<data>
<row _id="1"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>01/12/2024</Faturamento><Pagamento>02/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 10/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 420.996,18</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="2"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>01/12/2024</Faturamento><Pagamento>02/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.235.007-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.375,42</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="3"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>02/12/2024</Faturamento><Pagamento>03/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Tribunal de Justiça</Fornecedor><CNPJ>02.292.266/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>109/01435569-5</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Custas Judiciais</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 9.947,56</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="4"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>03/12/2024</Faturamento><Pagamento>04/12/2024</Pagamento><Fornecedor>ABC PUBLICAÇÃO</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>59469</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento ABC PUBLICAÇÃO</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.037,25</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="5"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>03/12/2024</Faturamento><Pagamento>04/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Google Cloud BR E SER DE DAD</Fornecedor><CNPJ>25.012.398/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>25.012.398/0001-07</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Google Cloud</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.520,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="6"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2024</Faturamento><Pagamento>05/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Diárias de Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>***.447.976-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.447.976-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 633,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="7"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2024</Faturamento><Pagamento>05/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Diárias de Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>***.181.531-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.181.531-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 633,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="8"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2024</Faturamento><Pagamento>05/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Diárias de Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>***.057.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.057.031-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 366,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="9"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2024</Faturamento><Pagamento>05/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Diárias de Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.258.523-xx</CNPJ><Nota Fiscal>097.258.523-49</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 633,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="10"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2024</Faturamento><Pagamento>05/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Diárias de Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>xxx.834.741-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.834.741-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 366,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="11"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2024</Faturamento><Pagamento>05/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Kabanas Comercial de Alimentação</Fornecedor><CNPJ>05.857.549./0002-00</CNPJ><Nota Fiscal>923</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Almoço investidores e equipe técnica</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 850,84</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="12"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>05/12/2024</Faturamento><Pagamento>06/12/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.354.699</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 192,54</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="13"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>09/12/2024</Faturamento><Pagamento>10/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>4079426</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 11/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 25,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="14"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>09/12/2024</Faturamento><Pagamento>10/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>615</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.11</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.130,31</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="15"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>09/12/2024</Faturamento><Pagamento>10/12/2024</Pagamento><Fornecedor>I D P</Fornecedor><CNPJ>02.474.172/0001-22</CNPJ><Nota Fiscal>69.385</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Curso I D P</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.232,90</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="16"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>11/12/2024</Faturamento><Pagamento>12/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Ressacimento de Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>***.447.976-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.447.976-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Ressarcimento de Colaboradores</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 269,51</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="17"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>12/12/2024</Faturamento><Pagamento>13/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Fiel Segurança E Medicina do Trabalho</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>47.717.581/0001-40</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 49,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="18"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>12/12/2024</Faturamento><Pagamento>13/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Férias de Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.181.531-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.181.531-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.087,26</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="19"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>12/12/2024</Faturamento><Pagamento>13/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Pagamento de Déia Confeitados</Fornecedor><CNPJ>30.551.919/0001-35</CNPJ><Nota Fiscal>30.551.919/0001-35</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Déia Confeitados</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.500,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="20"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>12/12/2024</Faturamento><Pagamento>13/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Férias de Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.523.681-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.816,47</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="21"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>15/12/2024</Faturamento><Pagamento>16/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Pagamento Impressora Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>05.295.501/0001-66</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Impressora Constantino e Costa</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="22"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>15/12/2024</Faturamento><Pagamento>16/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Ressacimento de Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>1.305.703.111</CNPJ><Nota Fiscal>1.305.703.111</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Ressarcimento  Reembolso para a colaboradora Angeline</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 251,64</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="23"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>15/12/2024</Faturamento><Pagamento>16/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Férias de Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.834.741-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.834.741-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.498,22</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="24"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>15/12/2024</Faturamento><Pagamento>16/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Férias de Colaborador</Fornecedor><CNPJ>xxx.,037.731-xx</CNPJ><Nota Fiscal>041.,037.731-70</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.094,68</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="25"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>18/12/2024</Faturamento><Pagamento>19/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Geres Alimentos</Fornecedor><CNPJ>08.025.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>08.025.764/0001-43</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de despesas de eventos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 560,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="26"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2024</Faturamento><Pagamento>20/12/2024</Pagamento><Fornecedor>13º Salário</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento 13º Salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 32.975,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="27"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2024</Faturamento><Pagamento>20/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS -  Dezembro 2024 13º Salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 88.198,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="28"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2024</Faturamento><Pagamento>20/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS -  Novembro 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 118.999,95</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="29"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2024</Faturamento><Pagamento>20/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF -  Novembro 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 80.535,04</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="30"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2024</Faturamento><Pagamento>20/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.088,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="31"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2024</Faturamento><Pagamento>20/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.020,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="32"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2024</Faturamento><Pagamento>20/12/2024</Pagamento><Fornecedor>FGTS</Fornecedor><CNPJ>0124110737107787-4</CNPJ><Nota Fiscal>0124110737107787-4</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento FGTS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 34.525,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="33"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2024</Faturamento><Pagamento>20/12/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.361.237</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 263,41</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="34"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2024</Faturamento><Pagamento>20/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>17.212.584</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 10/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 179,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="35"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2024</Faturamento><Pagamento>20/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Ressacimento de Colaboradores</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.701.241-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Ressarcimento ao Sr. Presidente de despesa com almoço de negócios</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 520,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="36"><Ano>2024</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2024</Faturamento><Pagamento>20/12/2024</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.913.567-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>13º Salário da Pensão Alimentícia do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.375,42</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="37"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2024</Faturamento><Pagamento>01/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 10/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 425.301,95</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="38"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2024</Faturamento><Pagamento>01/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.235.007-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.375,42</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="39"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2024</Faturamento><Pagamento>01/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Mayara Margarida Caiado</Fornecedor><CNPJ>***.484.541-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.484.541-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.317,92</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="40"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>05/11/2024</Faturamento><Pagamento>06/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto taxas da JUCEG</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 723,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="41"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>06/11/2024</Faturamento><Pagamento>07/11/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.320.291</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 186,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="42"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>07/11/2024</Faturamento><Pagamento>08/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>606</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.10</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.001,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="43"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>07/11/2024</Faturamento><Pagamento>08/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Marcela Rodrigues Almeida</Fornecedor><CNPJ>***.181.531-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.181.531-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.318,30</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="44"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>10/11/2024</Faturamento><Pagamento>11/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>4.079.426</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 10/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 15,74</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="45"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>10/11/2024</Faturamento><Pagamento>11/11/2024</Pagamento><Fornecedor>I D P</Fornecedor><CNPJ>08.025.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>1.301.537</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Curso I D P</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.232,90</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="46"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>12/11/2024</Faturamento><Pagamento>13/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.701.241-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.139,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="47"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2024</Faturamento><Pagamento>14/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto Constantino e Costa LTDA</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2329</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 08/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="48"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2024</Faturamento><Pagamento>14/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira de Sousa</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.558.231-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="49"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2024</Faturamento><Pagamento>14/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>xxx.792.281-xx</CNPJ><Nota Fiscal>177.792.281-76</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="50"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2024</Faturamento><Pagamento>14/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Angeline Pires da Silveira</Fornecedor><CNPJ>xxx.057.031.xx</CNPJ><Nota Fiscal>013.057.031.11</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="51"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2024</Faturamento><Pagamento>14/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Salus Augusto Resende Moraes</Fornecedor><CNPJ>xxx.834.741.xx</CNPJ><Nota Fiscal>989.834.741.50</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="52"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2024</Faturamento><Pagamento>14/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto taxas da JUCEG</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 723,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="53"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>17/11/2024</Faturamento><Pagamento>18/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Cerrado Viagens</Fornecedor><CNPJ>26.722,189/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>1190</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Cerrado Viagens</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 20.774,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="54"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2024</Faturamento><Pagamento>19/11/2024</Pagamento><Fornecedor>FGTS</Fornecedor><CNPJ>0124110737107787-4</CNPJ><Nota Fiscal>0124110737107787-4</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento FGTS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 36.574,14</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="55"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2024</Faturamento><Pagamento>19/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>07.16.24312.0131332-0</CNPJ><Nota Fiscal>07.16.24312.0131332-0</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS -  Outubro 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 124.463,87</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="56"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2024</Faturamento><Pagamento>19/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>07.16.24312.0131332-0</CNPJ><Nota Fiscal>07.16.24312.0131332-0</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF -  Outubro 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 92.728,74</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="57"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>20/11/2024</Faturamento><Pagamento>21/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>17.212.584</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 09/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 175,62</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="58"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>20/11/2024</Faturamento><Pagamento>21/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.088,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="59"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>20/11/2024</Faturamento><Pagamento>21/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.020,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="60"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>20/11/2024</Faturamento><Pagamento>21/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Geres Alimentos LTDA</Fornecedor><CNPJ>08025764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>08025764/0001-43</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Geres Alimentos LTDA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 560,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="61"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>21/11/2024</Faturamento><Pagamento>22/11/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.347.477</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 432,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="62"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>21/11/2024</Faturamento><Pagamento>22/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Alexandre Gomes de Aguiar Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.262.991-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.262.991-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.137,78</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="63"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>26/11/2024</Faturamento><Pagamento>27/11/2024</Pagamento><Fornecedor>BUFFET SANDRA DA SILVA LIMA</Fornecedor><CNPJ>96.195.207.187</CNPJ><Nota Fiscal>***.952.071-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento BUFFET SANDRA DA SILVA LIMA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.675,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="64"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>26/11/2024</Faturamento><Pagamento>27/11/2024</Pagamento><Fornecedor>DANIELA QUEIROZ DO VALLE</Fornecedor><CNPJ>4.341.305.166</CNPJ><Nota Fiscal>4341305166</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Mesas e cadeiras DANIELA QUEIROZ DO VALLE</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 215,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="65"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>26/11/2024</Faturamento><Pagamento>27/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Show Artístico Sabrina Maria de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>00.004.612/2871-85</CNPJ><Nota Fiscal>00.004.612/2871-85</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Show Artístico Sabrina Maria de Oliveira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.100,00</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="66"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>27/11/2024</Faturamento><Pagamento>28/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Big Lar</Fornecedor><CNPJ>08235587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08235587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Big Lar</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 455,72</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="67"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>28/11/2024</Faturamento><Pagamento>29/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Willian gonçalves Baleeiro</Fornecedor><CNPJ>00.095.629/5131-68</CNPJ><Nota Fiscal>00.095.629/5131-68</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento 13º Salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.678,42</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="68"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>28/11/2024</Faturamento><Pagamento>29/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Nylander Marinho Dos Santos</Fornecedor><CNPJ>xxx.133.526-xx</CNPJ><Nota Fiscal>0054.133.526-34</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento 13º Salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 9.000,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="69"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>28/11/2024</Faturamento><Pagamento>29/11/2024</Pagamento><Fornecedor>Mauro Vicente Aiala de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.477.181-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.477.181-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento 13º Salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.916,92</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="70"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>28/11/2024</Faturamento><Pagamento>29/11/2024</Pagamento><Fornecedor>THAIS RIOS GOUTHIER</Fornecedor><CNPJ>***.159.301-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.159.301-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.071,54</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="71"><Ano>2024</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>28/11/2024</Faturamento><Pagamento>29/11/2024</Pagamento><Fornecedor>EDSON CORREIA DA SILVA</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.101.031-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 19.933,22</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="72"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/09/2024</Faturamento><Pagamento>01/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 10/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 478.453,01</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="73"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/09/2024</Faturamento><Pagamento>01/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.235.007-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.402,07</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="74"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>01/10/2024</Faturamento><Pagamento>02/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Angeline Pires da Silveira</Fornecedor><CNPJ>xxx.057.031-xx</CNPJ><Nota Fiscal>13.057.031-11</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.533,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="75"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>01/10/2024</Faturamento><Pagamento>02/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Camila Nicolai Gomes</Fornecedor><CNPJ>***.447.976-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.447.976-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.533,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="76"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>09/10/2024</Faturamento><Pagamento>10/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>558</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.09</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.001,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="77"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>09/10/2024</Faturamento><Pagamento>10/10/2024</Pagamento><Fornecedor>I D P</Fornecedor><CNPJ>08.025.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>1.297.310</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Curso I D P</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.232,90</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="78"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>09/10/2024</Faturamento><Pagamento>10/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>4079426</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 09/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 17,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="79"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>09/10/2024</Faturamento><Pagamento>10/10/2024</Pagamento><Fornecedor>SA O ESTADO DE S.PA</Fornecedor><CNPJ>6,15E+13</CNPJ><Nota Fiscal>6,15E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento SA O ESTADO DE S.PA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.120,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="80"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>10/10/2024</Faturamento><Pagamento>11/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Angeline Pires da Silveira</Fornecedor><CNPJ>xxx.057.031-xx</CNPJ><Nota Fiscal>13.057.031-11</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.763,74</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="81"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>10/10/2024</Faturamento><Pagamento>11/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Felipe Cordeiro de Lima Camargo</Fornecedor><CNPJ>***.594.331-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.594.331-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.763,74</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="82"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>13/10/2024</Faturamento><Pagamento>14/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto Constantino e Costa LTDA</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2329</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 07/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="83"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>14/10/2024</Faturamento><Pagamento>15/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Luis Fernando de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.607.306-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.607.306-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Folha Ajuste</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.866,14</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="84"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>15/10/2024</Faturamento><Pagamento>16/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 12.391,58</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="85"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>15/10/2024</Faturamento><Pagamento>16/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.020,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="86"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>16/10/2024</Faturamento><Pagamento>17/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Certificação Digital - Mayara Margarida Caiado</Fornecedor><CNPJ>***.484.541-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.484.541-**</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Colaborador (Certificação Digital)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 162,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="87"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>16/10/2024</Faturamento><Pagamento>17/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Pagamento ao Tribunal de Justiça</Fornecedor><CNPJ>02.292.266/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>10901294495-3</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento ao Tribunal de Justiça</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.995,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="88"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2024</Faturamento><Pagamento>18/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS - Setembro 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 123.454,55</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="89"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2024</Faturamento><Pagamento>18/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF -  Setembro 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 103.291,70</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="90"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2024</Faturamento><Pagamento>18/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>17.333.717</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 08/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 192,51</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="91"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2024</Faturamento><Pagamento>18/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>082.355.87/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>8.235.587</Nota Fiscal><Descricao>FGTS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 36.760,69</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="92"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2024</Faturamento><Pagamento>18/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>***.779.281-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.779.281-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.071,95</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="93"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2024</Faturamento><Pagamento>18/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Salus Augusto Resende Moraes</Fornecedor><CNPJ>***.834.741-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.834.741-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.763,74</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="94"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2024</Faturamento><Pagamento>18/10/2024</Pagamento><Fornecedor>LEROY MERLIN COMPANHIA BRAS</Fornecedor><CNPJ>01.438.784/0001-05</CNPJ><Nota Fiscal>01.438.784/0001-05</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de fechadura digital</Descricao><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitario>R$ 819,80</Valor Unitario><Valor Total>R$ 819,80</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="95"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>20/10/2024</Faturamento><Pagamento>21/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento  Colaborador da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.001,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="96"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>21/10/2024</Faturamento><Pagamento>22/10/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.320.291</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 449,26</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="97"><Ano>2024</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/10/2024</Faturamento><Pagamento>30/10/2024</Pagamento><Fornecedor>Geres Alimentos LTDA</Fornecedor><CNPJ>08025764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>08025764/0001-43</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Geres Alimentos LTDA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 560,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="98"><Ano>2024</Ano><Referencia>Setembro</Referencia><Faturamento>19/09/2024</Faturamento><Pagamento>20/09/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS - Agosto 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 164.477,36</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="99"><Ano>2024</Ano><Referencia>Setembro</Referencia><Faturamento>19/09/2024</Faturamento><Pagamento>20/09/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF -  Agosto 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 103.711,16</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="100"><Ano>2024</Ano><Referencia>Setembro</Referencia><Faturamento>19/09/2024</Faturamento><Pagamento>20/09/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>17.275.494</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 07/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 170,56</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="101"><Ano>2024</Ano><Referencia>Setembro</Referencia><Faturamento>23/09/2024</Faturamento><Pagamento>24/09/2024</Pagamento><Fornecedor>Texas Center</Fornecedor><CNPJ>47.168.395/0001-08</CNPJ><Nota Fiscal>286</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Brindes</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.000,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="102"><Ano>2024</Ano><Referencia>Setembro</Referencia><Faturamento>25/09/2024</Faturamento><Pagamento>26/09/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.187,87</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="103"><Ano>2024</Ano><Referencia>Setembro</Referencia><Faturamento>25/09/2024</Faturamento><Pagamento>26/09/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.020,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="104"><Ano>2024</Ano><Referencia>Setembro</Referencia><Faturamento>26/09/2024</Faturamento><Pagamento>27/09/2024</Pagamento><Fornecedor>William Gonçalves Baleeiro</Fornecedor><CNPJ>***.295.131-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.295.131-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.071,54</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="105"><Ano>2024</Ano><Referencia>Setembro</Referencia><Faturamento>26/09/2024</Faturamento><Pagamento>27/09/2024</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira de Souza Junior</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.183.781-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 16.759,35</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="106"><Ano>2024</Ano><Referencia>Setembro</Referencia><Faturamento>27/09/2024</Faturamento><Pagamento>28/09/2024</Pagamento><Fornecedor>Mauro Vicente Aiala de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.477.181-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.477.181-**</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 143,80</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="107"><Ano>2024</Ano><Referencia>Setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2024</Faturamento><Pagamento>30/09/2024</Pagamento><Fornecedor>Mayara Margarida Caiado</Fornecedor><CNPJ>***.484.541-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.484.541-**</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 284,12</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="108"><Ano>2024</Ano><Referencia>Setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2024</Faturamento><Pagamento>30/09/2024</Pagamento><Fornecedor>Taxa Uso do Solo</Fornecedor><CNPJ>892.263.600</CNPJ><Nota Fiscal>2,41E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Tributo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 117,55</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="109"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2024</Faturamento><Pagamento>01/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 08/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 558.211,55</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="110"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>01/07/2024</Faturamento><Pagamento>02/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Taynara Aparecida Castro Souza</Fornecedor><CNPJ>***.037.731-**</CNPJ><Nota Fiscal>2.288.784</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.071,54</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="111"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>01/08/2024</Faturamento><Pagamento>02/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.235.007-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.825,07</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="112"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>06/08/2024</Faturamento><Pagamento>07/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Angeline Pires da Silveira</Fornecedor><CNPJ>xxx.057.031 -xx</CNPJ><Nota Fiscal>013.057.031 - 11</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 541,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="113"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>06/08/2024</Faturamento><Pagamento>07/08/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.300.592</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 110,10</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="114"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>07/08/2024</Faturamento><Pagamento>08/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Depósito Extrajudicial</Fornecedor><CNPJ>00.000.208/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>7,09E+17</Nota Fiscal><Descricao>Depósito Judicial Luiz Ernesto Penhora de 10% do salário REF 07/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.581,23</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="115"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>08/08/2024</Faturamento><Pagamento>09/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Diego Dourado de Sousa</Fornecedor><CNPJ>***.255.061-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.255.061-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.242,80</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="116"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>11/08/2024</Faturamento><Pagamento>12/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>4079426</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 07/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="117"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>11/08/2024</Faturamento><Pagamento>12/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>509</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.07</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.001,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="118"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>12/08/2024</Faturamento><Pagamento>13/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Luciana Faria Crisóstomo Lacerda</Fornecedor><CNPJ>***.256.451-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.256.451-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 16.759,35</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="119"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>13/08/2024</Faturamento><Pagamento>14/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2.304</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 06/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="120"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2024</Faturamento><Pagamento>15/08/2024</Pagamento><Fornecedor>O Empadão T - 2</Fornecedor><CNPJ>15994015/000190</CNPJ><Nota Fiscal>66681</Nota Fiscal><Descricao>O Empadão T - 2</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 300,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="121"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2024</Faturamento><Pagamento>15/08/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNPREV</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal>31.711.157/0001-59</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento FUNPREV (Servidor Leandro)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.337,42</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="122"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>15/08/2024</Faturamento><Pagamento>16/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Mauro Vicente Atalaia de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.477.181-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.477.181-**</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 207,89</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="123"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>15/08/2024</Faturamento><Pagamento>16/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Salus Augusto Resende Moraes</Fornecedor><CNPJ>***.834.741-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.834.741-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.533,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="124"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>15/08/2024</Faturamento><Pagamento>16/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Camila Nicolai Gomes</Fornecedor><CNPJ>***.447.976-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.447.976-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.533,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="125"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>19/08/2024</Faturamento><Pagamento>20/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.088,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="126"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>19/08/2024</Faturamento><Pagamento>20/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.020,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="127"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>19/08/2024</Faturamento><Pagamento>20/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS -  Julho 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 157.506,39</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="128"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>19/08/2024</Faturamento><Pagamento>20/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF -  Julho 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 94.413,53</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="129"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>19/08/2024</Faturamento><Pagamento>20/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>17.212.584</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 06/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 169,15</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="130"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>19/08/2024</Faturamento><Pagamento>20/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>082.355.87/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>082.355.87/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 08/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 46.240,09</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="131"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>21/08/2024</Faturamento><Pagamento>22/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Ata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE)</Fornecedor><CNPJ>082.355.87/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>082.355.87/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da AGE</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 723,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="132"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>21/08/2024</Faturamento><Pagamento>22/08/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.300.592</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 277,07</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="133"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>22/08/2024</Faturamento><Pagamento>23/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Publicação Ofical</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>59249</Nota Fiscal><Descricao>ABC Publicações</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 110,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="134"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>22/08/2024</Faturamento><Pagamento>23/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Salus Augusto Resende Moraes</Fornecedor><CNPJ>***.834.741-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.834.741-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.340,06</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="135"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>25/08/2024</Faturamento><Pagamento>26/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>082.355.87/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>082.355.87/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Recolhimento - FGTS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.091,08</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="136"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>25/08/2024</Faturamento><Pagamento>26/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Mateus Castro Guerra</Fornecedor><CNPJ>***.949.771-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.949.771-**</Nota Fiscal><Descricao>Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.645,26</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="137"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>25/08/2024</Faturamento><Pagamento>26/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues</Fornecedor><CNPJ>***.662.041-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.662.041-**</Nota Fiscal><Descricao>Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 22.438,33</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="138"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>25/08/2024</Faturamento><Pagamento>26/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Fernando Sergio Barbosa Fidalgo</Fornecedor><CNPJ>***.866.001-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.866.001-**</Nota Fiscal><Descricao>Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 23.610,79</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="139"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>28/09/2024</Faturamento><Pagamento>29/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Jean Carlos Ferreira Amorim</Fornecedor><CNPJ>***.536.591-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.536.591-**</Nota Fiscal><Descricao>Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.068,56</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="140"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>28/09/2024</Faturamento><Pagamento>29/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Idalina de Souza Lopes</Fornecedor><CNPJ>***.036.361-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.036.361-**</Nota Fiscal><Descricao>Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 11.477,97</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="141"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>29/09/2024</Faturamento><Pagamento>30/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>082.355.87/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>082.355.87/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Recolhimento - FGTS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 639,61</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="142"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>29/09/2024</Faturamento><Pagamento>30/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>082.355.87/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>082.355.87/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Recolhimento - FGTS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 400,37</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="143"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>29/09/2024</Faturamento><Pagamento>30/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Wasley Carvalho da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.960.921-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.960.921-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.071,54</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="144"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>29/09/2024</Faturamento><Pagamento>30/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Ana Manuela Arantes Costa</Fornecedor><CNPJ>xxx.395.021-xx</CNPJ><Nota Fiscal>015.395.021-8</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.786,83</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="145"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>29/09/2024</Faturamento><Pagamento>30/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Leandro Henrique do Nascimento Silva</Fornecedor><CNPJ>***.769.871-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.769.871-**</Nota Fiscal><Descricao>Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 50.209,46</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="146"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>29/09/2024</Faturamento><Pagamento>30/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Luiz Cláudio Faleiro Ribeiro</Fornecedor><CNPJ>***.082.201-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.082.201-**</Nota Fiscal><Descricao>Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.041,09</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="147"><Ano>2024</Ano><Referencia>Agosto</Referencia><Faturamento>29/09/2024</Faturamento><Pagamento>30/08/2024</Pagamento><Fornecedor>Luiz Ernesto Rodovalho Villela</Fornecedor><CNPJ>***.336.906-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.336.906-**</Nota Fiscal><Descricao>Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 108.143,02</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="148"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Faturamento><Pagamento>01/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 07/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 532.762,03</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="149"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Faturamento><Pagamento>01/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.235.007-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.825,07</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="150"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>02/07/2024</Faturamento><Pagamento>03/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Depósito Extrajudicial</Fornecedor><CNPJ>00.000.208/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>7,09E+17</Nota Fiscal><Descricao>Depósito Judicial Luiz Ernesto Penhora de 10% do salário REF 06/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.899,52</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="151"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>03/07/2024</Faturamento><Pagamento>04/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.558.231-**</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 902,22</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="152"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2.288.784</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 152,95</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="153"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNDAÇÃO  GETULIO VARGAS - Wellington Matos</Fornecedor><CNPJ>33.641.663/001-44</CNPJ><Nota Fiscal>678045</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 947,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="154"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNDAÇÃO  GETULIO VARGAS - Sergio Alberto Cunha</Fornecedor><CNPJ>33.641.663/001-44</CNPJ><Nota Fiscal>678040</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 947,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="155"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNDAÇÃO  GETULIO VARGAS - Adryanna Leonor</Fornecedor><CNPJ>33.641.663/001-44</CNPJ><Nota Fiscal>678044</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 947,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="156"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNDAÇÃO  GETULIO VARGAS - Ana Manuela</Fornecedor><CNPJ>33.641.663/001-44</CNPJ><Nota Fiscal>678048</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 947,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="157"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNDAÇÃO  GETULIO VARGAS - Natália Climan</Fornecedor><CNPJ>33.641.663/001-44</CNPJ><Nota Fiscal>678043</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 947,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="158"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNDAÇÃO  GETULIO VARGAS - Francisco Caldas</Fornecedor><CNPJ>33.641.663/001-44</CNPJ><Nota Fiscal>678045</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 947,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="159"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNDAÇÃO  GETULIO VARGAS - Nadia Prado</Fornecedor><CNPJ>33.641.663/001-44</CNPJ><Nota Fiscal>678046</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 947,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="160"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Alexandre Gomes Aguiar Vilela</Fornecedor><CNPJ>xxx.262.991 - xx</CNPJ><Nota Fiscal>986.262.991 - 68</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.502,46</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="161"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Angeline Pires da Silveira</Fornecedor><CNPJ>xxx.057.031 -xx</CNPJ><Nota Fiscal>013.057.031 - 11</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.340,06</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="162"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva</Fornecedor><CNPJ>xxx.101.031 - xx</CNPJ><Nota Fiscal>360.101.031 - 34</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.153,88</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="163"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Marcela de Souza Vieira Mendonça</Fornecedor><CNPJ>xxx.688.401 - xx</CNPJ><Nota Fiscal>900.688.401 - 44</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 16.759,35</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="164"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Mayara Margarida Caiado</Fornecedor><CNPJ>xxx.510.731 -xx</CNPJ><Nota Fiscal>024.510.731 - 28</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias (Indevido) - Valor devolvido por Pix dia 10-07-2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.579,65</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="165"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>04/07/2024</Faturamento><Pagamento>05/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Cerrado Viagens Eireli</Fornecedor><CNPJ>267221890001-10</CNPJ><Nota Fiscal>675</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Cerrado Viagens</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.153,06</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="166"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>09/07/2024</Faturamento><Pagamento>10/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Google Workspace</Fornecedor><CNPJ>25.012.398/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>9913416</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Google Workspace</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.300,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="167"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>09/07/2024</Faturamento><Pagamento>10/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>494</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.06</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.001,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="168"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>09/07/2024</Faturamento><Pagamento>10/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>461</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo Modelo Touro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.401,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="169"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>09/07/2024</Faturamento><Pagamento>10/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>4.079.426</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 06/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 21,28</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="170"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>10/07/2024</Faturamento><Pagamento>11/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Mayara Chistina de Carvalho</Fornecedor><CNPJ>xxx.107.312 - xx</CNPJ><Nota Fiscal>245.107.312 - 28</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.579,65</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="171"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>11/07/2024</Faturamento><Pagamento>12/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Exames Periódicos, Saúde Ocupacional</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>551</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Exames, Periódicos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 98,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="172"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>11/07/2024</Faturamento><Pagamento>12/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2304</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 06/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="173"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>11/07/2024</Faturamento><Pagamento>12/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Fernando  Sergio  Barbosa Fidalgo</Fornecedor><CNPJ>***.866.001-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.866.001-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.317,92</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="174"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>11/07/2024</Faturamento><Pagamento>12/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.558.231-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.714,21</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="175"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>12/07/2024</Faturamento><Pagamento>13/07/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNPREV</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal>31.711.157/0001-59</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento FUNPREV (Servidor Leandro)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.337,42</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="176"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>14/07/2024</Faturamento><Pagamento>15/07/2024</Pagamento><Fornecedor>IDP</Fornecedor><CNPJ>02.474.172/0001-22</CNPJ><Nota Fiscal>1281317</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento  IDP  Instituto Brasiliense de Direito Público.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.332,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="177"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>15/07/2024</Faturamento><Pagamento>16/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Doce Paladar</Fornecedor><CNPJ>08.025.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>632354</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Doce Paladar</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 548,70</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="178"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>18/07/2024</Faturamento><Pagamento>19/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS -  Junho 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 240.977,52</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="179"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>18/07/2024</Faturamento><Pagamento>19/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>082.355.87/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>082.355.87/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 07/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 42.778,91</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="180"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>18/07/2024</Faturamento><Pagamento>19/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Maxuelo Braz de Paula</Fornecedor><CNPJ>***.250.448-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.250.448-**</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 933,54</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="181"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>21/07/2024</Faturamento><Pagamento>22/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.088,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="182"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>21/07/2024</Faturamento><Pagamento>22/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.020,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="183"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>21/07/2024</Faturamento><Pagamento>22/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>17.161.105</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 06/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 173,04</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="184"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>21/07/2024</Faturamento><Pagamento>22/07/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2294019</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 166,09</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="185"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>22/07/2024</Faturamento><Pagamento>23/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Regiane Fernandes da Silva Sales</Fornecedor><CNPJ>***.377.931-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.377.931-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.502,26</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="186"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>25/07/2024</Faturamento><Pagamento>26/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Alexandre Gomes Aguiar Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.262.991-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.262.991-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="187"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>25/07/2024</Faturamento><Pagamento>26/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Salus Augusto Resende Moraes</Fornecedor><CNPJ>***.834.741-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.834.741-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="188"><Ano>2024</Ano><Referencia>Julho</Referencia><Faturamento>25/07/2024</Faturamento><Pagamento>26/07/2024</Pagamento><Fornecedor>Nylander Marinho dos Santos</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.133.526-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="189"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>27/06/2024</Faturamento><Pagamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Pagamento><Fornecedor>Maria Julia da Silveira Castro</Fornecedor><CNPJ>***.463.651-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.463.651-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.268,99</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="190"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>27/06/2024</Faturamento><Pagamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>***.158.261-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.158.261-**</Nota Fiscal><Descricao>FGTS do Colaborador Maria Julia da Silveira Castro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 180,65</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX QR Code</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="191"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>26/06/2024</Faturamento><Pagamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Pagamento><Fornecedor>Pgto taxas da JUCEG</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 723,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="192"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>26/06/2024</Faturamento><Pagamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Pagamento><Fornecedor>Pgto taxas da JUCEG</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 723,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="193"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>26/06/2024</Faturamento><Pagamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>***.779.281-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.779.281-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 72,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="194"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>26/06/2024</Faturamento><Pagamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Pagamento><Fornecedor>Alexandre Gomes Aguiar Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.262.991-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.262.991-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="195"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>26/06/2024</Faturamento><Pagamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.558.231-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="196"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>26/06/2024</Faturamento><Pagamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Pagamento><Fornecedor>Nylander Marinho dos Santos</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.133.526-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="197"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>25/06/2024</Faturamento><Pagamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Pagamento><Fornecedor>Mauro Vicente Atalaia de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.477.181-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.477.181-**</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 50,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="198"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>20/06/2024</Faturamento><Pagamento>21/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Nylander Marinho dos Santos</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.133.526-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 805,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="199"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>20/06/2024</Faturamento><Pagamento>21/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Salus Augusto Resende Moraes</Fornecedor><CNPJ>***.834.741-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.834.741-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 805,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="200"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>20/06/2024</Faturamento><Pagamento>21/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.558.231-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 805,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="201"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>20/06/2024</Faturamento><Pagamento>21/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Temeny Naara Dutra Teixeira</Fornecedor><CNPJ>***.047.851-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.047.851-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.536,26</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="202"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>20/06/2024</Faturamento><Pagamento>21/06/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2281371</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 247,93</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="203"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2024</Faturamento><Pagamento>20/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>17.086.189</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 05/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 171,38</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="204"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2024</Faturamento><Pagamento>20/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Mauro Vicente Atalaia de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.477.181-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.477.181-**</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 24,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="205"><Ano>2024</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>19/06/2024</Faturamento><Pagamento>20/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>8.235.587</CNPJ><Nota Fiscal>8.235.587</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 06/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 51.256,38</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="206"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2024</Faturamento><Pagamento>20/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF - Maio 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 119.942,96</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="207"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2024</Faturamento><Pagamento>20/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS - Maio 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 142.921,51</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="208"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>18/06/2024</Faturamento><Pagamento>19/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto MAB Comércio de Produtos e Serviços (Monitor)</Fornecedor><CNPJ>50.247.672/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>975</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de monitor</Descricao><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitario>R$ 300,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 300,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="209"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>17/06/2024</Faturamento><Pagamento>18/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.020,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="210"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>17/06/2024</Faturamento><Pagamento>18/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.088,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="211"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>13/06/2024</Faturamento><Pagamento>14/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Exames Periódicos, Saúde Ocupacional</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>534</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Exames, Periódicos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 49,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="212"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>13/06/2024</Faturamento><Pagamento>14/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2296</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 04/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="213"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>13/06/2024</Faturamento><Pagamento>14/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>***.158.261-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.158.261-**</Nota Fiscal><Descricao>FGTS do Colaborador Charles Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 569,74</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX QR Code</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="214"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>13/06/2024</Faturamento><Pagamento>14/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Diego Dourado de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.255.061-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.255.061-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 752,74</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="215"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>13/06/2024</Faturamento><Pagamento>14/06/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNPREV</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal>31.711.157/0001-59</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento FUNPREV (Servidor Leandro)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.337,42</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="216"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>13/06/2024</Faturamento><Pagamento>14/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Charles Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.158.261-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 24.795,12</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="217"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>10/06/2024</Faturamento><Pagamento>11/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Doce Paladar</Fornecedor><CNPJ>08.025.