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<row _id="1"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.528/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>1215</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>82.482,34</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>82.482,34</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FGTS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="2"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.622.091-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1219</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="3"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERNANDO FREITAS SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.849.901-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1219</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="4"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ROGERIO MONTEIRO GOMES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.600.731-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1219</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="5"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ROBERTA OLIVEIRA PRADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.884.811-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1219</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="6"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><NOTA_FISCAL>1246</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>33.070,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>33.070,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ISSQN RETIDO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="7"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>1411</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>101.061,91</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>101.061,91</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COFINS NORMAL FATURAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="8"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>14112</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>21.944,55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21.944,55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>PIS FATURAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="9"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA</FORNECEDOR><CNPJ>00.007.468/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>573473</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.428,43</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.428,43</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="10"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>3109222</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>661,6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,68</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.422,40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="11"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS</FORNECEDOR><CNPJ>01.246.693/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>9580515</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.788,83</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.788,83</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONVENIO IPASGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO IPASGO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="12"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>87701250</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>514.784,16</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>514.784,16</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="13"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAQUIM SARDINHA JUNIOR</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.546.461-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1221</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="14"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BERNARDO TELES MACHADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.963.601-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1221</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="15"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ORLANDO TOKIO KUMAGAI</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.482.501-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1221</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="16"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.533.056-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1221</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="17"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.096.341-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1221</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="18"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.607.192-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1221</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="19"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RAPHAEL MORAIS VALONGO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.491.931-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1221</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="20"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.337.011-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1221</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="21"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR</FORNECEDOR><CNPJ>03.671.632/0001-75</CNPJ><NOTA_FISCAL>1224</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>53.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>53.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="22"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>700175</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13.450,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13.450,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="23"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>4WATT BIO ENGENHARIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>36.561.483/0001-40</CNPJ><NOTA_FISCAL>3</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19.786,18</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19.786,18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO MANUTENCAO DE UNIDADE DE BIODIGESTOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO MANUTENCAO/GESTAO BIODIGESTOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="24"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>206</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>28</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="25"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>206</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>31</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>217</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE CRESPA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="26"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>206</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>45</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>135</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CEBOLINHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="27"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>206</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>19</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COENTRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="28"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>206</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COUVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="29"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>206</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RUCULA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="30"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>42.563.128/0001-03</CNPJ><NOTA_FISCAL>1236</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>750</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>750</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CENTO DE SALGADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="31"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MELO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>42.563.128/0001-03</CNPJ><NOTA_FISCAL>1236</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3,7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>84,91</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>314,16</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TORTA DOCE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="32"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VA VICENTE RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD</FORNECEDOR><CNPJ>08.208.149/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>3161</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>23</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>414</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFEICAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="33"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VA VICENTE RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD</FORNECEDOR><CNPJ>08.208.149/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>3161</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFEICAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="34"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VA VICENTE RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD</FORNECEDOR><CNPJ>08.208.149/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>3161</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE DIVERSOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="35"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.296.795/0001-76</CNPJ><NOTA_FISCAL>4465</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45.470,02</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45.470,02</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FRETES E CARRETOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="36"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8128</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>198</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.673,10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE INTEGRAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="37"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8128</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>66,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>301,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO DE QUEIJO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="38"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8128</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1.400,00</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.470,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO FRANCES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="39"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8128</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>450</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,22</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>549</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALGADOS DIVERSOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="40"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8128</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>450</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>580,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALGADOS DIVERSOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="41"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>24,86</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>370,41</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FILE PEIXES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="42"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>401</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,58</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.036,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FILE  DE FRANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="43"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>34,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>139,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BACON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="44"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>35</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.571,50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CARNE SERENADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="45"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>52,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.253,70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COSTELA BOVINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="46"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>22,45</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>334,51</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COXA E SOBRECOXA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="47"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>80,7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.623,43</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COXAO MOLE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="48"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>22</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>528</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINGUIÇA  DE FRANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="49"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>498</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>498</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINGUICA SUINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="50"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>777</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOMBO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="51"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>34,65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ORELHA SUINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="52"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>34,65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PE DE PORCO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="53"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>17,1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>52</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>889,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEIXE FILE DE TILAPIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="54"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>238,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RABO SUINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="55"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9491</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>56,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOUCINHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="56"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALR ELETRICA EIRELLI-ME</FORNECEDOR><CNPJ>18.040.800/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>294853</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>247,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>247,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="57"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SANEAMENTO DE GOIAS SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.616.929/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>595276</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.428,81</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.428,81</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VIABILIDADE TECNICA AGUA/ESGOTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="58"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO</FORNECEDOR><CNPJ>02.395.868/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>890480</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9.854,58</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9.854,58</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA DEPOSITO RECURSAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEPOSITO RECURSAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="59"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.543.032/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>159188593</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.295,44</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.295,44</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="60"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA</FORNECEDOR><CNPJ>27.819.752/0001-35</CNPJ><NOTA_FISCAL>1637</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.343,03</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.343,03</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE IMPRESSAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="61"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2914</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="62"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2914</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA TERRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="63"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2914</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="64"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2914</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COUVE FLOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="65"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2914</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="66"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2914</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>42</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO COMUM-1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="67"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2914</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="68"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2914</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="69"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2914</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE CEREJA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="70"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2914</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="71"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2914</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>200</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VAGEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="72"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2916</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI PEROLA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="73"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2916</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="74"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2916</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="75"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2916</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="76"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2916</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="77"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2916</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>47</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="78"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2916</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>23</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MEXERICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="79"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2918</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CEBOLINHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="80"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2918</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANJERICAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="81"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2918</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DE CHEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="82"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2918</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>87,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DO REINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="83"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2918</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35,71</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA MALAGUETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="84"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2918</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="85"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2918</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALSAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="86"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2918</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="87"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>R D BAR E LANCHONETE LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.638.843/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>5300</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.705,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.705,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFEICAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="88"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>18.696.272/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>15196</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CACHEPOT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="89"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>18.696.272/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>15196</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PHALAENOPSIS MIX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="90"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SANEAMENTO DE GOIAS SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.616.929/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>226824357</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12.493,77</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12.493,77</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO AGUA/ESGOTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>AGUA E ESGOTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="91"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL</FORNECEDOR><CNPJ>34.755.203/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>53</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.010,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.010,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONFECCAO FOLDERS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="92"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1826</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITILHO 50</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="93"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1826</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITILHO 50</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="94"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1826</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PALHA (P)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="95"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1826</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7,96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAPEL CREPOM LISO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="96"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1826</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAPEL CREPOM LISO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="97"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1826</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAPEL DE SEDA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="98"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1826</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO PLASTICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="99"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1826</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO PLASTICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="100"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1826</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO PLASTICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="101"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDUARDO DO ESPIRITO SANTO MACHADO</FORNECEDOR><CNPJ>59.721.965/0001-16</CNPJ><NOTA_FISCAL>15</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>184</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>184</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="102"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>268020</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5,13</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ARRUELA 5/8</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="103"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>268020</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DOSE DESINGRIPANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="104"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>268020</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>62</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>61,87</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO GENUINO HONDA 10W</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="105"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>268020</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PANO  WIPER X70 BRANCO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="106"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>282076</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>450</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.906,69</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BLOCO DE CONCRETO VAZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="107"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>WESLLEY RONNEY BORGES DE MANSUR FILHO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.788.321-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1168</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>810,34</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>810,34</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="108"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE</FORNECEDOR><CNPJ>06.326.343/0001-27</CNPJ><NOTA_FISCAL>1758</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.685,26</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.685,26</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA JOVEM APRENDIZ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="109"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>2940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.850,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.850,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="110"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>2941</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.173,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.173,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE LIMPEZA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="111"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>8014</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,81</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ARRUELA ACO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="112"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>8014</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>320</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.521,60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="113"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>8014</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20,16</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40,31</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CURVA G. FOGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="114"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>8014</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65,94</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>131,87</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ELETRODO 2,5</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="115"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>8014</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,71</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>53,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ISOLADOR DE ROLDANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="116"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>8014</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11,02</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>88,14</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARAFUSO MAQ RED 1/4</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="117"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>8014</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>33,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>271,19</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RACK 2 ELEMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="118"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8111</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>700</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>903</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALGADOS DIVERSOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="119"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8112</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>500</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,22</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>610</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CENTO DE SALGADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
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<row _id="145"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>282023</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>33,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>182,47</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CIMENTO COMUM 50KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="146"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>306877</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,23</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>87,69</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TUBO PVC ESGOTO 150</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="147"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VIACAO ARAGUARINA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.552.504/0001-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>452394</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>704</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>704</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALE TRANSPORTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VALE TRANSPORTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="148"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</FORNECEDOR><CNPJ>02.872.448/0001-20</CNPJ><NOTA_FISCAL>500979</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>598,83</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>598,83</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>IPVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IPVA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="149"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</FORNECEDOR><CNPJ>02.872.448/0001-20</CNPJ><NOTA_FISCAL>500979</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>263,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>263,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LICENCIAMENTO ANUAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IPVA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="150"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL</FORNECEDOR><CNPJ>01.647.296/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>970204</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50,91</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>560</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA DE ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="151"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>REDEMOB CONSORCIO</FORNECEDOR><CNPJ>10.636.142/0001-01</CNPJ><NOTA_FISCAL>9245150</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>378,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>378,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALE TRANSPORTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VALE TRANSPORTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="152"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</FORNECEDOR><CNPJ>02.872.448/0001-20</CNPJ><NOTA_FISCAL>597850494</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>212,07</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>212,07</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>IPVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IPVA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="153"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</FORNECEDOR><CNPJ>02.872.448/0001-20</CNPJ><NOTA_FISCAL>597850494</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>263,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>263,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LICENCIAMENTO ANUAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IPVA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="154"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</FORNECEDOR><CNPJ>02.872.448/0001-20</CNPJ><NOTA_FISCAL>597850494</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>293,47</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>293,47</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MULTA VEICULO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IPVA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="155"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS</FORNECEDOR><CNPJ>05.691.252/0001-28</CNPJ><NOTA_FISCAL>5371</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>860</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>860</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="156"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>267791</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5,13</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ARRUELA 5/8</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="157"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>267791</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DOSE DESINGRIPANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="158"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>267791</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>62</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>61,87</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO HONDA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="159"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>267791</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PANO MULTI USO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="160"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>6320013</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="161"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.543.032/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>158616239</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>174.481,73</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>174.481,73</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="162"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>551163211</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,03</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,03</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="163"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR</FORNECEDOR><CNPJ>08.560.444/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>211</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>126.334,38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>126.334,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO MANUTENCAO DA ESTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO IMOBILIZADO(EXCETO VEICULOS)</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="164"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>20.664.169/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>328</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>183.121,46</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>183.121,46</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="165"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><NOTA_FISCAL>1174</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>129,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>129,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>TAXAS MUNICIPAIS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="166"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>22.233.584/0001-88</CNPJ><NOTA_FISCAL>1230</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>350.352,57</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>350.352,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE LIMPEZA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="167"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2886</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="168"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2886</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="169"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2886</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="170"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2886</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="171"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2886</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,16</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24,96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO COMUM-1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="172"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2886</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA MALAGUETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="173"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2886</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTAO AMARELO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="174"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2886</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,52</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,04</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTAO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="175"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2886</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTAO VERMELHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="176"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2886</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="177"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2888</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>240</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="178"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2888</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="179"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2888</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DE CHEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="180"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2888</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="181"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2888</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>300</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="182"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2890</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACAFRAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="183"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2890</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CEBOLINHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="184"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2890</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MILHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="185"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2890</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DE CHEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="186"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2890</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DO REINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="187"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2890</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="188"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2892</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>165</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="189"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2892</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="190"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2894</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="191"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2894</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="192"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>45.845.571/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>7182</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>300</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="193"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>45.845.571/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>7182</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RACK 10 ACO COM 01 PORTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="194"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>45.845.571/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>7182</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ROLDANA PORCELANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="195"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>8161</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,69</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30,76</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>NECTAR LA FRUIT UVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="196"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>8161</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>32,97</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="197"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>8161</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>54,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA 2L</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="198"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>8161</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18,87</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="199"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9298</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2,15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>43</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BOBINA PICOTADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="200"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9298</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>280</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COLHER DESCARTAVEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="201"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9298</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA VINIL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="202"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9298</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>130</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO LIXO 100LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="203"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>18.696.272/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>12160</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CACHEPOT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="204"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>18.696.272/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>12160</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PHALAENOPSIS MIX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="205"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO</FORNECEDOR><CNPJ>03.656.907/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>12709</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.020,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.020,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSOCIACAO DE CLASSE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="206"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>18.696.272/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>15161</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CACHEPOT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="207"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>18.696.272/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>15161</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PHALAENOPSIS MIX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="208"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA XX840861XX</FORNECEDOR><CNPJ>48.169.474/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>98</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>395</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>395</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="209"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LINKNET INFORMATICA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>03.300.738/0001-62</CNPJ><NOTA_FISCAL>180</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29.711,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29.711,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOCACAO DE SOFTWARE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SOFTWARE EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="210"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VACUO PRIME EQUIPAMENTOS DE SANEAMENTO LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>28.015.938/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>653</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39.400,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39.400,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAQUINA COM JATO DE AGUA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="211"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.266.086/0001-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>1466</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>680</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>680</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="212"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AR AGRONEGOCIOS PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>34.048.446/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>3066</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>EVIDENCE WG-30GR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="213"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>207038</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="214"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>20/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>3302105</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>74</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COD 4332 TAXA EXPEDICAO DE DOCUMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>TAXAS ESTADUAIS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="215"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GUANABARA PRODUTOS PARA FESTA</FORNECEDOR><CNPJ>44.639.548/0001-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>50486</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>47,38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>47,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BALAO 28 CM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="216"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VALDIVINO RODRIGUES DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.004.971-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1122</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>270</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>270</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE BORRACHARIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="217"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CARMEM RODRIGUES JAPIASSU</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.462.901-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1124</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.983,67</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.983,67</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPASSE PENSAO ALIMENTICIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>PENSAO ALIMENTICIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="218"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NARA RUBIA GOMES CARNEIRO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.908.961-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1131</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.808,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.808,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="219"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.364.571-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1131</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.698,86</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.698,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="220"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.981.481-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1131</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.271,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.271,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="221"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.120.101-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1131</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.954,30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.954,30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="222"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RENAN ODA AMARAL</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.099.691-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1131</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.288,53</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.288,53</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="223"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>WELLINGTON PEREIRA LEAL</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.881.411-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1131</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.562,69</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.562,69</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="224"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>18</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26,66</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>479,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="225"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>31</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>217</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALCOOL LIQ 70 1L</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="226"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>18</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>710,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ARROZ CALIFORNIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="227"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,76</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.074,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AZEITE OLIVA 500 ML GALLO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="228"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>250</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.997,50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COPO DESCARTÁVEL 200ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="229"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>54</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>220,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CREME DE LEITE 200 GR ITALAC</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="230"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>72</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,07</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>149,04</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML TRIEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="231"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>60</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,97</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>58,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="232"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>26</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAIONESE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="233"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>147</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,37</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>789,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAPEL TOALHA FLORAX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="234"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,49</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>101,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5 X 200 GR IPE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="235"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL</FORNECEDOR><CNPJ>18.799.897/0018-79</CNPJ><NOTA_FISCAL>17837</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.251,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.251,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CERTIFICADO DIGITAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="236"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.170.947/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>111648</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="237"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>162753</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
