<data>
<row _id="1"><DATA>27/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 02/2026, período de 01/02/2026 a 28/02/26</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>990,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>990,57</VALOR></row>
<row _id="2"><DATA>27/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Centro de integração empresa escola - CIEE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>61.600.839/0001-55</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota Fiscal nº 03876458 - Taxa de administração do contrato da estagiária Nathália Clementino de Sousa - competência 02/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>130</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>130</VALOR></row>
<row _id="3"><DATA>26/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 4987423, período de 11/01/2026 a 10/02/2026 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e número adicional</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>304,52</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>304,52</VALOR></row>
<row _id="4"><DATA>25/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>EngLabor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.700.613/0001-20</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota Fiscal nº 441 - Elaboração do PCMSO e PGR</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.045,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.045,00</VALOR></row>
<row _id="5"><DATA>23/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>63,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>63,69</VALOR></row>
<row _id="6"><DATA>20/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 01/2026 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>13.282,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>13.282,10</VALOR></row>
<row _id="7"><DATA>20/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 094 (MN Computador Barato Ltda), referente à compra de 02 (dois)  Monitores HP</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>177,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>177,48</VALOR></row>
<row _id="8"><DATA>20/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - TEM</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 01/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.951,91</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.951,91</VALOR></row>
<row _id="9"><DATA>20/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 394.812, nota de telecomunicações nº 263.890  e nota de débito nº 3438.068- Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 01/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="10"><DATA>20/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - IPTU da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.953,35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.953,35</VALOR></row>
<row _id="11"><DATA>20/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - Taxa de licença para funcionamento - TLF, competência 2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,77</VALOR></row>
<row _id="12"><DATA>19/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pluxee Benefícios Brasil S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira e da Secretária Geral, competência  03/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.151,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.151,40</VALOR></row>
<row _id="13"><DATA>18/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 1170, relatório de serviço nº 34.600 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 01/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>128,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>128,01</VALOR></row>
<row _id="14"><DATA>18/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 96.583 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/02/2026 a 28/02/26</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>548,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>548,72</VALOR></row>
<row _id="15"><DATA>18/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Centro-Oeste Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.876.933/0001-75</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 1408- Serviços de medicina e segurança do trabalho, exames demissionais Pedro Benetton</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>52,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>52,11</VALOR></row>
<row _id="16"><DATA>18/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 53- Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 02/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="17"><DATA>18/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.942,82</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.942,82</VALOR></row>
<row _id="18"><DATA>10/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>820,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>820,93</VALOR></row>
<row _id="19"><DATA>10/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>174,82</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>174,82</VALOR></row>
<row _id="20"><DATA>09/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 02/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>622,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>622,87</VALOR></row>
<row _id="21"><DATA>09/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 78 - Serviços contábeis, competência 01/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.896,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.896,00</VALOR></row>
<row _id="22"><DATA>05/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 67 - Manutenção na rede de informática, competência 02/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.442,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.442,10</VALOR></row>
<row _id="23"><DATA>02/02/2026</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 60.488- Publicação, no Diário Oficial de Goiás,  do extrato do Contrato nº 004/2025-DAF, firmado com a BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Ltda</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>123,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>123,81</VALOR></row>
<row _id="24"><DATA>29/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, nota fiscal nº 14.858, Cucina Mia (Gastronomia Goiás Ltda) - Almoço de confraternização dos colaboradores e Diretoria da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.435,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.435,80</VALOR></row>
<row _id="25"><DATA>29/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 013/2025, período de 01/12/2025 a 31/12/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>888,49</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>888,49</VALOR></row>
<row _id="26"><DATA>29/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 60.435 -  Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação da sala comercial da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>123,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>123,81</VALOR></row>
<row _id="27"><DATA>26/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 3.012.869, período de 11/11/2025 a 10/12/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260</VALOR></row>
<row _id="28"><DATA>24/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>63,84</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>63,84</VALOR></row>
<row _id="29"><DATA>23/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 12/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>87,21</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>87,21</VALOR></row>
<row _id="30"><DATA>22/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 203.970, nota de telecomunicações nº 60.192  e nota de débito nº 3.138.128 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 12/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="31"><DATA>19/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 11/2025 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>18.167,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>18.167,33</VALOR></row>
<row _id="32"><DATA>19/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF INSS sobre 13º salário</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>11.241,36</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>11.241,36</VALOR></row>
<row _id="33"><DATA>19/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.886,43</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.886,43</VALOR></row>
<row _id="34"><DATA>16/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 12/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.537,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.537,98</VALOR></row>
<row _id="35"><DATA>15/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pluxee Benefícios Brasil S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira e da Secretária Geral, competência  01/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.151,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.151,40</VALOR></row>
<row _id="36"><DATA>15/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Centro-Oeste Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.876.933/0001-75</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 928 - Serviços de medicina e segurança do trabalho, exame periódico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>33,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>33,77</VALOR></row>
<row _id="37"><DATA>15/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 373 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.265,32</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.265,32</VALOR></row>
<row _id="38"><DATA>12/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro - Despesa com transporte executivo, realizada na região de Brasília, no dia 10/12/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>570</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>570</VALOR></row>
<row _id="39"><DATA>12/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 95.774 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/12/2025 a 31/12/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>548,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>548,72</VALOR></row>
<row _id="40"><DATA>10/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>200,88</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>200,88</VALOR></row>
<row _id="41"><DATA>10/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 853.356, fatura nº 2511950802324 - Telefone fixo, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>32,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>32,99</VALOR></row>
<row _id="42"><DATA>10/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 592, relatório de serviço nº 34.136 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>128,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>128,01</VALOR></row>
<row _id="43"><DATA>10/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 29 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 12/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="44"><DATA>10/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 12/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>813,96</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>813,96</VALOR></row>
<row _id="45"><DATA>09/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>506,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>506,64</VALOR></row>
<row _id="46"><DATA>08/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 12/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.707,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.707,57</VALOR></row>
<row _id="47"><DATA>08/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.322 - Serviços contábeis, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.896,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.896,00</VALOR></row>
<row _id="48"><DATA>05/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 32 - Manutenção na rede de informática, competência 12/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.442,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.442,10</VALOR></row>
<row _id="49"><DATA>03/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 60.349 -  Publicação, no Diário Oficial de Goiás, dos extratos de contrato firmados com as empresas Souto Maior, Allianz Seguros e ABIOGÁS</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>341,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>341,44</VALOR></row>
<row _id="50"><DATA>01/12/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 195.185, nota de telecomunicações nº 51.723  e nota de débito nº 3.129.147 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="51"><DATA>28/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 012/2025, período de 01/11/2025 a 30/11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>551,84</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>551,84</VALOR></row>
<row _id="52"><DATA>28/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 217 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.941,88</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.941,88</VALOR></row>
<row _id="53"><DATA>27/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pedro Cano Benetton</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xx.712.738-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 005/2025 - Participação em um evento promovido pela Codego no DAIA de Anápolis</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>518,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>518,99</VALOR></row>
<row _id="54"><DATA>26/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 2.089.005, período de 11/10/2025 a 10/11/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>265,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>265,44</VALOR></row>
<row _id="55"><DATA>25/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>136,09</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>136,09</VALOR></row>
<row _id="56"><DATA>24/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>63,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>63,69</VALOR></row>
<row _id="57"><DATA>19/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 10/2025 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17.535,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17.535,95</VALOR></row>
<row _id="58"><DATA>19/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.595,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.595,76</VALOR></row>
<row _id="59"><DATA>17/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.276,20</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.276,20</VALOR></row>
<row _id="60"><DATA>13/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 95.398 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/11/2025 a 30/11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>548,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>548,72</VALOR></row>
<row _id="61"><DATA>10/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>89,39</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>89,39</VALOR></row>
<row _id="62"><DATA>10/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 844.012, fatura nº 2510950799774 - Telefone fixo, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>32,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>32,99</VALOR></row>
<row _id="63"><DATA>10/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pluxee Benefícios Brasil S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  12/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.876,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.876,64</VALOR></row>
<row _id="64"><DATA>10/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 16 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="65"><DATA>10/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa de Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio (TPI), emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, competência 2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.150,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.150,17</VALOR></row>
<row _id="66"><DATA>10/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>420,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>420,81</VALOR></row>
<row _id="67"><DATA>10/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>813,96</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>813,96</VALOR></row>
<row _id="68"><DATA>10/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 23.630 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.640,52</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.640,52</VALOR></row>
<row _id="69"><DATA>10/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.707,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.707,57</VALOR></row>
<row _id="70"><DATA>07/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.294 - Serviços contábeis, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.896,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.896,00</VALOR></row>
<row _id="71"><DATA>05/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro - Despesas com transporte executivo, realizadas na região de Brasília, no dia 31/10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>560</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>560</VALOR></row>
<row _id="72"><DATA>05/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Jéssica Gatti Oliveira Danin</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.600.692-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>RPA - Narração e edição de vídeo institucional</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.800,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.800,00</VALOR></row>
<row _id="73"><DATA>05/11/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 15 - Manutenção na rede de informática, competência 11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.442,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.442,10</VALOR></row>
<row _id="74"><DATA>30/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 011/2025, período de 01/10/2025 a 31/10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>878,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>878,65</VALOR></row>
<row _id="75"><DATA>30/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Joyce Lara Martins de Sousa Pereira</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.043.151-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso à Secretária Geral, despesas diversas - Participação na Conferência Brasileira de Bioenergia e Transição Energética</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>283,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>283,77</VALOR></row>
<row _id="76"><DATA>30/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 1.133.597, período de 11/09/2025 a 10/10/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260</VALOR></row>
<row _id="77"><DATA>23/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>41,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>41,34</VALOR></row>
<row _id="78"><DATA>23/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>87,21</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>87,21</VALOR></row>
<row _id="79"><DATA>20/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 194, nota de telecomunicações nº 3.153.620  e nota de débito nº 3.030.657 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="80"><DATA>20/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 09/2025 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>18.808,32</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>18.808,32</VALOR></row>
<row _id="81"><DATA>20/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.595,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.595,76</VALOR></row>
<row _id="82"><DATA>17/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pluxee Benefícios Brasil S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  11/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.879,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.879,64</VALOR></row>
<row _id="83"><DATA>16/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.276,20</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.276,20</VALOR></row>
<row _id="84"><DATA>14/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata da 35ª AGE, realizada em 22/09/2025, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>758</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>758</VALOR></row>
<row _id="85"><DATA>14/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 7 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="86"><DATA>13/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 95.153 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/10/2025 a 31/10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>548,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>548,72</VALOR></row>
<row _id="87"><DATA>10/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>293,36</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>293,36</VALOR></row>
<row _id="88"><DATA>10/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 833.087, fatura nº 2509950787243 - Telefone fixo, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>32,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>32,99</VALOR></row>
<row _id="89"><DATA>10/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>813,96</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>813,96</VALOR></row>
<row _id="90"><DATA>09/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Allianz Seguros S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>61.573.796/0001-66</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Apólice de seguros nº 5177202579180141617 - Renovação do seguro da sede da Goiasgás, conforme proposta nº 134722151, com vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>552,35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>552,35</VALOR></row>
<row _id="91"><DATA>09/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>424,12</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>424,12</VALOR></row>
<row _id="92"><DATA>08/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso à Gerente Financeira - Renovação da assinatura anual da Plataforma de videoconferência Zoom, vigência: 16/09/2025 a 15/09/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>930,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>930,11</VALOR></row>
<row _id="93"><DATA>08/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.266 - Serviços contábeis, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.554,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.554,37</VALOR></row>
<row _id="94"><DATA>08/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.707,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.707,57</VALOR></row>
<row _id="95"><DATA>06/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.977 - Manutenção na rede de informática, competência 10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.442,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.442,10</VALOR></row>
<row _id="96"><DATA>03/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 010/2025, período de 01/09/2025 a 30/09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>919,6</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>919,6</VALOR></row>
<row _id="97"><DATA>03/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso à Gerente Financeira, despesas diversas -Participação no Seminário promovido pela ABiogás, Circuito Biogás nos Estados, no dia 29/09</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>399,67</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>399,67</VALOR></row>
<row _id="98"><DATA>03/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso à Gerente Financeira, conforme relatório de viagens nº 004/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.140,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.140,01</VALOR></row>
<row _id="99"><DATA>01/10/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 60.215 -  Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato de contrato firmado com a Prospecta Serviços Administrativos e Sispro</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>278,26</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>278,26</VALOR></row>
<row _id="100"><DATA>30/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro - NFC-e nº 8344, Gastronomia Goiás Ltda (Almoço com a Diretoria da HP Transportes Coletivos. Projeto ônibus a biometano) e NFC-e nº 3519, 01-Noar (Reunião em São Paulo pelo Acionista Termogás S/A)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>846,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>846,06</VALOR></row>
<row _id="101"><DATA>30/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, NFC-e nº 8344 (Gastronomia Goiás Ltda) - Almoço entre o Diretor Presidente, DAF/DTC e o Vice-Presidente do Conselho de Administração</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>323,41</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>323,41</VALOR></row>
<row _id="102"><DATA>29/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>UP Comércio de Brindes Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>24.953.825/0001-99</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.110 - Compra de brindes para o Circuito Biogás nos Estados, etapa Goiás, organizado pela ABiogás e FIEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.504,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.504,00</VALOR></row>
<row _id="103"><DATA>29/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro - Despesas de transporte e alimentação</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>346,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>346,01</VALOR></row>
<row _id="104"><DATA>26/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 135160, período de 11/08/25 a 10/09/25 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260</VALOR></row>
<row _id="105"><DATA>23/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>63,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>63,69</VALOR></row>
<row _id="106"><DATA>23/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>BRF S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.838.723/0001-27</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Compra de 03 kits Amizade de Natal para os colaboradores da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.682,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.682,70</VALOR></row>
<row _id="107"><DATA>22/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 23.299 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.826,41</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.826,41</VALOR></row>
<row _id="108"><DATA>22/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.954.666, nota de telecomunicações nº 3.055.665 e nota de débito nº 2.935.869 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="109"><DATA>19/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Euclides Leandro Simoes Dias</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.989.761-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Recibo de táxi - Despesas de transporte do Assessor de Novos Negócios, referente à ida e volta de Anápolis no dia 19/09/2025, para acompanhar a gravação das imagens aéreas do vídeo institucional da Companhia</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>500</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>500</VALOR></row>
<row _id="110"><DATA>19/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Jéssica Gatti Oliveira Danin</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.600.692-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>RPA - Criação de roteiro, captação de imagens e edição de vídeo para evento Circuito do Biogás e Biometano em Goiás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.300,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.300,00</VALOR></row>
<row _id="111"><DATA>19/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 08/2025 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17.624,55</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17.624,55</VALOR></row>
<row _id="112"><DATA>19/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.606,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.606,81</VALOR></row>
<row _id="113"><DATA>17/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Associação Brasileira do Biogás e do Biometano - ABIOGÁS</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.720.194/0001-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Cota diamante de Patrocínio do Circuito do Biogás e Biometano em Goiás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>15.000,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>15.000,00</VALOR></row>
<row _id="114"><DATA>15/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pluxee Benefícios Brasil S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  10/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.879,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.879,64</VALOR></row>
<row _id="115"><DATA>15/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.276,20</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.276,20</VALOR></row>
<row _id="116"><DATA>11/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 94.363 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 27/09/2025 a 30/09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>73,16</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>73,16</VALOR></row>
<row _id="117"><DATA>11/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 94.362 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/09/2025 a 26/09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>451,92</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>451,92</VALOR></row>
<row _id="118"><DATA>10/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 86.643 (Facini Informática Ltda) - Compra de 01 (um) telefone Intelbras sem fio</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>20,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>20,37</VALOR></row>
<row _id="119"><DATA>10/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>102,7</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>102,7</VALOR></row>
<row _id="120"><DATA>10/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 824.060, fatura nº 2508950778683 - Telefone fixo, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>34,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>34,14</VALOR></row>
<row _id="121"><DATA>10/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 28.721, relatório de serviço nº 33.418 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>128,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>128,01</VALOR></row>
<row _id="122"><DATA>10/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>313,12</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>313,12</VALOR></row>
<row _id="123"><DATA>10/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>813,96</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>813,96</VALOR></row>
<row _id="124"><DATA>10/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.636 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="125"><DATA>08/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Prospecta Serviços Administrativos Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>36.480.980/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 255 - Parcela 03/03 do levantamento e identificação das indústrias do mercado consumidor alvo</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>21.800,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>21.800,00</VALOR></row>
<row _id="126"><DATA>08/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.707,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.707,57</VALOR></row>
<row _id="127"><DATA>08/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.238 - Serviços contábeis, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.554,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.554,37</VALOR></row>
<row _id="128"><DATA>05/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pedro Cano Benetton</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.712.738-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagens nº 003/2025 ? Despesas diversas de viagem</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>344,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>344,22</VALOR></row>
<row _id="129"><DATA>05/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.961 - Manutenção na rede de informática, competência 09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.442,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.442,10</VALOR></row>
<row _id="130"><DATA>01/09/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 60.127 -  Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato de contrato firmado com a Prospecta Serviços Administrativos</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>139,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>139,13</VALOR></row>
<row _id="131"><DATA>28/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 009/2025, período de 01/08/2025 a 31/08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>909,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>909,01</VALOR></row>
<row _id="132"><DATA>28/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Euclides Leandro Simoes Dias</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.989.761-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Recibo de táxi referente as despesas de transporte nos dias 27/08 e 28/08/2025, do Vice-Presidente do Conselho de Administração e do DAF/DTC da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>370</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>370</VALOR></row>
<row _id="133"><DATA>26/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 49614762/08/2025, período de 11/07/2025 a 10/08/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260</VALOR></row>
<row _id="134"><DATA>25/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Taxa de inspeção de funcionamento para a emissão do Certificado de Conformidade, competência 2025 - 2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>150,35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>150,35</VALOR></row>
<row _id="135"><DATA>25/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>79,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>79,86</VALOR></row>
<row _id="136"><DATA>25/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>87,21</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>87,21</VALOR></row>
<row _id="137"><DATA>22/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pluxee Benefícios Brasil S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  09/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.879,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.879,64</VALOR></row>
<row _id="138"><DATA>20/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.762,47</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.762,47</VALOR></row>
<row _id="139"><DATA>20/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 07/2025 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17.815,05</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17.815,05</VALOR></row>
<row _id="140"><DATA>20/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 23.052 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.718,32</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.718,32</VALOR></row>
<row _id="141"><DATA>20/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.859.055, nota de telecomunicações nº 2.865.883 e nota de débito nº 2.837.298 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="142"><DATA>15/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.276,20</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.276,20</VALOR></row>
<row _id="143"><DATA>14/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Prospecta Serviços Administrativos Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>36.480.980/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 251 - Parcela 02/03 do levantamento e identificação das indústrias do mercado consumidor alvo</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>21.800,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>21.800,00</VALOR></row>
<row _id="144"><DATA>14/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.573.521/0001-91</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 67.474.388, Ebazar.com.br Ltda - Compra de 01 (um) aparelho celular Motorolla Moto G05, 128GB, 12GB RAM, Câmera 50MP, Tela 6.7?, Cor cinza</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>599</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>599</VALOR></row>
<row _id="145"><DATA>14/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 94.069 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/08/2025 a 31/08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>521,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>521,45</VALOR></row>
<row _id="146"><DATA>12/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.615 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="147"><DATA>11/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>111,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>111,44</VALOR></row>
<row _id="148"><DATA>11/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 28.480, relatório de serviço nº 33.188 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>128,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>128,01</VALOR></row>
<row _id="149"><DATA>11/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 814.842, fatura nº 2507950777520 - Telefone fixo, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>32,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>32,99</VALOR></row>
<row _id="150"><DATA>11/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2025 + Locação de sala de reunião</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>965,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>965,76</VALOR></row>
<row _id="151"><DATA>08/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>349,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>349,57</VALOR></row>
<row _id="152"><DATA>08/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.208 - Serviços contábeis, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.554,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.554,37</VALOR></row>
<row _id="153"><DATA>08/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.707,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.707,57</VALOR></row>
<row _id="154"><DATA>05/08/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.944 - Manutenção na rede de informática, competência 08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.442,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.442,10</VALOR></row>
<row _id="155"><DATA>31/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 008/2025, período de 01/07/2025 a 31/07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>913</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>913</VALOR></row>
<row _id="156"><DATA>31/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 60.053 -  Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato de contrato firmado com a DL de Faria Informática Ltda (Tectop)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>123,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>123,81</VALOR></row>
<row _id="157"><DATA>30/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Termosul Ar-condicionado e Refrigeração Lta</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.779.766/0001-16</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 17.063 - Limpeza geral de 03 (três) aparelhos de ar-condicionado instalados na sede da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>727,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>727,95</VALOR></row>
