<data>
<row _id="1"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>34.511.266/0001-10</CNPJ><NOTA_FISCAL>37</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>220</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>220</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NAS CAMERAS DE SEGURANCA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="2"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>34.511.266/0001-10</CNPJ><NOTA_FISCAL>59</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>118,35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>118,35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO COAXIAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="3"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>34.511.266/0001-10</CNPJ><NOTA_FISCAL>59</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,02</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16,04</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAIXA PLASTICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="4"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>34.511.266/0001-10</CNPJ><NOTA_FISCAL>59</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>251,34</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>502,68</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAMERA VHD 3230 B FULL HD</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="5"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>34.511.266/0001-10</CNPJ><NOTA_FISCAL>59</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,78</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONECTOR MODULAR 8X8 FEMEA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="6"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTOMATIC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>34.511.266/0001-10</CNPJ><NOTA_FISCAL>59</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,02</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,08</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONECTOR PARAFUSO FENDIDO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="7"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GOIAS TELECOMUNICACOES SA</FORNECEDOR><CNPJ>10.268.439/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>174</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.099,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.099,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE INTERNET</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="8"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>976</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="9"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>977</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="10"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>978</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,91</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="11"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>979</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="12"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ROBERTA OLIVEIRA PRADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.884.811-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1043</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="13"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.622.091-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1043</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="14"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ROGERIO MONTEIRO GOMES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.600.731-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1043</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="15"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERNANDO FREITAS SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.849.901-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1043</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="16"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.533.056-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1045</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="17"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BERNARDO TELES MACHADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.963.601-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1045</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="18"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.607.192-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1045</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="19"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAQUIM SARDINHA JUNIOR</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.546.461-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1045</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="20"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ORLANDO TOKIO KUMAGAI</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.482.501-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1045</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="21"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.337.011-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1045</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="22"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.096.341-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1045</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="23"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.905.571-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>1045</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.965,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.965,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="24"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>1051</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13.450,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13.450,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="25"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>1073</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>507.554,30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>507.554,30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="26"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><NOTA_FISCAL>1078</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>33.055,20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>33.055,20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ISSQN RETIDO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="27"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>1175</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20.578,18</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20.578,18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>PIS FATURAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="28"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/09/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR</FORNECEDOR><CNPJ>03.671.632/0001-75</CNPJ><NOTA_FISCAL>1231</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18.365,18</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18.365,18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO UNIAP</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="29"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1640</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO IPIRANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="30"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1641</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>175</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>175</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMORTECEDOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="31"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1642</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="32"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1642</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAPA BANCO TT150</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="33"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1642</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>85</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>85</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CARENAG FAROL LAT TT160</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="34"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1642</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARAFUSO CHIP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="35"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1643</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEDAL PARTIDA TT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="36"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>37</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>37</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO IPIRANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="37"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1645</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>37</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>37</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO IPIRANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="38"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2803</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="39"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2803</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="40"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2803</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="41"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2803</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="42"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2803</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO JAPONES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="43"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2803</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="44"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2803</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="45"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="46"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="47"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>600</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACELGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="48"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>350</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGRIAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="49"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>400</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.400,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="50"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="51"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA DIVERSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="52"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA MACA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="53"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="54"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COUVE FLOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="55"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="56"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>140</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>280</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="57"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA BODE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="58"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DE CHEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="59"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DO REINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="60"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="61"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="62"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="63"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2806</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>600</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="64"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8033</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>184</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.554,80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE INTEGRAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="65"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8033</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1.265,00</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.201,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO FRANCES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="66"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>8033</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>230</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>296,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALGADOS DIVERSOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="67"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>11752</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>94.769,59</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>94.769,59</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COFINS NORMAL FATURAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="68"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.170.947/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>110804</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELAO TIPO 06</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="69"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205588</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>33,43</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="70"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>3053172</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>580,18</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.055,49</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="71"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>3053172</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>80,01</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>559,27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="72"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>3053172</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>485,46</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,68</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.242,62</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="73"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>31/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL</FORNECEDOR><CNPJ>01.647.296/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>3262685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>560</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>560</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA DE ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="74"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>130</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>21.600,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21.600,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="75"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR</FORNECEDOR><CNPJ>03.671.632/0001-75</CNPJ><NOTA_FISCAL>1015</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>53.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>53.