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<row _id="239"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206916</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>37,01</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="240"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206916</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>83,27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="241"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206916</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74,01</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA MORGOT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="242"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG</FORNECEDOR><CNPJ>02.106.664/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>720251</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TERMO DE FOMENTO OVG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO OVG TERMO FOMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="243"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>15/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>C L COMERCIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>35.683.553/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>15322</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>38,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>192,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SABONETEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="244"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2854</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI PEROLA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="245"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2854</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="246"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2854</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>42</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>42</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
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<row _id="249"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2854</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MEXERICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
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<row _id="251"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2856</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
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<row _id="263"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>SETEMBRO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2856</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
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<row _id="265"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2858</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
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<row _id="267"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2858</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="268"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2862</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>480</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA DIVERSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="269"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2862</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>480</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="270"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2862</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>185</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>407</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="271"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2862</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>420</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA ITALIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="272"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2864</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACAFRAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="273"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2864</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BERINJELA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="274"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2864</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="275"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2864</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DE CHEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="276"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2864</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DO REINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="277"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2864</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTAO VERMELHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="278"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>4958</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>758</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>758</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>TAXAS ESTADUAIS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="279"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>17289</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>140</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="280"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI ME</FORNECEDOR><CNPJ>21.518.354/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>23492</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>103,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="281"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>162603</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="282"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>162603</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>45</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="283"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>380</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="284"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>500</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="285"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206647</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="286"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206647</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA MORGOT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="287"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>23004813</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>758</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>758</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>TAXAS ESTADUAIS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="288"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.565.061-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1105</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14.725,83</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14.725,83</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RESCISAO DE CONTRATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>RESCISAO CONTRATO TRABALHO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="289"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.528/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>1106</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.068,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.068,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="290"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GABRIELLA ALVES MARQUES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.627.231-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>4353</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>135</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>135</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>3M FILTEK RESINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="291"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CLINICA TOTAL LIMITADA</FORNECEDOR><CNPJ>15.312.742/0001-20</CNPJ><NOTA_FISCAL>4915</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>200</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PRESTACAO DE SERVICO OCUPACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="292"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS</FORNECEDOR><CNPJ>01.246.693/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>9501921</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.802,38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.802,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONVENIO IPASGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="293"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES</FORNECEDOR><CNPJ>28.533.342/0001-96</CNPJ><NOTA_FISCAL>138</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>241.381,10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>241.381,10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="294"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>WILSON JAIRO BORELLI FILHO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.204.951-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1039</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>116,38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>116,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DESPESA COM VIAGEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="295"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS</FORNECEDOR><CNPJ>04.938.776/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>1524</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.500,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.500,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="296"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TECH UNIQUE TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>50.223.787/0001-29</CNPJ><NOTA_FISCAL>2121</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.990,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.990,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO INFORMATICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="297"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>12.542.689/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>5098</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ANTENA PORTATIL HELIFLEX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="298"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>12.542.689/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>5098</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>540</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>540</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BATERIA LP-E17</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="299"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>12.542.689/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>5098</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>320</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>320</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CARREGADOR DE BATERIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="300"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LGCOM TELECOMUNICACOES EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>12.542.689/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>8290</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.231,50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.231,50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="301"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>16.800.634/0001-69</CNPJ><NOTA_FISCAL>53844</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>181</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>181</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OVO EXTRA VERMELHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="302"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA XXX840861XX</FORNECEDOR><CNPJ>48.169.474/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>96</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>170</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>170</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="303"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JUSCELINO ALVES PEREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.096.711-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>97</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="304"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>F M GUINDASTES E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>49.745.950/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>140</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>880</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>880</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOCACAO DE CAMINHÃO MUNK</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="305"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.528/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>1093</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14.124,77</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14.124,77</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="306"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.360.305/3724-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>1094</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.724,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.724,01</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="307"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>2034</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>399,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>399,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE INTERNET</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="308"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>162416</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="309"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>162416</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>27</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>67,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="310"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>34,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="311"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206396</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>82,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="312"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>18.696.272/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>221</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>49</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.396,10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HOMEM GEL BARBA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="313"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA FLORA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>18.696.272/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>221</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>49</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>37,02</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.813,80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HOMEM SAB BAR BA CORPO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="314"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JPP JUAREZ PUBLICIDADES</FORNECEDOR><CNPJ>43.280.605/0001-96</CNPJ><NOTA_FISCAL>248</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>480</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>480</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE CARRO DE SOM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="315"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>1083</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>221.712,36</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>221.712,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="316"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAO PEDRO BATISTA PRADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.105.621-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1091</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>43.590,14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>43.590,14</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RESCISAO DE CONTRATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>RESCISAO CONTRATO TRABALHO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="317"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7773</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>73,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO SOJA 20X900ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="318"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7773</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>32,97</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="319"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7773</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>64,74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA 2L</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="320"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7773</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18,87</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="321"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206242</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>36,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="322"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206242</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>37,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="323"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>206242</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>71,14</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="324"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SERRALHEIRIA SANTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>60.058.843/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>4</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>122.185,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>122.185,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO REFORMA DE TELHADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="325"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAO PEDRO BATISTA PRADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.105.621-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1069</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>411,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>411,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="326"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BELMIRO DE PAULA RAMOS NETO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.238.431-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1082</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="327"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2830</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="328"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2830</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACAFRAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="329"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2830</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="330"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2830</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="331"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2830</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA BODE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="332"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2830</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DE CHEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="333"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2830</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DO REINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="334"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2830</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15,12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTAO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="335"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2830</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="336"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2830</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE LONGA VIDA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="337"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2832</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="338"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2832</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>170</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>170</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="339"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2832</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="340"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2832</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>110</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE LONGA VIDA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="341"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>36.937.805/0001-03</CNPJ><NOTA_FISCAL>5034</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>600</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>600</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL DE FERRAMENTAS CONSTRUCAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="342"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>10832</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>92.430,15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>92.430,15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="343"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>10833</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>86.057,63</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>86.057,63</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="344"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>10834</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>216.334,71</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>216.334,71</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="345"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>10835</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.076,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.076,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="346"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>10836</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.580,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.580,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="347"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL</FORNECEDOR><CNPJ>01.643.840/0001-35</CNPJ><NOTA_FISCAL>761529</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>199,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>199,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE ASSINATURA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="348"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAFE SABIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.210.343/0001-43</CNPJ><NOTA_FISCAL>64</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.200,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAFE TRADICIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="349"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KELVIS ALVES DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.107.001-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1070</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>86,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>86,79</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="350"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,35</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,08</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="351"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="352"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="353"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="354"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="355"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,21</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18,08</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="356"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="357"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA ARGENTINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="358"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA ARGENTINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="359"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,74</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="360"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MORANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="361"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,85</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>38,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA CRINSON NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="362"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA NACIONAL VITORIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="363"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="364"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="365"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>5005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="366"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA</FORNECEDOR><CNPJ>18.363.979/0001-28</CNPJ><NOTA_FISCAL>16695</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.971,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.971,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="367"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>198</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGRIAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="368"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>198</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="369"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>198</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>35</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>280</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE CRESPA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="370"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>198</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE CRESPA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="371"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>198</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>43</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>129</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CEBOLINHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="372"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>198</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COENTRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="373"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>198</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COUVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="374"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>198</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>18</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RUCULA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="375"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>198</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALSAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="376"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GOIAS