<row _id="158"><DATA>30/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, referente ao pagamento da taxa para pedido de reconsideração do registro da Ata da 24ª AGO, realizada em 21/03/2025, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>354</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>354</VALOR></row>
<row _id="159"><DATA>30/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, referente à despesa com transporte executivo - Viagem de Goiânia para Brasília, no dia 22/07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.120,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.120,00</VALOR></row>
<row _id="160"><DATA>28/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 48715514/07/2025, período de 11/06/2025 a 10/07/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260</VALOR></row>
<row _id="161"><DATA>21/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 22.845 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.898,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.898,64</VALOR></row>
<row _id="162"><DATA>21/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.765.606, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.865.883 e nota de débito nº 2.749.648 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="163"><DATA>18/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 06/2025 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>18.529,16</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>18.529,16</VALOR></row>
<row _id="164"><DATA>18/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.696,62</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.696,62</VALOR></row>
<row _id="165"><DATA>16/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.276,20</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.276,20</VALOR></row>
<row _id="166"><DATA>14/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pluxee Benefícios Brasil S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  08/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.879,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.879,64</VALOR></row>
<row _id="167"><DATA>14/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 93.533 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/07/2025 a 31/07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>521,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>521,45</VALOR></row>
<row _id="168"><DATA>14/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.596 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="169"><DATA>10/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>89,39</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>89,39</VALOR></row>
<row _id="170"><DATA>10/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 28.236, relatório de serviço nº 32.964 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>128,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>128,01</VALOR></row>
<row _id="171"><DATA>10/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 803.147, fatura nº 2506950776514 - Telefone fixo, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>32,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>32,99</VALOR></row>
<row _id="172"><DATA>10/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>289,8</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>289,8</VALOR></row>
<row _id="173"><DATA>10/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>804,02</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>804,02</VALOR></row>
<row _id="174"><DATA>08/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Prospecta Serviços Administrativos Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>36.480.980/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 245. Mobilização para o levantamento e identificação das indústrias do mercado consumidor alvo</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>21.800,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>21.800,00</VALOR></row>
<row _id="175"><DATA>08/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.707,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.707,57</VALOR></row>
<row _id="176"><DATA>08/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.162 - Serviços contábeis, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.554,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.554,37</VALOR></row>
<row _id="177"><DATA>04/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa de complemento para registro da Ata da 24ª AGO, realizada em 21/03/2025, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>758</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>758</VALOR></row>
<row _id="178"><DATA>04/07/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.925 - Manutenção na rede de informática, competência 07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.442,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.442,10</VALOR></row>
<row _id="179"><DATA>30/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 007/2025, período de 01/06/2025 a 30/06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>979,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>979,94</VALOR></row>
<row _id="180"><DATA>26/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 47806733/06/2025, período de 11/05/2025 a 10/06/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260</VALOR></row>
<row _id="181"><DATA>26/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 22.611 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.804,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.804,77</VALOR></row>
<row _id="182"><DATA>25/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>315,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>315,77</VALOR></row>
<row _id="183"><DATA>23/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>63,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>63,69</VALOR></row>
<row _id="184"><DATA>20/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 05/2025 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17.488,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17.488,28</VALOR></row>
<row _id="185"><DATA>20/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.595,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.595,76</VALOR></row>
<row _id="186"><DATA>20/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.674.364, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.773.910 e nota de débito nº 2.660.207 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="187"><DATA>16/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  07/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.879,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.879,64</VALOR></row>
<row _id="188"><DATA>16/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 93.274 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/06/2025 a 30/06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>521,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>521,45</VALOR></row>
<row _id="189"><DATA>16/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.276,20</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.276,20</VALOR></row>
<row _id="190"><DATA>13/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>TD Synnex Brasil Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>28.268.233/0007-84</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 615.692 - Renovação de 03 Licenças Microsoft 365 Apps for Business, validade 01 ano. Parcela 03/03</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>544,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>544,77</VALOR></row>
<row _id="191"><DATA>10/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 782.793, fatura nº 2505950774820 - Telefone fixo, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>32,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>32,99</VALOR></row>
<row _id="192"><DATA>10/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.576 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="193"><DATA>10/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>804,02</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>804,02</VALOR></row>
<row _id="194"><DATA>09/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>316,68</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>316,68</VALOR></row>
<row _id="195"><DATA>09/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.128 - Serviços contábeis, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.554,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.554,37</VALOR></row>
<row _id="196"><DATA>09/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.707,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.707,57</VALOR></row>
<row _id="197"><DATA>05/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.907 - Manutenção na rede de informática, competência 06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.341,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.341,40</VALOR></row>
<row _id="198"><DATA>03/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.574 - Adequações na página de acesso à informação da Goiasgás, em conformidade com as exigências da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa para a 7ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.337,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.337,34</VALOR></row>
<row _id="199"><DATA>02/06/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 006/2025, período de 01/05/2025 a 31/05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>779,2</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>779,2</VALOR></row>
<row _id="200"><DATA>26/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pedro Cano Benetton</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xx.712.738-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 002/2025 - Agenda comercial em Anápolis, Goiânia e Rio Verde</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.618,09</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.618,09</VALOR></row>
<row _id="201"><DATA>26/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 46903964/05/2025, período de 11/04/2025 a 10/05/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260</VALOR></row>
<row _id="202"><DATA>26/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 22.390 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.546,59</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.546,59</VALOR></row>
<row _id="203"><DATA>23/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,68</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,68</VALOR></row>
<row _id="204"><DATA>23/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>63,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>63,69</VALOR></row>
<row _id="205"><DATA>20/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 04/2025 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17.176,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17.176,11</VALOR></row>
<row _id="206"><DATA>20/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, referente à despesa com transporte executivo, realizados na região central de Brasília, nos dias 07 e 08/05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>560</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>560</VALOR></row>
<row _id="207"><DATA>20/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.595,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.595,76</VALOR></row>
<row _id="208"><DATA>20/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.585.414, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.684.340 e nota de débito nº 2.573.199 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="209"><DATA>19/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  06/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.879,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.879,64</VALOR></row>
<row _id="210"><DATA>16/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.276,20</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.276,20</VALOR></row>
<row _id="211"><DATA>16/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 92.835 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/05/2025 a 31/05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>521,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>521,45</VALOR></row>
<row _id="212"><DATA>14/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>TD Synnex Brasil Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>28.268.233/0007-84</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 615.692 - Renovação de 03 Licenças Microsoft 365 Apps for Business, validade 01 ano. Parcela 02/03</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>544,78</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>544,78</VALOR></row>
<row _id="213"><DATA>12/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>84,09</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>84,09</VALOR></row>
<row _id="214"><DATA>12/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 782.793, fatura nº 25049550777106 - Telefone fixo, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,98</VALOR></row>
<row _id="215"><DATA>12/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 27.764, relatório de serviço nº 32.520 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>193,29</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>193,29</VALOR></row>
<row _id="216"><DATA>12/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.553 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="217"><DATA>12/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>348,16</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>348,16</VALOR></row>
<row _id="218"><DATA>12/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>788,26</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>788,26</VALOR></row>
<row _id="219"><DATA>08/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.707,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.707,57</VALOR></row>
<row _id="220"><DATA>08/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.101 - Serviços contábeis, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.554,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.554,37</VALOR></row>
<row _id="221"><DATA>07/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.891 - Manutenção na rede de informática, competência 05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.341,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.341,40</VALOR></row>
<row _id="222"><DATA>02/05/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 59.839 -  Publicação, no Diário Oficial de Goiás, dos extratos de contratos firmados com a Mello Pimentel Advocacia e Arquivo Off</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>231,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>231,44</VALOR></row>
<row _id="223"><DATA>30/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 05/2025, período 01/04/2025 a 30/04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>947,05</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>947,05</VALOR></row>
<row _id="224"><DATA>29/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 45994610/04/2025, período de 11/03/2025 a 10/04/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260</VALOR></row>
<row _id="225"><DATA>25/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>30,31</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>30,31</VALOR></row>
<row _id="226"><DATA>23/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>87,21</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>87,21</VALOR></row>
<row _id="227"><DATA>22/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  05/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.879,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.879,64</VALOR></row>
<row _id="228"><DATA>22/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.498.683, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.596.491 e nota de débito nº 2.488.086 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="229"><DATA>22/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 22.140 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>500,59</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>500,59</VALOR></row>
<row _id="230"><DATA>17/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 03/2025 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>21.376,63</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>21.376,63</VALOR></row>
<row _id="231"><DATA>17/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.860,62</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.860,62</VALOR></row>
<row _id="232"><DATA>16/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.263,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.263,48</VALOR></row>
<row _id="233"><DATA>14/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 92.391 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/04/2025 a 30/04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>521,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>521,45</VALOR></row>
<row _id="234"><DATA>14/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.535 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="235"><DATA>14/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>TD Synnex Brasil Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>28.268.233/0007-84</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 615.692 - Renovação de 03 Licenças Microsoft 365 Apps for Business, validade 01 ano. Parcela 01/03</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>544,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>544,94</VALOR></row>
<row _id="236"><DATA>10/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>93,16</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>93,16</VALOR></row>
<row _id="237"><DATA>10/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 27.526, relatório de serviço nº 32.297 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>128,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>128,01</VALOR></row>
<row _id="238"><DATA>10/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 773.423, fatura nº 2503950777480 - Telefone fixo, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,98</VALOR></row>
<row _id="239"><DATA>10/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>780,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>780,45</VALOR></row>
<row _id="240"><DATA>09/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>336,74</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>336,74</VALOR></row>
<row _id="241"><DATA>08/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.707,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.707,57</VALOR></row>
<row _id="242"><DATA>08/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.075 - Serviços contábeis, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.554,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.554,37</VALOR></row>
<row _id="243"><DATA>07/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.874 - Manutenção na rede de informática, competência 04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.341,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.341,40</VALOR></row>
<row _id="244"><DATA>01/04/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Limitada</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>54.276.936/0018-17</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.639 - Prestação dos serviços de auditoria externa das demonstrações contábeis do exercício de 2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>39.131,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>39.131,70</VALOR></row>
<row _id="245"><DATA>31/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 04/2025, período 01/03/2025 a 31/03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>698,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>698,48</VALOR></row>
<row _id="246"><DATA>26/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 45158678/03/2025, período de 11/02/2025 a 10/03/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>250</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>250</VALOR></row>
<row _id="247"><DATA>25/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 24ª AGO, realizada em 21/03/2025, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>758</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>758</VALOR></row>
<row _id="248"><DATA>25/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>47,67</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>47,67</VALOR></row>
<row _id="249"><DATA>24/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Marcos Clayton Assessoria Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>45.904.635/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Recibo de transporte executivo, realizado nos dias 18/03 e 19/03/2025, para o Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo - Reunião na Embaixada da Argentina, em Brasília</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>350</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>350</VALOR></row>
<row _id="250"><DATA>24/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pedro Cano Benetton</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xx.712.738-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, conforme relatório de viagem nº 001/2025 - Agenda comercial em Anápolis, Itumbiara, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Goiânia, e reunião na embaixada da Argentina em Brasília</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.381,20</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.381,20</VALOR></row>
<row _id="251"><DATA>24/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>38,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>38,56</VALOR></row>
<row _id="252"><DATA>20/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>AR RP Certificação Digital Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>21.308.480/0001-22</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 518 - Token do certificado digital A-3 e-CPF para o Diretor Presidente, Erik Figueiredo</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>100</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>100</VALOR></row>
<row _id="253"><DATA>20/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>AR RP Certificação Digital Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>21.308.480/0001-22</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 751 - Certificado digital A-3 e-CPF para o Diretor Presidente, Erik Figueiredo</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>172,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>172,48</VALOR></row>
<row _id="254"><DATA>20/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 02/2025 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17.279,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17.279,15</VALOR></row>
<row _id="255"><DATA>20/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.413.428, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.510.461 e nota de débito nº 2.404.734 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="256"><DATA>20/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 21.860 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.259,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.259,17</VALOR></row>
<row _id="257"><DATA>20/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  04/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.879,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.879,64</VALOR></row>
<row _id="258"><DATA>20/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.595,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.595,76</VALOR></row>
<row _id="259"><DATA>17/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 91.966 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/03/2025 a 31/03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>521,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>521,45</VALOR></row>
<row _id="260"><DATA>17/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.263,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.263,48</VALOR></row>
<row _id="261"><DATA>14/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 21.736 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.141,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.141,65</VALOR></row>
<row _id="262"><DATA>12/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.514 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="263"><DATA>11/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 27.282, relatório de serviço nº 32.075 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>128,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>128,01</VALOR></row>
<row _id="264"><DATA>11/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>79,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>79,17</VALOR></row>
<row _id="265"><DATA>11/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 762.232, fatura nº 2502950778516 - Telefone fixo, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,98</VALOR></row>
<row _id="266"><DATA>10/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.050 - Serviços contábeis, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.554,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.554,37</VALOR></row>
<row _id="267"><DATA>10/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>780,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>780,45</VALOR></row>
<row _id="268"><DATA>10/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>283,51</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>283,51</VALOR></row>
<row _id="269"><DATA>10/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.238,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.238,40</VALOR></row>
<row _id="270"><DATA>06/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Instituto de Direito Administrativo de Goiás - IDAG</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.475.152/0001-39</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 619 - Termo Multilateral de Cooperação, Operacional e de Assistência Mútua entre o IDAG, Goiasgás e demais Estatais do Governo do Estado de Goiás visando a realização do 1º SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA DAS ESTATAIS</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.139,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.139,17</VALOR></row>
<row _id="271"><DATA>05/03/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.857 - Manutenção na rede de informática, competência 03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.341,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.341,10</VALOR></row>
<row _id="272"><DATA>28/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 03/2025, período 01/02/2025 a 28/02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>652,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>652,89</VALOR></row>
<row _id="273"><DATA>28/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.506.560/0001-36</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Renovação do domínio goiasgas.com.br pelo período de 03 anos (07/03/2025 - 06/03/2028)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>112</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>112</VALOR></row>
<row _id="274"><DATA>26/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 44212157/02/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>250</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>250</VALOR></row>
<row _id="275"><DATA>25/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 01/2026</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>14,8</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>14,8</VALOR></row>
<row _id="276"><DATA>25/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>88,59</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>88,59</VALOR></row>
<row _id="277"><DATA>24/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>83,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>83,72</VALOR></row>
<row _id="278"><DATA>20/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 01/2025 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17.273,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17.273,95</VALOR></row>
<row _id="279"><DATA>20/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.330.180, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.425.892 e nota de débito nº 2.323.038 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="280"><DATA>20/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.595,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.595,76</VALOR></row>
<row _id="281"><DATA>20/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - IPTU da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall ? Torre Tokyo, competência 2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.784,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.784,56</VALOR></row>
<row _id="282"><DATA>20/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - Taxa de licença para funcionamento - TLF, competência 2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>132,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>132,33</VALOR></row>
<row _id="283"><DATA>19/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  03/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.879,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.879,64</VALOR></row>
<row _id="284"><DATA>17/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.263,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.263,48</VALOR></row>
<row _id="285"><DATA>14/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 91.327 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/02/2025 a 28/02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>521,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>521,45</VALOR></row>
<row _id="286"><DATA>12/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.497 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="287"><DATA>11/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 429.083 - Serviço de postagem no dia 06/01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>68,46</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>68,46</VALOR></row>
<row _id="288"><DATA>10/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,49</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,49</VALOR></row>
<row _id="289"><DATA>10/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 27.046, relatório de serviço nº 31.863 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,17</VALOR></row>
<row _id="290"><DATA>10/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 754.350, fatura nº 2501950780317 - Telefone fixo, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,99</VALOR></row>
<row _id="291"><DATA>10/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.031 - Serviços contábeis, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.554,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.554,37</VALOR></row>
<row _id="292"><DATA>10/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>921,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>921,65</VALOR></row>
<row _id="293"><DATA>10/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>227,49</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>227,49</VALOR></row>
<row _id="294"><DATA>10/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.238,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.238,40</VALOR></row>
<row _id="295"><DATA>05/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 02/2025, período de 28/01/2025 a 31/01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>700,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>700,76</VALOR></row>
<row _id="296"><DATA>05/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.835 - Manutenção na rede de informática, competência 02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.341,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.341,10</VALOR></row>
<row _id="297"><DATA>03/02/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 59.610 -  Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do contrato firmado com a BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Ltda</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>123,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>123,81</VALOR></row>
<row _id="298"><DATA>29/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente à despesa com transporte executivo, realizados na região central de Brasília, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>560</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>560</VALOR></row>
<row _id="299"><DATA>28/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 01/2025, período 01/01/2025 a 28/01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>959,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>959,77</VALOR></row>
<row _id="300"><DATA>28/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 43302692/01/2025 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>250</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>250</VALOR></row>
<row _id="301"><DATA>24/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>70,68</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>70,68</VALOR></row>
<row _id="302"><DATA>23/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>38,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>38,56</VALOR></row>
<row _id="303"><DATA>20/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.247.817, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.342.545 e nota de débito nº 2.242.691 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="304"><DATA>20/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 21.398 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.529,75</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.529,75</VALOR></row>
<row _id="305"><DATA>20/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 12/2024 + 2ª parcela do 13º salário</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.665,26</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.665,26</VALOR></row>
<row _id="306"><DATA>20/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 12/2024 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>22.050,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>22.050,61</VALOR></row>
<row _id="307"><DATA>20/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  02/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.879,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.879,64</VALOR></row>
<row _id="308"><DATA>16/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.263,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.263,48</VALOR></row>
<row _id="309"><DATA>14/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 90.989 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/01/2025 a 31/01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>521,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>521,45</VALOR></row>
<row _id="310"><DATA>13/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 26.933, relatório de serviço nº 31.635 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>140,03</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>140,03</VALOR></row>
<row _id="311"><DATA>13/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.472 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="312"><DATA>10/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 7.199.708 (Dell Computadores do Brasil Ltda), referente à compra de 01 (um) Notebook</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>502,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>502,11</VALOR></row>
<row _id="313"><DATA>10/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>112,58</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>112,58</VALOR></row>
<row _id="314"><DATA>10/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 742.592, fatura nº 2412950780913 - Telefone fixo, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,99</VALOR></row>
<row _id="315"><DATA>10/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>769,91</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>769,91</VALOR></row>
<row _id="316"><DATA>08/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>322,38</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>322,38</VALOR></row>
<row _id="317"><DATA>08/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.238,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.238,40</VALOR></row>
<row _id="318"><DATA>08/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.962 - Serviços contábeis, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.126,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.126,65</VALOR></row>
<row _id="319"><DATA>06/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira, nota fiscal nº 679.074 (MTM Burger Comercio de Alimentos Eireli) - Almoço da Diretoria Executiva e colaboradores da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>574,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>574,11</VALOR></row>
<row _id="320"><DATA>06/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.817 - Manutenção na rede de informática, competência 01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.987,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.987,40</VALOR></row>
<row _id="321"><DATA>06/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 13/2024, período 01/12/2024 a 31/12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>488,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>488,95</VALOR></row>
<row _id="322"><DATA>06/01/2025</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Renovare Certificação Digital e Tecnologia Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>45.575.063/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 141 - Compra do certificado digital e-CNPJ, com validade de 02 (dois) anos</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>283,96</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>283,96</VALOR></row>
<row _id="323"><DATA>27/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Myshop Goiânia Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>46.228.311/0001-03</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 001.451 - Troca de filtro do purificador de água</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>110</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>110</VALOR></row>
<row _id="324"><DATA>24/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>90,32</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>90,32</VALOR></row>
<row _id="325"><DATA>24/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>11,85</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>11,85</VALOR></row>
<row _id="326"><DATA>23/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>61,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>61,14</VALOR></row>
<row _id="327"><DATA>20/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.167.768, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.260.428 e nota de débito nº 2.163.774 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="328"><DATA>20/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 11/2024 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>16.066,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>16.066,18</VALOR></row>
<row _id="329"><DATA>20/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>INSS sobre 13º salário</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.264,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.264,34</VALOR></row>
<row _id="330"><DATA>20/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 11/2024 + 1ª parcela do 13º salário</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.663,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.663,61</VALOR></row>
<row _id="331"><DATA>18/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 90.239 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/12/2024 a 31/12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>521,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>521,45</VALOR></row>