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="76"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA</FORNECEDOR><CNPJ>27.819.752/0001-35</CNPJ><NOTA_FISCAL>1620</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.998,97</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.998,97</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE IMPRESSAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="77"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7551</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>57,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FEIJAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="78"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7551</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>KETCHUP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="79"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7551</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16,89</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16,89</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MOSTARDA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="80"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>52</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.346,80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FILE  DE FRANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="81"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>34,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>139,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BACON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="82"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>82,33</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.696,62</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CARNE SERENADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="83"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>238,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COSTELA BOVINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="84"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>69,55</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.036,30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COXA E SOBRECOXA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="85"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>62</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.783,80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COXAO MOLE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="86"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>27,4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>657,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINGUIÇA  DE FRANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="87"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>143,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINGUIÇA  DE FRANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="88"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>18,01</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>448,45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINGUICA SUINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="89"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>17,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>453,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOMBO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="90"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ORELHA SUINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="91"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>16</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>34,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>558,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PALETA BOVINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="92"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>22</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>877,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PATINHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="93"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PE  SUINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="94"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9293</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>56,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOUCINHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="95"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>17230</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="96"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>222141</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>35</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>693</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADESIVO FIXADOR PARA TACHAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="97"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>222141</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>200</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>32,96</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.591,10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TACHAO BI REFLETIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="98"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA</FORNECEDOR><CNPJ>00.007.468/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>573317</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.428,43</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.428,43</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="99"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS</FORNECEDOR><CNPJ>02.050.330/0001-17</CNPJ><NOTA_FISCAL>132087409</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.514,19</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.514,19</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA CUSTAS JUDICIAIS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="100"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.543.032/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>155343779</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.390,97</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.390,97</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="101"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LUIZ GUSTAVO MARTINS DE ARAUJO EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>36.824.478/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>473</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.380,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.380,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CELULAR SMARTPHONE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO)</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="102"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AZ FERRAGISTA EIREILI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.466.939/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>2507</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADESIVO PVC</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="103"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AZ FERRAGISTA EIREILI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.466.939/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>2507</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>66</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>132</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAP ESG 250MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="104"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AZ FERRAGISTA EIREILI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.466.939/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>2507</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA PERFURADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="105"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AZ FERRAGISTA EIREILI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.466.939/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>2507</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>126</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.260,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JOELHO 90 GRAU PVC 25MM X 1/2 LR BUCHA LATAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="106"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AZ FERRAGISTA EIREILI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.466.939/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>2507</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PREGO 10X10</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="107"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AZ FERRAGISTA EIREILI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.466.939/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>2507</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>36</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>324</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TABUA DE PINUS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="108"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AZ FERRAGISTA EIREILI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.466.939/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>2507</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>210</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.100,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TEE ESGOTO 100</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="109"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AZ FERRAGISTA EIREILI ME</FORNECEDOR><CNPJ>27.466.939/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>2507</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>638</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.380,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TUBO ESGOTO 100</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="110"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>45.845.571/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>7077</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>144</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>83,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12.081,60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="111"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>45.845.571/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>7077</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>48</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>83,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.027,20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="112"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>45.845.571/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>7077</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>665</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>C/GUIA ROLO C/50 MT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="113"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>45.845.571/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>7077</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>52</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>416</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONECTOR PARAFUSO FENDIDO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="114"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>45.845.571/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>7077</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA ISOLANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="115"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7513</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="116"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7513</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>76,93</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA 2L</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="117"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7513</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,58</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="118"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9280</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3,75</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BOBINA PICOTADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="119"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9280</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,75</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BOBINA PICOTADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="120"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9280</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>28</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO LIXO 100LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="121"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9280</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO PLASTICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="122"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>17213</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="123"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161859</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="124"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161859</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>91</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="125"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161864</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="126"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161864</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>35</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>77</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="127"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205409</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="128"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205409</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="129"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205410</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>37,96</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>37,96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="130"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205410</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>89,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>89,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="131"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205410</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>77,27</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>77,27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="132"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205410</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA MORGOT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="133"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>25888078</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.173,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.173,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="134"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>25888136</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.850,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.850,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="135"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SANEAMENTO DE GOIAS SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.616.929/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>265653549</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12.493,77</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12.493,77</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO AGUA/ESGOTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>AGUA E ESGOTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="136"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>36,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>73,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACABAMENTO PARA REGISTRO VIGUA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="137"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADESIVO PU SELANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="138"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADESIVO TEK BOND</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="139"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ARAME GALVANIZADO NR 12</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="140"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BATERIA EVEREADY ALCALINA GOLD 9V</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="141"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>45</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>261</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="142"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAIXA DE LUZ PVC</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="143"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE DE TESTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="144"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE FENDA PHILIPS 1/4 X 6</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="145"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE FIXA 6X7</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="146"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>26,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE TESTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="147"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>26,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CILINDRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="148"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CURVA PVC 2 PTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="149"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DESEMPENADEIRA 15X26CM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="150"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ESPATULA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="151"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ESPUMA   EXPANSIVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="152"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>29</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>400,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA CREPE 48X50</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="153"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>32,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>196,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA ISOLANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="154"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INT EMB</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="155"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INT 2 TECLAS PLUZIE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="156"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INTER 1-TC TOMADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="157"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>11</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INTERRUPTORES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="158"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JOELHO ESGOTO 100X90</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="159"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMP LED 9W AVANT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="160"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMP LED 9W AVANT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="161"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIXA MASSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="162"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA LATEX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="163"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MARTELO 25MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="164"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MASSA PLASTICA CINZA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="165"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>149</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAINEL IMB</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="166"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RACK 2 ELEMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="167"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REGISTRO ESFERA 20MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="168"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPARO 1/4 DE VOLTA PARA TORNEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="169"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>68,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ROLO LA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="170"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ROLO LA ATLAS 23 CM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="171"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ROLO LA ATLAS 23 CM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="172"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SILICONE ACETICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="173"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SILICONE QUENTE BASTAO GROSSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="174"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SUPORTE P/ ROLO DE PINT GAIOLA TIGRE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="175"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SUPORTE PARA TV</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="176"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TEE LL 25MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="177"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>79,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>79,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>THINNER 5LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="178"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>279,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>279,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TINTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="179"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TINTA SPRAY</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="180"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TINTA SPRAY</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="181"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TINTA SPRAY</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="182"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMADA DUPLA EM BARRA 2P</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="183"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>23,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMADA EMB.</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="184"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TORNEIRA FILTRO COMUM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="185"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>27,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TORNEIRA P/JARDIM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="186"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>153,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TORNEIRA PVC</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="187"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TRINCHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="188"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TRINCHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="189"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>WHITE LUB</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="190"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.296.795/0001-76</CNPJ><NOTA_FISCAL>4349</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>43.275,20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>43.275,20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FRETES E CARRETOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="191"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2772</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>135</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>135</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="192"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2772</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>320</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>320</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="193"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>22.233.584/0001-88</CNPJ><NOTA_FISCAL>1219</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>350.352,57</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>350.352,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE LIMPEZA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="194"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2770</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA BRASILEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="195"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2770</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="196"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2770</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="197"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2770</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE CEREJA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="198"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2770</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="199"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13892</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADAPTADOR PVC CT 32 X 1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="200"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13892</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="201"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13892</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>89</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GRAXA CHASSIS CA-2</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="202"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13892</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TUBO ESGOTO 100</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="203"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13893</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ESPATULA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="204"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13893</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>159</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA CREPE 48X50</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="205"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13894</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CLIPS 4/0</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="206"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13894</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIXA MASSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="207"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13894</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LONA PRETA BRANCO LONAX SILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="208"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13894</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>105,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>105,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>THINNER 5LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="209"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE</FORNECEDOR><CNPJ>06.326.343/0001-27</CNPJ><NOTA_FISCAL>56123</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.615,07</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.615,07</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA JOVEM APRENDIZ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="210"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>304807</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>28,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ROLO ANTI GOTA 23CM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="211"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>304807</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,51</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ROLO ANTI GOTA 23CM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="212"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>304807</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>129,98</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>126,53</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TINTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="213"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>304807</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11,63</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TRINCHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="214"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL</FORNECEDOR><CNPJ>54.403.810/0001-18</CNPJ><NOTA_FISCAL>58</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACIDO GEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="215"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL</FORNECEDOR><CNPJ>54.403.810/0001-18</CNPJ><NOTA_FISCAL>58</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>27,53</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>275,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA CR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="216"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL</FORNECEDOR><CNPJ>54.403.810/0001-18</CNPJ><NOTA_FISCAL>58</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>46</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>46</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAGIC BOND</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="217"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL</FORNECEDOR><CNPJ>54.403.810/0001-18</CNPJ><NOTA_FISCAL>58</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MASCARA KN95</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="218"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL</FORNECEDOR><CNPJ>54.403.810/0001-18</CNPJ><NOTA_FISCAL>58</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MICROBUSH APLIK EX FINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="219"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL</FORNECEDOR><CNPJ>54.403.810/0001-18</CNPJ><NOTA_FISCAL>58</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>21,43</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21,43</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MICROBUSH APLIK EX FINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="220"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL</FORNECEDOR><CNPJ>54.403.810/0001-18</CNPJ><NOTA_FISCAL>58</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,52</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5,52</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAPEL CARBONO AZUL A-1 C/100 FOLHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="221"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL</FORNECEDOR><CNPJ>54.403.810/0001-18</CNPJ><NOTA_FISCAL>58</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6,02</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ROLETE DENTAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="222"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-HOSPITAL</FORNECEDOR><CNPJ>54.403.810/0001-18</CNPJ><NOTA_FISCAL>58</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,36</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62,16</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SUGADOR SSPLUS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="223"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>08.185.305/0001-27</CNPJ><NOTA_FISCAL>24757</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.250,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.500,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BATERIA CARRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="224"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASTELO COMERCIO DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>08.185.305/0001-27</CNPJ><NOTA_FISCAL>24758</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.090,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.090,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BATERIA CARRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="225"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161637</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="226"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161637</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>63</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>126</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="227"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205059</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>89,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>89,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="228"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>205059</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>151,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>151,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA MORGOT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="229"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JS IND E COM DE CORT E PERCIANAS</FORNECEDOR><CNPJ>15.733.676/0001-61</CNPJ><NOTA_FISCAL>398</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE COBERTURA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="230"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CASA SAO PAULO</FORNECEDOR><CNPJ>33.596.859/0001-64</CNPJ><NOTA_FISCAL>2858</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.300,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.300,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>US MOTOR 10CV</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="231"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.842.798/0001-68</CNPJ><NOTA_FISCAL>11244</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.950,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.950,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BASE APARADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="232"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>266247</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5,01</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DOSE DESINGRIPANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="233"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>266247</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>69,06</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>69,06</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>KIT VEDACAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="234"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>266247</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>62</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO HONDA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="235"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>266247</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PANO MULTI USO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="236"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELIENE COSTA PIRES</FORNECEDOR><CNPJ>58.809.931/0001-15</CNPJ><NOTA_FISCAL>36</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.500,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.500,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PRESTACAO DE SERVICOS DE GESSO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="237"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JS IND E COM DE CORT E PERCIANAS</FORNECEDOR><CNPJ>15.733.676/0001-61</CNPJ><NOTA_FISCAL>182</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10.900,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10.900,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CORTINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="238"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO</FORNECEDOR><CNPJ>03.656.907/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>641</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.020,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.020,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSOCIACAO DE CLASSE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="239"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>36.937.805/0001-03</CNPJ><NOTA_FISCAL>4910</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>150</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO DE FERRAMENTAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="240"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.842.798/0001-68</CNPJ><NOTA_FISCAL>11232</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>837</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.064,07</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CADEIRA EXECUTIVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="241"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.842.798/0001-68</CNPJ><NOTA_FISCAL>11232</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.016,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.840,23</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CADEIRA FIXA C/ PRETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="242"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.842.798/0001-68</CNPJ><NOTA_FISCAL>11232</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.690,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.530,51</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MESA DE MADEIRA PARA REUNIAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="243"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.842.798/0001-68</CNPJ><NOTA_FISCAL>11232</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.070,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.591,53</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MESA DIRETOR 2200X600</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="244"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.842.798/0001-68</CNPJ><NOTA_FISCAL>11232</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.250,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.037,66</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>POLTRONA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="245"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>221600</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>21,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>131,94</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AVENTAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="246"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>221600</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>46,59</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>186,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BOTA PVC N40</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="247"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>221600</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,89</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,89</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA NITRILICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="248"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>221600</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>143,96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA NITRILICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="249"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>221600</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>71,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA NITRILICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="250"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>221600</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,69</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MASCARA PFF2 SEM VALVULA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="251"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>221600</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,59</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,77</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OCULOS DE PROTECAO INCOLOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="252"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>221600</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20,75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PROTETOR AUDITIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="253"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>266209</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23.400,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>23.400,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MOTOCICLETA HONDA 160 BROS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="254"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOTO AIRES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.035.303/0001-38</CNPJ><NOTA_FISCAL>266213</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23.400,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>23.400,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MOTOCICLETA HONDA 160 BROS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="255"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IDEAL EXTINTORES CONTRA FOGO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>56.173.089/0001-42</CNPJ><NOTA_FISCAL>68</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.117,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.117,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO INSTALACAO E MANUTENCAO COMBATE A INCENDIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="256"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LINKNET INFORMATICA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>03.300.738/0001-62</CNPJ><NOTA_FISCAL>179</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29.711,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29.711,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOCACAO DE SOFTWARE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SOFTWARE EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="257"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>20.664.169/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>323</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>183.121,46</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>183.121,46</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="258"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7258</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>149,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SAL CISNE REFINADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="259"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7756</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>500</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.125,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMPADA LED BULBO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="260"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL HORTIFRUTI VIEIRA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>41.059.061/0001-01</CNPJ><NOTA_FISCAL>13470</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VAGEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="261"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS</FORNECEDOR><CNPJ>08.882.012/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>22528</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FARINHA DE MANDIOCA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="262"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>16.800.634/0001-69</CNPJ><NOTA_FISCAL>53581</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OVO EXTRA VERMELHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="263"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161481</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="264"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161481</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>31</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>77,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="265"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204827</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>37,96</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35,06</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="266"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204827</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>57,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>26,46</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="267"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204827</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,04</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="268"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204827</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>77,27</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>71,37</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="269"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204827</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>92,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA MORGOT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="270"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>304504</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>56,48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55,47</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ROLO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="271"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>304504</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>THINNER 900 ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="272"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>304504</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,94</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>107,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TINTAS EVOLUTION SEMIBRILHO STAND</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="273"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>304504</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15,02</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TRINCHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="274"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VIACAO ARAGUARINA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.552.504/0001-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>312908</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.234,80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.234,80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALE TRANSPORTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VALE TRANSPORTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="275"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>REDEMOB CONSORCIO</FORNECEDOR><CNPJ>10.636.142/0001-01</CNPJ><NOTA_FISCAL>8897895</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>361,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>361,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALE TRANSPORTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VALE TRANSPORTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="276"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1791</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,96</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="277"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1791</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>169,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO LIXO 100LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="278"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5091</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="279"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5092</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>150</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO COPIA DE CHAVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="280"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7747</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>228,85</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>228,85</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MULTIMETRO DIGITAL C/ ALICATE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="281"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7748</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>475</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FUSIVEL NH 02 400A</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="282"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GOIANIA TINTAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>38.110.024/0001-76</CNPJ><NOTA_FISCAL>20051</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>760</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>760</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>EFEITOS ESPECIAS CIMENTO QUEIMADO GALAO CORAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="283"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>304403</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,82</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>163</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TINTAS