<data>
<row _id="1"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33091401000153</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>139,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018649.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ALEXANDRE OSNI ZIMMERMANN EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2021 (000022877698) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17/08/2025 A 17/08/2026, O REAJUSTE CONTRATUAL PELO IPCA NO PERCENTUAL DE 5,32%, ACUMULADO DOS 12 ÚLTIMOS (JUNHO/2024 A MAIO/2025), SENDO QUE O  ÍNDICE DE CORREÇÃO SOMENTE SERÁ APLICADO  SOBRE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>33513,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="2"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19345686000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2566,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018650.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GYN TRANSPORTES E EVENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 013/2023 E 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2023, VISANDO O REAJUSTE CONTRATUAL PELO ÍNDICE DETERMINADO INFLACIONÁRIO (IPCA), NOS MOLDES DA CLÁUSULA DÉCIMA DA REFERIDA AVENÇA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2566,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="3"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2491558000142</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1680,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018650.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UZÊDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 013/2023 E 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 012/2023, VISANDO O REAJUSTE CONTRATUAL PELO ÍNDICE DETERMINADO INFLACIONÁRIO (IPCA), NOS MOLDES DA CLÁUSULA DÉCIMA DA REFERIDA AVENÇA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1680,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="4"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5543356000195</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13008</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018651.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, REEMBOLSO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL, PARA ATENDER A CONTRATANTE, CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13008</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="5"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25029414000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018653.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RM HOSPITALAR LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 251/2025/SES/CMAC-SPJ.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2024 ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº 080/2024 "B".SISLOG Nº 107143</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2160.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9223,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="6"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>31958700000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>832,23</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018654.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 040/2025 "A". PREGÃO ELETRÔNICO Nº31/2025. PROCESSO Nº PROCESSO Nº 202400005044624
202500010020345. VIGÊNCIA DA ARP 03/04/2025 A 03/04/2026. DOD. (SEI 202500010044930)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>24.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19973,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="7"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>50722695000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2730,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018655.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2022 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ENTRE O SENHOR ULISSES BORBA DA SILVA E A AGRODEFESA, ONDE LOCALIZA A UNIDADE LOCAL DESTA AUTARQUIA NO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO. POIS O MESMO ATENDE AS DEMANDAS ESTRUTURAIS NECESSÁRIAS PARA UM BOM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E AOS SERVIDORES DESTA AGÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (VIGÊNCIA 03/08/2025 A 02/08/2026), CONFORME PREVISÃO NA LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32763,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="8"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21111808000388</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>99,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018656.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2025 - SEDUC X EBN</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>25000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2496500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="9"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16910656000181</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1063955,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018657.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM A MINUTA DE ADITIVO (77241938) DO CONTRATO Nº 21/2025-GOINFRA (70558421), COM VIGÊNCIA DE 14 (QUATORZE) MESES APÓS A SUA ASSINATURA, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 72/2024-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS A SEREM PRESTADOS
NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 73 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO EIXO MUNICÍPIOS (ALOÂNDIA, ORIZONA, CALDAZINHA, CATALÃO, ARAGOIÂNIA E UIRAPURU), NO ESTADO DE
GOIÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO (77558702).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1063955,9</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="10"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24439931000159</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1008950,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018658.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ADITIVO Nº 178/2025 (74864694) DO CONTRATO Nº 101/2024 (64763050), COM VIGÊNCIA ATÉ 06 DE SETEMBRO DE 2025, CONCORRÊNCIA Nº 002/2023, CUJO O OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À
DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS EVENTUAIS). CONFORME AUTORIZAÇÃO (77581394)E DESPACHO Nº 897/2025/GOINFRA/GI-GEADM-06122 (77527447).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1008950,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="11"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23791169000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018659.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL - BRC. PROGRAMAS FEDERAIS: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PORTARIA 6905/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>320000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>64000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="12"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4769095000163</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>682119,21</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018660.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EGETRA ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM MINUTA DE APOSTILA (75431855) DO CONTRATO Nº 04/2023-GOINFRA (53011448), COM VIGÊNCIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A PARTIR DE SUA ASSINATURA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 027/2023 GOINFRA, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DE
RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS REGIÃO CENTRO - NORTE (LOTE 04), NESTE ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO (75323458)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>682119,21</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="13"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.228.341-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>78248,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018661.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>78248,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="14"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10586940000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5710,07</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018662.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 245/2025/SES/CMAC-SPJ. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2024, ATA DE REGISTRO
DE PREÇO Nº 006/2025 "A"</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>117.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>668078,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="15"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>40376139000159</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>206071,38</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018663.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALORES DESTINADOS A COBRIR DESPESAS COM APOSTILA DO CONTRATO 106/2023/GOINFRA (52856578), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2023-GOINFRA, PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 72 (SETENTA E DOIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA (23/10/2023), CUJO OBJETO É A SUPERVISÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE
DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO LOCALIZADAS NA GO-213, TRECHO MORRINHOS/CALDAS NOVAS, NESTE ESTADO, EXTENSÃO TOTAL: 96,72 KM. CONFORME AUTORIZAÇÃO (77126675)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>206071,38</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="16"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8231734000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018664.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
246/2025/SES/CMAC-SPJ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>900.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>648</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="17"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20720905000224</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>94,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018665.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BENENUTRI COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2024 "C". ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 249/2025/SES/CMAC-SPJ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>565,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="18"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27819752000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>300,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018666.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA - EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS E PRODUZIDOS NA GERÊNCIA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 1/2025 - SEDS/GEPTR-20246. (12 MESES).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7204,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="19"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10417609000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018667.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RUBENS DANTAS NETO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. JOGOS INDÍGENAS 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="20"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20510631000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>121</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018667.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. JOGOS INDÍGENAS 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2420</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="21"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018667.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. JOGOS INDÍGENAS 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12110</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="22"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26290146000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>60</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018667.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. JOGOS INDÍGENAS 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>300</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="23"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28618350000135</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018667.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JCL PEREIRA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. JOGOS INDÍGENAS 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="24"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2885591000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>235</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018667.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTURY COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. JOGOS INDÍGENAS 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4700</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="25"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44915485000119</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>38,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018667.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X1 COMERCIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS PROJETOS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. JOGOS INDÍGENAS 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>154,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="26"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26631473000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5415706,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018668.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ÉTICA CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2025 /GOINFRA (70855504), DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 037/2024-GOINFRA, OBJETO É A EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNC.NA RODOVIA GO-210, TRECHO: ENTR. BR-352 (DIV. GO/MG) /ENTR.
BR-050 E GO-592, TRECHO:DAVINÓPOLIS /ENTR. GO-210 E REABILITAÇÃO FUN. DA RODOVIA GO-301, TRECHO: ENTR. GO-506/ENTR. GO457, GO-457, TRECHO: ENTR. GO-301/ENTR. GO-213 (DIV. GO/MG) E GO-213, TRECHO: DIV.GO/MG / ENTR. GO-457, COM
EXTENSÃO TOTAL DE 97,82 KM, NESTE ESTADO. AUTORIZAÇÃO 77574261.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5415706,55</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="27"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5340639000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>54603,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018669.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 051/2021 CUJO OBJETIVO É APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, FORNECIMENTO DE ÓLEO, FILTROS, LUBRIFICANTES, PNEUS, PEÇAS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO DETRAN/GO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>54603,95</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="28"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36765378000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>250,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018670.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 048/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>180.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>45144</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="29"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10400122000129</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31848</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018671.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AL NOGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, SENDO VALORES: CONTRATO Nº 15/2025; Nº 16/2025; Nº 17/2025 E Nº 18/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31848</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="30"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1186098000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7417,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018671.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>METALCOURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, SENDO VALORES: CONTRATO Nº 15/2025; Nº 16/2025; Nº 17/2025 E Nº 18/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7417,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="31"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3466646000157</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15900</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018671.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DOUBLE SEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, SENDO VALORES: CONTRATO Nº 15/2025; Nº 16/2025; Nº 17/2025 E Nº 18/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15900</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="32"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47482995000138</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018671.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNIART METAIS E MADEIRA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO CONTRATUAL DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, SENDO VALORES: CONTRATO Nº 15/2025; Nº 16/2025; Nº 17/2025 E Nº 18/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="33"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21195755000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>200000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018672.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJR</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2024. PARTES: SEDUC / UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>200000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="34"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>90180605000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>115000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018673.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 027/2023 DETRAN/GO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES À FROTA DO DETRAN/GO, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN-GO E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>115000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="35"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24249727000175</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>85407,67</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018674.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A APOSTILAMENTO ORIUNDO DE REAJUSTE ANUAL, FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE POSTO AVANÇADO OPERACIONAL BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>85407,67</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="36"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23514936000136</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>83847,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018675.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JL ARQUITETURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A APOSTILA ORIUNDO DE REAJUSTE ANUAL, FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE POSTO AVANÇADO OPERACIONAL BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>83847,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="37"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2200</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018676.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA
RECEPÇÃO DOS NOVOS SERVIDORES APROVADOS NO CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ANALISTA AMBIENTAL, PREVISTA PARA OCORRER
NO DIA 8 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 8H, NA UNIDADE DA SEMAD LOCALIZADA NO PARQUE AMAZÔNIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="38"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8231734000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,45</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018677.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 062/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2025. PROCESSO Nº 202400005042983 202500010027869. VIGÊNCIA DA
ARP 22/05/2025 A 21/05/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>360.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>162</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="39"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27712950000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>177704,1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018678.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 003/2022. PARTES: SEDUC / WE CONSTRUTORA ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>177704,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="40"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>54305743001170</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>265136</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018679.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE UMA CAMINHONETE DO TIPO PICK-UP PARA APLICAÇÃO COMO AUTO SUPORTE AVANÇADO DO CBMGO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 306/2025, PERTENCENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0091/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/1300-0000124-9 DA SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1590816</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="41"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>42563692000126</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>28103040</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018680.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ACC, CNH E PID; EMISSÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL E PRÉ-POSTAGEM DE DOCUMENTOS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>28103040</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="42"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33113309000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>23729400</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018681.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>VALID SOLUC. E SERV. DE SEG. EM MEIO DE PAG. E IDEN. S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ACC, CNH E PID; EMISSÃO DE IDENTIDADE FUNCIONAL E PRÉ-POSTAGEM DE DOCUMENTOS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>23729400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="43"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1536754000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>140,43</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018682.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>J. CÂMARA &amp; IRMÃOS S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021 - SGG, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL “O POPULAR”, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PERIÓDICOS IMPRESSOS E SENHAS PARA ACESSO VIRTUAL, TEM POR ESCOPO:

A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES;

B) O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>983,01</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="44"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21832151000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>164</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018683.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WD DISTRIBUIDORA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM ATENDIMENTO ÀS
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, DOS CÂMPUS E UNIDADES UNIVERSITÁRIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, COM
USO DE RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8106.31</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1329434,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="45"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33065699000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1079,67</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018684.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ROYAL &amp; SUNALLIANCE SEGURO (BRASIL) S/A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DA CASA MILITAR, COM A SUPRESSÃO DE 2 (DOIS VEÍCULOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1079,67</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="46"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48497100000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>89,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018685.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM ATENDIMENTO ÀS
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, DOS CÂMPUS E UNIDADES UNIVERSITÁRIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, COM
USO DE RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>432.99</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>38925,801</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="47"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4041085000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>35900</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018686.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ARP COPOS DESCARTÁVEIS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>35900</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="48"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>90180605000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5930,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018687.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GENTE SEGURADORA S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS, NA MODALIDADE APÓLICE COLETIVA, COM COBERTURA CONTRA ROUBO, FURTO, INCÊNDIO, COLISÃO, DANOS MATERIAIS, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA ATENDER A FROTA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 5,36% NO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO. ALTERAÇÃO DO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA, CLÁUSULA OITAVA, CLÁUSULA NONA E ANEXO I, TODOS DO CONTRATO ORIGINAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5930,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="49"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2363619000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>220721,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018689.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 182/2021 - GOINFRA (000025842016)- PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 36 MESES,
CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS REFERENTES A EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E APOIO DO CONTROLE VIÁRIO DE VEÍCULOS EM RODOVIAS ESTADUAIS, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, POR 36 MESES, LOTE 05</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>220721,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="50"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5275061000185</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>220721,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018689.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EGL ENGENHARIA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 182/2021 - GOINFRA (000025842016)- PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 36 MESES,
CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS REFERENTES A EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E APOIO DO CONTROLE VIÁRIO DE VEÍCULOS EM RODOVIAS ESTADUAIS, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, POR 36 MESES, LOTE 05</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>220721,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="51"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.204.411-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018691.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 037/2024, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À CONTINUIDADE DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE VAPT VUPT, SITUADO NA AVENIDA GOIÁS, QUADRA 12, LOTE 07, CENTRO, GOIANIRA-GO, COM ÁREA TOTAL DE 275,83 M², DEVIDAMENTE REGISTRADO SOB A MATRÍCULA Nº 27.673 NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE GOIANIRA. O PRESENTE ADITIVO TEM VIGÊNCIA DE 12 MESES, DE 29/09/2025 A 28/09/2026</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>72000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="52"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>35111108000136</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1100</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018692.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO REBATÍVEL E ENCOSTO FIXO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL PARA PESSOA OBESA E POLTRONA PARA AUDITÓRIO, COM ASSENTO E ENCOSTO REBATÍVEL E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL PARA ATENDER A UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE IPAMERI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS,</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>250.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>275000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="53"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8808153000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>175,35</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018694.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINADO AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2022,PERIODO DE 12/08/2025 A 12/08/2026,COM A EMPRESA FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER A DEMANDA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,HOSPEDAGENS,  TRASLADOS,LOCAÇÃO VEÍCULO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 7/2025-GOIÁSTURISMO/GCAA-02981,NO VALOR DE R$465.737,50.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>175,35</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="54"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24935788000196</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1299</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018695.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESCENTRALIZAÇÃO - CUSTEIO - PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