<row _id="332"><DATA>16/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Centro-Oeste Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.876.933/0001-75</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 26.131 - Exame periódico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>33,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>33,77</VALOR></row>
<row _id="333"><DATA>16/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.263,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.263,48</VALOR></row>
<row _id="334"><DATA>16/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 21.148 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>15.918,23</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>15.918,23</VALOR></row>
<row _id="335"><DATA>12/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.456 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="336"><DATA>10/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira, nota fiscal nº 175.122 Kalunga S/A - Compra de materiais de escritório</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>297,7</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>297,7</VALOR></row>
<row _id="337"><DATA>10/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>950,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>950,81</VALOR></row>
<row _id="338"><DATA>10/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 733.597, fatura nº 2411950785126 - Telefone fixo, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,99</VALOR></row>
<row _id="339"><DATA>10/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 26.474, relatório de serviço nº 31.302 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>108,16</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>108,16</VALOR></row>
<row _id="340"><DATA>10/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>755,08</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>755,08</VALOR></row>
<row _id="341"><DATA>10/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  01/2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.879,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.879,64</VALOR></row>
<row _id="342"><DATA>09/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>313,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>313,65</VALOR></row>
<row _id="343"><DATA>09/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.238,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.238,40</VALOR></row>
<row _id="344"><DATA>09/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.957 - Serviços contábeis, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.126,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.126,65</VALOR></row>
<row _id="345"><DATA>05/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.794 - Manutenção na rede de informática, competência 12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.455,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.455,40</VALOR></row>
<row _id="346"><DATA>04/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Dell Computadores do Brasil Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>72.381.189/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 7.199.708 - Compra de 01 (um) notebook Dell Inspiron 15 3000 para uso da Gerente Financeira, Viviane Vieira</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.644,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.644,33</VALOR></row>
<row _id="347"><DATA>04/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>BRF S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.838.723/0308-91</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 5.513.827 - Compra de 06 (seis) kits de Natal para os colaboradores da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.260,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.260,00</VALOR></row>
<row _id="348"><DATA>04/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 12/2024, período 01/11/2024 a 30/11/2024, e adiantamento do fundo fixo de dezembro/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.720,46</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.720,46</VALOR></row>
<row _id="349"><DATA>04/12/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 59.479 -  Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do contrato firmado com a Allianz Seguros S/A (Apólice de seguros nº 5177202479180110975)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>123,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>123,81</VALOR></row>
<row _id="350"><DATA>28/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 41517734/11/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>250</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>250</VALOR></row>
<row _id="351"><DATA>26/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 33ª AGE, realizada em 22/11/2024, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>723</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>723</VALOR></row>
<row _id="352"><DATA>25/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>15,63</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>15,63</VALOR></row>
<row _id="353"><DATA>25/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>117,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>117,95</VALOR></row>
<row _id="354"><DATA>25/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>61,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>61,14</VALOR></row>
<row _id="355"><DATA>21/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2.130.300, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.179.816 e nota de débito nº 2.086.787 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="356"><DATA>21/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 20.937 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>919,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>919,73</VALOR></row>
<row _id="357"><DATA>21/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  12/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="358"><DATA>19/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 10/2024 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>16.191,02</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>16.191,02</VALOR></row>
<row _id="359"><DATA>19/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.447,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.447,61</VALOR></row>
<row _id="360"><DATA>14/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.072,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.072,77</VALOR></row>
<row _id="361"><DATA>12/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 89.950 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/11/2024 a 30/11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>521,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>521,45</VALOR></row>
<row _id="362"><DATA>12/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.440 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="363"><DATA>11/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 26.337, relatório de serviço nº 31.190 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,18</VALOR></row>
<row _id="364"><DATA>11/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>532,63</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>532,63</VALOR></row>
<row _id="365"><DATA>11/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 721.592, fatura nº 2410950784459 - Telefone fixo, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,99</VALOR></row>
<row _id="366"><DATA>11/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>753,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>753,27</VALOR></row>
<row _id="367"><DATA>08/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente à despesa com transporte executivo, realizados na região central de Brasília, nos dias 04 e 05 de novembro de 2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>960</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>960</VALOR></row>
<row _id="368"><DATA>08/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 8.901.222 (Carrefour Comercio e Industria Ltda), referente à compra de 01 (um) Microondas</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>79,51</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>79,51</VALOR></row>
<row _id="369"><DATA>08/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>531,21</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>531,21</VALOR></row>
<row _id="370"><DATA>08/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.238,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.238,40</VALOR></row>
<row _id="371"><DATA>08/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.919 - Serviços contábeis, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.126,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.126,65</VALOR></row>
<row _id="372"><DATA>05/11/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.763 - Manutenção na rede de informática, competência 11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.341,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.341,40</VALOR></row>
<row _id="373"><DATA>31/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 11/2024, período 01/10/2024 a 31/10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>603,85</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>603,85</VALOR></row>
<row _id="374"><DATA>31/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 59.389 -  Publicação, no Diário Oficial de Goiás, dos extratos do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2023-DAF (Mello Pimentel Advocacia), 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2023-DAF (SISPRO S/A) e 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>370,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>370,56</VALOR></row>
<row _id="375"><DATA>29/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 40624495/10/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>250</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>250</VALOR></row>
<row _id="376"><DATA>25/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>124,23</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>124,23</VALOR></row>
<row _id="377"><DATA>25/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17,12</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17,12</VALOR></row>
<row _id="378"><DATA>23/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>83,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>83,72</VALOR></row>
<row _id="379"><DATA>21/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 20.634 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.835,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.835,83</VALOR></row>
<row _id="380"><DATA>21/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 2053375, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2102754 e nota de débito nº 2018685 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="381"><DATA>21/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  11/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="382"><DATA>18/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 09/2024 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>16.206,08</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>16.206,08</VALOR></row>
<row _id="383"><DATA>18/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.447,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.447,61</VALOR></row>
<row _id="384"><DATA>16/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.072,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.072,77</VALOR></row>
<row _id="385"><DATA>11/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Termosul Ar Condicionado e Refrigeração Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.621.984/0001-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 16.859. Manutenção preventina dos equipamentos de ar condicionado da sede da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>581,1</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>581,1</VALOR></row>
<row _id="386"><DATA>11/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 89.389 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/10/2024 a 31/10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>521,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>521,45</VALOR></row>
<row _id="387"><DATA>11/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 412.121 - Serviço de postagem no dia 28/08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>68,46</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>68,46</VALOR></row>
<row _id="388"><DATA>10/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 26.105, relatório de serviço nº 30.986 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>151,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>151,83</VALOR></row>
<row _id="389"><DATA>10/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 266.069 (Magazine Luiza S/A), referente à compra de 01 (um) liquidificador</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>26,1</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>26,1</VALOR></row>
<row _id="390"><DATA>10/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>492,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>492,98</VALOR></row>
<row _id="391"><DATA>10/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.421 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="392"><DATA>10/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 711.380, fatura nº 2409950785428 - Telefone fixo, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,99</VALOR></row>
<row _id="393"><DATA>10/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>753,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>753,27</VALOR></row>
<row _id="394"><DATA>09/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Allianz Seguros S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>61.573.796/0001-66</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Apólice nº 5177202479180110975 - Renovação do seguro da sede da Goiasgás, com vigência de 10/10/2024 a 10/10/2025, conforme proposta nº 129534210</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>557,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>557,93</VALOR></row>
<row _id="395"><DATA>08/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.917 - Serviços contábeis, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="396"><DATA>08/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>388,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>388,15</VALOR></row>
<row _id="397"><DATA>08/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.238,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.238,40</VALOR></row>
<row _id="398"><DATA>07/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Papelaria Tributária Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.905.760/0003-00</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 697.222 - Compra de material de escritório, conforme detalhado na Coleta de Preços nº 005/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>348,52</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>348,52</VALOR></row>
<row _id="399"><DATA>07/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.752 - Manutenção na rede de informática, competência 10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.341,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.341,40</VALOR></row>
<row _id="400"><DATA>01/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira - Renovação da assinatura da Plataforma Zoom, por 01 (um) ano</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>913,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>913,79</VALOR></row>
<row _id="401"><DATA>01/10/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme nota fiscal nº 47.977 Kabanas Comercial de Alimentação Ltda - Almoço com o Vice-Presidente do Conselho de Administração, José Garcez</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>245,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>245,61</VALOR></row>
<row _id="402"><DATA>30/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Magazine Luiza Marketplace</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>47.960.950/0001-21</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 8.901.222 (Carrefour Comercio e Industria Ltda) - Compra de 01 forno microondas Electrolux, 220V, 20L, cor branco (MT30S), conforme detalhado na Coleta de preços nº 006/24</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>557,12</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>557,12</VALOR></row>
<row _id="403"><DATA>30/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Magazine Luiza Marketplace</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>47.960.950/0001-21</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 266.069 (Magazine Luiza S/A) - Compra de 01 liquidificador Philco Turbo Glass PLQ1350, 1200W, 2,65L, conforme detalhado na coleta de preços nº 007/24</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>189,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>189,45</VALOR></row>
<row _id="404"><DATA>30/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 10/2024, período 01/09/2024 a 30/09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>744,03</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>744,03</VALOR></row>
<row _id="405"><DATA>26/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 39727384/09/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>307,47</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>307,47</VALOR></row>
<row _id="406"><DATA>26/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Advocacia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 20.453 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.065,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.065,77</VALOR></row>
<row _id="407"><DATA>25/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>45,42</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>45,42</VALOR></row>
<row _id="408"><DATA>25/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>13,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>13,73</VALOR></row>
<row _id="409"><DATA>23/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>61,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>61,14</VALOR></row>
<row _id="410"><DATA>20/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 08/2024 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>16.554,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>16.554,80</VALOR></row>
<row _id="411"><DATA>20/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 89.263 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 27/09/2024 a 30/09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>69,53</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>69,53</VALOR></row>
<row _id="412"><DATA>20/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 89.262 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/09/2024 a 26/09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>432,47</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>432,47</VALOR></row>
<row _id="413"><DATA>20/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.979.000, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 2.021.759 e nota de débito nº 1.941.386 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="414"><DATA>20/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.447,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.447,61</VALOR></row>
<row _id="415"><DATA>16/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="416"><DATA>16/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.072,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.072,77</VALOR></row>
<row _id="417"><DATA>13/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 005/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.328,02</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.328,02</VALOR></row>
<row _id="418"><DATA>10/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>951,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>951,98</VALOR></row>
<row _id="419"><DATA>10/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 702.298, fatura nº 2408950788325 - Telefone fixo, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,99</VALOR></row>
<row _id="420"><DATA>10/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.403 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="421"><DATA>10/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 25.868, relatório de serviço nº 30.739 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,18</VALOR></row>
<row _id="422"><DATA>10/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>749,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>749,76</VALOR></row>
<row _id="423"><DATA>09/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.889 - Serviços contábeis, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="424"><DATA>09/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.238,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.238,40</VALOR></row>
<row _id="425"><DATA>09/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>326,54</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>326,54</VALOR></row>
<row _id="426"><DATA>05/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.730 - Manutenção na rede de informática, competência 09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.341,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.341,40</VALOR></row>
<row _id="427"><DATA>02/09/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 59.240 -  Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2022-DAF, firmado com a DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços ? Tec Top</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>110</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>110</VALOR></row>
<row _id="428"><DATA>30/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 09/2024, período 16/08/2024 a 30/08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>504,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>504,37</VALOR></row>
<row _id="429"><DATA>28/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pedro Henrique Simões de Oliveira</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>***.111.671-**</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Recibo de táxi - Serviço de transporte realizado para o vice-presidente do Conselho de Administração, José Carlos de Salles Garcez, no dia 22/08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>375</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>375</VALOR></row>
<row _id="430"><DATA>27/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - JUCEG - Taxa para emissão de certidão específica</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>144</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>144</VALOR></row>
<row _id="431"><DATA>26/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 38832414/08/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>412</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>412</VALOR></row>
<row _id="432"><DATA>23/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>48,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>48,65</VALOR></row>
<row _id="433"><DATA>23/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>61,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>61,14</VALOR></row>
<row _id="434"><DATA>21/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>FUNEBOM - Taxa para renovação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, competência 2024 -2025</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>143,43</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>143,43</VALOR></row>
<row _id="435"><DATA>20/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 07/2024 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>15.278,36</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>15.278,36</VALOR></row>
<row _id="436"><DATA>20/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  09/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="437"><DATA>20/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.903.515, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.944.911 e nota de débito nº 1.868.066 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="438"><DATA>20/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.624,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.624,15</VALOR></row>
<row _id="439"><DATA>16/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>IPOG ? Instituto de Pós Graduação &amp; Graduação Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>04.688.977/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 570.036 - MBA Gestão de Negócios, Finanças e Controladoria da Secretária Geral, Joyce Lara</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.698,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.698,83</VALOR></row>
<row _id="440"><DATA>15/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente à despesa com transporte executivo, realizados na região central de Brasília, nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.200,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.200,00</VALOR></row>
<row _id="441"><DATA>15/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 08/2024, período 01/08/2024 a 15/08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>312</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>312</VALOR></row>
<row _id="442"><DATA>15/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.072,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.072,77</VALOR></row>
<row _id="443"><DATA>12/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>492,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>492,98</VALOR></row>
<row _id="444"><DATA>12/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.380 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,97</VALOR></row>
<row _id="445"><DATA>12/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 25.644, relatório de serviço nº 30.524 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,18</VALOR></row>
<row _id="446"><DATA>12/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 88.511 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/08/2024 a 31/08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499</VALOR></row>
<row _id="447"><DATA>12/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 691.354, fatura nº 2407950785050 - Telefone fixo, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,99</VALOR></row>
<row _id="448"><DATA>12/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.314,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.314,56</VALOR></row>
<row _id="449"><DATA>12/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 404.024 - Serviço de postagem no dia 28/06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>71,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>71,33</VALOR></row>
<row _id="450"><DATA>09/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>IPOG ? Instituto de Pós Graduação &amp; Graduação Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>04.688.977/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 568.650 - Matrícula da Secretária Geral, Joyce Lara, no curso MBA Gestão de Negócios, Finanças e Controladoria</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>271,05</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>271,05</VALOR></row>
<row _id="451"><DATA>09/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 635.456 (Gran Commerce ? Mercado Livre), referente à compra do 01 aparelho de switch de 16 portas TP-Link</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>88</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>88</VALOR></row>
<row _id="452"><DATA>08/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>308,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>308,57</VALOR></row>
<row _id="453"><DATA>08/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.870 - Serviços contábeis, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="454"><DATA>08/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.238,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.238,40</VALOR></row>
<row _id="455"><DATA>05/08/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.712 - Manutenção na rede de informática, competência 08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.341,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.341,40</VALOR></row>
<row _id="456"><DATA>30/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mercado Pago Instituição de Pagamentos Ltda - Mercado Livre</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.573.521/0001-91</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Gran Commerce Ltda, nota fiscal nº 635.456 - Compra de 01 (um) switch 16 portas TP Link</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>495</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>495</VALOR></row>
<row _id="457"><DATA>30/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>432,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>432,73</VALOR></row>
<row _id="458"><DATA>26/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 37943288/07/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>327,84</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>327,84</VALOR></row>
<row _id="459"><DATA>25/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>42,23</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>42,23</VALOR></row>
<row _id="460"><DATA>23/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>83,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>83,72</VALOR></row>
<row _id="461"><DATA>22/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.829.128, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.869.893 e nota de débito nº 1.796.676 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="462"><DATA>19/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 06/2024 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17.848,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17.848,00</VALOR></row>
<row _id="463"><DATA>19/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  08/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="464"><DATA>19/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.535,47</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.535,47</VALOR></row>
<row _id="465"><DATA>15/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.072,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.072,77</VALOR></row>
<row _id="466"><DATA>11/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 88.109 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/07/2024 a 31/07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499</VALOR></row>
<row _id="467"><DATA>10/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>506,71</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>506,71</VALOR></row>
<row _id="468"><DATA>10/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.359 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,94</VALOR></row>
<row _id="469"><DATA>10/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 25.415, relatório de serviço nº 30.303 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,18</VALOR></row>
<row _id="470"><DATA>10/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 681.309, fatura nº 2406950782066 - Telefone fixo, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,99</VALOR></row>
<row _id="471"><DATA>10/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>743</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>743</VALOR></row>
<row _id="472"><DATA>10/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.352 - Adequações na página de acesso à informação da Goiasgás, em conformidade com as exigências da Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa, desenvolvida pela CGE, para a 6ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>676,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>676,61</VALOR></row>
<row _id="473"><DATA>08/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.238,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.238,40</VALOR></row>
<row _id="474"><DATA>08/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>294,35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>294,35</VALOR></row>
<row _id="475"><DATA>08/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.853 - Serviços contábeis, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="476"><DATA>05/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.694 - Manutenção na rede de informática, competência 07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.254,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.254,00</VALOR></row>
<row _id="477"><DATA>01/07/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>971,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>971,73</VALOR></row>
<row _id="478"><DATA>26/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 37081771/06/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>254,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>254,22</VALOR></row>
<row _id="479"><DATA>25/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>10,6</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>10,6</VALOR></row>
<row _id="480"><DATA>25/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>55,23</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>55,23</VALOR></row>
<row _id="481"><DATA>20/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>38,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>38,56</VALOR></row>
<row _id="482"><DATA>20/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.760.725, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.797.022 e nota de débito nº 1.725.617 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="483"><DATA>20/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 19.740 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.456,23</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.456,23</VALOR></row>
<row _id="484"><DATA>20/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.539,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.539,61</VALOR></row>
<row _id="485"><DATA>20/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 05/2024 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.407,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.407,48</VALOR></row>
<row _id="486"><DATA>19/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  07/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="487"><DATA>14/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 87.733 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/06/2024 a 30/06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499</VALOR></row>
<row _id="488"><DATA>14/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.072,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.072,77</VALOR></row>
<row _id="489"><DATA>13/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, despesas com táxi realizadas em Goiânia nos dias 22/05, 24/05, 03/06 e 06/06/2024, e transporte executivo, na região central de Brasília nos dias 10/06 e 11/06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.205,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.205,00</VALOR></row>
<row _id="490"><DATA>10/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.334 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,94</VALOR></row>
<row _id="491"><DATA>10/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>353,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>353,37</VALOR></row>
<row _id="492"><DATA>10/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.120,88</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.120,88</VALOR></row>
<row _id="493"><DATA>10/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 25.192, relatório de serviço nº 30.092 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,18</VALOR></row>
<row _id="494"><DATA>10/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>726,26</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>726,26</VALOR></row>
<row _id="495"><DATA>10/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 672.026, fatura nº 2405950786070 - Telefone fixo, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,99</VALOR></row>
<row _id="496"><DATA>10/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>561,92</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>561,92</VALOR></row>
<row _id="497"><DATA>10/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.824 - Serviços contábeis, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="498"><DATA>07/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Brasoftware Informática Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>57.142.978/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 613.794, proposta comercial Nº BLS0447524 - Renovação da assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 14/03/2024 a 14/03/2025. Parcela 3/3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>666,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>666,76</VALOR></row>
<row _id="499"><DATA>05/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.671 - Manutenção na rede de informática, competência 06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.254,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.254,00</VALOR></row>
<row _id="500"><DATA>03/06/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 59.026 -  Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2023-DAF, firmado com a Mello, Pimentel, Blanc e Franca Advocacia</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>110</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>110</VALOR></row>
<row _id="501"><DATA>29/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Joyce Lara Martins de Sousa Pereira</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.043.151-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>829,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>829,79</VALOR></row>
<row _id="502"><DATA>28/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 36196212/05/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>254,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>254,22</VALOR></row>
<row _id="503"><DATA>27/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>FUNEBOM - Taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, competência 2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.635,02</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.635,02</VALOR></row>
<row _id="504"><DATA>27/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 87.491 - Ajuste na carga inicial de ativos, realizada na implantação do módulo de gestão patrimonial, para corrigir divergências identificadas pela Contabilidade</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.995,49</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.995,49</VALOR></row>
<row _id="505"><DATA>23/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>21,67</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>21,67</VALOR></row>
<row _id="506"><DATA>22/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>61,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>61,14</VALOR></row>
<row _id="507"><DATA>20/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 04/2024 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.596,02</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.596,02</VALOR></row>
<row _id="508"><DATA>20/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Centro-Oeste Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.876.933/0001-75</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 23.646 - Exames clínicos e complementar, para emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional, e geração da tabela S-2240 (LTCAT)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>343,52</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>343,52</VALOR></row>
