948-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200007092427</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aluguel de imóvel destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil - 9ª drp de catalão, pelo período de 60 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7020"><SALDO_EMPENHADO>201447.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7021"><SALDO_EMPENHADO>2767.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002113597</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral , sendo:   - fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 2.767,00 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais);      devido ao falecimento do policial militar  sgt 17.385 pm  281.199.161-15  zakeu de abreu figueira</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7022"><SALDO_EMPENHADO>45000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cbie consultoria e participacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.388.777/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400102800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002042</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços de consultoria técnico-especializada, com o intuito de elaborar estudos aprofundados e fornecer assessoria estratégica para o planejamento da infraestrutura e o aproveitamento de recursos bioenergéticos no estado de goiás, por 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7023"><SALDO_EMPENHADO>649.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custas processuais, ação: carla alexandra do nascimento silva de brito((5547889-17.2023.8.09.0051) em face da metrobus. a autora alega que seu filho, carlos eduardo silva de brito, menor de 13 anos à época dos fatos, faleceu em decorrência de um acidente (queda para fora do ônibus). é indispensável o recolhimento do preparo recursal para garantir a tempestiva protocolização do agravo interno, visando submeter a matéria ao crivo do órgão colegiado para fins de reforma do julgado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7024"><SALDO_EMPENHADO>228547.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  ipasgo saúde – patrocínio; funcam – fundo capacitação – faltas; bolsa estágio – líquido dos estagiários – sead; inss patronal;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7025"><SALDO_EMPENHADO>16640.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>portal turismo e servicos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.595.044/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900002122875</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7026"><SALDO_EMPENHADO>4026404.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7027"><SALDO_EMPENHADO>1576.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>delegacia-geral da policia civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.014.123/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, funcam faltas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7028"><SALDO_EMPENHADO>114400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>autorio administradora e construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.029.048/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500108</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005044908</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025 cujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unidade vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila santa isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será  do período de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, processo sei n° 202400005044908.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7029"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio corumba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor, lucio costa e silva cruz, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7030"><SALDO_EMPENHADO>11078193.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, fundo financeiro patronal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7031"><SALDO_EMPENHADO>37602.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia de desenvolvimento economico de goias-codego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.285.170/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006053952</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7032"><SALDO_EMPENHADO>19917.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7033"><SALDO_EMPENHADO>316786.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7034"><SALDO_EMPENHADO>166496.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031010273</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º t.a. ao contrato nº 002/2024 referente a com fornecimento de vale transporte, aos empregados que trabalham nas unidades da agência goiana de habitação, no município de goiânia, para viabilizar o percurso residência - trabalho e vice-versa, conforme lei nº 7.418/1985, pelo período de 12 (doze meses). de acordo com requisição de despesa 2 para (84904403), parecer  jurídico 1 (84533316), minuta de aditivo 2° ta (84484709) e autorização da presidência no despacho 251(85140819).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7035"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sinalvida dispositivos de segurança viária ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.523.923/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 164 /2025-goinfra (82606383),  decorrente da concorrência eletrônica nº 36/2025 - lote 02, cujo objeto consiste na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof)- consórcio data traffic sinalvida (data traffic 60 % e sinalvida 40 %).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7036"><SALDO_EMPENHADO>1409187.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010019166</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7037"><SALDO_EMPENHADO>85.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7038"><SALDO_EMPENHADO>7271.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jessica lomazzi guimaraes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.141.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7039"><SALDO_EMPENHADO>876.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>supermedica distribuidora hospitalar ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.065.614/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010088983</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 "a". pregão eletrônico nº 116/2025. processo nº 202500005004282 202500010062831. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 628 (sei 82517287), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7040"><SALDO_EMPENHADO>691422.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004001399</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 2634.0296003-dv°72 do programa saneamento para todos - principal, juros e encargos. chave: 1211001</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7041"><SALDO_EMPENHADO>24418.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tarciso e reinaldo advogados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.349.199/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066001935</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor – rpv sucumbencial, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor tarciso e reinaldo advogados, inscrito no cnpj nº 47.349.199/0001-21. processo nº 5601020-67.2024.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7042"><SALDO_EMPENHADO>83395.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>luciano marcelo ferreira de avelar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.640.561-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005010337</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação do imóvel localizado na avenida bernardo sayao, nº 300, centro, cep 76.300-000, ceres  go, registrado sob a matrícula nº 13.079 (000019829425), para dar continuidade ao funcionamento da unidade  vapt vupt na referida cidade, por um período de 60 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7043"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000027</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7044"><SALDO_EMPENHADO>2600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio caiapó, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor valfrido adriano morbeck barros de souza, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7045"><SALDO_EMPENHADO>5902.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7046"><SALDO_EMPENHADO>102264.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7047"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>125</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.684.531/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7048"><SALDO_EMPENHADO>54827.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controle serviços e comercio de informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.592.584/0002-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005006204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõem a polícia civil do estado de goiás, pelo prazo de 30 meses, conforme indicação orçamentária código 65034. sislog 104408.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7049"><SALDO_EMPENHADO>173454.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marsou engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.278.335/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250102700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417645003331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concorrência nº 2/2024-reajustamento contratual do 1° e 2° aditivo do contrato  nº 15/2024, entabulado com a empresa marsou engenharia eireli, cujo objeto é a restauração e musealização do museu goiano professor zoroastro artiaga, pertencente ao conjunto art decó arquitetônico e urbanístico de goiânia/go, vigência do contrato: 06/11/2024 a 05/08/2026. rd 2(84699772) e despacho 19(85255681).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7050"><SALDO_EMPENHADO>31968.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7051"><SALDO_EMPENHADO>1400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das almas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor paulo cesar romão junior, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7052"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000144</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências de pronto pagamento e   pequena monta,  do fundo rotativo emater xii – regional caiapó - iporá, , referente ao 1º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7053"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900020000154</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a. imposto de renda - exercício 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7054"><SALDO_EMPENHADO>3435807.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>infraconsult consultoria de engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>44</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.316.449/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003574</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valores destinados a cobrir despesas com contratação de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7055"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto  pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7056"><SALDO_EMPENHADO>38645.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  13º salário; vencimentos e salários, ferias abono e ferias clt; sentenças judiciais e verbas indenizatórias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7057"><SALDO_EMPENHADO>893980.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>llucena infraestrutura eireli&amp; 8203</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.992.929/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036012446</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305(trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, no município de catalão, neste estado. sislog 114153</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7058"><SALDO_EMPENHADO>2344200.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao brasileira de esperanca e vida - abevida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.812.043/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300010015939</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7059"><SALDO_EMPENHADO>680.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>c a distribuidora de produtos hospitalares eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.457.348/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092038</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 165/2025 "f". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº  202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (83090537).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7060"><SALDO_EMPENHADO>355.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da prorrogação do contrato nº 004/2022 (fapeg/popmed), referente à contratação de exames médicos periódicos com emissão de atestados de saúde ocupacional (asos), para realização dos servidores e empregados públicos lotados na fapeg. informamos ainda que, essa despesas será pelo período de 24 meses, a contar da data de 08/07/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7061"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv –  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7062"><SALDO_EMPENHADO>62250.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500003016836</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof passagens internacionais e seguro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7063"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cyber internet ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.237.857/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7064"><SALDO_EMPENHADO>7290.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007264</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para as unidades: almoxarifado do jardim novo mundo - uc: 10863163 (rua otawa com rua canaã, qd. 125, lt. 19, jardim novo mundo); galpão perimetral - uc: 14580780 (av. central, nº 820, setor empresarial) e colégio josé carlos de almeida - uc: 10030297760 (rua 23, qd. 84, nº 63, setor central). sislog: 113147. valor líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7065"><SALDO_EMPENHADO>78333.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trovale tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.548.068/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005010649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licença para uso de software com serviço atena (data hub e big glass), com acesso web via browser cuja plataforma possibilita pesquisa, mediante chave única e em repositório composto por fontes abertas, de dados de pessoas e seus patrimônios para identificação de vínculos e elaboração de relatórios de conexões e de integridade (due dilligence). item 001 - licença para uso de software, para acesso a banco de dados sobre busca de pessoas e bens.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7066"><SALDO_EMPENHADO>235.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100010.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7067"><SALDO_EMPENHADO>745.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - cartorários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7068"><SALDO_EMPENHADO>61019.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>emporio paloma alimentos ltda epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.472.743/0001-18</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400025162278</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a a cobrir despesa com a prorrogação e reajuste do contrato nº 48/2024/detran para aquisição dos gêneros alimentícios (supermercado e frios), é essencial e imprescindível para o funcionamento do setor de apoio à criança - creche do detran/go, por um período de 12 meses, conforme ​requisição de despesa n° 3/2025 - detran/creche-05021 (79975890).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7069"><SALDO_EMPENHADO>14826790.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0002-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010054420</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7070"><SALDO_EMPENHADO>57648.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 -  fundo financeiro do rpps</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7071"><SALDO_EMPENHADO>24869.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de campos belos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.462.799/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de campos belos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7072"><SALDO_EMPENHADO>18960.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de santa fe de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.107.517/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura municipal de santa fe de goias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7073"><SALDO_EMPENHADO>1840.32</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>morada imoveis ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.522.373/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013788</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao reajuste do aluguel do imóvel sede das delegacias: deai, dict, deapd e geacri, referente a regional de anápolis, conforme requisição de despesa 3 (evento sei nº 78435551).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7074"><SALDO_EMPENHADO>600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - 3.3.91.41.03 (funcam / faltas) e 3.3.90.93.26 (indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7075"><SALDO_EMPENHADO>22310.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>24</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310102400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304001263</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias para cobrir despesas de servidores em viagens, na expansão do campo tech, pelo protege, pela ação 2388 - gestão do observatório de inovação do estado de goiás, dentro do estado, observando o anexo memoria de cálculo - expansão campo tech cidadão (76628669), conforme requisição de despesa 4 cidadão tech| campo - expansão 2025 (sei nº 76384592), integrante do processo 202414304001903.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7076"><SALDO_EMPENHADO>2211.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: dezembro 2025) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (&gt;&gt;ploa/2026) .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7077"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>edson andrade cabral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.877.575-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000257</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de março/2025 a  agosto/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7078"><SALDO_EMPENHADO>2517.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eurico velasco de azevedo neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.505.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7079"><SALDO_EMPENHADO>6970.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>condominio do edificio libertas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.088.144/0001-65</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300042005073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>condomínio ref. a locação de 6 (seis)  salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília  df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de  36 meses. 14.877,04</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7080"><SALDO_EMPENHADO>1680000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001851</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - maio/2026 a dezembro/2026 - 300 bolsas no valor de r$700,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7081"><SALDO_EMPENHADO>3640000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - 650 bolsas no valor de r$700,00 - maio/2026 a abril/2028</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7082"><SALDO_EMPENHADO>8800000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>3832026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com inativos e pensionistas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7083"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>janaina gomes de siqueira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.112.331-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500437</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000678</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.  refere-se ao mês de ______________/___________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7084"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jhonatan silva lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.146.762-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500438</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000724</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7085"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lucas silva vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.504.551-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500444</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000657</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7086"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solange moreira alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>118</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.047.261-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285011800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000487</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral solicitado por solange moreira alves em decorrência do óbito de nilton landa, inscrito no c.p.f. nº xxx.967.xxx-68.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7087"><SALDO_EMPENHADO>7694.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258  - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7088"><SALDO_EMPENHADO>2920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>legalcloud consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.117.416/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036017227</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - assinaturas simultaneas da plataforma legal cloud para acompanhamento e controle de prazos processuais , pelo prazo de 36 meses, conforme portaria da contratação (262849), tr - termo de referência (265718), orçamento estimado (265139) e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes. sislog 116822.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7089"><SALDO_EMPENHADO>5063.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com o banco sicoob folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7090"><SALDO_EMPENHADO>7945.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005003681</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de despesa de exercício anterior, relativo ao contrato nº006/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviço de outsourcing de impressão com pagamento de franquia de páginas excedentes. empenho referente ao complemento das despesas do mês de dezembro/2025, no valor de r$ 4.351,77, e aplicação do índice de reajuste do exercício de 2025, no valor de r$ 3.593,32.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7091"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7092"><SALDO_EMPENHADO>46516.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fgts</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7093"><SALDO_EMPENHADO>75560.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430101100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032021</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho relativo ao  primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 010/2025/seinfra (sei 84115642), referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia, especificamente para a execução dos semipórticos e totens turísticos na região da 44, em goiânia-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7094"><SALDO_EMPENHADO>900000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>projemax engenharia e consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.788.793/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036003478</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato nº 031/2024-goinfra (57099120), sendo o prazo de vigência do contrato de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura que se deu em 29/02/2024), decorrente do pregão eletrônico 65/202, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão, no âmbito da diretoria de planejamento (dpl) da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7095"><SALDO_EMPENHADO>47777.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600005005163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 2º termo de apostilamento ao contrato nº 029/2017, firmado com a companhia hidroelétrica são patrício (chesp), que tem por objeto a prorrogação da vigência contratual por 12 meses, com  período compreendido entre 26/07/2025 e 25/07/2026. este aditivo também inclui as  (ucs) nº 50500208, vinculada ao vapt vupt de rialma, e nº 30110896, pertencente ao vapt vupt de ceres. o contrato tem como objeto o fornecimento de energia elétrica  unidades localizadas nos municípios de ceres e rialma</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7096"><SALDO_EMPENHADO>96374.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000098</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020009146</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de requisição visando à formalização do 4° termo aditivo ao contrato nº 041/2022, que tem por escopo sua prorrogação pelo período de 12 (doze) meses. vigência 17/08/2025 até 16/08/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7097"><SALDO_EMPENHADO>39141.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roca servicos medicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.414.317/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200011010264</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 025/2022 (sei 000034787411), para fins de prorrogação, referente à prestação de serviços de perícia médica de saúde, sob demanda, para revalidação do certificado médico aeronáutico (cma  1ª classe, revalidação e pós-incidente), junto à anac, visando atender às necessidades do serviço aéreo do cbmgo, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme consta na eac  (sei 77320119) após aceite de proposta comercial (sei 77458563). vigência 21/10/2025 a 20/10/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7098"><SALDO_EMPENHADO>66.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100016004692</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo do contrato nº 088/2021&amp;#8203; (000023135717), que tem como objeto serviço móvel pessoal - smp (móvel-móvel, móvel-fixo e dados) nas modalidades local e longa distância nacional (ldn) com linha de voz ilimitada e franquia de internet de no mínimo 5gb, conforme requisição de despesa 4/2024 (60497725) e especificação de aditivo contratual (60428093). vigência: 12 meses. período: 31/08/2024 a 30/08/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7099"><SALDO_EMPENHADO>30000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7100"><SALDO_EMPENHADO>104165.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - cartorários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7101"><SALDO_EMPENHADO>8747.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7102"><SALDO_EMPENHADO>1964.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>youngtech sistemas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.768.835/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200028001766</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a renovação contratação com reajuste   para serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , pelo período de 12 (doze) meses, com vigência em 06/09/2026, objetivo principal dessa contratação é o ajuste, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme despacho 0458/2025-gab....</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7103"><SALDO_EMPENHADO>762229.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>visual eventos e formaturas eireli-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.540.814/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319001443</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>quarto termo aditivo de prorrogação do contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis, no período de 23/06/2025 a 22/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7104"><SALDO_EMPENHADO>1100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cruzeiro do sul comercial ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.765.359/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033272</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal, em pacotes de 5kg e coador de pano, de forma parcelada, para atender as necessidades da goiasprev, durante 12 (doze) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7105"><SALDO_EMPENHADO>47891.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7106"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033263</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa decorrente da contratação da empresa saneamento de goiás s/a -saneago, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado no setor universitário, contas 16166-7; 18959-6, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, período 09/02/2025 a 08/02/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7107"><SALDO_EMPENHADO>7264.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300015001045</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7108"><SALDO_EMPENHADO>5167003.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900010015421</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011  ses/go. 14º termo aditivo. vigência 28/03/2024 a 27/03/2026. custeio. rd 115/2024 (sei 58419108).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7109"><SALDO_EMPENHADO>143056.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavia resende</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.567.121-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800006005220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas referente ao terceirotermo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 207/2018, celebrado entre a secretaria de estado de educação e a locadora flavia rezende, para instalação do colégio estadual rita paranhos mo município de catalão por um período de 36 meses ou seja de 06/09/2025 a 05/09/2028. despacho nº 2762/2025/seduc/coordastec-16768 de 20/07/2022.esta despesa é para o exercício de</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7110"><SALDO_EMPENHADO>19114.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400005004621</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7111"><SALDO_EMPENHADO>64366.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400101200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005044125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento do contrato 17/2025 - sgg, cujo objeto é aa prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades dos terminais rodoviários de passageiros (trp) dos municípios de água limpa, aragoiânia, buriti alegre, inhumas, ouvidor, posse, sanclerlândia, santa bárbara e uruaçu, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor nas localidades, para o exercício de 2026. processo contrato 202518037001827 apropriação de despesas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7112"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gislangela silva andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.878.371-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500523</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000730</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7113"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hugo goncalves margon ribeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.763.881-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500526</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000777</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7114"><SALDO_EMPENHADO>16459.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210901000026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de energia elétrica para a sede da goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7115"><SALDO_EMPENHADO>6678.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oldemir jose de castro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.220.436-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000108</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rescisão de contrato de trabalho com o empregado público oldemir josé de castro por motivo de aposentadoria voluntária.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7116"><SALDO_EMPENHADO>1769.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100013000048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021/casa civil, com a empresa trivale instituição de pagamento ltda., cujo objeto é a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com vistas ao atendimento das necessidades de abastecimento da frota de veículos automotores utilizada pela secretaria de estado da casa civil, pelo período de 12 (doze) meses. (gasolina)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7117"><SALDO_EMPENHADO>6037081.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290401300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005023523</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás - 2ª etapa, o qual compreende a construção do bloco 01 com área construída de 5.032,50m², para abrigar e concentrar 14 (quatorze) delegacias especializadas estaduais, central geral de flagrantes e pronto atendimento ao cidadão  cgfpac, superintendência de identificação humana  sih e setores administrativos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7118"><SALDO_EMPENHADO>99900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867000208</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automotores, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas públicas da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7119"><SALDO_EMPENHADO>2547.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>c e tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.670.999/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106800012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006094501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasses de recursos à unidades escolares referentes ao programa conectar</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7120"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917645001535</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7121"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mps brasil outsourcing de impressao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.091.401/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210901000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7122"><SALDO_EMPENHADO>200000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.09 gêneros alimentícios</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7123"><SALDO_EMPENHADO>90000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.21 material de proteção e segurança (inclusive do trabalho)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7124"><SALDO_EMPENHADO>45000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.30.28 material laboratorial</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7125"><SALDO_EMPENHADO>10500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imprensa nacional</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.196.645/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917576004353</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por um período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7126"><SALDO_EMPENHADO>153610.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho escolar tancredo de almeida neves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.423.420/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006112771</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos  da transferência de recursos financeiros, para atendimento de despesas com locação de imóvel para abrigar temporariamente as instalações do colégio estadual tancredo de almeida neves, no município de águas lindas de goiás, em razão das atuais instalações encontrar-se desgastado, comprometendo o bom andamento das atividades educacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7127"><SALDO_EMPENHADO>1061.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7128"><SALDO_EMPENHADO>2186924.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital espirita euripedes barsanulfo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.269.083/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010023228</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7129"><SALDO_EMPENHADO>37588.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos antonio de andrade</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.029.896-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036016226</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (84858881), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 6013823-17.2024.8.09.0051,  em favor de carlos antonio de andrade  , cpf nº ***.029.896-**, o valor de r$ 37.588,75 , referente a restituição de valores descontados, conforme despacho nº  202/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84859272) e autorização pr-06101 (84892328).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7130"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>pcm solucoes ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>15.045.168/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016018330</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação de vigência, 12 (doze) meses apartir de 17/07/2024, sem reajuste, do contrato nº 025/2020 - ssp, relativo aos serviços de manutenção do sistema de call center da superintendência de proteção aos direitos do consumidor - procon goiás, conforme requisição de despesa nº 54 (sei nº 60392603) e especificação de aditivo contratual (sei nº 60391986).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7131"><SALDO_EMPENHADO>19037.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - inss empregado</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7132"><SALDO_EMPENHADO>4350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado do entorno do distrito federal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.925.685/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - servidores civis</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7133"><SALDO_EMPENHADO>41077.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de ipasgo saúde da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7134"><SALDO_EMPENHADO>1116303.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cta empreendimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.366.615/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436103500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036012220</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato nº 115/2025-goinfra (78200450), com vigência de 09 (nove) meses, decorrente da dispensa emergencial nº 40/2025-goinfra, cujo objeto consiste na elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, consórcio aeroporto de anápolis (occ construcoes e participacoes s/a - líder 34%, cta empreendimentos ltda -33% e ibiza construtora ltda - 33%)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7135"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana carolina mendes lourenco</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.179.191-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500586</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000803</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7136"><SALDO_EMPENHADO>53821.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7137"><SALDO_EMPENHADO>72450.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7138"><SALDO_EMPENHADO>880734.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao de gestao inovacao e resultados em saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>131</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.029.600/0003-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285013100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201400010001769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>portaria gm/ms nº 9.624, de 22 de dezembro de 2025 - repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. dezembro/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7139"><SALDO_EMPENHADO>20460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brenner brunetto oliveira silveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.351.891-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500311</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000641</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7140"><SALDO_EMPENHADO>10027.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7141"><SALDO_EMPENHADO>339500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>128</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7142"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fx servico de alimentacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.305.370/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448064269</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação remanescente de empresa especializada na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia), mediante a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento, preparo, distribuição e transporte das refeições destinadas às pessoas em estado de privação de liberdade e servidores das unidades prisionais do estado de goiás.  