<data>
<row _id="1"><Orgao Responsavel>CODEGO</Orgao Responsavel><Unidade Responsavel>Gerência de Auditoria Interna</Unidade Responsavel><Periodo de Referencia>Outubro a Dezembro/2025</Periodo de Referencia><Categoria da Atividade>Auditoria Programada</Categoria da Atividade><Projeto / Atividade>Auditoria na Matriz de Risco</Projeto / Atividade><Descricao>Auditoria prevista no PAINT 2025</Descricao><Objetivos>Auditar paralisações ou atrasos no cronograma de obras contratadas</Objetivos><Resultados>Concluída com recomendações</Resultados><Status>Follow up</Status></row>
<row _id="2"><Orgao Responsavel>CODEGO</Orgao Responsavel><Unidade Responsavel>Gerência de Auditoria Interna</Unidade Responsavel><Periodo de Referencia>Outubro a Dezembro/2025</Periodo de Referencia><Categoria da Atividade>Acompanhamento de Processos</Categoria da Atividade><Projeto / Atividade>Processos SEI</Projeto / Atividade><Descricao>Acompanhamento e resposta a processos no SEI</Descricao><Objetivos>Apoiar áreas internas e atender órgãos de controle</Objetivos><Resultados>20 processos respondidos</Resultados><Status>Concluído</Status></row>
<row _id="3"><Orgao Responsavel>CODEGO</Orgao Responsavel><Unidade Responsavel>Gerência de Auditoria Interna</Unidade Responsavel><Periodo de Referencia>Outubro a Dezembro/2025</Periodo de Referencia><Categoria da Atividade>Normativos Internos</Categoria da Atividade><Projeto / Atividade>Sugestão de minuta</Projeto / Atividade><Descricao>Politica de Remuneração da Alta Administração da CODEGO</Descricao><Objetivos>padronizar os valores remuneratórios, estabelecer limites, disciplinar hipóteses de revisão, prever metodologia para remuneração variável e garantir compatibilidade com o teto constitucional e com os percentuais fixados pela legislação para conselheiros e membros de comitês.</Objetivos><Resultados>Minuta elaborada</Resultados><Status>Em andamento</Status></row>
<row _id="4"><Orgao Responsavel>CODEGO</Orgao Responsavel><Unidade Responsavel>Gerência de Auditoria Interna</Unidade Responsavel><Periodo de Referencia>Outubro a Dezembro/2025</Periodo de Referencia><Categoria da Atividade>Outras Atividades</Categoria da Atividade><Projeto / Atividade>Reuniões Institucionais</Projeto / Atividade><Descricao>Participação em reuniões e eventos institucionais</Descricao><Objetivos>Fortalecer governança e integração institucional</Objetivos><Resultados>Reuniões realizadas</Resultados><Status>Concluído</Status></row>
<row _id="5"><Orgao Responsavel>CODEGO</Orgao Responsavel><Unidade Responsavel>Gerência de Auditoria Interna</Unidade Responsavel><Periodo de Referencia>Outubro a Dezembro/2025</Periodo de Referencia><Categoria da Atividade>Capacitação e Integridade</Categoria da Atividade><Projeto / Atividade>Palestras e Eventos</Projeto / Atividade><Descricao>Realização e participação em palestras e ações educativas</Descricao><Objetivos>Disseminar cultura ética e integridade</Objetivos><Resultados>Palestras realizadas</Resultados><Status>Concluído</Status></row>
<row _id="6"><Orgao Responsavel>CODEGO</Orgao Responsavel><Unidade Responsavel>Gerência de Auditoria Interna</Unidade Responsavel><Periodo de Referencia>Outubro a Dezembro/2025</Periodo de Referencia><Categoria da Atividade>Premiações</Categoria da Atividade><Projeto / Atividade>Participação</Projeto / Atividade><Descricao>Participação na Premiação do Programa de Compliance Público Estadual do Governo de Goiás 2025.</Descricao><Objetivos>Melhorar a gestão pública, aumentar a transparência e estimular a cultura de gerenciamento de riscos nos órgãos estaduais.</Objetivos><Resultados>03 Diamantes, 01 Ouro + Selo Destaque em Transparência</Resultados><Status>Concluído</Status></row>
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