<row _id="509"><DATA>20/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.698.609, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.735.138 e nota de débito nº 1.664.426 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="510"><DATA>20/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.428,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.428,06</VALOR></row>
<row _id="511"><DATA>20/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  06/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="512"><DATA>16/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.072,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.072,77</VALOR></row>
<row _id="513"><DATA>16/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 87.291 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/05/2024 a 31/05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499</VALOR></row>
<row _id="514"><DATA>15/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre a NF nº 15.374.329 (Grupo Casas Bahia S/A ? Ponto Frio), referente à compra do celular corporativo do Diretor Administrativo Financeiro</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>452,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>452,37</VALOR></row>
<row _id="515"><DATA>14/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>733,88</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>733,88</VALOR></row>
<row _id="516"><DATA>10/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.308 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,94</VALOR></row>
<row _id="517"><DATA>10/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 24.948, relatório de serviço nº 29.867 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,18</VALOR></row>
<row _id="518"><DATA>10/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>719,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>719,99</VALOR></row>
<row _id="519"><DATA>10/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 661.114, fatura nº 2404950786659 - Telefone fixo, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,18</VALOR></row>
<row _id="520"><DATA>08/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.806 - Serviços contábeis, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="521"><DATA>08/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.120,88</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.120,88</VALOR></row>
<row _id="522"><DATA>08/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>316,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>316,01</VALOR></row>
<row _id="523"><DATA>08/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Brasoftware Informática Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>57.142.978/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 613.794, proposta comercial Nº BLS0447524 - Renovação da assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 14/03/2024 a 14/03/2025. Parcela 2/3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>666,75</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>666,75</VALOR></row>
<row _id="524"><DATA>07/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.648 - Manutenção na rede de informática, competência 05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.254,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.254,00</VALOR></row>
<row _id="525"><DATA>02/05/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 004/2024 (Parte 2)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.995,55</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.995,55</VALOR></row>
<row _id="526"><DATA>30/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Joyce Lara Martins de Sousa Pereira</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.043.151-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>323,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>323,22</VALOR></row>
<row _id="527"><DATA>26/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Renovare Certificação Digital e Tecnologia Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>45.575.063/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 95 - Renovação do certificado digital da Secretária Geral, Joyce Lara, por 36 (trinta e seis) meses</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>249,9</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>249,9</VALOR></row>
<row _id="528"><DATA>26/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 19.322 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.378,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.378,65</VALOR></row>
<row _id="529"><DATA>26/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 35324319/04/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>242</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>242</VALOR></row>
<row _id="530"><DATA>24/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente à despesas com táxi e assistência técnica (manutenção no celular corporativo, Samsung Galaxy S21, e troca da Placa C.I.)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>430</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>430</VALOR></row>
<row _id="531"><DATA>24/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.292.266/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Taxa para interpor apelação no processo nº 5571037-33.2018.8.09.0051</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>583,16</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>583,16</VALOR></row>
<row _id="532"><DATA>22/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>38,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>38,56</VALOR></row>
<row _id="533"><DATA>22/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.638.327, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.674.617 e nota de débito nº 1.604.587 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="534"><DATA>19/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, referente à fatura do Plano de saúde 02/2024, do dependente Davi Otaviano Machado Vieira, cobrada a maior</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>53,6</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>53,6</VALOR></row>
<row _id="535"><DATA>19/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Nexway S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.488.508/0001-22</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Recibo nº FR-24-012068869, Pedido nº 3R6706WW99F - Renovação da licença antivírus Kaspersky Premium por 02 (dois) anos para 05 (cinco) computadores</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>329,9</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>329,9</VALOR></row>
<row _id="536"><DATA>19/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  05/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="537"><DATA>19/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 03/2024 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.847,42</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.847,42</VALOR></row>
<row _id="538"><DATA>19/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>PIX</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.428,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.428,06</VALOR></row>
<row _id="539"><DATA>18/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Brasoftware Informática Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>57.142.978/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 613.794, proposta comercial Nº BLS0447524 - Renovação da assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 14/03/2024 a 14/03/2025. Parcela 1/3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>666,75</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>666,75</VALOR></row>
<row _id="540"><DATA>16/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.654,42</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.654,42</VALOR></row>
<row _id="541"><DATA>16/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 23ª AGO, realizada em 16/04/2024, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>723</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>723</VALOR></row>
<row _id="542"><DATA>15/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Grupo Casas Bahia S/A (Ponto Frio)</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.776.574/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Notas fiscais nº 15.374.329 e nº 34.552.955 - Compra de um smartphone Samsung Galaxy S23 FE e um fone de ouvido sem fio, Samsung Galaxy Buds FE, conforme detalhado na Coleta de preços nº 002/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.969,20</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.969,20</VALOR></row>
<row _id="543"><DATA>15/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Centro-Oeste Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.876.933/0001-75</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 23.327 - Elaboração do PGR e do PCMSO, Mensageria web 2024 e 2025 (Envio de programas e ASO ao e-Social)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.433,30</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.433,30</VALOR></row>
<row _id="544"><DATA>15/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.072,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.072,77</VALOR></row>
<row _id="545"><DATA>12/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 004/2024 (Parte 1)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.750,02</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.750,02</VALOR></row>
<row _id="546"><DATA>12/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pedro Cano Benetton</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.712.738-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton, conforme relatório de viagem nº 003/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.203,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.203,44</VALOR></row>
<row _id="547"><DATA>12/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 86.712 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/04/2024 a 30/04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499</VALOR></row>
<row _id="548"><DATA>11/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 388.175 - Serviço de postagem no dia 23/02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>93,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>93,13</VALOR></row>
<row _id="549"><DATA>10/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 24.732, relatório de serviço nº 29.545 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,18</VALOR></row>
<row _id="550"><DATA>10/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.284 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,94</VALOR></row>
<row _id="551"><DATA>10/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>707,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>707,89</VALOR></row>
<row _id="552"><DATA>10/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 651.052, fatura nº 2403950782489 - Telefone fixo, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,89</VALOR></row>
<row _id="553"><DATA>10/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>597,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>597,64</VALOR></row>
<row _id="554"><DATA>08/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>393,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>393,76</VALOR></row>
<row _id="555"><DATA>08/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.789 - Serviços contábeis, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="556"><DATA>05/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.629 - Manutenção na rede de informática, competência 04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.254,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.254,00</VALOR></row>
<row _id="557"><DATA>01/04/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 58.847 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, dos extratos dos Contratos firmados com a Agência Brasil Central ? ABC e com o Centro-Oeste Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>231,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>231,44</VALOR></row>
<row _id="558"><DATA>28/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Joyce Lara Martins de Sousa Pereira</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.043.151-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>509,84</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>509,84</VALOR></row>
<row _id="559"><DATA>28/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 19.093 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.741,46</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.741,46</VALOR></row>
<row _id="560"><DATA>26/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 34477619/03/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>242</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>242</VALOR></row>
<row _id="561"><DATA>25/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>20,88</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>20,88</VALOR></row>
<row _id="562"><DATA>22/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>59,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>59,93</VALOR></row>
<row _id="563"><DATA>20/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Limitada</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>54.276.936/0001-79</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.882 - Auditoria das demonstrações contábeis, referente ao exercício findo em 31.12.2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>37.540,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>37.540,00</VALOR></row>
<row _id="564"><DATA>20/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, competência 02/2024 (INSS, IRRF e CSRF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.404,50</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.404,50</VALOR></row>
<row _id="565"><DATA>20/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.578.083, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.615.095 e nota de débito nº 1.546.037 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="566"><DATA>19/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  04/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="567"><DATA>15/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.072,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.072,77</VALOR></row>
<row _id="568"><DATA>11/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>686,07</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>686,07</VALOR></row>
<row _id="569"><DATA>11/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 641.012, fatura nº 2402950787999 - Telefone fixo, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>28,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>28,98</VALOR></row>
<row _id="570"><DATA>11/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 24.504, relatório de serviço nº 29.333 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,18</VALOR></row>
<row _id="571"><DATA>11/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.262 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,94</VALOR></row>
<row _id="572"><DATA>11/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 86.247 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/03/2024 a 31/03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499</VALOR></row>
<row _id="573"><DATA>11/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 384.134 - Serviço de postagem no dia 24/01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>22,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>22,87</VALOR></row>
<row _id="574"><DATA>11/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>691,24</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>691,24</VALOR></row>
<row _id="575"><DATA>08/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>251,32</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>251,32</VALOR></row>
<row _id="576"><DATA>08/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.045,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.045,77</VALOR></row>
<row _id="577"><DATA>08/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.771 - Serviços contábeis, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="578"><DATA>07/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.428,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.428,06</VALOR></row>
<row _id="579"><DATA>05/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.613 - Manutenção na rede de informática, competência 03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.254,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.254,00</VALOR></row>
<row _id="580"><DATA>04/03/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 002/2024 (Parte 2)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>506,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>506,73</VALOR></row>
<row _id="581"><DATA>29/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Joyce Lara Martins de Sousa Pereira</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.043.151-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>625,66</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>625,66</VALOR></row>
<row _id="582"><DATA>28/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 18.918 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.988,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.988,17</VALOR></row>
<row _id="583"><DATA>26/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 33603845/02/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>242</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>242</VALOR></row>
<row _id="584"><DATA>23/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>52,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>52,14</VALOR></row>
<row _id="585"><DATA>22/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>37,8</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>37,8</VALOR></row>
<row _id="586"><DATA>20/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.519.343, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.556.684 e nota de débito nº 1.488.319 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="587"><DATA>20/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - IPTU da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall ? Torre Tokyo, competência 2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.608,82</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.608,82</VALOR></row>
<row _id="588"><DATA>20/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre a Folha de Pagamento 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.363,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.363,76</VALOR></row>
<row _id="589"><DATA>19/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  03/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="590"><DATA>16/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.072,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.072,77</VALOR></row>
<row _id="591"><DATA>14/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.237 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,94</VALOR></row>
<row _id="592"><DATA>14/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 630.833, fatura nº 2401950797969 - Telefone fixo, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>28,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>28,98</VALOR></row>
<row _id="593"><DATA>14/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>567,51</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>567,51</VALOR></row>
<row _id="594"><DATA>14/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 85.838 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/02/2024 a 29/02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499</VALOR></row>
<row _id="595"><DATA>14/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>691,24</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>691,24</VALOR></row>
<row _id="596"><DATA>09/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 24.271, relatório de serviço nº 29.114 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,18</VALOR></row>
<row _id="597"><DATA>08/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>255,47</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>255,47</VALOR></row>
<row _id="598"><DATA>08/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.718,41</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.718,41</VALOR></row>
<row _id="599"><DATA>08/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.754 - Serviços contábeis, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="600"><DATA>07/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.428,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.428,06</VALOR></row>
<row _id="601"><DATA>05/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 58.713 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do Contrato firmado com a BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples Ltda</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>110</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>110</VALOR></row>
<row _id="602"><DATA>05/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.595 - Manutenção na rede de informática, competência 02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.729,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.729,00</VALOR></row>
<row _id="603"><DATA>02/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente à despesa com transporte executivo, realizados na região central de Brasília, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.200,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.200,00</VALOR></row>
<row _id="604"><DATA>02/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pedro Cano Benetton</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.712.738-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton, conforme relatório de viagem nº 001/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.325,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.325,95</VALOR></row>
<row _id="605"><DATA>02/02/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 002/2024 (Parte 1)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.880,23</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.880,23</VALOR></row>
<row _id="606"><DATA>31/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Joyce Lara Martins de Sousa Pereira</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.043.151-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>123,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>123,87</VALOR></row>
<row _id="607"><DATA>26/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 32744603/01/2024 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>242</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>242</VALOR></row>
<row _id="608"><DATA>25/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>16</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>16</VALOR></row>
<row _id="609"><DATA>25/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>55,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>55,89</VALOR></row>
<row _id="610"><DATA>25/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 18.665 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>761,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>761,89</VALOR></row>
<row _id="611"><DATA>22/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.460.813, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.498.827 e nota de débito nº 1.431.290 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="612"><DATA>22/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>59,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>59,93</VALOR></row>
<row _id="613"><DATA>19/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre a Folha de Pagamento 12/2023 e nota fiscal nº 4.283 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>19.128,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>19.128,86</VALOR></row>
<row _id="614"><DATA>19/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  02/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="615"><DATA>19/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 18.480 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>41,04</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>41,04</VALOR></row>
<row _id="616"><DATA>19/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 18.480 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>127,21</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>127,21</VALOR></row>
<row _id="617"><DATA>19/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.182 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>12,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>12,33</VALOR></row>
<row _id="618"><DATA>19/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>338,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>338,27</VALOR></row>
<row _id="619"><DATA>16/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.061,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.061,73</VALOR></row>
<row _id="620"><DATA>12/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 85.298 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/01/2024 a 31/01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499</VALOR></row>
<row _id="621"><DATA>11/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 375.047 - Serviço de postagem no dia 06/12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>22,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>22,87</VALOR></row>
<row _id="622"><DATA>11/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Papelaria Tributária Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.905.760/0003-00</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 641.696 - Compra de 01 (um) suporte para notebook, com duas gavetas, conforme detalhado na coleta de preços nº 18/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>78,9</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>78,9</VALOR></row>
<row _id="623"><DATA>10/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.211 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>258,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>258,65</VALOR></row>
<row _id="624"><DATA>10/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>659,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>659,37</VALOR></row>
<row _id="625"><DATA>10/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>813,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>813,28</VALOR></row>
<row _id="626"><DATA>10/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 24.041, relatório de serviço nº 28.893 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>120,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>120,18</VALOR></row>
<row _id="627"><DATA>10/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DIFAL de ICMS sobre a NF n° 20.093.270 (Kabum S/A), referente à compra de 3 (três) kits de teclado e mouse sem fio, silenciosos, da marca Logitech.</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>27,03</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>27,03</VALOR></row>
<row _id="628"><DATA>10/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 621.818, fatura nº 2312950793034 - Telefone fixo, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>42,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>42,72</VALOR></row>
<row _id="629"><DATA>08/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.736 - Serviços contábeis, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="630"><DATA>08/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.713,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.713,28</VALOR></row>
<row _id="631"><DATA>08/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Papelaria Tributária Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.905.760/0003-00</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 641.042 - Compra de materiais de escritório, conforme detalhado na coleta de preços nº 18/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>229,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>229,95</VALOR></row>
<row _id="632"><DATA>08/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>362,07</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>362,07</VALOR></row>
<row _id="633"><DATA>05/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.422,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.422,33</VALOR></row>
<row _id="634"><DATA>05/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.579 - Manutenção na rede de informática, competência 01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.254,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.254,00</VALOR></row>
<row _id="635"><DATA>02/01/2024</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 58.693 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás, do extrato do 3º Termo aditivo ao Contrato firmado com a Souto Maior Contadores Associados Ltda</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>123,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>123,81</VALOR></row>
<row _id="636"><DATA>28/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 012/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>436,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>436,45</VALOR></row>
<row _id="637"><DATA>28/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente a despesas diversas</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.937,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.937,64</VALOR></row>
<row _id="638"><DATA>27/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 31920475/12/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>242</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>242</VALOR></row>
<row _id="639"><DATA>26/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 18.480 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.430,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.430,79</VALOR></row>
<row _id="640"><DATA>22/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>78,82</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>78,82</VALOR></row>
<row _id="641"><DATA>22/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>37,8</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>37,8</VALOR></row>
<row _id="642"><DATA>20/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.402.567, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.440.762 e nota de débito nº 1.373.813 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="643"><DATA>20/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 4.215 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>14.649,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>14.649,17</VALOR></row>
<row _id="644"><DATA>20/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>GPS sobre 13º salário</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>9.961,46</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>9.961,46</VALOR></row>
<row _id="645"><DATA>20/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 18.267 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>68,36</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>68,36</VALOR></row>
<row _id="646"><DATA>20/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 18.267 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>22,05</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>22,05</VALOR></row>
<row _id="647"><DATA>20/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.156 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>12,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>12,33</VALOR></row>
<row _id="648"><DATA>20/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.157 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>56,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>56,13</VALOR></row>
<row _id="649"><DATA>20/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 3.157 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>18,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>18,11</VALOR></row>
<row _id="650"><DATA>20/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>338,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>338,27</VALOR></row>
<row _id="651"><DATA>15/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.061,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.061,73</VALOR></row>
<row _id="652"><DATA>14/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 84.987 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/12/2023 a 31/12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499</VALOR></row>
<row _id="653"><DATA>11/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata de reunião do Conselho de Administração, realizada em 05/12/2023, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>693</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>693</VALOR></row>
<row _id="654"><DATA>11/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.182 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>247,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>247,37</VALOR></row>
<row _id="655"><DATA>11/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  01/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.599,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.599,80</VALOR></row>
<row _id="656"><DATA>11/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 23.802, relatório de serviço nº 28.660 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>161,6</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>161,6</VALOR></row>
<row _id="657"><DATA>11/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 4.283 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de dezembro/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>434,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>434,69</VALOR></row>
<row _id="658"><DATA>11/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>620,42</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>620,42</VALOR></row>
<row _id="659"><DATA>11/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 611.738, fatura nº 2311950800357 - Telefone fixo, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>28,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>28,98</VALOR></row>
<row _id="660"><DATA>11/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>679,75</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>679,75</VALOR></row>
<row _id="661"><DATA>08/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.713,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.713,28</VALOR></row>
<row _id="662"><DATA>08/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>398,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>398,94</VALOR></row>
<row _id="663"><DATA>08/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.705 - Serviços contábeis, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="664"><DATA>07/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>15.436.940/0001-03</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Amazon, nota fiscal nº 39.559 (Alexandre Jose Crepaldi Birigui Ltda) - Compra de 04 (quatro) agendas 2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>187,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>187,87</VALOR></row>
<row _id="665"><DATA>07/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Kabum S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.570.714/0001-59</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Kabum, nota fiscal nº 020093270 - Compra de 03 (três) kits de mouse e teclado Logitech</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>509,91</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>509,91</VALOR></row>
<row _id="666"><DATA>07/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.418,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.418,72</VALOR></row>
<row _id="667"><DATA>05/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.560 - Manutenção na rede de informática e formatação de notebook da Gerente Financeira, competência 12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.254,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.254,00</VALOR></row>
<row _id="668"><DATA>01/12/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota Fiscal n° 58.565 - Publicação do extrato de contrato firmado com  a Sispro S/A e Allianz Seguros (003/2023-DAF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>231,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>231,44</VALOR></row>
<row _id="669"><DATA>30/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 011/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>420,58</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>420,58</VALOR></row>
<row _id="670"><DATA>29/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 31054654/11/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>242</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>242</VALOR></row>
<row _id="671"><DATA>24/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>116,38</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>116,38</VALOR></row>
<row _id="672"><DATA>24/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>16,07</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>16,07</VALOR></row>
<row _id="673"><DATA>24/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 18.267 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.306,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.306,10</VALOR></row>
<row _id="674"><DATA>22/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>59,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>59,93</VALOR></row>
<row _id="675"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 84.647 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/11/2023 a 30/11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499</VALOR></row>
<row _id="676"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.344.044, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.382.527 e nota de débito nº 1.316.123 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="677"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  12/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="678"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 18.036 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>41,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>41,77</VALOR></row>
<row _id="679"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 18.036 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>13,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>13,48</VALOR></row>
<row _id="680"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 4.158 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>13.252,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>13.252,73</VALOR></row>
<row _id="681"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 84.267 (Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>43,5</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>43,5</VALOR></row>
<row _id="682"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 84.267 (Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>134,85</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>134,85</VALOR></row>
<row _id="683"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>338,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>338,27</VALOR></row>
<row _id="684"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.137 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>56,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>56,13</VALOR></row>
<row _id="685"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 3.137 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>18,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>18,11</VALOR></row>
<row _id="686"><DATA>20/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.143 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>12,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>12,33</VALOR></row>
<row _id="687"><DATA>16/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.061,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.061,73</VALOR></row>