6ª regional</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7143"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>natasha gomes moreira abreu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.445.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500616</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000817</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7144"><SALDO_EMPENHADO>8500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>atria solucoes integradas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.336.436/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005008482</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, pelo período de 12 (doze) meses. conforme termo de referência e solicitação sislog nº 113395.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7145"><SALDO_EMPENHADO>1955.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, jetons, auxílio alimentação, verba indenizatória e estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7146"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002008629</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 08º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 - 1º trimestre 2026 (85177736) - 3.3.90.30.09 - r$ 6.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7147"><SALDO_EMPENHADO>18271.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7148"><SALDO_EMPENHADO>235220.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7149"><SALDO_EMPENHADO>20153.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005033341</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025 - sgg, referente à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982) - sti, unidade da sgg, que tem por escopo a indicação dos recursos para fazer face às despesas do contrato, referentes aos meses de janeiro a dezembro do presente exercício financeiro de 2026, respeitando tão somente a juntada da documentação orçamentária e financeira desta pasta. retenção irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7150"><SALDO_EMPENHADO>95150.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>44</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300104400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700042002391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ploa 2026 - despesa com pagamento mensal referente a execução do programa passe livre estudantil - ensino superior durante o exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7151"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7152"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7153"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geraldo marcio da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.307.941-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500600</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000821</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7154"><SALDO_EMPENHADO>13903.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7155"><SALDO_EMPENHADO>16188.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7156"><SALDO_EMPENHADO>8465.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wanderson batista vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.536.841-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101300010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800066006628</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026),  daof 547/3261/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7157"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>higor alexandre guimaraes moreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.835.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000116</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adiantamento de numerário a policial militar para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 60 (sessenta) dias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7158"><SALDO_EMPENHADO>13383.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>j &amp; j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.391.298/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400031002412</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo do contrato 66/2024 referente a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho, a fim de realizar a elaboração de documentos referentes à medicina e segurança do trabalho, para período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7159"><SALDO_EMPENHADO>5678343.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7160"><SALDO_EMPENHADO>912072.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vmi sistemas de seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.293.074/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202016448044838</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 009/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com  fornecimento de peças e acessórios, para os equipamentos esteiras de inspeção do tipo raio x, modelo spectrum 6040 vmi, destinadas a atender as necessidades da diretoria-geral de polícia penal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7161"><SALDO_EMPENHADO>304296.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lider taxi aereo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.162.579/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700076</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027501</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279. parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais para empenhar no exercício de 2027. vigência: 28/02/2026 a 27/02/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7162"><SALDO_EMPENHADO>927703.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7163"><SALDO_EMPENHADO>8086277.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7164"><SALDO_EMPENHADO>14797.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7165"><SALDO_EMPENHADO>121535.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, para o período de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7166"><SALDO_EMPENHADO>5494.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao dom pedro ii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.882.625/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de janeiro de 2026.  fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7167"><SALDO_EMPENHADO>11921.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7168"><SALDO_EMPENHADO>15936.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>242</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124200019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7169"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007883</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 1º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 07 de 16 de janeiro de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.701 de 19 de janeiro de 2026 e onforme a descrição contida na requisição de despesa n° 5/2026 - pm/cgf/9-09850 (sei n.º 85112606). u.o 2902 - pmgo - cnpj 01409671000173</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7170"><SALDO_EMPENHADO>16780.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de catalao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.505.643/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448023435</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7171"><SALDO_EMPENHADO>9120.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400025130108</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos  pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho  ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade  lip, análise ergonômica do trabalho  aet, programa de controle médico de saúde ocupacional  pcmso e medições ambientais, conforme requisição de despesas nº05/2024 (64442594).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7172"><SALDO_EMPENHADO>24424.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gemelo do brasil data centers comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.888.247/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296103500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025018192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao 4ª termo aditivo com reajuste ao contrato nº 006/2021 - detran, celebrado entre departamento estadual de trânsito de goiás e a empresa gemelo do brasil data centers, comercio e serviços ltda., cujo objeto é prestação de serviço de monitoramento, gerenciamento, manutenção preventiva e manutenção corretiva para o data center modular seguro (dcms) móvel e incluindo: mão de obra e peças. requisição de despesa nº 12 - gest</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7173"><SALDO_EMPENHADO>23.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.876.112/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400007065780</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo prazo de 30 meses, para atender as necessidades da dgpc - delegacia-geral da polícia civil, conforme indicação orçamentária (sei nº 63098156).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7174"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aurelio inacio faria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.068.821-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500355</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000349</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7175"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kassia amanda rodrigues vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.635.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500500</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000768</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7176"><SALDO_EMPENHADO>603801.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7177"><SALDO_EMPENHADO>38647.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7178"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>247</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7179"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rone rosa martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.471.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500454</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000723</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7180"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elton vivot dias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.157.278-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500482</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7181"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavia vanessa silva lima pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.387.673-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500484</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000755</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7182"><SALDO_EMPENHADO>7500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7183"><SALDO_EMPENHADO>7000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7184"><SALDO_EMPENHADO>15000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>doranice distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>125</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.687.366/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7185"><SALDO_EMPENHADO>265782.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7186"><SALDO_EMPENHADO>12400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7187"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>veronise francisca dos santos lima reboucas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.489.661-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500088</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000645</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   referente ao mês de_________/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7188"><SALDO_EMPENHADO>2748016.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006055053</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 – sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. ipof: 2025240101550</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7189"><SALDO_EMPENHADO>769347.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7190"><SALDO_EMPENHADO>3778.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wagner lucio borba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.521.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006137613</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wagner lucio borba (cpf: 491.521.901-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmão, o(a) senhor(a) vera lucia maria borba (cpf:  422.777.521-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 311/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7191"><SALDO_EMPENHADO>3588.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonio agostinho pinheiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.181.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rescisão contrato de trabalho do colaborador, antônio agostinho pinheiro- processo nº 202600055000048.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7192"><SALDO_EMPENHADO>118.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maeve produtos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.034.672/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097462</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de medicamento para atender mandando judicial. ata de registro de preço nº 012/2025 "g" – ses  , pregão eletrônico nº 130/2024, oriundo do processo (sei 202400005005449), vinculado ao processo de contratação no sislog nº 104261, relacionado com o processo de publicação da a.r.p. no portal nacional de contratações  públicas - pncp (sei 202500010007289).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7193"><SALDO_EMPENHADO>52415.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>francisca goncalves dias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.565.081-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007474</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de renovação do contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de niquelândia/go, por um período de 60 meses, de propriedade do sra. francisca gonçalves dias souza, cpf: 391.565.081-15. (sislog 113164)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7194"><SALDO_EMPENHADO>4594.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>icatu seguros s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.283.770/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210901000105</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de seguro de vida para os funcionários da goiás telecom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7195"><SALDO_EMPENHADO>3413.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011013941</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o 1º termo de apostilamento ao contrato nº oc31070224243 (sei 73585610), celebrado entre o cbmgo e a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a continuação de fornecimento de energia elétrica grupo – a, do batalhão de salvamento e emergência – bse – goiânia, de forma continuada e com a documentação orçamentária referente ao exercício de 2026. imposto de renda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7196"><SALDO_EMPENHADO>27481.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha dos servidores ativos desta pasta, contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil 01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7197"><SALDO_EMPENHADO>100219.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7198"><SALDO_EMPENHADO>242.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas/cinsignáveis funcam-natureza - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7199"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7200"><SALDO_EMPENHADO>531161.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7201"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lethicia pires de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.418.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7202"><SALDO_EMPENHADO>255900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.957.415/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002622</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de 01 (um) veículo do tipo caminhonete 4x4, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, podendo exceder em até 1.200 km/mês.  já incluso valores referentes a diárias e pedágios. per 24 meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7203"><SALDO_EMPENHADO>896039.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700070</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500015001529</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de “carona”, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. observação esta pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta liberada no ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7204"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020005368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsa para coordenação profinit - mestrado - d3 - apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg) - até fevereiro/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7205"><SALDO_EMPENHADO>289.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.829.938/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente aos fundos de previdência de municípios - ativo civil – (empregado) - folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7206"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carilene welter ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.796.674/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011557</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a aquisição de espaço de mídia e veiculação de publicidade institucional estática (outdoor), no formato 9m x 3m, em 5 pontos de veiculação, distribuídos nas cidades de goiânia, anápolis, senador canedo, luziânia e trindade, referente ao balanço de final de ano da agehab. conforme ermo de referência (83833260), requisição de despesa 1 (84992577) e parecer jurídico (83931696)(84928612).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7207"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002010019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>u.o. 2954 - freap   - cnpj 19.574.563/0001-11; despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do calti, referente ao 01º trimestre de 2026, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr do calti - 01º trimestre 2026 (sei n.º 85322014).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7208"><SALDO_EMPENHADO>802648.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7209"><SALDO_EMPENHADO>204934.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a fundo financeiro do rpps do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7210"><SALDO_EMPENHADO>99699.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037003822</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação pós-registro de preços, na condição de partícipe da ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc, originária do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc, com vistas a eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7211"><SALDO_EMPENHADO>105.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lais de castro viana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000337</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reembolso referente gastos c/ pedágio p/ participação no evento goiás social em cidades do estado de goiás, proc nº 202500055000337.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7212"><SALDO_EMPENHADO>15896681.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7213"><SALDO_EMPENHADO>21700203.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>82</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7214"><SALDO_EMPENHADO>15990200.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7215"><SALDO_EMPENHADO>2313771.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>138</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7216"><SALDO_EMPENHADO>74695825.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7217"><SALDO_EMPENHADO>2757.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7218"><SALDO_EMPENHADO>3009346.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7219"><SALDO_EMPENHADO>59397.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imoveis anapolis imobiliaria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.629.998/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005003557</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a locação de imóvel, sede da 3ª ddp/3ª drp (anápolis), pelo prazo de 24 meses, referente a indicação orçamentária - código 137997. inexigibilidade - nº 114/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7220"><SALDO_EMPENHADO>43406.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade federal de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.567.601/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - universidade federal de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7221"><SALDO_EMPENHADO>460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fransergio rodrigues nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.338.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7222"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agustina rosa echeverria</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.291.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000025</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7223"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana clara oliveira de souza lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.499.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006138278</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ana clara oliveira de souza lima (cpf: 005.499.091-25), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de fátima alves lima (cpf:  244.117.101-10). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 238/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7224"><SALDO_EMPENHADO>21613.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marlene de lima soares firmino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.060.448-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000138</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: janeiro a dezembro/2026)(1/3 férias - exercício 2026)(13º salário/2026). (...........&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;............).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7225"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900156</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio vermelho, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor douglas meyer simões, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7226"><SALDO_EMPENHADO>51089.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7227"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7228"><SALDO_EMPENHADO>12053.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  pasep -  janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7229"><SALDO_EMPENHADO>61835.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo liquidos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7230"><SALDO_EMPENHADO>4800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>matheus de lucena cardoso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.401.350/0001-34</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500052</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000102</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet  para atender a emater em itajá, itarumã, aporé.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7231"><SALDO_EMPENHADO>98395.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7232"><SALDO_EMPENHADO>12736.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7233"><SALDO_EMPENHADO>59755.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>219</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240121900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006049308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 9º termo de apostilamento para contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a, para atender às unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação por prazo indeterminado. período dez./2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7234"><SALDO_EMPENHADO>14481.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500117</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 007/2025-sead, firmado entre a sead e a empresa desprag dedetizadora ltda., para a continuidade dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, no período de 20/02/2026 a 19/02/2027, na região noroeste, conforme sislog nº 109527 e pregão eletrônico nº 216/2024. assinado eletronicamente, nos termos da portaria nº 1.198/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7235"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7236"><SALDO_EMPENHADO>6403.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo previdenciario</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.374.330/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, sendo descontos (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7237"><SALDO_EMPENHADO>7351.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026, desta autarquia, sendo liquido exercício anterior (estatutários)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7238"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anna flavia ferreira borges</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.532.168-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000293</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).  referente aos meses de abril/2025 a março/2028.  refere-se ao mês de __________________/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7239"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7240"><SALDO_EMPENHADO>738.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7241"><SALDO_EMPENHADO>215.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7242"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo lenard alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.920.151-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001101</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.  refere-se ao mês de __________________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7243"><SALDO_EMPENHADO>169935.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vereda criativa ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.506.085/0001-64</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040354</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7244"><SALDO_EMPENHADO>677527.79</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente 13º salário, adicionais diversos, férias-abono, adicional de insalubridade, gratificação por exercício de cargo/função-verba fixa, vencimentos e salários, gratificação adicional, férias abono clt, horas extras, correção monetária, parc. indenizatória-22.258, parc. indenizatória-22.259, pensionista especial em geral no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7245"><SALDO_EMPENHADO>3671.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015686</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7246"><SALDO_EMPENHADO>111780.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maragato-indus comer e costr ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.871.945/0001-26</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005016650</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de locação do imóvel localizado na rua alvorada nº. 237, qd. 28 lt 10b - setor central,  posse - goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt,   pelo período de 60 (sessenta meses).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7247"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marques da silva lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.553.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000627</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de solicitação de indenização referente ao processo judicial cível nº 5403598-44.2023.8.09.0011, no qual figura como requerida gercina gomes barbosa, decorrente de acidente ocorrido em 02/06/2023, durante o embarque no terminal novo mundo, que ocasionou diversas sequelas à requerente, no montante de r$ 24.588,55, acrescido de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.029,47, totalizando a quantia de r$ 29.618,02.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7248"><SALDO_EMPENHADO>45295.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jvs participacoes eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.028.063/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300055000247</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de veículo pela empresa, jvs participacoes eireli , referente ao saldo remanescente do contrato vigente.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7249"><SALDO_EMPENHADO>686207.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maxclean facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>47.364.829/0001-37</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000078</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005029508</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte   de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota   oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de   mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7250"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.199.343/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005032702</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente à contratação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva em 01 (um) grupo   gerador de energia com potência mínima em prime de 157 kva/216 kw, carenado, com quadro de transferência automático. marca/modelo maxi trust mx 185fwsl. e em 01 (um) grupo gerador de energia com potência mínima em prime de 240 kva/192 kw, carenado, com quadro de transferência automático. marca/modelo maxi trust mx 300fwsl, com fornecimento de peças. vigência de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7251"><SALDO_EMPENHADO>4006139.27</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>76</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.097.711/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285007600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010070246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7252"><SALDO_EMPENHADO>1755511.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cis participacao e investimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>96</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.917.343/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011789</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7253"><SALDO_EMPENHADO>440955.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cis participacao e investimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>109</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.917.343/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285010900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010011789</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 682/2020. aluguel</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7254"><SALDO_EMPENHADO>28008.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  ipasgo janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7255"><SALDO_EMPENHADO>30360.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>izete maria honoria batista</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.614.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036007755</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (83922125), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5283704-61.2017.8.09.0051, em favor de izete maria honoria batista, cpf/cnpj: ***.614.711-**, o valor de r$ 30.360,00, referente ao pagamento do pedido de cumprimento de sentença devido a parte autora por danos morais e materiais, conforme despacho nº 6456/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(83922126) e autorização pr-06101 (84006980).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7256"><SALDO_EMPENHADO>70000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>yohanny souza silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.792.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500140</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001075</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7257"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>waltuir silvio rodrigues</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.827.711-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006003582</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) waltuir silvio rodrigues (cpf: 784.827.711-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  iracema gonzaga de sousa rodrigues (cpf:  437.929.951-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 610/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7258"><SALDO_EMPENHADO>67200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201811129005510</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7259"><SALDO_EMPENHADO>179125.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global suprimentos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.993.720/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005021331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com  aquisição de material de limpeza, lavajato e higiene pessoal, composta por 3 lotes (lote 01 - limpeza; lote 02 - lavajato; lote 03 - material creche), com prazo de vigência contratual de 12(doze) meses, conforme termo de referência e indicação orçamentária, processo sei nº 202400005021331 e sislog(106547).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7260"><SALDO_EMPENHADO>545454.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000009.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7261"><SALDO_EMPENHADO>77103.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paulo cesar abreu</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.669.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005015920</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a locação de imóvel para sediar a delegacia municipal de silvânia-go, pelo prazo de 60 meses, para atender as necessidades da dgpc. sislog 114341. modalidade de licitação: inexigibilidade - nº 144/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7262"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alessa pereira diniz araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.243.141-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500400</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000736</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7263"><SALDO_EMPENHADO>142587.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000311</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de bens e materiais  - aquisição de itens de higiene para fornecimento à população carcerária, sendo: absorvente intimo; condicionadores de cabelo; shampoo; creme dental; desodorantes; sabonete líquido; esponjas para banho; sabão em pó; escovas de dente; mantas de microfibra; lençóis; toalhas; chinelos de dedo. os supracitados itens serão divididos em kits e distribuídos em lotes para as 9 (nove) coordenações regionais prisionais do estado de goiás</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7264"><SALDO_EMPENHADO>850000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.762.976/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005010460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência . os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7265"><SALDO_EMPENHADO>2305353.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>corpo de bombeiros militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.638.099/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7266"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500027000693</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinada a contratação da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, por 24 meses, no valor total de r$ 300.439,37.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7267"><SALDO_EMPENHADO>20604.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.498.675/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento referente ao ressarcimento procuradoria geral do estado do rj, conforme relatório mensal de demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha líquida de pessoal (regime próprio) -  mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7268"><SALDO_EMPENHADO>205207.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600007001511</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal da polícia civil, ref. 01/2026, prevcom – patronal.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7269"><SALDO_EMPENHADO>1461.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7270"><SALDO_EMPENHADO>471543.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de janeiro/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175164-0)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7271"><SALDO_EMPENHADO>589.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000114</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020015713</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro aditivo ao contrato 074/2023 /ueg (54112515) referente a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato. o referido termo aditivo visa o acréscimo de 25% do quantitativo dos itens 1 e 3 (pacote de serviços empresarial tipo i e tipo iii), conforme respaldo na cláusula oitava - das obrigações e responsabilidades da contratada do contrato 074/2023/ueg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7272"><SALDO_EMPENHADO>799912.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>produtos roche quimicos e farmaceuticos s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.009.945/0002-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097630</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 041/2025 "b". pregão eletrônico nº 34/2025. processo nº 202400005043287 , 202500010021204. vigência da arp 31/03/25 até 31/03/2026. dod (84138552). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 707/2026 (sei 84472667), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7273"><SALDO_EMPENHADO>18000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20260002800097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7274"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7275"><SALDO_EMPENHADO>40580.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								 goiasprev fundo financeiro rra - ats                  38.686,61								 goiasprev   fundo financeiro   rra                     1.893,58</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7276"><SALDO_EMPENHADO>5082.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de senador canedo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.107.525/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000458</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de dezembro/2025, conforme ofício nº 11.877/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7277"><SALDO_EMPENHADO>2103.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022 ministério da ecoinomia referenciada no documento (45060060), resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7278"><SALDO_EMPENHADO>54408.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>futura agencia de viagens e turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.808.153/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200020013558</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao do contrato nº 044/2022 (sei nº 000032935657), que visa a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses do referido contrato, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a empresa futura agência de viagens e turismo ltda, referente ao fornecimento sob demanda de passagens aéreas, terrestres, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas desta universidade, 01/09/2025 à 30/08/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7279"><SALDO_EMPENHADO>26272.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>localiza veiculos especiais s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.491.558/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100005012802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7280"><SALDO_EMPENHADO>55506.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.176.998/0004-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400011034905</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de valores ao estado do rio de janeiro, referente a disposição da servidora luciana de almeida cabrita, ao estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 202400011034905.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7281"><SALDO_EMPENHADO>11641.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amil desentupidora e dedetizadora ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.720.011/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005023676</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em limpeza de fossa séptica na sede da emater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7282"><SALDO_EMPENHADO>10653.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  # contribuição patronal para o fgts.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7283"><SALDO_EMPENHADO>5346.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tirney rosa de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.316.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002149863</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>- pagamento de auxílio funeral , sendo:    - tirney rosa de souza  (viúva)/ cpf- 3261.316.681-91,  no valor de r$ 5.346,45 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)  ;  devido ao falecimento do policial militar  sgt 6.608  pm  159.756.731-00  josé humberto de souza</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7284"><SALDO_EMPENHADO>4110.