<data>
<row _id="1"><Data>02/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Atan Agência de Turismo Anhaguera Ltda</Fornecedor><CNPJ / CPF>25.030.768/0001-39</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Fatura nº 33982 - referente à passagem aérea e hospedagem do Diretor-Presidente, Erik Alencar de Figueredo</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.020.26</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>4.638,27</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>4.638,27</Valor total (R$)></row>
<row _id="2"><Data>06/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>DL de Faria Informática Suprimentos e Serviços</Fornecedor><CNPJ / CPF>08.957.315/0001-32</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Nota fiscal nº 102 - Manutenção na rede de informática, competência 04/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>002.2025-DAF</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviços de Terceiros</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>1.442,10</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>1.442,10</Valor total (R$)></row>
<row _id="3"><Data>08/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Bradesco Saúde S.A.</Fornecedor><CNPJ / CPF>92.693.118/0001-60</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Plano de saúde, competência 04/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.021.26</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas com Pessoal</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>2.134,82</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>2.134,82</Valor total (R$)></row>
<row _id="4"><Data>08/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Transferência Bancária</Forma de Pagamento><Fornecedor>Souto Maior Contadores Associados Ltda - EPP</Fornecedor><CNPJ / CPF>13.350.306/0001-10</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Nota fiscal nº 167 - Serviços contábeis, competência 03/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>003.2025-DAF</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Inexigibilidade</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviços de Terceiros</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>8.896,00</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>8.896,00</Valor total (R$)></row>
<row _id="5"><Data>08/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A</Fornecedor><CNPJ / CPF>01.543.032/0001-04</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Fatura de energia - Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 03/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>N/A</No do Processo><Procedimento Licitatorio>N/A</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>299,50</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>299,50</Valor total (R$)></row>
<row _id="6"><Data>10/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Saddi e Antonini Ltda - ME</Fornecedor><CNPJ / CPF>10.814.480/0001-88</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Nota fiscal nº 80- Serviço de Datacenter e manutenção de site, competência 04/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>003.2022 - DAF</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviços de Terceiros</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>258,97</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>258,97</Valor total (R$)></row>
<row _id="7"><Data>10/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Metropolitan Business e Life Style</Fornecedor><CNPJ / CPF>23.856.139/0001-37</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Condomínio sala 1906, Edifício Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>N/A</No do Processo><Procedimento Licitatorio>N/A</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas com Aluguel</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>828,96</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>828,96</Valor total (R$)></row>
<row _id="8"><Data>10/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Claro S.A.</Fornecedor><CNPJ / CPF>40.432.544/0436-28</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 892.736, fatura nº 2603950819330 - Telefone fixo, período de 12/02/2026 a 11/03/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.022.26</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>34,17</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>34,17</Valor total (R$)></row>
<row _id="9"><Data>13/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Sispro S/A Serviços e Tecnologia da Informação</Fornecedor><CNPJ / CPF>87.252.045/0001-31</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Nota fiscal nº 97.526 - Licença temporária do direito de uso Sistema SISPRO ERP Patrimônio. Período: 01/04/2026 a 30/04/26</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>3º TA 003/2023-DAF</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>548,72</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>548,72</Valor total (R$)></row>
<row _id="10"><Data>13/04/2026</Data><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Fornecedor>Dell Computadores do Brasil Ltda</Fornecedor><CNPJ / CPF>72.381.189/0001-10</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Notas fiscais nº 8.527.614 e nº 29125 - Compra de 01 (um) notebook Dell Inspiron 15</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.023.26</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>3.789,99</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>3.789,99</Valor total (R$)></row>
<row _id="11"><Data>13/04/2026</Data><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Fornecedor>Erik Alencar de Figueiredo</Fornecedor><CNPJ / CPF>***.952.584-**</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Reembolso ao Diretor Presidente, referente às despesas com viagem para participação na Reunião do Projeto Data Center.</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.024.26</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>550,29</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>550,29</Valor total (R$)></row>