<row _id="688"><DATA>10/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 4.215 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de novembro/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>543,36</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>543,36</VALOR></row>
<row _id="689"><DATA>10/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>41.944.726/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 56 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>539,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>539,93</VALOR></row>
<row _id="690"><DATA>10/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.157 -  - Adequações na página de acesso à informação, em conformidade com às exigências da CGE, para a 5ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente. Parcela 3 de 3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.108,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.108,61</VALOR></row>
<row _id="691"><DATA>10/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>685,74</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>685,74</VALOR></row>
<row _id="692"><DATA>10/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.156 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>247,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>247,37</VALOR></row>
<row _id="693"><DATA>10/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 601.805, fatura nº 2310950802896 - Telefone fixo, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>28,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>28,98</VALOR></row>
<row _id="694"><DATA>10/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>664,41</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>664,41</VALOR></row>
<row _id="695"><DATA>08/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.688 - Serviços contábeis, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.776,70</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.776,70</VALOR></row>
<row _id="696"><DATA>08/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>348,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>348,15</VALOR></row>
<row _id="697"><DATA>08/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.713,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.713,28</VALOR></row>
<row _id="698"><DATA>07/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.582,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.582,56</VALOR></row>
<row _id="699"><DATA>06/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.546 - Manutenção na rede de informática, competência 11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.425,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.425,00</VALOR></row>
<row _id="700"><DATA>01/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 84.267 - Implantação e treinamento do Sistema SISPRO ERP Patrimônio.</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.721,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.721,65</VALOR></row>
<row _id="701"><DATA>01/11/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>87.252.045/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 84.266 - Licença temporária do direito de uso do Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/10/2023 a 31/10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499</VALOR></row>
<row _id="702"><DATA>31/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 010/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>586,3</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>586,3</VALOR></row>
<row _id="703"><DATA>26/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 30208148/10/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>242</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>242</VALOR></row>
<row _id="704"><DATA>25/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 18.036 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>798,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>798,17</VALOR></row>
<row _id="705"><DATA>25/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>141,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>141,97</VALOR></row>
<row _id="706"><DATA>25/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>20,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>20,22</VALOR></row>
<row _id="707"><DATA>23/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>82,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>82,06</VALOR></row>
<row _id="708"><DATA>20/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.285.307, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.324.325 e nota de débito nº 1.258.664 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="709"><DATA>20/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  11/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="710"><DATA>20/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 4.086 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17.434,54</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17.434,54</VALOR></row>
<row _id="711"><DATA>20/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.114 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>12,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>12,33</VALOR></row>
<row _id="712"><DATA>20/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>338,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>338,27</VALOR></row>
<row _id="713"><DATA>20/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 17.795 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>187,24</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>187,24</VALOR></row>
<row _id="714"><DATA>20/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 17.795 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>60,4</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>60,4</VALOR></row>
<row _id="715"><DATA>19/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Nippon Ar Climatização Ltda ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.621.984/0001-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 5.520 - Limpeza geral de 03 (três) aparelhos de ar-condicionado</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>579</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>579</VALOR></row>
<row _id="716"><DATA>16/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Renovare Certificação Digital e Tecnologia Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>45.575.063/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 36 - Renovação do certificado digital e-CNPJ, do tipo A3, com validade de 1 ano</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>249,9</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>249,9</VALOR></row>
<row _id="717"><DATA>16/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.061,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.061,73</VALOR></row>
<row _id="718"><DATA>11/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 364.360 - Serviço de postagem nos dias 29/08 e 15/09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>100,74</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>100,74</VALOR></row>
<row _id="719"><DATA>10/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 23.332, relatório de serviço nº 28.208 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>117,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>117,99</VALOR></row>
<row _id="720"><DATA>10/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>41.944.726/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 48 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>539,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>539,93</VALOR></row>
<row _id="721"><DATA>10/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>694,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>694,18</VALOR></row>
<row _id="722"><DATA>10/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 4.158 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de outubro/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>434,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>434,69</VALOR></row>
<row _id="723"><DATA>10/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.143 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>247,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>247,37</VALOR></row>
<row _id="724"><DATA>10/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 590.514, fatura nº 2309950799098 - Telefone fixo, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>28,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>28,98</VALOR></row>
<row _id="725"><DATA>10/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DIFAL ICMS sobre as notas fiscais nº 147.076 (Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda), 122.548 (Proxys Comercio Eletrônico Ltda) e 7.001 (ST Atacado)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>86,39</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>86,39</VALOR></row>
<row _id="726"><DATA>10/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>664,41</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>664,41</VALOR></row>
<row _id="727"><DATA>09/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, referente a renovação da assinatura da Plataforma Zoom por 01 ano (16.09.2023 a 15.09.2024)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>810,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>810,34</VALOR></row>
<row _id="728"><DATA>09/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.713,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.713,28</VALOR></row>
<row _id="729"><DATA>09/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>346,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>346,65</VALOR></row>
<row _id="730"><DATA>09/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.670 - Serviços contábeis, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.434,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.434,17</VALOR></row>
<row _id="731"><DATA>06/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.286,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.286,37</VALOR></row>
<row _id="732"><DATA>05/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.137 -  - Adequações na página de acesso à informação, em conformidade com às exigências da CGE, para a 5ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente. Parcela 2 de 3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.108,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.108,61</VALOR></row>
<row _id="733"><DATA>05/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Allianz Seguros S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>61.573.796/0001-66</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Apólice nº 5177202379180093256 - Renovação do seguro da sede da Goiasgás, com vigência de 10/10/2023 a 10/10/2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>583,43</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>583,43</VALOR></row>
<row _id="734"><DATA>05/10/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.531 - Manutenção na rede de informática, competência 10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.254,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.254,00</VALOR></row>
<row _id="735"><DATA>29/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 009/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>212,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>212,14</VALOR></row>
<row _id="736"><DATA>29/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata da 32ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27/04/2023, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>693</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>693</VALOR></row>
<row _id="737"><DATA>26/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 29427635/09/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>242</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>242</VALOR></row>
<row _id="738"><DATA>25/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,95</VALOR></row>
<row _id="739"><DATA>25/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>200,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>200,93</VALOR></row>
<row _id="740"><DATA>25/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 17.795 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.586,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.586,44</VALOR></row>
<row _id="741"><DATA>22/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>82,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>82,06</VALOR></row>
<row _id="742"><DATA>20/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.085 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>12,32</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>12,32</VALOR></row>
<row _id="743"><DATA>20/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.225.035, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.267.551 e nota de débito nº 1.202.855 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="744"><DATA>20/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="745"><DATA>20/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 3.995 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>14.649,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>14.649,17</VALOR></row>
<row _id="746"><DATA>20/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 3.103 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>18,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>18,11</VALOR></row>
<row _id="747"><DATA>20/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.103 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>56,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>56,13</VALOR></row>
<row _id="748"><DATA>20/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 17.585 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>27,12</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>27,12</VALOR></row>
<row _id="749"><DATA>20/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>338,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>338,27</VALOR></row>
<row _id="750"><DATA>15/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.061,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.061,73</VALOR></row>
<row _id="751"><DATA>11/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa para registro da carta de renúncia do Sr. Jose Roberto Volpi, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>207</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>207</VALOR></row>
<row _id="752"><DATA>11/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 4.086 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de setembro/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>434,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>434,69</VALOR></row>
<row _id="753"><DATA>11/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>557,67</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>557,67</VALOR></row>
<row _id="754"><DATA>11/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.114 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>247,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>247,37</VALOR></row>
<row _id="755"><DATA>11/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 23.096, relatório de serviço nº 27.983 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>129,03</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>129,03</VALOR></row>
<row _id="756"><DATA>11/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>41.944.726/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 42 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>539,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>539,93</VALOR></row>
<row _id="757"><DATA>11/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 580.539, fatura nº 2308950800284 - Telefone fixo, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>28,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>28,98</VALOR></row>
<row _id="758"><DATA>11/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>652,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>652,57</VALOR></row>
<row _id="759"><DATA>08/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.713,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.713,28</VALOR></row>
<row _id="760"><DATA>08/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>306,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>306,64</VALOR></row>
<row _id="761"><DATA>06/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>MercadoPago.com Representações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.573.521/0001-91</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 7.001 - Compra de 1 memória RAM (16 GB, DDR4, 2.400 MHZ, Kingston)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>199,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>199,97</VALOR></row>
<row _id="762"><DATA>06/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Americanas S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.776.574/0006-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 147.076 (Primex Distribuidora de Tecnologia Ltda) - Compra de 1 SSD (500 GB, M.2, NVME, Kingston)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>224,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>224,56</VALOR></row>
<row _id="763"><DATA>06/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Americanas S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.776.574/0006-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº  122.548 (Proxys Comercio Eletrônico Ltda) - Compra de 01 bateria para o notebook da Gerente Financeira (Lenovo Ideapad S145-15iwl)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>241,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>241,86</VALOR></row>
<row _id="764"><DATA>06/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.286,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.286,37</VALOR></row>
<row _id="765"><DATA>06/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.653 - Serviços contábeis, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.434,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.434,17</VALOR></row>
<row _id="766"><DATA>05/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.518 - Manutenção na rede de informática, competência 09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.254,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.254,00</VALOR></row>
<row _id="767"><DATA>05/09/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.103 - Adequações na página de acesso à informação, em conformidade com às exigências da CGE, para a 5ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente. Parcela 1 de 3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.108,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.108,61</VALOR></row>
<row _id="768"><DATA>31/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 008/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>809,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>809,72</VALOR></row>
<row _id="769"><DATA>28/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 28559537/08/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>340,7</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>340,7</VALOR></row>
<row _id="770"><DATA>25/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>31,53</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>31,53</VALOR></row>
<row _id="771"><DATA>25/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>209,41</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>209,41</VALOR></row>
<row _id="772"><DATA>25/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 17.585 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>518,3</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>518,3</VALOR></row>
<row _id="773"><DATA>23/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata da 31ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17/11/2022, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>693</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>693</VALOR></row>
<row _id="774"><DATA>23/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa para registro da carta de renúncia do Sr. Gustavo Calpacci Renaud (Anexo II da Ata da 31ª AGE), na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>207</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>207</VALOR></row>
<row _id="775"><DATA>23/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa para registro da carta de renúncia do Sr. Ricardo Niemeyer Hatschbachdo (Anexo I da Ata da 31ª AGE), na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>207</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>207</VALOR></row>
<row _id="776"><DATA>22/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>59,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>59,93</VALOR></row>
<row _id="777"><DATA>21/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.169.851, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.212.348 nota de débito nº 1.148.468 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="778"><DATA>18/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 3.062 (Saddi e Antonini Ltda ME)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>12,32</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>12,32</VALOR></row>
<row _id="779"><DATA>18/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  09/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="780"><DATA>18/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>338,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>338,27</VALOR></row>
<row _id="781"><DATA>18/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 17.363 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>21,7</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>21,7</VALOR></row>
<row _id="782"><DATA>18/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 3.918 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>14.673,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>14.673,33</VALOR></row>
<row _id="783"><DATA>17/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.061,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.061,73</VALOR></row>
<row _id="784"><DATA>14/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - Taxa de vistoria de funcionamento para emissão do Certificado de Conformidade, competência 2023 - 2024</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>143,43</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>143,43</VALOR></row>
<row _id="785"><DATA>11/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 357.266 - Serviço de postagem no dia 28/06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>19,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>19,15</VALOR></row>
<row _id="786"><DATA>10/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>41.944.726/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 28 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>539,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>539,93</VALOR></row>
<row _id="787"><DATA>10/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.995 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de agosto/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>543,36</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>543,36</VALOR></row>
<row _id="788"><DATA>10/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 22.859, relatório de serviço nº 27.750 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>113,62</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>113,62</VALOR></row>
<row _id="789"><DATA>10/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>782,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>782,11</VALOR></row>
<row _id="790"><DATA>10/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.085 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>247,38</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>247,38</VALOR></row>
<row _id="791"><DATA>10/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>514,39</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>514,39</VALOR></row>
<row _id="792"><DATA>10/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 571.244, fatura nº 2307950801645 - Telefone fixo, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>28,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>28,98</VALOR></row>
<row _id="793"><DATA>08/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.713,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.713,28</VALOR></row>
<row _id="794"><DATA>08/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>243,2</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>243,2</VALOR></row>
<row _id="795"><DATA>07/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.320,43</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.320,43</VALOR></row>
<row _id="796"><DATA>07/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.500 - Manutenção na rede de informática, competência 08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.254,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.254,00</VALOR></row>
<row _id="797"><DATA>07/08/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.635 - Serviços contábeis, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.434,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.434,17</VALOR></row>
<row _id="798"><DATA>31/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 007/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>115,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>115,99</VALOR></row>
<row _id="799"><DATA>28/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 17.363 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>421,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>421,64</VALOR></row>
<row _id="800"><DATA>26/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 27667028/07/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>280,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>280,13</VALOR></row>
<row _id="801"><DATA>25/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>35,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>35,06</VALOR></row>
<row _id="802"><DATA>25/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>231,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>231,94</VALOR></row>
<row _id="803"><DATA>21/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>59,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>59,93</VALOR></row>
<row _id="804"><DATA>20/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 3.842 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>15.172,12</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>15.172,12</VALOR></row>
<row _id="805"><DATA>20/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.118.249, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.158.451 nota de débito nº 1.095.379 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="806"><DATA>20/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 17.128 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>61,85</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>61,85</VALOR></row>
<row _id="807"><DATA>20/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 17.128 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>19,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>19,95</VALOR></row>
<row _id="808"><DATA>20/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>338,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>338,27</VALOR></row>
<row _id="809"><DATA>20/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 6.095 (Ernst &amp; Young Auditores Independentes S/S)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>264,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>264,33</VALOR></row>
<row _id="810"><DATA>20/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 6.095 (Ernst &amp; Young Auditores Independentes S/S)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>819,42</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>819,42</VALOR></row>
<row _id="811"><DATA>18/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  08/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="812"><DATA>17/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.061,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.061,73</VALOR></row>
<row _id="813"><DATA>12/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.062 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 07/2023Nota fiscal nº 3.062 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 07/2023Nota fiscal nº 3.062 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>247,38</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>247,38</VALOR></row>
<row _id="814"><DATA>10/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.918 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de julho/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>399,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>399,89</VALOR></row>
<row _id="815"><DATA>10/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, referente a despesas com refeição (NF nº 49.096, Churrascaria Favo Ltda Me) e táxi</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>371,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>371,81</VALOR></row>
<row _id="816"><DATA>10/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>41.944.726/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 19 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>539,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>539,93</VALOR></row>
<row _id="817"><DATA>10/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 22.609, relatório de serviço nº 27.515 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>113,62</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>113,62</VALOR></row>
<row _id="818"><DATA>10/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.446,90</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.446,90</VALOR></row>
<row _id="819"><DATA>10/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>650,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>650,11</VALOR></row>
<row _id="820"><DATA>10/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 560.400, fatura nº 2306950801020 - Telefone fixo, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>28,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>28,98</VALOR></row>
<row _id="821"><DATA>10/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.713,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.713,28</VALOR></row>
<row _id="822"><DATA>10/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>287,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>287,81</VALOR></row>
<row _id="823"><DATA>07/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.618 - Serviços contábeis, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.434,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.434,17</VALOR></row>
<row _id="824"><DATA>07/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.640,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.640,37</VALOR></row>
<row _id="825"><DATA>05/07/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.483 - Manutenção na rede de informática, competência 07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.151,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.151,40</VALOR></row>
<row _id="826"><DATA>30/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 006/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>502,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>502,73</VALOR></row>
<row _id="827"><DATA>30/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pedro Cano Benetton</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.712.738-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton, conforme relatório de viagens nº 003/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.037,30</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.037,30</VALOR></row>
<row _id="828"><DATA>29/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Diego Alves de Sales</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>24.133.741/0001-09</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 1.295 - Manutenção na impressora colorida Epson L120 (Revisão, limpeza e desentupimento do cabeçote)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>186,2</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>186,2</VALOR></row>
<row _id="829"><DATA>27/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>***.467.624-**</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagens nº 002/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.018,91</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.018,91</VALOR></row>
<row _id="830"><DATA>27/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 17.128 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.181,71</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.181,71</VALOR></row>
<row _id="831"><DATA>27/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 26824552/06/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>240</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>240</VALOR></row>
<row _id="832"><DATA>23/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>42,31</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>42,31</VALOR></row>
<row _id="833"><DATA>23/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>276,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>276,77</VALOR></row>
<row _id="834"><DATA>22/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>82,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>82,06</VALOR></row>
<row _id="835"><DATA>20/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Único, GPS e IRRF sobre Folha de Pagamento - Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Folha de Pagamento e nota fiscal nº 3.776 (LSV Comércio e Serviços Ltda), competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>16.719,20</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>16.719,20</VALOR></row>
<row _id="836"><DATA>20/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.065.335, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.105.825, nota de débito nº 1.043.677 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="837"><DATA>20/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 16.840 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>49,07</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>49,07</VALOR></row>
<row _id="838"><DATA>20/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 16.840 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>152,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>152,11</VALOR></row>
<row _id="839"><DATA>20/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>338,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>338,27</VALOR></row>
<row _id="840"><DATA>19/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Brasoftware Informática Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>57.142.978/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 544.705 - Assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, parcela 3/3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>614,92</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>614,92</VALOR></row>
<row _id="841"><DATA>19/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ernst &amp; Young Auditores Independentes S/S</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>61.366.936/0003-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 6.095 - Prestação de serviços de auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>15.657,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>15.657,14</VALOR></row>
<row _id="842"><DATA>19/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  07/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="843"><DATA>16/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2023Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 06/2023Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.061,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.061,73</VALOR></row>
<row _id="844"><DATA>12/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>660,91</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>660,91</VALOR></row>
<row _id="845"><DATA>12/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>41.944.726/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 10 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>539,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>539,93</VALOR></row>
<row _id="846"><DATA>12/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.033 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>256,25</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>256,25</VALOR></row>
<row _id="847"><DATA>12/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 22.375, relatório de serviço nº 27.286 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>113,62</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>113,62</VALOR></row>
<row _id="848"><DATA>12/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.842 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de junho/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>393,5</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>393,5</VALOR></row>
<row _id="849"><DATA>12/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 549.981, fatura nº 2305950802294 - Telefone fixo, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>28,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>28,98</VALOR></row>
<row _id="850"><DATA>12/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>650,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>650,11</VALOR></row>
<row _id="851"><DATA>09/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.713,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.713,28</VALOR></row>
<row _id="852"><DATA>09/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.589 - Serviços contábeis, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.434,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.434,17</VALOR></row>
<row _id="853"><DATA>09/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>293,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>293,22</VALOR></row>
<row _id="854"><DATA>07/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.286,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.286,37</VALOR></row>
<row _id="855"><DATA>05/06/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.465 - Manutenção na rede de informática, competência 06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.151,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.151,40</VALOR></row>
<row _id="856"><DATA>31/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 005/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>394,78</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>394,78</VALOR></row>
<row _id="857"><DATA>30/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Laboratório e Centro Clínico Eireli ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.169.504/0001-68</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 20.854 - Envio de informações dos exames periódicos dos colaboradores da Goiasgás ao e-Social</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>71,51</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>71,51</VALOR></row>
<row _id="858"><DATA>29/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 26025185/05/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>240</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>240</VALOR></row>
<row _id="859"><DATA>29/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - Taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, competência 2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.635,02</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.635,02</VALOR></row>
<row _id="860"><DATA>26/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 16.840 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.906,58</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.906,58</VALOR></row>
<row _id="861"><DATA>25/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>35</VALOR></row>