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200500016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500002122390</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de auxílio funeral , sendo:      -fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.110,16 (quatro mil cento e dez reais e dezesseis centavos)  .     devido ao falecimento do policial militar sd 12.230 271.611.961-91 paulo roberto aires do nascimento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7285"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>emilly de castro alves bernado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.477.681-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500271</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7286"><SALDO_EMPENHADO>404598.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sampa produtos eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.266.251/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010011493</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7287"><SALDO_EMPENHADO>642671.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ppn tecnologia e informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.673.799/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170101800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004040676</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação, por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência do contrato nº 051/2024/economia, empresa ppn tecnologia e informática ltda, e que tem como objeto a aquisição de licenças sas, incluindo serviços de instalação, atualização e configuração, suporte técnico e orientação técnica..sas. (vigência 04/12/2025 à 04/12/2027)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7288"><SALDO_EMPENHADO>430937.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dda tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.996.986/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300004005396</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada na prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7289"><SALDO_EMPENHADO>14630.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>capemisa seguradora de vida e previdencia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.602.745/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7290"><SALDO_EMPENHADO>168375.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.291.730/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7291"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900134</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7292"><SALDO_EMPENHADO>154762.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000002</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento 2026 - patronal inss</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7293"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clayton dos santos araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.410.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500304</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001025</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7294"><SALDO_EMPENHADO>1822126.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias telecomunicacoes s a - goiastelecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.268.439/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036017639</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da agência goiana de infraestrutura e transporte - goinfra e comando de operações de divisas - cod/go com fornecimento de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, capacidade de tráfego ilimitada sem a limitação de pacotes de dados mensais e sem redução da velocidade contratada além de assegurar que o serviço atenda aos padrões de desempenho exigidos. ploa 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7295"><SALDO_EMPENHADO>7800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hermenegildo almeida chingamba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.827.791-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500280</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001014</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7296"><SALDO_EMPENHADO>431.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000068</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês janeiro - processo nº 202500055000068.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7297"><SALDO_EMPENHADO>1488.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de justica do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000069</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de janeiro/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc nº 202500055000069.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7298"><SALDO_EMPENHADO>26534.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 26.534,26 - incluso na guia do fgts - r$ 154.110,78). ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7299"><SALDO_EMPENHADO>55111.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0014-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037004673</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo  ao contrato nº 30/2025, para fins de acréscimo de 25%, cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de viagens, vinculados às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada no sistema eletrônico, com vigência até 10/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7300"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7301"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7302"><SALDO_EMPENHADO>3569.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silveira e candido ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>240</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.161.049/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos acerca da solicitação de primeiro acréscimo de serviços da obra de construção de escola padrão século xxi - ce residencial solar park ilhabela, situado no município de senador canedo–go, cujo contrato n.º 216/2025 (80559464) foi firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa silveira e cândido ltda, inscrita sob o número de cnpj 28.161.049/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7303"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jullena santos de alencar normando</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.814.641-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500286</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000852</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7304"><SALDO_EMPENHADO>23790620.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170200800001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004000920</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 0473716-43 - celgpar, assunção da dívida para saneamento financeiro da celg d objetivando sua privatização - principal, juros e encargos. chave do contrato 1.2.1.1.008</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7305"><SALDO_EMPENHADO>3614.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sonda procwork informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.733.698/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300800019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200029001192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de renovação do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de  serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7306"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188002100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7307"><SALDO_EMPENHADO>2819.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600011002729</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar e civil, referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7308"><SALDO_EMPENHADO>16000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300101100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319004505</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ploa 2026 0 - despesa com repasse mensal de recursos à goiás fomento para fins de pagamento mensal do auxílio financeiro concedido às pessoas com deficiência inscritas no programa goiás + social durante o exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7309"><SALDO_EMPENHADO>19677.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7310"><SALDO_EMPENHADO>114738.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - exercício 2026 - referente - janeiro</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7311"><SALDO_EMPENHADO>516.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>advance system elevadores ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.296.500/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300015000655</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do reajuste ipca, do contrato nº 22/2023 (51000825) através do apostilamento com a empresa especializada na prestação do serviços continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva dos sistemas de transporte vertical por elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, compostos de 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, conforme exigências, requisitos e metodologias definidos no termo de referência., pelo período de 12 (doze) meses. vigência  26/08/2025 e 25/08/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7312"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/pm-4 (84934687).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7313"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabrielle moura de morais sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.903.861-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500425</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000790</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7314"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>benedito rodrigues da silva neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.743.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001735</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7315"><SALDO_EMPENHADO>57595.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de fevereiro/2026 - proc 202600055000004.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7316"><SALDO_EMPENHADO>51215.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas dos municipios</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.600.963/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7317"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vitor ferreira miola</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.701.071-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500398</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000392</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7318"><SALDO_EMPENHADO>3020.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>superintendencia municipal de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.750.108/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201300066003510</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor solicitado para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos.  declaração daof nº 0365/3261/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7319"><SALDO_EMPENHADO>4228197.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7320"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900142</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7321"><SALDO_EMPENHADO>713749.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010038028</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7322"><SALDO_EMPENHADO>9489.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar acessibilidade interna e externa, adequações internas, reforma de banheiros, executar projeto hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, pinturas, demolições mencionadas em projeto, construir vestiário com sanitário, sanitários, e outros no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7323"><SALDO_EMPENHADO>13287.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria-geral de governo unidade da chefatura, localizado na praça cívica n° 26 setor central, goiânia/go, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, por 12 meses. apropriação de despesas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7324"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rafaela cavalcanti teixeira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.827.561-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7325"><SALDO_EMPENHADO>13947.26</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dms calibracoes e inspecoes industrial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.001.032/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000519</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de serviços de ajuste, verificação e calibração de instrumentos/equipamentos, dms calibrações e inspeções industrial ltda- processo nº 202500055000519.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7326"><SALDO_EMPENHADO>39160.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fidus transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.644.514/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005032669</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box fechado pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7327"><SALDO_EMPENHADO>1052.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304001821</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 008/2020 - sedi, referente prorrogação dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, com vigência de 12 meses (vigência: 16/03/2025 a 15/03/2026). retenção de irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7328"><SALDO_EMPENHADO>1798.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>i2 telecom tecnologia da informacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.128.581/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000147</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7329"><SALDO_EMPENHADO>4686660.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>51</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.921.792/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032696</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7330"><SALDO_EMPENHADO>1345.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200012000655</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato 02/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da vice-governadoria, por 24 (vinte e quatro) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7331"><SALDO_EMPENHADO>107100.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>bolsas desenvolvimento institucional - graduação 2026 (di laboratórios e revistas científicas) vigência setembro de 2026 a agosto de 2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7332"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>henric pietro vicente gil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.905.691-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500153</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000290</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7333"><SALDO_EMPENHADO>38407.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo municipal de saude de neropolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.008.540/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - fundo municipal de saude de neropolis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7334"><SALDO_EMPENHADO>118088.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7335"><SALDO_EMPENHADO>12546.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, no mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7336"><SALDO_EMPENHADO>2377.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500016008477</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: nova  tipo de despesa: demanda  área requisitante: superintendência de gestão integrada  vigência:  prazo: 12 meses  resumo objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de buffet para coffee break, sob demanda, para atender às necessidades institucionais da secretaria de estado da segurança pública do estado de goiás (ssp-go), em eventos, reuniões e treinamentos promovidos pela pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7337"><SALDO_EMPENHADO>3596.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rodrigo hebert correa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.037.461-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7338"><SALDO_EMPENHADO>1396865.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real confianca administracao e servicos ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.576.703/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016024268</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 5º aditivo tipo de despesa: contínua  vigência: 01/01/2025 a 12/04/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp/gerência administrativa  resumo objeto: repactuação ao contrato nº 028/2022 prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, conservação predial, jardinagem, asseio e desinfecção dos bens móveis e imóveis, compreendendo a mão-de-obra e todos os insumos necessários à prestação do serviço na conservação e limpeza.  usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7339"><SALDO_EMPENHADO>378440.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>3corp technology infraestrutura de telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.238.297/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005006595</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa de telefonia fixa, para prestação de serviços na modalidade pabx em nuvem, pelo prazo de 30 meses, para atender as necessidades da dgpc, conforme indicação orçamentária (cód 195170), sislog 112966.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7340"><SALDO_EMPENHADO>37005.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7341"><SALDO_EMPENHADO>7879.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026. líquido do regime geral.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7342"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>igor maciel lopes de morais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.518.766-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500493</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000663</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7343"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thiago delano alves rodrigues bernardes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.649.621-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500517</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000718</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2026.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7344"><SALDO_EMPENHADO>3596.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>danubio cardoso remy romano frauzino</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.354.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000007</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento conselheiro administrativo referente ao mês de janeiro/2026 - proc 202600055000007.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7345"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavio junior bonfim falcao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.852.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001490</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7346"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jammila chaves costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.132.967-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001493</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7347"><SALDO_EMPENHADO>2530.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jose lidio de lima neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.360.271-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000271</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diárias para manutenção corretiva na regional de saúde de anápolis, visita técnica nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti,  manutenção junto a secti e detran de barro alto, manutenção junto a secti nas cidades de cavalcante, teresina de goiás e jussara, manutenção nas barreira de goianésia/goiás, manutenção na barreira de pmr em pires do rio e manutenção na ponto queilha belizário monteiro,  manutenção nas barreira pmr de ipameri e manutenção nas pmrs de gouvelândia e goiatuba.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7348"><SALDO_EMPENHADO>6161.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>altair do nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.856.196-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7349"><SALDO_EMPENHADO>4509.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>felipe augusto dutra lima</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.975.541-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7350"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nilande viana da cruz</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.193.831-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500553</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000756</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7351"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paula yoshimy yamada loureiro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.730.641-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500555</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000835</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7352"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>matheus pessoa costa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.212.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500549</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000851</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7353"><SALDO_EMPENHADO>30335.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7354"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geovana kiury ribeiro miranda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.332.951-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500190</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001542</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7355"><SALDO_EMPENHADO>388.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>unique distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.864.942/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010091761</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 171/2025 "b". pregão eletrônico nº 269/2025. processo nº 202500005027413  202500010090082. vigência da arp 25/11/2025 a 24/11/2026. dod (82965287). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 641/2025/ses/cmac-spj (sei 83012201), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7356"><SALDO_EMPENHADO>462.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7357"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201911129006060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7358"><SALDO_EMPENHADO>19333.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7359"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de itapaci</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.134.808/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006086464</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7360"><SALDO_EMPENHADO>1500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7361"><SALDO_EMPENHADO>61500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>global sec tecnologia e informacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.862.002/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de licenças para expansão da solução de análise de vulnerabilidades, novos módulos para expansão de funcionalidades e treinamentos referentes a estes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7362"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>93</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7363"><SALDO_EMPENHADO>5399042.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud./ serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud./ serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud./ serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7364"><SALDO_EMPENHADO>180000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r p a construtora e servicos terceirizados eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.313.205/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037003163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 004/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela sgg, com vigência de 11/06/2025 a 10/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7365"><SALDO_EMPENHADO>3505.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fernanda martins ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.725.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7366"><SALDO_EMPENHADO>28800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617697000027</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em deslocamento para o exercício de atividades da pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7367"><SALDO_EMPENHADO>6300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>canedo ambiental ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>20.924.334/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000100</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005027025</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para realizar coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde dos grupos: grupo a (subgrupos a1, a2, a3, a4 e a5)  risco biológico; grupo b (resíduos químicos)  risco químico; grupo e  risco biológico: referentes às atividade clínicas, laboratoriais e de campo inerentes às aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e zootecnia do câmpus oeste. vigência 01/08/2025 até 31/07/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7368"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406204200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400020022916</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>concessão de 30 bolsas para atender a 2 bolsistas da equipe gestora do convênio 950444/2023 celebrado entre a universidade estadual de goiás e a ministério dos direitos humanos e da cidadania.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7369"><SALDO_EMPENHADO>52085.42</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -descontos- rpps- fundo financeiro-empregados,  referente a janeiro/2026 dos servidores desta agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7370"><SALDO_EMPENHADO>20000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186301500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500029000178</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de 2026 -  gerência de trasnportes e fiscalização - dentro  do  estado.  conforme   conforme portaria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7371"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210101700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500017019815</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas referentes ao pagamento de diárias em viagens a trabalho dos servidores da semad em atividades previstas no convênio progestão, para  dentro do estado e para outras unidades da federação, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos,  fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7372"><SALDO_EMPENHADO>93913.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educa ao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.053.083/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006027615</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7373"><SALDO_EMPENHADO>7694.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600066001115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro  de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7374"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7375"><SALDO_EMPENHADO>328405.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004125737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas do departamento nacional de produção mineral - dnpm pela união para o estado de goiás em 2026.  conta contábil nº 85.523-5.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7376"><SALDO_EMPENHADO>68343.25</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho da subsecretaria regional de educacao de luziania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.853.399/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240106900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006127417</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de desmontagem e remontagem do piso modular existente na quadra poliesportiva do colégio estadual hélio roriz, localizado no município de luziânia - go. rex 4896 e portaria 6432</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7377"><SALDO_EMPENHADO>546000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maas servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>41.938.735/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.    item 2    contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7378"><SALDO_EMPENHADO>971.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400013001129</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação através da ata de registro de preços nº 01/2023/gecc/sead, constante do processo sei nº 202200005018713, proveniente do pregão eletrônico srp nº 003/2023/gecc/sead, de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse da casa civil,  a serem veiculadas em jornal de grande circulação local e nacional, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme processo n° 202400013001129.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7379"><SALDO_EMPENHADO>1597149.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>controladoria-geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.203.742/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611867000110</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento dos servidores desta pasta, referente ao mês de janeiro de 2026 - vencimentos e salários - regime próprio - líquido.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7380"><SALDO_EMPENHADO>531148.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto socrates guanaes - isg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.969.808/0003-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201100010017260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7381"><SALDO_EMPENHADO>128010.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006047658</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005/2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado da educação. ipof: 2025240102477</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7382"><SALDO_EMPENHADO>9292.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700064</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100015002244</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 05/2022, celebrado com a empresa claro s.a, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel  agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7383"><SALDO_EMPENHADO>4340.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assertiva service ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>53.719.995/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003005802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7384"><SALDO_EMPENHADO>7018.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>condominio do edificio libertas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.088.144/0001-65</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190101100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300042005073</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo complementar  28 parcelas 638,09 total de 17.866,52  condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30- 4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7385"><SALDO_EMPENHADO>9567.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100013000048</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021/casa civil, com a empresa trivale instituição de pagamento ltda., cujo objeto é a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, com vistas ao atendimento das necessidades de abastecimento da frota de veículos automotores utilizada pela secretaria de estado da casa civil, pelo período de 12 (doze) meses. (etanol)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7386"><SALDO_EMPENHADO>38640.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0002-19</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7387"><SALDO_EMPENHADO>17221.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diocese de sao luiz de montes belos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.226.927/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000099</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700010010896</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato de locação nº 99/2018-ses/go, para acomodação da sede da regional de saúde oeste ii, celebrado entre a secretaria de estado da saúde e a diocese de são luís de montes belos, por mais 36 meses ou até a conclusão de um novo processo licitatório. rd 3/2025 (sei 80987548). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2028.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7388"><SALDO_EMPENHADO>26751.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017006429</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008482) por meio do qual a contratada peleja pelo reajuste contratual. objeto da locação de 20 veículo automotor do tipo camionete cabine dupla 4x4 pesada com fornecimento equipamento específico para monitoramento veículo (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, período 15/02/2025 à 17/01/2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7389"><SALDO_EMPENHADO>56465.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>boss locadora de veiculos ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.202.570/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006037143</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo, no valor total de r r$ 103.519,68, decorrente de reajuste contratual, relativo ao contrato nº 141/2024 (75932557), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7390"><SALDO_EMPENHADO>55594.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7391"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>romulo jose ferreira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.414.491-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036005192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (82029310), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5151584-73.2025.8.09.0051,  em favor de romulo jose ferreira, cpf: ***.414.491-**, o valor de r$ 2.129,59, referente a restituição de valores descontados indevidamente, conforme despacho nº  154/2026/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84712213) e autorização pr-06101 (84737513).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7392"><SALDO_EMPENHADO>35987.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400003000993</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. ref. a gasolina.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7393"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kocto ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.333.402/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001400006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005030582</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de softwares, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no termo de referência 294266. sislog 116770. o prazo de vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente a partir da divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7394"><SALDO_EMPENHADO>15775.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lmc medicao e controle eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.498.289/0001-77</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação : nova tipo de despesa: contínua vigência:  prazo: 12 meses sislog: 115703 área requisitante: sptc resumo objeto: contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de calibração de instrumentos e equipamentos laboratoriais. usuário: agfj</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7395"><SALDO_EMPENHADO>1350.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>full tech produtos e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.353.474/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295001100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024540</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>. tipo de programação : nova  tipo de despesa: contínua  vigência: prazo: 12 meses  sislog: 115703 área  requisitante: sptc  resumo objeto: contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de calibração de instrumentos e equipamentos laboratoriais.  usuário: agfj  ipof: 2025295000448 fornecedor 38.353.474/0001-90 - full tech produtos e servicos ltda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7396"><SALDO_EMPENHADO>17241.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7397"><SALDO_EMPENHADO>1145904.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7398"><SALDO_EMPENHADO>304890.85</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>54</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7399"><SALDO_EMPENHADO>2026830.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400006123660</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7400"><SALDO_EMPENHADO>734.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500012000059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 02/2025 - vicegov, firmado entre a vice-governadoria do estado de goiás e o centro de integração empresa-escola - ciee, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para atender às necessidades desta pasta.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7401"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>roberta paula medeiros silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.989.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500620</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000845</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7402"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7403"><SALDO_EMPENHADO>762535.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, adicionais diversos, férias - abono, adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde,  vencimentos e salários, gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, férias  abono clt, desp. exerc. anterior, parcela indenizatoria do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7404"><SALDO_EMPENHADO>1320.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>linq telecomunicacoes ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500057</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310901000050</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7405"><SALDO_EMPENHADO>3242.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7406"><SALDO_EMPENHADO>2306.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gesner comercial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>55.216.226/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005017171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de itens de higiene e limpeza para o atendimento do sistema socioeducativo. conforme especificados neste termo de referencia.  3.3.90.32.01 - (referente ao item 1,2,3,4,5,6,14,15,16,19,20,23) valor 90.353,00  3.3.90.30.51 (referente ao item 7,8,18) valor 23.020,00  3.3.90.30.16 (referente ao item 9,10,17,21,22) valor 25.400,00  3.3.90.30.21 (referente ao item 11,12,13)  valor 9.227,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7407"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006500</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 14ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 do fr da 14ª cipm - 1º trimestre 2026 (84977527).  3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 3.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7408"><SALDO_EMPENHADO>64185.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.156.102/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  inss empregado e patronal; funcam; fes; protege; auxilio alimentação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7409"><SALDO_EMPENHADO>2120597.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7410"><SALDO_EMPENHADO>1318.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vycenzzoo telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.570.253/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000532</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7411"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>combate extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.278.470/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010008866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo aditivo ao contrato nº 43/2024-ses (sei 59426673), visando o acréscimo do saldo contratual no percentual de 23,49%, cujo objeto consiste na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7412"><SALDO_EMPENHADO>175000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020012055</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp ueg 2026 - seleção de estudantes para participarem da iniciação científica e tecnológica no âmbito do programa próprio de bolsas da universidade estadual de goiás, no período de agosto de 2026 a julho de 2027</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7413"><SALDO_EMPENHADO>488266.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.684.531/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7414"><SALDO_EMPENHADO>5493.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de rio verde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.729/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448013256</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês dezembro/2025, conforme a lei 20.756/2020, arts. 69/71/72.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7415"><SALDO_EMPENHADO>4242938.