LUZIÂNIA GOIÁS - SEI 202500042002604</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>15.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19485</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="55"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36947920000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018696.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELITEGEO CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODÉSIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONTEMPLANDO ESTUDOS, ENSAIOS, LAUDOS, SONDAGENS, LEVANTAMENTOS E PROJETOS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DAS DEMANDAS POR OBRAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025/SEINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>488354.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>180690,98</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="56"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6088000000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>169,87</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018697.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TOTAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTEMPLANDO A VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) EM 4,56%,  CONTRATO N° 37/2022( SEI 000034173902).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>169,87</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="57"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12482686000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018698.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONTEMPLANDO ESTUDOS, ENSAIOS, LAUDOS, SONDAGENS, LEVANTAMENTOS E PROJETOS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DAS DEMANDAS POR OBRAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025/SEINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>610.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>494,1</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="58"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>17326118000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>101812,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018699.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO 117/2024 /GOINFRA 90 (65717965), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024 PARA FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS E SERVIÇOS - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES (CONTÊINER) PARA ATENDER O POSTO FIXO NA GO-020, KM 15 (SENADOR CANEDO), SENDO LOTE 1, O
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL É DE 6 MESES, CONTADOS IMEDIATAMENTE A PARTIR DA ASSINATURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO (77566741)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>101812,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="59"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10310966000189</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6169,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018700.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 002/2024. PARTES: SEDUC / MS SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6169,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="60"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018701.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PELO PERÍODO DE 24 MESES. COMBUSTÍVEL
GASOLINA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>109948.64</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>628906,2208</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="61"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11515,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018702.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZADA NO MERCADÃO GOIANO AGUAS LINDAS DE GOIÁS. UNIDADE CONSUMIDORA 10040643245</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11515,59</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="62"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12039966000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>443340</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018703.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>443340</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="63"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>40432544000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>47235</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018704.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CLARO S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2023 (46080761) - SES, FIRMADO ENTRE A SES E A CLARO S/A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL ? SMP VC1, VC2, VC3, DDI E PACOTE DE DADOS, COM FORNECIMENTO, EM COMODATO, DE APARELHOS CELULARES, ABRANGENDO SERVIÇOS ORIGINADOS E RECEBIDOS A COBRAR PELA CONTRATANTE, BEM COMO ROAMING NACIONAL, ROAMING INTERNACIONAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. VIGÊNCIA: 17/10/2025 A 16/04/2028. RD: 13/2025-SES/GEAAL (SEI 77475949).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>47235</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="64"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27595780000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2608,77</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018705.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CS BRASIL FROTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME DEMANDA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>83480,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="65"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24946442000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018706.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EDITORA DIÁRIO DO ESTADO - EIRELI - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RETENDE-SE O ADITIVO DE ACRÉSCIMO (25%) AO CONTRATO Nº 23/2020 - SECAMI, CUJO OBJETO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICIDADE LEGAL TAIS COMO: AVISO DE LICITAÇÃO, INTIMAÇÃO, CITAÇÕES, COMUNICADOS, DENTRE OUTROS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA ESTADUAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE GOIÁS, IMPRESSO E DIGITAL, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELLI E A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>250.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1625</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="66"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10455746000496</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18600</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018707.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2024. PARTES: SEDUC / SURF TELECOM S. A.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="67"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12998918000231</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1650000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018708.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE COMPARADOR ESPECTRAL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1650000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="68"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7094346000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>101529,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018709.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A MINUTA DE APOSTILA (77791816) DO CONTRATO Nº 62/2021 - GOINFRA (000021370055), REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA. CONFORME AUTORIZAÇÃO (77698351) E DESPACHO N° 869/2025/GOINFRA/LC-GEELI-19467 (77856992).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>101529,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="69"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18604,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018710.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RETOMADA, DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18604,62</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="70"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32125,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018711.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RETOMADA, DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32125,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="71"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32225,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018712.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32225,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="72"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>28903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018713.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDÉIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>28903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="73"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32225,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018715.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATRINCHÃ, RETOMADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32225,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="74"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>146,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018716.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 45/2025"A" – SES, VIGÊNCIA DE 14/07/2025 A 13/07/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025, ORIUNDO DO
PROCESSO (SEI202400005023595), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 107024. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
242/2025/SES/CMAC-SPJ (SEI 76978272)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10320.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1516524</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="75"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9944371000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,05</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018717.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 85/2024 – SES "B", VIGÊNCIA DE 08/01/2025 A 08/01/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2024, ORIUNDO DO
PROCESSO (SEI 202400005007992), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 104700. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
218/2025/SES/CMAC-SPJ (SEI 75992128).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>560.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1148</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="76"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4724729000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,06</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018718.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 029/2025–SES, VIGÊNCIA: 25/03/2025 A 25/03/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2025, ORIUNDO DO PROCESSO
(SEI 202400005040946), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº100079. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
238/2025/SES/CMAC (SEI 76578176)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1080.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1144,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="77"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20834,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018719.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 39/2024 DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE KING AIR.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>20834,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="78"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3984242000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1727383,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018720.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ORGANIZAÇÃO MORENA DE PARCERIA E SERVIÇOS H LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORMALIZAÇÃO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2020 (SEI 000015850520), QUE TEM POR ESCOPO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES OBJETO DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2026, REGISTRO N° GO000026/2025 (SEI 74841674), COM DATA-BASE A PARTIR DE 01/01/2025, A QUAL ESTABELECEU REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS DOS TRABALHADORES, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1727383,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="79"><CODORGAO>50</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6955770001308</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018721.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, DESDOBRAMENTO, CONFIRMAÇÃO, RECONFIRMAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ALÉM DA EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="80"><CODORGAO>1139</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24946442000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018722.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EDITORA DIÁRIO DO ESTADO - EIRELI - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E DE OUTRAS MATÉRIAS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, INCLUSIVE NA INTERNET</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>375.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1837,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="81"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>28903,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018723.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RETOMADA, DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO MÓD. III.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>28903,08</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="82"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8157293000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018724.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 35/2024 "F", VIGÊNCIA: 27/09/2024 A 27/09/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI
202300005021195), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 100227. ORDEM DE FORNECIMENTO
244/2025/SES/CMAC (SEI 77037329)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1624.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2224,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="83"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2778850000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018725.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 14/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES EM 2º E 3º NÍVEIS E TESTES HIDROSTÁTICOS, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS QUANDO NECESSÁRIO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE DA AGRODEFESA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>99.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>495</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="84"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>120000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018726.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEXTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO PÚBLICO Nº 246/2019/SSP (9003732) DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CCER/GOV Nº 246/2019 - CUSD/GOV Nº 245/2019, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, POLÍCIA MILITAR E A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>120000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="85"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.042.301-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24475,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018727.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 001/2024 - SEAD (55729209), ESTE QUE TRATA DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DE USO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DOS LOCADORES, COM ÁREA DE 400M2 SITUADO NA AVENIDA GOIÁS, QUADRA 12, LOTES 13 E 14, SETOR CENTRAL, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO, REGISTRADO SOB AS MATRÍCULAS Nº 7.603 E 25.921 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, PARA CONTINUIDADE DA UNIDADE DO VAPT-VUPT NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PERCENTUAL DE 7,245130%, COM A UTILIZAÇÃO DO IGP-M (FGV), REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024 A MAIO DE 2025, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R$ 563,09 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS).1.2. O PAGAMENTO DO REAJUSTE DEVERÁ SER CONTABILIZADO A PARTIR DE 02 DE JUNHO DE 2025, CONSOANTE DESPACHO 175/2025/SEAD/GECONT (76124439), E SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE (75391938).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24475,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="86"><CODORGAO>94</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24052873000106</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018728.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIASPREV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>120.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="87"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>18711885000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1468701,14</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018729.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2024 - DGPP PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1468701,14</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="88"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21518739000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>661052,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018730.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM MINUTA DE ADITIVO (77774745) DO CONTRATO Nº 17/2024-GOINFRA (56529274), COM VIGÊNCIA ATÉ 26/01/2026, DECORRENTE DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 86/2023-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE
56 DO GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS, CONFORME CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BONÓPOLIS, FAINA, JUSSARA, MATRINCHÃ, MOZARLÂNDIA E NOVA CRIXÁS E A
GOINFRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO (77857262).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>661052,81</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="89"><CODORGAO>154</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.494.911-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4502,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018739.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SER</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O OBJETO DO 4º TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, NOS TERMOS DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO N.º 04/2021 (000022662044)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>22512,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="90"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8979527000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>70278,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018740.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 069/2025 - SEDUC X RORIZ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>70278,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="91"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7118,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018741.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>: AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 052/2025 "A" – SES , VIGÊNCIA: 10/04/2025 A 10/04/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2025, ORIUNDO DO
PROCESSO (SEI 202400005039336), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 10977. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
43/2025/SES/CMAC (SEI 77024018)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>132.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>939642</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="92"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44095243000126</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>86747,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018742.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
144/2022 (77516817), QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES NA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
E DO REAJUSTE, ACRESCENTANDO VALOR AOS ITENS 3.1.1 REFERENTE AO CONTRATO E 3.1.2 REFERENTE AO REAJUSTE</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>86747,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="93"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1647296000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>113125</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018743.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL / GO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MINUTA DE ADITIVO (72010498) DO CONTRATO Nº 126/2023 /GOINFRA (54607773), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 10/2023-GOINFRA, COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA QUE SE DEU EM 08 DE DEZEMBRO DE 2023, CUJO OBJETO CONSISTE
NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO ORGANIZACIONAL DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, SEGUNDO OS REQUISITOS DA NBR ISO 9001:2015, NBR
ISO 14001:2015 E NBR ISO 31000:2018.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>113125</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="94"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3575041000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>297429,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018744.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM R$32.057,59 DA MINUTA DE ADITIVO (77756571) E R$ 265.371,80 DA TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PERIODICIDADE (77866266) DO CONTRATO N° 59/2024 /GOINFRA (59305040) (O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE CONTRATO É DE 150 DIAS, DE 18/01/2025 ATÉ 17/06/2025)),
DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 54/2023-GOINFRA, CUJO OBJETO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A APIU, A PARTIR DO ENTRONCAMENTO COM A BR 153 COM
EXTENSÃO DE 2,52 KM</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>297429,39</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="95"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24439931000159</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5044750,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018745.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MINUTA DE ADITIVO (77588608) DO CONTRATO Nº 101/2024 (64763050), COM VIGÊNCIA ATÉ 12 DE SETEMBRO DE
2025, CONCORRÊNCIA Nº 002/2023, CUJO O OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO,
CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS EVENTUAIS). CONFORME AUTORIZAÇÃO (77581394) E DESPACHO Nº
865/2025/GOINFRA/LC-GEELI-19467 (77814513).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5044750,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="96"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16538909000138</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12992</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018746.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PROMÁXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA FORMALIZAÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2021, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES E REAJUSTE DE 3,52% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO);</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12992</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="97"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018747.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA ESTIMADA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA FATURA DA DESPESA LIQUIDA E DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, DO GRUPO B, COM A REFERÊNCIA 07/2025, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 22 (78018835).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="98"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2137259000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>421513,2</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018749.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM MINUTA DE ADITIVO (77450788) DO CONTRATO Nº 33/2018 (SEI:000015678671), CONCORRÊNCIA 004/2017, CUJO OBJETO CONSISTE NA
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, OBRAS DE ARTES COMPLEMENTARES, OBRAS DE ARTES CORRENTES, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E PONTE DE
CONCRETO ARMADO NA GO-108, TRECHO GUARANI DE GOIÁS/PARQUE ESTADUAL TERRA RONCA, NESTE ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO (77786724)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>421513,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="99"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8231734000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018750.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 074/2025 – "A" SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2025, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI 202400005037309),
VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 109627, VIGÊNCIA: 06/06/2025 A 05/06/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 250/2025/SES/CMAC (SEI 77121772).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1620.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>842,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="100"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8808153000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>25000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018751.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINADO AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2022, VIGÊNCIA DE 12/08/2025 A 12/08/2025, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E FLUVIAIS, HOSPEDAGENS, SEGURO VIAGEM, COTAÇÃO,RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO,PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER A GOIÀS TURISMO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESAS Nº 7/2025 (COMPLEMENTO).SENDO ESTA NO VALOR DE R$50.000,00.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>50000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="101"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8733698000166</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>64,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018752.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2022, NOS SEGUINTES PONTOS:
A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025 À 18 DE JANEIRO DE 2026.
B) SUPRESSÃO DE 20%(VINTE PORCENTO) DO ITEM 08, PASSANDO DE 450 PARA 360, O QUE CORRESPONDE A UMA DIFERENÇA DE 8% (OITO PORCENTO) NO QUANTITATIVO CONTRATADO. 
C) INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA FAZER FACE À DESPESA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>360.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>92433,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="102"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1278335000139</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1814937,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018753.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MARSOU ENGENHARIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 164/2023 - SEDUC X MARSOU ENGENHARIA EIRELI</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1814937,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="103"><CODORGAO>58</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10636142000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018754.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REDEMOB CONSORCIO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>FORMALIZAÇÃO DO OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 009/2015, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E A EMPRESA REDEMOB CONSÓRCIO, PARA O FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE A SEREM REPASSADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>19536.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>84004,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="104"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>27975551000399</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1187,85</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018755.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO Nº. 048/2025 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA,  AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE TIC, COMUNS E ESPECÍFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, MEDIANTE FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, MEDIANTE FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>95.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>112845,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="105"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3619767000515</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31300</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018756.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TORINO INFORMÁTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WORKSTATION TIPO I PARA O LABORATÓRIO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DR.