<row _id="862"><DATA>25/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>231,84</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>231,84</VALOR></row>
<row _id="863"><DATA>22/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 1.015.280, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.056.013, nota de débito nº 994.661 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="864"><DATA>22/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>59,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>59,93</VALOR></row>
<row _id="865"><DATA>19/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário, competência 04/2023 - Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.682 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>10.078,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>10.078,48</VALOR></row>
<row _id="866"><DATA>19/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.600,08</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.600,08</VALOR></row>
<row _id="867"><DATA>19/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Brasoftware Informática Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>57.142.978/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 544.705 - Assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, parcela 2/3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>614,92</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>614,92</VALOR></row>
<row _id="868"><DATA>19/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 16.657 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17,94</VALOR></row>
<row _id="869"><DATA>19/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 16.657 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>55,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>55,61</VALOR></row>
<row _id="870"><DATA>19/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>353,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>353,87</VALOR></row>
<row _id="871"><DATA>18/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  06/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="872"><DATA>16/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.061,73</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.061,73</VALOR></row>
<row _id="873"><DATA>11/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 347.168 - Serviço de postagem nos dias 31/03, 10/04 e 18/04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>230,7</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>230,7</VALOR></row>
<row _id="874"><DATA>10/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.016 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>256,23</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>256,23</VALOR></row>
<row _id="875"><DATA>10/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 22.106, relatório de serviço nº 27.044 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>159,66</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>159,66</VALOR></row>
<row _id="876"><DATA>10/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.776 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de maio/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499,86</VALOR></row>
<row _id="877"><DATA>10/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>560,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>560,06</VALOR></row>
<row _id="878"><DATA>10/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Guarda Bem Armazenagem e Transportes Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>41.944.726/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 1 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>539,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>539,93</VALOR></row>
<row _id="879"><DATA>10/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>643,63</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>643,63</VALOR></row>
<row _id="880"><DATA>10/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 539.577, fatura nº 2304950804282 - Telefone fixo, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>26,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>26,34</VALOR></row>
<row _id="881"><DATA>08/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.571 - Serviços contábeis, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.434,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.434,17</VALOR></row>
<row _id="882"><DATA>08/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>295,67</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>295,67</VALOR></row>
<row _id="883"><DATA>08/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.713,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.713,28</VALOR></row>
<row _id="884"><DATA>05/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata da 22ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 27/04/2023, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>693</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>693</VALOR></row>
<row _id="885"><DATA>05/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.286,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.286,37</VALOR></row>
<row _id="886"><DATA>05/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.444 - Manutenção na rede de informática, competência 05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.151,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.151,40</VALOR></row>
<row _id="887"><DATA>03/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota Fiscal n° 58.119 - Publicação do extrato de contrato com  a Mello, Pimentel, Blanc e Franca Advocacia (002/2023-DAF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>185,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>185,06</VALOR></row>
<row _id="888"><DATA>02/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 004/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>658,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>658,27</VALOR></row>
<row _id="889"><DATA>02/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa para registro da Ata da 31ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17/11/2022, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>693</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>693</VALOR></row>
<row _id="890"><DATA>02/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Brasoftware Informática Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>57.142.978/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 544.705 - Assinatura anual de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, parcela 1/3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>614,92</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>614,92</VALOR></row>
<row _id="891"><DATA>02/05/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Laboratório e Centro Clínico Eireli ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.169.504/0001-68</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 20.556 - Realização dos exames periódicos e complementares solicitados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>199,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>199,28</VALOR></row>
<row _id="892"><DATA>28/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, conforme NF n° 58.997 do Empório Piquiras Flamboyant - Almoço entre colaboradores da Goiasgás e Gás do Pará</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>351,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>351,45</VALOR></row>
<row _id="893"><DATA>27/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 16.657 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.062,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.062,60</VALOR></row>
<row _id="894"><DATA>26/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 25260131/04/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>240</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>240</VALOR></row>
<row _id="895"><DATA>25/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>335,52</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>335,52</VALOR></row>
<row _id="896"><DATA>25/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>51,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>51,94</VALOR></row>
<row _id="897"><DATA>24/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>59,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>59,93</VALOR></row>
<row _id="898"><DATA>20/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário, competência 03/2023 - Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.625 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>10.513,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>10.513,01</VALOR></row>
<row _id="899"><DATA>20/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.022,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.022,00</VALOR></row>
<row _id="900"><DATA>20/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 965.465, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 1.005.959, nota de débito nº 899.231 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="901"><DATA>20/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M. - IPTU da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, exercício social 2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.447,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.447,48</VALOR></row>
<row _id="902"><DATA>20/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>353,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>353,87</VALOR></row>
<row _id="903"><DATA>17/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata de Conselho de Administração, realizada em 19.09.2022, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>693</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>693</VALOR></row>
<row _id="904"><DATA>17/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  05/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="905"><DATA>17/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.046,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.046,13</VALOR></row>
<row _id="906"><DATA>17/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Papelaria Tributária Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.905.760/0001-48</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 588.120 - Compra de materiais de escritório</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>509,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>509,56</VALOR></row>
<row _id="907"><DATA>10/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.554 - Serviços contábeis, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.434,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.434,17</VALOR></row>
<row _id="908"><DATA>10/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>531,35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>531,35</VALOR></row>
<row _id="909"><DATA>10/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 689 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>528,8</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>528,8</VALOR></row>
<row _id="910"><DATA>10/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 21.885, relatório de serviço nº 26.810 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>113,62</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>113,62</VALOR></row>
<row _id="911"><DATA>10/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.713,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.713,28</VALOR></row>
<row _id="912"><DATA>10/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>267,21</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>267,21</VALOR></row>
<row _id="913"><DATA>10/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>653,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>653,56</VALOR></row>
<row _id="914"><DATA>10/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.682 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás no mês de abril/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>399,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>399,89</VALOR></row>
<row _id="915"><DATA>10/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 529.463, fatura nº 2303950805840 - Telefone fixo, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>35,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>35,28</VALOR></row>
<row _id="916"><DATA>10/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.991 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>256,23</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>256,23</VALOR></row>
<row _id="917"><DATA>06/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.412,31</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.412,31</VALOR></row>
<row _id="918"><DATA>05/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.428 - Manutenção na rede de informática, competência 04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.151,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.151,40</VALOR></row>
<row _id="919"><DATA>04/04/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 003/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>864,24</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>864,24</VALOR></row>
<row _id="920"><DATA>31/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota Fiscal n° 57.976 - Publicação do extrato de contrato com o Laboratório e Centro Clínico Ltda (001/2023-DAF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>170,19</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>170,19</VALOR></row>
<row _id="921"><DATA>28/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 24407335/03/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>224,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>224,83</VALOR></row>
<row _id="922"><DATA>24/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>282,01</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>282,01</VALOR></row>
<row _id="923"><DATA>24/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>43,42</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>43,42</VALOR></row>
<row _id="924"><DATA>22/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>56</VALOR></row>
<row _id="925"><DATA>20/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 917.222, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 957.232, nota de débito nº 896.888 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="926"><DATA>20/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.899,50</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.899,50</VALOR></row>
<row _id="927"><DATA>20/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário, competência 02/2023 - Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.565 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>10.767,18</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>10.767,18</VALOR></row>
<row _id="928"><DATA>20/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Laboratório e Centro Clínico Eireli ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.169.504/0001-68</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 20.501 - Renovação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>238,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>238,37</VALOR></row>
<row _id="929"><DATA>20/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 16.205 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>241,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>241,14</VALOR></row>
<row _id="930"><DATA>20/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 16.205 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>77,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>77,79</VALOR></row>
<row _id="931"><DATA>20/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>353,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>353,87</VALOR></row>
<row _id="932"><DATA>16/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  04/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="933"><DATA>16/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.046,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.046,13</VALOR></row>
<row _id="934"><DATA>13/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Disbat Acumuladores de Baterias Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>35.174.596/0001-11</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 19.464 - Compra de 2 (duas) baterias seladas para nobreak, 12V, 18Ah</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>560</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>560</VALOR></row>
<row _id="935"><DATA>10/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Diego Alves de Sales</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>24.133.741/0001-09</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 1.214 - Manutenção na impressora colorida Epson L120 (Revisão, limpeza, troca de almofada e desentupimento do cabeçote)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>372,4</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>372,4</VALOR></row>
<row _id="936"><DATA>10/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 21.647, relatório de serviço nº 26.578 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>113,62</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>113,62</VALOR></row>
<row _id="937"><DATA>10/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 676 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>528,8</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>528,8</VALOR></row>
<row _id="938"><DATA>10/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.625 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499,86</VALOR></row>
<row _id="939"><DATA>10/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>653,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>653,56</VALOR></row>
<row _id="940"><DATA>10/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 519.024, fatura nº 2302950806578 - Telefone fixo, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>26,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>26,34</VALOR></row>
<row _id="941"><DATA>10/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.965 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>256,39</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>256,39</VALOR></row>
<row _id="942"><DATA>10/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>768,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>768,95</VALOR></row>
<row _id="943"><DATA>08/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.436,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.436,72</VALOR></row>
<row _id="944"><DATA>08/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>239,19</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>239,19</VALOR></row>
<row _id="945"><DATA>08/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.537 - Serviços contábeis, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.434,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.434,17</VALOR></row>
<row _id="946"><DATA>07/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.491,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.491,95</VALOR></row>
<row _id="947"><DATA>06/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.413 - Manutenção na rede de informática, competência 03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.151,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.151,40</VALOR></row>
<row _id="948"><DATA>06/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 23556074/02/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>224,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>224,83</VALOR></row>
<row _id="949"><DATA>03/03/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 001/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.478,88</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.478,88</VALOR></row>
<row _id="950"><DATA>28/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 002/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>329,04</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>329,04</VALOR></row>
<row _id="951"><DATA>27/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 16.205 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.607,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.607,60</VALOR></row>
<row _id="952"><DATA>24/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>384,63</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>384,63</VALOR></row>
<row _id="953"><DATA>24/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>60,24</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>60,24</VALOR></row>
<row _id="954"><DATA>22/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>76,68</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>76,68</VALOR></row>
<row _id="955"><DATA>22/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 870.171, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 909.968, nota de débito nº 850.514 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="956"><DATA>22/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  03/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="957"><DATA>22/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - Taxa de licença para funcionamento - TLF, competência 2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>106,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>106,56</VALOR></row>
<row _id="958"><DATA>17/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.503 - Pagamento do saldo em aberto, competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>91</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>91</VALOR></row>
<row _id="959"><DATA>17/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 01/2023. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.515 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>10.078,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>10.078,48</VALOR></row>
<row _id="960"><DATA>17/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.600,08</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.600,08</VALOR></row>
<row _id="961"><DATA>17/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Pollo Móveis para Escritório Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>12.993.989/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 32.068 - Compra de 2 (duas) cadeiras ergonômicas NR17</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.876,10</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.876,10</VALOR></row>
<row _id="962"><DATA>17/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.997 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>27,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>27,56</VALOR></row>
<row _id="963"><DATA>17/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.997 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>85,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>85,45</VALOR></row>
<row _id="964"><DATA>17/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>353,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>353,87</VALOR></row>
<row _id="965"><DATA>16/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.046,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.046,13</VALOR></row>
<row _id="966"><DATA>10/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>592,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>592,69</VALOR></row>
<row _id="967"><DATA>10/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre notas fiscais diversas, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>103,38</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>103,38</VALOR></row>
<row _id="968"><DATA>10/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.944 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>256,12</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>256,12</VALOR></row>
<row _id="969"><DATA>10/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.565 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>399,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>399,89</VALOR></row>
<row _id="970"><DATA>10/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 21.415, relatório de serviço nº 26.354 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>107,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>107,69</VALOR></row>
<row _id="971"><DATA>10/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 669 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>528,8</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>528,8</VALOR></row>
<row _id="972"><DATA>10/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 508.656, fatura nº 2301950807619 - Telefone fixo, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>35,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>35,97</VALOR></row>
<row _id="973"><DATA>10/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>646,36</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>646,36</VALOR></row>
<row _id="974"><DATA>08/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.519 - Serviços contábeis, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.434,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.434,17</VALOR></row>
<row _id="975"><DATA>08/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Renovare Certificação Digital e Tecnologia Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>45.575.063/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 7 - Renovação dos certificados digitais e-CPF A3 cartão, do Diretor Administrativo Financeiro e da Gerente Financeira, com validade de 3 anos</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>479,8</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>479,8</VALOR></row>
<row _id="976"><DATA>08/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.436,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.436,72</VALOR></row>
<row _id="977"><DATA>08/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>199,57</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>199,57</VALOR></row>
<row _id="978"><DATA>07/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.286,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.286,37</VALOR></row>
<row _id="979"><DATA>06/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.396 - Manutenção na rede de informática, competência 02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.151,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.151,40</VALOR></row>
<row _id="980"><DATA>01/02/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota Fiscal n° 57.847 - Publicação do extrato de contrato com a Agência Brasil Central - ABC (005/2022-DAF)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>200,38</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>200,38</VALOR></row>
<row _id="981"><DATA>31/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 001/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>970,46</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>970,46</VALOR></row>
<row _id="982"><DATA>27/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 15.997 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.632,62</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.632,62</VALOR></row>
<row _id="983"><DATA>26/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 22707672/01/2023 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,35</VALOR></row>
<row _id="984"><DATA>25/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>11.824,30</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>11.824,30</VALOR></row>
<row _id="985"><DATA>25/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.907,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.907,89</VALOR></row>
<row _id="986"><DATA>23/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Magalu Pagamentos S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.948.578/0001-77</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 13.374 - Compra de 01 HD externo portátil, Seagate Expansion, 1 TB, USB 3.0</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>306</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>306</VALOR></row>
<row _id="987"><DATA>23/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>MercadoPago.com Representações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.573.521/0001-91</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 384.503 - Compra de 01 Fragmentadora de papel</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>204,29</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>204,29</VALOR></row>
<row _id="988"><DATA>23/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Britânia Eletrônicos S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>07.019.308/0001-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.848 - Compra de 01 sanduicheira e Grill Britânia Antiaderente Inox Press</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>177,23</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>177,23</VALOR></row>
<row _id="989"><DATA>23/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>35,32</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>35,32</VALOR></row>
<row _id="990"><DATA>20/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  02/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="991"><DATA>20/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.815,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.815,83</VALOR></row>
<row _id="992"><DATA>20/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 12/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.452 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.972,47</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.972,47</VALOR></row>
<row _id="993"><DATA>20/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 824.939, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 864.308, nota de débito nº 805.652 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="994"><DATA>20/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.785 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>33,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>33,56</VALOR></row>
<row _id="995"><DATA>20/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.785 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>104,05</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>104,05</VALOR></row>
<row _id="996"><DATA>20/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 13° salário/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.812,43</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.812,43</VALOR></row>
<row _id="997"><DATA>20/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>353,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>353,87</VALOR></row>
<row _id="998"><DATA>19/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Life Purificadores Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.580.367/0001-50</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 20.195 - Troca de refil do purificador de água da sede da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>110</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>110</VALOR></row>
<row _id="999"><DATA>16/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.046,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.046,13</VALOR></row>
<row _id="1000"><DATA>10/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.503 - Serviços contábeis, competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.343,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.343,17</VALOR></row>
<row _id="1001"><DATA>10/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.515 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>399,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>399,89</VALOR></row>
<row _id="1002"><DATA>10/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 498.237, fatura nº 2212950806691 - Telefone fixo, competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>26,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>26,34</VALOR></row>
<row _id="1003"><DATA>10/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>622,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>622,93</VALOR></row>
<row _id="1004"><DATA>10/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 659 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>528,31</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>528,31</VALOR></row>
<row _id="1005"><DATA>10/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre notas fiscais diversas, competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>330,43</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>330,43</VALOR></row>
<row _id="1006"><DATA>10/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.923 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>255,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>255,86</VALOR></row>
<row _id="1007"><DATA>10/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 21.169, relatório de serviço nº 26.122 - Mensalidade para guarda de documentos, competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>107,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>107,69</VALOR></row>
<row _id="1008"><DATA>10/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>646,36</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>646,36</VALOR></row>
<row _id="1009"><DATA>09/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 12/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>266,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>266,17</VALOR></row>
<row _id="1010"><DATA>09/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência 01/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.436,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.436,72</VALOR></row>
<row _id="1011"><DATA>06/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência 12/2022 e 2ª parcela do 13º salário</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.043,58</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.043,58</VALOR></row>
<row _id="1012"><DATA>05/01/2023</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.377 - Manutenção na rede de informática, competência 01/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.151,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.151,40</VALOR></row>
<row _id="1013"><DATA>29/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota de Débito nº 426 - Custas para interposição de Suspensão de Liminar perante o Supremo Tribunal de Justiça ? STJ</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>446,63</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>446,63</VALOR></row>
<row _id="1014"><DATA>28/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 012/2022 - Competência dezembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>700,31</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>700,31</VALOR></row>
<row _id="1015"><DATA>27/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 21952756/12/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência dezembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>224,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>224,83</VALOR></row>
<row _id="1016"><DATA>27/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 15.785 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.988,16</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.988,16</VALOR></row>
<row _id="1017"><DATA>23/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência 11/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>13,66</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>13,66</VALOR></row>
<row _id="1018"><DATA>22/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência dezembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>56</VALOR></row>
<row _id="1019"><DATA>22/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Nippon Ar Climatização Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.621.984/0001-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 5.235 - Limpeza parcial de 03 aparelhos de ar-condicionado, da sede da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>289,5</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>289,5</VALOR></row>
<row _id="1020"><DATA>20/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 780.286, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 819.493, nota de débito nº 761.648 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 11/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="1021"><DATA>20/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 13º salário/2022. Contribuição previdenciária sobre o 13º salário</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.914,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.914,33</VALOR></row>
<row _id="1022"><DATA>20/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.815,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.815,83</VALOR></row>
<row _id="1023"><DATA>20/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 11/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.398 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.985,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.985,11</VALOR></row>
<row _id="1024"><DATA>20/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.513 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>300,38</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>300,38</VALOR></row>
<row _id="1025"><DATA>20/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.513 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>96,9</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>96,9</VALOR></row>
<row _id="1026"><DATA>20/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,22</VALOR></row>
<row _id="1027"><DATA>16/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência dezembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.046,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.046,13</VALOR></row>
<row _id="1028"><DATA>12/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  janeiro/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.283,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.283,00</VALOR></row>
<row _id="1029"><DATA>12/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 330.652 - Serviço de postagem nos dias 07/11/2022 e 10/11/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>100,74</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>100,74</VALOR></row>
<row _id="1030"><DATA>12/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.898 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência dezembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>256,12</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>256,12</VALOR></row>
<row _id="1031"><DATA>12/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 650 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência dezembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>528,31</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>528,31</VALOR></row>
<row _id="1032"><DATA>12/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 487.656, fatura nº 2211950807874 - Telefone fixo, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>26,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>26,34</VALOR></row>
<row _id="1033"><DATA>12/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>869,92</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>869,92</VALOR></row>
<row _id="1034"><DATA>12/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.452 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência dezembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>399,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>399,89</VALOR></row>
<row _id="1035"><DATA>12/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 20.954, relatório de serviço nº 25.897 - Mensalidade para guarda de documentos, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>107,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>107,69</VALOR></row>
<row _id="1036"><DATA>12/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência dezembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>766,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>766,86</VALOR></row>