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>631645</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Doce Paladar</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 532,70</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="218"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>09/06/2024</Faturamento><Pagamento>10/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.235.007-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.531,74</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="219"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>09/06/2024</Faturamento><Pagamento>10/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Special Office &amp; Home</Fornecedor><CNPJ>04.421.508/0001-14</CNPJ><Nota Fiscal>000.007.383</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de cadeira</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 999,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="220"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>09/06/2024</Faturamento><Pagamento>10/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>457</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.05</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.001,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="221"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>09/06/2024</Faturamento><Pagamento>10/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>000.04079426</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 05/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 78,14</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="222"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>06/06/2024</Faturamento><Pagamento>07/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>17.365</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 05/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 170,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="223"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>06/06/2024</Faturamento><Pagamento>07/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Nova Certifica Certificação Digital</Fornecedor><CNPJ>33.113.923/0001-09</CNPJ><Nota Fiscal>00019/112/0133392670-7</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Nova Certifica Certificação Digital</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 184,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="224"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>06/06/2024</Faturamento><Pagamento>07/06/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2274528</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 614,42</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="225"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>06/06/2024</Faturamento><Pagamento>07/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Depósito Extrajudicial</Fornecedor><CNPJ>00.000.208/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>doc 0709110155001390554</Nota Fiscal><Descricao>Depósito Judicial Luiz Ernesto Penhora de 30% do salário REF 05/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.136,12</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="226"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>04/06/2024</Faturamento><Pagamento>05/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Ateliê Patisserie LTDA</Fornecedor><CNPJ>36.965.136/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>289</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Atelier Patisserie LTDA, Doces</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 962,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="227"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>04/06/2024</Faturamento><Pagamento>05/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Flavio Gomes da Silva CIA LTDA</Fornecedor><CNPJ>04.706.546/0001-13</CNPJ><Nota Fiscal>113274</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Flavio Gomes Silva CIA LTDA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 362,10</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="228"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>03/06/2024</Faturamento><Pagamento>04/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.775,62</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="229"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>02/06/2024</Faturamento><Pagamento>03/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 06/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 598.010,89</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="230"><Ano>2024</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>02/06/2024</Faturamento><Pagamento>03/06/2024</Pagamento><Fornecedor>Publicação Ofical ABC</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>59036</Nota Fiscal><Descricao>ABC Publicações</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.603,25</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="231"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>28/05/2024</Faturamento><Pagamento>29/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Amanda Lima de Oliveira Souza</Fornecedor><CNPJ>***.739.251-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.739.251-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.354,15</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="232"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>28/05/2024</Faturamento><Pagamento>29/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Luiz Claudio Faleiro Ribeiro</Fornecedor><CNPJ>***.082.201-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.082.201-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.242,80</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="233"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>28/05/2024</Faturamento><Pagamento>29/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Nylander Marinhos dos S. Junior</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.133.526-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.711,71</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="234"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>26/05/2024</Faturamento><Pagamento>27/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Doce Paladar</Fornecedor><CNPJ>08.025.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>296326</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Doce Paladar</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 532,70</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="235"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>21/05/2024</Faturamento><Pagamento>22/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Cerrado Viagens Eireli</Fornecedor><CNPJ>267221890001-10</CNPJ><Nota Fiscal>592</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Cerrado Viagens</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.510,62</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="236"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>21/05/2024</Faturamento><Pagamento>22/05/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2267637</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 420,38</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="237"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>20/05/2024</Faturamento><Pagamento>21/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Monserrat Mendez Soares Pacios</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.523.681-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.409,07</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="238"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2024</Faturamento><Pagamento>20/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>8.235.587</CNPJ><Nota Fiscal>0124050607525971-0</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 04/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 44.116,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="239"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2024</Faturamento><Pagamento>20/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Comtribuições Previdenciárias DARF</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>07.16.24128.7125756-4</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Imposto DARF</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 124.892,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicávél</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="240"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2024</Faturamento><Pagamento>20/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>07.16.24128.7121430-0</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Imposto IRRF</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 85.304,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicávél</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="241"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2024</Faturamento><Pagamento>20/05/2024</Pagamento><Fornecedor>38º Congresso Brasileiro de Dir. Adm</Fornecedor><CNPJ>29.419.181/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>29.419.181/0001-79</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Despesas do 38º Cong. Brasileiro de Dir. Adm</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.600,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicávél</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="242"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2024</Faturamento><Pagamento>20/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>n.f. 2405.017548333</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 04/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 168,22</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="243"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>16/05/2024</Faturamento><Pagamento>17/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Idalina de Souza Lopes</Fornecedor><CNPJ>***.036.361-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.036.361-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.934,38</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="244"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>16/05/2024</Faturamento><Pagamento>17/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Felipe Cordeiro de Lima Camargo</Fornecedor><CNPJ>***.594.331-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.594.331-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.217,56</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="245"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>16/05/2024</Faturamento><Pagamento>17/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Pagamento Textil Arte Beasil Importação</Fornecedor><CNPJ>04.723.370/0001-08</CNPJ><Nota Fiscal>04.723.370/0001-09</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de mantas</Descricao><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitario>R$ 27,90</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.936,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="246"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>16/05/2024</Faturamento><Pagamento>17/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.931,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="247"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>14/05/2024</Faturamento><Pagamento>15/05/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNPREV</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal>31.711.157/0001-59</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento FUNPREV</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.340,44</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="248"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>13/05/2024</Faturamento><Pagamento>14/05/2024</Pagamento><Fornecedor>NOVA OPÇÃO EMBALAGENS LTDA</Fornecedor><CNPJ>33.611.115/0001-71</CNPJ><Nota Fiscal>2.662</Nota Fiscal><Descricao>Balas mastigáveis e itens descartáveis (guardanapos, colheres e pratos)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 510,96</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="249"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>13/05/2024</Faturamento><Pagamento>14/05/2024</Pagamento><Fornecedor>STOCK COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CNPJ>095.608.57/0001-30</CNPJ><Nota Fiscal>13901</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Materiais de Expediente e Escritório</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 615,76</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="250"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>13/05/2024</Faturamento><Pagamento>14/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Larissa Soares de Sousa</Fornecedor><CNPJ>***.508.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.508.241-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.967,79</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="251"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>13/05/2024</Faturamento><Pagamento>14/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Tiago Ciro Moral Zancope</Fornecedor><CNPJ>***.914.771-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.795,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="252"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>09/05/2024</Faturamento><Pagamento>10/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.701.241-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 22.798,12</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="253"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>09/05/2024</Faturamento><Pagamento>10/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>***.914.771-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.914.771-**</Nota Fiscal><Descricao>FGTS do Colaborador Tiago Ciro Moral Zancope</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 177,33</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="254"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>09/05/2024</Faturamento><Pagamento>10/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Regiane Fernandes da  Silva</Fornecedor><CNPJ>***.377.931-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.701.241-**</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Despesas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.000,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="255"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>09/05/2024</Faturamento><Pagamento>10/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Paulo Roberto Dabriel da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.546.251-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 16.029,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="256"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>09/05/2024</Faturamento><Pagamento>10/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>07.03.24131.4206652-5</Nota Fiscal><Descricao>Liquidação de Parcelamento Federal N: 02110001200225501832473</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 489.375,15</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="257"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>09/05/2024</Faturamento><Pagamento>10/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>07.03.24131.4216085-8</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento Federal N: 02110001200225501832473</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 69.910,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="258"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>09/05/2024</Faturamento><Pagamento>10/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>442</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.04</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.001,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="259"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>09/05/2024</Faturamento><Pagamento>10/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>556228</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="260"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>08/05/2024</Faturamento><Pagamento>09/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Mayara Margarida Caiado</Fornecedor><CNPJ>***.484.541-**</CNPJ><Nota Fiscal>75315333/0214-59</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Despesas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 285,66</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="261"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>08/05/2024</Faturamento><Pagamento>09/05/2024</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>202401600</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 161,01</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="262"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>07/05/2024</Faturamento><Pagamento>08/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2284</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 04/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="263"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>07/05/2024</Faturamento><Pagamento>08/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Exames Periódicos, Saúde Ocupacional</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>512</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Exames, Periódicos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 122,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="264"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>07/05/2024</Faturamento><Pagamento>08/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Depósito Extrajudicial</Fornecedor><CNPJ>00.000.208/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>doc 0709110155001338166</Nota Fiscal><Descricao>Depósito Judicial Luiz Ernesto Penhora de 30% do salário REF 04/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.317,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="265"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>07/05/2024</Faturamento><Pagamento>08/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>14.185.071/0001-10</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 04/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 26,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="266"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>07/05/2024</Faturamento><Pagamento>08/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>07.03.24128.6101161-1</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento Federal N: 02110001200225501832473</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 69.910,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="267"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>8.235.587</CNPJ><Nota Fiscal>8.235.587</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 04/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 42.211,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="268"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>07.03.24123.7830743-9</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento Federal N: 02110001200225501832473</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 69.910,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="269"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF - Março 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 97.826,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="270"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF - Fevereiro 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 101.154,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="271"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS - Março 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 122.390,42</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="272"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS - Fevereiro 2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 142.570,62</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="273"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>AUDIMEC</Fornecedor><CNPJ>112.543.07/0001-35</CNPJ><Nota Fiscal>2052</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Auditores independentes</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 16.800,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="274"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira de Souza</Fornecedor><CNPJ>xxx.558.231-xx</CNPJ><Nota Fiscal>59753769</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 11.818,19</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="275"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Danilo Gomes Avalino de Alenca</Fornecedor><CNPJ>***.693.621-**</CNPJ><Nota Fiscal>59750472</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Recisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 15.288,14</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="276"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 9.788,89</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="277"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.701.241-**</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Despesas de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 875,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="278"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.235.007-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.778,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="279"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.701.241-**</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Despesas com viagens</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.510,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="280"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 04/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 553.839,77</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="281"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2024</Faturamento><Pagamento>03/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 04/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.036,16</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="282"><Ano>2024</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>30/04/2024</Faturamento><Pagamento>02/05/2024</Pagamento><Fornecedor>Publicação Ofical</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>58958</Nota Fiscal><Descricao>ABC Publicações, Trivale</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 110,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="283"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>26/04/2024</Faturamento><Pagamento>29/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Temeny Naara Dutra Teixeira</Fornecedor><CNPJ>***.047.851-**</CNPJ><Nota Fiscal>027.047.851-56</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 719,44</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="284"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>23/04/2024</Faturamento><Pagamento>24/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto taxas da JUCEG</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 723,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="285"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>23/04/2024</Faturamento><Pagamento>24/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto taxas da JUCEG</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 723,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="286"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>23/04/2024</Faturamento><Pagamento>24/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto taxas da JUCEG</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 723,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="287"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>22/04/2024</Faturamento><Pagamento>23/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>6012/10120902434201871</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 633,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="288"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>22/04/2024</Faturamento><Pagamento>23/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>6012/10120403541201900</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.279,32</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="289"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>22/04/2024</Faturamento><Pagamento>23/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>6012/10120902435201815</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 574,35</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="290"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>22/04/2024</Faturamento><Pagamento>23/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>0220/10120902434201871</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 992,83</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="291"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>18/04/2024</Faturamento><Pagamento>19/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>n.f. 2401.017238443</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 02/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,59</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="292"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>17/04/2024</Faturamento><Pagamento>18/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2272</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 02/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 214,62</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="293"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>14/04/2024</Faturamento><Pagamento>15/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Doce Paladar</Fornecedor><CNPJ>08.025.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>285429</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Confraternização 16/04 Aniversariantes do mês</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 532,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="294"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>14/04/2024</Faturamento><Pagamento>15/04/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNPREV</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal>31.711.157/0001-59</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento FUNPREV</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.337,42</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="295"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>11/04/2024</Faturamento><Pagamento>12/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>***.693.621-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.693.621-**</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 03/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.204,22</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="296"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>11/04/2024</Faturamento><Pagamento>12/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>552396</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="297"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>11/04/2024</Faturamento><Pagamento>12/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Exames Periódicos, Saúde Ocupacional</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>481</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de Exames, Periódicos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 49,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="298"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>09/04/2024</Faturamento><Pagamento>10/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ>***.693.621-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.693.621-**</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 03/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.680,32</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="299"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>09/04/2024</Faturamento><Pagamento>10/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>14.185.071/0001-10</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 03/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 26,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="300"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>09/04/2024</Faturamento><Pagamento>10/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.03</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.001,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="301"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>07/04/2024</Faturamento><Pagamento>08/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Despedida de um funcionário</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>nf 000062839</Nota Fiscal><Descricao>Festa Despedida de um Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 200,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="302"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>04/04/2024</Faturamento><Pagamento>05/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Luiz Cláudio Faleiro Ribeiro</Fornecedor><CNPJ>***.082.201-**</CNPJ><Nota Fiscal>***.082.201-**</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.144,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="303"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2024</Faturamento><Pagamento>01/04/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNPREV</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal>31.711.157/0001-59</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento FUNPREV</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 997,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="304"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2024</Faturamento><Pagamento>01/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Publicação Ofical</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>202401600</Nota Fiscal><Descricao>ABC Publicações, Trivale, Audimec, PAD</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 330,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="305"><Ano>2024</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2024</Faturamento><Pagamento>01/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Depósito Extrajudicial</Fornecedor><CNPJ>00.000.208/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>doc 0709110155001265506</Nota Fiscal><Descricao>Depósito Judicial Luiz Ernesto Penhora de 30% do salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.317,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="306"><Ano>2024</Ano><Referencia>Abril</Referencia><Faturamento>31/03/2024</Faturamento><Pagamento>01/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.235.007-**</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.778,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="307"><Ano>2024</Ano><Referencia>Abril</Referencia><Faturamento>31/03/2024</Faturamento><Pagamento>01/04/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 03/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 491.384,97</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="308"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>27/03/2024</Faturamento><Pagamento>28/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.353,89</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="309"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>27/03/2024</Faturamento><Pagamento>28/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Recolhimento FGTS</Fornecedor><CNPJ xsi:nil="true" /><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento FGTS Colaborador ref 02-2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 247,33</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="310"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>26/03/2024</Faturamento><Pagamento>27/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Thiago Henrique Aguiar da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.594.641-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.934,38</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="311"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>25/03/2024</Faturamento><Pagamento>26/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Recisão de Anderson  Ferreira Facuri</Fornecedor><CNPJ>***.713.001-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Recisão Anderson Facuri</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.623,29</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="312"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>24/03/2024</Faturamento><Pagamento>25/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Doce Apaladar</Fornecedor><CNPJ>47.958.709/0001-68</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento ConfraternizaçãoAniversariantes do mês de Março</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 532,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="313"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>20/03/2024</Faturamento><Pagamento>21/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2244</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 02/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="314"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>19/03/2024</Faturamento><Pagamento>20/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>n.f. 2401.017238443</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 02/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 166,85</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="315"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>19/03/2024</Faturamento><Pagamento>20/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Homenagem Postuma Colaborador</Fornecedor><CNPJ xsi:nil="true" /><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Homenagem postuma Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 220,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="316"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>19/03/2024</Faturamento><Pagamento>20/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.24046.3544739-0</CNPJ><Nota Fiscal>7286571-0</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 02/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14,42</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="317"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>14/03/2024</Faturamento><Pagamento>15/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Felipe Cordeiro de Lima Camargo</Fornecedor><CNPJ>***.594.331-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.133,30</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="318"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>14/03/2024</Faturamento><Pagamento>15/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Larissa Soares de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.508.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.672,94</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="319"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>14/03/2024</Faturamento><Pagamento>15/03/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNPREV</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento FUNPREV</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.337,42</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="320"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>14/03/2024</Faturamento><Pagamento>15/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.931,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="321"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>11/03/2024</Faturamento><Pagamento>12/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Exames Periódicos, Saúde Ocupacional</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>PGTO de Exames, Periódicos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 49,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="322"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>10/03/2024</Faturamento><Pagamento>11/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.02</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.001,99</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="323"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>10/03/2024</Faturamento><Pagamento>11/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 02/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35,64</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="324"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>07/03/2024</Faturamento><Pagamento>08/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>540915</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="325"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>07/03/2024</Faturamento><Pagamento>08/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.822,67</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="326"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>06/03/2024</Faturamento><Pagamento>07/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Atelier Patisserie LTDA</Fornecedor><CNPJ>36.965.136/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento Confraternização 08/03 Dia da Mulher</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 618,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="327"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>06/03/2024</Faturamento><Pagamento>07/03/2024</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>FGTS -referente ao mês 02/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 40.385,83</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="328"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>05/03/2024</Faturamento><Pagamento>06/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.706,67</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="329"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>04/03/2024</Faturamento><Pagamento>05/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>xxx.135.679-xx</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Alexandre Gomes de Aguiar Vilela (PENSÃO)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.778,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="330"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>03/03/2024</Faturamento><Pagamento>04/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Alexandre Gomes de Aguiar Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.262.991-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Folha de Pagamento do mês 02/2024  Colaborador  da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.549,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="331"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>29/02/2024</Faturamento><Pagamento>01/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Reembolso de Diego Oliveira Soares (Ressarcimento)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 246,98</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="332"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>29/02/2024</Faturamento><Pagamento>01/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Google Cloude BR</Fornecedor><CNPJ>25.012.398/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento Google</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.200,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="333"><Ano>2024</Ano><Referencia>Março</Referencia><Faturamento>29/02/2024</Faturamento><Pagamento>01/03/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 02/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 530.499,37</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="334"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>28/02/2024</Faturamento><Pagamento>29/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-11</CNPJ><Nota Fiscal>7286571-0</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.217,18</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="335"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>28/02/2024</Faturamento><Pagamento>29/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-11</CNPJ><Nota Fiscal>7286571-0</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 567,59</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="336"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>28/02/2024</Faturamento><Pagamento>29/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-11</CNPJ><Nota Fiscal>7286571-0</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.346,02</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="337"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>28/02/2024</Faturamento><Pagamento>29/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-11</CNPJ><Nota Fiscal>7286571-0</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 625,95</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="338"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>28/02/2024</Faturamento><Pagamento>29/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-11</CNPJ><Nota Fiscal>7286571-0</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 981,14</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="339"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>28/02/2024</Faturamento><Pagamento>29/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-11</CNPJ><Nota Fiscal>7286571-0</Nota Fiscal><Descricao>Débito de Imposto Federal</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 68.208,87</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="340"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>28/02/2024</Faturamento><Pagamento>29/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 11.512,10</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="341"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>26/02/2024</Faturamento><Pagamento>27/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Reembolso de Mayara</Fornecedor><CNPJ>***.484.541-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de Mayara Caiado</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 290,13</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="342"><Ano>2024</Ano><Referencia>Fevereiro</Referencia><Faturamento>26/02/2024</Faturamento><Pagamento>27/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Empadão T- 2</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento Confraternização Mês</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 428,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="343"><Ano>2024</Ano><Referencia>Fevereiro</Referencia><Faturamento>21/02/2024</Faturamento><Pagamento>22/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Trivale Instituição LTDA</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2213920</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Cartão Vale Card</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 250,61</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="344"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>21/02/2024</Faturamento><Pagamento>22/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Salus Augusto Resende Moraes</Fornecedor><CNPJ>***.834.741-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Reembolso SALUS AUGUSTO RESENDE MORAES</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="345"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>21/02/2024</Faturamento><Pagamento>22/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Reembolso DENNER PEREIRA DE SOUSA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="346"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>21/02/2024</Faturamento><Pagamento>22/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Angeline Pires da Silveira</Fornecedor><CNPJ>013.057.031-49</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Reembolso ANGELINE PIRES DA SILVEIRA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="347"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>21/02/2024</Faturamento><Pagamento>22/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Constantino</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2244</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contrato Aluguel Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="348"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>21/02/2024</Faturamento><Pagamento>22/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>xxx.777.928-xx</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Reembolso Heitor Dias Camargo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="349"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>21/02/2024</Faturamento><Pagamento>22/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Reembolso de Diego Oliveira Soares</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 259,48</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="350"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>19/02/2024</Faturamento><Pagamento>20/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Grafica Rhonielly Ribeiro Regis</Fornecedor><CNPJ>31.148.599/0001-39</CNPJ><Nota Fiscal>nf.650</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Gráfica Encadernação Projeto</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 138,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="351"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>19/02/2024</Faturamento><Pagamento>20/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>n.f. 2401.017238443</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 01/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 175,79</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="352"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>19/02/2024</Faturamento><Pagamento>20/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.16.24040.4478977-6</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 01/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 123.716,46</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="353"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>19/02/2024</Faturamento><Pagamento>20/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.16.24040.4471810-0</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 01/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 79.568,82</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="354"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>19/02/2024</Faturamento><Pagamento>20/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.24046.3544739-0</CNPJ><Nota Fiscal>7286571-0</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 01/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14,42</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="355"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>15/02/2024</Faturamento><Pagamento>16/02/2024</Pagamento><Fornecedor>MEDLINN SAÚDE</Fornecedor><CNPJ>10.695.637/0001-01</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Aquisição de Luvas Descartáveis</Descricao><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitario>R$ 14,80</Valor Unitario><Valor Total>R$ 74,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="356"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>14/02/2024</Faturamento><Pagamento>15/02/2024</Pagamento><Fornecedor>FUNPREV</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento FUNPREV</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.674,85</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="357"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>14/02/2024</Faturamento><Pagamento>15/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Cerrado Viagens Eireli</Fornecedor><CNPJ>26.722.189/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento Cerrado Viagens</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.357,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="358"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>13/02/2024</Faturamento><Pagamento>14/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Cora SCD SA</Fornecedor><CNPJ>37.880.206/0001-63</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento programa gerenciamento de riscos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 490,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="359"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>13/02/2024</Faturamento><Pagamento>14/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 01/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 40,64</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="360"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>08/02/2024</Faturamento><Pagamento>09/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.01</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.001,99</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="361"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>08/02/2024</Faturamento><Pagamento>09/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Necta Inova Conteúdos (NIC)</Fornecedor><CNPJ>43.854.590/0001-22</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento Necta Inova</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.700,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="362"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>08/02/2024</Faturamento><Pagamento>09/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Taynara Aparecida Castro Souza</Fornecedor><CNPJ>***.037.731-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.286,07</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="363"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>08/02/2024</Faturamento><Pagamento>09/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Trivale Instituição LTDA (VALE CARD)</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Cartão Vale Card</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 463,88</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="364"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>08/02/2024</Faturamento><Pagamento>09/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>540915</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="365"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>07/02/2024</Faturamento><Pagamento>08/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Secretaria da Economia Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de duas atas na junta comercial de Goiás</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 723,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="366"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>06/02/2024</Faturamento><Pagamento>07/02/2024</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>ID 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 01/2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 38.024,21</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="367"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>04/02/2024</Faturamento><Pagamento>05/02/2024</Pagamento><Fornecedor>ABC -Secretaria da Economia Goiás</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>58684</Nota Fiscal><Descricao>Publicação em diario oficial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 110,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="368"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>01/02/2024</Faturamento><Pagamento>02/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.12</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 911,99</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="369"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>01/02/2024</Faturamento><Pagamento>02/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Amanda Lima de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.739.251-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Folha de Pagamento colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.907,92</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="370"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>01/02/2024</Faturamento><Pagamento>02/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha - Francisco Antonio Caldas</Fornecedor><CNPJ>***.786.487-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Folha de Pagamento colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.016,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="371"><Ano>2024</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>01/02/2024</Faturamento><Pagamento>01/02/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 01/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 502.182,02</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="372"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2024</Faturamento><Pagamento>31/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 563,57</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="373"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2024</Faturamento><Pagamento>31/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.336,48</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="374"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2024</Faturamento><Pagamento>31/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 621,51</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="375"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2024</Faturamento><Pagamento>31/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 974,19</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="376"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2024</Faturamento><Pagamento>31/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.180,20</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="377"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2024</Faturamento><Pagamento>31/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.180,20</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="378"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2024</Faturamento><Pagamento>31/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 563,57</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="379"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2024</Faturamento><Pagamento>31/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Empadao T-2</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>NFC 061.381 Serie001</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento fornecimento para confraternização</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 428,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="380"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>29/01/2024</Faturamento><Pagamento>30/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>***.779.281-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.054,20</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="381"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>29/01/2024</Faturamento><Pagamento>30/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Nylander dos Santos</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento abastecimento companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 34,87</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="382"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>28/01/2024</Faturamento><Pagamento>29/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2024 - Processo:02110001200225501832473</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 67.533,54</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="383"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>24/01/2024</Faturamento><Pagamento>25/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Mab produtos e serviços</Fornecedor><CNPJ>50.247.672/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>377</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de materiais para escritório</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.490,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="384"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>24/01/2024</Faturamento><Pagamento>25/01/2024</Pagamento><Fornecedor>STOCK COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CNPJ>09.560.857/0001-30</CNPJ><Nota Fiscal>13310</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de teclados e mouses</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,15</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="385"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/01/2024</Faturamento><Pagamento>22/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="386"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/01/2024</Faturamento><Pagamento>22/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Trivale Instituição LTDA</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2213920</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Cartão Vale Card</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 255,67</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="387"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/01/2024</Faturamento><Pagamento>22/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>540915</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 280,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="388"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>18/01/2024</Faturamento><Pagamento>19/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>n.f. 2401.017238443</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 12/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 189,68</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="389"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>18/01/2024</Faturamento><Pagamento>19/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.16.24008.1249615-5</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 12/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 120.968,27</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="390"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>18/01/2024</Faturamento><Pagamento>19/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Mauro Vicente Souza</Fornecedor><CNPJ>xxx.447.181-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento abastecimento companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 130,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="391"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>18/01/2024</Faturamento><Pagamento>19/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-11</CNPJ><Nota Fiscal>7286571-0</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 12/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14,42</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="392"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>15/01/2024</Faturamento><Pagamento>16/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="393"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>15/01/2024</Faturamento><Pagamento>16/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Cora SCD SA</Fornecedor><CNPJ>37.880.206/0001-63</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento programa gerenciamento de riscos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 735,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="394"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>14/01/2024</Faturamento><Pagamento>15/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="395"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>14/01/2024</Faturamento><Pagamento>15/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Goiania Prev Leandro</Fornecedor><CNPJ>xxx.769.871-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.278,85</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="396"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>14/01/2024</Faturamento><Pagamento>15/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Constantino e Costa LTDA</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2229</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="397"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>10/01/2024</Faturamento><Pagamento>11/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Ana Manuela Arantes Costa</Fornecedor><CNPJ>***.395.021-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.623,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="398"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2024</Faturamento><Pagamento>10/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="399"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2024</Faturamento><Pagamento>10/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Sul Molduras Comercio</Fornecedor><CNPJ>00.144.683/0001-50</CNPJ><Nota Fiscal>NF. 1265</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Moldura Quadro para Companhia</Descricao><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitario>R$ 160,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 160,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="400"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2024</Faturamento><Pagamento>10/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.12</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.001,99</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="401"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2024</Faturamento><Pagamento>10/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 12/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35,68</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="402"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>08/01/2024</Faturamento><Pagamento>09/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Central Limp</Fornecedor><CNPJ>08.836.495/0001-03</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de Fornecimento materiais de necessidade de consumo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 948,12</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="403"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>07/01/2024</Faturamento><Pagamento>08/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="404"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>07/01/2024</Faturamento><Pagamento>08/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Trivale Instituição LTDA (VALE CARD)</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Cartão Vale Card</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 200,05</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="405"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>07/01/2024</Faturamento><Pagamento>08/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Regiane Fernandes da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.377.931-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.143,14</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="406"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>04/01/2024</Faturamento><Pagamento>05/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Secretaria da Economia Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de duas atas na junta comercial de Goiás</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 723,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="407"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>04/01/2024</Faturamento><Pagamento>05/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Mayara Christina de Carvalho</Fornecedor><CNPJ>***.510.731-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.406,34</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="408"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>04/01/2024</Faturamento><Pagamento>05/01/2024</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>ID 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 12/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 44.915,06</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="409"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>03/01/2024</Faturamento><Pagamento>04/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Marcela de Souza Vieira Mendonça</Fornecedor><CNPJ>***.688.401-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.400,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="410"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>01/01/2024</Faturamento><Pagamento>02/01/2024</Pagamento><Fornecedor>ABC -Secretaria da Economia Goiás</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>58684</Nota Fiscal><Descricao>Publicação em diario oficial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 110,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="411"><Ano>2024</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>31/12/2023</Faturamento><Pagamento>01/01/2024</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 11/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 458.667,56</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="412"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>27/12/2023</Faturamento><Pagamento>28/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.327,73</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="413"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>27/12/2023</Faturamento><Pagamento>28/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 617,44</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="414"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>27/12/2023</Faturamento><Pagamento>28/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 967,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="415"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/12/2023</Faturamento><Pagamento>22/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Goiás Previdência ABC</Fornecedor><CNPJ>***.395.021-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contribuição Ana Manuela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.343,90</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="416"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/12/2023</Faturamento><Pagamento>22/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivale Instituição LTDA</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2200842</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Cartão Vale Card</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 477,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="417"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2023</Faturamento><Pagamento>20/12/2023</Pagamento><Fornecedor>13 Salário  - Companhia Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do 13 Salário 2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 34.087,75</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="418"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2023</Faturamento><Pagamento>20/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/000143</CNPJ><Nota Fiscal>16628932 Serie 02</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 11/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 181,92</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="419"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2023</Faturamento><Pagamento>20/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-11</CNPJ><Nota Fiscal>7286571-0</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14,42</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="420"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2023</Faturamento><Pagamento>20/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-7</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 99.104,22</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="421"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>18/12/2023</Faturamento><Pagamento>19/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Cerrado Viagens LTDA</Fornecedor><CNPJ>26.722.189/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Contrato de Passagens / Hospedagens e Translado</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.186,58</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="422"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>14/12/2023</Faturamento><Pagamento>15/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Maxuelo Braz</Fornecedor><CNPJ>***.250.448-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Rescisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.648,40</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="423"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>14/12/2023</Faturamento><Pagamento>15/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Fernando Sergio Barbosa Fidalgo</Fornecedor><CNPJ>xxx.886.001-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.114,88</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="424"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>14/12/2023</Faturamento><Pagamento>15/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Goiania Prev Leandro</Fornecedor><CNPJ>xxx.769.871-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.243,64</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="425"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>13/12/2023</Faturamento><Pagamento>14/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Constantino e Costa LTDA</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2220</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="426"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>12/12/2023</Faturamento><Pagamento>13/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Nylander dos Santos</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Ressarcimento Combustíveis</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 722,77</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="427"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>11/12/2023</Faturamento><Pagamento>12/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Fiel - Medicina e Segurança do Trabalho</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/000140</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de Exames Adimissional / Demissional</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 78,40</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="428"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>10/12/2023</Faturamento><Pagamento>11/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Empadão T2</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>060296 Serie 001</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Confraternização</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 428,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="429"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>10/12/2023</Faturamento><Pagamento>11/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Brothers Produtos e Serviços</Fornecedor><CNPJ>10.764.690/0001-09</CNPJ><Nota Fiscal>4220 Serie 001</Nota Fiscal><Descricao>Materiais para  Administrativo - Pacote Office</Descricao><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitario>R$ 185,50</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.226,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="430"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>10/12/2023</Faturamento><Pagamento>11/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 11/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 37,16</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="431"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>10/12/2023</Faturamento><Pagamento>10/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.11</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.601,99</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="432"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>07/12/2023</Faturamento><Pagamento>08/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Fernando Bicicletas</Fornecedor><CNPJ>73.600.397/0001-26</CNPJ><Nota Fiscal>5075 Serie 001</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de bicicletas</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.686,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="433"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>07/12/2023</Faturamento><Pagamento>08/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>533899</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="434"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>06/12/2023</Faturamento><Pagamento>07/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Montserrat Mendez Soares</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.538,06</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="435"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>06/12/2023</Faturamento><Pagamento>07/12/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 11/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 40.378,11</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="436"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2023</Faturamento><Pagamento>05/12/2023</Pagamento><Fornecedor>L&amp;S Veículos e Combustíveis - Auto Posto BR 060 LTDA</Fornecedor><CNPJ>07.305.573/00001-72 e 07.736.181/0001-68</CNPJ><Nota Fiscal>171584 e 238490</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 390,14</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="437"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2023</Faturamento><Pagamento>05/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Alphapark Hotel</Fornecedor><CNPJ>12.977.778/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de passagem</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 387,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="438"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2023</Faturamento><Pagamento>05/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Andre Luiz de Jesus</Fornecedor><CNPJ>29.569.160/0001-38</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de Fornecimento de Buffet</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.500,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="439"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2023</Faturamento><Pagamento>01/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>***.779.281-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 144,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="440"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2023</Faturamento><Pagamento>01/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Denner Ferreira de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 115,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="441"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2023</Faturamento><Pagamento>01/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Jéssica Reges de Melo</Fornecedor><CNPJ>***.282.541-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="442"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>04/12/2023</Faturamento><Pagamento>01/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>***.779.281-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="443"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2023</Faturamento><Pagamento>01/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Nylander dos Santos</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 920,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="444"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2023</Faturamento><Pagamento>01/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Alexandre Gomes Aguiar Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.262.991-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.610,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="445"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2023</Faturamento><Pagamento>01/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Denner Ferreira de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 805,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="446"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2023</Faturamento><Pagamento>01/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Nylander dos Santos</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13º Salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.600,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="447"><Ano>2023</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2023</Faturamento><Pagamento>01/12/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 11/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 428.318,07</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="448"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 556,06</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="449"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.318,68</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="450"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 613,23</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="451"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 961,21</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="452"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.111,20</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="453"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>William Gonçalves Baleeiro</Fornecedor><CNPJ>***.295.131-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13° Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.604,17</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="454"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Wasley Carvalho da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.960.921-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13° Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.020,83</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="455"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Tiago Ciro Zancope</Fornecedor><CNPJ>***.914.771-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13° Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 437,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="456"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Rodrigo Thaniel Soares</Fornecedor><CNPJ>***.662.041-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13° Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.333,83</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="457"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Michael Alves da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.266.521-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13° Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.500,75</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="458"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Mauro Vicente Aiala de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.477.181-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13° Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.722,67</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="459"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Luiz Fernando de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>182.607.360-00</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13° Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.278,54</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="460"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Charles Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.158.261-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13° Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.889,67</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="461"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Camila Nicilai Gomes</Fornecedor><CNPJ>***.447.976-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13° Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 875,13</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="462"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Anderson Ferreira Facuri</Fornecedor><CNPJ>***.713.001-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13° Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.020,83</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="463"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Daniela Maria de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.287.