GIOVANNI CYSNEIROS (LACEN-GO), A SER ACOPLADA AO MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR CARL ZEISS AXIO IMAGER A2,
EQUIPAMENTO DE ALTA PRECISÃO UTILIZADO EM ANÁLISES AVANÇADAS DE HISTOPATOLOGIA, MICROBIOLOGIA E PESQUISA BIOMÉDICA. DOD
77890451</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31300</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="106"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36765378000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>411187,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018757.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2022</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>411187,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="107"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14972268000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>132310</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018758.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, BEM COMO A INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>132310</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="108"><CODORGAO>94</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12130013000326</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>68094,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018759.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIASPREV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL S. A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DO CONTRATO Nº 05/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE (05/02/2025 A 04/02/2026), COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE NO PERCENTUAL DE 5,00952% ACUMULADO NO PERÍODO DE 10/2023 A 10/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>68094,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="109"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>73,67</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018760.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS E NO TCT CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS E A SES-GO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
45/2025"A"-SES, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202400005023595), VINCULADO À CONTRATAÇÃO NO
SISLOG Nº 107024. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 241/2025/SES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3840.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>282892,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="110"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25211499000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>534,45</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018761.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 006/2025 "B". PREGÃO Nº 126/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 10/03/2025 A 10/03/2026. PROCESSO Nº
202400005019400 202500010004859. DOD 77347997.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>15.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8016,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="111"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>66970229000167</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>943,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018762.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DO CONTRATO Nº 15/2023-SECAMI, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA E ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR, COM BASE NO ÍNDICE IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), ACUMULADO DE 04/2024 A 03/2025: 5,477190%. VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 29/05/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>943,82</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="112"><CODORGAO>58</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51116702000176</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>289,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018763.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2024, TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NA CLÁUSULA TERCEIRA COMBINADO COM ART. 107, DA LEI Nº 14.133/2021, A CONTAR DE 26/08/2025.ARRANJOS DE FLRORES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>24.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6953,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="113"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>89398473000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>126226,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018767.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - PROCEMPA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º APOSTILAMENTO VISANDO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 39/2025, CUJO OBJETO É  A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO, POR 48 MESES. PROCESSO CONTRATO: 202400010024092. REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 4/2025 - SES/GESASUREG (77785585).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>126226,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="114"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36765378000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>11999</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018768.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2022.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11999</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="115"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>39062,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018769.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM O 1º APOSTILAMENTO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO DPCP Nº 427/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O
PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO - PEAMP, ROD. BR -153, MANUTENÇÃO / REPARO, ZONA RURAL, VIA ANÁPOLIS - GO REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDOR
16436866 PERÍODO DE 15/09/2025 A 14/09/2026</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>39062,55</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="116"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>41140,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018770.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>: DESPESAS COM O 2º APOSTILAMENTO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO DPCP Nº 427/2019 REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO - PEAMP, ROD. BR -153,
MANUTENÇÃO / REPARO, ZONA RURAL, VIA ANÁPOLIS - GO REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDOR 16436866 PERÍODO DE 15/09/2026 A
14/09/2027.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>41140,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="117"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>63000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018771.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZADA NO MERCADÃO GOIANO AGUAS LINDAS DE GOIÁS. UNIDADE CONSUMIDORA 10040643245</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>63000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="118"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26789249000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>520000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018772.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DA SUPER COPA ZICO - GOVERNO DE GOIÁS 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>520000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="119"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.367.721-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1133,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018773.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR SOLICITADO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2018 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO RUA 14 QD.34, LT.9-A,Nº 77, CENTRO, ONDE ABRIGA A UNIDADE LOCAL, NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA-GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>13603,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="120"><CODORGAO>58</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5138913000192</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018774.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FORTT DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PLATAFORMA PABX EM NUVEM, INCLUINDO OS RECURSOS DE ACESSO AO STFC, LIGAÇÕES LOCAIS E NACIONAIS, E OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SENDO IMPRESCINDÍVEIS PARA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>60.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="121"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1616929000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018775.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS, A CONCESSIONÁRIA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, CUJO CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, NA GARAGEM ONDE FICA  FROTA DA SIC, SITUADA A RUA 84 Nº. 378  SETOR SUL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="122"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>125,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018776.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 254/2025/SES/CMAC-SPJ-14107.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 ATA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2024 "A".</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>472.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>59377,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="123"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018777.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 39/2025 "D". ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
266/2025/SES/CMAC-SPJ-14107</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>900.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17595</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="124"><CODORGAO>1149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5605468000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>120</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018778.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SERINT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL E DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS,
INCLUINDO CRIAÇÃO DA ARTE GRÁFICA, COM EDIÇÃO DE IMAGENS E ELABORAÇÃO DE LAYOUT PARA
CELEBRAR OS 70 ANOS DO GABINETE DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS DE ACORDO COM
AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, LOCAIS DE ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS
NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>50.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="125"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>677870000523</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15900</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018779.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DRIVE A INFORMÁTICA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 19(DEZENOVE) UNIDADES DE WORKSTATIONS ACOMPANHADOS DE TECLADO E MOUSE, COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. A CONTRATAÇÃO DECORRE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 109/2024 - MP/MT, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 90072/2024 - MP/MT.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>19.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>302100</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="126"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20376444000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018780.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ATHENAS TURISMO EIRELI- ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A COPA QUILOMBOLA 2025 DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>128000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="127"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018781.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2024 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 "C". ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 260/2025/SES/CMAC-SPJ-14107</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2640.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10982,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="128"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10586940000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018782.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 073/2025 "G". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2025. PROCESSO Nº 202500005000621 202500010037421. VIGÊNCIA
DA ARP 15/07/2025 A 14/07/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>11340.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>47061</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="129"><CODORGAO>94</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>97546623000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018783.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIASPREV</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 20L</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="130"><CODORGAO>139</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>175</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018784.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAPA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RETENÇÃO DE IRRF (COMPLEMENTAR) 1,20% SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE À UNIDADE CONSUMIDORA Nº 11414911- GRUPO - "A", POR PRAZO INDETERMINADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 110087</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>700</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="131"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2917870000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>232897,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018785.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE PRAZO E REPACTUAÇÃO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>232897,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="132"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2137259000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18336558,01</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018786.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 053/2017SEI (77730142),CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, OBRAS DE ARTES COMPLEMENTARES, OBRAS DE ARTE CORRENTES, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E PONTE
EM CONCRETO ARMADO NA GO-453, TRECHO: ENTR. GO-446 - ENTR. GO-108. CONFORME, ADITIVO Nº 238/2025- SUB-ROGAÇÃO (77734520), CRONOGRAMA FISICIO FINANCEIRO
(78015334) E AUTORIZAÇÃO (77734385).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18336558,01</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="133"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3143181000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>154517,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018787.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CAST INFORMÁTICA S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025 DE 8,582490% PELO IGP-M (FGV) REFERE-SE AO CONTRATO Nº.13/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, SUPORTE E TESTE DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS, CONTEMPLANDO A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E AGREGAÇÃO
TECNOLÓGICA, NOS PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO, DESEMPENHO E QUALIDADE ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA ECONOMIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>154517,26</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="134"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3619767000515</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20900</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018788.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TORINO INFORMÁTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 90045/2024, DECORRENTE DO PROCESSO ELETRÔNICO SEI-GDF N.º 00113-00016444/2023-01, GERENCIADA PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER-DF, TENDO COMO A DETENTORA DE PREÇOS, A EMPRESA TORINO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ SOB O N.º 03.619.767/0005-15.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>104500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="135"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2155735000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10237750,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018789.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA CENTRO LESTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE PERIODICIDADE 02/2021 A 02/2025 E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO Nº 323/2014
-AD-GEJUR (000016231090) COM O PRAZO DE VIGÊNCIA É DE 20 MESES CONCORRÊNCIA Nº 258/2013-PR- NELIC, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-184, TRECHO: GO050/ENTRONCAMENTO DA GO-220 (ESTRADA VELHA DE CAIAPÔNIA)&amp;#8203;, NESTE ESTADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO (77852301) (78145644).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10237750,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="136"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20368585000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>314500,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018790.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LAGOTELA EIRELI EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM MINUTA DE APOSTILA (77385057) DO CONTRATO 107/2024-GOINFRA (64948609), COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, DECORRENTE DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS DE SEGURANÇA/ALAMBRADO, PORTÃO DE ACESSO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA, NOS
AERÓDROMOS ESTADUAIS SOB ÂMBITO DE GESTÃO DA GOINFRA (LOTE 02)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>314500,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="137"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33009945000204</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17468,27</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018791.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. DOD (77550842</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>122277,89</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="138"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018793.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 18/2025 "A" PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025, PROCESSO Nº 202400005026670 202500010025622. VIGÊNCIA DA
ARP 10/04/2025 A 10/04/2026, DOD (75927672).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1620.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1312,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="139"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>20140256000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>41,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018794.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2025 "A". ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 255/2025/SES/CMAC-SPJ-14107</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>372.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15586,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="140"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>34729047000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,96</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018795.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, OS QUAIS FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2025 "B"–SES, VIGÊNCIA DA ARP: 03/04/2025 A 03/04/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº
31/2025, ORIUNDO DO PROCESSO (SEI202400005044624), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 110661. ORDEM
DE FORNECIMENTO Nº 259/2025/SES/CEMAC (SEI 77379086)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>540.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1598,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="141"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>289,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018796.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 087/2025 "A". PREGÃO Nº 123/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 10/07/2025 A 09/07/2026. PROCESSO Nº
202500005004115 202500010045241. DOD 77480415.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>347100</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="142"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5895525000156</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018797.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 086/2025"B". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2025. PROCESSO Nº 02400005045474 202500010044749. VIGÊNCIA
DA ARP 10/07/2025 A 10/07/2026, DOD (76920219)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>270.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3507,3</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="143"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1819149000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>79</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018798.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LÍDER TUR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E PROMOÇÕES LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO ESTABELECER PARÂMETROS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM O INTUITO DE DISCIPLINAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DIRETA DE ASSESSORIA, COTAÇÕES, RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>158</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="144"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4307650001298</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>734,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018799.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTS DE ;SAUDE,QUE FORAM CONCEDIDOS, NAS APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇOES FARMACEUTICAS, REGISTRADAS,  NA ANVISA, PRESCRITAS NOS RECEITUARIOS MEDICOS,  PRESENTES NOS AUTOS JUDICIAIS, ARP-39/2025-B PREGAO N. 12/2025, VIGENCIA ARP 31/03/2025 A 31/03/2026 PRC; 202400005027813 - 202500010019606, AUTORIZAÇÃO N.77361705</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>360.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>264319,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="145"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4724729000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018800.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENDOS E OU PRODUTOS , PARA SAUDE, QUE FORAM CONCEDIDOS, NAS APRESENTAÇÕES,  CONCENTRAÇÕES FARMACEUTICAS,  REGISTRADAS NA ANVISA, PRESCRITA NOS RECEITUARIO MEDICOS, PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES JUDICIAIS. ARP - N. 029/2025, PREGÃO N. 006/2025, VIGENCIA A ARP 25/03/2025 A 25/03/2026, PROCESSO 202400005040946- 202500010017009 AUTRIZAÇÃO N. 77334257</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8460.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2622,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="146"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33772464000175</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,87</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018801.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 086/2025"A". PREGÃO Nº 111/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 10/07/2025 A 10/07/2026. PROCESSO Nº
202400005045474 202500010044749. DOD 76915027.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2220.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6371,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="147"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>102,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018802.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 087/2025 "A". PREGÃO Nº 123/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 10/07/2025 A 09/07/2026. PROCESSO Nº
202500005004115 202500010045241. DOD 77517876</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>198.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>20283,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="148"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3611949000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4000000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018803.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAZINI SOM LUZ &amp; FESTAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2023 - SEDUC X PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4000000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="149"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>13559616000149</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>511601,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018804.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RR ADMINISTRAÇÃO &amp; SERVIÇOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE REPACTUAÇÃO FINANCEIRA Nº 223/2025GOINFRA (76688982) DO CONTRATO Nº 34/2021-GOINFRA (SEI Nº 000020118632), DECORRENTE DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ASSEIO E DESINFECÇÃO DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>511601,65</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="150"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>46672831000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2350</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018805.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>2V EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VISA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, PARA SEREM USADOS NA REUNIÃO DO COMITÊ
PERMANENTE DE GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSOS AUTORIZATIVOS E DE CONTROLE DE ATIVIDADES ECONÔMICAS COPGA, QUE SERÁ REALIZADA PELA SEMAD, NO DIA 18 DE
AGOSTO DE 2025, À PARTIR DAS 16:00H, NA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DA SEDE DESTA SECRETARIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2350</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="151"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25165749000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>-4,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018806.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>0.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>0</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="152"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3657354000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31860</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018807.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM ANUIDADE 2025 E COM A TAXA EXTRAORDINÁRIA DO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO E EXPOABAR/2025 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO (ABAR), CONFORME ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 12/12/2024, QUE TRATA SOBRE A DELIBERAÇÃO DOS VALORES DE ANUIDADE PROPOSTAS AO EXERCÍCIO DE 2025, E ART. 13, § 1º, DO ESTATUTO SOCIAL DA ABAR. PARCELA 2. CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N° 1/2025 - AGR/DIRF-21205.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31860</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="153"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61600839000902</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018808.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DOPODER EXECUTIVO ESTADUAL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA N°12/2025 - GOIASTURISMO/GGIF-02984, PARA O PERÍODO DE
12 MESES, NO VALOR TOTAL DE R$ 912,00. / VIA ADESÃO A ATA RP N°001/2019(PROCESSO 20190005020172)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>912</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="154"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>56998982003122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>37024,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018809.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 044/2025 "B". PREGÃO Nº 46/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 06/06/2025 A 05/06/2026. PROCESSO Nº
202400005042063 202500010025469. DOD 77521869</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>9.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>333221,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="155"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>9944371000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,17</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018810.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 059/2024. PREGÃO Nº 76/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 01/11/2024 A 01/11/2025. PROCESSO Nº 202300005022179
202400010074470.DOD 75688699.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>540.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>91,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="156"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2794555000501</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018811.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COLOPLAST DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 080/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025. PROCESSO Nº 202400005037464 202500010043244. VIGÊNCIA DA
