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<row _id="1"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-03-31T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-01T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 03/2025 da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 443.274,06</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="2"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-03-31T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-01T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>xxx.235.007-xx</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.375,42</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="3"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-01T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-02T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>CERRADO VIAGENS LTDA</Fornecedor><CNPJ>26.722.189/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>26.722.189/0001-10</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,66</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="4"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-01T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-02T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias</Fornecedor><CNPJ>xxx.701.241-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.701.241-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias, Colaborador Diego</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.252,00</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="5"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-07T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>JUCEG</Fornecedor><CNPJ>08.235587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento JUCEG</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 758,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="6"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-07T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.410.408</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 723,84</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="7"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-07T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Gabriel Augusto Gomes lima</Fornecedor><CNPJ>49.743.094/0001-88</CNPJ><Nota Fiscal>21</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Café</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.380,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="8"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-08T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-09T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias</Fornecedor><CNPJ>xxx256451-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx256451-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Diárias, Colaboradora Luciana F. Crisostomo Pereira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 115,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="9"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-08T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-09T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias</Fornecedor><CNPJ>xxx558231-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx558231-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 115,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="10"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-08T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-09T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias</Fornecedor><CNPJ>xxx.779.281-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.779.281-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Diárias, Colaborador Heitor Dias Camargo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 144,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="11"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-09T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-10T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>ISS e outros tributos</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>4.079.426</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento ISS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="12"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-09T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-10T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>FUNDAÇÃO DOM CABRAL</Fornecedor><CNPJ>19.268.267/0001-92</CNPJ><Nota Fiscal>19.268.267/0001-92</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento FUNDAÇÃO DOM CABRAL 2º prestação</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.980,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="13"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-10T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-11T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Fiel Segurança E Medicina do Trabalho</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>47.717.581/0001-40</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 73,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="14"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-13T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-14T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Pagamento Impressora Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2395</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Impressora Constantino e Costa</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="15"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-13T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-14T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>VIVO Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>02.558.157/0001-62</CNPJ><Nota Fiscal>02.558.157/0001-62</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia - fatura referente ao mês 03/2025</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="16"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-13T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-14T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>VIVO Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>02.558.157/0001-62</CNPJ><Nota Fiscal>02.558.157/0001-62</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia - fatura referente ao mês 03/2025</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 12,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="17"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-14T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-15T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>706</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento  Boss Locadora de Veículos Ltda</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.551,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="18"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-15T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-16T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento das Guias Ana</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.088,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="19"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-15T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-16T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento das Guias Ana</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.020,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="20"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-17T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>17.699.179</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 03/2025</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 158,43</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="21"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-17T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>ABC PUBLICAÇÃO</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>59.755</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento ABC PUBLICAÇÃO</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 330,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="22"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-17T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>00.360.305/0001-04</CNPJ><Nota Fiscal>00.360.305/0001-04</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento FGTS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35.852,68</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="23"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-17T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>CAMILA NICOLAI GOMES</Fornecedor><CNPJ>xxx.447.976-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.447.976-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.424,72</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="24"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-17T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>TEMENY NAARA DUTRA TEIXEIRA</Fornecedor><CNPJ>xxx.047.851-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.047.851-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.354,94</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="25"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-17T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Geres Alimentos</Fornecedor><CNPJ>08.025.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>08.025.764/0001-43</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Evento Interno</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 560,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="26"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-23T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Ressarcimento</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.701.241-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Ressarcimento Colaborador Diego Soares</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 275,61</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="27"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-24T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.416.967</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 522,29</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="28"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-17T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-25T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>VIVO Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>02.558.157/0001-62</CNPJ><Nota Fiscal>02.558.157/0001-62</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia - fatura referente ao mês 03/2025</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 44,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="29"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-20T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-28T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>JUCEG</Fornecedor><CNPJ>08.235587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento JUCEG</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 758,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="30"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-21T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-29T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>SIMONE VIEIRA ROCHA HAYASHIDA</Fornecedor><CNPJ>***.114.811-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.114.811-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Evento Interno</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 260,00</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="31"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-21T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-29T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>RICHESSE</Fornecedor><CNPJ>07.489.199/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>07.489.199/0001-02</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Evento Interno</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 341,50</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="32"><Ano>2025</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>2025-04-21T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-29T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Google Workspace</Fornecedor><CNPJ>25.012.398/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>25.012.398/0001-07</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Google Workspace</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.500,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
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