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Rescisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 30.861,33</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="464"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2023</Faturamento><Pagamento>30/11/2023</Pagamento><Fornecedor>TR Produções</Fornecedor><CNPJ>52.486.401/0001-05</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Confraternização</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 600,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="465"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>27/11/2023</Faturamento><Pagamento>28/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto Classe A Ltda</Fornecedor><CNPJ>07.034.921/0001-14</CNPJ><Nota Fiscal>715636</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 248,65</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="466"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>23/11/2023</Faturamento><Pagamento>24/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Mayara Margarida Caiado</Fornecedor><CNPJ>***.510.731-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.016,81</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="467"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>23/11/2023</Faturamento><Pagamento>24/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Alexandre Gomes de Aguiar</Fornecedor><CNPJ>***.262.991-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.717,71</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="468"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>22/11/2023</Faturamento><Pagamento>23/11/2023</Pagamento><Fornecedor>ABC -Secretaria da Economia Goiás</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Publicação em diario oficial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 110,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="469"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>22/11/2023</Faturamento><Pagamento>23/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Secretaria da Economia Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de duas atas na junta comercial de Goiás</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="470"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>21/11/2023</Faturamento><Pagamento>22/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Secretaria da Economia Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de duas atas na junta comercial de Goiás</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="471"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>20/11/2023</Faturamento><Pagamento>21/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 116/2003</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.10</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="472"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>20/11/2023</Faturamento><Pagamento>21/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>1,21E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 10/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.343,90</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="473"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>19/11/2023</Faturamento><Pagamento>20/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>2.311.017.062.523</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 10/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 175,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="474"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>14/11/2023</Faturamento><Pagamento>14/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Tarifa Bancária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="475"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2023</Faturamento><Pagamento>14/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia Impressora</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2203</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="476"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2023</Faturamento><Pagamento>14/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Goiania Prev Leandro</Fornecedor><CNPJ>517.769.871-86</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.243,64</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="477"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2023</Faturamento><Pagamento>13/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-11</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.23276.8460560-6</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14,42</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="478"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2023</Faturamento><Pagamento>13/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-10</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.716,26</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="479"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2023</Faturamento><Pagamento>13/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-9</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 85.804,48</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="480"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2023</Faturamento><Pagamento>13/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-8</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.320,46</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="481"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2023</Faturamento><Pagamento>13/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>07.01.23247.8097836-7</CNPJ><Nota Fiscal>5,00E+13</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção de Imposto Federal</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 93.028,44</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="482"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>09/11/2023</Faturamento><Pagamento>13/11/2023</Pagamento><Fornecedor>HJR Comercio de Alimentos LTDA</Fornecedor><CNPJ>0.989.563/0001-54</CNPJ><Nota Fiscal>523</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Insumos Alimentícios</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 222,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="483"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>08/11/2023</Faturamento><Pagamento>10/11/2023</Pagamento><Fornecedor>José Vitor Pereira ME</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>59468 - 001</Nota Fiscal><Descricao>Despesa com alimentação</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 428,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="484"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>06/11/2023</Faturamento><Pagamento>10/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>2,31E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 10/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 26,33</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="485"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>10/11/2023</Faturamento><Pagamento>10/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Tarifa Bancária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="486"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>01/11/2023</Faturamento><Pagamento>10/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>533899</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="487"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>07/11/2023</Faturamento><Pagamento>08/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Posto Central Ltda / Cia Brasileira de Distribuição</Fornecedor><CNPJ>01.604.040/0001-05 / 47.508.411/0786-94</CNPJ><Nota Fiscal>74530 Séire 02/ 588249 Série 302</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 164,96</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="488"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>07/11/2023</Faturamento><Pagamento>08/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto Belém Brasília Ltda</Fornecedor><CNPJ>02.776.615/0001-30</CNPJ><Nota Fiscal>181950 Série 01</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 207,71</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="489"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>31/10/2023</Faturamento><Pagamento>08/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivale Instituição LTDA (VALE CARD)</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Cartão Vale Card</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 184,67</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="490"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>08/11/2023</Faturamento><Pagamento>08/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Tarifa Bancária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="491"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>06/11/2023</Faturamento><Pagamento>07/11/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>017980-9</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 10/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 39.304,57</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="492"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2023</Faturamento><Pagamento>06/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Nova Opção Embalagem Ltda</Fornecedor><CNPJ>33.611.115/0001-71</CNPJ><Nota Fiscal>2236</Nota Fiscal><Descricao>Materiais de consumo Administrativo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 387,64</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="493"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2023</Faturamento><Pagamento>01/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Leandro Henrique do Nascimentos</Fornecedor><CNPJ>***.769.871-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 18.031,13</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="494"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>31/10/2023</Faturamento><Pagamento>01/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Atacadão S.A.</Fornecedor><CNPJ>75.315.333/0214-59</CNPJ><Nota Fiscal>95708/Sérrie 516</Nota Fiscal><Descricao>Reembolso de despesas de materiais de consumo Administrativo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 217,51</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="495"><Ano>2023</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>31/10/2023</Faturamento><Pagamento>01/11/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 10/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 485.616,27</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="496"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>31/09/2023</Faturamento><Pagamento>31/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 551,92</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="497"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>31/09/2023</Faturamento><Pagamento>31/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.308,84</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="498"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>31/09/2023</Faturamento><Pagamento>31/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 608,06</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="499"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>31/09/2023</Faturamento><Pagamento>31/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 954,04</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="500"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>31/09/2023</Faturamento><Pagamento>31/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.073,08</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="501"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>26/10/2023</Faturamento><Pagamento>27/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Amanda Lima de Oliveira - Férias</Fornecedor><CNPJ>***.739.251-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.293,80</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="502"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>26/10/2023</Faturamento><Pagamento>27/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira de Souza Junior - Férias</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 16.041,61</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="503"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>25/10/2023</Faturamento><Pagamento>27/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Luiz Ernesto Rodrovalho Vilela - Férias</Fornecedor><CNPJ>***.336.906-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 21.718,20</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="504"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>23/10/2023</Faturamento><Pagamento>23/10/2023</Pagamento><Fornecedor>José Vitor Pereira</Fornecedor><CNPJ>15.ç994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>59.103</Nota Fiscal><Descricao>Despesa com alimentação</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 428,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="505"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>11/10/2023</Faturamento><Pagamento>23/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Diego Dourado de Sousa - Férias</Fornecedor><CNPJ>***.255.061-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 863,34</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="506"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>19/10/2023</Faturamento><Pagamento>20/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Mauro Vicente Aiala de Souza</Fornecedor><CNPJ>***.477.181-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Reembolso de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 100,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="507"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>19/10/2023</Faturamento><Pagamento>20/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo - Férias</Fornecedor><CNPJ>***.779.281-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.438,18</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="508"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>18/09/2023</Faturamento><Pagamento>20/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>2.310.016.969.038</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 09/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 192,45</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="509"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>20/09/2023</Faturamento><Pagamento>20/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Darf Retenção Federal IPOG</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>0701232478097836-7</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção Federal de Serviço- Ipog Instituto Pos Graduação</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14,42</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="510"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>16/10/2023</Faturamento><Pagamento>16/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira Sousa</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diária de viagem - Visita Técnica Ferrovia Fico e Nortesul junto com a Goinfra</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 288,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="511"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>16/10/2023</Faturamento><Pagamento>16/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>***.779.281-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diária de viagem - Visita Técnica Ferrovia Fico e Nortesul junto com a Goinfra</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 360,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="512"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>13/10/2023</Faturamento><Pagamento>13/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="513"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>13/10/2023</Faturamento><Pagamento>13/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="514"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>03/10/2023</Faturamento><Pagamento>13/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2184</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 09/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="515"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>13/09/2023</Faturamento><Pagamento>13/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 116/2003</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.09</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="516"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>13/09/2023</Faturamento><Pagamento>13/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>xxx.769.871xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 09/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.243,64</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="517"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>13/09/2023</Faturamento><Pagamento>11/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.444,96</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="518"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>11/09/2023</Faturamento><Pagamento>11/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Montserrat Mendez Soares Folha Pagamento Férias</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.671,56</Valor Total><Forma de Pagamento>ted</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="519"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>11/09/2023</Faturamento><Pagamento>11/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Daniela Maria de Oliveira Folha Pagamento Férias</Fornecedor><CNPJ>***.287.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 20.553,04</Valor Total><Forma de Pagamento>ted</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="520"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>10/09/2023</Faturamento><Pagamento>10/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 09/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 33,13</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="521"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>10/09/2023</Faturamento><Pagamento>10/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 899,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="522"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>10/09/2023</Faturamento><Pagamento>10/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.798,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="523"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>06/10/2023</Faturamento><Pagamento>09/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="524"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>01/09/2023</Faturamento><Pagamento>09/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>530468</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="525"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>06/10/2023</Faturamento><Pagamento>06/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="526"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>02/10/2023</Faturamento><Pagamento>06/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2166504</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 386,08</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="527"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>04/09/2023</Faturamento><Pagamento>06/10/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 09/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 40.923,30</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="528"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/09/2023</Faturamento><Pagamento>04/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Neuza Messias e Castro Alves Ltda - Nome Fantasia; Flávios Hotel</Fornecedor><CNPJ>00.294.395/0001-82</CNPJ><Nota Fiscal>11107</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 01 diária para 03 Pessoas em Mara Rosa- Go</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 390,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="529"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>28/09/2023</Faturamento><Pagamento>04/10/2023</Pagamento><Fornecedor>VERTENTES EDUCACAO P D LTDA ME</Fornecedor><CNPJ>28.812.918/0001-54</CNPJ><Nota Fiscal>346</Nota Fiscal><Descricao>Palestra de Vertentes Educação Projeto SEMEAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.000,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="530"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>01/09/2023</Faturamento><Pagamento>03/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira Sousa- Férias</Fornecedor><CNPJ>xxx.558.831-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de período concessivo de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.632,91</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="531"><Ano>2023</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/09/2023</Faturamento><Pagamento>02/10/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 09/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 525.170,48</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="532"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>31/08/2023</Faturamento><Pagamento>29/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 547,89</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="533"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>31/08/2023</Faturamento><Pagamento>29/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.299,30</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="534"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>31/08/2023</Faturamento><Pagamento>29/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 604,22</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="535"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>31/08/2023</Faturamento><Pagamento>29/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 947,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="536"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>31/08/2023</Faturamento><Pagamento>29/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.036,10</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="537"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>22/09/2023</Faturamento><Pagamento>22/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="538"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>22/09/2023</Faturamento><Pagamento>22/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="539"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>18/09/2023</Faturamento><Pagamento>22/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Nova certifica- Certificação Digital</Fornecedor><CNPJ>33.113.9230001-09</CNPJ><Nota Fiscal>58</Nota Fiscal><Descricao>compra de 01 certificado digital</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 135,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="540"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>16/09/2023</Faturamento><Pagamento>22/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2158755</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 365,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="541"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>19/08/2023</Faturamento><Pagamento>21/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Secretaria da Economia Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de duas atas na junta comercial de Goiás</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.386,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="542"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>18/08/2023</Faturamento><Pagamento>20/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>16.352.087</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 08/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 207,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="543"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>18/08/2023</Faturamento><Pagamento>20/09/2023</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>7.162.325.283.156.090</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS  e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 215.323,21</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="544"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>19/09/2023</Faturamento><Pagamento>19/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="545"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>19/09/2023</Faturamento><Pagamento>19/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="546"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>25/09/2023</Faturamento><Pagamento>19/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Associação Brasileira de Infra Estrutura e Base</Fornecedor><CNPJ>60.954.161/0001-46</CNPJ><Nota Fiscal>54</Nota Fiscal><Descricao>2 Vagas para o curso de Regulação e Equilibrio Economico Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.400,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="547"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>14/09/2023</Faturamento><Pagamento>19/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Centro Oeste Comercio produtos eletrônicos</Fornecedor><CNPJ>26.874.784/0001-70</CNPJ><Nota Fiscal>13562</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 2 Cabos HDMI</Descricao><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitario>R$ 18,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 36,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="548"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>15/09/2023</Faturamento><Pagamento>19/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Google Workspace cloud Brasil</Fornecedor><CNPJ>25.012.3980001-07</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do Google Workspace</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.900,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="549"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>15/09/2023</Faturamento><Pagamento>15/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Darf Retenção Federal IPOG</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>0701232478097836-7</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção Federal de Serviço- Ipog Instituto Pos Graduação</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14,41</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="550"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>15/09/2023</Faturamento><Pagamento>15/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="551"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>15/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Maxileia Pires de Sousa- Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.495.561-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de período concessivo  de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.907,96</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="552"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>14/09/2023</Faturamento><Pagamento>15/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Papelaria Primicias E UTlid. Ltda</Fornecedor><CNPJ>06.338.0870001-98</CNPJ><Nota Fiscal>74542</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de resmas de papel A4</Descricao><Quantidade>02 caixas</Quantidade><Valor Unitario>R$ 249,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 498,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="553"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 116/2003</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.08</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="554"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/08/2023</Faturamento><Pagamento>14/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>xxx.769.871-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 08/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.243,65</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="555"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>03/08/2023</Faturamento><Pagamento>14/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2163</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 08/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="556"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>31/08/2023</Faturamento><Pagamento>14/09/2023</Pagamento><Fornecedor xsi:nil="true" /><CNPJ>06.859.823/0001-53</CNPJ><Nota Fiscal>40282</Nota Fiscal><Descricao>Homenagem Postuma</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 498,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="557"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>12/09/2023</Faturamento><Pagamento>14/09/2023</Pagamento><Fornecedor xsi:nil="true" /><CNPJ>33.611.115/0001-71</CNPJ><Nota Fiscal>2122</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de insumos de consumo diário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 161,32</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="558"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>12/09/2023</Faturamento><Pagamento>13/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo- Diária</Fornecedor><CNPJ>***.779.281-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="559"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>12/09/2023</Faturamento><Pagamento>13/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares- Diária</Fornecedor><CNPJ>Humanize Comercio Eirelli</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="560"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>12/09/2023</Faturamento><Pagamento>13/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Salus Augusto Resende Morais- Diária</Fornecedor><CNPJ>***.834.741-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="561"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>12/09/2023</Faturamento><Pagamento>13/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira Sousa- Diária</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="562"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>12/09/2023</Faturamento><Pagamento>13/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Angeline Pires da Silveira- Diária</Fornecedor><CNPJ>***.057.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="563"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>12/09/2023</Faturamento><Pagamento>12/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="564"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>05/09/2023</Faturamento><Pagamento>12/09/2023</Pagamento><Fornecedor>DF Assessoria e Segurança do Trabalho</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>287</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Exames Admissionais e Demissionais</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 333,20</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="565"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/08/2023</Faturamento><Pagamento>11/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 08/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 41,52</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="566"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/08/2023</Faturamento><Pagamento>11/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 899,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="567"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/08/2023</Faturamento><Pagamento>11/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.798,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="568"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>06/09/2023</Faturamento><Pagamento>06/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="569"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>06/09/2023</Faturamento><Pagamento>06/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="570"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>04/08/2023</Faturamento><Pagamento>06/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Diego Dourado de Sousa- Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.255.061-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de periodo de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.674,17</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="571"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>04/08/2023</Faturamento><Pagamento>06/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Nylander Marinho S. Junior- Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de periodo de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.769,19</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="572"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>04/08/2023</Faturamento><Pagamento>06/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Larissa Soares de Sousa- Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.508.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de periodo de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.710,86</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="573"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>01/09/2023</Faturamento><Pagamento>06/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2151621</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 527,58</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="574"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>01/09/2023</Faturamento><Pagamento>06/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Jose Vitor Pereira</Fornecedor><CNPJ>15.994015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>57865</Nota Fiscal><Descricao>Pagamentos Insumos alimentícios</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 428,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="575"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>01/09/2023</Faturamento><Pagamento>06/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>526833</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="576"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>04/08/2023</Faturamento><Pagamento>06/09/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 08/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35.756,62</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="577"><Ano>2023</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>31/08/2023</Faturamento><Pagamento>01/09/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 08/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 437.105,43</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="578"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2023</Faturamento><Pagamento>31/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 543,16</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="579"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2023</Faturamento><Pagamento>31/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.288,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="580"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2023</Faturamento><Pagamento>31/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 599,01</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="581"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2023</Faturamento><Pagamento>31/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 938,91</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="582"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2023</Faturamento><Pagamento>31/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.992,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="583"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>23/08/2023</Faturamento><Pagamento>31/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Genivaldo de Sousa Diil Oliveira-Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.152.111-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de TRCT</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.777,45</Valor Total><Forma de Pagamento>Ted</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="584"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>01/08/2023</Faturamento><Pagamento>31/08/2023</Pagamento><Fornecedor>ABC Publicação Agência Brasil  Central</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>58400</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Publicação Oficial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 110,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="585"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2023</Faturamento><Pagamento>31/08/2023</Pagamento><Fornecedor>IRRF Rescisório</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>070123213.6493827-3</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF Rescisório</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 827,65</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="586"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>24/07/2023</Faturamento><Pagamento>28/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias Denner Pereira da Silva</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.632,91</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="587"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>24/07/2023</Faturamento><Pagamento>24/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Ferias de Taynara Aparecida de Castro Sousa</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.435,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="588"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>24/07/2023</Faturamento><Pagamento>24/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Ferias de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.746,91</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="589"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>22/08/2023</Faturamento><Pagamento>22/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="590"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2023</Faturamento><Pagamento>22/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2143988</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 389,48</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="591"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>21/08/2023</Faturamento><Pagamento>22/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Salus Augusto Resende Moraes</Fornecedor><CNPJ>xxx.834.714-xx</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/2003</Nota Fiscal><Descricao>Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 457,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="592"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>21/08/2023</Faturamento><Pagamento>22/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Montserrat Mendez Soares</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/2003</Nota Fiscal><Descricao>Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 549,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="593"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>21/08/2023</Faturamento><Pagamento>22/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Luiz Ernesto Rodovalho Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.607.306-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/2003</Nota Fiscal><Descricao>Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 563,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="594"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>24/08/2023</Faturamento><Pagamento>22/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Cerrado Viagens Eirelli Epp</Fornecedor><CNPJ>267.221.890./0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>194</Nota Fiscal><Descricao>Evento -Cerrado Viagens- SP</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.211,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="595"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>21/08/2023</Faturamento><Pagamento>22/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Ana Manuela Arantes Costa</Fornecedor><CNPJ>015.395.021.80</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 549,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="596"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>21/08/2023</Faturamento><Pagamento>21/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="597"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>24/08/2023</Faturamento><Pagamento>21/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Ikeda Projetos e Hotelaria LTDA</Fornecedor><CNPJ>20.843.649/000181</CNPJ><Nota Fiscal>3202</Nota Fiscal><Descricao>Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 580,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="598"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2023</Faturamento><Pagamento>21/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Nylander Marinho dos Santos Junior</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/2003</Nota Fiscal><Descricao>03 diárias Resolução 03-2023 para Evento Brasilia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 549,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="599"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2023</Faturamento><Pagamento>21/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 116/2003</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.07</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="600"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>12/08/2023</Faturamento><Pagamento>21/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Super Posto Goiânia Centro</Fornecedor><CNPJ>18951291/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>000444992 S.1</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Combustível referente a atividades ligadas a Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 232,88</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="601"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>24/08/2023</Faturamento><Pagamento>21/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Ikeda Projetos e Hotelaria LTDA</Fornecedor><CNPJ>20.843.649/000182</CNPJ><Nota Fiscal>3204</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Estacionamento duas diárias em Brasilia DF</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 70,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="602"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>24/08/2023</Faturamento><Pagamento>21/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Ikeda Projetos e Hotelaria LTDA</Fornecedor><CNPJ>20.843.649/000181</CNPJ><Nota Fiscal>3204</Nota Fiscal><Descricao>02 Reservas em Brasília para o Evento Gestão Pública em Brasília DF</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 840,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="603"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/07/2023</Faturamento><Pagamento>18/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>16.252.177</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 07/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 179,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="604"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>19/07/2023</Faturamento><Pagamento>18/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Darf - Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-90</CNPJ><Nota Fiscal>0716232212261614-9</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de retenção de imposto federal- IRRF</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.808,82</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="605"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/07/2023</Faturamento><Pagamento>18/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Darf - Receita Federal IRRF</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>0716232212260191-3</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de retenção de imposto federal- IRRF</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 80.875,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="606"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/07/2023</Faturamento><Pagamento>18/08/2023</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>0716232212262901-2</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS  e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 133.322,41</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="607"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2023</Faturamento><Pagamento>18/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Darf Retenção Federal IPOG</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>0701232151624732-5</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Retenção Federal de Serviço- Ipog Instituto Pos Graduação</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14,41</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="608"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>17/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Maxuelo Braz de Paula</Fornecedor><CNPJ>***.250.448-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="609"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>17/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="610"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>17/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="611"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>16/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>017.7779.281-76</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="612"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>16/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="613"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/08/2023</Pagamento><Fornecedor>MAB Comércio e Produtos Ltda</Fornecedor><CNPJ>50.247.672/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Aquisição de duas fonte de carregador original-Lenovo.</Descricao><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitario>R$ 710,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 710,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="614"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Temeny Naara Dutra Teixeira</Fornecedor><CNPJ>***.047.851-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas/ GO.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="615"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Salus Augusto Resende Moraes</Fornecedor><CNPJ>***.834.741-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="616"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Nylander Marinho dos Santos Junior</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.XII Congresso de Gestão Pública- CONSAD, Brasília- DF, nos dias 22/08/2023 a 24/08/2023
.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="617"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Marcela Rodrigues Almeida</Fornecedor><CNPJ>***.181.531-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento de ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="618"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Luciana Faria C. Lacerda</Fornecedor><CNPJ>***.834.741-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Rio Quente/ GO, .</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="619"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>xxx.7779.281-xx</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento de ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 144,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="620"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Angeline Pires da Silveira</Fornecedor><CNPJ>***.057.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="621"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Rio Quente/ GO.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 72,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="622"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>15/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas/ GO.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="623"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2023</Faturamento><Pagamento>14/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/23</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="624"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/07/2023</Faturamento><Pagamento>14/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Férias</Fornecedor><CNPJ>***.282.541-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias de Jessica Reges de Melo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.144,91</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="625"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/07/2023</Faturamento><Pagamento>14/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2163</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 07/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="626"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/07/2023</Faturamento><Pagamento>14/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>517.769.871-86</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 07/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.243,64</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="627"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>09/08/2023</Faturamento><Pagamento>10/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Photus Encadernação e Revelação LTDA</Fornecedor><CNPJ>18.290.240/0001-33</CNPJ><Nota Fiscal>11474</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de fotografia para Evento Ligado á Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 194,24</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="628"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>09/08/2023</Faturamento><Pagamento>10/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Constantino e Costa- Discal Tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>16361</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 03 Toners</Descricao><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitario>R$ 85,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 255,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="629"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>10/07/2023</Faturamento><Pagamento>10/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 07/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 27,13</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="630"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>10/07/2023</Faturamento><Pagamento>10/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 899,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="631"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>10/07/2023</Faturamento><Pagamento>10/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.798,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="632"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>08/08/2023</Faturamento><Pagamento>08/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="633"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>07/08/2023</Faturamento><Pagamento>08/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento TRCT</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de TRCT Laire Sameline Serafim Chaves</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 30.812,41</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="634"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>07/08/2023</Faturamento><Pagamento>08/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Central Limp Produtos de Limpeza e Outros</Fornecedor><CNPJ>45.691.569/0001-89</CNPJ><Nota Fiscal>000.002.351</Nota Fiscal><Descricao>Insumos básicos de café e açúcar</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 519,30</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="635"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>03/08/2023</Faturamento><Pagamento>08/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>523319</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="636"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>07/08/2023</Faturamento><Pagamento>08/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento FGTS Rescisório</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS Rescisório Laire Sameline S. Chaves</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 637,90</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="637"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>05/07/2023</Faturamento><Pagamento>08/08/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 07/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 39.479,33</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="638"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>07/07/2023</Faturamento><Pagamento>07/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="639"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>01/07/2023</Faturamento><Pagamento>07/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2136491</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 406,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="640"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>04/07/2023</Faturamento><Pagamento>04/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias Alexandre G. A. Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.710,79</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="641"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2023</Faturamento><Pagamento>03/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Rafael Noé Bacelar de Araujo</Fornecedor><CNPJ>36.267.894/0001-28</CNPJ><Nota Fiscal>21781124</Nota Fiscal><Descricao>Pagamentos de gastos referentes a Evento ligado á Goiás Parcerias- Cód. Ética</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 810,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="642"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2023</Faturamento><Pagamento>02/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Polivideo Comercio de Produtos Eletrônicos</Fornecedor><CNPJ>26.874.784/0001-70</CNPJ><Nota Fiscal>13432</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Adaptadores de Rede USB</Descricao><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitario>R$ 65,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 650,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="643"><Ano>2023</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>30/07/2023</Faturamento><Pagamento>01/08/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 07/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 483.992,05</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="644"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/05/2023</Faturamento><Pagamento>31/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.951,84</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="645"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/06/2023</Faturamento><Pagamento>31/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 538,73</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="646"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/06/2023</Faturamento><Pagamento>31/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.277,57</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="647"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/06/2023</Faturamento><Pagamento>31/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 594,11</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="648"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/06/2023</Faturamento><Pagamento>31/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 931,24</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="649"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>27/06/2023</Faturamento><Pagamento>28/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Embratel Telefonia</Fornecedor><CNPJ>40432544/ 0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>201520</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento complementar de guia telefônica.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4,73</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="650"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>26/06/2023</Faturamento><Pagamento>27/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Ferias Montserrat Mendes Soares</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.671,56</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="651"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>12/06/2023</Faturamento><Pagamento>21/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="652"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>15/07/2023</Faturamento><Pagamento>21/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2128749</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 368,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="653"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>21/06/2023</Faturamento><Pagamento>21/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias Amanda Lima de Oliveira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.718,47</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="654"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>18/07/2023</Faturamento><Pagamento>21/07/2023</Pagamento><Fornecedor>FCS Acessórios</Fornecedor><CNPJ>50.375.354/0001-99</CNPJ><Nota Fiscal>1</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de suporte técnico de comunicação</Descricao><Quantidade>Conforme Nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme Nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.090,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="655"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>21/06/2023</Faturamento><Pagamento>20/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Darf - Receita Federal</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>RF  071.62.31745619103-6</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de retenção de imposto federal</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14,41</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="656"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>20/06/2023</Faturamento><Pagamento>20/07/2023</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil e IRRF Unificado</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>0716231881547128-1</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS  e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 266.457,26</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="657"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>20/06/2023</Faturamento><Pagamento>20/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>2,31E+12</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 06/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 212,20</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="658"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>19/06/2023</Faturamento><Pagamento>19/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="659"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/07/2023</Faturamento><Pagamento>19/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Diária 001/23 Nylander M. S. Junior</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 01 diária- conforme Resolução 001-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 115,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="660"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/07/2023</Faturamento><Pagamento>19/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Diária 001/23 Alexandre Gomes A. Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.262.991-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 01 diária- conforme Resolução 001-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 115,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="661"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/07/2023</Faturamento><Pagamento>19/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Diária 001/23 Denner Pereira de Sousa</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 01 diária- conforme Resolução 001-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 115,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="662"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>19/06/2023</Faturamento><Pagamento>19/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2152</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 06/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="663"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>07/07/2023</Faturamento><Pagamento>17/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Zibetto Ltda;Recife Alimentos;IIIALEX Ltda</Fornecedor><CNPJ>04447124 /0001-70;19280646/ 0002-89</CNPJ><Nota Fiscal>32685;140.943 S007;282023</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento referente ás despesas de atividades da Goiás Parcerias- Presidência</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 539,19</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="664"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>03/07/2023</Faturamento><Pagamento>17/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>3573 - TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS DIVERSOS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 180,31</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="665"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>14/07/2023</Faturamento><Pagamento>14/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="666"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>16/06/2023</Faturamento><Pagamento>14/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 116/2003</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.06</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="667"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>12/06/2023</Faturamento><Pagamento>14/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias Fernando S.B. Fidalgo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.667,65</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="668"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>12/06/2023</Faturamento><Pagamento>14/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias Denner P Silva</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.618,97</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="669"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>12/06/2023</Faturamento><Pagamento>14/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias Ana Manuela Arantes</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.039,65</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="670"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>12/07/2023</Faturamento><Pagamento>12/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="671"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>04/07/2023</Faturamento><Pagamento>12/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/ 0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>241</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Exame Demissional</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 39,20</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="672"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>09/06/2023</Faturamento><Pagamento>10/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 06/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 263,93</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="673"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>09/06/2023</Faturamento><Pagamento>10/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 924,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="674"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>09/06/2023</Faturamento><Pagamento>10/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.849,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="675"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>07/07/2023</Faturamento><Pagamento>07/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="676"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>07/07/2023</Faturamento><Pagamento>07/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="677"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>01/06/2023</Faturamento><Pagamento>07/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2120465</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 235,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="678"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>14/06/2023</Faturamento><Pagamento>07/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>519942</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 180,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="679"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>06/06/2023</Faturamento><Pagamento>07/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>517.769.871-86</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 06/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.243,63</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="680"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/06/2023</Faturamento><Pagamento>07/07/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 06/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 38.200,93</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="681"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>04/06/2023</Faturamento><Pagamento>06/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Jose Vitor Pereira- T2</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>56416</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de insumos para a confraternização</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 380,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="682"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/06/2023;21/06/2023</Faturamento><Pagamento>06/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Sul Molduras; Mega Material Elétrico</Fornecedor><CNPJ>00.144,683 /0001-50;38204698 /0001-30</CNPJ><Nota Fiscal>1165;001.854</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Molduras-e material elétrico</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 187,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="683"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/06/2023</Faturamento><Pagamento>03/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Pilão Restaurante LTDA</Fornecedor><CNPJ>43.649.403/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>000.000.16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de insumos alimentícios</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.235,46</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="684"><Ano>2023</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/06/2023</Faturamento><Pagamento>03/07/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 06/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 493.776,43</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="685"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/05/2023</Faturamento><Pagamento>30/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.911,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="686"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/05/2023</Faturamento><Pagamento>30/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 534,29</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="687"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/05/2023</Faturamento><Pagamento>30/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.267,04</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="688"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/05/2023</Faturamento><Pagamento>30/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 589,22</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="689"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/05/2023</Faturamento><Pagamento>30/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 923,57</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="690"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>31/05/2023</Faturamento><Pagamento>30/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.377.931-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias Regiane da Silva Sales</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.143,14</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="691"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>31/05/2023</Faturamento><Pagamento>30/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.256.451-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias Luciana Faria C. P Lacerda</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 16.041,61</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="692"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>27/06/2023</Faturamento><Pagamento>29/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  75</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de Ata na Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="693"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>27/06/2023</Faturamento><Pagamento>29/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de Ata na Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="694"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>16/06/2023</Faturamento><Pagamento>28/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Michelle Luciane Carlos Munhoz</Fornecedor><CNPJ>***.439.201-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de TRCT</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 17.916,10</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="695"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>27/06/2023</Faturamento><Pagamento>27/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="696"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>26/06/2023</Faturamento><Pagamento>27/06/2023</Pagamento><Fornecedor>FGV Curso de Gestão Governamental</Fornecedor><CNPJ>33.641.663/0001-44</CNPJ><Nota Fiscal>392854</Nota Fiscal><Descricao>Curso Presidência de Gestão Governamental</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 22.477,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="697"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>23/06/2023</Faturamento><Pagamento>26/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Sem Apuros Sarubi Viagem</Fornecedor><CNPJ>43.791.868/0001-60</CNPJ><Nota Fiscal>119</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Passagem Aérea-para visita Técnica, referente ao projetos Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.583,05</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="698"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>22/06/2023</Faturamento><Pagamento>22/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="699"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>02/06/2023</Faturamento><Pagamento>22/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.250.448-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias Maxuelo Braz de Paula</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.188,82</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="700"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>22/06/2023</Faturamento><Pagamento>22/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Visão Paineis Ltda</Fornecedor><CNPJ>37.523.537/0001-46</CNPJ><Nota Fiscal>393</Nota Fiscal><Descricao>Evento veiculação de Informações</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.800,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="701"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>21/06/2023</Faturamento><Pagamento>22/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="702"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>16/06/2023</Faturamento><Pagamento>22/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2113232</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 240,92</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="703"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>27/06/2023</Faturamento><Pagamento>20/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Black Inn Hotel LTDA</Fornecedor><CNPJ>45.591.539/0001-26</CNPJ><Nota Fiscal>1146</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de duas diárias referente a Evento de Estudo de Viabilidade</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 980,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="704"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>16/06/2023</Faturamento><Pagamento>20/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Primicas papeis e utilidades LTDA</Fornecedor><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><Nota Fiscal>73370</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Material de Papelaria</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 487,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="705"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>16/06/2023</Faturamento><Pagamento>20/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Polyvideo Comercio de Produtos Eletrônicos LTDA</Fornecedor><CNPJ>26.874.784/0001-70</CNPJ><Nota Fiscal>13322</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Cabos Elétricos</Descricao><Quantidade>Conforme Nota Fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 399,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="706"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>20/05/2023</Faturamento><Pagamento>20/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>016.042.002 S ''U''</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 05/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 189,24</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="707"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>20/05/2023</Faturamento><Pagamento>20/06/2023</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil e IRRF Unificado</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 071.62.31617269672-7</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS  e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 242.241,59</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="708"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2023</Faturamento><Pagamento>16/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Sem Apuros Sarubi Viagem</Fornecedor><CNPJ>43.791.868/0001-60</CNPJ><Nota Fiscal>112</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Passagem Aérea-para visita Técnica, referente ao projetos Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.867,47</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="709"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>15/06/2023</Faturamento><Pagamento>16/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Carolina Modesto do Amaral- Hiper Viagens</Fornecedor><CNPJ>41.457.843/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>305</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Passagem Aérea e Hospedagem- Estudos Técnicos de Viabilidade de Projeto</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.379,21</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="710"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>14/06/2023</Faturamento><Pagamento>14/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="711"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>10/05/2023</Faturamento><Pagamento>14/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>517.769.871-86</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 05/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.243,63</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="712"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>06/06/2023</Faturamento><Pagamento>14/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2145</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 05/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="713"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>12/06/2023</Faturamento><Pagamento>12/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="714"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>12/06/2023</Faturamento><Pagamento>12/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="715"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>02/06/2023</Faturamento><Pagamento>12/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Fiel Medicina e Segurança do Trabalho</Fornecedor><CNPJ>xxxx</CNPJ><Nota Fiscal>211</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Exames Admissionais e Demissionais</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 117,60</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="716"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>17/05/2023</Faturamento><Pagamento>12/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 116/2003</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.06</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="717"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>14/06/2023</Faturamento><Pagamento>12/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>518407</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 240,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="718"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>10/05/2023</Faturamento><Pagamento>12/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 05/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 25,33</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="719"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>10/05/2023</Faturamento><Pagamento>12/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 05/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="720"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>10/05/2023</Faturamento><Pagamento>12/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 05/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="721"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>07/06/2023</Faturamento><Pagamento>07/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="722"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>01/06/2023</Faturamento><Pagamento>07/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2105592</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 175,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="723"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2023</Faturamento><Pagamento>07/06/2023</Pagamento><Fornecedor>ST Comercio de Secos e Molhados LTDA</Fornecedor><CNPJ>61871450001/20</CNPJ><Nota Fiscal>171186</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Insumos básicos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35,96</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="724"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>06/06/2023</Faturamento><Pagamento>07/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.482.978-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão Ricardo Rodrigues Moreira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 26.511,45</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="725"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/05/2023</Faturamento><Pagamento>07/06/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 05/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 48.274,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="726"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>06/06/2023</Faturamento><Pagamento>06/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="727"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>23/05/2023</Faturamento><Pagamento>06/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Humanize Comercios  e Serviços</Fornecedor><CNPJ>06.859.823/0001-53</CNPJ><Nota Fiscal>37339</Nota Fiscal><Descricao>Homenagem Póstuma</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 346,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="728"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2023</Faturamento><Pagamento>06/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Brazil Divino S Vieira; Atacadão S.A</Fornecedor><CNPJ>38821402/000120;7531533300-299-48</CNPJ><Nota Fiscal>1ª01705-2ª49289-506-3ª490195.