<data>
<row _id="1"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-01-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Folha de Pagamento - Goiás Parcerias</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Folha de Pagamento do mês 05/2025 da Goiás Parcerias</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 529.037,08</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="2"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-01-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Maria Luiza Winter Vilela</Fornecedor><CNPJ>xxx.235.007-xx</CNPJ><Nota Fiscal>Lei Complemt. ANF 116/2023</Nota Fiscal><Descricao>Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.848,87</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Judicial</Natureza da Despesa></row>
<row _id="3"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-01-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-02-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>KENIA VALÈRIA PEREIRA DOS SANTOS</Fornecedor><CNPJ>29.569.741.000.170</CNPJ><Nota Fiscal>29.569.741.000.170</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Teclado e Fones</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.400,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>ADM</Natureza da Despesa></row>
<row _id="4"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-03-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Publicação Diário Oficial</Fornecedor><CNPJ>01.274.240/0001-47</CNPJ><Nota Fiscal>01.274.240/0001-47</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento PUBLICAÇÃO</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.696,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="5"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-03-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-04-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>KENIA VALÈRIA PEREIRA DOS SANTOS</Fornecedor><CNPJ>29.569.741.000.170</CNPJ><Nota Fiscal>29.569.741.000.170</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Teclado e Fones</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 59.318,60</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>ADM</Natureza da Despesa></row>
<row _id="6"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-05-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>00.604.122/0001-97</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 811,33</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="7"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-05-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>TEMENY NAARA DUTRA TEIXEIRA</Fornecedor><CNPJ>xxx.047.851-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.047.851-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento férias colaborara TEMENY NAARA DUTRA TEIXEIRA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.886,21</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="8"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-08-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-09-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA</Fornecedor><CNPJ>xxx.477.181-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.477.181-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Diárias, Colaborador MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 183,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="9"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-08-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-09-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>MAXUELO DE PAULA</Fornecedor><CNPJ>xxx308591-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx308591-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Diárias, Colaborador MAXUELO DE PAULA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="10"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-08-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-09-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>MAXUELO DE PAULA</Fornecedor><CNPJ>xxx308591-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx308591-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Ressarcimento combustível e pedágio</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 398,53</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="11"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-09-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-10-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>FUNDAÇÃO DOM CABRAL</Fornecedor><CNPJ>19.268.267/0001-92</CNPJ><Nota Fiscal>19.268.267/0001-92</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento FUNDAÇÃO DOM CABRAL 4º prestação</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 5.980,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="12"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-09-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-10-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Boss Locadora de Veículos Ltda</Fornecedor><CNPJ>14.202.570/0001-79</CNPJ><Nota Fiscal>816</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento  Boss Locadora de Veículos Ltda</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.551,99</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="13"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-09-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-10-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias</Fornecedor><CNPJ>xxx057031-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx057031-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Diárias, Colaborador Angeline Pires da Silveira</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 633,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="14"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-09-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-10-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>ISS e outros tributos</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>4.079.426</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento ISS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 21,64</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="15"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-11-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-12-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Fiel Segurança E Medicina do Trabalho</Fornecedor><CNPJ>47.717.581/0001-40</CNPJ><Nota Fiscal>47.717.581/0001-40</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 73,50</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="16"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-11-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-12-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>MEIRE CONSTRUTORA LTDA</Fornecedor><CNPJ>19.286.679/0001-55</CNPJ><Nota Fiscal>438</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Café</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.500,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="17"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-11-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-12-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias</Fornecedor><CNPJ>xxx558231-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx558231-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 68,80</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="18"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-11-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-12-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias</Fornecedor><CNPJ>xxx.133.526-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.133.526-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Diárias, Colaborador DENNER PEREIRA DE SOUZA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 58,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="19"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-11-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-12-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>MAYARA MARGARIDA CAIADO</Fornecedor><CNPJ>xxx484541-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx484541-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Ressarcimento Insumos Chá Leão</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 146,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="20"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-11-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-12-06T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>IPOG</Fornecedor><CNPJ>19.268.267/0001-92</CNPJ><Nota Fiscal>19.268.267/0001-92</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IPOG IVANEY SOUZA 1º prestação</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 225,87</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="21"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-12-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-13T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Constatino e Costa LTDA ME</Fornecedor><CNPJ>05.295.501/0001-66</CNPJ><Nota Fiscal>2.452</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento da Impressora</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 209,86</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="22"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-12-06T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-13T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>FÉRIAS</Fornecedor><CNPJ>xxx.508.241-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.508.241-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento férias colaborar Larissa Soares de Souza</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.931,31</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="23"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-15T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-16T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>JUCEG</Fornecedor><CNPJ>08.235587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento JUCEG</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 758,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>ADM</Natureza da Despesa></row>