ARP 11/07/2025 A 10/07/2026. DOD (76876892)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1980.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>29502</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="157"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15362598000136</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2450,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018812.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X - OFFICE SERVI LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO, COM VISTAS À REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL DOS BLOCOS A E B DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DE GOIÁS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2435.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5967478,85</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="158"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>40599,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018813.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2025 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO (IMED) PARA O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE - POSSE,VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM) DE JULHO DE 2025. REQUISIÇÃO DE DESPESA 265/2025 (78093214).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>40599,93</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="159"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8808153000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>22500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018814.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, HOSPEDAGENS, TRANSFER E TRASLADOS OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEGURO VIAGEM, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTOS, TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO. ALTERAÇÃO DO ITEM 4.1. DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ORIGINAL. PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 202200020013558.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>22500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="160"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1270,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018815.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 23º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 50/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED, PARA O GERENCIAMENTO DO HOSPITAL ESTADUAL DE FORMOSA DR. CÉSAR SAAD FAYAD. MÊS: JULHO/2025 (78087054).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1270,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="161"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>657938,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018816.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>23º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA – FUNEV PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO – HEANA, VISANDO O REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO (PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM), REFERENTE À PARCELA DE JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>657938,86</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="162"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000368</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>862065,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018818.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 17º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2014-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL (JULHO 2025).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>862065,65</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="163"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042003007</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>199117,72</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018821.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 16º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2024-SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIO LOUZADA - HEAPA. MÊS: JULHO/2025 (78104976).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>199117,72</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="164"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1932417100010</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3887,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018822.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 24º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN, (JULHO 2025).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3887,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="165"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3887,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018822.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 24º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO - HCN, (JULHO 2025).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3887,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="166"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>130078,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018823.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 4º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2025 -SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO DE AMORIN - HEJA. MÊS: JULHO/2025 (78109017)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>130078,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="167"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11338609000191</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32376,4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018824.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 78/2024-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E A CLÍNICA MÉDICA DO RIM - CLIMER, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. MÊS: JULHO/2025 (78098049).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32376,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="168"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>137706,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018825.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 24º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 25/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNESTINA LOPES JAIME - HEELJ. MÊS: JULHO/2025 (78120033).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>137706,71</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="169"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>303154,21</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018826.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 4º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2025 -SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ESTADUAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS. JULHO/2025 (78172049).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>303154,21</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="170"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>164013,87</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018827.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 4º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 9/2025, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA – FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ - HESLMB. JULHO/2025 (78094581).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>164013,87</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="171"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18054,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018828.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 6º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4/2025 - SES, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA – FUNEV, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA ESTADUAL ISMAEL ALEXANDRINO PINTO – SÃO LUÍS DE MONTES BELOS. JULHO/2025 (78088762).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18054,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="172"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3619767000515</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>658</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018829.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TORINO INFORMÁTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>MONITOR PARA MICROCOMPUTADOR 24’: DISPLAY: 24' (16:9); ÁREA ATIVA DO DISPLAY: 53. 1 X 29.9 CM; TIPO DE PAINEL: TN; RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 1920 X 1080 @ 60HZ (FULL HD); TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS (ON/OFF); BRILHO: 250 CD/M²; ÂNGULO DE VISÃO: 170º (H), 160º (V); CORES: 16.7 MILHÕES; BITS: 6-BIT + HI-FRC; DEVERÁ POSSUI AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO (PIVOT 90°); CONTRASTE: 100.000.000:1 (ACM); POSIÇÃO (VERTICAL E HORIZONTAL), AUTO AJUSTE; PORTAS DE ENTRADA: VGA, DVI E HDMI; VOLTAGEM: 100 - 240V; TIPO DE FONTE: INTERNA;

ESTE ITEM DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAGEM DE ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO DA NR 17 SOBRE ERGONOMETRIA NO USO DE COMPUTADORES, BUSCANDO A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE LABORAL DOS USUÁRIOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>9.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5922</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="173"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>348600</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018831.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR SOLICITADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 25/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, GRUPO A4, PARA O PRÉDIO ONDE ABRIGA A SEDE ADMINISTRATIVA DA AGRODEFESA E A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS DA SEAD, SITUADA À AV. LAURÍCIO RASMUSSEN, N° 2536, VILA YATE, GOIÂNIA-GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>348600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="174"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8774906000175</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018832.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "I" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 12/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>299400.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8982</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="175"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2918347000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>434392,53</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018833.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFG</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 23º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FUNDAHC PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO - HEJ (JULHO/2025).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>434392,53</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="176"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000447</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>353,66</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018834.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 20º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 37/2019 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN. PISO DE ENFERMAGEM JULHO/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>353,66</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="177"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60765823000130</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31554,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018835.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 14º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 97/2024 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - ALBERT EINSTEIN PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO), JULHO 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>31554,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="178"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>17159229000176</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,73</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018836.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>– PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 10/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>13125.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9581,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="179"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8778201000126</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,05</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018837.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>DROGAFONTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "F" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 9/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>91200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4560</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="180"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>34729047000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5,07</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018838.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "E" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607.ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 8/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6750.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34222,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="181"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>37678845000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>352916,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018840.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 24º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 45/2022-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E O INSTITUTO PATRIS, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA. JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>352916,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="182"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51892897000146</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018841.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "B" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 7/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>156840.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6273,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="183"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>19324171000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>28436,33</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018842.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 2º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2025 - SES (SEI Nº 76128526), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - IMED, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA, JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>28436,33</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="184"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10446719000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018843.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "P" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 19/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>950.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12350</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="185"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6065614000138</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,21</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018844.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "O" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 18/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>135000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>28350</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="186"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7966540000416</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>290,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018845.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 24/2012-SES/GO (SEI Nº 000019603599), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS – SES/GO, E O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI - HGG, JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>290,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="187"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018846.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "N" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 17/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>14775.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3693,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="188"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>33350</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018847.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 2º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2025 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA - FUNEV PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO – GOIANÉSIA, JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>33350</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="189"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000287</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>376086,61</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018848.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 27º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2023 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (HECAD), JULHO 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>376086,61</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="190"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>272893,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018849.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2025 - SES (SEI Nº 77546129), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO – HEMU, JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>272893,55</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="191"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21583042000172</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>65287,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018850.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2025 - SES (SEI Nº 77546129), CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES - HEMNSL, JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>65287,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="192"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17476,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018851.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM A MINUTA DE APOSTILA (77965172), PARA REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 111/2024 (67581708) COM A EMPRESA SENHA ENGENHARIA &amp; URBANISMO S/S, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL. CONFORME CONTRATO 111 (67581708); MINUTA DE APOSTILA (77965172); DESPACHO 3710 AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (78039868).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17476,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="193"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>320556,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018852.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 17º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011-SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER), JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>320556,37</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="194"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018853.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM A MINUTA DE APOSTILA (77944899), PARA REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 117/2024 (67586786) FIRMADO COM A EMPRESA SENHA ENGENHARIA &amp; URBANISMO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEZARINA. CONFORME MINUTA
DE APOSTILA 77944899; DESPACHO 3708 AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (78038911).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="195"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18204,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018854.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO (77973214), PARA REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 109/2024 (66461466), FIRMADO COM A EMPRESA RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA , CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE
MATRINCHÃ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18204,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="196"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17694,59</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018856.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO CONTRATO N° 95/2024 (77956740), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17694,59</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="197"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000449</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>46862,74</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018857.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 15º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 02/2013-SES/GO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA - COLÔNIA SANTA MARTA (HDS), JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>46862,74</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="198"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>30337889000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018858.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "J" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 13/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>99800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7984</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="199"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17476,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018859.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM A MINUTA DE APOSTILA (77965172), PARA REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 111/2024 (67581708) COM A EMPRESA SENHA ENGENHARIA &amp; URBANISMO S/S, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17476,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="200"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17639,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018860.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM A MINUTA DE APOSTILA (77948418), PARA REAJUSTAR O
VALOR DO CONTRATO Nº 107/2024 (66248697) COM A EMPRESA RTA ENGENHEIROS CONSULLTORES LTDA, CNPJ:
04.208.867/0001-98, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO
DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17639,95</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="201"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12418191000195</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018861.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "H" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 11/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>900.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4050</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="202"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4307650001298</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018862.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "L" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 15/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>300.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2511</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="203"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11036567000134</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>317,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018863.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2024 - SEDUC X AVANTTI</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>317,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="204"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21652711000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>129036,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018864.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REGULARIZAÇÃO DE DESPESA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>129036,46</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="205"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>378257000181</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>110851,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018864.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REGULARIZAÇÃO DE DESPESA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>110851,93</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="206"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>396895000125</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1336561,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018864.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REGULARIZAÇÃO DE DESPESA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1336561,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="207"><CODORGAO>123</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1674,57</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018865.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ABC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RENOVAÇÃO CONTRATUAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10047,42</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="208"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17457,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018866.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 96/2024 (77804789), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO. CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS DESPACHOS N° 2331/2025 - AGEHAB/DE
(77872335), N° 493/2025 - AGEHAB/AI (77869501) - INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 202500031005961 - E
AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DESPACHO N° 3731/2025 - AGEHAB/GRSG (78081619).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17457,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="209"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21595464000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>705</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018867.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 075/2025 SES-GO "B", VIGÊNCIA: 15/07/2025 A 14/07/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2025, ORIUNDO DO
PROCESSO (SEI 202400005044685), VINCULADO AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NO SISLOG Nº 110685. ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 272/2025 (SEI 77654874)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>126.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>88830</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="210"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018868.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1°TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 100/2024 (77931207), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE GOIANDIRA - GO. CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS DESPACHOS N° 2334/2025 - AGEHAB/DE
(77884611), N° 495/2025 - AGEHAB/AI (77878858) - INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 202500031003286 - E
AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DESPACHO N° 3732/2025 - AGEHAB/GRSG (78082128).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="211"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17821,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018869.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 91/2024 (77952169), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAPACI - GO. CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS DESPACHOS N° 2268/2025 - AGEHAB/DE
(77623637), N° 462/2025 - AGEHAB/AI (77609424) - INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 202500031006040 - E
AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DESPACHO N° 3736/2025 - AGEHAB/GRSG (78089178).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17821,99</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="212"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18198,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018870.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 89/2024 (77794035), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE FORMOSO - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18198,82</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="213"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5889771000103</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1170,45</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018871.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 22º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 80/2022, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O INSTITUTO DE OLHOS DE ÁGUAS LINDAS - IOAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL. PISO DE ENFERMAGEM JULHO/2025. RD 288 (78154464). PORTARIA GM/MS Nº 7.679, DE 23 DE JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1170,45</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="214"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17821,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018872.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 96/2024 (77804789), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17821,99</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="215"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18204,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018873.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 97/2024 (77820790), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE FAINA - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18204,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="216"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12889035000293</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,87</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018874.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "K" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607.ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 14/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3525.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6591,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="217"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25211499000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,47</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018875.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ÂMBITO DA
POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP), REFERENTE
À ATA DE REGISTRO DE PREÇO 083/2024 "M" – PREGÃO N° 87/2024 ORIUNDO DO PROCESSO 202400005004607. ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 16/2025/SES/NICFAR / GAAL-16937</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3700.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5439</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="218"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36765378000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2700868,56</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018876.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DOS PREÇOS E A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 013/2020, DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2700868,56</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="219"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61600839000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018877.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE
INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E
FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ESTES VALORES SERÃO ESTIMADOS E PAGOS DE ACORDO COM O NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS
LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>11.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2508</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="220"><CODORGAO>146</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>638357000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1100</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018877.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEMAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE AGENTE DE
INTEGRAÇÃO, NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E
FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ESTES VALORES SERÃO ESTIMADOS E PAGOS DE ACORDO COM O NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS
LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>11.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>145200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="221"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>32074052000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>100000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018878.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO PLATINUM, ATRAVÉS DA EMPRESA PESQUEJÁ - PALTAFORMA DIGITAL DE TURISMO DE PESCA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 32.074.052/0001-07, PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA RAINHAS DO ARAGUAIA 2025, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE ARUANÃ/GO, NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>100000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="222"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26631473000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1871856,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018879.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ÉTICA CONSTRUTORA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>APOSTILAMENTO REAJUSTE DE PERIODICIDADE, ABRIL/2024 A ABRIL/2025 CONTRATO Nº 30/2025 /GOINFRA (70855504), CONCORRÊNCIA 037/2024-GOINFRA, MELHORIAS FUNCIONAIS NA RODOVIA GO-210, TRECHO: ENTR. BR-352 (DIV. GO/MG) /ENTR. BR-050 E GO-592, TRECHO: DAVINÓPOLIS / ENTR. GO-210 E REABILITAÇÃO
FUNCIONAL DA RODOVIA GO-301, TRECHO: ENTR. GO-506 / ENTR. GO-457, GO-457, TRECHO: ENTR. GO-301 / ENTR. GO-213 (DIV. GO/MG) E GO-213, TRECHO: DIV.GO/MG / ENTR. GO457, COM EXTENSÃO TOTAL DE 97,82 KM, NESTE ESTADO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1871856,41</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="223"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3928511000166</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>698460</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018880.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>S.O.S-SUL  RESGATE -  COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ARP DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>698460</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="224"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18204,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018881.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO (77961727) PARA
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 106/2024 (66247001) FIRMADO COM A EMPRESA RTA ENGENHEIROS CONSULTORES
LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA
FÉ DE GOIÁS. CONFORME MINUTA DE APOSTILA (77961727); DESPACHO 3733 AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (78082557).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18204,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="225"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17994,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018882.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO (77975272), PARA
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 120/2024 (67588530) FIRMADO COM A EMPRESA SENHA ENGENHARIA &amp; URBANISMO S/S,
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE URUANA.