</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Insumos básicos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 594,31</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="729"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2023</Faturamento><Pagamento>05/06/2023</Pagamento><Fornecedor>PPP Connect EIRELI</Fornecedor><CNPJ>20.228.088/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>295</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Curso de PPP, SEI 202310902000041</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.213,33</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="730"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/05/2023</Faturamento><Pagamento>02/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.047.851-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias Temeny Naara Dutra Teixeira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.384,81</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="731"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>31/05/2023</Faturamento><Pagamento>02/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 05/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 464.252,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="732"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>01/06/2023</Faturamento><Pagamento>01/06/2023</Pagamento><Fornecedor>ABC Publicação</Fornecedor><CNPJ>40.998.759/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>58188</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de duas Publicações- SEI PAR e OI Telefonia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 572,88</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="733"><Ano>2023</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>01/06/2023</Faturamento><Pagamento>01/06/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Registro da Assembléia Geral Ordinária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 486,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="734"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>24/04/2023</Faturamento><Pagamento>31/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.868,35</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="735"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>24/04/2023</Faturamento><Pagamento>31/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 529,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="736"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>24/04/2023</Faturamento><Pagamento>31/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.256,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="737"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>24/04/2023</Faturamento><Pagamento>31/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 584,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="738"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>24/04/2023</Faturamento><Pagamento>31/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 915,14</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="739"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>29/05/2023</Faturamento><Pagamento>30/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Jose Vitor Pereira Empadão T2</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/ 000190</CNPJ><Nota Fiscal>55470</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de insumos de confraternização</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 380,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="740"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>25/05/2023</Faturamento><Pagamento>29/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Nova Certifica</Fornecedor><CNPJ>33113923/0001-09</CNPJ><Nota Fiscal>28</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de certificado digital do CNPJ-GP</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 184,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="741"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>26/05/2023</Faturamento><Pagamento>26/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Sem Apuros - Sarubi Viagens</Fornecedor><CNPJ>43791868/000160</CNPJ><Nota Fiscal>97</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento com despesas de Viagens de interesses da Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.297,49</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="742"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2023</Faturamento><Pagamento>25/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Editora Capital Aberto LTDA</Fornecedor><CNPJ>05.610.77/00001-70</CNPJ><Nota Fiscal>9017</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Curso- Transação Parte Relacionada</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 972,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="743"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>25/05/2023</Faturamento><Pagamento>25/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="744"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>22/05/2023</Faturamento><Pagamento>22/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="745"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2023</Faturamento><Pagamento>22/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Registro da Assembléia Geral Ordinária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 207,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="746"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2023</Faturamento><Pagamento>22/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de Registro da Assembléia Geral Ordinária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 207,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="747"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>16/05/2023</Faturamento><Pagamento>22/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2097938</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 238,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="748"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2023</Faturamento><Pagamento>19/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="749"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>20/04/2023</Faturamento><Pagamento>19/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>2.305.016.444.216</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 180,42</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="750"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>04/05/2023</Faturamento><Pagamento>19/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2131</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="751"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>15/05/2023</Faturamento><Pagamento>19/05/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço-TRCT</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de FGTS-TRCT</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 352,42</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="752"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>17/05/2023</Faturamento><Pagamento>19/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.932,79</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="753"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>17/05/2023</Faturamento><Pagamento>19/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.817,57</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="754"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>17/05/2023</Faturamento><Pagamento>19/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.536,10</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="755"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>17/05/2023</Faturamento><Pagamento>19/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 75.304,42</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="756"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>17/05/2023</Faturamento><Pagamento>19/05/2023</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 131.387,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="757"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>17/05/2023</Faturamento><Pagamento>18/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos</Fornecedor><CNPJ>04.688.977/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>515005</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de matrícula</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,88</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="758"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>15/05/2023</Faturamento><Pagamento>18/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Walter Pereira da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.707.401-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de TRCT</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.024,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="759"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>15/05/2023</Faturamento><Pagamento>18/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha  PagamentoKleber Branquinho Adorno</Fornecedor><CNPJ>***.982.801-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de TRCT</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.024,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="760"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>18/04/2023</Faturamento><Pagamento>18/05/0222</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Taynara Aparecida Castro Souza</Fornecedor><CNPJ>***.037.731-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Período parcial de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.356,09</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="761"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>15/05/2023</Faturamento><Pagamento>15/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="762"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>17/04/2023</Faturamento><Pagamento>15/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 116/2003</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022-  parcela ref.05</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="763"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>10/05/2023</Faturamento><Pagamento>15/05/2023</Pagamento><Fornecedor>T2 Empadão-Jose Pereira</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>54993 serie 1</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de insumos de confraternização</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 255,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="764"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>10/05/2023</Faturamento><Pagamento>15/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="765"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2023</Faturamento><Pagamento>12/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="766"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>04/05/2023</Faturamento><Pagamento>12/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Fiel Medicina e Segurança Trabalho Ltda</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>180</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de exames admissionais e demissionais</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 98,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="767"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/04/2023</Faturamento><Pagamento>12/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>517.769.871-86</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.243,63</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="768"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>11/05/2023</Faturamento><Pagamento>11/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="769"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/04/2023</Faturamento><Pagamento>11/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>15.836 Série 001</Nota Fiscal><Descricao>Compras de utensílios e uso para computadores.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 685,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="770"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>10/04/2023</Faturamento><Pagamento>10/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10,83</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="771"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>10/04/2023</Faturamento><Pagamento>10/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="772"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>10/04/2023</Faturamento><Pagamento>10/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="773"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>08/05/2023</Faturamento><Pagamento>08/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="774"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>01/05/2023</Faturamento><Pagamento>08/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2090528</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 287,06</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="775"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>17/04/2023</Faturamento><Pagamento>05/05/2023</Pagamento><Fornecedor>L2 Distribuidora</Fornecedor><CNPJ>36.027.151/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>000853 Série 1</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição 03 Notebooks- SEI</Descricao><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitario>R$ 4.490,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 13.470,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="776"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/05/2023</Faturamento><Pagamento>05/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Marcela Rodrigues Almeida</Fornecedor><CNPJ>***.181.531-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.408,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="777"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/05/2023</Faturamento><Pagamento>05/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Laire Sameline Serafim Chaves</Fornecedor><CNPJ>***.217.993-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.408,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="778"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/05/2023</Faturamento><Pagamento>05/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Marcela de Sousa Vieira Mendonça</Fornecedor><CNPJ>***.688.401-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.408,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="779"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/05/2023</Faturamento><Pagamento>05/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Luciana Faria P Crisostomo Lacerda</Fornecedor><CNPJ>***.256.451-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.408,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="780"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>04/04/2023</Faturamento><Pagamento>05/05/2023</Pagamento><Fornecedor>PPP Connect EIRELI</Fornecedor><CNPJ>20.228.088/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>279/ 281</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Curso de PPP, SEI 202310902000041</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.213,33</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="781"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/04/2023</Faturamento><Pagamento>05/05/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 04/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 36.970,27</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="782"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/04/2023</Faturamento><Pagamento>03/05/2023</Pagamento><Fornecedor>ABC Publicação</Fornecedor><CNPJ>40.998.759/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>58108</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Publicações- SEI</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.915,19</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="783"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>02/05/2023</Faturamento><Pagamento>02/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="784"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/04/2023</Faturamento><Pagamento>02/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>15.836 Série 001</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Kits de Teclados e Suporte.</Descricao><Quantidade>Conforme Nota Fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme Nota Fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.056,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="785"><Ano>2023</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>28/04/2023</Faturamento><Pagamento>02/05/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 04/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 476.252,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="786"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>24/03/2023</Faturamento><Pagamento>28/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 525,83</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="787"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>24/03/2023</Faturamento><Pagamento>28/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.246,98</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="788"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>24/03/2023</Faturamento><Pagamento>28/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 579,89</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="789"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>24/03/2023</Faturamento><Pagamento>28/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 908,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="790"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>24/03/2023</Faturamento><Pagamento>28/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.833,28</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="791"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>23/03/2023</Faturamento><Pagamento>28/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Papelaria Tributária</Fornecedor><CNPJ>00.905.760/000 -300</CNPJ><Nota Fiscal>590503 Série 3</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de material básico para uso Administrativo</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.048,51</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="792"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>18/04/2023</Faturamento><Pagamento>25/04/2023</Pagamento><Fornecedor>T2 Empadão-Jose Pereira</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>54.491 Série 01</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de insumos de confraternização</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 367,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="793"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>24/04/2023</Faturamento><Pagamento>24/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="794"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>17/04/2023</Faturamento><Pagamento>24/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2082891</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 264,70</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="795"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>20/03/2023</Faturamento><Pagamento>20/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>***.779.281-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de período de férias 05 dias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.707,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="796"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>20/03/2023</Faturamento><Pagamento>20/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>2.304.016.328.778</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 166,22</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="797"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>20/03/2023</Faturamento><Pagamento>20/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.846,87</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="798"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>20/03/2023</Faturamento><Pagamento>20/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-90</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9375</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 164,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="799"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>20/03/2023</Faturamento><Pagamento>20/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 47,48</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="800"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>20/03/2023</Faturamento><Pagamento>20/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.758,36</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="801"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>20/03/2023</Faturamento><Pagamento>20/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 73.134,16</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="802"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>20/03/2023</Faturamento><Pagamento>20/04/2023</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 124.076,55</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="803"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>20/03/2023</Faturamento><Pagamento>19/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="804"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>18/04/2023</Faturamento><Pagamento>19/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="805"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>17/04/2023</Faturamento><Pagamento>17/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="806"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>17/04/2023</Faturamento><Pagamento>17/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="807"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>17/03/2023</Faturamento><Pagamento>17/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 116/2003</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 003/2022-  parcela ref.05</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="808"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>15/04/2023</Faturamento><Pagamento>17/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-68</CNPJ><Nota Fiscal>15.777 Série 1</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de SSD Scanner de uso para as atividades da Goiás Parcerias-Patrimonio 21</Descricao><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitario>R$ 143,08</Valor Unitario><Valor Total>R$ 143,08</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="809"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>15/04/2023</Faturamento><Pagamento>17/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2102</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de um HD para uso das atividades da Goiás Parcerias-Patrimonio 002</Descricao><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitario>R$ 180,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 180,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="810"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>14/04/2023</Faturamento><Pagamento>14/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="811"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2023</Faturamento><Pagamento>14/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Escola PPP Conect</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>Nf-30-06-23</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do curso para dois colaboradores- SEI- primeira parcela de três.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.213,33</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="812"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>15/03/2023</Faturamento><Pagamento>14/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>517.769.871-86</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.243,63</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="813"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>02/03/2023</Faturamento><Pagamento>14/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2109</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="814"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>11/03/2023</Faturamento><Pagamento>13/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Audimec Auditores Independentes</Fornecedor><CNPJ>11.254.307/0001-35</CNPJ><Nota Fiscal>1724</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Auditoria Contábil do ano de 2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 16.800,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="815"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/03/2023</Faturamento><Pagamento>12/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Marcela de Sousa Vieira Mendonça</Fornecedor><CNPJ>xxx.688.401.xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias Integrais</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 15.141,31</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="816"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>11/04/2023</Faturamento><Pagamento>11/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>Nf 15.891</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de fone de ouvido HEADSET GAMER PH073</Descricao><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitario>R$ 75,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="817"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>11/04/2023</Faturamento><Pagamento>11/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>Nf 15.892</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de fone de ouvido HEADSET GAMER PH123</Descricao><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitario>R$ 120,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 240,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="818"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2023</Faturamento><Pagamento>10/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="819"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/03/2023</Faturamento><Pagamento>10/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 19,48</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="820"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>28/03/2023</Faturamento><Pagamento>10/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>543752 Série 21</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 241,20</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="821"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/03/2023</Faturamento><Pagamento>10/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="822"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/03/2023</Faturamento><Pagamento>10/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="823"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>03/04/2023</Faturamento><Pagamento>04/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Sendas Distribuidora S.A</Fornecedor><CNPJ>06.057.223/0230-31</CNPJ><Nota Fiscal>543752 Série 21</Nota Fiscal><Descricao>insumos básicos da Presidência</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 235,20</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="824"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>03/03/2023</Faturamento><Pagamento>04/04/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 03/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35.111,88</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="825"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2023</Faturamento><Pagamento>03/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Rafael Noé Bacelar</Fornecedor><CNPJ>36.267.894/0001-28</CNPJ><Nota Fiscal>21087604</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Insumos básicos de Evento ligado aos colaboradores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>23</Quantidade><Valor Unitario>R$ 25,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 575,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="826"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2023</Faturamento><Pagamento>03/04/2023</Pagamento><Fornecedor>T2 Empadão-Jose Pereira</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>54104</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de insumos de confraternização</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 197,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="827"><Ano>2023</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2023</Faturamento><Pagamento>03/04/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 03/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 530.883,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="828"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>31/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 520,98</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="829"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>31/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.235,47</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="830"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>31/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 574,54</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="831"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>31/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 900,56</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="832"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>31/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.788,68</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="833"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>01/03/2023</Faturamento><Pagamento>31/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Ricardo Rodrigues Moreira Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.482.978-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 13.011,74</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="834"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>04/04/2023</Faturamento><Pagamento>31/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Inp do Brasil</Fornecedor><CNPJ>104.989.740002-81</CNPJ><Nota Fiscal>2023234</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de última parcela do Curso do INP-</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.800,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="835"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>01/03/2023</Faturamento><Pagamento>31/03/2023</Pagamento><Fornecedor>ABC Publicação</Fornecedor><CNPJ>28195667 0001 06</CNPJ><Nota Fiscal>57984</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Publicação do Contrato Trivalle</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 110,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="836"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>22/03/2023</Faturamento><Pagamento>27/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Empadão T2-José Pereira</Fornecedor><CNPJ>15.994.015.0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>53920</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Insumos para a Confraternização</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 370,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="837"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>24/02/2023</Faturamento><Pagamento>24/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Ana Manuela Arantes Costa</Fornecedor><CNPJ>***.395.021-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 05 dias de período de gozo de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.489,63</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="838"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>22/03/2023</Faturamento><Pagamento>22/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="839"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>16/03/2023</Faturamento><Pagamento>22/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>2067063</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 438,59</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="840"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>20/03/2023</Faturamento><Pagamento>21/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Renê Chagas Barbosa- Econômica C. Visual</Fornecedor><CNPJ>00.105.83/0001-03</CNPJ><Nota Fiscal>11749</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de material de impressão para apresentação do projetos</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 84,27</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="841"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>21/02/2023</Faturamento><Pagamento>20/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>2.303.016.209.491</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 02/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 165,06</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="842"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>21/02/2023</Faturamento><Pagamento>20/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.828,85</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="843"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>21/02/2023</Faturamento><Pagamento>20/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 9.660,95</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="844"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>21/02/2023</Faturamento><Pagamento>20/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 74.633,48</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="845"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>21/02/2023</Faturamento><Pagamento>20/03/2023</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 120.948,66</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="846"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>17/03/2023</Faturamento><Pagamento>17/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="847"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>16/03/2023</Faturamento><Pagamento>17/03/2023</Pagamento><Fornecedor>GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS</Fornecedor><CNPJ>25.012.398/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento  uso do Google Workspace- Drive</Descricao><Quantidade xsi:nil="true" /><Valor Unitario xsi:nil="true" /><Valor Total>R$ 1.800,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="848"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>08/03/2023</Faturamento><Pagamento>16/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Bar e Restaurante Sol Nascente LTDA</Fornecedor><CNPJ>43.682.765/0001-61</CNPJ><Nota Fiscal>2569</Nota Fiscal><Descricao>gastos com reunião externa junto a Goinfra</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 25,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="849"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>08/03/2023</Faturamento><Pagamento>16/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Bar e Restaurante Sol Nascente LTDA</Fornecedor><CNPJ>43.682.765/0001-62</CNPJ><Nota Fiscal>2570</Nota Fiscal><Descricao>gastos com reunião externa junto a Goinfra</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 22,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="850"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>13/03/2023</Faturamento><Pagamento>14/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="851"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>13/03/2023</Faturamento><Pagamento>14/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Edson Correia da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13º Salário -</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 12.778,13</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="852"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>15/02/2023</Faturamento><Pagamento>14/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2099</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 02/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="853"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>13/03/2023</Faturamento><Pagamento>13/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>517.769.871-86</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 02/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.243,64</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="854"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>13/03/2023</Faturamento><Pagamento>13/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="855"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>10/02/2023</Faturamento><Pagamento>13/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 003/2022-  parcela ref.04</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="856"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>10/02/2023</Faturamento><Pagamento>10/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS PREFEITURA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 40,23</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="857"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>10/02/2023</Faturamento><Pagamento>10/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 02/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="858"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>10/02/2023</Faturamento><Pagamento>10/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 02/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="859"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>01/03/2023</Faturamento><Pagamento>09/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Patricia Soares de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Rescisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 36.984,39</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="860"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>09/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Google Brasil Workspace</Fornecedor><CNPJ>250.123.98/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>5560270</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de boleto relacionado ao Google Brasil Workspace</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 324,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="861"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>06/03/2023</Faturamento><Pagamento>08/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Empadão T2-José Pereira</Fornecedor><CNPJ>15.994.015.0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>53484</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Confraternização do dia Mulher</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="862"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>05/02/2023</Faturamento><Pagamento>07/03/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 02/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 33.383,23</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="863"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>02/03/2023</Faturamento><Pagamento>06/03/2023</Pagamento><Fornecedor>R &amp; A PERFUMARIA LTDA</Fornecedor><CNPJ>31.807.833/0001-92</CNPJ><Nota Fiscal>NFC-e N9 49/09 Série 1</Nota Fiscal><Descricao>Despesa evento dias das Mulheres</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 161,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="864"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>03/03/2023</Faturamento><Pagamento>06/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Diária Olivar Vieira de S. Junior</Fornecedor><CNPJ>776.183-781-34</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001- 2020</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de diárias conforme Resolução 001-2020 Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 160,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="865"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>01/02/2023</Faturamento><Pagamento>02/03/2023</Pagamento><Fornecedor>ABC Publicação</Fornecedor><CNPJ>40.998.759/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>57912</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de duas Publicações SEI 202210902000064</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 743,06</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="866"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>02/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Diári Olivar Vieira de S. Junior</Fornecedor><CNPJ>xxx.183-781-xx</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001- 2020</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de diárias conforme Resolução 001-2020 Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 160,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="867"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>02/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Cascol Combustíveis ltda/Outros</Fornecedor><CNPJ>47.870.625/0001-78</CNPJ><Nota Fiscal>754584 Série023 / 19039/1467 serie-2</Nota Fiscal><Descricao>Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 434,46</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="868"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>08/02/2023</Faturamento><Pagamento>02/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Campos Comercio Varieades e Importação LTDA</Fornecedor><CNPJ>11.228.410/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>18424 / Série 1</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 04 NotebookS</Descricao><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitario>R$ 4.433,50</Valor Unitario><Valor Total>R$ 17.734,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="869"><Ano>2023</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>01/03/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 02/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 458.596,65</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="870"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>31/01/2023</Faturamento><Pagamento>28/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.753,60</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="871"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>31/01/2023</Faturamento><Pagamento>28/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 517,16</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="872"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>31/01/2023</Faturamento><Pagamento>28/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.226,42</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="873"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>31/01/2023</Faturamento><Pagamento>28/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 570,33</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="874"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>31/01/2023</Faturamento><Pagamento>28/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 893,96</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="875"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>01/02/2023</Faturamento><Pagamento>28/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Instituto de Negócios Públicos</Fornecedor><CNPJ>10.498.974/0002-82</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Curso (2ªPARC.)do Instituto ne Negócios Publicos do Brasil-entrega NF cond. quitação</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.800,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="876"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>11/01/2023</Faturamento><Pagamento>28/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>517.769.871-86</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 01/2023- Atualiz.13º salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 245,79</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="877"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/02/2023</Faturamento><Pagamento>27/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Cencosud Brasil Ltda</Fornecedor><CNPJ>46.432.596/0001-08</CNPJ><Nota Fiscal>386063</Nota Fiscal><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 173,23</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="878"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>13/02/2023</Faturamento><Pagamento>24/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="879"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>24/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Alexandre Aguiar Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.262.991-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 01 Diária Alexandre Aguiar Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 130,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="880"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>24/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Weverton Roberto da Rocha</Fornecedor><CNPJ>***.193.171-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 01 Diária Weverton Roberto Rocha</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 130,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="881"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>22/02/2023</Faturamento><Pagamento>24/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Empadão T2</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>000053227 Série 1</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Confraternização</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 360,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="882"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>24/02/2023</Faturamento><Pagamento>24/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Marcela Araujo Teixeira</Fornecedor><CNPJ>xxx969.039101-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias Marcela Araújo Teixeira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.687,34</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="883"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>28/02/2023</Faturamento><Pagamento>24/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva</Fornecedor><CNPJ>xxx.101031-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 01 Diária Edson Correia da Silva</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 130,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="884"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>22/02/2023</Faturamento><Pagamento>24/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Central Limp Produtos de Limpeza</Fornecedor><CNPJ>45.691.569/0001-89</CNPJ><Nota Fiscal>000.001.641 Série 1</Nota Fiscal><Descricao>Compra de Insumos Básicos de Café e Acúcar</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 666,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="885"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>25/01/2023</Faturamento><Pagamento>24/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-68</CNPJ><Nota Fiscal>15540 e 2075</Nota Fiscal><Descricao>Compra de HD e Memória com instalação no equipamento de nº 060</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 500,78</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="886"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>20/01/2023</Faturamento><Pagamento>22/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>15.515</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de cilindro da impressora, HP COLOR LASER JET PRO MFP M 177 FW, CE 314 A</Descricao><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitario>R$ 150,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 150,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="887"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>22/02/2023</Faturamento><Pagamento>22/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="888"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>20/01/2023</Faturamento><Pagamento>20/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Brasil Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>230.115.961.409</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 01/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 161,24</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="889"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/01/2023</Faturamento><Pagamento>17/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 647,39</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="890"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/01/2023</Faturamento><Pagamento>17/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF  da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 57,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="891"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/01/2023</Faturamento><Pagamento>17/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.191,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="892"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/01/2023</Faturamento><Pagamento>17/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 73.077,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="893"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/01/2023</Faturamento><Pagamento>17/02/2023</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 126.301,78</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="894"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>11/01/2023</Faturamento><Pagamento>15/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>xxx.769.871-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 01/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.487,28</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="895"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>14/02/2023</Faturamento><Pagamento>14/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="896"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>13/02/2023</Faturamento><Pagamento>14/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Cencosud Brasil Ltda</Fornecedor><CNPJ>46.432.596/0001-08</CNPJ><Nota Fiscal>386063</Nota Fiscal><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 216,27</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="897"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>02/02/2023</Faturamento><Pagamento>14/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia- Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2078</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 01/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="898"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>13/02/2023</Faturamento><Pagamento>13/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="899"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>13/02/2023</Faturamento><Pagamento>13/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="900"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>13/02/2023</Faturamento><Pagamento>13/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="901"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>13/02/2023</Faturamento><Pagamento>13/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="902"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>13/02/2023</Faturamento><Pagamento>13/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="903"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>01/02/2023</Faturamento><Pagamento>13/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Lozalizza- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022-  parcela ref.05</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="904"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>03/02/2023</Faturamento><Pagamento>13/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Fiel Medicina e Seg. Trabalho</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>104</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Exames Periódicos com PCMSO PPRA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.440,60</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="905"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>09/02/2023</Faturamento><Pagamento>13/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Constantino e Costa Discal</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-68</CNPJ><Nota Fiscal>2069</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Teclado do Patrimonio 80</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 364,57</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="906"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>12/02/2023</Faturamento><Pagamento>13/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Constantino e Costa Discal</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>15465</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de pacote(12 unidades) Office para os computadores da GP</Descricao><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitario>R$ 268,50</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.222,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="907"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>08/02/2023</Faturamento><Pagamento>10/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Patrícia Soares de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de período de gozo de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.000,46</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="908"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>10/01/2023</Faturamento><Pagamento>10/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 01/2023.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35,48</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="909"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>10/01/2023</Faturamento><Pagamento>10/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 01/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="910"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>10/01/2023</Faturamento><Pagamento>10/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 01/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="911"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>08/02/2023</Faturamento><Pagamento>09/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira de S Júnior</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de duas Diárias para Olivar Vieira S Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 160,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="912"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>07/02/2023</Faturamento><Pagamento>09/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Empadão T2</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>52940</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Insumos para a Reunião com a Goinfra</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 140,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="913"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>03/02/2023</Faturamento><Pagamento>09/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de duas  Atas-Junto Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.386,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="914"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>07/12/2022</Faturamento><Pagamento>07/02/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 01/2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35.529,61</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="915"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>05/01/2023</Faturamento><Pagamento>06/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro Ata-Junto Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="916"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>02/01/2023</Faturamento><Pagamento>03/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Cencosud Brasil Ltda</Fornecedor><CNPJ>46.432.596/0001-08</CNPJ><Nota Fiscal>384386</Nota Fiscal><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 202,31</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="917"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>01/02/2023</Faturamento><Pagamento>02/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Sem Apuros Viagem</Fornecedor><CNPJ>43.791.868.0001/60</CNPJ><Nota Fiscal>5</Nota Fiscal><Descricao>Compra de 04 Passagens Aéreas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.304,80</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="918"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>01/02/2023</Faturamento><Pagamento>02/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Instituto de Negócios Públicos</Fornecedor><CNPJ>10.498.974/0002-82</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Curso do Instituto ne Negócios Publicos do Brasil-entrega NF cond. quitação</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.800,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="919"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>01/02/2023</Faturamento><Pagamento>02/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Sem Apuros Viagem</Fornecedor><CNPJ>43.791.868.0001/60</CNPJ><Nota Fiscal>4</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Hospedagem</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.148,72</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="920"><Ano>2023</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>31/01/2023</Faturamento><Pagamento>01/02/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 01/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 480.454,33</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="921"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/12/2022</Faturamento><Pagamento>31/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 512,51</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="922"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/12/2022</Faturamento><Pagamento>31/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.215,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="923"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/12/2022</Faturamento><Pagamento>31/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 565,20</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="924"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/12/2022</Faturamento><Pagamento>31/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 885,93</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="925"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/12/2022</Faturamento><Pagamento>31/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.710,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="926"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>31/12/2022</Faturamento><Pagamento>31/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Google Brasil Workspace</Fornecedor><CNPJ>25012398/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>5517090</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de boleto relacionado ao Google Brasil Workspace</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 313,54</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="927"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>26/01/2023</Faturamento><Pagamento>31/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Goiania Acrilico</Fornecedor><CNPJ>23650001/0001-87</CNPJ><Nota Fiscal>5498</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Acrílico  M2 Cristal 2mm</Descricao><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitario>R$ 25,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 500,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="928"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>31/01/2023</Faturamento><Pagamento>31/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="929"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2023</Faturamento><Pagamento>30/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  75</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro  de duas Atas - Junto Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.386,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="930"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>25/01/2023</Faturamento><Pagamento>26/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro Ata - Junto Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="931"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/01/2023</Faturamento><Pagamento>24/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Cencosud Brasil Comércio</Fornecedor><CNPJ>46.432.596/0001-08</CNPJ><Nota Fiscal>383630</Nota Fiscal><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 217,15</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="932"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>19/01/2023</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Ducezio Ramos de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.129.921-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.485,20</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="933"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/12/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>14.623.725</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 12/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 162,28</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="934"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>20/01/2023</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro Ata de Posse do Vice Presidente - Junto Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="935"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/12/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-92</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 526,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="936"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/12/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-91</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.010,51</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="937"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/12/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-90</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.238,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="938"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/12/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.776,52</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="939"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/12/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.183,31</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="940"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/12/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35.348,63</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="941"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/12/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 64.376,96</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="942"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>21/12/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 137.429,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="943"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>20/01/2023</Faturamento><Pagamento>20/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro Ata de Posse do Vice Presidente - Junto Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="944"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>16/01/2023</Faturamento><Pagamento>19/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Atacadão S/A</Fornecedor><CNPJ>75.315.333/0214-59</CNPJ><Nota Fiscal>126495</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Insumos básicos para o Gabinete da Presidência</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 222,57</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="945"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>16/01/2023</Faturamento><Pagamento>18/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Empadão T2</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>52.399</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Insumos de Confraternização e Reunião</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 385,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="946"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>16/01/2023</Faturamento><Pagamento>17/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira de S. Junior</Fornecedor><CNPJ>xxx.183-781-xx</CNPJ><Nota Fiscal>Resolução 001- 2020</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de diárias conforme Resolução 001-2020 Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 160,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="947"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>16/01/2023</Faturamento><Pagamento>16/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="948"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>13/01/2023</Faturamento><Pagamento>16/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Temney Naara Dutra Teixeira</Fornecedor><CNPJ>***.047.851-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 679,17</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="949"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>15/12/2022</Faturamento><Pagamento>16/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2067</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 12/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="950"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>31/12/2023</Faturamento><Pagamento>16/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Google Workspace</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>5274088</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento fatura Google Drive Documentos - referência mês 12/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 324,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="951"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>13/12/2022</Faturamento><Pagamento>13/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="952"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>12/12/2022</Faturamento><Pagamento>13/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022-  parcela ref.03</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="953"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>13/12/2022</Faturamento><Pagamento>13/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>xxx.769.871-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 12/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.000,93</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="954"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>10/01/2023</Faturamento><Pagamento>11/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Marco Antonio Lopes Flor</Fornecedor><CNPJ>***.431.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.055,28</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="955"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>10/01/2023</Faturamento><Pagamento>11/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Vera Lucia Reis</Fornecedor><CNPJ>***.947.671-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.463,99</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="956"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>10/01/2023</Faturamento><Pagamento>11/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento João Batista de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.495.301-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.700,64</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="957"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>10/01/2023</Faturamento><Pagamento>11/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Carlos Alberto Magalhães</Fornecedor><CNPJ>***.681.801-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.463,99</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="958"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>10/01/2023</Faturamento><Pagamento>11/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Patricia de Cacia Marques</Fornecedor><CNPJ>***.193.541-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.463,99</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="959"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>10/01/2023</Faturamento><Pagamento>11/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Jade Yasmin F A M Reis</Fornecedor><CNPJ>***.400.021-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.463,99</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="960"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>10/01/2023</Faturamento><Pagamento>11/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Rogerio Emidio de Moura</Fornecedor><CNPJ>***.185.951-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.463,99</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="961"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/12/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Abastece Praça Cívica</Fornecedor><CNPJ>46.432.596/0001-08</CNPJ><Nota Fiscal>10927 S4</Nota Fiscal><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,62</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="962"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>12/12/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 12/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 69,72</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="963"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>10/12/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 12/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="964"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>10/12/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 12/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="965"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>06/01/2023</Faturamento><Pagamento>06/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Secretaria Economia</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80.