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7416"><SALDO_EMPENHADO>618.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032101</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte - irrf, sobre a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 12433251 (decon), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 88729). sislog 108941.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7417"><SALDO_EMPENHADO>118.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032101</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte - irrf, sobre a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 12433251 (decon), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 88729). sislog 108941.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7418"><SALDO_EMPENHADO>4895.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100055000175</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 174/180 - proc 202100055000175.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7419"><SALDO_EMPENHADO>261172.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>buriti participacoes e empreendimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.045.156/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500102</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005003275</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de contrato de locação de imóvel celebrado em favor de buriti participações e empreendimentos ltda. o objeto do contrato é um terreno localizado em aparecida de goiânia-go, com área total de 1.031 m², destinado à instalação e operação da unidade vapt vupt - buriti shopping. o prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) meses. a partir de 08/04/2025 à 07/04/2030.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7420"><SALDO_EMPENHADO>301583.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200600015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210319004914</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo do contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) conforme termo de referência, para atender as unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses 3/2/2025 a 2/2/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7421"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wellington ribeiro martins</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.045.811-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500627</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000768</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7422"><SALDO_EMPENHADO>1345.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900005013097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se dos recolhimentos mensais de irpj da sétima apostila ao contrato nº 013/2019  sead, que tem como objetivo a prorrogação da vigência contratual por um período adicional de 12 (doze) meses, compreendido entre 16 de setembro de 2025 e 15 de setembro de 2026. objetivando a continuidade do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora (uc) nº 11071916, denominada sead - anexo universitário, localizada na avenida universitária, nº 609, setor leste universitário, em goiânia  go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7423"><SALDO_EMPENHADO>63489.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime geral- líquido do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7424"><SALDO_EMPENHADO>27295.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7425"><SALDO_EMPENHADO>11800.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referente a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7426"><SALDO_EMPENHADO>1134331.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mata pragas controle de pragas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.119.310/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202216448045781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato nº 12/2023/dgpp (45799384), que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza de fossas das unidades prisionais da polícia penal do estado de goiás, firmado entre a diretoria-geral de polícia penal e a empresa mata pragas controle de pragas ltda, cnpj; 07.119.310/0001-79.   vigência 23/03/2025 à 22/03/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7427"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vogue - alimentacao e nutricao ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.675.771/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo ao contrato n.º 030/2023/dgap com a empresa vogue alimentação e nutrição ltda, para prestação do serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia), mediante a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento, preparo, distribuição e transporte das refeições destinadas às pessoas em estado de privação de liberdade e servidores das unidades prisionais da dgpp.  de 20 (vinte) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7428"><SALDO_EMPENHADO>6609.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de santa helena de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.056.711/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448011945</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora lais hellen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de dezembro/2025, conforme alteração na lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7429"><SALDO_EMPENHADO>2743.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de esporte e lazer</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.712.376/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo, licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo, venc. e sal. pro. salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, adicionais variáveis - pessoal civil e servidores civis do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7430"><SALDO_EMPENHADO>24933.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7431"><SALDO_EMPENHADO>19364.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, jetons, auxílio alimentação, verba indenizatória e estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7432"><SALDO_EMPENHADO>6509.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7433"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7434"><SALDO_EMPENHADO>170952.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dalcantara participacoes e investimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.713.917/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005006171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato de locação 032/2020, relativo a prorrogação da vigência estipulada na cláusula terceira, por mais 12 (doze) meses, do imóvel na rua moisés batista, qd. 03 a, lt. 02 - setor central, no município de trindade go, registrado sob a matrícula nº 52.873, para sediar unidade de atendimento vapt vupt. estipula-se a vigência do contrato para um período de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7435"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 007/2025-sead, firmado entre a sead e a empresa desprag dedetizadora ltda., para a continuidade dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, no período de 20/02/2026 a 19/02/2027, na região metropolitana, conforme sislog nº 109527 e pregão eletrônico nº 216/2024. assinado eletronicamente, nos termos da portaria nº 1.198/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7436"><SALDO_EMPENHADO>7189.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7437"><SALDO_EMPENHADO>700793.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms servicos e transporte ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.310.966/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006035532</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 1º termo aditivo contrato nº 111/2024 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme despacho nº 3852/2025/seduc/coordastec-16768</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7438"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leandro sales santana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.254.751-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500502</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000686</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7439"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>137</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113700015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7440"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>antonio cesar baleeiro alves</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.497.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000396</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.  refere-se ao mês de_______________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7441"><SALDO_EMPENHADO>9540.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>s nolli comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.566.923/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317647003829</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc - primeiro termo aditivo ao contrato 005/2024-seapa. - prazo de vigência de 21/02/2025 a 20/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7442"><SALDO_EMPENHADO>4200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7443"><SALDO_EMPENHADO>32711.78</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7444"><SALDO_EMPENHADO>46522.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7445"><SALDO_EMPENHADO>182371.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0065-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7446"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nathalia silva beda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.344.211-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500511</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000698</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7447"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7448"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7449"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7450"><SALDO_EMPENHADO>32906392.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7451"><SALDO_EMPENHADO>37752.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico autonomo de agua e esgoto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>149</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.316.487/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000006048020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7452"><SALDO_EMPENHADO>969.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511129000983</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7453"><SALDO_EMPENHADO>700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000390</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 1º trimestre de 2026 - portaria 007/economia de 16/01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7454"><SALDO_EMPENHADO>103.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gsm construcoes e comercio ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.997.613/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020815</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada no fornecimento de açucar em sachê, visando atender às necessidades da procuradoria geral do estado de goiás (pge).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7455"><SALDO_EMPENHADO>270000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r p a construtora e servicos terceirizados eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.313.205/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700084</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037004607</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo ao contrato nº 12/2022 - sgg, realtivo à prorrogação da vigência por 12 meses, cujo objeto é a prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela sgg, com vigência de 09/09/2025 a 08/09/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7456"><SALDO_EMPENHADO>163213.92</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana maria carvalho luz oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.334.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200800006041642</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fonte: 100 - despesa referente  ao  14º termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 191/2009, firmado com esta pasta, para abrigar a extensão do col. est.  alfa ômega, sito a av. conceição do norte, qd. 02 lt. 24 nº 380 - setor  jardim ipanema em  trindade, no período de  01/01/2026 a 31/12/2026. conforme despacho nº 24/2026 - cl- 19566 de 19 de janeiro de 2026 e despacho nº 129/2026- coordastec- 16768 de 21 de  janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7457"><SALDO_EMPENHADO>8786.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304001821</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 008/2020 - sedi, referente prorrogação dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, com vigência de 12 meses (vigência: 16/03/2025 a 15/03/2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7458"><SALDO_EMPENHADO>9000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>z-9 engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.576.084/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005031950</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear a contratação de empresa especializada na instalação de aparelhos de ar condicionado no comando de gestão e finanças - cgf  sislog 116965 - sei 202500005031950</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7459"><SALDO_EMPENHADO>50000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jl producoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.753.828/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426102000003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003556</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado à contratação da empresa jl produções ltda., por inexigibilidade de licitação da artista júlia leão, detentora da exclusividade de representação, para a realização de apresentação artística no dia 23 de janeiro de 2026, durante o festival do bem turístico - edição quirinópolis/go, promovido pela goiás turismo, no valor de r$ 50.000,00 sislog nº 118427.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7460"><SALDO_EMPENHADO>2443.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000003012440</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7461"><SALDO_EMPENHADO>10120.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>thera telecom limitada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.404.328/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005025264</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria. processo - sislog 115874.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7462"><SALDO_EMPENHADO>34430462.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7463"><SALDO_EMPENHADO>23800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>144</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar acessibilidade interna e externa, adequações internas, reforma de banheiros, executar projeto hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, pinturas, demolições mencionadas em projeto, construir vestiário com sanitário, sanitários, e outros no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7464"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, para custear as despesas de pequena monte e de pronto pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7465"><SALDO_EMPENHADO>71226.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal estadual cedidos para serint - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7466"><SALDO_EMPENHADO>4289.39</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7467"><SALDO_EMPENHADO>52529.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  fundo financeiro empregado - 14,25%</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7468"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002007795</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85105159) - 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7469"><SALDO_EMPENHADO>33307.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-19</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005002636</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss parte empregador do período de dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7470"><SALDO_EMPENHADO>43556.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7471"><SALDO_EMPENHADO>761.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7472"><SALDO_EMPENHADO>18017.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7473"><SALDO_EMPENHADO>43476.89</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005007264</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para as unidades: almoxarifado do jardim novo mundo - uc: 10863163 (rua otawa com rua canaã, qd. 125, lt. 19, jardim novo mundo); galpão perimetral - uc: 14580780 (av. central, nº 820, setor empresarial) e colégio josé carlos de almeida - uc: 10030297760 (rua 23, qd. 84, nº 63, setor central). sislog: 113147. valor líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7474"><SALDO_EMPENHADO>800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maisa rezende silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.909.601-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500213</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000022</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2026.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7475"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leandro de lima santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.949.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7476"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>adriel de oliveira dias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.512.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500350</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000338</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7477"><SALDO_EMPENHADO>92878.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517604001111</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão a ata de registro de preço 02//2025- sead, que visa suprir as necessidade de abastecimento dos veículos que compõe a frota da secretaria de estado da industria, comercio e serviços, visando manter a continuidade das atividades atribuídas a esta pasta, para que as demandas não sejam prejudicada, razão pela qual solicitamos deferimento na pretensa adesão do abastecimento de combustível. etanol</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7478"><SALDO_EMPENHADO>55380.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7479"><SALDO_EMPENHADO>49833.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>genesis comercio e manutencoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.596.391/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500089</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005028441</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente à contratação de empresa especializada exclusivamente para fornecimento de peças, materiais, ferramentas e gás refrigerante destinados à manutenção de sistemas de ar-condicionado (acj, split, vrf, climatizadores e cortinas de ar), com vigência de 12 meses, nas unidades administrativas da secretaria de estado da administração de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7480"><SALDO_EMPENHADO>2250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202112404000522</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para empenho referente ao termo aditivo de prorrogação de vigência de contrato para pagamento de tarifas bancárias por meio de regularização contábil, de valores eventualmente debitados em conta bancária, por mais 48 meses à partir de 01/06/2022, conforme requisição de despesas (000029848649) e termo de referência (000029850438) e justificativa (000030217824), constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7481"><SALDO_EMPENHADO>50.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana flavia cintra vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.955.161-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005046602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado da emater, regido pelo edital nº 10/2024, conduzido pela superintendência de recrutamento e seleção, unidade administrativa vinculada à secretaria de estado da administração – sead.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7482"><SALDO_EMPENHADO>12883.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sandro gomes batista</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.761.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adiantamento da 1ª parcela do 13º salario.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7483"><SALDO_EMPENHADO>393.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>251</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7484"><SALDO_EMPENHADO>43.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wallisson silva mendes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.563.826-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500055000337</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>reembolso referente gastos c/ pedágio p/ participação no evento goiás social em cristalina-go, proc nº 202500055000337.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7485"><SALDO_EMPENHADO>316949.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7486"><SALDO_EMPENHADO>7986.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7487"><SALDO_EMPENHADO>15021.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>83</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7488"><SALDO_EMPENHADO>32330.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7489"><SALDO_EMPENHADO>2387.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>139</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7490"><SALDO_EMPENHADO>271848.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7491"><SALDO_EMPENHADO>41079.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7492"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7493"><SALDO_EMPENHADO>39650.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7494"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100077</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002000330</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - bpmambiental - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/bpmambiental (84508307).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7495"><SALDO_EMPENHADO>6838.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436101100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036014260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato cusd oc33895434355 (79769498)  e contrato ccer oc33895434355 (79769499), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas, lote 02, conforme despacho nº 1057/2025/goinfra/gepatri-20195 (81654472). r$ 19.657,42 - fatura.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7496"><SALDO_EMPENHADO>86200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>209</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7497"><SALDO_EMPENHADO>597210.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7498"><SALDO_EMPENHADO>1000754.66</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila sao jose bento cottolengo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>35</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.420.371/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010013949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7499"><SALDO_EMPENHADO>2835022.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila sao jose bento cottolengo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.420.371/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003700005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010013949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7500"><SALDO_EMPENHADO>18742.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200016032805</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof  2025290100165 tipo de programação: aditivo tipo de despesa: contínua vigência: 25/02/2026 a 24/02/2027 prazo: 12 meses área requisitante: gelic/ssp resumo objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações de matérias oficiais em jornal de grande circulação nesta capital, destinado às necessidades da gerência de compras governamentais da secretaria de segurança pública do estado de goiás.  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7501"><SALDO_EMPENHADO>580982.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000083</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de indenização por plantão e de abono compensatório acervo, a procuradores e servidores da pge, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídas na folha de pagamento. * mês de referência: janeiro/2026 * ipof: 2026145100004</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7502"><SALDO_EMPENHADO>68427.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento janeiro/26. ipasgo - regime geral desconto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7503"><SALDO_EMPENHADO>27616.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha janeiro/26. regime geral - liquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7504"><SALDO_EMPENHADO>68000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>funcional construcoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.822.605/0001-91</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005040757</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>executar acessibilidade interna e externa, adequações internas, reforma de banheiros, executar projeto hidrossanitário, projeto estrutural, projeto elétrico, pinturas, demolições mencionadas em projeto, construir vestiário com sanitário, sanitários, e outros no colégio estadual da polícia militar de goiás - unidade waldemar mundim, no município de goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7505"><SALDO_EMPENHADO>5676.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001597</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, para o exercício de 2026, conforme requisição de despesa n° 2/2026 - goiásturismo/ggif-02984, anexada ao processo nº 202500027000130 - sei, no valor total de r$ 34.056,00.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7506"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900151</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio verdão, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor giovani bastos de miranda, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7507"><SALDO_EMPENHADO>6833333.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amp - agencia multiface de propaganda ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.363.371/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120101100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201917697000245</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivos emergenciais de prorrogação de vigência do contrato nº 013/2020-secom referente à prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o  planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de ações publicitárias junto públicos de interesse.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7508"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de controle de qualidade de alimentos – labquali. com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor pryscilla vanesa rodrigues gonçalves, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7509"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000141</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável solicitação refere-se a emissão de  empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ix – regional  rio vermelho - goiás, referente ao 1º trimestre de  2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7510"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jiani fernando langaro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.093.729-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001614</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7511"><SALDO_EMPENHADO>35908.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>12</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7512"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo do laboratório de análise de sementes - labsem, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor anna carla souza luccas, para o ano de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7513"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7514"><SALDO_EMPENHADO>73268.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se aos pagamentos relativos à folha do mês de janeiro/2026: adicional de férias militares (06000004706). adicional de férias civis(06000004706). adicional de 13º salário militares (06000004706). adicional de 13º salário civis (06000004706). soldos / vencimentos / subsídios militares (06000004706). vencimentos e salários, civis (06000004706). adicionais variáveis, militares (06000004706). adicionais variáveis, civis (06000004706).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7515"><SALDO_EMPENHADO>4988.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025013665</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao adiantamento salarial em favor da servidora maria marlene cruzeiro ocupante do cargo de assistente técnico de trânsito, nível “l”, do quadro permanente do departamento estadual de trânsito – detran-go, concedida por meio da portaria nº 2555/2025/goiasprev, com efeitos a partir de 12 de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7516"><SALDO_EMPENHADO>21060.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>50.478.977 esther gedalia suez calderon</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>120</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.478.977/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005020826</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de camisetas para campanha publicitária. sislog ( 115230), edital nº 115230/2025, pregão eletrônico nº 316/2025. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (323847), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023.port.3836/2024 -programa fed.: hepatites virais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7517"><SALDO_EMPENHADO>62400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.684.531/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005033192</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços - contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação (buffet e coffee break), com profissionais técnicos, sob demanda, para a realização de eventos da diretoria-geral de polícia penal de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7518"><SALDO_EMPENHADO>521666.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trovale tecnologia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.548.068/0001-66</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005010649</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas – software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. referente ao item 1 - aluguel de software.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7519"><SALDO_EMPENHADO>267134.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a férias indenizadas, salário maternidade, gratificação por exercício de cargo/função-verba variável. adicionais variáveis, despesas do exercício anterior (dea), gratificação de função da escola de governo e auxílio alimentação-19.951 no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7520"><SALDO_EMPENHADO>16551.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417697000157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo de apostilamento ao contrato nº 013/2024 - secom, referente ao reajuste contratual no período de 01/07/2025 a 06/12/2026, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, visando suprir as necessidades da secretaria de estado de comunicação - secom.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7521"><SALDO_EMPENHADO>27007.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nsa distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.729.047/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200116</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097531</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 011/2025 "d". pregão eletrônico nº 136/2024. processo nº (202400005026604) (202500010006440). vigência da arp 25/03/2025 a 25/03/2026. dod (84227556). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 706/2025/ses/cmac-spj (sei 84468731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7522"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7523"><SALDO_EMPENHADO>6109480.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universitaria evangelica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.776.237/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000044</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000963</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. chamamento público nº 04/2021 sesgo, contrato de gestão nº 025/2021 sesgo. vigência contratual 22/03/2022 a 21/03/2026. custeio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7524"><SALDO_EMPENHADO>9314.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500115</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 007/2025-sead, firmado entre a sead e a empresa desprag dedetizadora ltda., para a continuidade dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, no período de 20/02/2026 a 19/02/2027, na região sudoeste, conforme sislog nº 109527 e pregão eletrônico nº 216/2024. assinado eletronicamente, nos termos da portaria nº 1.198/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7525"><SALDO_EMPENHADO>6132.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de formoso</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.395.812/0001-09</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066016157</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento à prefeitura municipal de formoso/go, referente cessão do servidor gilmar jorge marques, cpf 789.308.391-34, ocupante do cargo de motorista cbo 782305, do município de formoso/go para prestar serviços no mesmo município, unidade regional rio do ouro da agência goiana de defesa agropecuária, relativo ao mês de dezembro de 2025. processo sei 202500066016157.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7526"><SALDO_EMPENHADO>84000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aline arantes de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.449.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500123</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001076</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7527"><SALDO_EMPENHADO>42000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>almir custodio batista junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.996.721-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500124</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.  refere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028.  referente ao mês de ______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7528"><SALDO_EMPENHADO>960.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500120</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005043338</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>retenção de irpj referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt, localizada no portal shopping (av. anhanguera, qd. área, lt. área, nº 14404, sala, goiânia-go), visando à continuidade do atendimento. o serviço será prestado conforme a estrutura tarifária a4  poder público estadual, modalidade ths verde, destinada à administração pública  grupo a (alta tensão). (sislog 110392).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7529"><SALDO_EMPENHADO>26387.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>splice industrial comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.965.293/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900004041321</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>6º termo aditivo ao contrato nº 013/2019 - locação de sistema de fiscalização eletrônica embarcada em veículos automotivos de pequeno porte (blitz eletrônica embarcada). vigência: 24/01/2025 a 23/01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7530"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>leir vieira de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.085.971-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006137758</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) leir vieira de souza (cpf: 289.085.971-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) leonidia vieira de souza (cpf:  125.220.901-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 17286/2025/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7531"><SALDO_EMPENHADO>2880.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ilimitech itapirapua ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.254.202/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000209</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em jaúpaci e jussara conf sei 202510901000197.  e</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7532"><SALDO_EMPENHADO>1920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conecta solucoes em telecom ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.389.565/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000547</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7533"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7534"><SALDO_EMPENHADO>37159.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202517576002082</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento referente a locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, referente a exercício dez/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7535"><SALDO_EMPENHADO>67247.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento do patronal da previdência complementar (prevcom) da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7536"><SALDO_EMPENHADO>442000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silveira e candido ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>134</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.161.049/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240113400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025517</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se os autos acerca da solicitação de empenho de serviços da obra de construção de escola padrão século xxi - ce residencial solar park ilhabela, situado no município de senador canedo–go, cujo contrato n.º 216/2025 (80559464) foi firmado entre a secretaria de estado da educação de goiás e a empresa silveira e cândido ltda, inscrita sob o número de cnpj 28.161.049/0001-45.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7537"><SALDO_EMPENHADO>10000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>anna maria canavarro benite</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.665.447-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001696</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública 21/2025 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2025-2026).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7538"><SALDO_EMPENHADO>4672879.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>policia militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.671/0001-73</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de janeiro de 2026, militares/civis.  (05734669136)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7539"><SALDO_EMPENHADO>154741.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7540"><SALDO_EMPENHADO>14545.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garra forte - empresa de seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.980.352/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016010665</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: 8° aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 11/03/2025 a 10/03/2026  prazo: 12 meses  resumo objeto: aditivo ao contrato nº 015/2021, inerente aos serviços de vigilância armada firmado entre o estado de goiás, por intermédio da ssp/go e a empresa garra forte empresa de segurança ltda, tendo como objeto a prestação de serviços de vigilância armada ininterrupta, ora em execução na sede da superintendência de proteção aos direitos do consumidor - procon goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7541"><SALDO_EMPENHADO>19024.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana julia alves de oliveira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.167.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326103400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066005600</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>requisição de pequeno valor sucumbencial, em favor de ana júlia alves oliveira, cpf nº 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por taynara zurutuza antonaglia, cpf nº ***.167.021-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5263460-67.2024.8.09.0051.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7542"><SALDO_EMPENHADO>1619.55</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>20250006010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7543"><SALDO_EMPENHADO>23287.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319009411</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do fgts da folhas de pessoal, referente ao mes de dezembro de 2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7544"><SALDO_EMPENHADO>4503.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>combate extintores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>64</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.278.470/0001-35</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010008866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7545"><SALDO_EMPENHADO>700.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7546"><SALDO_EMPENHADO>247.