<row _id="1037"><DATA>08/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência dezembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.436,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.436,72</VALOR></row>
<row _id="1038"><DATA>08/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>283,5</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>283,5</VALOR></row>
<row _id="1039"><DATA>08/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.472 - Serviços contábeis, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.434,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.434,17</VALOR></row>
<row _id="1040"><DATA>07/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência novembro/2022 e 1ª parcela do 13º salário</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.043,30</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.043,30</VALOR></row>
<row _id="1041"><DATA>05/12/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.363 - Manutenção na rede de informática, competência dezembro/2022, formatação de computadores e renovação anual do TeamViewer</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.968,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.968,40</VALOR></row>
<row _id="1042"><DATA>30/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 011/2022 - Competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>968,52</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>968,52</VALOR></row>
<row _id="1043"><DATA>30/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Americanas S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.776.574/0033-33</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 749.487 - Compra de 02 aparelhos de celular para uso do Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, e Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.862,62</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.862,62</VALOR></row>
<row _id="1044"><DATA>28/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Notas fiscais nº 15.513 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.739,56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.739,56</VALOR></row>
<row _id="1045"><DATA>22/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 57.766, protocolo de publicação nº 342.820 e orçamento nº 67.781 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato do 1° Termo aditivo ao contrato de locação não residencial</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>231,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>231,44</VALOR></row>
<row _id="1046"><DATA>22/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  dezembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.794,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.794,60</VALOR></row>
<row _id="1047"><DATA>22/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>56</VALOR></row>
<row _id="1048"><DATA>21/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Linq Telecomunicações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.329.734/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 739.637, nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 776.177, nota de débito nº 719.151 - Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 09/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>118,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>118,79</VALOR></row>
<row _id="1049"><DATA>18/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 10/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.335 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.972,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.972,33</VALOR></row>
<row _id="1050"><DATA>18/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.815,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.815,83</VALOR></row>
<row _id="1051"><DATA>18/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.301 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>56,35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>56,35</VALOR></row>
<row _id="1052"><DATA>18/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.301 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>174,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>174,69</VALOR></row>
<row _id="1053"><DATA>18/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,22</VALOR></row>
<row _id="1054"><DATA>16/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.210,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.210,93</VALOR></row>
<row _id="1055"><DATA>10/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 639 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>528,31</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>528,31</VALOR></row>
<row _id="1056"><DATA>10/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.398 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499,86</VALOR></row>
<row _id="1057"><DATA>10/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>697,46</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>697,46</VALOR></row>
<row _id="1058"><DATA>10/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 477.169, fatura nº 2210950807283 - Telefone fixo, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>26,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>26,34</VALOR></row>
<row _id="1059"><DATA>10/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.875 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>256,04</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>256,04</VALOR></row>
<row _id="1060"><DATA>10/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 20.689, relatório de serviço nº 25.666 - Mensalidade para guarda de documentos, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>107,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>107,69</VALOR></row>
<row _id="1061"><DATA>10/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre a nota fiscal nº 970.432, AFC Comércio Varejista de Componentes</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>33,82</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>33,82</VALOR></row>
<row _id="1062"><DATA>10/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.251,66</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.251,66</VALOR></row>
<row _id="1063"><DATA>08/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>330,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>330,83</VALOR></row>
<row _id="1064"><DATA>08/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.420,38</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.420,38</VALOR></row>
<row _id="1065"><DATA>08/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.454 - Serviços contábeis, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.434,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.434,17</VALOR></row>
<row _id="1066"><DATA>07/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.348 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.322,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.322,40</VALOR></row>
<row _id="1067"><DATA>07/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.029,43</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.029,43</VALOR></row>
<row _id="1068"><DATA>07/11/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Solutec Tecnologia e Serviços Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>09.484.484/0001-66</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 9.179 - Compra de 03 (três) toners HP283A compatível para a impressora HP M127fn</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>147</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>147</VALOR></row>
<row _id="1069"><DATA>31/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 010/2022 - Competência</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>991,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>991,94</VALOR></row>
<row _id="1070"><DATA>28/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Fujioka Eletro Imagem S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.008.713/0049-09</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota Fiscal n° 1975304 - Compra de 02 (dois) notebooks Lenovo Ideapad 3I15 I5 8GB 256SSD Windows 11 para uso da Secretária Geral, Joyce Lara, e Assessor de Novos Negócios, Pedro Benetton</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.817,08</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.817,08</VALOR></row>
<row _id="1071"><DATA>28/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Notas fiscais nº 15.301 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.337,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.337,77</VALOR></row>
<row _id="1072"><DATA>20/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  novembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.794,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.794,60</VALOR></row>
<row _id="1073"><DATA>20/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 09/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.284 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.973,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.973,06</VALOR></row>
<row _id="1074"><DATA>20/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.815,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.815,83</VALOR></row>
<row _id="1075"><DATA>20/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,22</VALOR></row>
<row _id="1076"><DATA>20/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 15.124 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>132,91</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>132,91</VALOR></row>
<row _id="1077"><DATA>20/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 15.124 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>42,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>42,87</VALOR></row>
<row _id="1078"><DATA>14/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.210,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.210,93</VALOR></row>
<row _id="1079"><DATA>11/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 324.697 - Serviço de postagem no dia 09/09/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>22,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>22,87</VALOR></row>
<row _id="1080"><DATA>10/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.335 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>399,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>399,89</VALOR></row>
<row _id="1081"><DATA>10/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.420,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.420,37</VALOR></row>
<row _id="1082"><DATA>10/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>337,26</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>337,26</VALOR></row>
<row _id="1083"><DATA>10/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>666,79</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>666,79</VALOR></row>
<row _id="1084"><DATA>10/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 20.437, relatório de serviço nº 25.396 - Mensalidade para guarda de documentos, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>107,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>107,69</VALOR></row>
<row _id="1085"><DATA>10/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.846 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>256,04</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>256,04</VALOR></row>
<row _id="1086"><DATA>10/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 619 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>528,31</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>528,31</VALOR></row>
<row _id="1087"><DATA>10/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 466.964, fatura nº 2209950805614 - Telefone fixo, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>26,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>26,34</VALOR></row>
<row _id="1088"><DATA>10/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>923,55</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>923,55</VALOR></row>
<row _id="1089"><DATA>07/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.435 - Serviços contábeis, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.647,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.647,15</VALOR></row>
<row _id="1090"><DATA>07/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.029,43</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.029,43</VALOR></row>
<row _id="1091"><DATA>05/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 57.698, protocolo de publicação nº 334.264 e orçamento nº 66.329 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato de contrato com a Allianz Seguros (Apólice nº 5177202279180078880)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>139,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>139,13</VALOR></row>
<row _id="1092"><DATA>05/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>AR Diggitare Certificado Digital e Tecnologia Eireli ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.052.231/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 572 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CNPJ A3 e 01 (um) certificado digital e-CPF A3 com Token, ambos com validade de 12 meses, para o Diretor Presidente</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>584,8</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>584,8</VALOR></row>
<row _id="1093"><DATA>05/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, referente à renovação da assinatura da plataforma Zoom pelo período de 01 (um) ano (16.09.2022 a 15.09.2023)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>870,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>870,65</VALOR></row>
<row _id="1094"><DATA>05/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.332 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.151,40</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.151,40</VALOR></row>
<row _id="1095"><DATA>05/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata de Conselho de Administração, realizada em 19.09.2022, na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>655</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>655</VALOR></row>
<row _id="1096"><DATA>03/10/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, conforme nota fiscal nº 69.519, referente à compra de produtos para a copa e cozinha</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>348,6</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>348,6</VALOR></row>
<row _id="1097"><DATA>30/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Allianz Seguros S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>61.573.796/0001-66</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Apólice de seguros nº 517720227918007880 - Renovação do seguro da sede da Goiasgás, com vigência de 10/10/2022 a 10/10/2023</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>522,04</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>522,04</VALOR></row>
<row _id="1098"><DATA>30/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 612 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>528,31</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>528,31</VALOR></row>
<row _id="1099"><DATA>27/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 20.208, relatório de serviço nº 25.158 - Mensalidade para guarda de documentos, competência agosto/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>107,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>107,69</VALOR></row>
<row _id="1100"><DATA>27/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.816 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>251,04</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>251,04</VALOR></row>
<row _id="1101"><DATA>26/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.210,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.210,93</VALOR></row>
<row _id="1102"><DATA>26/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.311 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.234,05</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.234,05</VALOR></row>
<row _id="1103"><DATA>26/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme pagamento de notas fiscais e faturas diversas</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>14.803,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>14.803,34</VALOR></row>
<row _id="1104"><DATA>26/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 009/2022 - Competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>995,11</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>995,11</VALOR></row>
<row _id="1105"><DATA>26/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, conforme pagamento de notas fiscais e faturas diversas</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>17.264,96</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>17.264,96</VALOR></row>
<row _id="1106"><DATA>26/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Notas fiscais nº 14.823 e 15.124 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.968,50</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.968,50</VALOR></row>
<row _id="1107"><DATA>26/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Internet Ultra Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.016.500/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 90.917, nota fiscal de serviço de comunicação nº 223.220 e fatura de serviço nº 100.661 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência agosto/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>91,85</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>91,85</VALOR></row>
<row _id="1108"><DATA>26/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 19585900/09/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>249,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>249,99</VALOR></row>
<row _id="1109"><DATA>26/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  outubro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.794,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.794,60</VALOR></row>
<row _id="1110"><DATA>26/09/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.418 - Serviços contábeis, competência agosto/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.647,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.647,15</VALOR></row>
<row _id="1111"><DATA>19/08/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,22</VALOR></row>
<row _id="1112"><DATA>19/08/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.798,75</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.798,75</VALOR></row>
<row _id="1113"><DATA>19/08/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 07/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.182 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>9.381,09</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>9.381,09</VALOR></row>
<row _id="1114"><DATA>19/08/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 14.597 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>28,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>28,17</VALOR></row>
<row _id="1115"><DATA>19/08/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 14.597 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>87,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>87,34</VALOR></row>
<row _id="1116"><DATA>16/08/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência agosto/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.210,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.210,93</VALOR></row>
<row _id="1117"><DATA>10/08/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.196 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência agosto/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499,86</VALOR></row>
<row _id="1118"><DATA>08/08/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.397 - Serviços contábeis, competência julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.647,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.647,15</VALOR></row>
<row _id="1119"><DATA>08/08/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  setembro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.794,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.794,60</VALOR></row>
<row _id="1120"><DATA>05/08/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.109,58</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.109,58</VALOR></row>
<row _id="1121"><DATA>28/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 005/2022 - Reunião na sede do acionista Termogás S/A</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.259,19</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.259,19</VALOR></row>
<row _id="1122"><DATA>27/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 14.597 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.668,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.668,80</VALOR></row>
<row _id="1123"><DATA>25/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Internet Ultra Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.016.500/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 75.049, nota fiscal de serviço de comunicação nº 208.847 e fatura de serviço nº 89.083 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>119,7</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>119,7</VALOR></row>
<row _id="1124"><DATA>20/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 06/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.134 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.984,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.984,97</VALOR></row>
<row _id="1125"><DATA>20/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.815,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.815,83</VALOR></row>
<row _id="1126"><DATA>20/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,22</VALOR></row>
<row _id="1127"><DATA>20/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 14.353 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>175,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>175,44</VALOR></row>
<row _id="1128"><DATA>20/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 14.353 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>56,59</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>56,59</VALOR></row>
<row _id="1129"><DATA>18/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.210,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.210,93</VALOR></row>
<row _id="1130"><DATA>18/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  agosto/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.794,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.794,60</VALOR></row>
<row _id="1131"><DATA>13/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>J Câmara &amp; Irmãos S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.536.754/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 914.153 - Assinatura digital do Jornal O Popular, por um ano (23/07/2022 a 22/07/2023)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>148,8</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>148,8</VALOR></row>
<row _id="1132"><DATA>12/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.760 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>255,94</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>255,94</VALOR></row>
<row _id="1133"><DATA>11/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>634,12</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>634,12</VALOR></row>
<row _id="1134"><DATA>11/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>682,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>682,28</VALOR></row>
<row _id="1135"><DATA>11/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.182 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>399,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>399,89</VALOR></row>
<row _id="1136"><DATA>11/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 582 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>306,85</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>306,85</VALOR></row>
<row _id="1137"><DATA>11/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 19.740, relatório de serviço nº 24.644 - Mensalidade para guarda de documentos, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>107,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>107,69</VALOR></row>
<row _id="1138"><DATA>11/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 435.730, fatura nº 2206950809438, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,96</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,96</VALOR></row>
<row _id="1139"><DATA>11/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 315.095 - Serviço de postagem no dia 30/05/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>22,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>22,87</VALOR></row>
<row _id="1140"><DATA>08/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 57.490, protocolo de publicação nº 315.784 e orçamento nº 63.136 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, dos extratos de contratos e aditivo n° 003/2022 - DAF, 004/2022 - DAF e 2° TA 004/2020 - D</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>586,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>586,69</VALOR></row>
<row _id="1141"><DATA>08/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consulgás Consultoria em Gás Natural Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>36.329.056/0001-31</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 91 - Estudo dos Corredores Azuis e Infraestrutura de Abastecimento para o Estado de Goiás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>11.789,50</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>11.789,50</VALOR></row>
<row _id="1142"><DATA>08/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Adiantamento de Fundo Fixo</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.000,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.000,00</VALOR></row>
<row _id="1143"><DATA>08/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.420,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.420,37</VALOR></row>
<row _id="1144"><DATA>08/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>249,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>249,72</VALOR></row>
<row _id="1145"><DATA>08/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.378 - Serviços contábeis, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.647,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.647,15</VALOR></row>
<row _id="1146"><DATA>07/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, conforme nota fiscal n° 69.519, referente à compra de materiais para copa e cozinha</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>358,26</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>358,26</VALOR></row>
<row _id="1147"><DATA>07/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 006/2022 - Competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>546,66</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>546,66</VALOR></row>
<row _id="1148"><DATA>07/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.029,43</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.029,43</VALOR></row>
<row _id="1149"><DATA>05/07/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.269 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.045,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.045,00</VALOR></row>
<row _id="1150"><DATA>30/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - Taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio - TPI, comp. 2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.623,66</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.623,66</VALOR></row>
<row _id="1151"><DATA>27/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 17136686/06/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>256,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>256,14</VALOR></row>
<row _id="1152"><DATA>27/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Internet Ultra Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.016.500/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 68.038, nota fiscal de serviço de comunicação nº 203.042 e fatura de serviço nº 78.721 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>119,7</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>119,7</VALOR></row>
<row _id="1153"><DATA>24/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>10,97</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>10,97</VALOR></row>
<row _id="1154"><DATA>24/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>81,29</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>81,29</VALOR></row>
<row _id="1155"><DATA>22/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>35,32</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>35,32</VALOR></row>
<row _id="1156"><DATA>21/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>AR Diggitare Certificado Digital e Tecnologia Eireli ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.052.231/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal n° 554 - Compra de 01 (um) certificado digital e-CNPJ A3, com validade de 24 meses</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>379,9</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>379,9</VALOR></row>
<row _id="1157"><DATA>20/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 05/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.060 (LSV Comércio e Serviços Ltda)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.972,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.972,33</VALOR></row>
<row _id="1158"><DATA>20/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.815,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.815,83</VALOR></row>
<row _id="1159"><DATA>20/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,22</VALOR></row>
<row _id="1160"><DATA>20/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 5.126 (Ernst e Young Auditores Independentes S/S)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>255,12</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>255,12</VALOR></row>
<row _id="1161"><DATA>20/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 5.126 (Ernst e Young Auditores Independentes S/S)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>790,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>790,87</VALOR></row>
<row _id="1162"><DATA>20/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 14.105 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>148,04</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>148,04</VALOR></row>
<row _id="1163"><DATA>20/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 14.105 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>458,91</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>458,91</VALOR></row>
<row _id="1164"><DATA>17/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.210,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.210,93</VALOR></row>
<row _id="1165"><DATA>15/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.709 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260,88</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260,88</VALOR></row>
<row _id="1166"><DATA>15/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  julho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.794,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.794,60</VALOR></row>
<row _id="1167"><DATA>15/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 14.353 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.352,30</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.352,30</VALOR></row>
<row _id="1168"><DATA>14/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ernst e Young Auditores Independentes S/S</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>61.366.936/0003-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 5.126 - Auditoria das demonstrações contábeis do exercício social de 2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>15.111,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>15.111,61</VALOR></row>
<row _id="1169"><DATA>13/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 312.081 - Serviço de postagem no dia 02/05/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>22,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>22,87</VALOR></row>
<row _id="1170"><DATA>10/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 574 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>306,85</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>306,85</VALOR></row>
<row _id="1171"><DATA>10/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>682,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>682,28</VALOR></row>
<row _id="1172"><DATA>10/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.134 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499,86</VALOR></row>
<row _id="1173"><DATA>10/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.796,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.796,65</VALOR></row>
<row _id="1174"><DATA>10/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 426.769, fatura nº 2205950809152, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>31,38</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>31,38</VALOR></row>
<row _id="1175"><DATA>10/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 19.509, relatório de serviço nº 24.408 - Mensalidade para guarda de documentos, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>107,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>107,69</VALOR></row>
<row _id="1176"><DATA>08/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.420,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.420,37</VALOR></row>
<row _id="1177"><DATA>08/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.342 - Serviços contábeis, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.647,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.647,15</VALOR></row>
<row _id="1178"><DATA>08/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>295,87</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>295,87</VALOR></row>
<row _id="1179"><DATA>07/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.029,43</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.029,43</VALOR></row>
<row _id="1180"><DATA>06/06/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.251 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.045,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.045,00</VALOR></row>
<row _id="1181"><DATA>30/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 005/2022 - Competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>655,75</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>655,75</VALOR></row>
<row _id="1182"><DATA>26/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 16360426/05/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>249,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>249,99</VALOR></row>
<row _id="1183"><DATA>25/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre a receita financeira, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>13,13</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>13,13</VALOR></row>
<row _id="1184"><DATA>25/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>66,64</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>66,64</VALOR></row>
<row _id="1185"><DATA>25/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Internet Ultra Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.016.500/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 62.722, nota fiscal de serviço de comunicação nº 197.725 e fatura de serviço nº 73.614 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>119,4</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>119,4</VALOR></row>
<row _id="1186"><DATA>25/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.697 - Ajustes realizados no site da Goiasgás, adequação da página de acesso à informação ao novo layout solicitado pela CGE</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>251,08</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>251,08</VALOR></row>
<row _id="1187"><DATA>23/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>56</VALOR></row>
<row _id="1188"><DATA>20/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 13.936 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>58,33</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>58,33</VALOR></row>
<row _id="1189"><DATA>20/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,22</VALOR></row>
<row _id="1190"><DATA>20/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 13.936 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>180,83</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>180,83</VALOR></row>
<row _id="1191"><DATA>20/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.263,39</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.263,39</VALOR></row>
<row _id="1192"><DATA>20/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 04/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 3.023 (Lelu´s Comércio e Serviços)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>11.848,46</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>11.848,46</VALOR></row>
<row _id="1193"><DATA>17/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 14.105 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.768,68</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.768,68</VALOR></row>
<row _id="1194"><DATA>17/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  junho/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.794,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.794,60</VALOR></row>
<row _id="1195"><DATA>16/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.210,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.210,93</VALOR></row>
<row _id="1196"><DATA>16/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Brasoftware Informática Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>57.142.978/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 476.195 - Compra de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 01 ano (19/03/2022 a 19/03/2023). Parcela 3/3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>624,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>624,34</VALOR></row>
<row _id="1197"><DATA>13/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Potência Distribuidora de Toners e Suprimentos Unipessoal Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>43.663.973/0001-13</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 421 - Compra de 03 toners compatíveis HP 283A, conforme detalhado na coleta de preços nº 008.2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>147</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>147</VALOR></row>
<row _id="1198"><DATA>12/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Papelaria Tributária Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.905.760/0003-00</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 520.281 - Compra de materiais de escritório, conforme detalhado na coleta de preços nº 007.2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>313,35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>313,35</VALOR></row>
<row _id="1199"><DATA>11/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 308.888 - Serviço de postagem nos dias 22/03 e 04/04</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>178,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>178,61</VALOR></row>
<row _id="1200"><DATA>10/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>652,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>652,61</VALOR></row>
<row _id="1201"><DATA>10/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>LSV Comércio e Serviços Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.060 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>399,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>399,89</VALOR></row>
<row _id="1202"><DATA>10/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.672 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260,88</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260,88</VALOR></row>