</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Taxa de Vistoria para Funcionamento</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 136,73</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="966"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>06/01/2023</Faturamento><Pagamento>06/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Uso Solo de Atividade Econômica e Taxa Numeração  Predial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 208,90</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="967"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2023</Faturamento><Pagamento>06/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo</Fornecedor><CNPJ>***.866.001-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.618,16</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="968"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/12/2022</Faturamento><Pagamento>06/01/2023</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 12/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 43.684,30</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="969"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2023</Faturamento><Pagamento>05/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>14.185.071/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro - Cadastro de  Alteração Cnais</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 161,55</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="970"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2023</Faturamento><Pagamento>05/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Juceg Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro Ata de Posse do Vice Presidente - Junto Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="971"><Ano>2023</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/12/2022</Faturamento><Pagamento>01/01/2023</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 12/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 441.496,82</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="972"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>29/12/2022</Faturamento><Pagamento>29/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="973"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>29/11/2022</Faturamento><Pagamento>29/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Papelaria Tributária</Fornecedor><CNPJ>00.905.760/0003-00</CNPJ><Nota Fiscal>566.403</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de  resma de chamex A4</Descricao><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitario>R$ 20,90</Valor Unitario><Valor Total>R$ 418,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="974"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2022</Faturamento><Pagamento>29/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.668,21</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="975"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2022</Faturamento><Pagamento>29/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 507,87</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="976"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2022</Faturamento><Pagamento>29/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.204,39</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="977"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2022</Faturamento><Pagamento>29/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 560,08</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="978"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2022</Faturamento><Pagamento>29/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 877,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="979"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>15/12/2022</Faturamento><Pagamento>29/12/2022</Pagamento><Fornecedor>JW Comercio e Serviço</Fornecedor><CNPJ>09.064.788/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>146</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Aluguem de 04 Tendas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 9.990,00</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="980"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>20/12/2022</Faturamento><Pagamento>27/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Avenida</Fornecedor><CNPJ>01.948.858/0001-45</CNPJ><Nota Fiscal>1ª 8692 S4-2ª1470004-S4-3ª427041</Nota Fiscal><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 419,30</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="981"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>26/12/2022</Faturamento><Pagamento>26/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="982"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>01/11/2022</Faturamento><Pagamento>26/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>15.286</Nota Fiscal><Descricao>Instalação do Pacote Office</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 285,00</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="983"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/12/2022</Faturamento><Pagamento>22/12/2022</Pagamento><Fornecedor>IPO SANEAGO- SEI 202200052000337</Fornecedor><CNPJ>01.616.929/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Saneago IPO PROCESSO SEI - SEI 202200052000337</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 107.164,62</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="984"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/11/2022</Faturamento><Pagamento>20/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>14.623.725</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 11/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 164,23</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="985"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/11/2022</Faturamento><Pagamento>20/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.143,41</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="986"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/11/2022</Faturamento><Pagamento>20/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.238,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="987"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/11/2022</Faturamento><Pagamento>20/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.149,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="988"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/11/2022</Faturamento><Pagamento>20/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.557,57</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="989"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/11/2022</Faturamento><Pagamento>20/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 70.166,28</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="990"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/11/2022</Faturamento><Pagamento>20/12/2022</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 84.448,74</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="991"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/11/2022</Faturamento><Pagamento>20/12/2022</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 136.653,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="992"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/11/2022</Faturamento><Pagamento>20/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Pagamento de 2ª Parcela 13º Salário</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 2ª Parcela de 13 Salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 34.389,69</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="993"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/11/2022</Faturamento><Pagamento>20/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Nylander M Santos Júnior Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.356,97</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="994"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/11/2022</Faturamento><Pagamento>20/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Laire Sameline Serafim Chaves Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.217.993-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.995,63</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="995"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>15/12/2022</Faturamento><Pagamento>19/12/2022</Pagamento><Fornecedor>ABC Publicação</Fornecedor><CNPJ>40.998.759/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>57715</Nota Fiscal><Descricao>Publicações de dois Contratos- Frotas e Fiel e Medicina do Trabalho</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 339,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="996"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>15/12/2022</Faturamento><Pagamento>19/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Juceg Goiás</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de Ata Junta Comercial do Estado de Goiás</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="997"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>14/12/2022</Faturamento><Pagamento>14/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0148</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0148</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="998"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>14/12/2022</Faturamento><Pagamento>14/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="999"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>02/12/2022</Faturamento><Pagamento>14/12/2022</Pagamento><Fornecedor>FIEL- Medicina e Segurança do Trabalho</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>48</Nota Fiscal><Descricao>Requerimento Exames Anuais PGR/PCMSO</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,80</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1000"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>13/12/2022</Faturamento><Pagamento>14/12/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>148</Nota Fiscal><Descricao>Serviços Contábeis</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.812,31</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1001"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>13/01/2023</Faturamento><Pagamento>14/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira de Souza Júnior</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Diárias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 800,00</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1002"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>13/12/2022</Faturamento><Pagamento>14/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>xxx.769.871-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 11/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.000,93</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1003"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>15/11/2022</Faturamento><Pagamento>14/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2049</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 11/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1004"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>07/12/2022</Faturamento><Pagamento>13/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Rafael Noé Bacelar Araujo</Fornecedor><CNPJ>3,63E+13</CNPJ><Nota Fiscal>20530941</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de insumos Natalinos</Descricao><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitario>R$ 49,90</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.996,00</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1005"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>14/11/2022</Faturamento><Pagamento>13/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 17.906,86</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1006"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/10/2022</Faturamento><Pagamento>13/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Karaká</Fornecedor><CNPJ>14.740.283/0001-12</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 330,59</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1007"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>###############################################################################################################################################################################################################################################################</Faturamento><Pagamento>13/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Andre Luiz de Jesus ltda</Fornecedor><CNPJ>2,96E+13</CNPJ><Nota Fiscal>22</Nota Fiscal><Descricao>Confraternização 2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.750,00</Valor Total><Forma de Pagamento>tranf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1008"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>12/11/2022</Faturamento><Pagamento>12/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022-  parcela ref.01</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1009"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>12/12/2022</Faturamento><Pagamento>12/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1010"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>12/11/2022</Faturamento><Pagamento>12/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 11/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 106,66</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1011"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>07/11/2022</Faturamento><Pagamento>12/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 11/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1012"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>07/11/2022</Faturamento><Pagamento>12/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 11/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1013"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>09/12/2022</Faturamento><Pagamento>09/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Piratas Bike LTDA</Fornecedor><CNPJ>46.963.266/0001-30</CNPJ><Nota Fiscal>000000.496 S1</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 05 Bicicletas para o Evento Natal do Bem</Descricao><Quantidade>Conforme Nota Fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme Nota Fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.593,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1014"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>09/11/2022</Faturamento><Pagamento>09/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Ana Manuela Arantes Costa Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.395.021-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.548,18</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1015"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>05/11/2022</Faturamento><Pagamento>07/12/2022</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 11/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 38.056,44</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1016"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2022</Faturamento><Pagamento>06/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Google Workspace</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>4614553775</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento fatura Google Drive Documentos - referência mês 11/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 324,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1017"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>29/11/2022</Faturamento><Pagamento>02/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Alexandre Gomes Aguiar Vilela Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.262.991-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.458,57</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1018"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>28/11/2022</Faturamento><Pagamento>01/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Monserrat Mendez Soares Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.480,42</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1019"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2022</Faturamento><Pagamento>01/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Carlos Alberto Gonçalves Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.681.801-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13ª salário- estorno por conta inativa</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.514,33</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1020"><Ano>2022</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2022</Faturamento><Pagamento>01/12/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 11/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 455.038,77</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1021"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>31/10/2022</Faturamento><Pagamento>30/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.629,32</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1022"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>31/10/2022</Faturamento><Pagamento>30/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 503,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1023"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>31/10/2022</Faturamento><Pagamento>30/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.194,36</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1024"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>31/10/2022</Faturamento><Pagamento>30/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 555,42</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1025"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>31/10/2022</Faturamento><Pagamento>30/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 870,59</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1026"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>23/11/2022</Faturamento><Pagamento>30/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Renner Chagas Barbosa ME</Fornecedor><CNPJ>00.110.583/0001-03</CNPJ><Nota Fiscal>2515-11492</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de reembolso relacionado a Impressões Gráficas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 227,19</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1027"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>24/11/2022</Faturamento><Pagamento>30/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Pagamento de 13º salário -Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13º Salário conforme determinação Legal</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 26.848,45</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1028"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>23/11/2022</Faturamento><Pagamento>25/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto PA LTDA</Fornecedor><CNPJ>33.328.618/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>312574</Nota Fiscal><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 220,03</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1029"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>23/11/2022</Faturamento><Pagamento>25/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Discal Tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2054</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Instalação de 01 Scanner para digitalização dos documentos da GP</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 207,19</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1030"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>22/11/2022</Faturamento><Pagamento>23/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1031"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>23/11/2022</Faturamento><Pagamento>23/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Sem Apuros Viagens</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>89</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Passagem Aérea</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.770,68</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1032"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>22/11/2022</Faturamento><Pagamento>23/11/2022</Pagamento><Fornecedor>T2 Empadão</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>51257</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Insumos para Comemoração</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 360,00</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1033"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>14/11/2022</Faturamento><Pagamento>23/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Simon Teixeira Costa Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>xx565141xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 24.725,10</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1034"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>21/11/2022</Faturamento><Pagamento>22/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Basto e Lima Comércio Alimentício LTDA e outros</Fornecedor><CNPJ>31.719.847/0001-54</CNPJ><Nota Fiscal>109.228/015.672/2978</Nota Fiscal><Descricao>Evento SEMINÁRIO INTERNACIONAL ESG &amp; INFRAESTRUTURA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 796,38</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1035"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>21/10/2022</Faturamento><Pagamento>21/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>14.623.725</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 10/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 190,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1036"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>17/11/2022</Faturamento><Pagamento>18/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Laire Sameline Serafim Chaves</Fornecedor><CNPJ>***.217.993-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13º salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.999,60</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1037"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/10/2022</Faturamento><Pagamento>18/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.238,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1038"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/10/2022</Faturamento><Pagamento>18/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 15.173,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1039"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/10/2022</Faturamento><Pagamento>18/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 63.617,46</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1040"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/10/2022</Faturamento><Pagamento>18/11/2022</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 130.211,85</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1041"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>13/11/2022</Faturamento><Pagamento>17/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto PA LTDA</Fornecedor><CNPJ>33.328.618/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>156633</Nota Fiscal><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 215,57</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1042"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>16/11/2022</Faturamento><Pagamento>17/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Weverton Roberto Rocha Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.193.171-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 15.392,29</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1043"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>16/11/2022</Faturamento><Pagamento>16/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1044"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>16/09/2022</Faturamento><Pagamento>16/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>14917</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento á Fornecedor de correção de equipamentos/Computadores da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.391,40</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1045"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>14/11/2022</Faturamento><Pagamento>14/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1046"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>14/11/2022</Faturamento><Pagamento>14/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1047"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>03/11/2022</Faturamento><Pagamento>14/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela de encerramento do contrato.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.444,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1048"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>14/10/2022</Faturamento><Pagamento>14/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Papelaria Tributária</Fornecedor><CNPJ>00.905.760/0003-00</CNPJ><Nota Fiscal>557637</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Utensílios primários  de uso corporativo.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 260,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1049"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>03/11/2022</Faturamento><Pagamento>14/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2049</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 10/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1050"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>11/11/2022</Faturamento><Pagamento>11/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1051"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>11/11/2022</Faturamento><Pagamento>11/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022-  parcela ref.01</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.666,40</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1052"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>10/10/2022</Faturamento><Pagamento>11/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>xxx.769.871-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 10/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.000,93</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1053"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>03/11/2022</Faturamento><Pagamento>11/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Juceg Ata RCA</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  75</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Registro de Ata junto a JUCEG</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1054"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>03/11/2022</Faturamento><Pagamento>11/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Juceg Ata RCA</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Registro de  Ata junto a JUCEG</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1055"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>09/11/2022</Faturamento><Pagamento>10/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Hiper Viagens</Fornecedor><CNPJ>18.641.736/0001-04</CNPJ><Nota Fiscal>216</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Hiper Viagem- Hospedagem</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 493,29</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1056"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>04/10/2022</Faturamento><Pagamento>10/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 10/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 93,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1057"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>07/10/2022</Faturamento><Pagamento>10/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 10/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1058"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>07/10/2022</Faturamento><Pagamento>10/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 10/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1059"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>08/11/2022</Faturamento><Pagamento>09/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto São Bernardo</Fornecedor><CNPJ>39794902/0001-82</CNPJ><Nota Fiscal>310062</Nota Fiscal><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 154,85</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1060"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>08/11/2022</Faturamento><Pagamento>09/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Luana de Almeida Pires Santos Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.974.101-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Rescisão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.951,98</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1061"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>09/11/2022</Faturamento><Pagamento>09/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Sarubi -Sem Apuros Viagem</Fornecedor><CNPJ>43.791.868/0001-60</CNPJ><Nota Fiscal>78</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de despesa com Passagem Aérea</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.501,91</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1062"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>05/10/2022</Faturamento><Pagamento>07/11/2022</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 10/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 34.989,23</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1063"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>03/11/2022</Faturamento><Pagamento>04/11/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF CONTABILIDADE</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>141</Nota Fiscal><Descricao>Serviços Contábeis referente ao mês 10/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1064"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>03/11/2022</Faturamento><Pagamento>04/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Google Workspace</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>000049247/ 4447568001</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento fatura Google Drive Documentos - referência mês 10/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 324,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1065"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>03/11/2022</Faturamento><Pagamento>04/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Juceg Ata RCA</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  75</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Solicitação de Pagamento Taxa Referente a Registro de Ata de Assembleia Geral Ordinária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1066"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>03/11/2022</Faturamento><Pagamento>04/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Juceg Ata RCA</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Solicitação de Pagamento Taxa Referente a Registro de Ata de Assembleia Geral Ordinária</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1067"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2022</Faturamento><Pagamento>01/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto PA LTDA</Fornecedor><CNPJ>33.328.618/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>308714</Nota Fiscal><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 213,65</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1068"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/10/2022</Faturamento><Pagamento>01/11/2022</Pagamento><Fornecedor>ABC Publicações</Fornecedor><CNPJ>40.998.759/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>57648</Nota Fiscal><Descricao>Publicação do Edital de CITAÇÃO - PAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.054,94</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1069"><Ano>2022</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>31/10/2022</Faturamento><Pagamento>01/11/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 10/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 460.856,21</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1070"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/09/2022</Faturamento><Pagamento>31/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 863,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1071"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/09/2022</Faturamento><Pagamento>31/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.590,43</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1072"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/09/2022</Faturamento><Pagamento>31/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 499,41</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1073"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/09/2022</Faturamento><Pagamento>31/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.184,32</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1074"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/09/2022</Faturamento><Pagamento>31/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 550,75</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1075"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>27/10/2022</Faturamento><Pagamento>28/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Hot Pork Porco Quente LTDA e OUTROS</Fornecedor><CNPJ>25.067.756/0001-89</CNPJ><Nota Fiscal>707887/788.202/1245658/127958</Nota Fiscal><Descricao>Evento Connected Smart Cities &amp; Mobility 2022 - Evento Nacional</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 262,04</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1076"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>27/10/2022</Faturamento><Pagamento>28/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de período de gozo de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 21.566,38</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1077"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>27/10/2022</Faturamento><Pagamento>27/10/2022</Pagamento><Fornecedor>JUCEG-Junta Comercial</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  75</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Registro de Ata na Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1078"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>15/09/2022</Faturamento><Pagamento>26/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Goiás Cofres</Fornecedor><CNPJ>17.538.809/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>3333</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Cofre para Guarda de Documentos e Objetos</Descricao><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitario>R$ 1.100,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.100,00</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1079"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>19/10/2022</Faturamento><Pagamento>21/10/2022</Pagamento><Fornecedor>JUCEG-Junta Comercial</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  75</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Registro de Ata na Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1080"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>19/10/2022</Faturamento><Pagamento>21/10/2022</Pagamento><Fornecedor>JUCEG-Junta Comercial</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Registro de Ata na Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1081"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>14.623.725</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 09/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 167,24</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1082"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>20/10/2022</Faturamento><Pagamento>20/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Registro de Ata na Juceg</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de Ata na Junta Comercial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1083"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.848,51</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1084"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-90</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9375</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.506,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1085"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9374</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.720,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1086"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 12.276,22</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1087"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 67.724,78</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1088"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/10/2022</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 147.717,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1089"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2022</Faturamento><Pagamento>18/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto PA</Fornecedor><CNPJ>33.328.618/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>306693</Nota Fiscal><Descricao>Gastos com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 155,88</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1090"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2022</Faturamento><Pagamento>18/10/2022</Pagamento><Fornecedor>José Vitor Pereira</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>50469</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de insumos alimentícios para Evento ligado á Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 190,00</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1091"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2022</Faturamento><Pagamento>18/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento referente á Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 17.037,50</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1092"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2022</Faturamento><Pagamento>17/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1093"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>08/09/2022</Faturamento><Pagamento>17/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Discal Equipamentos</Fornecedor><CNPJ>05.295.501.001-66</CNPJ><Nota Fiscal>14917</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de  kit Teclado/mouse/pen drive para as atividades da Companhia</Descricao><Quantidade>Conforme Nota Fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.782,80</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1094"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>14/10/2022</Faturamento><Pagamento>14/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1095"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>14/10/2022</Faturamento><Pagamento>14/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1096"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>11/09/2022</Faturamento><Pagamento>14/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>446730 00</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.09/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.280,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1097"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>14/09/2022</Faturamento><Pagamento>14/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>517.769.871-86</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 09/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.094,99</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1098"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>31/08/2022</Faturamento><Pagamento>14/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2018</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,60</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1099"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>10/10/2022</Faturamento><Pagamento>13/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Sul Molduras</Fornecedor><CNPJ>00.144.683/0001-50</CNPJ><Nota Fiscal>1064</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Compra de Quadro</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 320,00</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1100"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>13/10/2022</Faturamento><Pagamento>13/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Uni Tintas Comercio</Fornecedor><CNPJ>02.107.803/0005-07</CNPJ><Nota Fiscal>184.406</Nota Fiscal><Descricao>Solicitação Compra de Tintas para Portas</Descricao><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitario>R$ 155,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.550,00</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1101"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>10/10/2022</Faturamento><Pagamento>11/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Marcela De Souza Vieria Mendonça Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>xxx.088.401-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias Marcela de Souza Vieira Mendonça</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.722,75</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1102"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>10/10/2022</Faturamento><Pagamento>11/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Jose Vitor Pereira Empadão T2</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>50251</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de insumos alimentícios para Evento ligado á Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 360,00</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1103"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>07/10/2022</Faturamento><Pagamento>10/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Frei Lanchonete Unipessoal LTDA e outros</Fornecedor><CNPJ>07.468.307.0001/60</CNPJ><Nota Fiscal>127176-1102674-21944-1102674</Nota Fiscal><Descricao>Evento Connected Smart Cities &amp; Mobility 2022 - Evento Nacional</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 283,37</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1104"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>07/10/2022</Faturamento><Pagamento>10/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Ecônomica Impressão Digital</Fornecedor><CNPJ>00.110.583/0001-03</CNPJ><Nota Fiscal>11335</Nota Fiscal><Descricao>Solicitação de Impressões</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 66,14</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1105"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>04/09/2022</Faturamento><Pagamento>10/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 09/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 117,24</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1106"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>07/09/2022</Faturamento><Pagamento>10/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1107"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>07/09/2022</Faturamento><Pagamento>10/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1108"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>05/09/2022</Faturamento><Pagamento>07/10/2022</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 09/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 44.497,10</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1109"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>15/09/2022</Faturamento><Pagamento>07/10/2022</Pagamento><Fornecedor>JUCEG-Junta Comercial</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de Ata na Junta Comercial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1110"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>01/09/2022</Faturamento><Pagamento>06/10/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF CONTABILIDADE</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>141</Nota Fiscal><Descricao>Serviços Contábeis referente ao mês 09/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1111"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>05/09/2022</Faturamento><Pagamento>04/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda</Fornecedor><CNPJ>25.012.398/000107</CNPJ><Nota Fiscal>000049247/ 4447568001</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento fatura Google - referência mês 09/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 324,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1112"><Ano>2022</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/09/2022</Faturamento><Pagamento>01/10/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 09/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 450.135,02</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1113"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2022</Faturamento><Pagamento>30/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 494,97</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1114"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2022</Faturamento><Pagamento>30/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.173,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1115"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2022</Faturamento><Pagamento>30/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.549,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1116"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2022</Faturamento><Pagamento>30/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 855,60</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1117"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2022</Faturamento><Pagamento>30/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 545,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1118"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>30/09/2022</Faturamento><Pagamento>30/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1119"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>30/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Papelaria Tributaria</Fornecedor><CNPJ>00.905.760/0003-00</CNPJ><Nota Fiscal>548201</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de quadro para informações</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 191,40</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1120"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>25/09/2022</Faturamento><Pagamento>29/09/2022</Pagamento><Fornecedor>JP Combustíveis</Fornecedor><CNPJ>42.531.759/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>1196767</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 266,62</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1121"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>23/09/2022</Faturamento><Pagamento>23/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1122"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>22/09/2022</Faturamento><Pagamento>23/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Necta Comunicação e Eventos</Fornecedor><CNPJ>25249914/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>349</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Ingressos para Evento ligado aos interesses da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.105,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1123"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>20/09/2022</Faturamento><Pagamento>21/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Melo Tintas</Fornecedor><CNPJ>02.231.801/0002-74</CNPJ><Nota Fiscal>51550</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de tinta para a manutenção da pintura da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitario>R$ 32,50</Valor Unitario><Valor Total>R$ 97,50</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1124"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>14/09/2022</Faturamento><Pagamento>21/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto PA LTDA</Fornecedor><CNPJ>33.328.618/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>8205-02</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 212,04</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1125"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>14.623.725</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 08/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 179,60</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1126"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14.538,38</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1127"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.384,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1128"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 59.262,82</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1129"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>18/09/2022</Faturamento><Pagamento>20/09/2022</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 136.993,26</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1130"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>16/09/2022</Faturamento><Pagamento>19/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Hiper Viagem</Fornecedor><CNPJ>414578470001-07</CNPJ><Nota Fiscal>189</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Passagem aérea e hospedagem de viagem ligada a Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.174,86</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1131"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>16/08/2022</Faturamento><Pagamento>16/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Denner Souza Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>xxx.558.831-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.346,00</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1132"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>15/09/2022</Faturamento><Pagamento>16/09/2022</Pagamento><Fornecedor>JUCEG-Junta Comercial</Fornecedor><CNPJ>02.088.698 / 0001  74</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Registro de Ata na Junta Comercial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1133"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/09/2022</Faturamento><Pagamento>16/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2031</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora- referente ao mês 08/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1134"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>14/09/2022</Faturamento><Pagamento>15/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>xxx.769.871-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 08/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.000,92</Valor Total><Forma de Pagamento>transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1135"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>15/08/2022</Faturamento><Pagamento>15/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Rescisão Contratual Ubirajara Caiado</Fornecedor><CNPJ>xxx.246201-xx</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão Contratual Ubirajara Caiado</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.554,68</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1136"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>13/09/2022</Faturamento><Pagamento>14/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Jose Vitor Pereira Empadão T2</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>46.461/ Série 001</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Evento Compliance ligado á Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 141,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1137"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>12/09/2022</Faturamento><Pagamento>13/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Mello Tintas</Fornecedor><CNPJ>02.231.801/0002-74</CNPJ><Nota Fiscal>51457</Nota Fiscal><Descricao>Compra de Tintas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.102,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1138"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>12/09/2022</Faturamento><Pagamento>13/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Comércial 3e Alimentos LTDA</Fornecedor><CNPJ>40.693.341/0002-95</CNPJ><Nota Fiscal>86392/112</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de produtos de limpeza Mutirão Formosa e Aguas Lindas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 177,80</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1139"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>12/09/2022</Faturamento><Pagamento>12/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0148</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0148</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1140"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>12/09/2022</Faturamento><Pagamento>12/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1141"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>11/09/2022</Faturamento><Pagamento>12/09/2022</Pagamento><Fornecedor>DF Assessoria e Segurança Trabalho</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>3</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Exames Periódicos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 456,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1142"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>11/09/2022</Faturamento><Pagamento>12/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>446730 00</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.08/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.280,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1143"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>04/08/2022</Faturamento><Pagamento>12/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 08/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 126,04</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1144"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>08/08/2022</Faturamento><Pagamento>12/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1145"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>07/08/2022</Faturamento><Pagamento>12/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1146"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>08/08/2022</Faturamento><Pagamento>09/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Laire Sameline S Chaves Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.217.993-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.577,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1147"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>08/09/2022</Faturamento><Pagamento>09/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto PA LTDA</Fornecedor><CNPJ>33.328.618/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>301355</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 162,31</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1148"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>08/08/2022</Faturamento><Pagamento>09/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Alexandre G A Vilela Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.262.991-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias Alexandre G A Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.978,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1149"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>07/09/2022</Faturamento><Pagamento>08/09/2022</Pagamento><Fornecedor>America Plaza Administração Hoteleira ltda</Fornecedor><CNPJ>07.749.188/0001-14</CNPJ><Nota Fiscal>199133/10075</Nota Fiscal><Descricao>Evento ligada a Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.390,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1150"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>05/09/2022</Faturamento><Pagamento>06/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Maxuelo Braz de Paula Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.250.448-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias Maxuelo Braz de Paula</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 18.269,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1151"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>01/09/2022</Faturamento><Pagamento>06/09/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF CONTABILIDADE</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>141</Nota Fiscal><Descricao>Serviços Contábeis referente ao mês 08/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1152"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>05/09/2022</Faturamento><Pagamento>06/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Google Workspace</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>000049247/ 4447568001</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento fatura Google e Eventos Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 711,46</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1153"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>05/09/2022</Faturamento><Pagamento>06/09/2022</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>FGTS -referente ao mês 08/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 36.054,75</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1154"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>05/09/2022</Faturamento><Pagamento>05/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1155"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>31/08/2022</Faturamento><Pagamento>05/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino&amp; Costa LTDA ( Discal)</Fornecedor><CNPJ>05.295.501.001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2024</Nota Fiscal><Descricao>Seviço de Reinstalação Nootbook</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 820,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1156"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>16/08/2022</Faturamento><Pagamento>05/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino&amp; Costa LTDA ( Discal)</Fornecedor><CNPJ>05.295.501.001-66</CNPJ><Nota Fiscal>14799</Nota Fiscal><Descricao>Manutencao de equipamentos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.015,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1157"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>01/09/2022</Faturamento><Pagamento>02/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Jessica Reges de Melo Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.282.541-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.657,48</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1158"><Ano>2022</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>30/08/2022</Faturamento><Pagamento>01/09/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 08/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 463.504,86</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1159"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>28/07/2022</Faturamento><Pagamento>31/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 490,12</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1160"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>28/07/2022</Faturamento><Pagamento>31/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.162,29</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1161"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>28/07/2022</Faturamento><Pagamento>31/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.505,04</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1162"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>28/07/2022</Faturamento><Pagamento>31/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 847,21</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1163"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>28/07/2022</Faturamento><Pagamento>31/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 540,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1164"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>30/08/2022</Faturamento><Pagamento>30/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Carolina Modesto do Amaral -Hiper Viagem</Fornecedor><CNPJ>41.457.843/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>181</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de passagem aérea para atividades relacionadas a GP</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.536,25</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1165"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>29/08/2022</Faturamento><Pagamento>30/08/2022</Pagamento><Fornecedor>PX POSTO MÔNACO</Fornecedor><CNPJ>09.688.378/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>379051</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 218,07</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1166"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>29/08/2022</Faturamento><Pagamento>29/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Rescisão Delaine C.R. Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.278.191-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Rescisão da Colaboradora Delaine C. R. Oliveira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.790,39</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1167"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>25/08/2022</Faturamento><Pagamento>26/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.779.281-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de Férias Heitor Dias Camargo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 19.435,85</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1168"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>23/08/2022</Faturamento><Pagamento>24/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira de Sousa Junior Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de férias Olivar Vieira de S. Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.917,58</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1169"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>23/08/2022</Faturamento><Pagamento>24/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Eurico Fernandes Rocha Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.725.381-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Rescisão Eurico Fernandes Rocha</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.742,47</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1170"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>22/08/2022</Faturamento><Pagamento>24/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto PA LTDA</Fornecedor><CNPJ>33.328.618/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>299107</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 275,58</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1171"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>22/08/2022</Faturamento><Pagamento>23/08/2022</Pagamento><Fornecedor>YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA</Fornecedor><CNPJ>43.010.893/0001-69</CNPJ><Nota Fiscal>1.145</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Homenagem Póstuma</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 200,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1172"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>22/08/2022</Faturamento><Pagamento>23/08/2022</Pagamento><Fornecedor>DARE- Secretaria Economia</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de Dare- registro de Ata na Juceg</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1173"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>19/07/2022</Faturamento><Pagamento>22/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>14.623.725</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI- fatura referente ao mês 07/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 191,36</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1174"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2022</Faturamento><Pagamento>19/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.325,83</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1175"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2022</Faturamento><Pagamento>19/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58.330,67</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1176"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2022</Faturamento><Pagamento>19/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.137,11</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1177"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2022</Faturamento><Pagamento>19/08/2022</Pagamento><Fornecedor>GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 119.385,76</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1178"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>16/08/2022</Faturamento><Pagamento>18/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto PA LTDA</Fornecedor><CNPJ>33.328.618/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>378250</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento  referente a uso de combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 232,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1179"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>15/08/2022</Faturamento><Pagamento>16/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Danilo Gomes Avelino Arraes- Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>xxx.693621-xx</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35.923,88</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1180"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>11/08/2022</Faturamento><Pagamento>15/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1181"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>15/08/2022</Faturamento><Pagamento>16/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Google Workspace</Fornecedor><CNPJ>25.012.398/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>04040767-048587</Nota Fiscal><Descricao>referente a google workspace-referente ao mês 07/2022 e a Evento da GP.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 631,90</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1182"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2022</Faturamento><Pagamento>15/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Taynara Aparecida Castro Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.037.731-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.354,47</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1183"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>14/08/2022</Faturamento><Pagamento>15/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1184"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>10/08/2022</Faturamento><Pagamento>15/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>2018</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento aluguel da impressora- referente ao mês 07/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1185"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>11/08/2022</Faturamento><Pagamento>12/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1186"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>11/08/2022</Faturamento><Pagamento>12/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>446730 00</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.07/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.280,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1187"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>04/08/2022</Faturamento><Pagamento>12/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Regia Comercio de Informatica ltda</Fornecedor><CNPJ>07.851.862/0001-91</CNPJ><Nota Fiscal>28670</Nota Fiscal><Descricao>Despesas viagem de negócios a São Paulo.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 756,48</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1188"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>12/08/2022</Faturamento><Pagamento>12/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>517.769.871-86</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 07/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.671,53</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1189"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>10/08/2022</Faturamento><Pagamento>11/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1190"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>10/08/2022</Faturamento><Pagamento>11/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>12566</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição cabo monitor e tela</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.673,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1191"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>04/08/2022</Faturamento><Pagamento>10/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 111,25</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1192"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>08/08/2022</Faturamento><Pagamento>10/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1193"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>07/08/2022</Faturamento><Pagamento>10/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1194"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>06/08/2022</Faturamento><Pagamento>10/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-82</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.808,24</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1195"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>05/08/2022</Faturamento><Pagamento>10/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-81</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2222</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 904,12</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1196"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>11/08/2022</Faturamento><Pagamento>05/08/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF CONTABILIDADE</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>141</Nota Fiscal><Descricao>Serviços Contábeis referente ao mês 07/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1197"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>05/08/2022</Faturamento><Pagamento>05/08/2022</Pagamento><Fornecedor>FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço</Fornecedor><CNPJ xsi:nil="true" /><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>FGTS -referente ao mês 07/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 33.813,54</Valor Total><Forma de Pagamento>boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1198"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>02/08/2022</Faturamento><Pagamento>03/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1199"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>07/07/2022</Faturamento><Pagamento>03/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Humanize Comércio e Serviços Gerenciais EIRELI</Fornecedor><CNPJ>06.859.823/0001-53</CNPJ><Nota Fiscal>26591</Nota Fiscal><Descricao>Compra Coroa de Flores Homenagem Póstuma</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 346,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1200"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>26/07/2022</Faturamento><Pagamento>02/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Carlos Francisco de Oliveira Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.566.691-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Rescisão contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.325,39</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1201"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>01/08/2022</Faturamento><Pagamento>02/08/2022</Pagamento><Fornecedor>João Claudio de Paula Jesus Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.672.151-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Rescisão contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.325,39</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1202"><Ano>2022</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>30/07/2022</Faturamento><Pagamento>01/08/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 07/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 389.423,96</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1203"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/07/2022</Faturamento><Pagamento>29/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 485,84</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1204"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/07/2022</Faturamento><Pagamento>29/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.465,77</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1205"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/07/2022</Faturamento><Pagamento>29/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 839,83</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1206"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/07/2022</Faturamento><Pagamento>29/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.152,16</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1207"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/07/2022</Faturamento><Pagamento>29/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 535,79</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1208"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/07/2022</Faturamento><Pagamento>29/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Danilo Gomes Alencar Arraes</Fornecedor><CNPJ>xxx.596.936-xx</CNPJ><Nota Fiscal>60078</Nota Fiscal><Descricao>Despesas Diversas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 648,43</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1209"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>20/07/2022</Faturamento><Pagamento>29/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Regia Comercio Informática</Fornecedor><CNPJ>07.851862/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>205024</Nota Fiscal><Descricao>Compra de suporte e teclado para computador</Descricao><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitario>R$ 59,50</Valor Unitario><Valor Total>R$ 357,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1210"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>25/07/2022</Faturamento><Pagamento>26/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Monâco</Fornecedor><CNPJ>09.688.378/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>28446</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 279,18</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1211"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>22/07/2022</Faturamento><Pagamento>22/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Tarifa Bancária - Itaú</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Tarifa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1212"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>01/07/2022</Faturamento><Pagamento>22/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Rene Chagas Barbosa</Fornecedor><CNPJ>00.110583/0001-83</CNPJ><Nota Fiscal>11033</Nota Fiscal><Descricao>Identificação visual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 44,10</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1213"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>21/07/2022</Faturamento><Pagamento>22/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>14526/2005</Nota Fiscal><Descricao>Correção dos Computadores e aquisição de HD e fonte</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 943,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1214"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>20/07/2022</Faturamento><Pagamento>21/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Regia Comercio Informática</Fornecedor><CNPJ>07.851862/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>205024</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de suporte e teclado para computador</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.589,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1215"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>21/06/2022</Faturamento><Pagamento>21/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Monserrat Mendez Soarez</Fornecedor><CNPJ>xxx.523.681-xx</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Férias Monserrat Mendez</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.577,52</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1216"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>11/07/2022</Faturamento><Pagamento>20/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto Castelo LTDA</Fornecedor><CNPJ>01.675.138/000153</CNPJ><Nota Fiscal>1867</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 110,62</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1217"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>19/07/2022</Faturamento><Pagamento>20/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Oi Telefonia</Fornecedor><CNPJ>05.423.963/0001-11</CNPJ><Nota Fiscal>14.623.725</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia OI</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 192,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1218"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>19/07/2022</Faturamento><Pagamento>20/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 17.699,43</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1219"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>19/07/2022</Faturamento><Pagamento>20/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>GPS 5000063253734</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 96.031,25</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1220"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>19/07/2022</Faturamento><Pagamento>20/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.452,70</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1221"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>19/07/2022</Faturamento><Pagamento>20/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 74.461,41</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1222"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>19/07/2022</Faturamento><Pagamento>20/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 9373</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.137,11</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1223"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>15/07/2022</Faturamento><Pagamento>15/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1224"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>15/07/2022</Faturamento><Pagamento>15/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1225"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/07/2022</Faturamento><Pagamento>15/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Zetta Frotas S.A.