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414382 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7547"><SALDO_EMPENHADO>88311.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>69</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010017801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd  intermunicipal)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7548"><SALDO_EMPENHADO>287806.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio publico do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.598/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal pensionista pago em janeiro/2026.	 demais descontos - pensionistas civil							 agmp, quota herdeiro   goiasprev, ordem judicial, pensão alimenticia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7549"><SALDO_EMPENHADO>10548.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>de paula estacionamento ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.895.310/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005030354</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto com vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme  dispensa nº 037/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7550"><SALDO_EMPENHADO>3217.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solveer suprimentos corporativos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.116.702/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022845</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo para prorrogação do contrato n° 11/2024/casa civil, cujo objeto é o fornecimento de arranjos de orquídeas naturais, buquês e coroas de flores, destinados a ocasiões de falecimento e/ou homenagem a autoridades, bem como para a decoração de eventos e reuniões institucionais desta pasta, por mais 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa n° 15/2025/ugc-gaal/casa civil e  demais documentações anexas ao processo sei n° 202400005022845 e nº 202400013001558 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7551"><SALDO_EMPENHADO>7271.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lazaro paulo assis pacheco</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.706.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7552"><SALDO_EMPENHADO>8879.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lilian lima arantes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.695.991-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7553"><SALDO_EMPENHADO>49466.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # contribuições previdenciárias para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (empregado).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7554"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ana wiwiko terena garcia fialho candido</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.109.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500263</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000840</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7555"><SALDO_EMPENHADO>41340.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037010121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação pós registro de preços, na condição de partícipe da ata de registro de preços 03/2024-sead, de empresa especializada na prestação de serviço de de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7556"><SALDO_EMPENHADO>87984.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100800017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000240</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregado e  inss empregador.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7557"><SALDO_EMPENHADO>31456.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a pagamentos da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, desta autarquia, sendo liquidos ( celetista e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7558"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000112</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>locação de poltronas clássicas, estilo imperador, em madeira e capitonê, com frete para entrega e retirada para a foto oficial do formando do programa cidadão tech 60+ no dia 11 de fevereiro, no centro cultural oscar niemeyer. fundo rotativo. # nome: bueno eventos locacoes e servicos ltda cnpj: 08.750.793/0001-78</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7559"><SALDO_EMPENHADO>166522.97</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aspam participacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.008.990/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>200900006026041</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente ao 16º termo aditivo ao contrato nº 220/2009 6966856, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na locação de imóvel para abrigar o almoxarifado central , período de 17/0/2025 a 16/04/2026-despacho nº 39/2026/seduc/cl - 19566 e despacho nº 115/2026/seduc/coordastec-16768</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7560"><SALDO_EMPENHADO>9600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gabriel felipe alencar de araujo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.915.871-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500274</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001030</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7561"><SALDO_EMPENHADO>22800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wanessa correa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.841.111-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500302</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000865</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.  referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7562"><SALDO_EMPENHADO>44000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lazaro iury flausino correia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.412.620/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036007531</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação de fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa especializada em serviço de chaveiro e carimbos, pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7563"><SALDO_EMPENHADO>382892.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de comunicacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.785.209/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004066087</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento ploa 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7564"><SALDO_EMPENHADO>1014513.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: vencimentos e salários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7565"><SALDO_EMPENHADO>25629.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100017000366</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, por um período de 12 (doze) meses, com termo inicial o dia 13/05/2025 e termo final no dia 12/05/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7566"><SALDO_EMPENHADO>5209.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001400022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600033512</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal pensionista referente a despesas de exercícios anteriores  pago em janeiro/2026.								 irrf   rra - ats                                       5.209,16</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7567"><SALDO_EMPENHADO>204274.03</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7568"><SALDO_EMPENHADO>2535.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado);</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7569"><SALDO_EMPENHADO>4412.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de morrinhos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.789.551/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037009543</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração para a servidora efetiva do município de morrinhos, sra. samantha evlyn candido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead no período de dezembro/2025 a novembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7570"><SALDO_EMPENHADO>270.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>popmed medicina e saude - eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.862.228/0001-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000118</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500020004348</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas referente a realização de exames médicos periódicos no mês de dezembro de 2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7571"><SALDO_EMPENHADO>140000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agrosal norte ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>36.423.261/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000120</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de materiais de consumo (rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas) para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, para o ano de 2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7572"><SALDO_EMPENHADO>4575000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cava engenharia de infraestrutura ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>45</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.296.490/0001-39</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036010792</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária  goinfra , lote 2, prazo de execução: 24 (vinte e quatro) meses contados da emissão da ordem de início, por meio de concorrência n.º 01/2024</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7573"><SALDO_EMPENHADO>600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>data traffic s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.175.068/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016074</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato nº 164 /2025-goinfra (82606383),  decorrente da concorrência eletrônica nº 36/2025 - lote 02, cujo objeto consiste na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof)- consórcio data traffic sinalvida (data traffic 60 % e sinalvida 40 %).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7574"><SALDO_EMPENHADO>5994393.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco nacional do desenvolv economico e social - bndes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>33.657.248/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170201300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004000944</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae (pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes) - principal, juros e encargos. chave de contrato 1.2.1.1.003</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7575"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mayara rosa silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.811.131-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500387</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000316</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7576"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>michele maria dos santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.179.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500388</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7577"><SALDO_EMPENHADO>3916.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7578"><SALDO_EMPENHADO>938106.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7579"><SALDO_EMPENHADO>225617.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000124</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7580"><SALDO_EMPENHADO>3220.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do vice-governador</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026130100100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600012000032</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7581"><SALDO_EMPENHADO>29985.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011629</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério da justiça e segurança pública, lotado na polícia federal – sp/pf/go a favor de rômulo mendonça bailão, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de subsecretário de inovação da gestão e dos serviços públicos, símbolo das-2, na secretaria de estado da administração – sead no período de dezembro/2025 a novembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7582"><SALDO_EMPENHADO>200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7583"><SALDO_EMPENHADO>780.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.876.112/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100600043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417645002866</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pregão eletronico 003/2023-arp nº 01/2023-sead-reajuste acumulado do ipca ao contrato nº 13/2024-editora gibbor publicidades e publicação, especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses, sob demanda da secult. -vigência: 11/11/2024 a 11/05/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7584"><SALDO_EMPENHADO>888021.56</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7585"><SALDO_EMPENHADO>770181.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7586"><SALDO_EMPENHADO>178343.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se com pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7587"><SALDO_EMPENHADO>144000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa de processamento de dados da previdencia social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>42.422.253/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202111129006331</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7588"><SALDO_EMPENHADO>3836.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7589"><SALDO_EMPENHADO>2397.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>integrato telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.104.489/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500074</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000156</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7590"><SALDO_EMPENHADO>113181.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100100035</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100029  servidores civis   destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.  fundo previdenciário complementar – prevcom – empregador</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7591"><SALDO_EMPENHADO>4924.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7592"><SALDO_EMPENHADO>16219.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>olga cybelle ventura goncalves da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.436.631-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7593"><SALDO_EMPENHADO>24028.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>suecia veiculos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.714.977/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200053000066</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com o contrato nº 036/2022(vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026), no valor global de r$ r$ 545.703,36(renovação), referente a execução de serviços de diagnóstico de falhas e supervisão técnica de manutenção nos sistemas elétricos e mecânicos do chassi volvo b12m 2011 e 2014 articulado e bi-articulado com mão de obra treinada e fornecida por autorizada da montadora volvo.( processo nº. 202200053000066) (inexigibilidade de licitação nº. 003/2022) (fornecedor: suécia veículos s/a)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7594"><SALDO_EMPENHADO>166733.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluída na folha de pagamento do mês de janeiro/2026 (regime próprio).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7595"><SALDO_EMPENHADO>8012.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e  reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7596"><SALDO_EMPENHADO>2550.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa militar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.261.757/0001-49</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000020</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto  pagamento, referente ao 1º trimestre de 2026 - mês de janeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7597"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>giovana alves gomes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.286.568-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500428</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7598"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>22</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188002200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7599"><SALDO_EMPENHADO>505.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de desenvolvimento social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.876.217/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610319000672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenha-se para pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7600"><SALDO_EMPENHADO>2694.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>joao da silva rocha vidal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.582.761-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005041932</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se de solicitação de auxílio funeral apresentada por joão da silva rocha vidal, cpf nº xxx.582.xxx-04, em decorrência do falecimento de sua irmã, a servidora inativa alice da silva rocha vidal, cpf nº xxx.405.xxx-34, ocorrido em 21 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito anexada aos autos. a falecida ocupava o cargo efetivo técnico administrativo - pcv - 15.509. portaria de delegação nº. 1198, 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7601"><SALDO_EMPENHADO>1275.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300800002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000010</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com termo de rescisão do contrato de trabalho - trct, do estagiário: yago gelabert costa, referente ao mês de janeiro/2026, no valor total de r$ 1.275,35 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 18/2026 - metrobus/grh-19673.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7602"><SALDO_EMPENHADO>103227.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100900005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202417697000034</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº 012/2024 - secom, cujo objeto é a prestação de serviço continuado de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis (diesel) em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, conforme condições, especificações e quantidades previstas no termo de referência anexo do edital originário.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7603"><SALDO_EMPENHADO>68400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vicente de paula freire da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.191.341-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005023497</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente à renovação do contrato de locação de um imóvel situado no lote 4, da quadra 56, à avenida josé pereira do nascimento, são miguel do araguaiago, com área de 347,35 m², onde se encontra instalada a unidade vapt vupt em são miguel do araguaia, referente ao contrato 24/2019, pelo período de 60 meses a partir de 22/10/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7604"><SALDO_EMPENHADO>12560.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000491</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de empenho para o primeiro termo aditivo para prorrogação do  contrato nº 008/2022 - fapeg, celebrado com a empresa carletto gestão de serviços ltda,  especializada no gerenciamento da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, visando atender à fundação de amparo pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7605"><SALDO_EMPENHADO>16900.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.819.149/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310267001265</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2024, para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens nacionais e viagens internacionais, compreendendo a emissão, a remarcação e o cancelamento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais, com seguro viagem, traslados e hospedagens, para o período de 12 (doze) meses, registrados na ata de registro de preços nº ata nº 01/2023 - sgg, do pregão eletrônico srp nº srp nº 03/2023/sgg.  passagem aérea nacional</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7606"><SALDO_EMPENHADO>33497.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria aparecida do nascimento</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.217.306-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024145</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com locação de imóvel destinado a abrigar a delegacia de polícia de guapó-go, pelo prazo de 60 meses, conforme especificações constantes no termo de referência código 241997 e  termo de julgamento e homologação código 318626. indicação orçamentária código 222516. contratação sislog nº 115636 (processo sei nº 202500005024145). processo de despesa sei nº 202500007033320. inexigibilidade nº 171/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7607"><SALDO_EMPENHADO>675.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos eduardo bittencourt stange</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.891.529-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037011674</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>custeio das despesas com alimentação e transporte do avaliador externo da universidade estadual do centro-oeste - unicentro,  sr. carlos eduardo bitencourt stange, a título de colaboração eventual, tendo em vista a impossibilidade do pagamento via sistema de solicitação de diária, entre os dia 18 e 20 de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7608"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.876.112/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017015367</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. oriundo da arp nº 01/2023-seadgec, decorrente do pregão eletrônico srp nº 003/2023 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7609"><SALDO_EMPENHADO>21600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005009397</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2%) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses. fim de vigência 20/05/2029    ficando o restante a ser solicitado no momento posterior</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7610"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>celso jose costa junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.910.428-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500101</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000892</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7611"><SALDO_EMPENHADO>169855.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000651</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo ao contrato nº21/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação do serviços de locação de veículos automotores , especificamente ao item 6 (suv leve. marca/modelo: nissan/kicks 1.6 activeve mult. cvt 2024) e ao item 12 (camionete cabine dupla 4x4 pesada - marca/modelo: mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024) do pregão eletrônico nº 13/2023-srp-sead/gecc.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7612"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional alto araguaia com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor sávio carrijo carvalho, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7613"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>comurg companhia de urbanizacao de goiania</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.418.160/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240100700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006087928</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>". objeto: folha de pagamento referência: jan/26 competência: dez/25 obs.: ressarcimento do(a) colaborador(a) naim gomes dos santos cedido da cia urbanização de goiânia - comurg"</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7614"><SALDO_EMPENHADO>5872.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ministerio da fazenda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.394.460/0058-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7615"><SALDO_EMPENHADO>4620.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wellington pereira de oliveira junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.528.291-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500168</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000288</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de abril/2024 à março/2026. projeto ufg saúde.  refere-se a _______________________ de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7616"><SALDO_EMPENHADO>31200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>gibran da silva teixeira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.579.730-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500106</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000895</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7617"><SALDO_EMPENHADO>1088.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000199</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores do regime rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de janeiro/2026, conforme ipof n° 2026110100015 e processo sei n° 202600013000199.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7618"><SALDO_EMPENHADO>1104967.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2026000661115</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de janeiro de 2026.  conforme demonstrativo financeiro.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7619"><SALDO_EMPENHADO>96481.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7620"><SALDO_EMPENHADO>188259.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7621"><SALDO_EMPENHADO>7200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>kamila ferreira pimentel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.571.051-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500192</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001534</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. refere-se ao mês de ________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7622"><SALDO_EMPENHADO>32145.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao tiradentes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.783.472/0001-81</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento do fas e fardamento. relativo à folha do mês de janeiro/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81    fas: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292   fardamento: 104 / 1550-4 / 03000046980.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7623"><SALDO_EMPENHADO>1686.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>irene cristina valerio de carvalho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.627.332-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100100016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600015000088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de decisão judicial em desfavor da servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de janeiro/2026.  o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valério de carvalho - cpf 744.627.332-15</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7624"><SALDO_EMPENHADO>6473.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura muncipal de mundo novo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.163.055/0001-12</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - prefeitura muncipal de mundo novo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7625"><SALDO_EMPENHADO>242131.94</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ltba comercio e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.694.478/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700067</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202218037003469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo para fins de prorrogação e reajuste do contrato 023/2022 - contratação de serviço de buffet, para eventos a serem realizados pela secretaria geral de governo – sgg, conforme demanda (vigência 21/12/25 a 20/12/26).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7626"><SALDO_EMPENHADO>7694.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>verba indenizatoria - 30% - lei 22.259</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7627"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>darlan nonato de brito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.537.801-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006143393</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) darlan nonato de brito (cpf: 054.537.801-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) miracy maria de souza brito (cpf:  267.122.291-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 497/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7628"><SALDO_EMPENHADO>71280.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024001587</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a adesão a ata de registro de preço 003/23 - sead/gecc, visando a locação de 01(um) veículo automotor tipo representação e 01(um) veículo automotor tipo suv leve, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7629"><SALDO_EMPENHADO>67061.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>desprag dedetizadora ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.883.919/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005034873</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do primeiro termo aditivo ao contrato nº 007/2025-sead, firmado entre a sead e a empresa desprag dedetizadora ltda., para a continuidade dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, no período de 20/02/2026 a 19/02/2027, na região metropolitana, conforme sislog nº 109527 e pregão eletrônico nº 216/2024. assinado eletronicamente, nos termos da portaria nº 1.198/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7630"><SALDO_EMPENHADO>2433.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005017768</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a retenção de irpj conforme portaria n.° 261, de 18 de julho de 2023 e comunicado n°34/2023 do sistema siofinet para contratação de empresa prestadora de serviço para fornecimento de energia elétrica, para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b, cujo o prazo de vigência será indeterminado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7631"><SALDO_EMPENHADO>606.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia hidroeletrica sao patricio - chesp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.377.555/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600005005163</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do irpj do 2º termo de apostilamento ao contrato nº 029/2017, firmado com a companhia hidroelétrica são patrício (chesp), que tem por objeto a prorrogação da vigência contratual por 12 meses, com  período compreendido entre 26/07/2025 e 25/07/2026. este aditivo também inclui as  (ucs) nº 50500208, vinculada ao vapt vupt de rialma, e nº 30110896, pertencente ao vapt vupt de ceres. o contrato tem como objeto o fornecimento de energia elétrica  unidades localizadas em de ceres e rialma.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7632"><SALDO_EMPENHADO>798.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ari candido lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.388.101-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025042743</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com  termo de apostilamento  com reajuste financeiro, ao contrato nº. 064 de 03 de novembro de 2021, locação de imóvel ciretran de mairipotaba/go, firmado entre o detran/go e o sr. ari candido lopes, conforme &amp;#8203;requisição de despesa n° 78/2022 - detran/gear.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7633"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ebn comercio importacao e exportacao eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>36</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.111.808/0003-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006041929</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com 1º  termo aditivo ao contrato nº 115/2025, cujo objeto é a aquisição de 14.750 (quatorze mil setecentos e cinquenta) kit c do lote 06 e 117.455 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco) kit d do lote 7 - kits uniformes escolares, para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2025, conforme as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste termo de referência.  ipof: 2025240102487</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7634"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.13 locação de máquinas e equipamentos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7635"><SALDO_EMPENHADO>125000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000061</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020000004</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor estimativo para suportar a realização das despesas pelos 43 (quarenta e três) fundos rotativos da ueg: dos câmpus, das unidades universitárias, da reitoria e do centro de ensino e aprendizagem em rede (cear), no exercício de 2026: - natureza: 3.3.90.39.33 serviços gráficos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7636"><SALDO_EMPENHADO>2500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7637"><SALDO_EMPENHADO>102467.11</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026260100100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617576000358</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7638"><SALDO_EMPENHADO>888000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual do meio ambiente</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>53</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.037.124/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215305300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000131</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente para o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7639"><SALDO_EMPENHADO>7851244.43</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.176.322/0003-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010033097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. chamamento público xx/xxxx. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7640"><SALDO_EMPENHADO>3674.71</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>industria quimica do estado de goias iquego</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.541.283/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000062</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de duam referente a renovação do alvará sanitário/2026, matriz - proc 202600055000062.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7641"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>andrea vulcanis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.216.009-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600036</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001242</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com  ajuda de custo à titular da semad senhora andréa vulcanis, inscrita no cpf sob o nº ***.216.009-**., para alimentação e locomoção, que destina-se à participação do prêmio green world awards 2026 para melhores práticas ambientais, onde esta secretaria foi selecionada para receber a premiação em cerimônia a ser realizada no castelo de cardiff, em gales, no dia 13 de abril de 2026, reagem a ser realizada no período de 12 à 17 de abril de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7642"><SALDO_EMPENHADO>232822.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>l &amp; d geracao de energia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.663.100/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700059</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005026966</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a prorrogação do contrato, 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7643"><SALDO_EMPENHADO>103.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200200014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7644"><SALDO_EMPENHADO>10903.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>60.268.434 henrique de medeiros garcez</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.268.434/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005028000</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a aquisição de um conjunto de ferramentas elétricas e equipamentos especializados de alta performance para o aprimoramento e a manutenção contínua das atividades operacionais e de infraestrutura do palácio pedro ludovico teixeira - pplt. sislog: 116339</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7645"><SALDO_EMPENHADO>39990.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solveer suprimentos corporativos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.116.702/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005036053</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de equipamentos complementares para a modernização da academia espaço saúde, localizada no palácio pedro ludovico teixeira. sislog: 117288</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7646"><SALDO_EMPENHADO>6091.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>youngtech sistemas ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.768.835/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200028001766</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a renovação contratação com reajuste   para serviços de suporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , pelo período de 12 (doze) meses, com vigência em 06/09/2026, objetivo principal dessa contratação é o ajuste, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme despacho 0458/2025-gab....</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7647"><SALDO_EMPENHADO>13716.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>l &amp; d geracao de energia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.663.100/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700060</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005026966</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se o reajuste de preços (ipca), conforme previsto no parágrafo oitavo, cláusula quarta do contrato nº 8/2024  secami, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva, (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7648"><SALDO_EMPENHADO>2821.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carletto gestao de servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.469.404/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200017006088</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º aditivo referente despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes à semad, decorrente da participação na ata de registro de preços nº 007/2022 - edital de licitação srp nº. 011/2021  sead/geac  processo nº. 202100005017068 de 12/07/2021,, para o período de 04/11/2024 a 03/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7649"><SALDO_EMPENHADO>8375.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7650"><SALDO_EMPENHADO>34020810.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>33</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290203300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400059000381</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear o programa bolsa uniforme - convênio nº 003/2024 – polícia militar de goiás (sei n.º 62792070), entrega de cartões voucher para a aquisição de uniformes por parte dos alunos da rede cepmgs, no valor de r$ 970,00. para exercício 2026, 2027 e 2028. ação - 2558 - bolsa-uniforme para alunos dos colégios estaduais da polícia militar - ensino médio</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7651"><SALDO_EMPENHADO>366751.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>phm engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>35.092.847/0001-28</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500003015564</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7652"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oncovit distribuidora de medicamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.586.940/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010092046</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 170/2025 – ses "c "  , pregão eletrônico nº 268/2025, oriundo do processo (sei 202500005025786). vigência é de 27/11/2025 a 26/11/2026. ordem de fornecimento:  nº 656/2025/ses/cmac-spj-14107 anexo ii (85157292).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7653"><SALDO_EMPENHADO>759384.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>redemob consorcio</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.636.142/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300104300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201700042002391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ploa 2026 - despesa com pagamento mensal do passe livre estudantil ensino médio   da redemob durante o exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7654"><SALDO_EMPENHADO>4041.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100100024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610267000043</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de janeiro de 2026.  prevcom empregado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7655"><SALDO_EMPENHADO>3570.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7656"><SALDO_EMPENHADO>1293546.