CONFORME MINUTA DE APOSTILA (77975272); DESPACHO 3729 AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (78070848).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17994,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="226"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.387.728-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2554,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018883.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>5º APOSTILAMENTO - SEDUC X CAMILA ORIGA VIANA DA CUNHA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2554,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="227"><CODORGAO>77</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48497100000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>89,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018884.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>FAPEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PREDIAIS SOB MEDIDA, A SEREM INSTALADAS NA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS, VINCULADA ÀS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA, SEUS ANEXOS E PROPOSTA DA CONTRATADA, COM VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>300.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>26970</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="228"><CODORGAO>77</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15362598000136</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2450,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018885.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>FAPEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X - OFFICE SERVI LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DE MDF INCLUINDO MATERIAIS E INSTALAÇÃO, POR MEIO DE ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024-IFES - UASG 158151, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90011/2024, PROCESSO Nº 23147.006909/2024-98 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE LICITAÇÕES - LEI 14.133/21, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>273.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>669043,83</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="229"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26949503000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6650000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018886.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SCRIPT ASSESSORIA EVENTOS ALVES LTDA- ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO A ATA REGISTRO N. 005/2025-SEDUC, CONTRATAÇÃO N.º 105578, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202400005013636,  CUJO OBJETO SE CONSTITUI NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PESSOAL (ESTUDANTES, PROFESSORES, EQUIPES PARTICIPANTES DOS EVENTOS E DOS SERVIDORES), INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, COM VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ESTUDANTES VINCULADO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 019/2025 (69944212), QUE ENTRE SI CELEBRARAM SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO COM O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) PARA CURSO/EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6650000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="230"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21832151000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>164</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018887.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WD DISTRIBUIDORA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO AO QUANTITATIVO TOTAL PREVISTO PARA A INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024, ORIUNDA DA CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 102698, DA QUAL ESTA PASTA FIGURA COMO PARTICIPANTE, CONFORME O TERMO DE PARTICIPAÇÃO – SEDUC (SEI Nº 50867949), VINCULADO À SOLICITAÇÃO REGISTRADA NO PROCESSO SEI Nº (202300005005200.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1900.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>311600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="231"><CODORGAO>14</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14661,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018888.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>JUCEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 40/24 MGI,PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE - ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS GOVERNAMENTAL ALL APPS, PARA O PERÍODO DE 36 MESES, APARA ATENDER A NECESSIDADE DA JUCEG.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14661,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="232"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>57142978000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>249826,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018889.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2023 - SGG, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, O REAJUSTAMENTO ANUAL DOS PREÇOS CONTRATADOS, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - IC-TI/IPEA, ACUMULADO DE 12 (DOZE) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>249826,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="233"><CODORGAO>14</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14661,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018890.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>JUCEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19973.106576/2023-13 MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - UASG: 201057.
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS GOVERNAMENTAL ALL APPS</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14661,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="234"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>79283065000141</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>188707,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018891.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE MÃO DE OBRA, DECORRENTE DOS REAJUSTES PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 – SEACONS (77560630) APLICÁVEL AO EXERCÍCIO DE 2025, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 25/2024/SECAMI (67103057), CELEBRADO COM A EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 79.283.065/0001-41.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>188707,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="235"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5029600000287</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>14212</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018892.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 3º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6/2025, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/GO, E A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR, COM VISTAS AO FOMENTO, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA POLICLÍNICA ESTADUAL BRASIL BRUNO DE BASTOS NETO - REGIÃO RIO VERMELHO – GOIÁS. RD 263 (78090912) - JULHO/2025. PORTARIA GM/MS Nº 7.679, DE 23 DE JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14212</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="236"><CODORGAO>50</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24055496000169</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>223617,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018893.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS PARA A CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO, NO ESTADO DE GOIÁS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, EQUIPAMENTOS DE APOIO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, INFRAESTRUTURA, APOIO LOGÍSTICO, ORNAMENTAÇÃO, MATERIAIS DE PAPELARIA, PRESENTES PROTOCOLARES, LOCAÇÃO DE ESPAÇO E IMPRESSOS EM GERAL</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>223617,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="237"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23540814000114</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018894.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ­ ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2025. PARTES: SEDUC / VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2680.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24120</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="238"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7776237000108</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>657938,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018895.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 23º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA – FUNEV PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO – HEANA, REFERENCIA JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>657938,86</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="239"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7262535000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>666293,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018896.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO REFERENTE ÀS CCTS 2025, CONFORME DETALHADO NAS PLANILHAS ACIMA, REFERENTES AO CONTRATO N. 04/2022 - SECAMI (000027855418), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM, COPEIRAGEM, PORTARIA, ASCENSORISTA, MANUTENÇÃO PREDIAL, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO, NO PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA E SUAS DEPENDÊNCIAS, PALÁCIO DAS ESMERALDAS E SERVIÇO AÉREO DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>666293,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="240"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3969808000846</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>197338,54</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018897.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 14º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012-SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD - HDT, JULHO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>197338,54</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="241"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3969808000331</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>32660,16</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018898.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO VISANDO O 13º APOSTILAMENTO AO TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 - SES/GO, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE GOIÁS, POR INTERMÉDIO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E E O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE – CEAP/SOL, JULHO DE 2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>32660,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="242"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018899.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO CONTRATO Nº 118/2024-AGEHAB, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS- GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="243"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11454168000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>175414,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018900.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2022, CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE VALORES. OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSTRUÍDAS NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>175414,25</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="244"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16374,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018901.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO CONTRATO N° 97/2024 (77820790), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE FAINA - GO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16374,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="245"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018902.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO CONTRATO N° 62/2024 (78126443), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAPACI - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="246"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18198,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018903.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO CONTRATO N° 53/2025 (78115839), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS MÓD. II.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18198,82</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="247"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16374,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018904.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO CONTRATO N° 68/2024 (78178423), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DE GOIÁS - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16374,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="248"><CODORGAO>141</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76535764000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>319,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018905.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECULT</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRASIL TELECOM S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>RENOVAÇÃO EMERGENCIAL DO ADITIVO DA ADESÃO COMO PARTICIPE DE ARP DA SEDI, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR SER DE VITAL IMPORTÂNCIA PARA O FUNCIONAMENTO DA PASTA E DESTA FORMA PROMOVER, ATRAVÉS DESTA CONTRATAÇÃO, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JÁ PRESTADOS, DE TRÁFEGO DE DADOS, INTERNET, E VÍDEO DOS ÓRGÃOS DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>9.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34547,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="249"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.431.988-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2554,68</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018906.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>5º APOSTILAMENTO - SEDUC X CAMILA ORIGA VIANA DA CUNHA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2554,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="250"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23908807000122</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1250</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018907.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ARTHCO COMÉRCIO DE MÓVEIS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 694/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91.255/2024 DA AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS - AMGESP, PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MOBILIÁRIO EM AÇO (IRP Nº 159/2024). A ADESÃO SE REFERE AO LOTE 02, ITEM Nº 23, COM O PROPÓSITO DE ADQUIRIR E INSTALAR SISTEMAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES MECÂNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE 11 COORDENAÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (CRES) DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7607.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>9508750</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="251"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16131,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018908.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTE DOS VALORES, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ICTI/IPEA, PERCENTUAL DE 4,91415796407979% REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO DE 2024 A MAIO DE 2025 E VALORES. CONTRATO Nº 033/2025/ECONOMIA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16131,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="252"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>81243735001977</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4600</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018909.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>POSITIVO INFORMÁTICA S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES-GO. ,ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS 03501/2024, PROVENIENTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SERGIPE, DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90035/2024, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23060.000884/2024-79.VIGÊNCIA
DE 12 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>50.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>230000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="253"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1099686000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>140177,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018910.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 47/2023/SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA FUNÇÕES AUXILIARES À ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 12/2025 - SEDS/GEGP - 11900, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/12/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>140177,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="254"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61074175000138</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>767564,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018911.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2024 - CBMGO, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE FROTA DE AERONAVES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>767564,19</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="255"><CODORGAO>151</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21652711000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>80000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018912.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDI</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PREMIAÇÃO DAS 3 EQUIPES MELHORES CLASSIFICADAS NA ETAPA FINAL DA OLIMPÍADA DE IA APLICADA EDIÇÃO 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>80000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="256"><CODORGAO>147</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1543032000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3700</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018913.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SIC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3700</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="257"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>18964131000154</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>84900</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018914.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUUL BROADCAT &amp; AUDIO EIRELI - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2025. PARTES: SEDUC / FULL - BROADCAST &amp; AUDIO - LTDA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>339600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="258"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>905760000300</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>31,48</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018915.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º T.A AO CONTRATO 246 - SEDUC X TRIBUTÁRIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>9867.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>310613,16</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="259"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>604122000197</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>626143,06</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018917.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ADITIVO Nº 419/2024-GOINFRA (65656199) DO CONTRATO Nº 177/2021-GOINFRA DECORRENTE DO PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N.º 009/2020 (SEI Nº 000025635402), (COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2025 (52482600), CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO
ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS-CPR, (DIESEL S-10).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>626143,06</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="260"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47531706000143</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24598</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018918.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24598</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="261"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>24331585000190</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>91,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018919.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 158/2025/SES/CMAC-SPC</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6600.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>605550</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="262"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1107391001263</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018920.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 147/2025/SES/CMAC-SPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2280</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="263"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3084,61</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018921.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 150/2025/SES/CMAC-SPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>264.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>814337,04</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="264"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51780468000268</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3129,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018922.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 157/2025/SES/CMAC-SPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6258,38</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="265"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>122,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018923.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 156/2025/SES/CMAC-SPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1600.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>196512</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="266"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>82277955000740</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>177,69</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018924.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD 76876074.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3801.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>675399,69</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="267"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,41</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018925.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD 76874473.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12500.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>55125</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="268"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>81706251000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>81,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018926.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD 78070531.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>253022</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="269"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51780468000268</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1786,91</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018927.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD 78070531</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>60.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>107214,6</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="270"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018928.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD 78023183. PROGRAMAS FEDERAIS:
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PORTARIA 6905/2025 - PORTARIA 6905/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>310200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1045374</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="271"><CODORGAO>135</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8808153000171</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>25000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018929.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGAP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES AO CONTRATO Nº 030/2022 - DGPP JUNTO A EMPRESA FUTURA VIAGENS E TURISMO LTDA, QUE TEM POR OBJETIVO O AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DIRETA E ASSESSORIA, COTAÇÕES, RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTO, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>25000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="272"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>97,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018930.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA   CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD 78023183</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>960.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>93888</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="273"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7752236000123</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>118,39</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018931.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIAFARMACEUTICA - CEAF PARA  DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRATOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. DOD 78023183.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5280.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>625099,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="274"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60665981000975</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3,3</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018932.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>6000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>19800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="275"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10498974000281</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5562</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018933.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO 25% DA CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO DE NEGÓCIOS PÚBLICOS PARA O PAGAMENTO DE MAIS 2 (DUAS) INSCRIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO NO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 25 A 28/08/2025 EM FOZ DO IGUAÇU - PR.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>11124</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="276"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018934.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 140/2025/SES/CMAC-SPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4560</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="277"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>45295469000133</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>363,74</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018935.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 138/2025/SES/CMAC-SPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>60.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>21824,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="278"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12889035000293</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018936.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 139/2025/SES/CMAC-SPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>690000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>82800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="279"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15362598000136</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1936060,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018937.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>X - OFFICE SERVI LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 (77686227), ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.011/2024
(SEI N° 77686232) DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS) COMO CARONA, REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DE MDF INCLUINDO MATERIAIS E INSTALAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA GOINFRA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1936060,9</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="280"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018948.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 85/2025 (78171648), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - MOD. IV. CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS DESPACHOS N° 2430/2025 - AGEHAB/DE
(78129465), N° 525/2025 - AGEHAB/AI (78022976) E AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DESPACHO N° 3818/2025 -
AGEHAB/GRSG (78319097). SEI 202500031001738.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="281"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17476,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018949.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 63/2025 (78145367), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE JAUPACI - MOD. III.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17476,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="282"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16374,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018950.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 107/2025 (78139038), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16374,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="283"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018951.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 68/2024 (78178423), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DE GOIÁS - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="284"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17994,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018952.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 114/2024 (78120250), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE GUARAÍTA - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17994,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="285"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15562934000194</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>26,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018953.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI
CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 202400005019245, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 129/2024,
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 129/2024 . RD N° 13/2025 - SES/SUVISA/LACEN/CGCOM-15682</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5380</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="286"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>13430441000175</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018954.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GERAES DIAGNÓSTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI
CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 202400005025671, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025. RD N° 12/2025 - SES/SUVISA/LACEN/CGCOM-15682. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
21/2025/SES/SUVISA/LACEN/CGCOM</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1620</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="287"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4724729000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,49</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018955.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI
CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 202400005025671, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025. RD N° 12/2025 - SES/SUVISA/LACEN/CGCOM-15682.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
20/2025/SES/SUVISA/LACEN/CGCOM</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>490</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="288"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6248391000144</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1098119,23</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018956.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM MINUTA DE APOSTILA (78579334) DO CONTRATO Nº 185/2021 - GOINFRA (000026221721), COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2027, DECORRENTE DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2021-GOINFRA (000026165866), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E DE VEÍCULOS, COM O FORNECIMENTO DE
OPERADORES, MOTORISTAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS MUNICÍPIOS POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE AQUELES ENTES E A GOINFRA, LOTE 01, CONFORME
AUTORIZAÇÃO (78652097).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1098119,23</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="289"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>50032992000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018957.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE COLCHONETES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>5.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>260</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="290"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018958.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 145/2025/SES/CMAC-SPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>12000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>33600</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="291"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,77</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018959.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 143/2025/SES/CMAC-SPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>261000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>200970</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="292"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60665981000975</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018960.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 144/2025/SES/CMAC-SPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7200.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>87768</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="293"><CODORGAO>41</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7797967000195</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12300</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018961.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOIÁS TURISMO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12300</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="294"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>13183749000163</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>37980</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018962.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE E-BOOKS COM ACERVO MULTIDISCIPLINAR VIRTUAL, A PLATAFORMA MINHA BIBLIOTECA DISPONIBILIZA ACESSO AO ACERVO COMPLETO DE MAIS DE 14.000 (QUATORZE MIL) E-BOOKS DE LIVROS-TEXTO DISTRIBUÍDOS EM 7 CATÁLOGOS, COM ACESSO ILIMITADO POR LOGIN (PESSOAL E INTRANSFERÍVEL) E MULTIUSUÁRIO, ATENDENDO USUÁRIOS/ALUNOS DA COMUNIDADE ACADÊMICA, DISCENTES, DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES E A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS AOS VALORES ATUAIS DE MERCADO PRATICADOS PELA EMPRESA, CONFORME MANIFESTAÇÃO TÉCNICA NO SEI 78664132 E PROPOSTA DA EMPRESA CONTRATADA (SEI 78300714 / 78583890). ALTERAÇÃO NO PREÂMBULO, DAS CLÁUSULAS SEGUNDA, SEXTA, OITAVA E NONA, TODAS DO CONTRATO ORIGINAL.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>911520</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="295"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7094346000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>20,04</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018963.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2020 - SGG, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SGG, TEM POR ESCOPO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>36081.03</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>723063,8412</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="296"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34887,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018964.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 40/2024 DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ENGENHARIA, LICENÇA AUTODESK, GARANTINDO A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS PROJETOS PRODUZIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.(DECON)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>69774,48</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="297"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1099686000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>65829,12</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018966.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO DE VALORES REFERENTE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, EVENTO 78606602COMPREENDENDO O PERÍODO DE JANEIRO DE 01/01/2025 À 10/10/2025 OUTUBRO/2025,   REFERENTE AO CONTRATO Nº. 43/2023 (52433665) ENTRE SEDS E ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>65829,12</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="298"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47364829000137</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2023998</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018967.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>FORTE BRILHO FACILITIES</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUTOR DE VEÍCULOS, COMPREENDENDO O CARGO DE MOTORISTA EXECUTIVO, MEDIANTE ALOCAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO, A SEREM EXECUTADOS PELA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2023998</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="299"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12655348000104</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>266171,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018968.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE
VALOR AO CONTRATO N° 127/2022 - MINUTA (78185757), CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 38 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO
DE PAMANÁ-GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>266171,37</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="300"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17457,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018969.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 24/2025 (78201974), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE ITAUÇU - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17457,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="301"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17821,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018970.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 55/2025 (78236396), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE CERES - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17821,99</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="302"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17821,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018971.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 52/2025 (78238713), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE MORRO DO AGUDO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17821,99</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="303"><CODORGAO>148</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1099686000182</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>114863,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018972.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDS</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 47/2023/SEDS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA FUNÇÕES AUXILIARES À ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 28/2025 - SEDS/GEGP - 11900, NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>114863,44</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="304"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17821,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018973.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 22/2025 (78138826), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE RIANÁPOLIS/GO - MÓD. II.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17821,99</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="305"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17639,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018974.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 51/2025 (78137313), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA/GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17639,95</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="306"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018975.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 69/2025 (78124272), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE FIRMINOPOLIS-GO MOD.II</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="307"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018976.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
N° 87/2024 (78112543), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO
MUNICÍPIO DE PONTALINA MÓD. III.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="308"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>86781069000115</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>46400</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018977.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES NO "8º ENCONTRO NACIONAL DAS ESTATAIS ZÊNITE - AS ESTATAIS NO PROTAGONISMO DE CONTRATAÇÕES QUE TRANSFORMAM", A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025 NA CIDADE BRASÍLIA - DF.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>46400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="309"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>43547497000175</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1200</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018978.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA ESTIMADA PARA A LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DA DESPESA LIQUIDA E DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA ÁGUAS DE IPAMERI S.P.E. S/A.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="310"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4,71</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018979.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA
DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 159/2025/SES/CMACSPC-14111
FORNECEDOR: 12.420.164/0003-19 - CM HOSPITALAR S A
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO
DATA REFERÊNCIA D</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>36000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>169560</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="311"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28387424000170</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,73</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018980.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA
DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 161/2025/SES/CMACSPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>270000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>737100</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="312"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2491558000142</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>287912,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018981.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UZÊDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2022-SECAMI, ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA (DA VIGÊNCIA), DO CONTRATO ORIGINÁRIO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>287912,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="313"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60318797000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018982.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>: COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA
DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 160/2025/SES/CMACSPC-14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>464520.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>845426,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="314"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51780468000268</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10920,44</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018983.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CEAF PARA
DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA.ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 162/2025/SES/CMAC-SPC14111</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>21840,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="315"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7094346000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5549291,37</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018984.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇO AO CONTRATO Nº 84/2025 /GOINFRA (75406092) CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA APOIO TÉCNICO À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA), ABRANGENDO ATIVIDADES RELACIONADAS À MELHORIA CONTÍNUA,
ESTUDO, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, PROJETOS, OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DEMAIS ATIVIDADES
INERENTES A ESTA AGÊNCIA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5549291,37</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="316"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4694478000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>25037,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018985.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>LTBA-COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 95/2024/SES, CELEBRADO ENTRE A SES E A EMPRESA LTBA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ATINENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A CRECHE CANTINHO FELIZ, CUJO ÍNDICE DO IPCA É BASEADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2024 À 04/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>25037,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="317"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>15493716000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>78718,87</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018986.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>R MARTINS ENGENHARIA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRA APOSTILA AO CONTRATO Nº 45/2025 - CBMGO PARA REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS, TENDO EM VISTA ANIVERSÁRIO DA PROPOSTA. (LEI 8.666/93).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>78718,87</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="318"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33624704000194</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7079646</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018987.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAFFENG ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O PRESENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2023 NOS SEGUINTES PONTOS: 
A) ALTERAÇÃO DO ITEM 1.1. DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, PARA RETIRADA DO TRECHO O QUAL ENGLOBA AS UNIDADES LOCADAS PELO DETRAN-GO PARA ABRIGAR AS CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO - CIRETRANS, TENDO EM VISTA O EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAQUELAS UNIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ADITIVO (76985971).
B) INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA FAZER FACE À DESPESA.
C) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO DE 2025 A 27 DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (76985971), JUSTIFICATIVA (76985936) E SOLICITAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - SBS Nº 13/2025 - SEAD/GEINFRA (76986059).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7079646</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="319"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,46</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018988.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PREGÃO Nº 102/2024, ARP
Nº. 002/2025, PROCESSO Nº. 2024000050030331. . DOD SEI (76869337). ANEXO II OD 135 (78773040). . OD 135
(78773040). .</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>48000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>22080</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="320"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>61363032001541</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>120</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018989.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PREGÃO Nº 102/2024, ARP
Nº. 002/2025, PROCESSO Nº. 2024000050030331. . DOD SEI (76869337). ANEXO II OD 136 (78577521). . OD 136
(78094095).
FORNECEDOR: 61.363.032/0015-41 - CHIESI FARMACÊUTICA LTDA
P</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3800.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>456000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="321"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2917870000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1835,26</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018990.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO Nº 017/2024, CELEBRADO ENTRE  DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO ESTADO DE GOIÁS - ADFEGO., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO DISQUE DETRAN COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 07 (SETE) POSTOS DE TRABALHO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, POR UM PERÍODO DE 36 MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>66069,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="322"><CODORGAO>58</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>26585506000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16025,22</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018991.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>VOAR TURISMO EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONSTITUI OBJETO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023/CASA CIVIL, A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II E NO §1º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16025,22</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="323"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>91,47</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018992.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESCRIÇÃO DA DESPESA: COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA CEAF PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PREGÃO Nº 102/2024, ARP
Nº. 002/2025, PROCESSO Nº. 2024000050030331. . DOD SEI (76869337). ANEXO II OD 137 (78578385). . OD 137
(78094872). . FONTE 232: PROGRAMAS FEDERAIS: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PORTARIA 6905/2025 -
PORTARIA 6905/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>274410</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="324"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2917870000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>203561,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018993.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO DISQUE DETRAN COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 60 ATENDENTES, ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>203561,82</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="325"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4198254000117</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>218180</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018994.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA CONDIÇÃO DE UNIDADE GESTORA PARTICIPANTE, DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE FÍSICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024, CONDUZIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – SENASP/MJ.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>218180</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="326"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2917870000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>128243,58</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018995.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO ESTADO DE GOIAS</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATROZE) POSTOS DE TRABALHO DE ATENDENTES NO SISTEMA VEICULAR DIGITAL - SVD.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>128243,58</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="327"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12482686000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018996.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025/SEINFRA, RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA SRP Nº 03/2024/SEINFRA, NA QUAL A SEDUC FIGURA COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. A REFERIDA ATA FOI FORMALIZADA HÁ MENOS DE SEIS MESES, MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO PAUTADO EM AMPLA COMPETITIVIDADE E RIGOR TÉCNICO, ASSEGURANDO A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS PREVISTOS NA LEI Nº 14.133/2021.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>105000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>630000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="328"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25175927000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3860</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018997.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REFERE-SE A ADESÃO, VIA CARONA, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 015/2025/SEPLAG DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG/MT PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº SEPLAG-PRO-2025/16204, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>463200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="329"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10694996000136</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8800</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018998.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ANUIDADE DA LIGABOM.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8800</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="330"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8472572000185</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6190</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9018999.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ITENS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO 35º FÓRUM REGIONAL DA REDE DE PARCERIAS – ETAPA GOIÁS E DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE PROJETOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12380</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="331"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21832151000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>164</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019000.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WD DISTRIBUIDORA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE 1.564,43 M² DE PERSIANA ROLÔ COM TELA SOLAR E 172,09 M² DE PERSIANA ROLÔ BLACKOUT A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES DO VAPT VUPT E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO SEAD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024-SEAD/GECC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP, REGISTRO DE PREÇOS N.º 1/2024, PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 102698, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202300005028414</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1736.52</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>284789,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="332"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48497100000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>89,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019000.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE 1.564,43 M² DE PERSIANA ROLÔ COM TELA SOLAR E 172,09 M² DE PERSIANA ROLÔ BLACKOUT A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES DO VAPT VUPT E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO SEAD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024-SEAD/GECC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP, REGISTRO DE PREÇOS N.º 1/2024, PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 102698, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202300005028414</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>305.92</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>27502,208</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="333"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8979527000111</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>896</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019001.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) ESTANTES PARA PARTITURAS DESTINADAS A BANDA DE MÚSICA DO CBMGO, ATRAVÉS ADESÃO À ARP Nº 42/2024 – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (SEI Nº 77854504), MEDIANTES TERMOS DE ACEITO DO REPRESENTANTE (SEI Nº 77996128) E DO GESTOR (SEI Nº 78076054).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>25.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>22400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="334"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8472572000185</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019002.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS E CORRELATOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA, FORNECIMENTO DE BENS, MÃO-DE-OBRA E APOIO LOGÍSTICO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO 35º FÓRUM REGIONAL DA REDE DE PARCERIAS – ETAPA GOIÁS E DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE PROJETOS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>250.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>537,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="335"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11036567000134</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>452,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019003.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AVANTTI PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2024. PARTES: SEDUC / AVANTTI PRODUÇÕES E TURISMO LTDA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>452,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="336"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21832151000186</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>164</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019004.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WD DISTRIBUIDORA EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE 1.564,43 M² DE PERSIANA ROLÔ COM TELA SOLAR E 172,09 M² DE PERSIANA ROLÔ BLACKOUT A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES DO VAPT VUPT E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO SEAD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024-SEAD/GECC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP, REGISTRO DE PREÇOS N.º 1/2024, PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 102698, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202300005028414</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1736.52</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>284789,28</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="337"><CODORGAO>149</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>48497100000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>89,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019005.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEAD</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE BLOQUEIO/FILTRO SOLAR, PARA VIDROS PREDIAIS, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES DO VAPT VUPT E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO SEAD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024-SEAD/GECC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP, REGISTRO DE PREÇOS N.º 1/2024, PROVENIENTE DA CONTRATAÇÃO SISLOG Nº 102698, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202300005028414.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>305.92</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>27502,208</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="338"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8472572000185</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1670</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019006.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CERIMONIAIS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO 35º FÓRUM REGIONAL DA REDE DE PARCERIAS – ETAPA GOIÁS E DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE PROJETOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>23.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>38410</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="339"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>25123894000138</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>61,55</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019007.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GOTHERM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM O ACRÉSCIMO DE 09 (NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO NO CONTRATO Nº 22/2022-PGE (SEI Nº 000033168392).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>9.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7201,35</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="340"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019008.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. PROCESSO Nº: 202400005037440 / 109618,
PREGÃO Nº: 127/2024, ARP Nº: 023/2025, VIGÊNCIA ARP :10/03/2025 A 10/03/2026. DOD (78433999).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>24000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="341"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4325232000170</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7414,92</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019009.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PAGAMENTO DE ANUIDADE - PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÃO UNIVERSITÁRIA - ABTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7414,92</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="342"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>56994502002698</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>682,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019010.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (78437876). ARP Nº 046/2025.
PREGÃO Nº 046/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/06/2025 A 24/06/2026. PROCESSO Nº 202400005038993, SISLOG 109747. ORDEM
DE FORNECIMENTO 168 (78440488).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1300.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>886639</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="343"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44734671002286</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019011.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (78437876). ARP Nº 046/2025.