</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>439176</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.06/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.280,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1226"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>11/07/2022</Faturamento><Pagamento>15/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Monâco</Fornecedor><CNPJ>09.688.378/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>27237</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 177,78</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1227"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>14/07/2022</Faturamento><Pagamento>14/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1228"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>06/07/2022</Faturamento><Pagamento>14/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário- Funprev</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva  - Competência 06/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.758,42</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1229"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>04/07/2022</Faturamento><Pagamento>14/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Discal tecnologia</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2004</Nota Fiscal><Descricao>Aluguel impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1230"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/06/2022</Faturamento><Pagamento>13/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Luciana Faria Crisostomo Lacerda Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.256.451-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Férias Luciana Faria</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.207,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1231"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/06/2022</Faturamento><Pagamento>13/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Laire Sameline Chaves Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>162.179.93-60</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento das férias Laire S Chaves</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.189,36</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1232"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/06/2022</Faturamento><Pagamento>13/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Alexandre Gomes Vilela Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.262.991-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de férias Alexandre Gomes</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 905,68</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1233"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>11/07/2022</Faturamento><Pagamento>13/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Global Equipamentos</Fornecedor><CNPJ>42.334.925.0001-19</CNPJ><Nota Fiscal>2552</Nota Fiscal><Descricao>Compra café e açúcar</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 556,08</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1234"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>11/07/2022</Faturamento><Pagamento>11/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1235"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>07/07/2022</Faturamento><Pagamento>11/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Papelaria Tributária</Fornecedor><CNPJ>00.905760000/300</CNPJ><Nota Fiscal>531915</Nota Fiscal><Descricao>Compra de Material Administrativo</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 470,55</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1236"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/07/2022</Faturamento><Pagamento>11/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 149,37</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1237"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>09/07/2022</Faturamento><Pagamento>11/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-81</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1238"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>09/07/2022</Faturamento><Pagamento>11/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1239"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>07/07/2022</Faturamento><Pagamento>07/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira de Sousa Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>férias Dener Pereira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.013,02</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1240"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/07/2022</Faturamento><Pagamento>07/07/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-81</CNPJ><Nota Fiscal>142</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de serviços contábeis, referente ao mês de junho de 2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1241"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>06/07/2022</Faturamento><Pagamento>07/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Google Workspace, Jose Vitor Pereira</Fornecedor><CNPJ>25.012.398/0001-07;15.994.015.0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>3385016;1403</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Google Workspace e Jose Vitor Pereira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 604,60</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1242"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/07/2022</Faturamento><Pagamento>07/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 l 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 06/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 30.196,39</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1243"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>06/06/2022</Faturamento><Pagamento>06/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Marcela Vieira Mendonça Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>xxx.088.401-xx</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>férias Marcela Mendonça</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.261,75</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1244"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>01/07/2022</Faturamento><Pagamento>04/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino e Costa</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1997</Nota Fiscal><Descricao>Reinstalação software</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 114,47</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1245"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>04/07/2022</Faturamento><Pagamento>04/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Tarifa Bancária - Itaú</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Tarifa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1246"><Ano>2022</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/06/2022</Faturamento><Pagamento>01/07/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 06/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 346.377,76</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1247"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2022</Faturamento><Pagamento>30/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 481,61</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1248"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2022</Faturamento><Pagamento>30/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.426,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1249"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2022</Faturamento><Pagamento>30/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 832,52</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1250"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2022</Faturamento><Pagamento>30/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.142,13</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1251"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2022</Faturamento><Pagamento>30/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 531,13</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1252"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2022</Faturamento><Pagamento>30/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Marcela Araújo Teixeira Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.039.101-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.995,63</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1253"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2022</Faturamento><Pagamento>30/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Carlos Alberto Gonçalves Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.681.801-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.699,25</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1254"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2022</Faturamento><Pagamento>30/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Patricia Soares Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>238000</Nota Fiscal><Descricao>Diária - viagem</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 518,56</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1255"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2022</Faturamento><Pagamento>30/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Pimenta</Fornecedor><CNPJ>07.807.6320001-00</CNPJ><Nota Fiscal>237999</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento de Veículo da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 193,20</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1256"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>29/06/2022</Faturamento><Pagamento>30/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>177.779.281-76</CNPJ><Nota Fiscal>31371574</Nota Fiscal><Descricao>Heitor Dias Camargo- viagem</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.183,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1257"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>28/06/2022</Faturamento><Pagamento>29/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Fernando Sergio Barbosa Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.866.001-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 13.047,15</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1258"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>27/06/2022</Faturamento><Pagamento>28/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Casa TTua</Fornecedor><CNPJ>7,89E+12</CNPJ><Nota Fiscal>23</Nota Fiscal><Descricao>Colaboração Festa Junina</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.000,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1259"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2022</Faturamento><Pagamento>22/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>3385016</Nota Fiscal><Descricao>homenagem póstuma</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 350,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1260"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2022</Faturamento><Pagamento>22/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto Monaco</Fornecedor><CNPJ>9.688.378.000.102</CNPJ><Nota Fiscal>25383</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento de Veículo da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 200,22</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1261"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2022</Faturamento><Pagamento>20/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-90</CNPJ><Nota Fiscal>GPS RF</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS da Goiás Parceruas referente a Competência  05-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 109.832,71</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1262"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2022</Faturamento><Pagamento>20/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-89</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 0588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05-2024</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.137,11</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1263"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2022</Faturamento><Pagamento>20/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-88</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 05611</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05-2023</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 74.889,37</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1264"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2022</Faturamento><Pagamento>20/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>IRRF 0561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05-2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.593,14</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1265"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>20/06/2022</Faturamento><Pagamento>20/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1266"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2022</Faturamento><Pagamento>20/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Nova Certifica Digital</Fornecedor><CNPJ>33.113.923/0001-09</CNPJ><Nota Fiscal>114</Nota Fiscal><Descricao>Renovação certificado digital</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 170,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1267"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>19/06/2022</Faturamento><Pagamento>20/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Conta Telefônica OI-</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>14.477.477.763</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento linha telefônica OI</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 192,29</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1268"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>14/06/2022</Faturamento><Pagamento>15/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1990</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1269"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>06/06/2022</Faturamento><Pagamento>14/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1270"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>12/06/2022</Faturamento><Pagamento>13/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Google SpaceGoogle Workspace/ jose Victor</Fornecedor><CNPJ>25.012.398/0001-07 / 15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>3738074</Nota Fiscal><Descricao>Referente a google workspace-referente ao mês 05/2022 e a Evento da GP.Compras Utensílios básicos diversos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 611,60</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1271"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2022</Faturamento><Pagamento>13/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Zetta Frotas S.A.</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>439176</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.05/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.280,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1272"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2022</Faturamento><Pagamento>13/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>Banco Itaú - Agência 0147</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1273"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2022</Faturamento><Pagamento>13/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV)</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva  - Competência 05/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.933,17</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1274"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2022</Faturamento><Pagamento>13/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 05/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 100,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1275"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>09/06/2022</Faturamento><Pagamento>10/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira Junior</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>diárias Olivar Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1276"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>09/06/2022</Faturamento><Pagamento>10/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Monaco</Fornecedor><CNPJ>09.688.3780001-02</CNPJ><Nota Fiscal>32287</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustivel</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 221,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1277"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>08/06/2022</Faturamento><Pagamento>10/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Maxuêlo Braz de Paula Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>9125044800</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento 13º salário</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14.375,30</Valor Total><Forma de Pagamento>Tranf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1278"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>07/06/2022</Faturamento><Pagamento>09/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Marco Aurélio Honorato Pinheiro Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.078.341-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.641,32</Valor Total><Forma de Pagamento>Tranf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1279"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>07/06/2022</Faturamento><Pagamento>08/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Marcio Roberto Nonato Pessoa</Fornecedor><CNPJ>05.359.295/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>7591</Nota Fiscal><Descricao>Realização de Exames Periódicos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 250,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1280"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2022</Faturamento><Pagamento>07/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Weverton Roberto Rocha</Fornecedor><CNPJ>***.193.171-**</CNPJ><Nota Fiscal>10941</Nota Fiscal><Descricao>Weverton Roberto Rocha</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 984,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Tranf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1281"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2022</Faturamento><Pagamento>07/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>370124103</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 21.601,76</Valor Total><Forma de Pagamento>Tranf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1282"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2022</Faturamento><Pagamento>07/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Alpha e Posto Valposto</Fornecedor><CNPJ>23.901.336.000120;25.124.074.000160</CNPJ><Nota Fiscal>491630 -781402</Nota Fiscal><Descricao>Evento Mutirão do Governo ida e volta</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.043,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Tranf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1283"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2022</Faturamento><Pagamento>06/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 l 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 05/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 33.329,25</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1284"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2022</Faturamento><Pagamento>06/06/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>138</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Maio/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1285"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2022</Faturamento><Pagamento>06/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Luis Omar Inácio</Fornecedor><CNPJ>03.867.068/0001-60</CNPJ><Nota Fiscal>240</Nota Fiscal><Descricao>Equipamento do Mutirão do Estado de Goiás</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.770,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Tranf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1286"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2022</Faturamento><Pagamento>06/06/2022</Pagamento><Fornecedor>ABC-Agência Brasileira</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>57296</Nota Fiscal><Descricao>Publicação Contrato Auditoria e Contrato OI</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.301,75</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1287"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>02/06/2022</Faturamento><Pagamento>03/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Marcio Roberto Novato Pessoa</Fornecedor><CNPJ>05.359.295/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>7580</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento PCMSO E PGR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 800,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1288"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>31/05/2022</Faturamento><Pagamento>01/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Luis Ernesto Rodovalho Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.336.906-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 20.536,49</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1289"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>31/05/2022</Faturamento><Pagamento>01/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Ricardo Rodrigues Moreira</Fornecedor><CNPJ>***.482.978-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 13.047,15</Valor Total><Forma de Pagamento>Transf</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1290"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>31/05/2022</Faturamento><Pagamento>01/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.872,44</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1291"><Ano>2022</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>31/05/2022</Faturamento><Pagamento>01/06/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 05/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 381.144,62</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1292"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>30/05/2022</Faturamento><Pagamento>31/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.387,62</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1293"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>30/05/2022</Faturamento><Pagamento>31/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 825,13</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1294"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>30/05/2022</Faturamento><Pagamento>31/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.132,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1295"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>30/05/2022</Faturamento><Pagamento>31/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 477,34</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1296"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>30/05/2022</Faturamento><Pagamento>31/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 526,62</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1297"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>29/05/2022</Faturamento><Pagamento>30/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Sol Nascente</Fornecedor><CNPJ>2.753.908.000.100</CNPJ><Nota Fiscal>203705</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento de veículo da Goiás Parcerias e Pedagio Evento Mutirão Governo Luziania Go</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 489,94</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1298"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>26/05/2022</Faturamento><Pagamento>27/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Montserrat Mendez Soares Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.071,65</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1299"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>26/05/2022</Faturamento><Pagamento>27/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Monaco</Fornecedor><CNPJ>9.688.378.000.102</CNPJ><Nota Fiscal>22028</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustivel</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 214,26</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1300"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2022</Faturamento><Pagamento>20/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.22133.0647115-8</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.674,56</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1301"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2022</Faturamento><Pagamento>20/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.22133.0650163-4</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente férias competência 04/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.056,88</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1302"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2022</Faturamento><Pagamento>20/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.22133.0629491-4</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 87.892,02</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1303"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2022</Faturamento><Pagamento>20/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>07.16.22132.9262345-9</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 87.884,06</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1304"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>19/05/2022</Faturamento><Pagamento>20/05/2022</Pagamento><Fornecedor>OI S.A</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>2,21E+12</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/03/2021 a 17/04/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 190,56</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1305"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>16/05/2022</Faturamento><Pagamento>17/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Hiper Viagens - Carolina Modesto do Amaral</Fornecedor><CNPJ>41.457.843/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>125</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Passagens e Hospedagem para Curso PPP</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 22.579,81</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1306"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>16/05/2022</Faturamento><Pagamento>17/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 17.909,86</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1307"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>16/05/2022</Faturamento><Pagamento>17/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Z+Z São Jose</Fornecedor><CNPJ>31.139.203.0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>1170704</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustivel</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 235,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1308"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>15/05/2022</Faturamento><Pagamento>16/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1309"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>15/05/2022</Faturamento><Pagamento>16/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1310"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>15/05/2022</Faturamento><Pagamento>16/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1986</Nota Fiscal><Descricao>Serviços de Formatação de Notebook e Backup</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 463,08</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1311"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>15/05/2022</Faturamento><Pagamento>16/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1782</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1312"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2022</Faturamento><Pagamento>13/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Weverton Roberto Rocha</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias - Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 11.400,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1313"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2022</Faturamento><Pagamento>13/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1314"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2022</Faturamento><Pagamento>13/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1315"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2022</Faturamento><Pagamento>13/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1316"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2022</Faturamento><Pagamento>13/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Magalu Pagamentos LTDA  - Magazines Luiza -</Fornecedor><CNPJ>17.948.578/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>14.205.064</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Equipamentos para Companhia</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.094,61</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1317"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2022</Faturamento><Pagamento>13/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Catral Refrigeração e Eletrodomésticos LTDA</Fornecedor><CNPJ>02.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Equipamentos para Companhia</Descricao><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitario>R$ 1.343,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.686,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1318"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2022</Faturamento><Pagamento>13/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Zetta Frotas S.A.</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>439176</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.04/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.280,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1319"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2022</Faturamento><Pagamento>13/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV)</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva  - Competência 04/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.758,42</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1320"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2022</Faturamento><Pagamento>13/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,57</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1321"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>11/05/2022</Faturamento><Pagamento>12/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Jose Vitor Pereira Ltda e Google Woekspace</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90/ 25.012.398/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>001403;3385016</Nota Fiscal><Descricao>Insumos e Google Workspace</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 604,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1322"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>09/05/2022</Faturamento><Pagamento>10/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.747,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1323"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>09/05/2022</Faturamento><Pagamento>10/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 873,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1324"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/05/2022</Faturamento><Pagamento>06/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1325"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/05/2022</Faturamento><Pagamento>06/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1326"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/05/2022</Faturamento><Pagamento>06/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 l 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 04/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 31.779,25</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1327"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/05/2022</Faturamento><Pagamento>06/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Audimec Auditores Independentes S/S</Fornecedor><CNPJ>11.254.307/0001-35</CNPJ><Nota Fiscal>1416</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Auditoria Contábil -Contrato 01/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 16.800,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1328"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/05/2022</Faturamento><Pagamento>06/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Marcela de Souza Mendonça - Férias Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.688.401-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13 Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 11.566,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1329"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/05/2022</Faturamento><Pagamento>06/05/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>138</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Abril/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1330"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/05/2022</Faturamento><Pagamento>06/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1982</Nota Fiscal><Descricao>Reinstalação e Configuração de Nootebook</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 114,47</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1331"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/05/2022</Faturamento><Pagamento>04/05/2022</Pagamento><Fornecedor>ABC - Agência Brasil Central</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>57260</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Publicação no Diário Oficial da Comissão de Licitação - Termo Aditivo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 602,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1332"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/05/2022</Faturamento><Pagamento>04/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Marcela de Souza Mendonça - Férias Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.688.401-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento (Pagamento de Férias)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 540,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1333"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>30/04/2022</Faturamento><Pagamento>02/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.872,44</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1334"><Ano>2022</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>30/04/2022</Faturamento><Pagamento>02/05/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 04/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 369.547,58</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1335"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>29/04/2022</Faturamento><Pagamento>30/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.355,97</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1336"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>29/04/2022</Faturamento><Pagamento>30/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 819,18</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1337"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>29/04/2022</Faturamento><Pagamento>30/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.123,83</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1338"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>29/04/2022</Faturamento><Pagamento>30/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 473,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1339"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>29/04/2022</Faturamento><Pagamento>30/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 522,62</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1340"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>27/04/2022</Faturamento><Pagamento>28/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Sol Nascente</Fornecedor><CNPJ>02.753.908.0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>199821</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustivel</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 235,65</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1341"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>27/04/2022</Faturamento><Pagamento>28/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto PA</Fornecedor><CNPJ>33.328.6180001-34</CNPJ><Nota Fiscal>280056</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustivel</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 315,06</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1342"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>27/04/2022</Faturamento><Pagamento>28/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Nylander dos Santos Junior</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.947,63</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1343"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>24/04/2022</Faturamento><Pagamento>25/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Zetta Frotas S.A.</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>428078</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.03/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.280,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Locação de Veículo -  Contrato: Nº 003/2021 |</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1344"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>24/04/2022</Faturamento><Pagamento>25/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV)</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva  - Competência 03/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.790,48</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1345"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>19/04/2022</Faturamento><Pagamento>20/04/2022</Pagamento><Fornecedor>OI S.A</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>2.204.014.643.816</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/02/2021 a 17/03/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 179,34</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1346"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>19/04/2022</Faturamento><Pagamento>20/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.22044.5459649-9</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.952,79</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1347"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>19/04/2022</Faturamento><Pagamento>20/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.22044.5459649-9</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente férias competência 03/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.819,61</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1348"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>19/04/2022</Faturamento><Pagamento>20/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.22044.5458507-1</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 56.426,91</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1349"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>19/04/2022</Faturamento><Pagamento>20/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>07.16.22045.6821104-5</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 111.610,36</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1350"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>18/04/2022</Faturamento><Pagamento>19/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Google Workspace</Fornecedor><CNPJ>25.012.3980001-07</CNPJ><Nota Fiscal>3385016</Nota Fiscal><Descricao>Google workspace</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 291,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1351"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>18/04/2022</Faturamento><Pagamento>19/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Monaco</Fornecedor><CNPJ>59.194..4070001-50</CNPJ><Nota Fiscal>14746</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustivel</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 339,65</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1352"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>18/04/2022</Faturamento><Pagamento>19/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV)</Fornecedor><CNPJ>31.711.157/0001-59</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva  - Competência 12/22 a 02/2022 e 13º</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.877,42</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1353"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>17/04/2022</Faturamento><Pagamento>18/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Yuri Ben Hur da Rocha</Fornecedor><CNPJ>***.362.181-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão de Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 37.536,75</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1354"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>13/04/2022</Faturamento><Pagamento>14/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1355"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>13/04/2022</Faturamento><Pagamento>14/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1974</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1356"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>12/04/2022</Faturamento><Pagamento>13/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Supermercado Tend Tudo</Fornecedor><CNPJ>5.673.080.000.160</CNPJ><Nota Fiscal>402344</Nota Fiscal><Descricao>Compra de Produtos Limpeza</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 35,80</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1357"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2022</Faturamento><Pagamento>11/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Bom Atacadista e Alimentos</Fornecedor><CNPJ>3.738.258.500.323</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de balas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 19,22</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1358"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2022</Faturamento><Pagamento>11/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Classe A</Fornecedor><CNPJ>07.034.921.0001 14</CNPJ><Nota Fiscal>404513</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustivel</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 218,69</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1359"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2022</Faturamento><Pagamento>11/04/2022</Pagamento><Fornecedor>HD Eventos e Representações</Fornecedor><CNPJ>16.808.808/0001-30</CNPJ><Nota Fiscal>0</Nota Fiscal><Descricao>Evento Mut Goias Parcerias - locação de 02 back drop e 100 catracas de nilon 40cm</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.346,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1360"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2022</Faturamento><Pagamento>11/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 93,24</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1361"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2022</Faturamento><Pagamento>11/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1362"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2022</Faturamento><Pagamento>11/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 824,10</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1363"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2022</Faturamento><Pagamento>11/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 837,69</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1364"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2022</Faturamento><Pagamento>11/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1365"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2022</Faturamento><Pagamento>11/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.648,20</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1366"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>10/04/2022</Faturamento><Pagamento>11/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.675,37</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1367"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>06/04/2022</Faturamento><Pagamento>07/04/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>136</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Fevereiro/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1368"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>06/04/2022</Faturamento><Pagamento>07/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 l 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 03/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 33.908,02</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1369"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>04/04/2022</Faturamento><Pagamento>05/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Santa Maria Distribuidora</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Despesas- saldo celular Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 20,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1370"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2022</Faturamento><Pagamento>01/04/2022</Pagamento><Fornecedor>ABC - Agência Brasil Central</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>57138</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Publicação no Diário Oficial do Portaria PA Sindicância</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 678,13</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1371"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2022</Faturamento><Pagamento>01/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.403,32</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1372"><Ano>2022</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2022</Faturamento><Pagamento>01/04/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 02/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 416.890,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1373"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>30/03/2022</Faturamento><Pagamento>31/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.320,52</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1374"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>30/03/2022</Faturamento><Pagamento>31/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 812,51</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1375"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>30/03/2022</Faturamento><Pagamento>31/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.114,69</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1376"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>30/03/2022</Faturamento><Pagamento>31/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 470,04</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1377"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>30/03/2022</Faturamento><Pagamento>31/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 518,37</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1378"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>29/03/2022</Faturamento><Pagamento>30/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Unidade Olavo Costa Campo</Fornecedor><CNPJ>03.786.587.0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>2522</Nota Fiscal><Descricao>Despesas- Viagem Olivar Júnior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 138,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1379"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>23/03/2022</Faturamento><Pagamento>24/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Carvalho e Coimbra Distribuidor</Fornecedor><CNPJ>22.816.856.000.172</CNPJ><Nota Fiscal>773</Nota Fiscal><Descricao>Despesas -  Weverton Roberto Rocha</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 222,48</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1380"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>23/03/2022</Faturamento><Pagamento>24/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Marcela Araujo Teixeira - Férias Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.039.101-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.867,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1381"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>23/03/2022</Faturamento><Pagamento>24/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Marcela de Souza Mendonça - Férias Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.688.401-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.759,26</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1382"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>21/03/2022</Faturamento><Pagamento>22/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Regia Comercio de Informatica Ltda</Fornecedor><CNPJ>07.851.862/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>36606</Nota Fiscal><Descricao>Materiais de Informatica para escritório</Descricao><Quantidade>Conforme Nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme Nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 899,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1383"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>20/03/2022</Faturamento><Pagamento>21/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1384"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>20/03/2022</Faturamento><Pagamento>21/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Xodo VI</Fornecedor><CNPJ>09.688.378.0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>11180</Nota Fiscal><Descricao>Despesas Compra Semestral Café e Açucar</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 387,90</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1385"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>20/03/2022</Faturamento><Pagamento>21/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Monaco</Fornecedor><CNPJ>09.668.378.0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>11180</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com Combustivel</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 336,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1386"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>20/03/2022</Faturamento><Pagamento>21/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Zetta Frotas S.A.</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>419041</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.02/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.280,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1387"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>20/03/2022</Faturamento><Pagamento>21/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Daniela Maria de Oliveira - Férias Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.287.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.068,78</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1388"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>20/03/2022</Faturamento><Pagamento>21/03/2022</Pagamento><Fornecedor>OI S.A</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>2.203.014.479.477</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/01/2021 a 17/02/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 186,12</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1389"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>17/03/2022</Faturamento><Pagamento>18/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.22044.5459649-9</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.231,03</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1390"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>17/03/2022</Faturamento><Pagamento>18/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.22044.5458507-1</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 57.008,34</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1391"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>17/03/2022</Faturamento><Pagamento>18/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>07.16.22045.6821104-5</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 97.865,79</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1392"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>16/03/2022</Faturamento><Pagamento>17/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Inscrição Curso GOPAR PPP´S</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.908,75</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1393"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>15/03/2022</Faturamento><Pagamento>16/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Rekuperar Recuperadora de Cadeiras</Fornecedor><CNPJ>03.063.405/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>11271</Nota Fiscal><Descricao>Manutenção de Cadeiras Escritório</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.320,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1394"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>15/03/2022</Faturamento><Pagamento>16/03/2022</Pagamento><Fornecedor>HoteL São Miguel</Fornecedor><CNPJ>00.071.970.001-88</CNPJ><Nota Fiscal>5785</Nota Fiscal><Descricao>Despesa com Hotel e alimento</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 295,07</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1395"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>14/03/2022</Faturamento><Pagamento>15/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Comercio Plantas Eireli</Fornecedor><CNPJ>10.906.765.0001-49</CNPJ><Nota Fiscal>822</Nota Fiscal><Descricao>Despesas Comercio de Plantas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 538,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1396"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>14/03/2022</Faturamento><Pagamento>15/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Regia Comercio de Informatica Ltda</Fornecedor><CNPJ>07.851.862/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>194632</Nota Fiscal><Descricao>Materiais de Informatica para escritório</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.601,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1397"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>13/03/2022</Faturamento><Pagamento>14/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1398"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>13/03/2022</Faturamento><Pagamento>14/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1945</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1399"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>13/03/2022</Faturamento><Pagamento>14/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1400"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>09/03/2022</Faturamento><Pagamento>10/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 94,30</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1401"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>08/03/2022</Faturamento><Pagamento>09/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Happy Day Festas</Fornecedor><CNPJ>28.110.535/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>16</Nota Fiscal><Descricao>Evento Secretaria de Esportes</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 12.125,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1402"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>08/03/2022</Faturamento><Pagamento>09/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Google cloud</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Google workspace</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 291,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1403"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>07/03/2022</Faturamento><Pagamento>08/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Carimbos Araguaia e Comercio</Fornecedor><CNPJ>12.326.2410001-04</CNPJ><Nota Fiscal>4294</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Resinas de Carimbos Diversos Weverton Roberto Rocha</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 164,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1404"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>06/03/2022</Faturamento><Pagamento>07/03/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>136</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Fevereiro/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1405"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>06/03/2022</Faturamento><Pagamento>07/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 l 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 02/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 26.252,44</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1406"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2022</Faturamento><Pagamento>01/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1407"><Ano>2022</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2022</Faturamento><Pagamento>01/03/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 02/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 306.332,63</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1408"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>24/02/2022</Faturamento><Pagamento>25/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.291,55</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1409"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>24/02/2022</Faturamento><Pagamento>25/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 807,07</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1410"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>24/02/2022</Faturamento><Pagamento>25/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.107,21</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1411"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>24/02/2022</Faturamento><Pagamento>25/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 466,89</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1412"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>24/02/2022</Faturamento><Pagamento>25/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 514,89</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1413"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>23/02/2022</Faturamento><Pagamento>24/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Chicago Hotel</Fornecedor><CNPJ>02.081.8230001-14</CNPJ><Nota Fiscal>12408</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com viagem ligada á Goiás Parcerias - Olivar Júnior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 193,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1414"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>23/02/2022</Faturamento><Pagamento>24/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Posto Cidade Jardim</Fornecedor><CNPJ>01.770.067.0001-78</CNPJ><Nota Fiscal>95021</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento de Veículo da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 285,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1415"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>21/02/2022</Faturamento><Pagamento>22/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1416"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>21/02/2022</Faturamento><Pagamento>22/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1937</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1417"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>20/02/2022</Faturamento><Pagamento>21/02/2022</Pagamento><Fornecedor>OI S.A</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>2.202.014.310.707</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/12/2021 a 17/01/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 172,48</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1418"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/02/2022</Faturamento><Pagamento>18/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Carolina Modesta do Amaral</Fornecedor><CNPJ>41.457.843/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>94</Nota Fiscal><Descricao>01 Hospedagem dia 24 a 25 Fev22 para atividades da GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 570,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1419"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/02/2022</Faturamento><Pagamento>18/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Dipally Hotel</Fornecedor><CNPJ>04.491.388.0001-21</CNPJ><Nota Fiscal>684</Nota Fiscal><Descricao>Despesa com viagem ligada á Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 90,27</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1420"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/02/2022</Faturamento><Pagamento>18/02/2022</Pagamento><Fornecedor>SG SABOROSA eoutros</Fornecedor><CNPJ>154328060001-28</CNPJ><Nota Fiscal>259412</Nota Fiscal><Descricao>Despesa com viagem ligada á Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 80,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1421"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/02/2022</Faturamento><Pagamento>18/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.22044.5459112-8</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 717,63</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1422"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/02/2022</Faturamento><Pagamento>18/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>07.16.22045.6821104-5</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 97.997,69</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1423"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/02/2022</Faturamento><Pagamento>18/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.22044.5459649-9</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.770,06</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1424"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/02/2022</Faturamento><Pagamento>18/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>07.01.22044.5458507-1</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 57.502,62</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1425"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>16/02/2022</Faturamento><Pagamento>17/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Carolina Modesta do Amaral</Fornecedor><CNPJ>41.457.843/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>88</Nota Fiscal><Descricao>Compra de 01 passagem aérea de ida e volta dia 24 e 25 Fev22 para atividades da GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.016,24</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1426"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>14/02/2022</Faturamento><Pagamento>15/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Maxuelo Braz de Paula   - 13º Salario  Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.250.448-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Maxuelo Braz de Paula   - 13º Salario  Colaborador</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 13.264,39</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1427"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>10/02/2022</Faturamento><Pagamento>11/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1428"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>10/02/2022</Faturamento><Pagamento>11/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Rene Chagas Barbosa ME</Fornecedor><CNPJ>00.110.583/0001-03</CNPJ><Nota Fiscal>10681</Nota Fiscal><Descricao>01 Impressão em vinil Formato A2 42x59 e 02 Impressões formato A3 29x42 couche170g</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 38,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1429"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>10/02/2022</Faturamento><Pagamento>11/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Google cloud</Fornecedor><CNPJ>25.0123980001-07</CNPJ><Nota Fiscal>2749751</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Google workspace</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 291,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1430"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>10/02/2022</Faturamento><Pagamento>11/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Zetta Frotas S.A.</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>4493317</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.01/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.280,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1431"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>09/02/2022</Faturamento><Pagamento>10/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Rodrigo Sousa Ferreira EIRELIe outros</Fornecedor><CNPJ>12.001.3400001-16</CNPJ><Nota Fiscal>690</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com viagem ligada as atividades da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 160,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1432"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>09/02/2022</Faturamento><Pagamento>10/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 221,35</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1433"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>08/02/2022</Faturamento><Pagamento>09/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Publicação no Diário Oficial de Renovação de Contrato em 21/01/22</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 200,38</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1434"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>07/02/2022</Faturamento><Pagamento>08/02/2022</Pagamento><Fornecedor>GT Painéis de LED</Fornecedor><CNPJ>30.536.512/0001-38</CNPJ><Nota Fiscal>147</Nota Fiscal><Descricao>Aluguel de Painel de Led 4x2 , 01 estrutura em grau 4x3 , instalação -  Evento GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.352,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1435"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>06/02/2022</Faturamento><Pagamento>07/02/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>135</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2021.</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1436"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>06/02/2022</Faturamento><Pagamento>07/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 l 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 01/2022</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 26.848,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1437"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>06/02/2022</Faturamento><Pagamento>07/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1438"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>03/02/2022</Faturamento><Pagamento>04/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1439"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>03/02/2022</Faturamento><Pagamento>04/02/2022</Pagamento><Fornecedor>KSN Ferragista</Fornecedor><CNPJ>41.334.1210001-57</CNPJ><Nota Fiscal>5518</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Materiais Escritório</Descricao><Quantidade>Conforme nota fiscal</Quantidade><Valor Unitario>Conforme nota fiscal</Valor Unitario><Valor Total>R$ 41,40</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1440"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>03/02/2022</Faturamento><Pagamento>04/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto Cristal</Fornecedor><CNPJ>15.610.3150001-28</CNPJ><Nota Fiscal>130512</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento Veículo da Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 315,27</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1441"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>03/02/2022</Faturamento><Pagamento>04/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Zetta Frotas S.A.