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>link card administradora de beneficios eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.039.966/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400011017519</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o aditamento (1º termo de aditivo) do contrato 34/2024/cbm - (63051291),  referente aos serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, com fornecimento e reposição de peças, visando a prorrogação por mais 12 (doze) meses. as condições e exigências estão descritas no etps  (sei 75513270 ) e eac (sei 75513351). (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026). serviços</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7657"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001067</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2025290100196 tipo de programação: nova  tipo de despesa: única  vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: ssp  resumo do objeto: fundo rotativo ssp  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7658"><SALDO_EMPENHADO>5250.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7659"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>21</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202100031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000206</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>unidade central - goiania formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa – não aplicável    solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i –  unidade central – goiânia, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7660"><SALDO_EMPENHADO>1540960.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7661"><SALDO_EMPENHADO>5369.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032101</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 12433251 (decon), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 88729). sislog 108941.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7662"><SALDO_EMPENHADO>31000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200700031</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500024005387</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com a contratação dos serviços de telecomunicações – link de internet dedicado e link mpls –sendo vital para o funcionamento das atividades da juceg, garantindo conectividade segura e eficiente entre o órgão e o datacenter do estado, bem como acesso aos serviços externos hospedados em outras infraestruturas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7663"><SALDO_EMPENHADO>6733.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>253</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240125300023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7664"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ricardo ferreira nunes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.256.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500619</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000871</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7665"><SALDO_EMPENHADO>1406.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-outros. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7666"><SALDO_EMPENHADO>5885.46</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de firminopolis</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.321.917/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100038</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448017524</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário da servidora geohvvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, do mês de dezembro/2025, conforme alteração na lei n.º 22.079, de 23/06/23, que altera a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7667"><SALDO_EMPENHADO>534.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200003014379</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. ir sobre os serviços nas unidades em goiânia .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7668"><SALDO_EMPENHADO>4034.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005032096</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com pagamento de imposto de renda retido na fonte - irrf, sobre a contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, "padrão a", para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas), pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (código 89780). sislog 108939.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7669"><SALDO_EMPENHADO>596694.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos deficientes fisicos do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.917.870/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400025053203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do 1º termo aditivo ao contrato  013/2024 svd (58964842), celebrado entre departamento estadual de trânsito de goiás e a empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego., cujo objeto cujo objeto é a prestação de serviços de 14 (quatroze) postos de trabalho de atendentes no sistema veicular digital - svd.requisição de despesa nº5/2025 (70983889), vinculado sislog (104780).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7670"><SALDO_EMPENHADO>5000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100050</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006437</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05º bpmrv - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1 fr do 5º bpmrv - 1º tri 2026 (84967654)	3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00  3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7671"><SALDO_EMPENHADO>6600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006019</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - presídio militar - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (84935125) 3.3.90.30.16 - r$ 400,00  3.3.90.30.33 - r$ 6.600,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7672"><SALDO_EMPENHADO>456.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7673"><SALDO_EMPENHADO>272966.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7674"><SALDO_EMPENHADO>19452.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>eunice pereira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.190.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000137</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (........&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7675"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>serget mobilidade viaria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.363.619/0001-96</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036000997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato 182/2021 - goinfra (000025842016)- prazo de prestação dos serviços será de 36 meses, contados da data de emissão da ordem de serviços a ser expedida pela diretoria de manutenção da goinfra), o qual decorreu do pregão eletrônico nº 38/2021, cujo objeto consiste na execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7676"><SALDO_EMPENHADO>4120551.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nuctech do brasil ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.892.624/0002-70</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005001921</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada para locação de equipamento de raio-x (scanner de corpo e periféricos) para inspeção corporal incluindo software de cadastro, instalação, treinamento e operação assistida, bem como manutenção preventiva e corretiva durante a vigência do contrato, nos processos de vistoria de pessoas que adentram as unidades prisionais do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7677"><SALDO_EMPENHADO>17229.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de cultura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.746.693/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85393154), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). -19-folha pagamento-regime proprio-líquido. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7678"><SALDO_EMPENHADO>1325000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105900008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036000368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com o contrato nº 67/2023 /goinfra (49792813), decorrente do pregão eletrônico 14/2023, com vigência do contrato de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura 27/07/2023, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) desta agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme despacho 776 (71188600).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7679"><SALDO_EMPENHADO>22800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>43</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310104300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304001337</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação da saneago para fornecimento de água na nova sede do programa sukatech, de iniciativa da secti, setor jardim europa, para execução das atividades determinadas em plano de trabalho.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7680"><SALDO_EMPENHADO>275000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.876.089/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600700028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202216448017293</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato n.º 036/2022/dgap por mais 12 (doze) meses, mantendo-se os valores atualmente vigentes, em face da ausência de comprovação documental para a repactuação de preços pleiteada pela contratada. requisição de despesa 5 (79973639)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7681"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>matheus lucio dos reis silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.789.321-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500615</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000823</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7682"><SALDO_EMPENHADO>180000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.175.735/0001-68</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105000018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036014870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária - dsv, decorrente da concorrência nº 6/2024, consórcio gerenciador dshrp (líder dynatest 22%, ste 22%, hpt 22%, rta 22% e projevias 12%) conforme termo de julgamento e homologação (66049274), proposta técnica consórcio gerenciador dshrp (85921).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7683"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real telecom e agronegocios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.557.707/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202310901000051</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7684"><SALDO_EMPENHADO>2400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>turbo max telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.312.481/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500063</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000423</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7685"><SALDO_EMPENHADO>1535.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105000007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7686"><SALDO_EMPENHADO>16909.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquido da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414205 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7687"><SALDO_EMPENHADO>12033.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, jetons, auxílio alimentação, verba indenizatória e estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7688"><SALDO_EMPENHADO>4639.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de novo gama</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.629.276/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202516448015062</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de salário de servidor davi de almeida santa ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, referente ao mês de dezembro/2025, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7689"><SALDO_EMPENHADO>36493.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>17</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301700027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23809817899, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 5580022730, de 20/08/2025 à 19/08/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7690"><SALDO_EMPENHADO>1010698.93</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto patris</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.678.845/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005500032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010000417</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7691"><SALDO_EMPENHADO>4501850.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - cartorários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7692"><SALDO_EMPENHADO>40920.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>everaldo correia de lima junior</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.037.181-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500596</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000749</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7693"><SALDO_EMPENHADO>198562.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>207</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240120700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7694"><SALDO_EMPENHADO>431.01</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200900002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7695"><SALDO_EMPENHADO>3900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>clarice goncalves barreto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.355.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500092</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.  refere-se ao mês de_______________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7696"><SALDO_EMPENHADO>92000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ms eventos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>125</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>23.684.531/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012500007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7697"><SALDO_EMPENHADO>25200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>marina pacheco miguel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.247.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500049</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267001600</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de ___________________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7698"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>levi mariano batista</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.725.091-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500542</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000762</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7699"><SALDO_EMPENHADO>326199.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>39</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.675.468/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100006005802</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de 7º termo de apostilamento contrato n°072/2021 - , no que tange ao fornecimento de água tratada e c oleta de esgoto do município de caldas novas - go., conforme despacho nº 119/2026/seduc/coordastec-16768 - . vigência do novo apostilamento: janeiro a dezembro/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7700"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cristiane de oliveira santos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.055.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500476</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000658</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7701"><SALDO_EMPENHADO>1121997.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7702"><SALDO_EMPENHADO>4390.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037009647</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>termo aditivo ao contrato nº 34/2024 - sgg, cujo objeto é a prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, pelo período de 12 meses, com vigência de 18/10/25 a 17/10/26. apropriação de despesas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7703"><SALDO_EMPENHADO>12968.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daniele de faria valverde</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.090.931-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409301000022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300053000129</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(janeiro a dezembro/2026). (..........&gt;&gt;&gt;&gt; ploa/2026 &lt;&lt;&lt;&lt;..........).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7704"><SALDO_EMPENHADO>142848.90</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420100100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202319222000927</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7705"><SALDO_EMPENHADO>6890904.21</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000500009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7706"><SALDO_EMPENHADO>160000.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rcp construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.814.552/0001-36</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200006018086</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>versam os autos acerca da reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás céu azul, no município de valparaíso – go, conforme contrato nº 213/2023 (54600459), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa rcp construtora ltda cnpj/mf, sob o nº 17.814.522/0001-36</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7707"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7708"><SALDO_EMPENHADO>3161.75</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>plano goias seguro</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>48.307.647/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - referente ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7709"><SALDO_EMPENHADO>53778.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188001600005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7710"><SALDO_EMPENHADO>407863.14</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento -outros- fgts --  mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7711"><SALDO_EMPENHADO>304.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>centro de integracao empresa escola cie e</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326101100006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066002335</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7712"><SALDO_EMPENHADO>93925.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7713"><SALDO_EMPENHADO>2438.10</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ita empresa de transportes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.650.167/0001-60</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000651</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento do contrato nº22/2024, de reajustamento dos preços contratados a partir de 23/02/2025, conforme disposição constante na cláusula quinta - do pagamento e do reajuste, de acordo com a variação apurada do índice nacional de preços ao consumidor amplo - ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, do período de fev/24 a jan/25.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7714"><SALDO_EMPENHADO>148800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>28</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406202800020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400020003646</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 09/2024 - bolsa de pós-graduação stricto sensu - nível doutorado, no período de agosto de 2024 a julho de 2027, com base na resolução csu n.1154/2024 (sei . 56190853)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7715"><SALDO_EMPENHADO>14106.86</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7716"><SALDO_EMPENHADO>242750.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.236.185/0002-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900017009583</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), sendo de 25/06/2025 a 24/06/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7717"><SALDO_EMPENHADO>1800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de infraestrutura e transportes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.933/0001-06</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100500004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600036001213</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com folha de pagamento referente o exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7718"><SALDO_EMPENHADO>70000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005003181</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo referente prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, com a saneago pelo período de 12 meses, sendo de 21/05/2025 a 20/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7719"><SALDO_EMPENHADO>103856.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017003434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceirotermo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma - processo de pagamento 202300017007928</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7720"><SALDO_EMPENHADO>460.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lais de castro viana</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>industria quimica do estado de goias s a iquego</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3190</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.070.781-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026319000500058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600055000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em campos belos processo nº 202500055000064.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7721"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fnv2 participacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.407.098/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319001781</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com pagamento  locação de imóvel localizado na rua são paulo, quadra 18, lotes 07 e 08, loteamento vila nossa senhora de lourdes, aparecida de goiânia - go, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2025 e janeiro/2026 (sei 81661326), para fins de rescisão contratual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7722"><SALDO_EMPENHADO>16935.30</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>partners comunicacao integrada ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.958.504/0001-07</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500054</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300031001342</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de saldo remanescente após encerramento do contrato 36/2023 /agehab- (49467197), foi formalizado o aditivo 1º termo (62322717) prorrogando sua vigência até  12/01/2025. conforme despacho 365 (76156117), despacho 423 (76814785) e autorização no despacho 3298 (77165973).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7723"><SALDO_EMPENHADO>80600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de relacoes institucionais</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.469.845/0001-44</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600042000913</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>para pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário,  adicionais diversos, férias - abono,  gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil,  vencimentos e salários, grat. adicional anuênio, qüinqüênio e grat. trienal, férias  abono clt,  parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023, parc inden. decorrente da lei22.259  -  01/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7724"><SALDO_EMPENHADO>4800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>voar turismo eireli - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>26.585.506/0001-01</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300013000608</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>segundo termo aditivo ao contrato nº 009/2023/casa civil, com a  empresa  voar turismo ltda, cujo objeto é prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e reserva de hotéis (hospedagens), compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme documentações anexas ao processo n° 202300013000608.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7725"><SALDO_EMPENHADO>41340.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>19</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290201900009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400002055221</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024  pm/dmm-calti-09847  (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830  (63886466). daof 231/2902/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7726"><SALDO_EMPENHADO>44587.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vila sao jose bento cottolengo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>37</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.420.371/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400010013949</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 6532/2025 .convênio n° 01/2024. 1º aditivo vigência: 28/02/2025 a 28/02/2026. ses/go. requisição de despesa n° 34/2025 - ses/spais (70366850).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7727"><SALDO_EMPENHADO>670739.45</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>velox service construcao conservacao e limpeza ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.207.186/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200700014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025313</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7728"><SALDO_EMPENHADO>7538.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trivale instituicao de pagamento ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.604.122/0001-97</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100017000366</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, por um período de 12 (doze) meses, com termo inicial o dia 13/05/2025 e termo final no dia 12/05/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7729"><SALDO_EMPENHADO>7665.31</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126100100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600028000097</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de janeiro/26. regime próprio - descontos</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7730"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da retomada</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da retomada</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.992.607/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026420101600001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202619222000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7731"><SALDO_EMPENHADO>1135.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>atanael anselmo de sousa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.774.611-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025060882</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa com termo de apostilamento  com reajuste financeiro, ao contrato nº. 54 de 13 de outubro de 2021, locação de imóvel ciretran de caçu/go, firmado entre o detran/go e o sr. atanael anselmo de sousa , com vigência de 48 (quarenta e oito) meses, conforme requisição de despesa nº 73/2022 - gear</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7732"><SALDO_EMPENHADO>3558.87</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria da gloria da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.586.351-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100025018628</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contrato de locação de imóvel para funcionamento da ciretran de formoso/go,  por 60 (sessenta ) meses de propriedade da sra. maria da glória da silva inscrita sob o cpf: 332.586.351-53, no valor mensal de r$ 506,00 (quinhentos e seis reais), conforme laudo de avaliação (000020847580) expedido pela sead, carta proposta (000021094897) e parecer da assessoria contábil 120 detran/go (0000212093).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7733"><SALDO_EMPENHADO>4500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006013</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - pm/4 - 1 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 1/2026 - pm/pm-4 (84934687).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7734"><SALDO_EMPENHADO>542001.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201600025191663</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobri despesa com fornecimento e abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário para atender as necessidades das unidades do detran/go, capital e interior, junto a empresa saneamento de goiás s.a, conforme primeiro termo aditivo ao contrato nº 15/2017 por prazo indeterminado.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7735"><SALDO_EMPENHADO>92033.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao universidade empresa de tecnologia e ciencias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>87.878.476/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005029607</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviços técnicos especializados de organização, assessoramento, planejamento e execução de etapas de processo seletivo de estágio de pós-graduação.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7736"><SALDO_EMPENHADO>4176061.84</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>13</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295301300007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011007059</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por um período de 24 (vinte e quatro) meses por meio da ata de registro de preços 02/2025 (71980529) para o atendimento da frota do cbmgo. as especificações, quantidade, condições e exigências estão descritas no  estudo técnico preliminar 6  (73302346) e termo  de referencia (sei 73358598). diesel</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7737"><SALDO_EMPENHADO>325411.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>empresa brasileira de correios e telegrafos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036016570</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contratação dos serviços de postagens dos correios., pelo prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes, conforme portaria da contratação (247569), tr - termo de referência (248995) e cronograma (266948).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7738"><SALDO_EMPENHADO>30919.18</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>teltex tecnologia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.442.360/0001-17</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700080</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202418037011203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>2º termo de apostilamento do contrato nº 23/2025 - sgg, referente à contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de solução de controle de acesso por biometria digital e de reconhecimento facial, videomonitoramento, alarme perimetral e de outros equipamentos e itens necessários a outros sistemas de segurança, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do índice de preços ao consumidor amplo - ipca/ibge, acumulado de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7739"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7740"><SALDO_EMPENHADO>1800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>10.478.222/0001-78</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500048</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000541</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7741"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>inova telecomunicacoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>30.081.000/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500051</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000129</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7742"><SALDO_EMPENHADO>666.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500003001000</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7743"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fcmed tecnologia médica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>22.716.553/0001-88</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006800003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005018153</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisições de equipamentos odontológicos, para atender às necessidades do centro estadual de odontologia dr. sebastião alves ribeiro.sislog 106073. pregão eletrônico nº 141/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7744"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>odontomaster equipamentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>54.860.907/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005018153</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisições de equipamentos odontológicos, para atender às necessidades do centro estadual de odontologia dr. sebastião alves ribeiro.sislog 106073. pregão eletrônico nº 141/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7745"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>silvana da mota leorne</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.556.722-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500635</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001479</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026. referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7746"><SALDO_EMPENHADO>64033.36</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime geral, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7747"><SALDO_EMPENHADO>17020.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>lazaro paulo assis pacheco</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.706.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>recibo de férias do funcionário lázaro paulo assis pacheco, da goiás telecom, pelo período gozo das férias 04/02/2026 a 23/02/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7748"><SALDO_EMPENHADO>410400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>autorio administradora e construtora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3351</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.029.048/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026335100100013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005019608</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa de locação de veículos  pick-up pesada 04 unidades</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7749"><SALDO_EMPENHADO>219492.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215301800011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017003434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan)- caldas novas - processo de pagamento 202300017007916</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7750"><SALDO_EMPENHADO>11952.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura municipal de catalao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.505.643/0001-50</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de servidor cedido - prefeitura municipal de catalao</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7751"><SALDO_EMPENHADO>6248.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tim s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.421.421/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026320100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202317647004472</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7752"><SALDO_EMPENHADO>2668.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cva empreendimentos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.046.457/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700042</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005025434</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada no fornecimento de café da manhã e lanches para menores apreendidos na delegacia de polícia de cidade ocidental.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7753"><SALDO_EMPENHADO>90000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>primecon construtora ltda - epp</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.945.776/0001-23</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202514304000470</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7754"><SALDO_EMPENHADO>21551.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202518037001248</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>complemento do inss empregador, relativo à folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês de dezembro/2025.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7755"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>27</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326202700003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000125</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>formalidade: fundo rotativo modalidade licitatória: fundo rotativo nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável solicitação refere-se a empenho estimativo para pagamento de despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xv –  estação experimental  de inovação rural santa vitória - araçu, referente ao 1º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7756"><SALDO_EMPENHADO>32427.22</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200005002396</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do terceiro apostilamento do contrato nº 020/2022, que visa o fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 10078368, situada na av. tocantins, nº 107, qd. lt. 2, 4, 15, cep: 74015-040, setor central, goiânia-go, compreendendo o período de 12 (doze) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7757"><SALDO_EMPENHADO>35408.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>virginia costa e silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.116.701-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500055</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005025441</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação de imóvel entre a sead - secretaria de estado da administração e roberto costa e silva júnior e virgínia costa e silva, destinado a sediar a unidade vapt vupt no município de piracanjuba, localizado na avenida antônio batista arantes, qd. 11, lt. 01, setor central. vigência: 02/11/2024 a 01/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7758"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7759"><SALDO_EMPENHADO>1684.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500011006476</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se sobre o 1º termo de apostilamento ao contrato nº oc31070224243 (sei 73569300), celebrado entre o cbmgo e a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a continuação de fornecimento de energia elétrica grupo – a  ao quartel do 1º batalhão bombeiro militar – 1º bbm – batalhão de operações, proteção ambiental e resposta a desastres – bopar – goiânia de forma continuada e com a documentação orçamentária referente ao exercício de 2026  - imposto de renda.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7760"><SALDO_EMPENHADO>731.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>solveer suprimentos corporativos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>51.116.702/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005022845</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>primeiro termo aditivo para prorrogação do contrato n° 11/2024/casa civil, cujo objeto é o fornecimento de arranjos de orquídeas naturais, buquês e coroas de flores, destinados a ocasiões de falecimento e/ou homenagem a autoridades, bem como para a decoração de eventos e reuniões institucionais desta pasta, por mais 12 (doze) meses, conforme requisição de despesa n° 15/2025/ugc-gaal/casa civil e  demais documentações anexas ao processo sei n° 202400005022845 e nº 202400013001558 .</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7761"><SALDO_EMPENHADO>44600.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>p r da silva ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>52</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>46.831.610/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036008139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com contratação de prestação de serviços - o objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em locação de veículos  tipo motocicleta trail on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr, por um período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7762"><SALDO_EMPENHADO>40000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>conselho de arquitetura e urbanismo de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.896.563/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200500045</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600031000463</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamentos das arts, rrts e trts provenientes dos serviços técnicos de engenharia e arquitetura para o ano de 2026, programa "pra ter onde morar". conforme requisição de despesa n° 1/2026 - agehab/gfor (id: 85121795).