<row _id="12"><Data>13/04/2026</Data><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Fornecedor>Gilvana Veiga Borba (GVB Consultoria de RH)</Fornecedor><CNPJ / CPF>***.172.321-**</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Pagamento a título de ressarcimento das despesas incorridas pela contratada no âmbito do processo de recrutamento e seleção</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>Nº 002/2026 – DAF</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviços de Terceiros</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>500,00</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>500,00</Valor total (R$)></row>
<row _id="13"><Data>13/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Pluxee Benefícios Brasil S/A</Fornecedor><CNPJ / CPF>69.034.668/0001-56</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Ticket alimentação da Gerente Financeira e da Secretária Geral, competência  05/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.025.26</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas com Pessoal</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>4.151,40</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>4.151,40</Valor total (R$)></row>
<row _id="14"><Data>15/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>TD Synnex Brasil Ltda</Fornecedor><CNPJ / CPF>28.268.233/0007-84</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>NF 35183  - Referente à assinatura anual de 03 (três) licenças Microsoft, parcela 1/3</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.026.26</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>587,54</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>587,54</Valor total (R$)></row>
<row _id="15"><Data>15/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia</Fornecedor><CNPJ / CPF>01.414.465/0001-51</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>D.U.A.M - ISS sobre notas fiscais diversas, competência 03/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>N/A</No do Processo><Procedimento Licitatorio>N/A</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas com Tributos</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>98,23</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>98,23</Valor total (R$)></row>
<row _id="16"><Data>15/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Nexway S/A</Fornecedor><CNPJ / CPF>13.488.508/0001-22</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Recibo nº FR-26-018829443, Pedido nº 4JVAA03NEHD - Renovação da licença antivírus Kaspersky Premium  para 05 (cinco) computadores</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.027.24</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>219,90</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>219,90</Valor total (R$)></row>
<row _id="17"><Data>16/04/2026</Data><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Fornecedor>Consultoria e Projetos Tera Imobiliária Eireli</Fornecedor><CNPJ / CPF>18.923.321/0001-23</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Aluguel da sede da Goiasgás, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, sala 1906, competência 04/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>-</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas com Aluguel</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>5.942,82</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>5.942,82</Valor total (R$)></row>
<row _id="18"><Data>16/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Arquivo Off Prestacional LTDA - EPP</Fornecedor><CNPJ / CPF>05.842.757/0001-46</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Nota fiscal nº 1673, relatório de serviço nº 35.068  - Mensalidade para guarda de documentos, competência 03/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>-</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviços de Terceiros</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>128,01</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>128,01</Valor total (R$)></row>
<row _id="19"><Data>20/04/2026</Data><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Fornecedor>Ministério do Trabalho e Emprego - TEM</Fornecedor><CNPJ / CPF>37.115.367/0001-60</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Guia de recolhimento do FGTS, competência 03/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>N/A</No do Processo><Procedimento Licitatorio>N/A</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas com Tributos</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>2.248,78</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>2.248,78</Valor total (R$)></row>
<row _id="20"><Data>20/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Linq Telecomunicações Ltda</Fornecedor><CNPJ / CPF>26.329.734/0001-02</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Nota fiscal de serviço eletrônica nº 610.240, nota de telecomunicações nº466.838  e nota de débito nº 3.649.932- Mensalidade de internet, plano de 600 MB, competência 03/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.028.26</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>118,79</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>118,79</Valor total (R$)></row>
<row _id="21"><Data>20/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Secretaria da Economia do Estado de Goiás</Fornecedor><CNPJ / CPF>01.409.655/0001-80</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>D.A.R.E. - DIFAL ICMS sobre as NFs nº 699.470 (Pauta Distribuição e logística AS), referente à aquisição de 1 HD Seagate Exos, 4TB, 256MB e nº 48.653 (MRC Camburi Informática Ltda), referente à compra de 01 SSD Kigston 480 GB</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>N/A</No do Processo><Procedimento Licitatorio>N/A</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas com Tributos</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>357,14</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>357,14</Valor total (R$)></row>