</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>4302766</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.12/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.280,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1442"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>01/02/2022</Faturamento><Pagamento>01/02/2022</Pagamento><Fornecedor>ABC - Agência Brasil Central</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>56996</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Publicação no Diário Oficial do Termo Aditivo da Contabilidade</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 156,19</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1443"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>31/01/2022</Faturamento><Pagamento>01/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Jessica Reges Melo Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.282.541-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias do Colaborador Jessica Reges Melo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.068,78</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1444"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>31/01/2022</Faturamento><Pagamento>01/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Nylander dos Santos Junior Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias do Colaborador Nylander dos Santos Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.091,71</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1445"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>31/01/2022</Faturamento><Pagamento>01/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1446"><Ano>2022</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>31/01/2022</Faturamento><Pagamento>01/02/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 1/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 307.282,07</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1447"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2022</Faturamento><Pagamento>31/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.263,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1448"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2022</Faturamento><Pagamento>31/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 801,83</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1449"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2022</Faturamento><Pagamento>31/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.100,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1450"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2022</Faturamento><Pagamento>31/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 463,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1451"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/01/2022</Faturamento><Pagamento>31/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 511,55</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1452"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>20/01/2022</Faturamento><Pagamento>21/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1453"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>20/01/2022</Faturamento><Pagamento>21/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1929</Nota Fiscal><Descricao>Reinstalação de Pacote Office na cpu administrativo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 95,39</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1454"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>19/01/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Informais Informática</Fornecedor><CNPJ>10.610.854/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>75.262</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 03 phones de ouvido GA-1 Hoopson Pro Game</Descricao><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitario>R$ 99,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 297,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1455"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>19/01/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2022</Pagamento><Fornecedor>OI S.A</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>2.201.014.137.603</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Telefone Fixo Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 175,02</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1456"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>19/01/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Ana Manuela Arantes Costa Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.395.021-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias da Colaboradora Ana Manuela Arantes</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.313,46</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1457"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>19/01/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.762,81</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1458"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>19/01/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 943,43</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1459"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>19/01/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 95.681,85</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1460"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>19/01/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.930,94</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1461"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>19/01/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 55.562,08</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1462"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>19/01/2022</Faturamento><Pagamento>20/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 28.602,65</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1463"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>17/01/2022</Faturamento><Pagamento>18/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto São Jose</Fornecedor><CNPJ>29.906.1360001-75</CNPJ><Nota Fiscal>57284</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento Veículo da Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 316,16</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1464"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>13/01/2022</Faturamento><Pagamento>14/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1465"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>13/01/2022</Faturamento><Pagamento>14/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>101719</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento Veículo da Companhia; Lavagem e Higienização-Conforme Relatorio</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 315,32</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1466"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>13/01/2022</Faturamento><Pagamento>14/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Colaboradores Patrícia Soares /Luciana Faria /Edson Correia /Heitor Dias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diárias - Relatório de viagem em anexo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 550,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1467"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>13/01/2022</Faturamento><Pagamento>14/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1922</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1468"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>10/01/2022</Faturamento><Pagamento>11/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Google cloud</Fornecedor><CNPJ>25.0123980001-07</CNPJ><Nota Fiscal>2749751</Nota Fiscal><Descricao>Google workspace</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 263,39</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1469"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Rofe Comunicação Visual</Fornecedor><CNPJ>31.353.827/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>573</Nota Fiscal><Descricao>Evento Mut - Aquisição de 02 lonas 5x3 380g</Descricao><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitario>R$ 975,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.950,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1470"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2022</Pagamento><Fornecedor>HD Eventos e Representações</Fornecedor><CNPJ>16.808.808/0001-30</CNPJ><Nota Fiscal>228</Nota Fiscal><Descricao>Evento Mut Goias Parcerias - locação de 02 back drop e 100 catracas de nilon 40cm</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.346,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1471"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 221,83</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1472"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1473"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1474"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13º/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1475"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13º/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1476"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1477"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>09/01/2022</Faturamento><Pagamento>10/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1478"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>06/01/2022</Faturamento><Pagamento>07/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 l 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 12/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 29.062,44</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1479"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2022</Faturamento><Pagamento>06/01/2022</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>134</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1480"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>03/01/2022</Faturamento><Pagamento>04/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Weverton Roberto Rocha  - Férias de Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias do Colaborador Weverton Roberto Rocha</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 13.857,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1481"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>03/01/2022</Faturamento><Pagamento>04/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Regia Comercio de Informatica</Fornecedor><CNPJ>07.851.862/0012-20</CNPJ><Nota Fiscal>36256</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 02 notebooks lenovo tela15` + pacote office</Descricao><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitario>R$ 4.848,00</Valor Unitario><Valor Total>R$ 9.696,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1482"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>03/01/2022</Faturamento><Pagamento>04/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Heitor Dias Camargo</Fornecedor><CNPJ>***.779.281-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Despesas de Viagem Curso Palestrante Onsad 2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 526,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1483"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>03/01/2022</Faturamento><Pagamento>04/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira Junior</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>02 Diarias Olivar Vieira Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 160,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1484"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/12/2021</Faturamento><Pagamento>01/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1485"><Ano>2022</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/12/2021</Faturamento><Pagamento>01/01/2022</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 12/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 298.331,48</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1486"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>29/12/2021</Faturamento><Pagamento>30/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.234,36</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1487"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>29/12/2021</Faturamento><Pagamento>30/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 796,31</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1488"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>29/12/2021</Faturamento><Pagamento>30/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.092,46</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1489"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>29/12/2021</Faturamento><Pagamento>30/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 460,67</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1490"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>29/12/2021</Faturamento><Pagamento>30/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 508,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1491"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>29/12/2021</Faturamento><Pagamento>30/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira Junior</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diaria Olivar Vieira Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 640,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1492"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>29/12/2021</Faturamento><Pagamento>30/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira Junior</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diaria Olivar Vieira Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 320,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1493"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>25/12/2021</Faturamento><Pagamento>26/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira Junior</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diaria Olivar Vieira Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 160,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1494"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>25/12/2021</Faturamento><Pagamento>26/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira Junior</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diaria Olivar Vieira Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 80,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1495"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>22/12/2021</Faturamento><Pagamento>23/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1496"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>22/12/2021</Faturamento><Pagamento>23/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veiculos Especiais SA</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>4081610</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.280,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1497"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>22/12/2021</Faturamento><Pagamento>23/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Censosyb Brasil Comercial</Fornecedor><CNPJ>39.496.8610236-97</CNPJ><Nota Fiscal>256000</Nota Fiscal><Descricao>Utensilios alimenticios para companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 162,99</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1498"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>22/12/2021</Faturamento><Pagamento>23/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Ubirajara Ramos Caiado</Fornecedor><CNPJ>***.246.201-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Exame admissional</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 30,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1499"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2021</Faturamento><Pagamento>20/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Rene Chagas Barbosa</Fornecedor><CNPJ>00.110.583.0001-03</CNPJ><Nota Fiscal>10580</Nota Fiscal><Descricao>Materiais Elétricos  para companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 425,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1500"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2021</Faturamento><Pagamento>20/12/2021</Pagamento><Fornecedor>13º Salario dos Colaboradores Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento 13º Salário dos Colaboradores em anexo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.775,77</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1501"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2021</Faturamento><Pagamento>20/12/2021</Pagamento><Fornecedor>OI S.A</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>2.112.013.957.071</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Telefone Fixo Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 180,61</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1502"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2021</Faturamento><Pagamento>20/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 89.071,41</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1503"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2021</Faturamento><Pagamento>20/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 13ºSalario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 60.408,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1504"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2021</Faturamento><Pagamento>20/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.762,81</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1505"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2021</Faturamento><Pagamento>20/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 12.621,79</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1506"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>19/12/2021</Faturamento><Pagamento>20/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 49.416,11</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1507"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>16/12/2021</Faturamento><Pagamento>17/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Super Posto Goiânia Centro</Fornecedor><CNPJ>17.991.2910001-20</CNPJ><Nota Fiscal>324311</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento  Veículo da Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 322,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1508"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>13/12/2021</Faturamento><Pagamento>14/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1509"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>13/12/2021</Faturamento><Pagamento>14/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Andre Luiz de Jesus</Fornecedor><CNPJ>29.569.1600001-38</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>N.F. 012 -cnpj:29.569.160/0001-38 André Luiz de Jesus</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.199,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1510"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>13/12/2021</Faturamento><Pagamento>14/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Super Posto Goiânia Centro</Fornecedor><CNPJ>1799.12.91000120</CNPJ><Nota Fiscal>323015</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento  Veículo da Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1511"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>13/12/2021</Faturamento><Pagamento>14/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira Junior</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diarias Olivar Vieira Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 640,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1512"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>13/12/2021</Faturamento><Pagamento>14/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira Junior</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diarias Olivar Vieira Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 320,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1513"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>13/12/2021</Faturamento><Pagamento>14/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1912</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1514"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>12/12/2021</Faturamento><Pagamento>13/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Luciana Faria Lacerda  - Férias de Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.256.451-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias da Colaboradora Luciana Faria Lacerda</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.856,74</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1515"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>12/12/2021</Faturamento><Pagamento>13/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Montserrat Mendez Soares - Férias de Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias da Colaboradora Montserrat Mendez Soares</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.861,73</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1516"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>12/12/2021</Faturamento><Pagamento>13/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Ana Manuela Costa - Férias de Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.395.021-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias da Colaboradora Ana Manuela Costa</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.888,34</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1517"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>09/12/2021</Faturamento><Pagamento>10/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Happy Day Festas</Fornecedor><CNPJ>28.110.535/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>13</Nota Fiscal><Descricao>Aluguel de Equipamentos para evento</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 9.312,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1518"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>09/12/2021</Faturamento><Pagamento>10/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Rafael Noe Araujo</Fornecedor><CNPJ>36.267.894/0001-28</CNPJ><Nota Fiscal>18773073</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 36 Chocotones brindes de natal</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.436,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1519"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>09/12/2021</Faturamento><Pagamento>10/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 145,66</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1520"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>08/12/2021</Faturamento><Pagamento>09/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Post Retail Miniprinter eoutros</Fornecedor><CNPJ>25.309.9670001-80</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Despesas de viagem ,transporte e alimentação Evento Consad 2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 864,03</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1521"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>08/12/2021</Faturamento><Pagamento>09/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Jeferson Inacio Machado</Fornecedor><CNPJ>***.784.661-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Despesas Evento Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 420,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1522"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>08/12/2021</Faturamento><Pagamento>09/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Embalagens JBM</Fornecedor><CNPJ>37.392.8830001-32</CNPJ><Nota Fiscal>12927</Nota Fiscal><Descricao>Materiais diversos para companhia -copos -pratos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 425,11</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1523"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>08/12/2021</Faturamento><Pagamento>09/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Atm Comercio de Uniformes</Fornecedor><CNPJ>14.645.529/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>1</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 21 Bonés</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 462,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1524"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>08/12/2021</Faturamento><Pagamento>09/12/2021</Pagamento><Fornecedor>HD Eventos e Representações Ltda</Fornecedor><CNPJ>16.808.808/0001-30</CNPJ><Nota Fiscal>211</Nota Fiscal><Descricao>Aluguel de 02 Back Droop 3x5 , 200 catraca de plástico</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.346,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1525"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>06/12/2021</Faturamento><Pagamento>07/12/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>132</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Novembro/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1526"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>06/12/2021</Faturamento><Pagamento>07/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 l 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 11/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 24.474,44</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1527"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>05/12/2021</Faturamento><Pagamento>06/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1528"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>05/12/2021</Faturamento><Pagamento>06/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Laire Sameline Serafim Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.217.993-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13 Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.190,85</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1529"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>05/12/2021</Faturamento><Pagamento>06/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Nylander dos Santos Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13 Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.457,51</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1530"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>05/12/2021</Faturamento><Pagamento>06/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Google cloud</Fornecedor><CNPJ>25.0123980001-01</CNPJ><Nota Fiscal>2749751</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento nuvem google cloud</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 291,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1531"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>05/12/2021</Faturamento><Pagamento>06/12/2021</Pagamento><Fornecedor>ATM uniformes</Fornecedor><CNPJ>14.645.529/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>920</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 42 Camisetas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.470,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1532"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>01/12/2021</Faturamento><Pagamento>02/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Jaime Rosa</Fornecedor><CNPJ>06.6972900001-50</CNPJ><Nota Fiscal>10638</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição 03 Bicicletas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.414,30</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1533"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>01/12/2021</Faturamento><Pagamento>02/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Olivar Vieira Junior</Fornecedor><CNPJ>***.183.781-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diarias Olivar Vieira Junior</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 640,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1534"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2021</Faturamento><Pagamento>01/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Jing xiang</Fornecedor><CNPJ>14.3420170001-31</CNPJ><Nota Fiscal>841</Nota Fiscal><Descricao>Enfeites natalinos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 139,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1535"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2021</Faturamento><Pagamento>01/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1536"><Ano>2021</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2021</Faturamento><Pagamento>01/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 11/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 284.417,69</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1537"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.211,87</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1538"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,08</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1539"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.086,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1540"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 458,22</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1541"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 505,33</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1542"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2021</Faturamento><Pagamento>01/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Taynara Aparecida Castro Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.037.731-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento 13 Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 250,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1543"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2021</Faturamento><Pagamento>30/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Temeny Naara Dutra Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.047.851-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento 13 Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 625,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1544"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2021</Faturamento><Pagamento>30/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Carlos Alberto Gonçalves Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.681.801-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento 13 Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 625,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1545"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2021</Faturamento><Pagamento>30/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Laire Sameline Serafim Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.217.993-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento 13 Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.208,33</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1546"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2021</Faturamento><Pagamento>30/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Nylander dos Santos Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento 13 Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.666,67</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1547"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>29/11/2021</Faturamento><Pagamento>30/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Atm Comercio de Uniformes</Fornecedor><CNPJ>14.645.529/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 21 Camisetas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 735,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1548"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>24/11/2021</Faturamento><Pagamento>25/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,43</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1549"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>24/11/2021</Faturamento><Pagamento>25/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Unidas Veiculos Especiais SA</Fornecedor><CNPJ>02.491.558/0001-42</CNPJ><Nota Fiscal>3951432</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Veículo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 912,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1550"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>24/11/2021</Faturamento><Pagamento>25/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Hiper Moreira Auto Posto</Fornecedor><CNPJ>08.288.271001-67</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento Veículo da Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 335,01</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1551"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>24/11/2021</Faturamento><Pagamento>25/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1887</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1552"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2021</Faturamento><Pagamento>19/11/2021</Pagamento><Fornecedor>OI S.A</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>2.111.013.765.597</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Telefone Fixo Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 170,35</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1553"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2021</Faturamento><Pagamento>19/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Rofe Comunicação Visual</Fornecedor><CNPJ>31.353.827/0001-02</CNPJ><Nota Fiscal>538</Nota Fiscal><Descricao>Aluguel de Equipamentos para evento - 02 lonas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.650,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1554"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2021</Faturamento><Pagamento>19/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Happy Day Festas</Fornecedor><CNPJ>28.110.535/0001-34</CNPJ><Nota Fiscal>12</Nota Fiscal><Descricao>Aluguel de Equipamentos para evento</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.136,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1555"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2021</Faturamento><Pagamento>19/11/2021</Pagamento><Fornecedor>HD Eventos e Representações Ltda</Fornecedor><CNPJ>16.808.808/0001-30</CNPJ><Nota Fiscal>201</Nota Fiscal><Descricao>Aluguel de 02 Back Droop</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.352,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1556"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2021</Faturamento><Pagamento>19/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1557"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2021</Faturamento><Pagamento>19/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 91.149,98</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1558"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2021</Faturamento><Pagamento>19/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.613,03</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1559"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2021</Faturamento><Pagamento>19/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.864,10</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1560"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>18/11/2021</Faturamento><Pagamento>19/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 59.361,70</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1561"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>10/11/2021</Faturamento><Pagamento>11/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul</Fornecedor><CNPJ>00.144.683/0001-50</CNPJ><Nota Fiscal>915</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 04 Quadros 60x42 com Vidro</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 623,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1562"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>09/11/2021</Faturamento><Pagamento>10/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 96,85</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1563"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>09/11/2021</Faturamento><Pagamento>10/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1564"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>09/11/2021</Faturamento><Pagamento>10/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1565"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>08/11/2021</Faturamento><Pagamento>09/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1566"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>08/11/2021</Faturamento><Pagamento>09/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Hotel Beiriz Ltda</Fornecedor><CNPJ>12.268.397/0001-87</CNPJ><Nota Fiscal>75674</Nota Fiscal><Descricao>04 Diárias de Hotel Evento Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.196,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1567"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>08/11/2021</Faturamento><Pagamento>09/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Hotel Beiriz Ltda</Fornecedor><CNPJ>12.268.397/0001-86</CNPJ><Nota Fiscal>75679</Nota Fiscal><Descricao>04 Diárias de Hotel Evento Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.196,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1568"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>08/11/2021</Faturamento><Pagamento>09/11/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>130</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1569"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>08/11/2021</Faturamento><Pagamento>09/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Papelaria Dinamica Ltda</Fornecedor><CNPJ>00.063.719/0003-33</CNPJ><Nota Fiscal>196438</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de materiais para escritorio diversos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 222,95</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1570"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>08/11/2021</Faturamento><Pagamento>09/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Informais Informatica Ltda</Fornecedor><CNPJ>10610854/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>000.074.718</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 04 Fones , 02 mouse pad , pilhas , 03 mouse opticos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 519,48</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1571"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>07/11/2021</Faturamento><Pagamento>08/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Carolina Modesto do Amaral</Fornecedor><CNPJ>41.457.843/0001-07</CNPJ><Nota Fiscal>47</Nota Fiscal><Descricao>02 Passagens Aéreas para Evento GoiásParcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.645,30</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1572"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>07/11/2021</Faturamento><Pagamento>08/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Google cloud</Fornecedor><CNPJ>25.0123980001-01</CNPJ><Nota Fiscal>2749751</Nota Fiscal><Descricao>Mensalidade WorkPace GOOGLE</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 464,57</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1573"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>07/11/2021</Faturamento><Pagamento>08/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Auto Posto PA</Fornecedor><CNPJ>33.328.6180001-34</CNPJ><Nota Fiscal>254990</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento Veículo da Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 322,18</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1574"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>07/11/2021</Faturamento><Pagamento>08/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de  13 Salario</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 14.521,95</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1575"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>04/11/2021</Faturamento><Pagamento>05/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 l 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 10/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 25.075,55</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1576"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>03/11/2021</Faturamento><Pagamento>04/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Férias de Colaborador Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.250.448-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias da Colaboradora Maxuelo Braz de Paula</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 18.269,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1577"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2021</Faturamento><Pagamento>01/11/2021</Pagamento><Fornecedor>ABC - Agência Brasil Central</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>56776</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Publicação no Diário Oficial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.033,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1578"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2021</Faturamento><Pagamento>01/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1579"><Ano>2021</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2021</Faturamento><Pagamento>01/11/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 10/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 272.001,29</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1580"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.193,19</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1581"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 788,57</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1582"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.081,83</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1583"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 456,19</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1584"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 503,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1585"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1586"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>28/10/2021</Faturamento><Pagamento>29/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>12778</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição Equipamento Fragmentadora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 380,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1587"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>27/10/2021</Faturamento><Pagamento>28/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Marcela de Souza Vieira Mendonça Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.688.401-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.856,74</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1588"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>26/10/2021</Faturamento><Pagamento>27/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Google cloud</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Google Workspace Semestral</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.972,40</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1589"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>22/10/2021</Faturamento><Pagamento>22/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1590"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>21/10/2021</Faturamento><Pagamento>22/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Global Saúde Ocupacional LTDA</Fornecedor><CNPJ>18.910.527/0001-19</CNPJ><Nota Fiscal>7710</Nota Fiscal><Descricao>02 Exame Clínico Periódico</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 57,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1591"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>21/10/2021</Faturamento><Pagamento>22/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Posto Serra Dourada</Fornecedor><CNPJ>31.721.8040001-03</CNPJ><Nota Fiscal>20320</Nota Fiscal><Descricao>Abastecimento veículo companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 305,41</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1592"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>19/10/2021</Faturamento><Pagamento>20/10/2021</Pagamento><Fornecedor>OI S.A</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>2,11E+12</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Telefone Fixo Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 169,92</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1593"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>19/10/2021</Faturamento><Pagamento>20/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 91.732,70</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1594"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>19/10/2021</Faturamento><Pagamento>20/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.762,81</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1595"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>19/10/2021</Faturamento><Pagamento>20/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 257,33</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1596"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>19/10/2021</Faturamento><Pagamento>20/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 51.774,86</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1597"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>19/10/2021</Faturamento><Pagamento>20/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.075,97</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1598"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>13/10/2021</Faturamento><Pagamento>14/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1599"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>13/10/2021</Faturamento><Pagamento>14/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1856</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1600"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>10/10/2021</Faturamento><Pagamento>11/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 97,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1601"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>10/10/2021</Faturamento><Pagamento>11/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1602"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>10/10/2021</Faturamento><Pagamento>11/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1603"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>08/10/2021</Faturamento><Pagamento>09/10/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>129</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 09/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1604"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>07/10/2021</Faturamento><Pagamento>08/10/2021</Pagamento><Fornecedor>ABC Agencia Brasil Central</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>56704</Nota Fiscal><Descricao>Publicação Contábil</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 979,56</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1605"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>06/10/2021</Faturamento><Pagamento>07/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Patrícia Soares de Oliveira Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***349013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.030,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1606"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>06/10/2021</Faturamento><Pagamento>07/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 I 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 09/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 27.240,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1607"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>05/10/2021</Faturamento><Pagamento>06/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Daniela Maria de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.287.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Fundo de Caixa Portaria 10</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 887,95</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1608"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>05/10/2021</Faturamento><Pagamento>06/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 19.657,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1609"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>03/10/2021</Faturamento><Pagamento>04/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo</Fornecedor><CNPJ>63.056.469/0001-62</CNPJ><Nota Fiscal>2331</Nota Fiscal><Descricao>Curso de Qualificação de colaboradores ( MBA PPP e Concessões )</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 79.920,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1610"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/09/2021</Faturamento><Pagamento>01/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1611"><Ano>2021</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/09/2021</Faturamento><Pagamento>01/10/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 09/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 321.835,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1612"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2021</Faturamento><Pagamento>30/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.176,41</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1613"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2021</Faturamento><Pagamento>30/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 785,41</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1614"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2021</Faturamento><Pagamento>30/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.077,51</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1615"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2021</Faturamento><Pagamento>30/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 454,36</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1616"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>29/09/2021</Faturamento><Pagamento>30/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 501,08</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1617"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>28/09/2021</Faturamento><Pagamento>29/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Marco Aurelio Pinheiro Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.078.341-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.034,11</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1618"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>26/09/2021</Faturamento><Pagamento>27/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira de Sousa Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.713,61</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1619"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>20/09/2021</Faturamento><Pagamento>21/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Eletrotransol Ind. e Com. de Mat |Eletr. LTDA</Fornecedor><CNPJ>01.847.854/0003-32</CNPJ><Nota Fiscal>572.881</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 13 Lampadas de Led tubolar T8 In Vidro 6500K 18W</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 184,80</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1620"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>19/09/2021</Faturamento><Pagamento>20/09/2021</Pagamento><Fornecedor>OI S.A</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>2.109.013.374.079</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Telefone Fixo Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 182,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1621"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>19/09/2021</Faturamento><Pagamento>20/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 08/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 86.533,28</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1622"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>19/09/2021</Faturamento><Pagamento>20/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.762,81</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1623"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>19/09/2021</Faturamento><Pagamento>20/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 08/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 49.772,06</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1624"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>14/09/2021</Faturamento><Pagamento>15/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1625"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>14/09/2021</Faturamento><Pagamento>15/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Global Saúde Ocupacional LTDA</Fornecedor><CNPJ>18.910.527/0001-19</CNPJ><Nota Fiscal>7410</Nota Fiscal><Descricao>02 Exame Clínico Periódico</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 48,25</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1626"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>14/09/2021</Faturamento><Pagamento>15/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Regia Comércio de Informática</Fornecedor><CNPJ>07.851.862/0012-20</CNPJ><Nota Fiscal>35862</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 02 Notebooks LNV15" RYZEN7/8GB/SSD512GB/W10H S145</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 9.698,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1627"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>13/09/2021</Faturamento><Pagamento>14/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1628"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>13/09/2021</Faturamento><Pagamento>14/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1856</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1629"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>08/09/2021</Faturamento><Pagamento>10/09/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>127</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 08/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1630"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>08/09/2021</Faturamento><Pagamento>10/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 08/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 88,12</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1631"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>08/09/2021</Faturamento><Pagamento>10/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1632"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>08/09/2021</Faturamento><Pagamento>10/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1633"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>05/09/2021</Faturamento><Pagamento>06/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 I 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 08/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 22.584,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1634"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>01/09/2021</Faturamento><Pagamento>03/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Nylander Marinho dos Santos</Fornecedor><CNPJ>***.133.526-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.302,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1635"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>01/09/2021</Faturamento><Pagamento>03/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Marcela Vieira Mendonça</Fornecedor><CNPJ>***.688.401-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.856,74</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1636"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>31/08/2021</Faturamento><Pagamento>01/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1637"><Ano>2021</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>31/08/2021</Faturamento><Pagamento>01/09/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 08/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 275.319,94</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1638"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>29/08/2021</Faturamento><Pagamento>31/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.160,02</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1639"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>29/08/2021</Faturamento><Pagamento>31/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 782,33</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1640"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>29/08/2021</Faturamento><Pagamento>31/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.073,28</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1641"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>29/08/2021</Faturamento><Pagamento>31/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 452,58</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1642"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>29/08/2021</Faturamento><Pagamento>31/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 499,11</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1643"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>29/08/2021</Faturamento><Pagamento>31/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1644"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>25/08/2021</Faturamento><Pagamento>27/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Primicias Papeis e Util. Ltda EPP</Fornecedor><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><Nota Fiscal>63.838</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de materiais para escritorio</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 245,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1645"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2021</Faturamento><Pagamento>20/08/2021</Pagamento><Fornecedor>OI S.A</Fornecedor><CNPJ>76.535.764/0001-43</CNPJ><Nota Fiscal>2.108.013.166.317</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Telefone Fixo Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 142,08</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1646"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2021</Faturamento><Pagamento>20/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 87.073,93</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1647"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2021</Faturamento><Pagamento>20/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças - DUAM</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de taxa de informação de uso do solo. Processo 87993787</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 299,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1648"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2021</Faturamento><Pagamento>20/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 I 017983-3</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 07/2021-Remanescente</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.440,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1649"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2021</Faturamento><Pagamento>20/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.762,81</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1650"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2021</Faturamento><Pagamento>20/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 9.756,48</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1651"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2021</Faturamento><Pagamento>20/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.323,85</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1652"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2021</Faturamento><Pagamento>20/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.115,38</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1653"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2021</Faturamento><Pagamento>20/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 51.853,56</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1654"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>16/08/2021</Faturamento><Pagamento>17/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1845</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 230,30</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1655"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>08/08/2021</Faturamento><Pagamento>10/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 103,84</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1656"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>08/08/2021</Faturamento><Pagamento>10/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1657"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>08/08/2021</Faturamento><Pagamento>10/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1658"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>08/08/2021</Faturamento><Pagamento>10/08/2021</Pagamento><Fornecedor>ABC Agencia Brasil Central</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>56601</Nota Fiscal><Descricao>Publicação Contábil</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.825,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1659"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>07/08/2021</Faturamento><Pagamento>09/08/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>126</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 07/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1660"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>06/08/2021</Faturamento><Pagamento>08/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Joel Candido Alves</Fornecedor><CNPJ>00.144.683/0001-50</CNPJ><Nota Fiscal>873</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 2 molduras em madeira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 536,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1661"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>05/08/2021</Faturamento><Pagamento>06/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 I 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 07/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 24.408,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1662"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>02/08/2021</Faturamento><Pagamento>03/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1797</Nota Fiscal><Descricao>Instalação de Scaner</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 95,39</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1663"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>01/08/2021</Faturamento><Pagamento>02/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1664"><Ano>2021</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/07/2021</Faturamento><Pagamento>01/08/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 07/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 280.795,31</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1665"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/07/2021</Faturamento><Pagamento>30/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.146,30</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1666"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/07/2021</Faturamento><Pagamento>30/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 779,75</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1667"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/07/2021</Faturamento><Pagamento>30/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.069,74</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1668"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/07/2021</Faturamento><Pagamento>30/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 451,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1669"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>28/07/2021</Faturamento><Pagamento>30/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 497,46</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1670"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>26/07/2021</Faturamento><Pagamento>28/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Central Limp</Fornecedor><CNPJ>08.836.495/0001-03</CNPJ><Nota Fiscal>000.057.605</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 14 Litros de Alcool - GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,38</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1671"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>18/07/2021</Faturamento><Pagamento>20/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 84.222,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1672"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>18/07/2021</Faturamento><Pagamento>20/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.762,81</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1673"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>18/07/2021</Faturamento><Pagamento>20/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.269,36</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1674"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>18/07/2021</Faturamento><Pagamento>20/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 61.518,92</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1675"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>14/07/2021</Faturamento><Pagamento>16/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva Folha de Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Ferias Colaborador Edson Correia da Silva</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 16.336,11</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1676"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>14/07/2021</Faturamento><Pagamento>16/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Montserrat Mendez Soares Folha Pagamento</Fornecedor><CNPJ>***.523.681-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Ferias Colaborador Montserrat Soares</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.861,73</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1677"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/07/2021</Faturamento><Pagamento>15/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1678"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/07/2021</Faturamento><Pagamento>15/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1679"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/07/2021</Faturamento><Pagamento>15/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Papelaria Tributária ltda</Fornecedor><CNPJ>00.905.760/0003-00</CNPJ><Nota Fiscal>462413</Nota Fiscal><Descricao>Materiais para administrativo Goias Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 664,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1680"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/07/2021</Faturamento><Pagamento>15/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Patrícia Soares de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***349013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diária - viagem Goiânia  a Anápolis - Resolução n.01-2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 80,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1681"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/07/2021</Faturamento><Pagamento>15/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diária - viagem Goiânia  a Anápolis - Resolução n.01-2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 80,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1682"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>13/07/2021</Faturamento><Pagamento>15/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1838</Nota Fiscal><Descricao>Limpeza e manutenção do ADM Impressora Epson X590129157</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 29,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1683"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>12/07/2021</Faturamento><Pagamento>14/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1684"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>12/07/2021</Faturamento><Pagamento>14/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1797</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1685"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>10/07/2021</Faturamento><Pagamento>12/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 97,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1686"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>10/07/2021</Faturamento><Pagamento>12/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1687"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>10/07/2021</Faturamento><Pagamento>12/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1688"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>07/07/2021</Faturamento><Pagamento>09/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Joel Candido Alves</Fornecedor><CNPJ>00.140.683/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>856</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Molduras quadros GOPAR</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 174,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1689"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>07/07/2021</Faturamento><Pagamento>09/07/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>124</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 06/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.109,77</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1690"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/07/2021</Faturamento><Pagamento>07/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Wilian José Pereira</Fornecedor><CNPJ>19.424.372/0001-73</CNPJ><Nota Fiscal>417</Nota Fiscal><Descricao>Manutenção de Fechaduras do escritório</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 150,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1691"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/07/2021</Faturamento><Pagamento>07/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Weverton Roberto Rocha</Fornecedor><CNPJ>***.193.171-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de 13 Salário Weverton Roberto Rocha</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 10.500,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1692"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/07/2021</Faturamento><Pagamento>07/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Maxuelo Braz de Paula</Fornecedor><CNPJ>***.250.448-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Ferias Colaborador Maxuelo Braz de Paula</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 11.309,36</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1693"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/07/2021</Faturamento><Pagamento>07/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 I 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 06/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 24.194,66</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1694"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/07/2021</Faturamento><Pagamento>06/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-41</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia RESIDUAL de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 188,53</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1695"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>05/07/2021</Faturamento><Pagamento>06/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1696"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>01/07/2021</Faturamento><Pagamento>02/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Daniela Maria de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.287.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Fundo de Caixa Portaria 10</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 982,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1697"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>01/07/2021</Faturamento><Pagamento>02/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diária - pernoite, refeitação  e combustível para viagem a Brasília.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 400,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1698"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>01/07/2021</Faturamento><Pagamento>02/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Denner Pereira de Sousa</Fornecedor><CNPJ>***.558.231-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Ferias Colaborador Denner Pereira de Sousa</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.768,63</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1699"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>31/06/2021</Faturamento><Pagamento>01/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Eletrosol Materiais Elétricos Ltda</Fornecedor><CNPJ>06.217.286/0001-48</CNPJ><Nota Fiscal>8096</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Material Elétrico para escritório</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 56,10</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1700"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>31/06/2021</Faturamento><Pagamento>01/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1701"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>31/06/2021</Faturamento><Pagamento>01/07/2021</Pagamento><Fornecedor>ABC Agencia Brasil Central</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>56484</Nota Fiscal><Descricao>Publicação Contábil</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.283,76</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1702"><Ano>2021</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>31/06/2021</Faturamento><Pagamento>01/07/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 06/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 295.105,99</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1703"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2021</Faturamento><Pagamento>30/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 496,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1704"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2021</Faturamento><Pagamento>30/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 777,53</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1705"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2021</Faturamento><Pagamento>30/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.066,69</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1706"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2021</Faturamento><Pagamento>30/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 449,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1707"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>30/06/2021</Faturamento><Pagamento>30/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.134,48</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1708"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>23/06/2021</Faturamento><Pagamento>25/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diária - pernoite, refeitação  e combustível para viagem a Brasília.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 400,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1709"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>22/06/2021</Faturamento><Pagamento>24/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>11619</Nota Fiscal><Descricao>3 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.193,34</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1710"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>22/06/2021</Faturamento><Pagamento>24/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Carimbos Araguaia Comercio e Prestações de Serviços</Fornecedor><CNPJ>12.326.241/0001-04</CNPJ><Nota Fiscal>4045</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 02 carimbos diretores</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 24,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1711"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>22/06/2021</Faturamento><Pagamento>24/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1712"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>16/06/2021</Faturamento><Pagamento>18/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-41</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia RESIDUAL de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 963,28</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1713"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>16/06/2021</Faturamento><Pagamento>18/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 91.832,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1714"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>16/06/2021</Faturamento><Pagamento>18/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 60.831,37</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1715"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>16/06/2021</Faturamento><Pagamento>18/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.762,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1716"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>16/06/2021</Faturamento><Pagamento>18/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 432,87</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1717"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>12/06/2021</Faturamento><Pagamento>14/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1826</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1718"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>12/06/2021</Faturamento><Pagamento>14/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1719"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>09/06/2021</Faturamento><Pagamento>11/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 19.689,62</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1720"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>09/06/2021</Faturamento><Pagamento>11/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Marcio Roberto Novato Pessoa</Fornecedor><CNPJ>05.359.295/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>6693</Nota Fiscal><Descricao>Serviços de diagnósticos por registro gráfico</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 700,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1721"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>08/06/2021</Faturamento><Pagamento>10/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 05/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1722"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>08/06/2021</Faturamento><Pagamento>10/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 05/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1723"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>08/06/2021</Faturamento><Pagamento>10/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 108,08</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1724"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>08/06/2021</Faturamento><Pagamento>10/06/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>123</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 05/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.876,79</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1725"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2021</Faturamento><Pagamento>07/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Global Saúde Ocupacional LTDA</Fornecedor><CNPJ>18.910.527/0001-19</CNPJ><Nota Fiscal>6946</Nota Fiscal><Descricao>Exame Clínico Periódico</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 24,12</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1726"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2021</Faturamento><Pagamento>07/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 I  017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 05/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 26.898,66</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1727"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2021</Faturamento><Pagamento>07/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2,30</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1728"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>05/06/2021</Faturamento><Pagamento>07/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>11619</Nota Fiscal><Descricao>2 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.193,33</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1729"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>01/06/2021</Faturamento><Pagamento>02/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Editora Raizes Ltda-EPP</Fornecedor><CNPJ>16.880.052/0001-30</CNPJ><Nota Fiscal>53135</Nota Fiscal><Descricao>Publicação de Auditoria Contábil 2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.500,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1730"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>01/06/2021</Faturamento><Pagamento>02/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1,40</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1731"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>31/05/2021</Faturamento><Pagamento>01/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1732"><Ano>2021</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>31/05/2021</Faturamento><Pagamento>01/06/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 05/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 319.828,61</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1733"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>29/05/2021</Faturamento><Pagamento>31/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.124,18</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1734"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>29/05/2021</Faturamento><Pagamento>31/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 775,59</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1735"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>29/05/2021</Faturamento><Pagamento>31/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.064,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1736"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>29/05/2021</Faturamento><Pagamento>31/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 448,68</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1737"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>29/05/2021</Faturamento><Pagamento>31/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 494,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1738"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>29/05/2021</Faturamento><Pagamento>31/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Maiko Souza Costa</Fornecedor><CNPJ>18.204.557/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>000.000.614</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Cartões de Visita</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 320,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1739"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>29/05/2021</Faturamento><Pagamento>31/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Global Saúde Ocupacional LTDA</Fornecedor><CNPJ>18.910.527/0001-19</CNPJ><Nota Fiscal>6933</Nota Fiscal><Descricao>Exame Clínico Periódico</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 410,12</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1740"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>25/05/2021</Faturamento><Pagamento>27/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Regia Comercio de Informatica LTDA</Fornecedor><CNPJ>07.851.862/0012-20</CNPJ><Nota Fiscal>35545</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 2 Notebook LNV´´15 17/8GB/SSD256GB/W10H</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 9.995,99</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1741"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>24/05/2021</Faturamento><Pagamento>26/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Daniela Maria de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.287.