<row _id="1203"><DATA>10/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 19.289, relatório de serviço nº 24.955 - Mensalidade para guarda de documentos, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>107,69</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>107,69</VALOR></row>
<row _id="1204"><DATA>10/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 559 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>306,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>306,14</VALOR></row>
<row _id="1205"><DATA>10/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 415.553, fatura nº 2204950808733, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>28,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>28,27</VALOR></row>
<row _id="1206"><DATA>10/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>672,8</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>672,8</VALOR></row>
<row _id="1207"><DATA>09/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.312 - Serviços contábeis, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.647,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.647,15</VALOR></row>
<row _id="1208"><DATA>09/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.420,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.420,37</VALOR></row>
<row _id="1209"><DATA>09/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>493,09</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>493,09</VALOR></row>
<row _id="1210"><DATA>06/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.779,59</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.779,59</VALOR></row>
<row _id="1211"><DATA>06/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 004/2022 - Reunião na Companhia de Gás do Amapá ? GASAP</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.917,46</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.917,46</VALOR></row>
<row _id="1212"><DATA>05/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Joyce Lara Martins de Sousa Pereira</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.043.151-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso à Secretária Geral, conforme relatório de viagem nº 003/2022 - Reunião na Companhia de Gás do Amapá ? GASAP</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>322</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>322</VALOR></row>
<row _id="1213"><DATA>05/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E. - Taxa de registro da Ata da 21ª AGO na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>655</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>655</VALOR></row>
<row _id="1214"><DATA>05/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.230 - Manutenção na rede de informática e formatação de computadores, competência maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.045,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.045,00</VALOR></row>
<row _id="1215"><DATA>05/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 553 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>306,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>306,14</VALOR></row>
<row _id="1216"><DATA>02/05/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Policlínica Goiânia Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.735.661/0001-68</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 24.037 - Exames periódicos dos colaboradores: Joyce Lara, Pedro Cano e Viviane Vieira e envio dos dados para o e-Social</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>300,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>300,72</VALOR></row>
<row _id="1217"><DATA>29/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 57.281, protocolo de publicação nº 300.517 e orçamento nº 60.574 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato de contrato nº 001/2022 ? DTC (Consulgás)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>231,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>231,44</VALOR></row>
<row _id="1218"><DATA>29/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 004/2022 - Competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>872,34</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>872,34</VALOR></row>
<row _id="1219"><DATA>29/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 13.936 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.455,23</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.455,23</VALOR></row>
<row _id="1220"><DATA>29/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 543 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>306,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>306,14</VALOR></row>
<row _id="1221"><DATA>26/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, conforme relatório de viagem nº 002/2022 - Referente às custas da viagem do Advogado, Leonardo Ramalho</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.707,84</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.707,84</VALOR></row>
<row _id="1222"><DATA>26/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 15679871/04/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>249,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>249,99</VALOR></row>
<row _id="1223"><DATA>25/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>49,67</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>49,67</VALOR></row>
<row _id="1224"><DATA>25/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Internet Ultra Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.016.500/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 57.840, nota fiscal de serviço de comunicação nº 192.487 e fatura de serviço nº 64.433 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>119,4</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>119,4</VALOR></row>
<row _id="1225"><DATA>22/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>56</VALOR></row>
<row _id="1226"><DATA>20/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 03/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 2.953 (Lelu´s Comércio e Serviços)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.032,27</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.032,27</VALOR></row>
<row _id="1227"><DATA>20/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.080,63</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.080,63</VALOR></row>
<row _id="1228"><DATA>20/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,22</VALOR></row>
<row _id="1229"><DATA>19/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 540 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>306,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>306,14</VALOR></row>
<row _id="1230"><DATA>18/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  maio/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.794,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.794,60</VALOR></row>
<row _id="1231"><DATA>18/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.210,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.210,93</VALOR></row>
<row _id="1232"><DATA>18/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Nippon Ar Climatização Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.621.984/0001-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 4.993 - Limpeza geral de 03 aparelhos de ar-condicionado, da sede da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>289,5</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>289,5</VALOR></row>
<row _id="1233"><DATA>18/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Brasoftware Informática Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>57.142.978/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 476.195 - Compra de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 01 ano (19/03/2022 a 19/03/2023). Parcela 2/3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>624,35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>624,35</VALOR></row>
<row _id="1234"><DATA>11/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>458,68</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>458,68</VALOR></row>
<row _id="1235"><DATA>11/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 3.023 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>399,89</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>399,89</VALOR></row>
<row _id="1236"><DATA>11/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 19.066, relatório de serviço nº 23.955 - Mensalidade para guarda de documentos, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>119,7</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>119,7</VALOR></row>
<row _id="1237"><DATA>11/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.640 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260,86</VALOR></row>
<row _id="1238"><DATA>11/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 406.052 - Fatura de telefone fixo nº 2203950808566, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,96</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,96</VALOR></row>
<row _id="1239"><DATA>11/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>650,6</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>650,6</VALOR></row>
<row _id="1240"><DATA>11/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 305.215 - Serviço de postagem nos dias 22/02 e 24/02</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>188,35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>188,35</VALOR></row>
<row _id="1241"><DATA>08/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>409,03</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>409,03</VALOR></row>
<row _id="1242"><DATA>08/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.420,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.420,37</VALOR></row>
<row _id="1243"><DATA>08/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.295 - Serviços contábeis, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.647,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.647,15</VALOR></row>
<row _id="1244"><DATA>07/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.779,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.779,37</VALOR></row>
<row _id="1245"><DATA>04/04/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.210 - Manutenção na rede de informática, competência abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.045,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.045,00</VALOR></row>
<row _id="1246"><DATA>28/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Joyce Lara Martins de Sousa Pereira</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.043.151-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso à Secretária Geral, referente à despesas com Uber no mês de março de 2022, decorrente da execução de serviços externos</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>188,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>188,44</VALOR></row>
<row _id="1247"><DATA>28/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Nexway S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.488.508/0001-22</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Renovação da licença antivírus, Kaspersky Total Security, por 02 (dois) anos, para 05 (cinco) computadores</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>263,9</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>263,9</VALOR></row>
<row _id="1248"><DATA>28/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 003/2022 - Competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>864,17</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>864,17</VALOR></row>
<row _id="1249"><DATA>28/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Brasoftware Informática Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>57.142.978/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 476.195 - Compra de 04 (quatro) licenças Microsoft 365 Apps for Business, com validade de 01 ano (19/03/2022 a 19/03/2023). Parcela 1/3</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>624,35</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>624,35</VALOR></row>
<row _id="1250"><DATA>28/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 14865597/03/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>249,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>249,99</VALOR></row>
<row _id="1251"><DATA>25/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Internet Ultra Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.016.500/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 56.920, nota fiscal de serviço de comunicação nº 187.209 e fatura de serviço nº 64.410 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>119,4</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>119,4</VALOR></row>
<row _id="1252"><DATA>22/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Via Varejo S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>33.041.260/0486-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 8.714.079 - Compra de 03 (três) teclados e mouses sem fio,  conforme detalhado na coleta de preços nº 004.2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>267</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>267</VALOR></row>
<row _id="1253"><DATA>22/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>35,32</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>35,32</VALOR></row>
<row _id="1254"><DATA>21/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>MercadoPago.com Representações Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.573.521/0001-91</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 490.623, Brasil Inter Comex Eletrônicos e Informática EIRELI - Compra de 01 (um) HD Interno Seagate Barracuda de 1TB para o Servidor da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>296</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>296</VALOR></row>
<row _id="1255"><DATA>18/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 02/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 2.926 (Lelu´s Comércio e Serviços)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.994,55</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.994,55</VALOR></row>
<row _id="1256"><DATA>18/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.080,63</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.080,63</VALOR></row>
<row _id="1257"><DATA>18/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,22</VALOR></row>
<row _id="1258"><DATA>18/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 13.478 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>95,25</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>95,25</VALOR></row>
<row _id="1259"><DATA>18/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 13.478 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>295,28</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>295,28</VALOR></row>
<row _id="1260"><DATA>16/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  abril/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.794,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.794,60</VALOR></row>
<row _id="1261"><DATA>16/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.210,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.210,93</VALOR></row>
<row _id="1262"><DATA>15/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.953 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>499,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>499,86</VALOR></row>
<row _id="1263"><DATA>15/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 18.847, relatório de serviço nº 23.723 - Mensalidade para guarda de documentos, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>103,55</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>103,55</VALOR></row>
<row _id="1264"><DATA>15/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota de débito nº 152 - Gastos para envio dos livros societários para a sede da Goiasgás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>226</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>226</VALOR></row>
<row _id="1265"><DATA>15/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.608 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260,86</VALOR></row>
<row _id="1266"><DATA>11/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 302.353 - Serviço de postagem nos dias 21/01, 26/01, 08/02 e 14/02</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>220,26</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>220,26</VALOR></row>
<row _id="1267"><DATA>10/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>650,6</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>650,6</VALOR></row>
<row _id="1268"><DATA>10/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>912,85</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>912,85</VALOR></row>
<row _id="1269"><DATA>10/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.409.655/0001-80</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E - Diferencial de alíquota do ICMS sobre notas fiscais diversas, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>74,5</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>74,5</VALOR></row>
<row _id="1270"><DATA>10/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 13.478 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.641,98</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.641,98</VALOR></row>
<row _id="1271"><DATA>08/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.278 - Serviços contábeis, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.647,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.647,15</VALOR></row>
<row _id="1272"><DATA>08/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>390,51</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>390,51</VALOR></row>
<row _id="1273"><DATA>08/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.302,84</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.302,84</VALOR></row>
<row _id="1274"><DATA>07/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.779,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.779,37</VALOR></row>
<row _id="1275"><DATA>07/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.192 - Manutenção na rede de informática, competência março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.045,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.045,00</VALOR></row>
<row _id="1276"><DATA>02/03/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 14119948/02/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>249,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>249,99</VALOR></row>
<row _id="1277"><DATA>25/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>22,47</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>22,47</VALOR></row>
<row _id="1278"><DATA>25/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Internet Ultra Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.016.500/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 49.340, nota fiscal de serviço de comunicação nº 184.248. e fatura de serviço nº 10.170 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>119,4</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>119,4</VALOR></row>
<row _id="1279"><DATA>22/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 002/2022 - Competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>281,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>281,61</VALOR></row>
<row _id="1280"><DATA>22/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>56</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>56</VALOR></row>
<row _id="1281"><DATA>21/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - IPTU da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sede da Goiasgás, competência 2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.255,42</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.255,42</VALOR></row>
<row _id="1282"><DATA>18/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 01/2022. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 2.873 (Lelu´s Comércio e Serviços)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.970,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.970,81</VALOR></row>
<row _id="1283"><DATA>18/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.080,63</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.080,63</VALOR></row>
<row _id="1284"><DATA>18/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,22</VALOR></row>
<row _id="1285"><DATA>18/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 13.214 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>463,84</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>463,84</VALOR></row>
<row _id="1286"><DATA>18/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 13.214 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,63</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,63</VALOR></row>
<row _id="1287"><DATA>16/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.210,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.210,93</VALOR></row>
<row _id="1288"><DATA>15/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Americanas S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.776.574/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Pedido nº 09-927372191 - Compra de 01 HD externo de 1TB, conforme detalhado na coleta de preços nº 003.2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>319,19</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>319,19</VALOR></row>
<row _id="1289"><DATA>15/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Magalu Pagamentos Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.948.578/0001-77</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota Fiscal nº 13.750 (Impaktolog Transportes Ltda), NF nº 15.632 (Oiapok Com. e Montagem de Móveis e Prod. Ergonômicos Eireli), NF nº 1.588.189 (Proxys Comercio Eletrônico Ltda) e NF nº 11.358 (Desejos da Lu Ltda) - Compra de equipamentos ergonômico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>560,2</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>560,2</VALOR></row>
<row _id="1290"><DATA>14/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  março/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.794,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.794,60</VALOR></row>
<row _id="1291"><DATA>14/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Policlínica Goiânia Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.735.661/0001-68</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 23.332 - Elaboração dos Programas:  PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (Parcela 02/02)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.108,09</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.108,09</VALOR></row>
<row _id="1292"><DATA>14/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.926 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>375,53</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>375,53</VALOR></row>
<row _id="1293"><DATA>10/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 18.632, relatório de serviço nº 23.502 - Mensalidade para guarda de documentos, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>103,55</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>103,55</VALOR></row>
<row _id="1294"><DATA>10/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>940,66</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>940,66</VALOR></row>
<row _id="1295"><DATA>10/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Centro de Saúde Climt Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>29.608.224/0001-62</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 6.215 - Elaboração dos programas: LTCAT, AET e envio do XML incial ao e-Social, conforme detalhado na PA.DAF.010.21</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.340,78</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.340,78</VALOR></row>
<row _id="1296"><DATA>10/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.565 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260,86</VALOR></row>
<row _id="1297"><DATA>10/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 383.804 - Fatura de telefone fixo nº 2201950807734, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,96</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,96</VALOR></row>
<row _id="1298"><DATA>10/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>650,6</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>650,6</VALOR></row>
<row _id="1299"><DATA>08/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Agência Brasil Central - ABC</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>03.520.902/0001-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.A.R.E - Nota fiscal de serviços de comunicação nº 57.120, protocolo de publicação nº 282.686 e orçamento nº 57.706 - Publicação, no Diário Oficial do Estado, do extrato de contrato nº 001/2022 ? DAF (CLIMT)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Publicações</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>185,06</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>185,06</VALOR></row>
<row _id="1300"><DATA>08/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.302,84</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.302,84</VALOR></row>
<row _id="1301"><DATA>08/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260,77</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260,77</VALOR></row>
<row _id="1302"><DATA>08/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.261 - Serviços contábeis, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.647,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.647,15</VALOR></row>
<row _id="1303"><DATA>07/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 13547454/01/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Presidente, período de 21/12/2021 a 20/01/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>319,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>319,99</VALOR></row>
<row _id="1304"><DATA>07/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.779,37</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.779,37</VALOR></row>
<row _id="1305"><DATA>07/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.174 - Manutenção na rede de informática, competência fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.045,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.045,00</VALOR></row>
<row _id="1306"><DATA>07/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Potência Distribuidora de Toners e Suprimentos Unipessoal Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>43.663.973/0001-13</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 110 - Compra de 03 toners HP 283A, conforme detalhado na coleta de preços nº 001.2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>147</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>147</VALOR></row>
<row _id="1307"><DATA>04/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>André Gustavo Lins de Macêdo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.467.624-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, conforme relatório de viagem nº 001/2022 - Reunião com o acionista Termogás</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>5.656,86</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>5.656,86</VALOR></row>
<row _id="1308"><DATA>04/02/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reposição do Fundo Fixo nº 001/2022 - Competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>664,48</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>664,48</VALOR></row>
<row _id="1309"><DATA>31/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Internet Ultra Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>26.016.500/0001-05</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 47.890, nota fiscal de serviço de comunicação nº 178.853 e fatura de serviço nº 10.150 - Mensalidade de internet de fibra ótica, competência dezembro/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>119,4</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>119,4</VALOR></row>
<row _id="1310"><DATA>26/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>02.558.157/0022-97</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 13334168/01/2022 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo Financeiro e do Assessor de Novos Negócios, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>249,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>249,99</VALOR></row>
<row _id="1311"><DATA>25/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - PIS sobre receita financeira, comp. 12/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,66</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,66</VALOR></row>
<row _id="1312"><DATA>25/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - COFINS sobre a receita financeira, comp. 12/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.275,80</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.275,80</VALOR></row>
<row _id="1313"><DATA>24/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Lelu's Comércio e Serviços Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>20.486.003/0001-94</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.873 - Serviço de limpeza na sede da Goiasgás, competência 01/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>187,76</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>187,76</VALOR></row>
<row _id="1314"><DATA>24/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.616.929/0001-02</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>51,45</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>51,45</VALOR></row>
<row _id="1315"><DATA>20/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>69.034.668/0001-56</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Ticket alimentação da Gerente Financeira, do Assessor de Novos Negócios e da Secretária Geral, competência  fevereiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>4.794,60</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>4.794,60</VALOR></row>
<row _id="1316"><DATA>20/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - Taxa de licença para funcionamento - TLF, competência 2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>124,65</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>124,65</VALOR></row>
<row _id="1317"><DATA>20/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF Previdenciário - Competência 12/2021. Contribuição previdenciária sobre folha de pagamento e nota fiscal nº 2.799 (Lelu´s Comércio e Serviços)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>7.866,61</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>7.866,61</VALOR></row>
<row _id="1318"><DATA>20/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência dezembro/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.120,81</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.120,81</VALOR></row>
<row _id="1319"><DATA>20/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre aluguel da sede da Goiasgás (Tera Imobiliária), competência dezembro/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>149,22</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>149,22</VALOR></row>
<row _id="1320"><DATA>20/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - CSRF sobre nota fiscal nº 13.013 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>183,21</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>183,21</VALOR></row>
<row _id="1321"><DATA>20/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre nota fiscal nº 13.013 (Mello Pimentel Blanc e Franca Advocacia)</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>59,1</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>59,1</VALOR></row>
<row _id="1322"><DATA>20/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.394.460/0001-41</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>DARF - IRRF sobre folha de pagamento, competência 13º salário/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.137,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.137,99</VALOR></row>
<row _id="1323"><DATA>17/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>18.923.321/0001-23</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>3.210,93</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>3.210,93</VALOR></row>
<row _id="1324"><DATA>17/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mude Bem Mudanças e Logística Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.684.345/0001-30</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 536 - Seguro e mensalidade do guarda móveis, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>306,14</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>306,14</VALOR></row>
<row _id="1325"><DATA>14/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Marcelo Alves de Sousa</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.163.611-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso ao Diretor Presidente , referente ao pagamento  da Nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 24722413/122021 - Claro Internet 120GB, período de 20/11/2021 à 30/11/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>33,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>33,99</VALOR></row>
<row _id="1326"><DATA>14/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Viviane Vieira de Souza</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>xxx.368.971-xx</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Reembolso a Gerente Financeira, referente ao pagamento da Fatura da Vivo do Diretor Presidente, Marcelo Alves de Sousa. Nota fiscal de serviço de telecomunicações nº 12826293/12/2021. Período: 21/11/2021 a 20/12/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>319,99</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>319,99</VALOR></row>
<row _id="1327"><DATA>14/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Mello Pimentel Blanc e França Advogados</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>17.375.812/0001-14</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 13.214 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>8.862,78</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>8.862,78</VALOR></row>
<row _id="1328"><DATA>11/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>34.028.316/0013-47</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura nº 295.671 - Serviço de postagem no dia 25/11/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Postagens</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>102,05</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>102,05</VALOR></row>
<row _id="1329"><DATA>10/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Bradesco Saúde S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>92.693.118/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Plano de saúde, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Pessoal</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.302,84</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.302,84</VALOR></row>
<row _id="1330"><DATA>10/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>05.842.757/0001-46</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 18.406, relatório de serviço nº 23.286 - Mensalidade para guarda de documentos, competência dezembro/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>145,72</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>145,72</VALOR></row>
<row _id="1331"><DATA>10/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.414.465/0001-51</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência dezembro/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>642,44</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>642,44</VALOR></row>
<row _id="1332"><DATA>10/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Saddi e Antonini Ltda - ME</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>10.814.480/0001-88</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.523 - Serviço de datacenter e manutenção de site, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>260,88</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>260,88</VALOR></row>
<row _id="1333"><DATA>10/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>08.957.315/0001-32</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.156 - Manutenção na rede de informática, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>1.045,00</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>1.045,00</VALOR></row>
<row _id="1334"><DATA>10/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Claro S.A.</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>40.432.544/0436-28</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 374.206 - Fatura de telefone fixo nº 2112950807372, competência dezembro/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>29,96</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>29,96</VALOR></row>
<row _id="1335"><DATA>10/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Metropolitan Business e Life Style</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>23.856.139/0001-37</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência janeiro/2022</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Aluguel</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>630,47</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>630,47</VALOR></row>
<row _id="1336"><DATA>10/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELG Distribuição S.A. - CELG D</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>01.543.032/0001-04</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência dezembro/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>413,7</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>413,7</VALOR></row>
<row _id="1337"><DATA>10/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Life Purificadores Eireli</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>19.580.367/0001-50</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 18.772 - Compra de um purificador de água, conforme detalhado na coleta de preços nº 028.2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>939</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>939</VALOR></row>
<row _id="1338"><DATA>08/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Transferência Bancária</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>13.350.306/0001-10</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 2.235 - Serviços contábeis, competência dezembro/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Inexigibilidade</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Serviços de Terceiros</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>6.647,15</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>6.647,15</VALOR></row>
<row _id="1339"><DATA>07/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Ministério do Trabalho e Emprego - MTE</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>37.115.367/0001-60</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Guia de recolhimento do FGTS, competência dezembro/2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>N/A</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas com Tributos</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>2.485,96</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>2.485,96</VALOR></row>
<row _id="1340"><DATA>07/01/2022</DATA><FORMA DE PAGAMENTO>Boleto Bancário</FORMA DE PAGAMENTO><FORNECEDOR>Papelaria Tributária Ltda</FORNECEDOR><CPF/CNPJ>00.905.760/0003-00</CPF/CNPJ><DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS>Nota fiscal nº 495.618 - Compra de materiais de escritório, conforme detalhado na coleta de preços nº 027.2021</DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS><PROCEDIMENTO LICITATORIO>Dispensa</PROCEDIMENTO LICITATORIO><NATUREZA DA DESPESA>Despesas Administrativas</NATUREZA DA DESPESA><PRECO UNITARIO>348,95</PRECO UNITARIO><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR>348,95</VALOR></row>
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