PREGÃO Nº 046/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/06/2025 A 24/06/2026. PROCESSO Nº 202400005038993, SISLOG 109747. ORDEM
DE FORNECIMENTO 169 (78440796)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>840.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>4200</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="344"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44734671002286</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019012.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (78437876). ARP Nº 046/2025.
PREGÃO Nº 046/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/06/2025 A 24/06/2026. PROCESSO Nº 202400005038993, SISLOG 109747. ORDEM
DE FORNECIMENTO 169 (78440796).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8400.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>42000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="345"><CODORGAO>20</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1616929000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>15807,85</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019013.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PGE</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM APROVISIONAMENTO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS AO CONTRATO Nº 28/2024-PGE (SEI Nº 67788718), QUE TEM POR OBJETO O ABASTECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E A COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>15807,85</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="346"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>55216226000116</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,36</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019014.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2024-DGPC (EVENTO SEI Nº 65055505), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 6 (EVENTO SEI Nº 76803626) E ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (EVENTO SEI Nº 76751847). TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO GERADA NO SISLOG Nº 105692 (SEI Nº 202400005014523), VINCULADA AO PROCESSO SEI DE DESPESA Nº 202400007084561, DECORRENTE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1875.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2550</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="347"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>47341740000155</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,19</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019015.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>3MARIAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 24/2024-DGPC (EVENTO SEI Nº 65055784), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 3 (EVENTO SEI Nº 74079576) E ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (EVENTO SEI Nº 74065293). TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO GERADA NO SISLOG Nº 105692 (SEI Nº 202400005014523), VINCULADA AO PROCESSO SEI DE DESPESA Nº 202400007084561, DECORRENTE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>156.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>185,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="348"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>50429699000188</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9,07</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019016.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 25/2024-DGPC (EVENTO SEI Nº 65055929), CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 4 (EVENTO SEI Nº 74079647) E ESPECIFICAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL (EVENTO SEI Nº 74065549). TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO GERADA NO SISLOG Nº 105692 (SEI Nº 202400005014523), VINCULADA AO PROCESSO SEI DE DESPESA Nº 202400007084561, DECORRENTE DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>32.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>290,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="349"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60318797000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019017.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (78457682). ARP Nº 68/2025 "C".
PREGÃO Nº 036/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 22/07/2025 A 21/07/2026. PROCESSO Nº 202500005000975 , SISLOG 112034.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>834000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1517880</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="350"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019018.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 115/2024 (78141209), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="351"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000580</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019019.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (78457682). ARP Nº 68/2025 "C".
PREGÃO Nº 036/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 22/07/2025 A 21/07/2026. PROCESSO Nº 202500005000975 , SISLOG 112034. ORDEM
DE FORNECIMENTO 171 (78460681).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>900.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16938</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="352"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3520902000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>962500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019020.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81/2024 COM A EMPRESA AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CONTRATANTE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>962500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="353"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>73856593000166</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,21</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019021.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (78457682). ARP Nº 68/2025 "C".
PREGÃO Nº 036/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 22/07/2025 A 21/07/2026. PROCESSO Nº 202500005000975 , SISLOG 112034. ORDEM
DE FORNECIMENTO 172 (78461045).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1500000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>315000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="354"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019022.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 112/2024 (78241360), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE JATAÍ/GO - MOD. I.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="355"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>92249150000151</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1420000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019023.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) AUTO BOMBA TANQUE FLORESTAL - ABTF, MEDIANTE EXIGÊNCIAS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE DA ARP 39/2024 - SENASP.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>10.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14200000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="356"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4724729000161</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,38</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019024.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI
CYSNEIROS/ LACEN/SES-GO. ARP Nº 009/2024 “C”. PREGÃO Nº 99/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 27/02/2025 A 27/02/2026.
PROCESSO Nº 202400005014816. RD 11/2025 - SES/SUVISA/LACEN/CGCOM (SEI 77296925). PROGRAMAS FEDERAIS: PISO
FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS - PORTARIA 682/2020 - PORTARIA 682/2020.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3040</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="357"><CODORGAO>13</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2522373000158</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7688,45</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019025.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DGPC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MORADA IMÓVEIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE AO REAJUSTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DAS DELEGACIAS: DEAI, DICT, DEAPD E GEACRI, REFERENTE A REGIONAL DE ANÁPOLIS, CONFORME REQUISIÇÃO DE DESPESA 3 (EVENTO SEI Nº 78435551).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7688,45</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="358"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14115388000180</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,15</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019026.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (78428057). ARP Nº 072/2024.
PREGÃO Nº 046/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 21/01/2025 A 21/01/2026. PROCESSO Nº 202400005020825, SISLOG 106479.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>81000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>12150</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="359"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019027.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (78428057). ARP Nº 072/2024.
PREGÃO Nº 046/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 21/01/2025 A 21/01/2026. PROCESSO Nº 202400005020825, SISLOG 106479. ORDEM
DE FORNECIMENTO 164 (78429493).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>636000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>330720</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="360"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4307650002502</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>13,61</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019028.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (78428057). ARP Nº 072/2024.
PREGÃO Nº 046/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 21/01/2025 A 21/01/2026. PROCESSO Nº 202400005020825, SISLOG 106479. ORDEM
DE FORNECIMENTO 165 (78429834)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>28000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>381080</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="361"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>44734671002286</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019029.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (78428057). ARP Nº 072/2024.
PREGÃO Nº 046/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 21/01/2025 A 21/01/2026. PROCESSO Nº 202400005020825, SISLOG 106479. ORDEM
DE FORNECIMENTO 166 (78430268).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>45000.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>23400</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="362"><CODORGAO>16</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11404230000132</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10041,57</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019030.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>UEG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G9 FACILIETES EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, QUE OCORREU EM 24/04/2024, OS VALORES PAGOS MENSALMENTE
FORAM AINDA REFERENTES AOS VIGENTES QUANDO DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, O TERMO DE APOSTILAMENTO PREVÊ, PARA
REPACTUAÇÃO, O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS (JANEIRO A JULHO) CONSIDERANDO OS VALORES DA DATA-BASE DA CONVENÇÃO
COLETIVA NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:GO000026/2025.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>10041,57</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="363"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5469973000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>49696,75</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019031.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30/2024 -
MINUTA (77948746), QUE ALTERA A CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO NA CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR,
ACRESCENTANDO VALOR AO CONTRATO. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL NO
MUNICÍPIO DE BONÓPOLIS - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>49696,75</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="364"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8225371000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>145959,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019032.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AOS
1°, 3°, 5° E 6° TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO N°69/2022 - MINUTA (78706612), QUE ALTERA A CLÁUSULA NONA - DA
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO SEXTO TERMO ADITIVO - DO VALOR E DO REAJUSTE, ACRESCENTANDO
VALOR AO CONTRATO. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO -
MOD.I.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>145959,03</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="365"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>11008990000120</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>37000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019033.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 220/2009. PARTES: SEDUC X ASPAM PARTICIPAÇÃO LTDA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>37000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="366"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3928511000166</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4989</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019034.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>S.O.S-SUL  RESGATE -  COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), ESPECÍFICOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS ESTRUTURAIS, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR 22/2025 DO CBMPA, ORIUNDA DO EDITAL NR 05/2024, COMO UNIDADE GESTORA NÃO PARTICIPANTE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>551.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2748939</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="367"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.221.920-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7253,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019035.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTAMENTO DE PREÇO DO ALUGUEL DO CONTRATO Nº 021/2023, COM BASE NOS CÁLCULOS E JUSTIFICATIVA APRESENTADOS, APLICANDO-SE O IPC-A (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO DE 07/2024 A 06/2025, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 5,351170 %, CONFERIDO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DESTA PASTA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7253,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="368"><CODORGAO>150</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>***.392.119-**</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7253,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019035.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>ECONOMIA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>REAJUSTAMENTO DE PREÇO DO ALUGUEL DO CONTRATO Nº 021/2023, COM BASE NOS CÁLCULOS E JUSTIFICATIVA APRESENTADOS, APLICANDO-SE O IPC-A (IBGE) ACUMULADO NO PERÍODO DE 07/2024 A 06/2025, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 5,351170 %, CONFERIDO PELA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE DESTA PASTA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7253,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="369"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28453974000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019036.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) TROMPETES BB NÍVEL PROFISSIONAL, CUJO DETALHAMENTO COMPLETO DO OBJETO OBSERVARÁ AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 (SEI 77553297).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="370"><CODORGAO>6</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28414317000193</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>53,95</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019037.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SECM</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ROCA SERVICOS MEDICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2024-SECAMI, REFERENTE AO REAJUSTE DO PREÇO CONSTANTE NO CONTRATO Nº 12/2024-SECAMI, CELEBRADO JUNTO À EMPRESA ROCA SERVICOS MEDICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 28.414.317/0001-93, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES CORRESPONDENTE À 5,351170 %, CONFORME EXPRESSO NO DOCUMENTO INTITULADO "COMPROVANTE - VARIAÇÃO DO IPCA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>20.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1079</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="371"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>45217901000178</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>2243,8</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019038.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ALMEIDA MATOS TRANSPORTES LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2024. PARTES: SEDUC / ALMEIDA MATOS TRANSPORTES LTDA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2243,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="372"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>56994502002698</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>682,03</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019039.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF
PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES CADASTRADOS NA CEMAC JUAREZ BARBOSA. AUTORIZAÇÃO (78437876). ARP Nº 046/2025.
PREGÃO Nº 046/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 25/06/2025 A 24/06/2026. PROCESSO Nº 202400005038993, SISLOG 109747. ORDEM
DE FORNECIMENTO 168 (78440488).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1300.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>886639</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="373"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>28453974000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>24993,29</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019040.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL - SOUSAFONE, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024 (77474118)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24993,29</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="374"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>12270,08</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019041.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2025 "A". ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
276/2025/SES/CMAC-SPJ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>21.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>257671,68</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="375"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60318797000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>254,28</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019042.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2025 "A". ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
296/2025/SES/CMAC-SPJ-14107</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>7392.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1879637,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="376"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21595464000168</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>26,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019043.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2025 "C". ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 297/2025/SES/CMAC-SPJ</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>30.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>799,5</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="377"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5895525000156</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10,49</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019044.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086/2025"B</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>24.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>251,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="378"><CODORGAO>152</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1616929000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34514,7</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019045.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SGG</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>INDICAÇÃO DOS RECURSOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DO CONTRATO, REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, RESPEITANDO TÃO SOMENTE A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PASTA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34514,7</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="379"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>75543611000185</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1810272</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019046.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>HELISUL TÁXI AÉREO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1810272</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="380"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2794555000501</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019047.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COLOPLAST DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 051/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024. PROCESSO Nº 202300005021624 202400010069583, VIGÊNCIA DA
ARP 01/11/2024 A 01/11/2025</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>180.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>14040</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="381"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>248,83</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019048.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 087/2025 "A". PREGÃO ELETRÔNICO Nº123/2025. PROCESSO Nº 202500005004115 202500010045241 . VIGÊNCIA
DA ARP 10/07/2025 A 09/07/2026</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1014.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>252313,62</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="382"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>241,92</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019050.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 087/2025 "A" PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2025. PROCESSO Nº 202500005004115 202500010045241 . VIGÊNCIA
DA ARP 10/07/2025 A 09/07/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>100.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>24192</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="383"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000580</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8,13</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019051.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
044/2025 "A". ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 293/2025/SES/CMAC-SPJ-14107 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2025
"A"</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1080.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8780,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="384"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>14842681000140</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>150</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019052.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2024 "D".ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
306/2025/SES/CMAC-SPJ-14107</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>450</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="385"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>21518739000160</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1688582,84</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019053.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM A MINUTA DE ADITIVO (78136355) O CONTRATO Nº 153/2024-GOINFRA (68574326), COM VIGÊNCIA DE 20 MESES, DECORRENTE DA
CONCORRÊNCIA Nº 41/2024-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 59 DO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS (ARUANÃ, BRITÂNIA, CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, MARA ROSA, NOVO PLANALTO, SANTA FÉ DE GOIÁS E TROMBAS), NO ESTADO DE
GOIÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO (78789080).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1688582,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="386"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>23514936000136</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>83847,78</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019054.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>JL ARQUITETURA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESTINA-SE A APOSTILA ORIUNDO DE REAJUSTE ANUAL, FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE POSTO AVANÇADO OPERACIONAL BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>83847,78</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="387"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>78,74</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019055.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2025 "A".ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 279/2025/SES/CMAC-SPJ-14107</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>848.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>66771,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="388"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36325157000134</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019056.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 94/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
304/2025/SES/CMAC-SPJ-14107</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1440.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>5760</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="389"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51406738000194</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>51,9</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019057.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2025 "C".ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 282/2025/SES/CMAC-SPJ-14107</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>8.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>415,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="390"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8157293000127</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1,89</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019059.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2025"B". ORDEM DE FORNECIMENTO
Nº 305/2025/SES/CMAC-SPJ-14107</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>720.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1360,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="391"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5895525000156</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>,09</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019061.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 092/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2025. PROCESSO Nº 202500005016118 202500010050011. VIGÊNCIA DA