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Solicitação de Fundo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.000,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1742"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>24/05/2021</Faturamento><Pagamento>26/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1817</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 230,30</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1743"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>23/05/2021</Faturamento><Pagamento>25/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>11619</Nota Fiscal><Descricao>1 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.193,33</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1744"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>18/05/2021</Faturamento><Pagamento>20/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diária - pernoite, refeitação  e combustível para viagem a Brasília.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 400,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1745"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>18/05/2021</Faturamento><Pagamento>20/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Audimec Auditores Independentes S/S -EPP</Fornecedor><CNPJ>11.254.307/0001-35</CNPJ><Nota Fiscal>1134</Nota Fiscal><Descricao>Contratação de Auditoria Contábil referente ao ano de 2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 18.000,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1746"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>18/05/2021</Faturamento><Pagamento>20/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 87.700,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1747"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>18/05/2021</Faturamento><Pagamento>20/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.762,81</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1748"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>18/05/2021</Faturamento><Pagamento>20/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 54.021,88</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1749"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>17/05/2021</Faturamento><Pagamento>19/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Jihad Universo das Cameras Eirelli</Fornecedor><CNPJ>24.361.923/0001-37</CNPJ><Nota Fiscal>2314</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Material Fotográfico</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 440,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1750"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>17/05/2021</Faturamento><Pagamento>19/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Agencia Brasil Central</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>56338</Nota Fiscal><Descricao>Publicações no diário oficial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 509,25</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1751"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>16/05/2021</Faturamento><Pagamento>18/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Jose Vitor Pereira</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-91</CNPJ><Nota Fiscal>000.000.515</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de salgados e itens diversos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 79,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1752"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>16/052021</Faturamento><Pagamento>18/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Emporio Dreams Comercio LTDA</Fornecedor><CNPJ>34.818.888/0001-96</CNPJ><Nota Fiscal>000.000.782</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 02 Fones com microfone usb PH-350BK C3TECH</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 278,00</Valor Total><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1753"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>15/05/2021</Faturamento><Pagamento>17/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Jose Vitor Pereira</Fornecedor><CNPJ>15.994.015/0001-90</CNPJ><Nota Fiscal>000.000.514</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de salgados e itens diversos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 166,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1754"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2021</Faturamento><Pagamento>14/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Nylander Marinho dos Santos</Fornecedor><CNPJ xsi:nil="true" /><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Férias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.302,52</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1755"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>12/05/2021</Faturamento><Pagamento>14/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1756"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>09/05/2021</Faturamento><Pagamento>11/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Eletro Transol Ind. e Com. de Mat. Elet. Ltda</Fornecedor><CNPJ>01.847.854/0003-20</CNPJ><Nota Fiscal>000.547.833</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 07 Lâmpadas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 90,93</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1757"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>08/05/2021</Faturamento><Pagamento>10/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino e Costa ltda -ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>11.559</Nota Fiscal><Descricao>Limpeza , Revisão e Conserto Notebook ( compra de 1 HD )</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 388,08</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1758"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>08/05/2021</Faturamento><Pagamento>10/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1759"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>08/05/2021</Faturamento><Pagamento>10/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1760"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/05/2021</Faturamento><Pagamento>07/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Regia Comercio de Informatica LTDA</Fornecedor><CNPJ>07.851.862/0012-20</CNPJ><Nota Fiscal>35841</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 02 Notebooks LNV15`` /20GB/4G + 16GOPTANE/1T/W10</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.998,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1761"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/05/2021</Faturamento><Pagamento>07/05/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>120</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 04/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1762"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/05/2021</Faturamento><Pagamento>07/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 105,69</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1763"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>05/05/2021</Faturamento><Pagamento>07/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 I 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 04/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 23.306,66</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1764"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/05/2021</Faturamento><Pagamento>05/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Patrícia Soares de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Rescisão Contratual</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 21.736,93</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1765"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/05/2021</Faturamento><Pagamento>05/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino e Costa ltda -ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>1791</Nota Fiscal><Descricao>Manutenção Notebook Acer troca HD e Manutenção Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 342,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1766"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>03/05/2021</Faturamento><Pagamento>05/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino e Costa ltda -ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1798</Nota Fiscal><Descricao>Limpeza e revisão Geral (Impressora Epson-L4150)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 114,47</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1767"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>01/05/2021</Faturamento><Pagamento>03/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Chaveiro Praça Cívica</Fornecedor><CNPJ>10.434.372/0001-73</CNPJ><Nota Fiscal>405</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 10 chaves</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 80,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1768"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>01/05/2021</Faturamento><Pagamento>03/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Carimbos Araguaia C P S Ltda</Fornecedor><CNPJ>12.326.241/0001-04</CNPJ><Nota Fiscal>3995</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 1 carimbo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 29,40</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Material</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1769"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>01/05/2021</Faturamento><Pagamento>03/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1770"><Ano>2021</Ano><Referencia>maio</Referencia><Faturamento>01/05/2021</Faturamento><Pagamento>03/05/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 04/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 288.325,02</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1771"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>30/04/2021</Faturamento><Pagamento>30/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.116,18</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1772"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>30/04/2021</Faturamento><Pagamento>30/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 774,09</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1773"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>30/04/2021</Faturamento><Pagamento>30/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.061,97</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1774"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>30/04/2021</Faturamento><Pagamento>30/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 447,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1775"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>30/04/2021</Faturamento><Pagamento>30/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 493,85</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1776"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>29/04/2021</Faturamento><Pagamento>29/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Wiliam José Pereira</Fornecedor><CNPJ>19.424.372/0001-73</CNPJ><Nota Fiscal>404</Nota Fiscal><Descricao>Troca de fechadura</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 140,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Pix</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1777"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>23/04/2021</Faturamento><Pagamento>23/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Lu Flores e Presentes LTDA</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>3591</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com 01 unidade de coroa de flores.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 200,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1778"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>23/04/2021</Faturamento><Pagamento>23/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Maxuelo Braz de Paula</Fornecedor><CNPJ>***.250.448-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Despesas com chaveiro.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 50,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1779"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>22/04/2021</Faturamento><Pagamento>22/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1780"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2021</Faturamento><Pagamento>20/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 74.668,21</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1781"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2021</Faturamento><Pagamento>20/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.762,81</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1782"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2021</Faturamento><Pagamento>20/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 46.329,20</Valor Total><Forma de Pagamento>DARF</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1783"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>16/04/2021</Faturamento><Pagamento>16/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Primicias Papeis e U LTDA EPP</Fornecedor><CNPJ>07.851.862/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 01 Toner para impressora M132 FW Lazer Jet / 10 Pilhos Alcalina AAA.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 103,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1784"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>16/04/2021</Faturamento><Pagamento>16/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Vidracaria Sul Molduras</Fornecedor><CNPJ>00.144.683/0001-50</CNPJ><Nota Fiscal>823</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Moldura para Certificado da CGE.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 90,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1785"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>05/04/2021</Faturamento><Pagamento>14/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1797</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1786"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>14/04/2021</Faturamento><Pagamento>14/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diária - pernoite, refeitação  e combustível para viagem a Brasília.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 244,64</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1787"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>14/04/2021</Faturamento><Pagamento>14/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1788"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>08/04/2021</Faturamento><Pagamento>13/04/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>119</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 03/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1789"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>08/04/2021</Faturamento><Pagamento>12/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 89,41</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1790"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>23/03/2021</Faturamento><Pagamento>09/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1791"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>23/03/2021</Faturamento><Pagamento>09/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1792"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>12/04/2021</Faturamento><Pagamento>09/04/2021</Pagamento><Fornecedor>M Franco A T R Erieli</Fornecedor><CNPJ>16.973.2590001-59</CNPJ><Nota Fiscal>000.000.146</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de 50 cestas básicas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.499,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Doação</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1793"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2021</Faturamento><Pagamento>07/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 I 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 03/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 20.088,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1794"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2021</Faturamento><Pagamento>01/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Maria Silva Lima Hatschbach</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.607,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1795"><Ano>2021</Ano><Referencia>abril</Referencia><Faturamento>31/03/2021</Faturamento><Pagamento>01/04/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 03/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 272.911,62</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1796"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>31/03/2021</Faturamento><Pagamento>31/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.108,55</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1797"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>31/03/2021</Faturamento><Pagamento>31/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.060,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1798"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>31/03/2021</Faturamento><Pagamento>31/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 446,98</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1799"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>31/03/2021</Faturamento><Pagamento>31/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 492,93</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1800"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>31/03/2021</Faturamento><Pagamento>31/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 772,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1801"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>03/03/2021</Faturamento><Pagamento>19/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 74.628,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1802"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2021</Faturamento><Pagamento>19/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 643,10</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1803"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2021</Faturamento><Pagamento>19/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 45.200,37</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1804"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>28/02/2021</Faturamento><Pagamento>19/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.762,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1805"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>16/03/2021</Faturamento><Pagamento>17/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Avelino e Oliveira Advogados S/S</Fornecedor><CNPJ>07.917.167/0001-60</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Acordo trabalhista judicial ex-empregada Joaquina Rodrigues para o representante legal Avelino e Oliveira Advogados S/S  com o nº CPNJ: XXX processo nº 0010925-25.2020.5.18.0003</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 50.000,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1806"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>16/03/2021</Faturamento><Pagamento>17/03/2021</Pagamento><Fornecedor>ABC - Agência Brasil Central</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>56235</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Publicação no Diário Oficial do Termo de Citação Concluído, Publicação da Prestação de Contas e extrato do contrato para publicação</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.428,45</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1807"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>15/03/2021</Faturamento><Pagamento>15/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1808"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>01/03/2021</Faturamento><Pagamento>15/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>11.368</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 235,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1809"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>10/03/2021</Faturamento><Pagamento>15/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1810"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>11/03/2021</Faturamento><Pagamento>11/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Régia Comércio de Informática Ltda</Fornecedor><CNPJ>07.851.862/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Pacote Office para a companhia , entretanto o valor foi estornado por alteração na legislção para aquisição de serviços</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.077,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1811"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>26/02/2021</Faturamento><Pagamento>10/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1812"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>26/02/2021</Faturamento><Pagamento>10/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1813"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>10/03/2021</Faturamento><Pagamento>10/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Banco Itaú - Agência 0147</Fornecedor><CNPJ>60.701.190/0231-47</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 0,90</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito CC</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Bancária</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1814"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>18/02/2021</Faturamento><Pagamento>10/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1788</Nota Fiscal><Descricao>Instalação de Escaner na Companhia</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 117,16</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1815"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>03/03/2021</Faturamento><Pagamento>10/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1799</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 101,37</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1816"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>08/03/2021</Faturamento><Pagamento>08/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Férias de Colaborador</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias da Colaboradora Patricia Soares de Oliveira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 11.968,46</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1817"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>03/03/2021</Faturamento><Pagamento>05/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 I 017980-9</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 03/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 20.004,44</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1818"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>03/03/2021</Faturamento><Pagamento>05/03/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>118</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 03/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1819"><Ano>2021</Ano><Referencia>março</Referencia><Faturamento>27/02/2021</Faturamento><Pagamento>01/03/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 03/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 261.446,51</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1820"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>26/02/2021</Faturamento><Pagamento>26/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 445,82</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1821"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>26/02/2021</Faturamento><Pagamento>26/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.097,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1822"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>26/02/2021</Faturamento><Pagamento>26/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.057,25</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1823"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>26/02/2021</Faturamento><Pagamento>26/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 491,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1824"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>26/02/2021</Faturamento><Pagamento>26/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 770,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1825"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>05/02/2021</Faturamento><Pagamento>19/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 17.996,51</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1826"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>05/02/2021</Faturamento><Pagamento>19/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 18.483,19</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1827"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>05/02/2021</Faturamento><Pagamento>19/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 70.263,04</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1828"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>17/02/2021</Faturamento><Pagamento>18/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal xsi:nil="true" /><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1829"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>11/02/2021</Faturamento><Pagamento>18/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Patrícia Soares de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.349.013-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diária de Viagem - Visita Técnica Sistema Prisional Cuiabá</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 160,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1830"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>11/02/2021</Faturamento><Pagamento>18/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Diego de Oliveira Soares- Diária</Fornecedor><CNPJ>***.701.241-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Diária de Viagem - Visita Técnica Sistema Prisional Cuiabá</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 160,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1831"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>01/02/2021</Faturamento><Pagamento>17/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>1782</Nota Fiscal><Descricao>Locação de Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 224,17</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1832"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>15/02/2021</Faturamento><Pagamento>17/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1833"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>15/02/2021</Faturamento><Pagamento>12/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Fujioke Eletro Imagem AS</Fornecedor><CNPJ>01.008.713/0001-91</CNPJ><Nota Fiscal>500727</Nota Fiscal><Descricao>Equipamentos Administrativo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.844,66</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1834"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>11/02/2021</Faturamento><Pagamento>12/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Férias de Colaborador</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Férias da Colaboradora Marcela Vieira de S. Mendonça</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.856,74</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1835"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>02/02/2021</Faturamento><Pagamento>12/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Viagem - Visita Técnica Presídio de Planaltina - GO</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 240,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1836"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>19/02/2021</Faturamento><Pagamento>11/02/2021</Pagamento><Fornecedor>José Roberto Caetano de Souza</Fornecedor><CNPJ>18.076.348/0001-28</CNPJ><Nota Fiscal>1043</Nota Fiscal><Descricao>Manutenção em Equipamentos em Informáticas</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.805,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1837"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>11/02/2021</Faturamento><Pagamento>10/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Casa Goiana de Utilidades Domésticas Ltda</Fornecedor><CNPJ>04.452.798/0001-63</CNPJ><Nota Fiscal>21184</Nota Fiscal><Descricao>Materiais Administrativos</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.283,06</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1838"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>22/02/2021</Faturamento><Pagamento>10/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Horus Telecomunicações Ltda</Fornecedor><CNPJ>03.677.045/0008-05</CNPJ><Nota Fiscal>3882</Nota Fiscal><Descricao>Equipamentos Administrativo</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 629,60</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1839"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>10/02/2021</Faturamento><Pagamento>10/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Régia Comércio de Informática Ltda</Fornecedor><CNPJ>07.851.862/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>169987</Nota Fiscal><Descricao>Equipamentos de Informática</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.998,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1840"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>03/02/2021</Faturamento><Pagamento>10/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Régia Comércio de Informática Ltda</Fornecedor><CNPJ>07.851.862/0001-77</CNPJ><Nota Fiscal>169544</Nota Fiscal><Descricao>Equipamentos de Informática</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.648,70</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1841"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>09/02/2021</Faturamento><Pagamento>10/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>115 | 017983-3</Nota Fiscal><Descricao>Guia de Recolhimento de FGTS Mês 01/2021</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 19.292,43</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1842"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>18/01/2021</Faturamento><Pagamento>10/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1843"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>18/01/2021</Faturamento><Pagamento>10/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1844"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>04/02/2021</Faturamento><Pagamento>08/02/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>117</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Janeiro/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.365,83</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1845"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>04/02/2021</Faturamento><Pagamento>08/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 83,13</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1846"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>02/02/2021</Faturamento><Pagamento>05/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Edson Correia da Silva</Fornecedor><CNPJ>***.101.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Viagem - Visita Técnica Presídio de Planaltina - GO</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 268,24</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1847"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>22/01/2021</Faturamento><Pagamento>05/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Rhonielly Ribeiro Regis</Fornecedor><CNPJ>31.148.599/0001-39</CNPJ><Nota Fiscal>1561</Nota Fiscal><Descricao>Encdernação de 04 vias dos documentos referente ao Projeto do Sistema Priosional - DGAP</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 120,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1848"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>27/01/2021</Faturamento><Pagamento>05/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Daniela Maria de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.287.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Viagem - Visita Técnica Presídio de Anápolis - GO</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 112,20</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1849"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>28/01/2021</Faturamento><Pagamento>03/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Hightech Informática Ind e Com</Fornecedor><CNPJ>00.481.679/0001-88</CNPJ><Nota Fiscal>184931</Nota Fiscal><Descricao>Materiais de Informática</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 999,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1850"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>29/01/2021</Faturamento><Pagamento>03/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Fundação Escola de Sociologia e Política de SP</Fornecedor><CNPJ>63.056.469/0001-62</CNPJ><Nota Fiscal>2138</Nota Fiscal><Descricao>Curso Avançado em PPP e Concessões.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 36.000,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1851"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>21/01/2021</Faturamento><Pagamento>01/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Constantino &amp; Costa Ltda</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>11.176</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Scanner para digitalização de documentos e para controle digital.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.100,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1852"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>20/01/2021</Faturamento><Pagamento>01/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Eletro Transol Ind. e Com. de Mat. Elétr. Ltda</Fornecedor><CNPJ>01.847.854/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>529.504</Nota Fiscal><Descricao>Aquisição de Lâmpadas LED para salas da Companhia.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 116,91</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1853"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>02/02/2021</Faturamento><Pagamento>01/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Hiper Viagens e Turismo Ltda</Fornecedor><CNPJ>18.641.736/0001-04</CNPJ><Nota Fiscal>1908</Nota Fiscal><Descricao>Emissão de Passagem Aérea para Visita Técnica em Cuiabá para conhecer o complexo prisional contruído em estrutura pré moldada.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.569,78</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1854"><Ano>2021</Ano><Referencia>fevereiro</Referencia><Faturamento>29/01/2021</Faturamento><Pagamento>01/02/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 01/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 246.368,48</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1855"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>29/01/2021</Faturamento><Pagamento>29/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 445,82</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1856"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>29/01/2021</Faturamento><Pagamento>29/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.097,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1857"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>29/01/2021</Faturamento><Pagamento>29/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.057,25</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1858"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>29/01/2021</Faturamento><Pagamento>29/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 491,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1859"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>29/01/2021</Faturamento><Pagamento>29/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 770,64</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1860"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>01/02/2021</Faturamento><Pagamento>29/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Maiko Souza Costa</Fornecedor><CNPJ>18.204.557/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>595</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento parcial e restante referente a cartões de visitas da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 575,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1861"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>27/01/2021</Faturamento><Pagamento>28/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1862"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>20/01/2021</Faturamento><Pagamento>25/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Globo Máquinas e Suprimentos Ltda</Fornecedor><CNPJ>03.064.495/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>70312</Nota Fiscal><Descricao>Material de Escritório - Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 650,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1863"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>20/01/2021</Faturamento><Pagamento>25/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020 (Residual).</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.044,91</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1864"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>20/01/2021</Faturamento><Pagamento>25/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021 (Residual).</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.634,80</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1865"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>01/02/2021</Faturamento><Pagamento>22/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Maiko Souza Costa</Fornecedor><CNPJ>18.204.557/0001-00</CNPJ><Nota Fiscal>595</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento parcial e antecipado referente a cartões de visitas da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 675,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1866"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2021</Faturamento><Pagamento>20/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>2119</Nota Fiscal><Descricao>Taxa de Licença de Funcionamento</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 38,72</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1867"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>14/01/2021</Faturamento><Pagamento>20/01/2021</Pagamento><Fornecedor>José Roberto Caetano de Souza</Fornecedor><CNPJ>18.076.348/0001-28</CNPJ><Nota Fiscal>1024</Nota Fiscal><Descricao>Manutenção, configuração e instalação de Computadores e Redes</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.145,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1868"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2021</Faturamento><Pagamento>20/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF sobre férias da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.283,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1869"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2021</Faturamento><Pagamento>20/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 22.070,71</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1870"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2021</Faturamento><Pagamento>20/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.691,67</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1871"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2021</Faturamento><Pagamento>20/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 20.801,32</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1872"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2021</Faturamento><Pagamento>20/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 43.615,32</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1873"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2021</Faturamento><Pagamento>20/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 671,31</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1874"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>13/01/2021</Faturamento><Pagamento>13/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1875"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2021</Faturamento><Pagamento>11/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 84,01</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1876"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>29/12/2021</Faturamento><Pagamento>11/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1877"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>29/12/2021</Faturamento><Pagamento>11/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1878"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>29/12/2021</Faturamento><Pagamento>11/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13/2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1879"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>29/12/2021</Faturamento><Pagamento>11/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1880"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>07/01/2021</Faturamento><Pagamento>08/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Daniela Maria de Oliveira</Fornecedor><CNPJ>***.287.031-**</CNPJ><Nota Fiscal>32</Nota Fiscal><Descricao>Despesas (02 carimbos e impressão em papel couche e sulfite)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 116,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1881"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2021</Faturamento><Pagamento>05/01/2021</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>115</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Dezembro/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de Licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1882"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>05/01/2021</Faturamento><Pagamento>05/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 655,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1883"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>04/01/2021</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 12/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 184.391,45</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1884"><Ano>2021</Ano><Referencia>janeiro</Referencia><Faturamento>02/12/2020</Faturamento><Pagamento>04/01/2021</Pagamento><Fornecedor>ABC - Agência Brasil Central</Fornecedor><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>55950</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Publicação no Diário Oficial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.483,14</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1885"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 445,16</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1886"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 445,16</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1887"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 490,92</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1888"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.055,67</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1889"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.091,78</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1890"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.091,78</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1891"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 769,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1892"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.055,67</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1893"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 490,92</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1894"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 769,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1895"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Goiás Clean Distribuidora e Atacado e Serv. ME</Fornecedor><CNPJ>33.946.022/0001-06</CNPJ><Nota Fiscal>3</Nota Fiscal><Descricao>Material de Escritório - Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 380,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1896"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/12/2020</Faturamento><Pagamento>30/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Carimbom Com. e Prestação de Serviços Ltda</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>6887</Nota Fiscal><Descricao>Material de Escritório - Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 30,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1897"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/12/2020</Faturamento><Pagamento>21/12/2020</Pagamento><Fornecedor>M. Franco Alimentos Transp e Representações Eireli</Fornecedor><CNPJ>16.973.259/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>94</Nota Fiscal><Descricao>Compra de 50 cestas básicas doadas para a Associação Servos de Deus por indicação da OVG - Organização das Voluntárias de Goiás</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.499,50</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Doação</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1898"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>21/12/2020</Faturamento><Pagamento>21/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Primavera Utilidades e Presentes</Fornecedor><CNPJ>74.137.993/0001-84</CNPJ><Nota Fiscal>28532</Nota Fiscal><Descricao>Material de Escritório - Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 67,55</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1899"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>10/12/2020</Faturamento><Pagamento>18/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF sobre férias da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 6.118,11</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1900"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>10/12/2020</Faturamento><Pagamento>18/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 21.056,47</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1901"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>10/12/2020</Faturamento><Pagamento>18/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 21.886,66</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1902"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>10/12/2020</Faturamento><Pagamento>18/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 51.903,65</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1903"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>18/12/2020</Faturamento><Pagamento>18/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Rafael Noe Barcelar de Araújo</Fornecedor><CNPJ>36.267.894/0001-28</CNPJ><Nota Fiscal>16959783</Nota Fiscal><Descricao>Compra de Panetone para distribuição aos colaboradores da companhia.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 600,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Brinde</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1904"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>15/12/2020</Faturamento><Pagamento>16/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Reembolso de FGTS - Deliberado em Assembléia Geral de Acionistas de 11/12/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 159.383,61</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1905"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>14/12/2020</Faturamento><Pagamento>15/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Nelson Rodrigue Vilela</Fornecedor><CNPJ>***.055.343-**</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Rescisão de Contrato de Trabalho - Nelson Rodrigues Vilela (Destituição do Cargo de Diretor Técnico)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 53.580,44</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1906"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>03/12/2020</Faturamento><Pagamento>10/12/2021</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1907"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>03/12/2020</Faturamento><Pagamento>10/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1908"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>03/12/2020</Faturamento><Pagamento>08/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 82,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1909"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>03/12/2020</Faturamento><Pagamento>08/12/2020</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>114</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Novembro/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.017,59</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1910"><Ano>2020</Ano><Referencia>dezembro</Referencia><Faturamento>30/11/2020</Faturamento><Pagamento>01/12/2020</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 11/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210.305,28</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1911"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2020</Faturamento><Pagamento>30/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.086,06</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1912"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2020</Faturamento><Pagamento>30/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 444,53</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1913"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2020</Faturamento><Pagamento>30/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.054,20</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1914"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2020</Faturamento><Pagamento>30/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 768,42</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1915"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2020</Faturamento><Pagamento>30/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 490,24</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1916"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2020</Faturamento><Pagamento>30/11/2020</Pagamento><Fornecedor>PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP</Fornecedor><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><Nota Fiscal>60.254</Nota Fiscal><Descricao>Material de Escritório - Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 123,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1917"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>27/11/2020</Faturamento><Pagamento>30/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Décimo Terceiro Salário - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Décimo Terceiro Salário dos Colaboradores: Nelson Vilela, Luiz Ernesto, Daniela Oliveira, Luciana Lacerda e Yuri Bem Hur.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 23.970,06</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1918"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2020</Faturamento><Pagamento>30/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Férias - Marco Aurélio Honorato Pinheiro</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>103</Nota Fiscal><Descricao>Férias do colaborador Marco Aurélio Honorato Pinheiro - Período de Aquisição: 04/09/2019 à 03/09/2020 | Período de Gozo: 02/12/2020 à 31/12/2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 13.152,38</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1919"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/11/2020</Faturamento><Pagamento>30/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Férias - Jéssica Reges de Melo</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>102</Nota Fiscal><Descricao>Férias da colaboradora Jéssica Reges de Melo - Período de Aquisição: 10/04/2019 à 09/04/2020 | Período de Gozo: 01/12/2020 à 15/12/2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.998,71</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1920"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>31/10/2020</Faturamento><Pagamento>20/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 25.229,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1921"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>31/10/2020</Faturamento><Pagamento>20/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 20.575,14</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1922"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>10/11/2020</Faturamento><Pagamento>20/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 45.581,76</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1923"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>20/10/2020</Faturamento><Pagamento>20/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 05/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 30.080,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1924"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>16/10/2020</Faturamento><Pagamento>19/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Férias - Olivar Vieira de Souza Junior</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>100</Nota Fiscal><Descricao>Saldo Restante - Férias do colaborador Olivar Vieira de Souza Junior - Período de Aquisição: 21/10/2019 à 20/10/2020 | Período de Gozo: 16/11/2020 à 15/12/2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.307,67</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1925"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>17/11/2020</Faturamento><Pagamento>18/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 633,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1926"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>16/10/2020</Faturamento><Pagamento>13/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Férias - Olivar Vieira de Souza Junior</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>100</Nota Fiscal><Descricao>Férias do colaborador Olivar Vieira de Souza Junior - Período de Aquisição: 21/10/2019 à 20/10/2020 | Período de Gozo: 16/11/2020 à 15/12/2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.911,37</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1927"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>06/11/2020</Faturamento><Pagamento>10/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1928"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>06/11/2020</Faturamento><Pagamento>10/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1929"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>06/11/2020</Faturamento><Pagamento>09/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 82,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1930"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>06/11/2020</Faturamento><Pagamento>09/11/2020</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>113</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.902,69</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1931"><Ano>2020</Ano><Referencia>novembro</Referencia><Faturamento>30/10/2020</Faturamento><Pagamento>03/11/2020</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 10/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 232.355,97</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1932"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/10/2020</Faturamento><Pagamento>30/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.079,96</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1933"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/10/2020</Faturamento><Pagamento>30/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.079,96</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1934"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/10/2020</Faturamento><Pagamento>30/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 443,87</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1935"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/10/2020</Faturamento><Pagamento>30/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 443,87</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1936"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/10/2020</Faturamento><Pagamento>30/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.052,62</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1937"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/10/2020</Faturamento><Pagamento>30/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.052,62</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1938"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/10/2020</Faturamento><Pagamento>30/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 767,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1939"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/10/2020</Faturamento><Pagamento>30/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 767,27</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1940"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/10/2020</Faturamento><Pagamento>30/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 489,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1941"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/10/2020</Faturamento><Pagamento>30/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 489,50</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1942"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>26/10/2020</Faturamento><Pagamento>27/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 633,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1943"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>17/10/2020</Faturamento><Pagamento>27/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 633,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1944"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/09/2020</Faturamento><Pagamento>20/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 15.464,31</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1945"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>30/09/2020</Faturamento><Pagamento>20/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 20.526,32</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1946"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>07/10/2020</Faturamento><Pagamento>20/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 45.319,76</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1947"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>09/09/2020</Faturamento><Pagamento>20/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 04/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 33.060,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1948"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>02/10/2020</Faturamento><Pagamento>13/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 82,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1949"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>02/10/2020</Faturamento><Pagamento>13/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1950"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>02/10/2020</Faturamento><Pagamento>13/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1951"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>02/10/2020</Faturamento><Pagamento>07/10/2020</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>112</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Setembro/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.936,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1952"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>01/10/2020</Faturamento><Pagamento>02/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento Complementar - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento Complementar do mês 09/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 455,34</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1953"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>01/10/2020</Faturamento><Pagamento>02/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 633,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1954"><Ano>2020</Ano><Referencia>outubro</Referencia><Faturamento>29/09/2020</Faturamento><Pagamento>01/10/2020</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 09/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 215.716,62</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1955"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>30/09/2020</Faturamento><Pagamento>30/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.073,86</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1956"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>30/09/2020</Faturamento><Pagamento>30/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 443,21</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1957"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>30/09/2020</Faturamento><Pagamento>30/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.051,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1958"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>30/09/2020</Faturamento><Pagamento>30/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 766,13</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1959"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>30/09/2020</Faturamento><Pagamento>30/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 488,77</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1960"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>30/09/2020</Faturamento><Pagamento>30/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria de Finanças - Prefeitura de Goiânia</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>467.7</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de taxa para informações de Uso de Solo da Área do Parque Serrinha</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 85,76</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1961"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>30/09/2020</Faturamento><Pagamento>30/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria de Finanças - Prefeitura de Goiânia</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>467.7</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de taxa para informações de Uso de Solo da Área do Parque Serrinha</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 287,47</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1962"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/09/2020</Faturamento><Pagamento>18/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020 (Residual).</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.036,85</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1963"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/09/2020</Faturamento><Pagamento>18/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020 (Residual).</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 334,46</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1964"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/09/2020</Faturamento><Pagamento>18/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2020 (Residual).</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.215,60</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1965"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/09/2020</Faturamento><Pagamento>18/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020 (Residual).</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.509,05</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1966"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/09/2020</Faturamento><Pagamento>18/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2020 (Residual).</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 145,03</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1967"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/09/2020</Faturamento><Pagamento>18/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 08/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 20.097,99</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1968"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/09/2020</Faturamento><Pagamento>18/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 08/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 15.464,31</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1969"><Ano>2020</Ano><Referencia>setembro</Referencia><Faturamento>10/09/2020</Faturamento><Pagamento>18/09/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 08/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 36.979,10</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1970"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/08/2020</Faturamento><Pagamento>31/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.067,78</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1971"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/08/2020</Faturamento><Pagamento>31/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.067,78</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1972"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/08/2020</Faturamento><Pagamento>31/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.049,47</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1973"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/08/2020</Faturamento><Pagamento>31/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 442,54</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1974"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/08/2020</Faturamento><Pagamento>31/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 442,54</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1975"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/08/2020</Faturamento><Pagamento>31/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.049,47</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1976"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/08/2020</Faturamento><Pagamento>31/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 764,98</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1977"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/08/2020</Faturamento><Pagamento>31/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 764,98</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1978"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/08/2020</Faturamento><Pagamento>31/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 488,04</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1979"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>31/08/2020</Faturamento><Pagamento>31/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 488,04</Valor Total><Forma de Pagamento>Débito</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1980"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>11/08/2020</Faturamento><Pagamento>20/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 23.164,31</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1981"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>11/08/2020</Faturamento><Pagamento>20/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 25.655,92</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1982"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>11/08/2020</Faturamento><Pagamento>20/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 36.680,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1983"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>11/08/2020</Faturamento><Pagamento>20/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 36.979,10</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1984"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>18/08/2020</Faturamento><Pagamento>19/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 633,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1985"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>04/08/2020</Faturamento><Pagamento>10/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1986"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>04/08/2020</Faturamento><Pagamento>10/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1987"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>04/08/2020</Faturamento><Pagamento>10/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 87,70</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1988"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>04/08/2020</Faturamento><Pagamento>06/08/2020</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>109</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Julho/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.100,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1989"><Ano>2020</Ano><Referencia>agosto</Referencia><Faturamento>30/07/2020</Faturamento><Pagamento>03/08/2020</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 07/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 178.049,08</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1990"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>21/07/2020</Faturamento><Pagamento>23/07/2020</Pagamento><Fornecedor>Destituição de Conselheiro da Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos dias proporcionais de trabalho do Senhor Paulo Vitor Avelar como Conselheiro da Goiás Parcerias. Termo de Destituição Registrado em AGO de 04/06/2020 da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 290,33</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1991"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>20/07/2020</Faturamento><Pagamento>22/07/2020</Pagamento><Fornecedor>Audimec Auditores Independentes</Fornecedor><CNPJ>11.254.307/0001-35</CNPJ><Nota Fiscal>848</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Serviço de Auditoria Independente do Exercício do anos de 2019 da Goiás Parcerias - Contrato: 001/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 18.000,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1992"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/06/2020</Faturamento><Pagamento>21/07/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>561</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 20.222,43</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1993"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/06/2020</Faturamento><Pagamento>21/07/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><Nota Fiscal>588</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 21.033,49</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1994"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>29/06/2020</Faturamento><Pagamento>21/07/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Previdenciária - INSS</Fornecedor><CNPJ>29.979.036/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>2100</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 46.732,81</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1995"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>04/07/2020</Faturamento><Pagamento>10/07/2020</Pagamento><Fornecedor>Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças</Fornecedor><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><Nota Fiscal>1759</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 82,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1996"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/06/2020</Faturamento><Pagamento>10/07/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 792,94</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1997"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/06/2020</Faturamento><Pagamento>10/07/2020</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2020</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.585,88</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1998"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>04/07/2020</Faturamento><Pagamento>08/07/2020</Pagamento><Fornecedor>LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME</Fornecedor><CNPJ>21.178.735/0001-80</CNPJ><Nota Fiscal>106</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Junho/2020.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.018,00</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Dispensa de licitação</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="1999"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>08/06/2020</Faturamento><Pagamento>08/07/2020</Pagamento><Fornecedor>ABC - Agência Brasil Central</Fornecedor><CNPJ>74.814.137/0001-16</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Publicação no Diário Oficial</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 324,19</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="2000"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>01/07/2020</Faturamento><Pagamento>06/07/2020</Pagamento><Fornecedor>Soluti Soluções em Negócios Inteligentes</Fornecedor><CNPJ>09.461.647/0001-95</CNPJ><Nota Fiscal>433847</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Renovação do Certificado Digital da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 271,32</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviço</Natureza da Despesa></row>
<row _id="2001"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>29/06/2020</Faturamento><Pagamento>02/07/2020</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>-</CNPJ><Nota Fiscal>-</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 06/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 210.252,19</Valor Total><Forma de Pagamento>TED</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="2002"><Ano>2020</Ano><Referencia>julho</Referencia><Faturamento>30/06/2020</Faturamento><Pagamento>01/07/2020</Pagamento><Fornecedor>Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG)</Fornecedor><CNPJ>02.088.698/0001-74</CNPJ><Nota Fiscal>1,26E+16</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG.</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 633,00</Valor Total><Forma de Pagamento>Boleto</Forma de Pagamento><Modalidade do Procedimento Licitatorio>Não Aplicável</Modalidade do Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Taxa</Natureza da Despesa></row>
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