EVOLUTION SEMIBRILHO STAND</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="284"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>20/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.543.032/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>154264713</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>193.524,36</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>193.524,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="285"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="286"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="287"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA TERRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="288"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROCOLIS NINJA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="289"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="290"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COUVE FLOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="291"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>59,91</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,91</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="292"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEMON PEPPER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="293"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO COMUM-1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="294"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>27</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,1</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA BODE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="295"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26,63</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DE CHEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="296"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DO REINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="297"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="298"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TEMPERO BAIANO 50G</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="299"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE CEREJA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="300"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2746</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="301"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2749</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>21</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,81</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="302"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2749</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA FUJI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="303"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2751</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="304"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2751</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>140</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>420</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL FUGI (SOLTA)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="305"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161346</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="306"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161346</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="307"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204561</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>108</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>108</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="308"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204561</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA MORGOT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="309"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>304339</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,44</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,44</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DESEMPENADEIRA 15X26CM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="310"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE DONIZETE DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>37.011.921/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>304339</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>148,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>148,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SIKADUR 32 1KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="311"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RENAN ODA AMARAL</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.099.691-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>957</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.283,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.283,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="312"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDVALDO GONCALVES DOS REIS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.315.241-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>957</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29.485,91</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29.485,91</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="313"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.038.691-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>957</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.632,14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.632,14</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="314"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NEIDE DA SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.583.961-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>957</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.733,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.733,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="315"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.393.151-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>957</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19.129,44</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19.129,44</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="316"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE ANTONIO ARAUJO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.869.921-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>957</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.470,95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.470,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="317"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ADEMAR MORAIS DA COSTA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.026.281-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>957</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.933,12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.933,12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="318"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSUE LOPES SIQUEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.288.801-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>957</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24.334,71</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24.334,71</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="319"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RAIANE BATISTA LEITE</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.318.541-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>957</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.936,94</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.936,94</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="320"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LUCIANO ALVES DA PAIXAO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.285.501-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>957</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.360,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.360,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="321"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>R D BAR E LANCHONETE LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.638.843/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>5134</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>216</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFEICAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="322"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>R D BAR E LANCHONETE LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.638.843/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>5135</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>18</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>47</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>846</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFEICAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="323"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>R D BAR E LANCHONETE LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.638.843/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>5135</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALGADOS DIVERSOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="324"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DUCINAI GOMES BARBOSA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.573.531-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>9581</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14.235,12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14.235,12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO DIRETORIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="325"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.659.060/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>68199</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>455,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>455,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INFORMATIVO OBJETIVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="326"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>15/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CARMEM RODRIGUES JAPIASSU</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.462.901-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.983,67</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.983,67</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPASSE PENSAO ALIMENTICIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>PENSAO ALIMENTICIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="327"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>15/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>3149</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>758</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>758</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>TAXAS ESTADUAIS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="328"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>15/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7119</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>62,28</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62,28</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE UHT PIRACNJUBA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="329"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7078</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>69,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO HAMBURGUER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="330"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7078</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,25</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO MILHO  BOLEADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="331"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7078</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,19</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>11,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PO TANG UVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="332"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7078</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,19</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,52</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PO TANG 18G GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="333"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>7078</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFR PO REFRESKANT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="334"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204317</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,86</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="335"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204317</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>28,65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>28,65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="336"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204317</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>62,98</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="337"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204317</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>113,63</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>113,63</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="338"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204317</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>61,43</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>61,43</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="339"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTO MECANICA MONTES CLAROS</FORNECEDOR><CNPJ>30.488.652/0001-88</CNPJ><NOTA_FISCAL>40</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>200</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO MAO DE OBRA MECANICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="340"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>243.778,91</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>243.778,91</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="341"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS</FORNECEDOR><CNPJ>05.691.252/0001-28</CNPJ><NOTA_FISCAL>4907</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>860</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>860</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="342"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9265</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>POTE 200 ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="343"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9265</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>130</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO LIXO 100LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="344"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9266</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA DE VINIL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="345"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9266</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>52</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>POTE 200 ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="346"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9266</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO PLASTICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="347"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9266</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACOS PLASTICOS 20X10</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="348"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9266</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOUCA DESCARTAVEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="349"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>9402</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>66.157,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>66.157,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="350"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>9403</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>68.119,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>68.119,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO DIRETORIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="351"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>9404</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>197.112,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>197.112,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="352"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>9405</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.451,72</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.451,72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="353"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>9406</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9.880,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9.880,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="354"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI FLV/S.A</FORNECEDOR><CNPJ>14.456.704/0017-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>138355</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>170</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>170</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL FUJI 150 CX C/18 KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="355"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161101</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="356"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>161101</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="357"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204175</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="358"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>204175</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="359"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KUMAGAI E ARIMA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.848.488/0001-11</CNPJ><NOTA_FISCAL>283264</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="360"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES</FORNECEDOR><CNPJ>28.533.342/0001-96</CNPJ><NOTA_FISCAL>136</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>121.806,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>121.806,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO CONSTRUCAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="361"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SILVA E SANTOS GAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.656.642/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>1757</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.400,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.400,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GAS GLP 45 KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>GAS E CORRELATOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="362"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2720</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="363"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2722</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="364"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2722</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>150</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>225</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="365"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2724</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="366"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2724</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>150</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>225</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="367"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4977</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="368"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4977</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="369"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4977</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="370"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4977</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA ARGENTINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="371"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4977</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PERA AMERICANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="372"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4977</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PERA AMERICANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="373"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4977</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA RED GLOB-ARGENTINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="374"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4977</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2,1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>105</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="375"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4977</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2,64</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>103,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="376"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6993</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2,17</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>21,98</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>47,72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO BATATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="377"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6993</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15,12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO FRANCES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="378"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6993</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>43,17</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>43,17</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO HAMBURGUER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="379"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6993</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,58</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2,58</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PO TANG ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="380"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6993</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7,14</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PO TANG UVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="381"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6993</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,16</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5,16</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REF PO TANG MORANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="382"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG</FORNECEDOR><CNPJ>02.106.664/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>924</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TERMO DE FOMENTO OVG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO OVG TERMO FOMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="383"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>17.030.652/0001-71</CNPJ><NOTA_FISCAL>1458</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>79.918,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>79.918,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ELABORACAO DE PROJETOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO ESTUDOS E PROJETOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="384"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE FRUTAS VITORIA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>07.103.181/0001-20</CNPJ><NOTA_FISCAL>23252</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FRIGIDEIRA TEFLON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="385"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALUPO INDUSTRIA E LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</FORNECEDOR><CNPJ>24.603.702/0002-09</CNPJ><NOTA_FISCAL>31</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>250</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>250</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="386"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DANIELLE ALENCAR ZAFRED</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.681.751-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>916</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.873,33</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.873,33</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RESCISAO DE CONTRATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>RESCISAO CONTRATO TRABALHO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="387"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.528/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>917</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>803,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>803,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FGTS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="388"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.360.305/3724-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>921</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15.768,47</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15.768,47</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="389"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.170.947/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>109823</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELAO CEPI AMARELO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="390"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160924</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="391"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160924</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="392"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KLEBER MARTINS DA SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>10.618.703/0001-31</CNPJ><NOTA_FISCAL>237</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>250</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>250</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE BORRACHARIA VEICULOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="393"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ASSOLARI ADVOGADOS ASSOCIADOS</FORNECEDOR><CNPJ>04.938.776/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>1510</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.500,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.500,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="394"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>60</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.619,40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACUCAR CRISTAL PCT 2 KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="395"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>36</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,57</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>128,52</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGUA SANITARIA 1 LITRO QBOA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="396"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>120</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>840</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALCOOL EM GEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="397"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,76</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13,52</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMIDO DE MILHO 1 KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="398"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>82</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.237,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ARROZ CALIFORNIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="399"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,76</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.074,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AZEITE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="400"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>48</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>31</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.488,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AZEITONA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="401"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16,42</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,26</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CALDO DE GALINHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="402"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>250</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.997,50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COPO DESCARTÁVEL 200ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="403"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>109</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>445,81</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CREME DE LEEITE LEITEBOM 200G</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="404"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>371</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,07</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>767,97</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DETERGENTE YPE NEUTRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="405"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>48</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,37</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>209,76</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ERVILHA LATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="406"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>79</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,97</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>76,63</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ESPONJA DUPLA FACE MULTI USO WISH</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="407"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>40</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,34</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>133,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>EXTRATO DE TOMATE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="408"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>200</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.112,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FEIJAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="409"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15,26</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>152,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FEIJAO PRETO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="410"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>34</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,37</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>148,58</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE COCO 500ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="411"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>18</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>113,76</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE CONDENSADO 395 GR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="412"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>40</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>151,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACARRAO ESPAGUETTI 24X500G</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="413"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>40</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>151,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACARRAO PENNE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="414"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>221,76</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MARGARINA 1KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="415"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>25</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>141,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MILHO DE PIPOCA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="416"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>76</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>264,48</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MILHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="417"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>25</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,33</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>33,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PALITO DE DENTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="418"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>74</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.702,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PALMITO 180 GR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="419"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>160</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,37</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>859,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAPEL TOALHA FLORAX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="420"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,96</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>58,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SAL CISNE REFINADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="421"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,41</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>177,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SAPOLIO RADIUM CREMOSO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="422"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>90</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,67</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>600,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SUCO DE CAJU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="423"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>32</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>239,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SUCO DE UVA LIGHT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="424"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>90</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,67</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>600,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SUCO LA FRUIT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="425"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>48.993.720/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>4163</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>36</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,67</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>240,12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SUCO LAFRUTI PESSEGO 1L</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="426"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,69</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20,01</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COCO RALADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="427"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,79</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DOCE MOLECAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="428"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26,49</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>132,08</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DOCE PACOCA PACOQUITA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="429"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FERMENTO PO 100 GR ROYAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="430"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,89</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GRELHADITOS SANTA HELENA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="431"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>KETCHUP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="432"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,94</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE COCO 500ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="433"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE UHT COMPLEITE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="434"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22,65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,59</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MENDORATO ST</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="435"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,49</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>31,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MOLHO TOMATE 340 GR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="436"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>167,41</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO FRANCES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="437"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>28,49</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>113,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PE DE MOLEQUE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="438"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>21</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>41,67</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIPOCA DE MILHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="439"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,19</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIPOCA DE MILHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="440"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,87</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PRATOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="441"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>43,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="442"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>131,51</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA 2L</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="443"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24,29</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE MINEIRO 2 LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="444"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13,94</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO PLASTICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="445"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,49</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10,44</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACOS PLASTICOS 20X10</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="446"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6896</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>358,83</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALSICHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="447"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6899</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="448"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6899</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29,94</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE UHT COMPLEITE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="449"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6899</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>34,74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE UHT COMPLEITE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="450"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>17175</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>130</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>130</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="451"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203824</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,86</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="452"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203824</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>28,65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>28,65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="453"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203824</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>62,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62,79</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="454"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203824</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>131,81</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>131,81</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA TOMMYS (GO)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="455"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203824</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>28,35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>28,35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="456"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203824</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>56,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>56,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="457"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL</FORNECEDOR><CNPJ>01.643.840/0001-35</CNPJ><NOTA_FISCAL>754005</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>199,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>199,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE ASSINATURA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="458"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2699</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>150</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="459"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2699</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>320</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>320</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="460"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2699</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>140</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA RUBI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="461"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2701</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="462"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2701</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CEBOLINHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="463"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2701</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="464"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2701</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>146</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>73</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA COMUM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="465"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2701</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="466"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2701</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DE CHEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="467"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2701</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="468"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2701</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="469"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2701</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>140</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA NAC. THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="470"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LOCALIZA GOIAS LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>20.771.562/0001-46</CNPJ><NOTA_FISCAL>9405</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RASTREADORES DOS VEICULOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="471"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.170.947/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>109663</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>40</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELAO CEPI AMARELO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="472"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160744</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="473"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160771</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="474"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160779</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="475"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203665</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>27</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>108</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="476"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203665</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="477"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160716</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="478"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160719</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>65</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>97,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="479"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203561</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="480"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203566</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="481"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.528/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>875</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22.138,10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22.138,10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="482"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GABRIELLA ALVES MARQUES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.627.231-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>876</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO ODONTOLOGICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="483"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES</FORNECEDOR><CNPJ>12.449.998/0001-95</CNPJ><NOTA_FISCAL>1189</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>565</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.130,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAPETE DIBRA DE VINIL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BENS C/DURACAO (INFERIOR A 1 ANO)</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="484"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD</FORNECEDOR><CNPJ>26.243.943/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>4246</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.471,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.471,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="485"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7610</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>354,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.125,42</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAINEL LED SOBREPOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="486"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140</FORNECEDOR><CNPJ>26.720.956/0001-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>25720000</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>79</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.106,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="487"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAFE SABIA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.210.343/0001-43</CNPJ><NOTA_FISCAL>49</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.200,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAFE TRADICIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="488"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL</FORNECEDOR><CNPJ>34.755.203/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>50</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.062,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.062,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONFECCAO DE PLACA COM ADESIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="489"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>178</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACELGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="490"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>178</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGRIAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="491"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>178</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>18</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>162</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="492"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>178</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>31</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>279</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE CRESPA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="493"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>178</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>36</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>108</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CEBOLINHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="494"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>178</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COENTRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="495"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>178</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>26</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>78</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COUVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="496"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>178</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RUCULA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="497"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>178</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALSAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="498"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.393.151-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>866</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9.002,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9.002,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="499"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VALDIR VELOSO RODRIGUES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.702.961-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>866</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.343,95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.343,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="500"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>WELLINGTON PEREIRA LEAL</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.881.411-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>866</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.877,36</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.877,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="501"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.816.641-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>866</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.793,06</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.793,06</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="502"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OSIMAR BARBOSA LAGARES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.480.901-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>866</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.017,73</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.017,73</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="503"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ERVANDELIO TELES DE MENEZES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.494.371-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>866</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.809,62</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.809,62</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="504"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DANIELLE ALENCAR ZAFRED</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.681.751-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>866</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.125,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.125,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="505"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARCELA ALVES DE ARAUJO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.237.491-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>866</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.017,73</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.017,73</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="506"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.781.351-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>871</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16.289,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16.289,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RESCISAO DE CONTRATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>RESCISAO CONTRATO TRABALHO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="507"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JESSICA LOPES MOREIRA DE SOUSA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.077.381-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>872</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12.240,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12.240,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RESCISAO DE CONTRATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>RESCISAO CONTRATO TRABALHO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="508"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AMANDA DIMAS RODRIGUES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.735.701-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>873</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17.229,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>17.229,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RESCISAO DE CONTRATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>RESCISAO CONTRATO TRABALHO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="509"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>945</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="510"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>946</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="511"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>947</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="512"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>948</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="513"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>949</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="514"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>966</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,03</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,03</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="515"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1629</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO LUBR P/ MT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="516"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1629</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEDAL PARTIDA TT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="517"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1631</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO LUBR P/ MT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="518"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1631</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARAFUSO CHIP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="519"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1631</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARALAMA LE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="520"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1632</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BORR ESTRIBO CG/ML/TT/VDOX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="521"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1632</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO LUBR P/ MT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="522"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1633</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ESTRIBO TT MACICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="523"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1633</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>28</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>28</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PATIM D/TR TT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="524"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1633</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>150</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RELACAO TITAN 150</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="525"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1634</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>37</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>37</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO IPIRANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="526"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1634</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PATIM D/TR TT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="527"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1635</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMP FAROL CG/TT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="528"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>1869</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>399,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>399,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="529"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>2111</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>379,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>379,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="530"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6676</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4,2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60,02</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="531"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6676</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4,73</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO FRANCES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="532"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6681</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,49</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUEIJO MUSSARELA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="533"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6681</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="534"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6681</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>65,94</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA 2L</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="535"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6681</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,58</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="536"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6681</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,49</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,49</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE 2LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="537"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6681</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,69</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALSICHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="538"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6681</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAPIOCA HIDRATADA DONA RAIZ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="539"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EP DOS ANJOS ASSISTENCIA TECNICA</FORNECEDOR><CNPJ>18.363.979/0001-28</CNPJ><NOTA_FISCAL>16536</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10.950,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10.950,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MANUTENCAO BOMBA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="540"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MODERNA PAPELARIA EIRELE - ME</FORNECEDOR><CNPJ>26.249.654/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>16642</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAPA PLASTICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="541"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MODERNA PAPELARIA EIRELE - ME</FORNECEDOR><CNPJ>26.249.654/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>16642</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAPA PLASTICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="542"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>17131</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="543"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>16.800.634/0001-69</CNPJ><NOTA_FISCAL>53370</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>200</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OVO EXTRA VERMELHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="544"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AGENCIA BRASIL CENTRAL</FORNECEDOR><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>60060</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.369,78</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.369,78</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="545"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>60657</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>219,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>219,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="546"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TK ELEVADORES BRASIL SA</FORNECEDOR><CNPJ>90.347.840/0013-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>63687</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>353,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>353,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANUTENCAO ELEVADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="547"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>632113</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="548"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>632115</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="549"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>632116</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="550"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>632117</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="551"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>632118</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="552"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>632119</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="553"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JULHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/07/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>6322114</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
</data>