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7763"><SALDO_EMPENHADO>142414.63</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>companhia celg de participacoes - celgpar</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.560.444/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210269000038</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente ao custo da cessão dos empregados da companhia celg de participacoes - celgpar, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos,cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037 no período de dezembro/2025 a novembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7764"><SALDO_EMPENHADO>4000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900145</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7765"><SALDO_EMPENHADO>3051.62</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>municipio de itaguari</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.850.109/0001-86</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500083</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010044241</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ressarcimento de pessoal cedido - municipio de itaguari.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7766"><SALDO_EMPENHADO>513417.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospital e maternidade therezinha de jesus</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.583.042/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000046</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023460</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024  ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7767"><SALDO_EMPENHADO>10991.65</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>julio sasse neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.023.671-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100100027</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202610901000005</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7768"><SALDO_EMPENHADO>9882.29</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brigth telecom</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>38.292.523/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005032336</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7769"><SALDO_EMPENHADO>2916.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>descontos da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti,  competência: janeiro/2026. valores apurados conforme relatórios de folha e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead.  relação de despesas - anexo sei nº 85414382 - processo nº  202614304000162.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7770"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da casa civil</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da casa civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.108.457/0001-45</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026110100600043</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600013000065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se à emissão dos empenhos estimativos em favor do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil,  referente ao exercício de 2026, para cobrir despesas com as naturezas de despesas descritas no ipof n° 2025110100053 e processo sei nº 202600013000065.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7771"><SALDO_EMPENHADO>455000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>neo consultoria e administracao de beneficios ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>25.165.749/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436100600032</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036003902</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>adesão à ata de rp nº 02/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 062/2024  sead/geac   cujo o objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7772"><SALDO_EMPENHADO>9222.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.312.190/0001-94</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500069</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005017360</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se  locação do imóvel localizado na avenida pastor zetil nº. 71  setor central, quirinópolis- goiás, com área de 400,50m², registrado sob a matrícula nº 25.267, para sediar a unidade do vapt vupt, naquela localidade.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7773"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia brasil central</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500028000194</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se fundo rotativo desta agência, conforme artigo 6º, paragrafo 2º da resolução normativa nº 007/2001-tce, .......emo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7774"><SALDO_EMPENHADO>113.82</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>brange media ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.691.290/0001-13</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100600016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005005720</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitando o primeiro termo aditivo referente à prorrogação de vigência por mais  12 (doze) meses e sem reajuste dos preços contratados, a partir de 10 abril/2025 do contrato nº  009/2024/seinfra, que tem por objeto o monitoramento de notícias.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7775"><SALDO_EMPENHADO>1343556.35</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente aos proventos folha de inativos janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7776"><SALDO_EMPENHADO>172.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias turismo - agencia estadual de turismo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.549.463/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600027000064</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinado a pagamentos da folha de pessoal  do mês de janeiro de 2026, desta autarquia, sendo liquidos ( celetista e comissionados)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7777"><SALDO_EMPENHADO>1901128.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pro-cerrado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>86.819.323/0001-27</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000004098814</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>4º termo aditivo ao contrato n° 039/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de teleoperador de call center, supervisor de atendimento e telefonista, visando atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades, pelo período de 12 (doze) meses. (lotes 01 e 02)  referência: 31/07/2025 a 30/07/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7778"><SALDO_EMPENHADO>34140.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jb comercio e servicos lda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>44.248.520/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300011007131</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao 2° termo aditivo do contrato 10/2023-cbm (sei 47920509), mediante termo de aceite (71712721) da empresa especializadas no ramo de serviços de alimentação, para fornecimento de refeições e lanches, sob demanda, no período de 12 (doze) meses, nas diversas operações do corpo de bombeiros militar do estado de goiás. as especificações, condições e exigências estão no especificações de aditivo contratual (71264972). vigência 23/05/2025 a 22/05/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7779"><SALDO_EMPENHADO>2725.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426100600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400027001099</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinada contratação de empresa, para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 40/2025/goiasturismo/transporte-22115, no valor total de r$ 6.812,70.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7780"><SALDO_EMPENHADO>8000000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro dos militares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.798.607/0001-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100700006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000466</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7781"><SALDO_EMPENHADO>1249872.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.645.738/0001-79</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170102000002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400004067454</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). investimento</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7782"><SALDO_EMPENHADO>12824.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7783"><SALDO_EMPENHADO>12052.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.    ...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7784"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>metrobus transporte coletivo s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.392.459/0001-03</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100034</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 01/2026, referente: fgts(r$ 122.693,69)  e consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal - r$ 22.596,10 - incluso na guia do fgts)...&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7785"><SALDO_EMPENHADO>11635.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>jr aguas eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>97.546.623/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005044809</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da prorrogação do contrato nº 003/2025 por mais 12 (doze) meses, mantendo os mesmos quantitativos e os mesmos preços, compreendendo o período de 19/02/2026 a 18/02/2027. o objeto do contrato consiste no fornecimento de água mineral, sem gás, natural, acondicionada em galão de 20 litros, retornável e em comodato, com fornecimento sob demanda para a unidade administrativa metago. portaria n°1198, 05 de junho de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7786"><SALDO_EMPENHADO>9960754.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170200500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004000852</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>dívida pública referente ao contrato n° 0368.085-96- saneamento financeiro celg- d - principal, juros e encargos. chave primária do contrato 1.2.1.1.002</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7787"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional de seguridade social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0622-51</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300100037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 01/2026, referente: inss(contribuição patronal - r$ 306.050,68) e inss(empregado - r$ 139.857,22). ..........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7788"><SALDO_EMPENHADO>26788.52</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>assembleia legislativa do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.474.419/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000300022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>2902026</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas janeiro/2026 - alego processo alego 290/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7789"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dima leonel lemus araya</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.267.901-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500415</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000876</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7790"><SALDO_EMPENHADO>22800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ronaldo damasceno de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-25</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.861.638-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500255</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000405</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _______________/__________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7791"><SALDO_EMPENHADO>280177.38</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>corpo de bombeiros militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2903</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290300700004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400011008907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se  a contratação de serviço de  telefonia fixa comutada, na modalidade local, serviço telefônico  ldn e ldi (tecnologia e1), originários de terminais fixos, para atender ao corpo de bombeiros militar do estado de goiás por um periodo de 24 meses. as especificações, condições e exigências estão no tr (73125913), etp 11 (73125617), através da ata de registro de preços nº 23/2023, oriunda do pregão eletrônico n° 54/2023 (73079057).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7792"><SALDO_EMPENHADO>17903463.48</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>tribunal de contas do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.291.730/0001-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000700007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600047000171</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, estimada para o exercício de 2026, conforme a projeção apresentada pela diretoria de gestão de pessoas.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7793"><SALDO_EMPENHADO>7065.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cam tecnologia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete da secretaria de estado de comunicação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1201</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.438.757/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026120100700001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005032336</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7794"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900126</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranã, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor raymundo jerônimo machado de sousa santos, para o ano de 2026, através de recurso próprio.conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7795"><SALDO_EMPENHADO>1887.17</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100500047</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005002282</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da formalização do 2º apostilamento ao contrato nº 028/2023, cujo objeto é o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a unidade de atendimento vapt vupt ipameri. o contrato foi firmado entre o estado de goiás, por meio da sec. de estado da administração (sead), e a empresa águas de ipameri spe s/a. este apostilamento tem como finalidade a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, referente à unid. consumidora (uc) 6291-0.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7796"><SALDO_EMPENHADO>66032.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285000500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7797"><SALDO_EMPENHADO>31754.41</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>junta comercial do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.088.698/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200200005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600024000310</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>este valor destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário, auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7798"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia de fomento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-31</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.918.382/0001-25</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026300103100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110319002794</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ploa 2026 - pagamento da despesa com auxílio financeiro concedido  às mães beneficiárias do programa mães de goiás durante o exercício financeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7799"><SALDO_EMPENHADO>11640000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>llucena infraestrutura eireli&amp; 8203</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>63</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.992.929/0001-32</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036012446</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305(trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, no município de catalão, neste estado. sislog 114153</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7800"><SALDO_EMPENHADO>1389.95</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio) - mês de referência: janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7801"><SALDO_EMPENHADO>8838.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000107</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010041084</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7802"><SALDO_EMPENHADO>30779.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>aguas de ipameri spe sa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>99</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>43.547.497/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240109900021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300006021602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7803"><SALDO_EMPENHADO>99.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100300003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000081</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: janeiro/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7804"><SALDO_EMPENHADO>254301.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sociedade benef israelitabras hospital albert einstein</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-16</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.765.823/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300010023416</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7805"><SALDO_EMPENHADO>3115.58</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>editora diario do estado eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>24.946.442/0001-93</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000020007772</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>quarto termo aditivo (sei 71875315) ao contrato nº 003/2021 de serviços continuados de publicidade legal em jornal de grande circulação diária estadual (no âmbito do estado de goiás), impresso e digital, que entre si celebram a universidade estadual de goiás e a empresa editora diário do estado eireli-me. vigência de 20 de abril de 2025 até 19 de abril de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7806"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>arnor goncalves moura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.827.001-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006139065</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) arnor goncalves moura (cpf: 092.827.001-78), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) termiza lemes de siqueira moura (cpf:  058.974.161-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 252/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7807"><SALDO_EMPENHADO>10666666.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico nacional de aprendizagem industrial - senai</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>145</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.783.850/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240114500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005042467</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa referente a contrataççao de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16  (dezesseis) itinerários para  326 (trezentas e vinte e seis)   turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de  período parcial e no máximo 32 estudantes para as escolas de ensino médio de tempo integral  sislog  110267 - senai</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7808"><SALDO_EMPENHADO>60000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>trade gestao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.586.365/0001-63</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005008637</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>[passagem internacional ]contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7809"><SALDO_EMPENHADO>54920.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>total - vigilancia e seguranca ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.088.000/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316100600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202210267000304</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.  vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7810"><SALDO_EMPENHADO>1776369.81</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>sampa produtos eletronicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>37.266.251/0001-22</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200004021117</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação ao contrato nº 042/2022, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 meses, para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7811"><SALDO_EMPENHADO>20300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>licitapro consultoria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>60.342.095/0001-53</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700058</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005024732</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de soluções tecnológicas avançadas compostas por 12 (doze) licenças da plataforma chatgpt teams/business da openai, 07 (sete) licenças plaud ai unlimited e 10 (dez) licenças da plataforma blinkist team por meio de subscrição, incluindo serviços de intermediação de pagamento, suporte técnico e gerenciamento das soluções, vigência de 12 meses. item 2 - licenças plaud ai unlimited</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7812"><SALDO_EMPENHADO>83624.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elo solucoes empresariais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.384.787/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510901000060</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7813"><SALDO_EMPENHADO>2278.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elo solucoes empresariais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4091</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>14.384.787/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409100500012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410901000323</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7814"><SALDO_EMPENHADO>5633.09</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126102300002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500028001184</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>processo nº 202500028001184 - despacho nº 17/2026/abc/psetabc-05921 - por oportuno, em atenção ao despacho nº 11  da gerência de contabilidade informando o valor a título de contribuição previdenciária de r$ 5.633,09 (cinco mil seiscentos e trinta e três reais e nove centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7815"><SALDO_EMPENHADO>285461.77</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7816"><SALDO_EMPENHADO>6000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2952</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>74.159.245/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295200600011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016001040</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025295200047 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon resumo objeto: fundo rotativo - despesas de pequena monta e pronto pagamento, vinculadas à execução das atividades da superintendência de proteção e defesa do consumidor. usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7817"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>paulo chavaglia filho</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.168.741-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500556</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000880</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7818"><SALDO_EMPENHADO>1776559.05</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real confianca administracao e servicos ltda-me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de segurança pública - funesp</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2950</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.576.703/0001-41</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295000300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900016024268</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>tipo de programação: aditivo  tipo de despesa: contínua  vigência: 13/04/2025 a 12/04/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: gerência administrativa  resumo objeto: 4º termo aditivo ao contrato nº 028/2022 (58980533), prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, conservação predial, jardinagem, asseio e desinfecção dos bens móveis e imóveis, compreendendo a mão-de-obra e todos os insumos necessários à prestação do serviço na conservação e limpeza de superfícies e equipamentos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7819"><SALDO_EMPENHADO>8940.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fabricio ferreira lopes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.662.769/0001-21</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005021786</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e confeccões de chaves e fornecimento e manutenção de fechaduras de forma parcelada, conforme demanda, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7820"><SALDO_EMPENHADO>776597.64</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia civil</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2904</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290400700039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005030183</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação de empresa para fornecimento de água e saneamento para unidades da pcgo, pelo prazo de 60 meses, conforme indicação orçamentária (cód 82253), sislog 108536.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7821"><SALDO_EMPENHADO>49989.23</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>w l academia pulsacao ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.578.467/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300020005663</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao segundo termo aditivo ao contrato nº 01/2024, referente a locação de piscina para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade porangatu ueg, vigência 24/01/2026 até 23/01/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7822"><SALDO_EMPENHADO>308385.76</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102900004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025002469</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 308.385,76 (trezentos e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme despacho nº 14/2026/detran/geof-05016</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7823"><SALDO_EMPENHADO>4441684.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao assistencia do menor</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3052</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>73.573.297/0001-58</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026305200500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510319002589</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de prorrogação do contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses compreendido de 11/07/2025 a 10/07/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7824"><SALDO_EMPENHADO>232768.67</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>dynatest engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.116.154/0001-30</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438000400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000036013509</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato nº 105/2021 - goinfra, cujo objeto consiste em serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária, conforme pregão eletrônico n°. 56/2021-goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7825"><SALDO_EMPENHADO>24243.61</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>universidade estadual de goias - ueg</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.112.580/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026.  líquido do regime próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7826"><SALDO_EMPENHADO>95829.83</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>top system informatica ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-15</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.965.288/0001-52</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200004067063</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prorrogação do contrato nº 051/2022 (000034323926), firmado com a empresa top system informática ltda., cujo objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software denominado sistema gerencial de prestação de contas – sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contratada e atualmente utilizado por 15 (quinze) fundos rotativos desta secretaria, distribuídos entre delegacias regionais de fiscalização, posto fiscal juscelino kubitschek, conselho administrativo tributário e a geof.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7827"><SALDO_EMPENHADO>108900.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>34</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285003400005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.  .  programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - portaria nº 1.792, de 22 de agosto de 2012 alterada pela portaria nº 2.655, de 21 de novembro de 2012 - portaria gm/ms nº 5.591, de 23 de outubro de 2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7828"><SALDO_EMPENHADO>322504.57</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da infraestrutura</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.766.106/0001-90</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7829"><SALDO_EMPENHADO>1200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria gabriela firmino de almeida</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.900.531-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500232</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001239</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a março/2025.  refere-se ao mês de _________________/_________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7830"><SALDO_EMPENHADO>15090.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>saneamento de goias s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100100030</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202420920000345</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de novembro de 2025, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7831"><SALDO_EMPENHADO>192963.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado da infraestrutura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026430100200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620920000160</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>empenho da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de janeiro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7832"><SALDO_EMPENHADO>14281.96</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento referente a fgts da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7833"><SALDO_EMPENHADO>4956.20</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>alenon de loyola fleury</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>246</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.611.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124600014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006142217</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alenon de loyola fleury (cpf: 004.611.301-06), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  irene pinto de souza fleury (cpf:  311.151.951-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 399/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7834"><SALDO_EMPENHADO>22978.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao de ensino superior de goiatuba</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.494.665/0001-61</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406200400039</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600020001925</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de janeiro de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira, - processo 202400020022350.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7835"><SALDO_EMPENHADO>8000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100700053</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016000971</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof: 2025290100195 tipo de programação: fundo rotativo tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026  prazo: 12 meses  área requisitante: sptc resumo do objeto: fundo rotativo sptc  usuário: wds</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7836"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7837"><SALDO_EMPENHADO>7663767.44</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundacao pio xii</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>50</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>49.150.352/0046-14</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285005000073</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010069828</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7838"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>93</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.529.964/0001-57</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009300005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010002887</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7839"><SALDO_EMPENHADO>9271102.04</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>construtora goldman eireli - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>42</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>17.405.787/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436104200006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500036011181</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com prestação de serviços voltados ao cadastramento, diagnóstico e desobstrução das redes pluviais, bueiros, grelhas e demais dispositivos de drenagem das rodovias estaduais pavimentadas e seus acessos, conforme, portaria da contratação (173869), tr - termo de referência (185641) e orçamento estimado (173396).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7840"><SALDO_EMPENHADO>533.28</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>mauro zica neto</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>29</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás turismo - agência estadual de turismo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.450.511-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026426102900001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000027000611</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destinada ao pagamento de requisição de pequeno valor / processo nº: 5233354-64.2020.8.09.0051/ ação de cobrança por ordem judicial, para o exercício de 2025, conforme ofício de requisição de pequeno valor (82572483, 82572535 - sei) e despacho nº 830/2025/gab (82611213 - sei), no valor total de r$533,28.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7841"><SALDO_EMPENHADO>8856.53</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>universidade estadual de goiás - ueg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4062</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026406201000081</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900020000410</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado ao pagamento da fatura de dezembro de 2025 - fornecimento de energia elétrica - equatorial- agrupamento b</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7842"><SALDO_EMPENHADO>317124.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>equatorial goias distribuidora de energia s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101600004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005013521</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da agência brasil central  abc, unidade mendanha no período de 60 meses, com vigência em 20/05/2029</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7843"><SALDO_EMPENHADO>120011.37</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>garra forte administracao e servicos ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.535/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000075</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000010013477</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>​apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698), conforme cláusula 05.4 do referido instrumento, que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), em razão da convenção coletiva de trabalho 2025 / 2027 da categoria de motoristas (sei 79163601). rd 14/2025/ses/geaal (79189241).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7844"><SALDO_EMPENHADO>3995.13</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência brasil central - abc</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026126101400018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000028001607</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>cuida-se de solicitação de aditivo no percentual de 25 (vinte e cinto) por cento do valor contratado no contrato nº 004/2021  do processo administrativo nº 202000028001607, cujo objeto é a contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, devidamente autorizado pelo ordenador de despesas atraves do despacho 216/2025/gab</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7845"><SALDO_EMPENHADO>3410.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>amanda alves de melo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.196.021-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202110267000676</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2021, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  referente ao mês de _____________________/2024.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7846"><SALDO_EMPENHADO>300.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>21.652.711/0001-10</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026310100500006</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202614304000162</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento de pessoal e encargos sociais da secti, competência: janeiro/2026, conforme relatórios e demonstrativo financeiro disponibilizados pela sead. # líquido referente à indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7847"><SALDO_EMPENHADO>16307.54</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100200004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066000647</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de despesas com o recolhimento do fundo previdenciário - rpps/patronal referente a requisição de pequeno valor  expedida na ação judicial de ajuizada em 24/08/2023 (citação em 18/09/2023) sob o nº 5558666-61.2023.8.09.0051, proposta por diogenes francisco neto, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.970.431-**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7848"><SALDO_EMPENHADO>269850.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017001107</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com folha de pagamento da semad – janeiro/2026:  líquido da folha; verba indenizatória – lei 22.258; verba indenizatória – lei 22.259; 13º salário; férias abono; férias clt; férias indenizadas; gratificação representação / funcional; gratificação adicional; auxílio alimentação – lei 19.951; auxílio creche – pré-escolar; líquido contratos temporários;</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7849"><SALDO_EMPENHADO>573229.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>183</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>58.527.916/0001-84</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240118300001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500006143308</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de uniformes para reposição e distribuição aos alunos da rede estadual de educação, sendo 68.000 - kit a: com 2 camiseta gola redonda manga curta em tecido tipo malha pv, 2 calças  de malha helanca azul, bolso embutido , elástico na cintura; 52.000 kit b: com 1 camiseta gola redonda sem manga em tecido tipo malha pv, 1 bermuda em helanca colegial,  elástico na cintura e bolsos, conforme edital  de licitação 29/23 e anexos,  tr, contrato 295/25, ata srp nº 023/24 e requisição de despesa</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7850"><SALDO_EMPENHADO>27860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>hospcom equipamentos hospitalares ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>67</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.743.288/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285006700009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202200010039611</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>3º termo aditivo do contrato 41/2023/ses. contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli, para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do siate. 3º aditivo. vigência: 12/06/2026 à 11/06/2027. requisição de despesa n° 1/2026 - ses/siate (85019632). ipof: 2025285002349</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7851"><SALDO_EMPENHADO>477.