<row _id="22"><Data>20/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ / CPF>00.394.460/0001-41</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>DARF Único, competência 03/2026 (INSS, IRRF e CSRF)</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>N/A</No do Processo><Procedimento Licitatorio>N/A</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas com Tributos</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>14.454,13</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>14.454,13</Valor total (R$)></row>
<row _id="23"><Data>23/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Saneamento de Goiás S.A. - SANEAGO</Fornecedor><CNPJ / CPF>01.616.929/0001-02</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Fatura de água e esgoto da sala 1906, Ed. Metropolitan Mall - Torre Tokyo, competência 04/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>N/A</No do Processo><Procedimento Licitatorio>N/A</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>66,78</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>66,78</Valor total (R$)></row>
<row _id="24"><Data>23/04/2026</Data><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Fornecedor>André Gustavo Lins de Macêdo</Fornecedor><CNPJ / CPF>xxx.467.624-xx</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro/Técnico, referente à viagem para participação em reunião de
acionistas da Termogás.</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.029.26</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>600,00</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>600,00</Valor total (R$)></row>
<row _id="25"><Data>24/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Mello Pimentel Advocacia</Fornecedor><CNPJ / CPF>17.375.812/0001-14</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Nota fiscal nº  1363 - Serviços advocatícios de assessoramento jurídico, competência 01/03 e 30/03/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>001.2025 - DAF</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Inexigibilidade</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Serviços de Terceiros</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>725,93</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>725,93</Valor total (R$)></row>
<row _id="26"><Data>24/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil</Fornecedor><CNPJ / CPF>00.394.460/0001-41</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>DARF - PIS e COFINS sobre a receita financeira, competência 03/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>N/A</No do Processo><Procedimento Licitatorio>N/A</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas com Tributos</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>178,24</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>178,24</Valor total (R$)></row>
<row _id="27"><Data>27/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Telefônica Brasil S.A. - Vivo</Fornecedor><CNPJ / CPF>02.558.157/0022-97</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 6.931.906, período de 11/03/2026 a 10/04/2026 - Fatura de telefone celular do Diretor Administrativo e Financeiro e número adicional</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.030.26</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>270,00</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>270,00</Valor total (R$)></row>
<row _id="28"><Data>30/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Centro de integração empresa escola - CIEE</Fornecedor><CNPJ / CPF>61.600.839/0001-55</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Nota Fiscal nº 3.915.533- Taxa de administração do contrato da estagiária Nathália Clementino de Sousa - competência 04/2026</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>Contrato - Programa de estágio</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>130,00</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>130,00</Valor total (R$)></row>
<row _id="29"><Data>30/04/2026</Data><Forma de Pagamento>Boleto Bancário</Forma de Pagamento><Fornecedor>Agência Brasil Central - ABC</Fornecedor><CNPJ / CPF>03.520.902/0001-47</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Nota fiscal n° 60.722 - Publicação, no Diário Oficial de Goiás,  do extrato do Contrato nº 002/2026-DAF, firmado com GVB Consultoria de Recursos Humanos</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>001.2024 - DAF</No do Processo><Procedimento Licitatorio>Dispensa</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas com Publicações</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>123,81</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>123,81</Valor total (R$)></row>
<row _id="30"><Data>30/04/2026</Data><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Fornecedor>Viviane Vieira de Souza</Fornecedor><CNPJ / CPF>xxx.368.971-xx</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Reembolso a Gerente financeira, referente a assinatura anual do Google One de 2T, para back-up em nuvem, no período de 13/04/2026 a 12/04/2027</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>DISP.031.26</No do Processo><Procedimento Licitatorio>N/A</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>499,90</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>499,90</Valor total (R$)></row>
<row _id="31"><Data>30/04/2026</Data><Forma de Pagamento>PIX</Forma de Pagamento><Fornecedor>Viviane Vieira de Souza</Fornecedor><CNPJ / CPF>xxx.368.971-xx</CNPJ / CPF><Descricao do Produto/Servico>Reposição do Fundo Fixo nº 004/2026, período de 01/04/2026 a 30/04/26</Descricao do Produto/Servico><No do Processo>N/A</No do Processo><Procedimento Licitatorio>N/A</Procedimento Licitatorio><Natureza da Despesa>Despesas Administrativas</Natureza da Despesa><Preco unitario (R$)>894,27</Preco unitario (R$)><Quantidade>1</Quantidade><Valor total (R$)>894,27</Valor total (R$)></row>
</data>