TELECOMUNICACOES SA</FORNECEDOR><CNPJ>10.268.439/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>205</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.099,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.099,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE INTERNET</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="377"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.528/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>1053</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80.164,80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80.164,80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FGTS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="378"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GABRIELLA ALVES MARQUES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.627.231-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1058</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO ODONTOLOGICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="379"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>2709</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>758</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>758</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>TAXAS ESTADUAIS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="380"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD</FORNECEDOR><CNPJ>26.243.943/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>4272</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.471,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.471,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="381"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MAURICIELIA ADERALDO BARBOSA VASCONSELOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.051.801-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>25901</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="382"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205932</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>36,93</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="383"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205932</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>36,93</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="384"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205932</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>83,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="385"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205932</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>110,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>101,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="386"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205932</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>69,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="387"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205966</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="388"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205966</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>85</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>85</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="389"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205966</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO PAPAIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="390"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205966</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA MORGOT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="391"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SERGIO CESAR MOREIRA DA SILVA FILHO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.151.211-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>6</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>18</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>62</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.116,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CALCA NR 10 CINZA C/ REFLETIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VESTIARIOS/UNIFORMES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="392"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SERGIO CESAR MOREIRA DA SILVA FILHO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.151.211-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>6</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>18</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>42</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>756</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAMISETA GOLA O</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VESTIARIOS/UNIFORMES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="393"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSUE LOPES SIQUEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.288.801-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12.211,89</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12.211,89</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="394"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALVARO FRANCISCO DIAS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.276.501-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.017,73</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.017,73</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="395"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE ANTONIO ARAUJO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.869.921-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.017,73</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.017,73</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="396"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IAGO AUGUSTO SILVA SEVERO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.981.481-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.825,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.825,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="397"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.960.701-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.932,48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.932,48</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="398"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GERALDA COSTA NASCIMENTO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.193.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.685,95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.685,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="399"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LAILA MATIAS CAETANO TAVARES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.716.981-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.747,16</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.747,16</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="400"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KELVIS ALVES DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.107.001-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.156,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.156,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="401"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.849.041-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.488,86</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.488,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="402"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IGOR VINICIUS DE SOUZA QUEIROZ</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.151.031-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.500,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.500,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="403"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELSO ANTONIO DE OLIVERIA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.396.141-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13.522,78</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13.522,78</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="404"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.069.611-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1044</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9.814,76</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9.814,76</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="405"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7664</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>17,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGUA MINERAL 500ML SEM GAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="406"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8040</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>700</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>903</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CENTO DE SALGADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="407"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8040</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2,9</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>99,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>289,91</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TORTA DOCE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="408"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LOCALIZA GOIAS LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>20.771.562/0001-46</CNPJ><NOTA_FISCAL>9668</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RASTREADORES DOS VEICULOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="409"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.170.947/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>107585</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="410"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140</FORNECEDOR><CNPJ>26.720.956/0001-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>25927927</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="411"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140</FORNECEDOR><CNPJ>26.720.956/0001-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>25927927</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>90</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.260,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="412"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>2272</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>379,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>379,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="413"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>17237</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="414"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.156.032/0004-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>22690</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FARINHA DE MANDIOCA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
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<row _id="416"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DANTAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.156.032/0004-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>22690</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>POLVILHO DOCE CASEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="417"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AGENCIA BRASIL CENTRAL</FORNECEDOR><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>60132</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.993,76</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.993,76</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="418"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>60886</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>219,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>219,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="419"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TK ELEVADORES BRASIL SA</FORNECEDOR><CNPJ>90.347.840/0013-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>64140</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>353,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>353,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANUTENCAO ELEVADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="420"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM SA</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0001-11</CNPJ><NOTA_FISCAL>555982</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,74</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="421"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM SA</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0001-11</CNPJ><NOTA_FISCAL>555983</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,74</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="422"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/08/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM SA</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0001-11</CNPJ><NOTA_FISCAL>555984</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,74</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
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