Relatório Trimestral de auditoria interna Jul-Set/2025
A base de dados da Auditoria Interna foi estruturada com síntese na metodologia de auditoria em riscos, orientando a atuação da unidade de forma estratégica, sistemática e alinhada ao interesse público. As ações previstas priorizam os riscos mais relevantes e visam fortalecer a governança, o gerenciamento de riscos e os controles internos, contribuindo para o aprimoramento dos processos e para a agregação de valor à Companhia.
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Data Dictionary
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|---|---|---|---|
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| Unidade Responsavel | text | ||
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| Status | text |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2026. gada 5. marts |
| Metadata last updated | 2026. gada 24. aprīlis |
| Izveidots | 2026. gada 5. marts |
| Formāts | CSV |
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