﻿_id	Orgao Responsavel	Unidade Responsavel	Periodo de Referencia	Categoria da Atividade	Projeto / Atividade	Descricao	Objetivos	Resultados	Status
1	CODEGO	Gerência de Auditoria Interna	Outubro a Dezembro/2025	Auditoria Programada	Auditoria na Matriz de Risco	Auditoria prevista no PAINT 2025	Auditar paralisações ou atrasos no cronograma de obras contratadas	Concluída com recomendações	Follow up
2	CODEGO	Gerência de Auditoria Interna	Outubro a Dezembro/2025	Acompanhamento de Processos	Processos SEI	Acompanhamento e resposta a processos no SEI	Apoiar áreas internas e atender órgãos de controle	20 processos respondidos	Concluído
3	CODEGO	Gerência de Auditoria Interna	Outubro a Dezembro/2025	Normativos Internos	Sugestão de minuta	Politica de Remuneração da Alta Administração da CODEGO	padronizar os valores remuneratórios, estabelecer limites, disciplinar hipóteses de revisão, prever metodologia para remuneração variável e garantir compatibilidade com o teto constitucional e com os percentuais fixados pela legislação para conselheiros e membros de comitês.	Minuta elaborada	Em andamento
4	CODEGO	Gerência de Auditoria Interna	Outubro a Dezembro/2025	Outras Atividades	Reuniões Institucionais	Participação em reuniões e eventos institucionais	Fortalecer governança e integração institucional	Reuniões realizadas	Concluído
5	CODEGO	Gerência de Auditoria Interna	Outubro a Dezembro/2025	Capacitação e Integridade	Palestras e Eventos	Realização e participação em palestras e ações educativas	Disseminar cultura ética e integridade	Palestras realizadas	Concluído
6	CODEGO	Gerência de Auditoria Interna	Outubro a Dezembro/2025	Premiações	Participação	Participação na Premiação do Programa de Compliance Público Estadual do Governo de Goiás 2025.	Melhorar a gestão pública, aumentar a transparência e estimular a cultura de gerenciamento de riscos nos órgãos estaduais.	03 Diamantes, 01 Ouro + Selo Destaque em Transparência	Concluído