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>elias ferreira silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.593.731-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000065</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000025035349</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a regularização de despesa referente ocupação do imóvel da ciretran de heitoraí, referência novembro - período de 01/11/2025 a 24/11/2025. proprietário sr. elias ferreira silva - inscrito no cpf sob o n° 884.593.731-34, conforme requisição de despesa n° 5/2026 - detran/gaal-05005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7852"><SALDO_EMPENHADO>149400.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300100040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400017006430</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço de serviços de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7853"><SALDO_EMPENHADO>102000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>banco do brasil s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>31</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos financeiros do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1702</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.000.000/0086-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170203100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100004125737</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apropriação de despesa decorrente da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte quando das transferências constitucionais de receitas da compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para geração de energia elétrica - royalties/itaipu pela união para o estado de goiás em 2026.  conta contábil nº 19.065-9.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7854"><SALDO_EMPENHADO>16420.08</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>wtl administracao imobiliaria ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1451</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>31.985.713/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026145100500015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201800003011172</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo – ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística – ibge.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7855"><SALDO_EMPENHADO>8960.70</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>imprensa nacional</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2953</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.196.645/0001-00</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295300200001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005005618</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a contratação da imprensa nacional, por inexigibilidadede de licitação, para prestação de serviços de publicação de matérias oficiais do cbmgo no diário oficial, que ocorrerá de forma parcelada, sob demanda, prazo indeterminado e prorrogável a vigência do contrato. as especificações, quantitativos e demais condições expressas no dod 138812, etps 173331 e tr 173167 do presente processo. contratação sislog 112773.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7856"><SALDO_EMPENHADO>2530.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>maria de lourdes silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>14</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.752.061-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101400003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005041672</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se do auxílio funeral solicitado pelo senhora maria de lourdes silva, inscrita com o cpf n.º 231. xxx.xx-15 devido ao falecimento do seu irmão, senhor lúcio lucas da silva neto , inscrito com o cpf n.º 117.xxx.xxx-20, servidor ativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt-pcr-clt-17.098-caixego,  ocorrido em 03 de dezembro de 2025, conforme certidão de óbito acostado no processo n.º 202500005041672 . assinado eletrônicamente conforme portaria n.º 1.198/24.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7857"><SALDO_EMPENHADO>10200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>nsa distribuidora de medicamentos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.729.047/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200086</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010099584</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 069/2025. pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375. vigência da arp 06/06/25 até 05/06/2026. dod (84463119). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 21 (84818884), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7858"><SALDO_EMPENHADO>1306564.51</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>13 salario adiant. integral 13 sal. liquido 13 salario proporcional adiant. 13 salario 13 salario - acerto 13 salario - vi</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7859"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>procuradoria geral do estado</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.697/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600013</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600003000391</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7860"><SALDO_EMPENHADO>12136.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600010000283</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias dentro do estado, 1º trimestre, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7861"><SALDO_EMPENHADO>2000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2101</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.638.357/0001-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026210100600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600017000689</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas de pronto pagamento dentro do fundo rotativo desta pasta, com aquisição de produtos e serviços pessoa jurídica e física,, relativo ao exercício de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7862"><SALDO_EMPENHADO>6058.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vertente distribuicao e servicos eireli me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>18</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>28.209.943/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101800007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005001796</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aquisição de água mineral, garrafa com água de 500 ml com gás, com prazo de vigência contratual  de 12 meses, conforme termo de referência e orçamento estimado, processo sei nº 202500005001796 e sislog (112166).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7863"><SALDO_EMPENHADO>752582.99</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>instituto nacional do seguro social</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.979.036/0064-24</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180100800040</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600005003763</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento referente a inss -empregado no período de janeiro a dezembro/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7864"><SALDO_EMPENHADO>55.49</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>oi s a - em recuperacao judicial</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-21</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>32</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>76.535.764/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400103200018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202214304001821</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>1º termo aditivo ao contrato nº 008/2020 - sedi, referente prorrogação dos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais em todo o território do estado de goiás, com vigência de 12 meses (vigência: 16/03/2025 a 15/03/2026). retenção de irrf.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7865"><SALDO_EMPENHADO>2503.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>geomildes inacio da silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.957.301-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>201900025059959</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a regularização de despesa referente ocupação do imóvel da ciretran de são luiz do norte, referência novembro- período de 01/11/2025 a 30/11/2025 e  dezembro- período de 01/12/2025 a 31/12/2025, de propriedade do sr. geomildes inácio da silva  - inscrito no cpf sob o n° 081.957.301-91, conforme requisição de despesa nº 8/2026 - detran/gaal-05005.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7866"><SALDO_EMPENHADO>60363.72</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>interativa facilities ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.058.935/0001-42</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100700002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016759</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>fornecimento de bens e materiais e serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados contínuos, na execução de serviços de limpeza, conservação de ambientes e manutenção predial, incluindo o fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos necessários à adequada execução dessas atividades.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7867"><SALDO_EMPENHADO>58893.24</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>directa comercio servicos e solucoes ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do procurador geral do  estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.329.217/0001-75</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026140100600037</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100003003047</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7868"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700109</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7869"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>juliana carneiro vieira</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.547.381-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500497</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000769</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.  refere-se ao mês de ____/_____.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7870"><SALDO_EMPENHADO>1973.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>prefeitura muniicipal de santa barbara de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.264.166/0001-40</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026440100300020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202620921000024</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado à folha de pagamento do mês de janeiro/2026 - cessão de servidor - processo sei nº 202420921000682 - karine mendes lacerda</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7871"><SALDO_EMPENHADO>145200.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200100023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de bolsa estágio sead/ciee da folha de ativo da goiasprev, ano de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7872"><SALDO_EMPENHADO>458175.06</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.580/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200400014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de irrf - pessoal civil da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7873"><SALDO_EMPENHADO>508995.02</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>3</DOTACAO><NOME_ORGAO>encargos especiais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1704</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170400300008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com  folha de pagamento de janeiro/2026 - cartorários.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7874"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rosana franco amaral</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>metrobus transporte coletivo s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4093</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.627.677-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026409300400018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600053000009</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 01/2026, referente: jetons. ........&gt;&gt;&gt; (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7875"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.133.237/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300014</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001834</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo contrato n° 025/2023 dgap, pregão eletrônico srp nº 001/2023/dgap contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de nutrição e alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia), mediante a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades para o preparo, distribuição, transporte e fornecimento para as unidades prisionais da diretoria-geral de polícia penal dgpp</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7876"><SALDO_EMPENHADO>7196683.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1881</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188100400002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000857</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7877"><SALDO_EMPENHADO>36576.69</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>diretoria-geral de policia penal</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>29.394.729/0001-71</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290600100041</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202616448011246</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>exerc. anterior-rra /  exerc. anterior-rra - psv.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7878"><SALDO_EMPENHADO>5735.33</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo estadual de saude - fes</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretario da saude</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.544.963/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026280100200016</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010095727</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de diárias fora do estado, 1º trimestre, recurso estadual - gabinete do secretario adjunto/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7879"><SALDO_EMPENHADO>68141.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado de cultura</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026250100100015</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617645000266</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de janeiro/2026, conforme demonstrativo financeiro(85439418), planilha de pagamento intergral(85393159) e resumo dos proventos e descontos(85393181). formalidades-folha pagamento-regime proprio-desconstos. sequencial 1.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7880"><SALDO_EMPENHADO>2321.34</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100025</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7881"><SALDO_EMPENHADO>23483.16</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>92</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.095.992/0001-76</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285009200091</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500010097905</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. ata de registro de preço nº 59/2025 "b" – ses  , pregão eletrônico nº 26/2025, oriundo do processo (sei202400005040932). vigência é de 15/07/2025 a 14/07/2026. ordem de fornecimento: nº 699/2025/ses/cmac-spj-14107   anexo ii (85351782).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7882"><SALDO_EMPENHADO>3607160.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vox solucoes tecnologicas ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>junta comercial do estado de goiás - juceg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.684.621/0001-31</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026336200100001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400024000602</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesa  com contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7883"><SALDO_EMPENHADO>149173.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>associacao dos deficientes fisicos do estado de goias</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>20</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.917.870/0001-55</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296102000011</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400025053203</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se a cobrir despesas com aditivo de 25% no quantitativo de atendentes do svd, passando de 14 (quatorze) para 17 (dezessete) atendentes, celebrado entre departamento estadual de trânsito de goiás e a empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego., cujo objeto é a prestação de serviços de atendimento no sistema veicular digital - svd., por um período de 36 meses conforme requisição de despesa n° 8/2025 - detran/gac-12376</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7884"><SALDO_EMPENHADO>771817.91</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>249</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240124900023</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7885"><SALDO_EMPENHADO>155872.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado de industria comercio e servicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3301</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>32.731.791/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026330100100018</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202617604000355</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento da 1ª etapa da folha de janeiro/2026, conforme comunicado 007/2026 de 26/01/2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7886"><SALDO_EMPENHADO>76364.47</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7887"><SALDO_EMPENHADO>24374.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>03.537.650/0001-69</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7888"><SALDO_EMPENHADO>6999.80</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>claro s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>40.432.544/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005000591</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telefonia móvel, por 12 meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7889"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2954</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>19.574.563/0001-11</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295400100066</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002006121</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - graer - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 1º trimestre 2026 (84943057) - 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00  3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7890"><SALDO_EMPENHADO>16170.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vinicius alves de souza</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.312.401-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500576</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000753</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7891"><SALDO_EMPENHADO>6930.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>yan carlos silva</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.291.481-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500579</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000791</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7892"><SALDO_EMPENHADO>333867.19</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da educacao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>81</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.705/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240108100022</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600006010260</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>solicitação de ipof para empenhar despesas com a folha de pagamento do mês de janeiro/26.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7893"><SALDO_EMPENHADO>23868.88</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de habitacao s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agencia goiana de habitacao s/a</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4362</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.274.240/0001-47</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436200100003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500031011827</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pessoal e encargos da agehab - competência 01/2026. conforme estimativa realizada pela gerência de gestão de pessoas no despacho nº 5758/2025/agehab/gagp (83810037), anuência da diretoria administrativa no despacho nº 2887/2025/agehab/da (83845453) e autorização da presidencia no despacho nº 7134/2025/agehab/grsg (83872114). processo sei 202500005020248.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7894"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>23</DOTACAO><NOME_ORGAO>diretoria-geral de policia penal</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2906</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.133.237/0001-67</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290602300004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202316448001834</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>apostilamento do contrato n.º 025/2023 - dgap(48783939), firmado entre o estado de goiás, através da diretoria-geral de policia penal (dgpp), e a empresa ciga cozinha industrial e gestão alimentar ltda, conforme requisição de despesa nº13 (71847675).  vigência: 01/03/2025 à 01/11/2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7895"><SALDO_EMPENHADO>57690.98</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1863</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>50.565.317/0001-43</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186300100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600029000123</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7896"><SALDO_EMPENHADO>1000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>goias previdencia - goiasprev</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>8</DOTACAO><NOME_ORGAO>goiás previdência - goiasprev</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1862</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>11.991.625/0001-89</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026186200800005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000590</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>pagamento de indenização ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde da folha de ativo da goiasprev, mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7897"><SALDO_EMPENHADO>1325000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>rta engenheiros consultores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>59</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>04.208.867/0001-98</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436105900010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300036000368</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesa com o contrato nº 67/2023 /goinfra (49792813), decorrente do pregão eletrônico 14/2023, com vigência do contrato de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura 27/07/2023, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias (dor) desta agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, conforme despacho 776 (71188600).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7898"><SALDO_EMPENHADO>82800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>omega locadora de veiculos ltda me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>12.842.700/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240101100033</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005016539</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesa com fornecimento de bens, materiais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7899"><SALDO_EMPENHADO>799.59</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>forte advogados associados</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>68</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4361</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.723.844/0001-72</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026436106800004</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036015139</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv (84104853), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5984042-47.2024.8.09.0051,  em favor de  forte advogados, cpf nº ***.351.791-** o valor de r$ 799,59 para honorários advocatícios contratuais, conforme despacho nº  6534/2025/goinfra/pr-proset-gepra-18198(84104945) e autorização pr-06101 (84230671).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7900"><SALDO_EMPENHADO>25614.15</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>torminn torminn administradora de bens ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>10</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.818.845/0001-38</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285001000104</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100010041084</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais, na cidade de goiânia. dispensa de licitação nº 251/2021. contrato nº 15/2022 ses (000027522124). 3º t.a. vigência 14/02/2025 a 13/02/2026. rd 205(67263465). aluguel e reajuste do aluguel</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7901"><SALDO_EMPENHADO>400000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>egl engenharia ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>05.275.061/0001-85</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001100007</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202100036000997</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com o contrato 182/2021 - goinfra (000025842016)- prazo de prestação dos serviços será de 36 meses, contados da data de emissão da ordem de serviços a ser expedida pela diretoria de manutenção da goinfra), o qual decorreu do pregão eletrônico nº 38/2021, cujo objeto consiste na execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodo</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7902"><SALDO_EMPENHADO>12566.68</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da economia</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-24</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>55</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da economia</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1701</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026170105500024</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500004005656</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento dos servidores da secretaria da economia - servidores - referente a janeiro de 2026</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7903"><SALDO_EMPENHADO>600000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>meridian comercio e servicos ltda - me</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>30</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da educação</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2401</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.308.156/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026240103000001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005007518</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa especializada em prestar serviços de construção civil, para reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba-go, viculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, concorrência nº 013/2025 - saldo do contrato nº 191/2025. contratação sislog nº 104639 - processo sei: 202400005007518.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7904"><SALDO_EMPENHADO>6358.50</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100019</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de janeiro de 2026. parte empregado civis.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7905"><SALDO_EMPENHADO>3765.40</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>caixa economica federal - cef</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>polícia militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2902</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>00.360.305/0001-04</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290200100020</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600002012351</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>destina-se ao pagamento de despesas com fgts, relativo à folha do mês de janeiro de 2026. (pix bb ag. 86-8 c/c 23092).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7906"><SALDO_EMPENHADO>4040.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>bueno prado empreendimentos comerciais ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-29</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>4</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo penitenciário estadual - funpes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2951</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>63.659.975/0001-46</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026295100400001</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500005038189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aquisição de mobiliários para a nova unidade prisional regional de caldas novas, nova unidade prisional regional de formosa, para unidade prisional regional de jaraguá, centro de convivência de rio verde, centro de convivência de itumbiara e unidade básica de saúde do complexo prisional policial penal daniella cruvinel de aparecida de goiânia **mesa, tipo escrivaninha, em mdf, com acabamento preto fosco, com medidas aproximadas de 60 x 45 x 74 cm.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7907"><SALDO_EMPENHADO>385800.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>busmaster locadora e distribuidora de veiculos eireli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secret. de estado de relações institucionais</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>39.592.941/0001-05</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026190100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500042003801</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>aditivo de até 25% do contrato 009/2025/serint - aquisição de 02 (dois) veículos tipo micro-ônibus para atender às demandas do estado de goiás, mediante recursos do programa 1054 - goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa -</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7908"><SALDO_EMPENHADO>320000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>itapema predial ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-20</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>2</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>09.218.257/0001-99</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215300200002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300017009271</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável  semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133).</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7909"><SALDO_EMPENHADO>13860.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>vanessa nogueira matos</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.915.961-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500575</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267000870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.  referente ao mês de _________________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7910"><SALDO_EMPENHADO>682304.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>cs brasil frotas s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da casa militar</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1601</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>27.595.780/0001-16</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026160100700056</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300015001045</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7911"><SALDO_EMPENHADO>105417.12</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>real jg facilities s a</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>61</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual do meio ambiente - fema</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2153</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.247.960/0001-62</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026215306100029</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400005000715</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>visa atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan  caldas novas  contrato nº 35/2024 conforme processo de pagamento 202400017008190</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7912"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>carlos eduardo de sousa amorelli</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.264.267-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500373</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000318</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7913"><SALDO_EMPENHADO>27720.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>daniela acosta de barros</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>15</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.056.861-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101500374</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202510267000313</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025  programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.  refere-se ao mês de _____________/________.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7914"><SALDO_EMPENHADO>35507486.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>fundo financeiro do rpps</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-28</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1880</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>18.867.930/0001-02</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026188000600010</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202611129000856</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7915"><SALDO_EMPENHADO>44000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>r moraes agencia de turismo ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1501</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.955.770/0013-08</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026150100600008</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202511867001418</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas com serviço de agenciamento de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em viagem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema online automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período de 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7916"><SALDO_EMPENHADO>106500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>doranice distribuidora ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>125</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo estadual de saúde - fes</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2850</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>08.687.366/0001-92</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026285012500005</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202300005027746</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7917"><SALDO_EMPENHADO>1428.60</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-27</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>1</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3262</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>13.232.306/0001-15</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326200100028</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202612404000189</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>folha de pagamento - regime  próprio-rpps - descontos  do mês de janeiro/2026 dos servidores da agência - emater.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7918"><SALDO_EMPENHADO>97760.74</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100026</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7919"><SALDO_EMPENHADO>19723.73</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>departamento estadual de transito</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>departamento estadual de trânsito - detran</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2961</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.872.448/0001-20</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026296101100017</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600025008527</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - go - relativo ao mês de janeiro de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7920"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>flavio junior bonfim falcao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3161</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>***.852.501-**</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026316101600012</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202410267001490</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação  peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027.  refere-se ao mês de ____________/_______.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7921"><SALDO_EMPENHADO>3000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>9</DOTACAO><NOME_ORGAO>agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>3261</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>06.064.227/0001-87</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026326100900144</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202500066010204</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor que se empenha,  para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio parabaiba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7922"><SALDO_EMPENHADO>0.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da administracao</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-22</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>16</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário de estado da administração</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>1801</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>02.476.034/0001-82</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026180101600021</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202000005022413</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>trata-se da operacionalização do fundo rotativo da secretaria de estado da administração - sead, revigorado pela lei estadual n.º 17.354, de 20 de junho de 2011. a administração do fundo é regida pela lei complementar estadual n.º 064/2008 e normatizada pela decreto estadual n.º 6.962/2009. conforme evidenciado no despacho 1/2026/sead/cofdrot-20339. portaria nº 1198, de 05 de junho de 2024 - delegação de competências.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7923"><SALDO_EMPENHADO>500.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>7</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100700096</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000072</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020, conforme ofício nº 34/2026/sgg.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7924"><SALDO_EMPENHADO>1320000.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>humberto santana - engenheiros construtores ltda</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-30</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>11</DOTACAO><NOME_ORGAO>fundo constitucional de transporte - fct</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4380</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>07.262.587/0001-56</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026438001100002</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202400036014870</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>valor destinado a cobrir despesas com contrato nº140/2024 - goinfra (66477573), decorrente da concorrência n°. 6/ 2024-goinfra e cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), da agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7925"><SALDO_EMPENHADO>20519.07</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria de estado da seguranca publica</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-26</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>5</DOTACAO><NOME_ORGAO>gabinete do secretário da segurança pública</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>2901</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>01.409.606/0001-48</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026290100500003</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202600016002455</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>ipof 2026290100019  servidores civis  destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de janeiro de 2026.   líquido</DESCRICAO_EMPENHO></row>
<row _id="7926"><SALDO_EMPENHADO>2880.00</SALDO_EMPENHADO><RAZAO_SOCIAL_CREDOR>secretaria-geral de governo</RAZAO_SOCIAL_CREDOR><DATA_EMPENHO>2026-01-23</DATA_EMPENHO><NUMR_ANO>2026</NUMR_ANO><NUM_MES>1</NUM_MES><DOTACAO>6</DOTACAO><NOME_ORGAO>gab. da secretaria geral de governo</NOME_ORGAO><CODG_ORGAO>4001</CODG_ORGAO><CPF_CNPJ>34.049.214/0001-74</CPF_CNPJ><NUMR_EMPENHO>2026400100600009</NUMR_EMPENHO><NUMR_PROCESSO_EMPENHO>202618037000907</NUMR_PROCESSO_EMPENHO><DESCRICAO_EMPENHO>líquidos da folha de pagamento dos servidores ativos da sgg, do regime próprio, do exercício de 2026.</DESCRICAO_EMPENHO></row>
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