ARP 10/07/2025 A 09/07/2026</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3700.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>333</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="392"><CODORGAO>121</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5980352000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>21360,65</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019062.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SSP</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>ADITIVO DE REPACTUAÇÃO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>21360,65</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="393"><CODORGAO>42</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7094346000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>220142,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019063.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>DETRAN</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COBRIR DESPESAS COM REEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 012/2021 - DETRAN E DO CONTRATO Nº 001/2021, FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, E A EMPRESA G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>220142,64</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="394"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>5252941000136</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>7324,88</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019064.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>A PRESENTE CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE FÍSICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2024 (77775527), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024 CONDUZIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – SENASP/MJ, NA QUAL O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CBMGO) FIGURA COMO ÓRGÃO PARTÍCIPE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>7324,88</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="395"><CODORGAO>34</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10636142000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8307,6</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019066.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGR</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>REDEMOB CONSORCIO</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>TRATA-SE DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2021, FIRMADO COM A EMPRESA REDEMOB CONSÓRCIO, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES A SERVIDORES TEMPORÁRIOS DESTA AGÊNCIA QUE RECEBEM A REMUNERAÇÃO INFERIOR A 02(DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, DE ACORDO COM O PRECEITUADO NA LEI Nº 9.862/85, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS 4.079/93 E 7.748/12, BEM COMO NA LEI Nº 13.938/01. (CONTRATOS TEMPORÁRIOS)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>99691,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="396"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1990199000105</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>6292187,73</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019067.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CONSTRUTORA MILÃO LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MINUTA DE ADITIVO (78701927) DO CONTRATO Nº 142/2024 - GOINFRA (66579552), DECORRENTE DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 15/2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, LOTE 02</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>6292187,73</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="397"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2164137000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>669128,62</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019068.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM A MINUTA DE ADITIVO (78739016) DO CONTRATO Nº 25/2025-GOINFRA, COM VIGÊNCIA DE 14 MESES, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº
50/2024-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O LOTE 65 DO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (IPAMERI, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, FORMOSA, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, HIDROLÂNDIA, VILA PROPÍCIO), NO ESTADO DE
GOIÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO (78787949).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>669128,62</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="398"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>33009945000204</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>9407,25</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019069.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S/A</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 011/2025 "F". PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2024. PROCESSO Nº 202400005026604 202500010006440. VIGÊNCIA
DA ARP 25/03/2025 A 25/03/2026</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>56.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>526806</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="399"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2164137000107</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>644487,07</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019070.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM A MINUTA DE ADITIVO (78471164) O CONTRATO Nº 23/2025-GOINFRA (70766276), COM VIGÊNCIA DE 14 MESES, DECORRENTE DA
CONCORRÊNCIA Nº 49/2024-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS NO LOTE 64 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
EIXO MUNICÍPIOS (MONTES CLAROS DE GOIÁS, PALESTINA DE GOIÁS, AMORINÓPOLIS, PIRANHAS, DOVERLÂNDIA, BOM JARDIM DE GOIÁS), NO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO
(78739305)</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>644487,07</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="400"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3095992000176</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>275,99</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019071.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WN - NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>COMPRA DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES E
CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº087/2025 "B" PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2025. PROCESSO Nº 202500005004115 202500010045241 . VIGÊNCIA
DA ARP 10/07/2025 A 09/07/2026.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>280.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>77277,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="401"><CODORGAO>61</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>2282245000184</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>4360,64</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019072.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGRODEFESA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PRESTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR SOLICITADO PARA PAGAMENTO COM 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, ENTRE A EMPRESA PRESTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA E A AGRODEFESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PORTEIRO E OUTROS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EPIS), E PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>2.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>26163,84</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="402"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019073.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 66/2024 (78153319), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE JANDAIA/GO - MOD. II.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="403"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019074.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, CONSTRUÇÃO
E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-GO, LOTE 20 DO PE SRP Nº
007/2023</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="404"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019075.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
N°77/2025 - MINUTA (78454923), PARA REAJUSTE DE VALOR DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SENHA ENGENHARIA E URBANISMO
S/S PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VICENTINÓPOLIS/GO - MÓD. II.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="405"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019076.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 79/2025 (78491782), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE VICENTINÓPOLIS - GO - MOD. I.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="406"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019077.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO REAJUSTE AO
CONTRATO N° 83/2025 (78457526), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS
OBRAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS RANCHOS - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="407"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019078.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO (78189553), PARA
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 78/2025 (74802037) FIRMADO COM A EMPRESA SENHA ENGENHARIA &amp; URBANISMO S/S,
CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE CATALÃOGO</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="408"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18204,31</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019079.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO (78181993), FIRMADO
COM A EMPRESA RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO
TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE MOZARLANDIA-GO. CONFORME MINUTA DE APOSTILA (78181993); INDICAÇÃO
DE RECURSO 349 (78212941); DESPACHO 3908 AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (78463556).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18204,31</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="409"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019080.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO (78152587), FIRMADO
COM A EMPRESA SENHA ENGENHARIA &amp; URBANISMO S/S, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO
TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS
PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="410"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019081.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO (78191876) PARA
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 90/2025 (74849271), FIRMADO COM A EMPRESA SENHA ENGENHARIA &amp; URBANISMO S/S,
CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE ORIZONA-GO
MOD. II. CONFORME MINUTA DE APOSTILA (78191876); DESPACHO 3809 AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (78298757).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="411"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>7094346000145</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>98921,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019082.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM APOSTILA DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 84/2025 /GOINFRA (75406092) CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA APOIO TÉCNICO À (GOINFRA), ABRANGENDO ATIVIDADES RELACIONADAS À MELHORIA CONTÍNUA, ESTUDO, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO,
ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, PROJETOS, OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES A ESTA AGÊNCIA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA GOINFRA.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>98921,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="412"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17476,11</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019083.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO (78156389) PARA
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 98/2025 (74881638), FIRMADO COM A EMPRESA SENHA ENGENHARIA &amp; URBANISMO S/S,
CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE
ISRAELANDIA-GO MOD. II. CONFORME MINUTA DE APOSTILA (78156389); DESPACHO 3823 AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA
(78320254).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17476,11</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="413"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019084.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTO (78168400) AO CONTRATO Nº
73/2025 (74780405), FIRMADO COM A EMPRESA SENHA ENGENHARIA &amp; URBANISMO S/S, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO MOD. II. CONFORME MINUTA
DE APOSTILA (78168400); DESPACHO 3841 AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (78395547);</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="414"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>17994,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019085.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO (78166179), PARA
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 26/2025 (73525114) COM A EMPRESA SENHA ENGENHARIA &amp; URBANISMO S/S, CUJO
OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
DE GOIÁS-GO. CONFORME MINUTA DE APOSTILA (78166179); DESPACHO 3839 AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (78394756).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>17994,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="415"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3575041000102</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>985850,52</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019086.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM A MINUTA DE ADITIVO (78190505) DO CONTRATO Nº 02/2025-GOINFRA (69213956), COM VIGÊNCIA DE 24 MESES, DECORRENTE DA
CONCORRÊNCIA Nº 63/2024-GOINFRA, CUJO OBJETO CONSISTE EM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 70 DO
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO EIXO MUNICÍPIOS (ACREÚNA, BOM JESUS DE GOIÁS, CASTELÂNDIA, CEZARINA, EDEALINA, EDEIA, ITUMBIARA, PONTALINA E VARJÃO), NO ESTADO DE
GOIÁS, CONFORME AUTORIZAÇÃO (78588925).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>985850,52</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="416"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4208867000198</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18198,82</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019088.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO DE APOSTILAMENTO (78149574), PARA
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 23/2025 (74137276), FIRMADO COM A EMPRESA RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA,
CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE PORANGATUGO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18198,82</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="417"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019089.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS, COM O TERMO DE APOSTILAMENTO (78145225), PARA
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 71/2025 (74777634) FIRMADO COM A EMPRESA SENHA ENGENHARIA &amp; URBANISMO S/S,
CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE EDEIA-GO
MOD. II. CONFORME MINUTA DE APOSTILA (78145225); DESPACHO 3896 AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (78456584).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="418"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>18022,24</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019090.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTO (78159350), PARA
REAJUSTE AO CONTRATO Nº 89/2025 (74848548), CUJO OBJETO É A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO
A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO DE PALMELO-GO MOD. II.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>18022,24</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="419"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1377555000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019091.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA ESTIMADA PARA A LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DA DESPESA LIQUIDA E DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REGIÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO - 10º CRPM E 44º BPM</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="420"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4750108000152</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>3000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019092.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA ESTIMADA PARA A LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DA DESPESA LIQUIDA E DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>3000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="421"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8225371000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>172460,89</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019093.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO (78710436), QUE
RETIFICA O VALOR DO CONTRATO Nº 066/2022, BEM COMO ADITIVOS. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS
DE INTERESSE SOCIAL, NO MÓDULO I DO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. CONFORME MINUTA DE ADITIVO (78710436); DESPACHO
4038 AUTORIZATIVO DA PRESIDÊNCIA (78795674);</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>172460,89</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="422"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>8225371000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>358862,57</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019094.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM O TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO (78640510), CUJO
OBJETO É RETIFICAR CLÁUSULAS DO CONTRATO Nº 065/2022 BEM COMO DE SUAS ALTERAÇÕES, FIRMADOS COM A EMPRESA BP
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS,
NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>358862,57</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="423"><CODORGAO>19</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1377555000110</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>8500</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019095.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>PM-GO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA ESTIMADA PARA A LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DA DESPESA LIQUIDA E DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA REGIÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO - 10º CRPM E 44º BPM.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>8500</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="424"><CODORGAO>142</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>1797423000147</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>30386,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019096.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEEL</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>GHS INDSTRIA E SERVICOS LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA PISCINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS QUÍMICOS E NÃO
QUÍMICOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DA ÁGUA E LIMPEZA GERAL DAS
PISCINAS DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E LAZER PARA UM PERÍODO DE 90 DIAS, COM ADITIVO DE 25%.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>91160,58</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="425"><CODORGAO>44</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>36863538000177</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>16374,76</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019097.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>AGEHAB</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SENHA ENGENHARIA S/C</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REAJUSTE DE VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CONSTRUÇÃO E/OU CONCLUSÃO/RETOMADA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATADAS PELA AGEHAB, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA MÓD. III.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>16374,76</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="426"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>12420164000319</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>10954,02</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019098.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>CM HOSPITALAR S.A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 39/2025 "D". PREGÃO Nº 12/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 31/03/2025 A 31/03/2026. PROCESSO Nº
202400005027813 202500010019606. DOD 78268851.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>168.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1840275,36</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="427"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>60318797000100</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>472,93</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019099.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 05/2025 "A". PREGÃO Nº 117/2024. VIGÊNCIA DA ARP: 12/02/2025 A 12/02/2026. PROCESSO Nº
202400005011088 202500010003815. DOD 78401208.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>4680.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>2213312,4</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="428"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>3095992000176</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>211,56</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019100.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>WN - NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 059/2025 "B". PREGÃO Nº 26/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 15/07/2025 A 14/07/2026. PROCESSO Nº
202400005040932 202500010027462 . DOD 78224657.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>222.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>46966,32</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="429"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>4307650001298</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>150,81</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019101.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 103/2025 "F". PREGÃO Nº 137/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 15/08/2025 A 14/08/2026. PROCESSO Nº
202500005005286 202500010056893. DOD 78417579.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>3780.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>570061,8</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="430"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>32612424000101</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34788068,86</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019102.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>EVVIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM SALDO REMANESCENTE, CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA. DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 016/2024-GOINFRA, CONSÓRCIO
SUPERVISOR ENGEVVIA GO (50% ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA E 50% EVVIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA) LOTE 07.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34788068,86</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="431"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>76436849000174</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>34788068,85</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019102.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S. A.</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESA COM SALDO REMANESCENTE, CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E
RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA. DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 016/2024-GOINFRA, CONSÓRCIO
SUPERVISOR ENGEVVIA GO (50% ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA E 50% EVVIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA) LOTE 07.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>34788068,85</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="432"><CODORGAO>27</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>16699864000183</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>5,49</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019103.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SES</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO(S) E/OU PRODUTOS PARA SAÚDE, QUE FORAM CONCEDIDOS NAS APRESENTAÇÕES
E CONCENTRAÇÕES FARMACÊUTICAS REGISTRADAS NA ANVISA PRESCRITAS NOS RECEITUÁRIOS MÉDICOS PRESENTES NOS AUTOS DAS AÇÕES
JUDICIAIS. ARP Nº 091/2025 "C". PREGÃO Nº 146/2025. VIGÊNCIA DA ARP: 17/07/2025 A 16/07/2026. PROCESSO Nº
202500005015970 202500010049698 . DOD 78022147.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>180.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>988,2</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="433"><CODORGAO>140</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>6248391000144</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>100000</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019104.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>GOINFRA</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>DESPESAS COM MINUTA DE APOSTILA (78657875) DO CONTRATO N° 186/2021 - GOINFRA (000026223239), COM VIGÊNCIA ATÉ 18/01/2027, DECORRENTE DO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 81/2021-GOINFRA (000026165866), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E DE VEÍCULOS, COM O FORNECIMENTO DE
OPERADORES, MOTORISTAS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS MUNICÍPIOS POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE AQUELES ENTES E A GOINFRA, LOTE 03, CONFORME
AUTORIZAÇÃO (78905716).</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>100000</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="434"><CODORGAO>5</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>51414411000164</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>1088,91</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019105.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>CBMGO</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>-</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE FÍSICA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024, CONDUZIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – SENASP/MJ, NA QUAL O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS (CBMGO) FIGURA COMO ÓRGÃO PARTÍCIPE.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>1088,91</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
<row _id="435"><CODORGAO>144</CODORGAO><ANOMES>202508</ANOMES><CPFCNPJFORNECEDOR>10310966000189</CPFCNPJFORNECEDOR><VALORADJUDICADOUNITARIO>186539,94</VALORADJUDICADOUNITARIO><CODSOLICITACAOAQUISICAO>9019106.0</CODSOLICITACAOAQUISICAO><SIGLAORGAO>SEDUC</SIGLAORGAO><RAZAOSOCIALFORNECEDOR>MS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA</RAZAOSOCIALFORNECEDOR><OBJETOLICITACAO>1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 111/2024. PARTES: SEDUC / MS SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI.</OBJETOLICITACAO><QTDITENS>1.0</QTDITENS><VALORADJUDICADOTOTAL>186539,94</VALORADJUDICADOTOTAL></row>
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