<row _id="24"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-15T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-16T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>JUCEG</Fornecedor><CNPJ>08.235587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento JUCEG</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 758,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>ADM</Natureza da Despesa></row>
<row _id="25"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-15T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-16T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>NOVA OPÇÃO EMBALAGEM LTDA</Fornecedor><CNPJ>33.611.115/0001-71</CNPJ><Nota Fiscal>3.735</Nota Fiscal><Descricao>BALAS E DESCARTÁVÉIS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 580,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="26"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-15T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-16T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>CERRADO VIAGENS LTDA</Fornecedor><CNPJ>26.722.189/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>1.746</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.706,72</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="27"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-15T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-16T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>CERRADO VIAGENS LTDA</Fornecedor><CNPJ>26.722.189/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>1.746</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 831,29</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="28"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-15T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-16T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>CERRADO VIAGENS LTDA</Fornecedor><CNPJ>26.722.189/0001-10</CNPJ><Nota Fiscal>1.746</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 121.741,37</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="29"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-17T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>R A Perfumaria LTDA</Fornecedor><CNPJ>31.807.833/0001-92</CNPJ><Nota Fiscal>31.807.833/0001-92</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento Lembrança Palestrante</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 109,90</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="30"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-16T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-17T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Diárias</Fornecedor><CNPJ>xxx.701.241-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.701.241-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto de Diárias, Colaborador Diego Soares</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.477,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="31"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-17T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-18T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>50000308005506</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento GPS - Junho 2025</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 135.948,89</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="32"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-17T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-18T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>50000308005506</Nota Fiscal><Descricao>Pagamento IRRF - Junho 2025</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 113.812,41</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Imposto</Natureza da Despesa></row>
<row _id="33"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-17T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-18T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>FGTS</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>Recolhimento FGTS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 41.281,93</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="34"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-19T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-20T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>FÉRIAS</Fornecedor><CNPJ>xxx.960.921-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.960.921-xx</Nota Fiscal><Descricao>PGTO férias colaborador WASLEY CARVALHO DA SILVA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 1.885,97</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="35"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-19T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-20T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA</Fornecedor><CNPJ>17.178.195/0001-67</CNPJ><Nota Fiscal>122.039</Nota Fiscal><Descricao>PGTO ALUNOS SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.988,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="36"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-19T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-20T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>MAYARA MARGARIDA CAIADO</Fornecedor><CNPJ>xxx484541-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx484541-xx</Nota Fiscal><Descricao>Devolução de TED de Férias. Feito novo pagamento</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.879,17</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="37"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-20T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-21T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>EMPÓRIO DOLCCI COMERCIAL DE AL</Fornecedor><CNPJ>62.985.144.461</CNPJ><Nota Fiscal>62.985.144.461</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de EVENTOS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 325,60</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="38"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-22T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-21T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>AÇAÍ DO MADRUGA MARISTA</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>08.235.587/0001-20</Nota Fiscal><Descricao>PGTO de EVENTOS</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 270,00</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="39"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-22T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-23T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-20</CNPJ><Nota Fiscal>12100002505102004</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 2.117,85</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="40"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-22T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-23T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições</Fornecedor><CNPJ>08.235.587/0001-21</CNPJ><Nota Fiscal>12100002505102005</Nota Fiscal><Descricao>Guia previdenciária Ana Manuela (ABC)</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 7.431,04</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Adm</Natureza da Despesa></row>
<row _id="41"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-22T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-23T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>TRIVALE Vale Card</Fornecedor><CNPJ>00.604.122/0001-97</CNPJ><Nota Fiscal>00.604.122/0001-97</Nota Fiscal><Descricao>PGTO Trivale Abastecimento de Combustível</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 282,36</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="42"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-22T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-23T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>RESSARCIMENTO</Fornecedor><CNPJ>xxx.701.241-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.701.241-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto ressarcimento, Colaborador Diego Soares</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 288,06</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="43"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-22T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-23T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>FÉRIAS</Fornecedor><CNPJ>xxx.510.731-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.510.731-xx</Nota Fiscal><Descricao>PGTO MAYARA CHRISTINA DE CARVALHO</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 8.879,17</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="44"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-24T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-25T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>VIVO Telefonia Telecomunicações</Fornecedor><CNPJ>02.558.157/0001-62</CNPJ><Nota Fiscal>02.558.157/0001-62</Nota Fiscal><Descricao>Telefonia - fatura referente ao mês 05/2025</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 44,99</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="45"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-26T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-27T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>FÉRIAS</Fornecedor><CNPJ>xxx.495.561-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.495.561-xx</Nota Fiscal><Descricao>PGTO MAXILÉIA PIRES DE SOUZA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 4.277,32</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="46"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-26T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-27T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>FÉRIAS</Fornecedor><CNPJ>xxx.546.251-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.546.251-xx</Nota Fiscal><Descricao>PGTO PAULO ROBERTO GABRIEL DE SILVA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 17.539,54</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
<row _id="47"><Ano>2025</Ano><Referencia>junho</Referencia><Faturamento>2025-06-26T00:00:00</Faturamento><Pagamento>2025-06-27T00:00:00</Pagamento><Fornecedor>Adiantamento</Fornecedor><CNPJ>xxx.250.448-xx</CNPJ><Nota Fiscal>xxx.250.448-xx</Nota Fiscal><Descricao>Pgto MAXUELO BRAZ DE PAULA</Descricao><Quantidade>-</Quantidade><Valor Unitario>-</Valor Unitario><Valor Total>R$ 3.001,50</Valor Total><Forma de Pagamento xsi:nil="true" /><Modalidade do Procedimento Licitatorio xsi:nil="true" /><Natureza da Despesa>Pessoal</Natureza da Despesa></row>
</data>
