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<row _id="1"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERNANDO FREITAS SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.849.901-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>859</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="2"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.622.091-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>859</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="3"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ROGERIO MONTEIRO GOMES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.600.731-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>859</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="4"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ROBERTA OLIVEIRA PRADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.884.811-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>859</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="5"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.533.056-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>860</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="6"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BERNARDO TELES MACHADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.963.601-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>860</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="7"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ORLANDO TOKIO KUMAGAI</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.482.501-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>860</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="8"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.607.192-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>860</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="9"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.096.341-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>860</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="10"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAQUIM SARDINHA JUNIOR</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.546.461-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>860</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="11"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.905.571-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>860</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="12"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.337.011-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>860</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="13"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR</FORNECEDOR><CNPJ>03.671.632/0001-75</CNPJ><NOTA_FISCAL>864</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>53.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>53.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="14"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.528/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>878</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75.869,22</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75.869,22</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FGTS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="15"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>884</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>519.572,86</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>519.572,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="16"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>885</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13.450,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13.450,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="17"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>890</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19.478,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19.478,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>PIS FATURAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="18"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><NOTA_FISCAL>912</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>34.648,82</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>34.648,82</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ISSQN RETIDO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="19"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>990</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>89.699,36</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>89.699,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COFINS NORMAL FATURAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="20"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR</FORNECEDOR><CNPJ>03.671.632/0001-75</CNPJ><NOTA_FISCAL>997</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18.365,18</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18.365,18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO UNIAP</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="21"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA</FORNECEDOR><CNPJ>27.819.752/0001-35</CNPJ><NOTA_FISCAL>1602</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.167,08</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.167,08</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE IMPRESSAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="22"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>36,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>36,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="23"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="24"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADESIVO PVC</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="25"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALICATE BOMBA DAGUA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="26"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>79,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>79,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>APLICADOR SILICONE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="27"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ARRUELA LISA 3/16</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="28"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BATERIA 50A</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="29"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>22</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>171,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO PP 2X1,5 MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="30"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CADEADO 35 MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="31"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CADEADO 50 MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="32"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>69,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>69,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAMPAINHA SEM FIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="33"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>23,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CANTONEIRA LAMINADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="34"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>27,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONECTOR PERFURANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="35"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DISCO CORTE7X1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="36"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DISJUNTOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="37"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>EXTENSAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="38"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FIO PARALELO 2X2</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="39"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>82,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA CREPE 24X50 MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="40"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>17,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA ISOLANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="41"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA PERFURADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="42"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GRAXA ADESIVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="43"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMP LED 9W AVANT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="44"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>38,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA LATEX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="45"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OCULOS INCOLOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="46"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>140</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>33</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="47"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARAFUSO SEXT LATAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="48"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>0,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PORCA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="49"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PORTA CADEADO PEQUENO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="50"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PORTA LAMPADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="51"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PROTETOR FIXO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="52"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ROLO LA ATLAS 23 CM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="53"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMADA 10A</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="54"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TORNEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="55"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>59,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>119,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TORNEIRA PVC</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="56"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TRENA 10M LUFKIN</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="57"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TRINCHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="58"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>4097</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>WHITE LUB</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="59"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.296.795/0001-76</CNPJ><NOTA_FISCAL>4239</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>57.384,81</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>57.384,81</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FRETES E CARRETOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="60"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7934</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>153</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.292,85</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE UHT COMPLEITE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="61"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7934</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>66,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO DE QUEIJO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="62"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7934</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1.055,00</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.002,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO FRANCES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="63"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7934</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>66,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>33,72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUITANDAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="64"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7934</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>190</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>245,1</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALGADOS DIVERSOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="65"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>75</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.942,50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FILE  DE FRANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="66"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>13</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>583,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALCATRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="67"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>34,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>139,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BACON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="68"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>449</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CARNE SERENADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="69"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>238,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COSTELA BOVINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="70"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>67</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>998,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COXA E SOBRECOXA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="71"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>63</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.828,70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COXAO MOLE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="72"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>13</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>310,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINGUICA SUINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="73"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>38</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>984,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOMBO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="74"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ORELHA SUINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="75"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>26</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.037,40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PATINHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="76"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PE DE PORCO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="77"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>9143</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>40,14</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>598,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PELE DE PORCO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="78"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>158477</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="79"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203330</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>79,72</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>79,72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="80"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203330</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>23,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="81"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203330</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>59,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="82"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203330</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>117,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>117,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="83"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>203330</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>61,43</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>61,43</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="84"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>2992008</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>195,03</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,22</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>822,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE ALCOOL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="85"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>2992008</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,59</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>279,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="86"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>2992008</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>545,91</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,78</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.702,55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="87"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>2992008</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>402,45</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,87</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.765,89</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="88"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>20251025</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16.667,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16.667,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="89"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>25702298</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.850,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.850,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="90"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>25702377</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.173,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.173,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="91"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>202510252</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.160,42</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.160,42</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA CSLL COD 6012 LUCRO REAL TRIMESTRAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CSLL LUCRO REAL TRIMESTRAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="92"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>31/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>202510253</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.782,55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.782,55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA IRPJ COD 0220 LUCRO REAL TRIMESTRAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IRPJ LUCRO REAL TRIMESTRAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="93"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS</FORNECEDOR><CNPJ>01.246.693/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>204020403</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.789,20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.789,20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONVENIO IPASGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="94"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.543.032/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>151558523</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.364,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.364,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="95"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LINKNET INFORMATICA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>03.300.738/0001-62</CNPJ><NOTA_FISCAL>177</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29.711,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29.711,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOCACAO DE SOFTWARE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SOFTWARE EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="96"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAO PEDRO BATISTA PRADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.105.621-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>855</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13.997,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13.997,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="97"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2635</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="98"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2635</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="99"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2635</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="100"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2637</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA MORANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="101"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2637</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>150</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="102"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2637</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="103"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="104"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA EXTRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="105"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="106"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="107"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>320</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="108"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MORANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="109"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO COMUM-1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="110"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="111"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2644</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="112"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>C L COMERCIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>35.683.553/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>14446</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>41</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>123</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DETERGENTE AUTOMOTIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="113"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>C L COMERCIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>35.683.553/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>14446</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>33,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PANO DE CHAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="114"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>C L COMERCIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>35.683.553/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>14446</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>41,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PANO DE PRATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="115"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>17123</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="116"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="117"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160428</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>48</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="118"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>27/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SANEAMENTO DE GOIAS SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.616.929/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>226307103</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12.386,27</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12.386,27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO AGUA/ESGOTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>AGUA E ESGOTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="119"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL</FORNECEDOR><CNPJ>34.755.203/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>49</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>600</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>600</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONFECCAO DE ADESIVOS 10X07</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="120"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL</FORNECEDOR><CNPJ>01.647.296/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>833</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>301,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>301,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA DE ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="121"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LUIZ BORGES MARTA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.390.181-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>841</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.506,41</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.506,41</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PRESTACAO DE SERVIÇO PF - RPA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="122"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAQUIM LOPES DA SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.644.005-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>844</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.033,44</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.033,44</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="123"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PEDRO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.290.471-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>845</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.216,67</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.216,67</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="124"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BBS NEGOCIOS E SERVICOS S/S LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>10.319.868/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>5759</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>290</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>290</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTE UBER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS DE TRANSPORTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="125"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7547</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>70</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,07</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>215</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO DUPLEX 16MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="126"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7547</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>300</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>300</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARA RAIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="127"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.170.947/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>109318</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELAO CEPI AMARELO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="128"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160373</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>125</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>125</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="129"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160373</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="130"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>26/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA</FORNECEDOR><CNPJ>00.007.468/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>572150</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.428,43</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.428,43</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="131"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RICARDO RODRIGUES DIAS</FORNECEDOR><CNPJ>56.265.685/0001-52</CNPJ><NOTA_FISCAL>98</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>430</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>430</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO E SIMILARES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="132"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SETUP PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>36.825.458/0001-27</CNPJ><NOTA_FISCAL>216</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.850,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.850,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="133"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLVING WORKS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>31.244.501/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>222</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="134"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLVING WORKS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>31.244.501/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>222</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.500,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.500,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COMPUTADOR DESKTOP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="135"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLVING WORKS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>31.244.501/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>222</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>150</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>KIT TECLADO E MOUSE USB</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="136"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLVING WORKS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>31.244.501/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>222</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.150,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.150,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>NOBREAK 600 VA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="137"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLVING WORKS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>31.244.501/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>222</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.850,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.850,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TV LED FHD 43 LD</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. MOVEIS E UTENSILIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="138"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LM BENTO PIMENTA</FORNECEDOR><CNPJ>47.877.580/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHIMICHURRI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="139"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LM BENTO PIMENTA</FORNECEDOR><CNPJ>47.877.580/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COLORIFICO SO PUREZA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="140"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LM BENTO PIMENTA</FORNECEDOR><CNPJ>47.877.580/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FOLHA DE LOURO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="141"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LM BENTO PIMENTA</FORNECEDOR><CNPJ>47.877.580/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DO REINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="142"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><NOTA_FISCAL>762</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>276,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>276,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REEMBOLSO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>TAXAS MUNICIPAIS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="143"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE</FORNECEDOR><CNPJ>06.326.343/0001-27</CNPJ><NOTA_FISCAL>1714</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>504,14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.545,50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA JOVEM APRENDIZ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="144"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>17113</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>130</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>130</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="145"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>82207</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>275</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>275</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PASTA PLASTICA SUSPENSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="146"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>82210</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BATERIA 50A</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="147"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>82210</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CANETA BIC PRETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="148"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>82210</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CANETA 07 AZUL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="149"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>82210</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PINCEL PILOT AZUL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="150"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>82223</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>28</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAPEL FOTOGRAFICOMAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="151"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL</FORNECEDOR><CNPJ>01.647.296/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>965059</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>560</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>560</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA DE ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="152"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR</FORNECEDOR><CNPJ>08.560.444/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>21</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>56.961,52</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>56.961,52</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="153"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2625</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="154"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2625</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="155"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2625</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>320</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MORANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="156"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2625</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>174,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>174,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="157"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>315</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="158"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>270</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="159"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>200</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACELGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="160"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>200</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGRIAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="161"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>800</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.040,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="162"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>280</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA MACA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="163"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>260</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA MARMELA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="164"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>165</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA NANICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="165"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>350</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="166"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,33</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>249,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COUVE FLOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="167"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>600</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HORTELÃ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="168"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>540</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="169"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="170"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="171"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="172"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>25</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>510</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="173"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA BODE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="174"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DE CHEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="175"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA DO REINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="176"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="177"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="178"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>245</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="179"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2627</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.200,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="180"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>202929</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,86</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="181"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>202929</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>23,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="182"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>202929</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>53,82</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>53,82</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="183"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>202929</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>131,81</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>131,81</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="184"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>202929</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>56,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>56,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="185"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA</FORNECEDOR><CNPJ>00.000.285/6171-68</CNPJ><NOTA_FISCAL>880586</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>289,41</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>289,41</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CARTORARIOS EM GERAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DESPESAS DE CARTORIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="186"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA</FORNECEDOR><CNPJ>00.000.285/6171-68</CNPJ><NOTA_FISCAL>880586</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>289,41</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>289,41</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CARTORARIOS EM GERAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DESPESAS DE CARTORIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="187"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>20.664.169/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>320</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>183.121,46</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>183.121,46</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="188"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>22.233.584/0001-88</CNPJ><NOTA_FISCAL>1203</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>350.352,57</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>350.352,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE LIMPEZA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="189"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2614</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="190"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2614</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>32,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="191"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2614</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA TERRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="192"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2614</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>67,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="193"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2614</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO JAPONES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="194"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2614</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="195"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2614</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="196"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2616</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="197"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2616</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="198"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2616</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>11</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JILO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="199"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2616</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="200"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2618</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>32,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="201"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2618</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>66,66</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>99,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="202"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2618</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="203"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2618</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MORANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="204"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2618</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="205"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4960</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="206"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4960</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="207"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4960</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA ALGODAO DOCE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="208"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4960</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA NAC. THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="209"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4960</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="210"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.170.947/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>109160</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="211"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160164</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="212"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>160164</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>24</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>52,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="213"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>277938</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>204,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>654,17</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AREIA CIMENTO MEDIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="214"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>277938</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>225,33</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>239,87</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BRITA 0</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="215"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>277938</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>33,71</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.076,55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CIMENTO COMUM 50KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="216"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>277938</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>81,87</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>174,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COLUNA 6M FERRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="217"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>REDEMOB CONSORCIO</FORNECEDOR><CNPJ>10.636.142/0001-01</CNPJ><NOTA_FISCAL>8646658</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>378,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>378,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALE TRANSPORTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VALE TRANSPORTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="218"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>390459</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE COMBINADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="219"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>390459</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE COMBINADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="220"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>21/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>390459</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>17,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE COMBINADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="221"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>390223</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAVE PHILLIPS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="222"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>390223</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DISCO DE F</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="223"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>390223</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DISCO DE F</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="224"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>390223</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>41,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>41,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA ALTA TENSAO ESOTCH 3M</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="225"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>19/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>390223</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA ISOLANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="226"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA</FORNECEDOR><CNPJ>00.007.385/0001-19</CNPJ><NOTA_FISCAL>805</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>791,42</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>791,42</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO ASCEAGO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="227"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JBS COMERCIO E LOCACAO EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>36.937.805/0001-03</CNPJ><NOTA_FISCAL>4677</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>190</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>190</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BETONEIRA 400L PRIME C/ MOTOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="228"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6474</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3,38</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>54,08</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO FRANCES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="229"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>17106</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>110</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="230"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>390054</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GLP EM CILINDRO (BOTIJÃO)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>GAS E CORRELATOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="231"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>390054</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>121,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>121,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TRENA 5M</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="232"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CARMEM RODRIGUES JAPIASSU</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.462.901-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>2025804</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.350,17</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.350,17</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPASSE PENSAO ALIMENTICIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>PENSAO ALIMENTICIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="233"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>18/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES CELGPAR</FORNECEDOR><CNPJ>08.560.444/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>20251027</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>81.621,76</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>81.621,76</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="234"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RENATO BARBOSA PEREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>52.000.942/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>911</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MILHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="235"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CLINICA TOTAL LIMITADA</FORNECEDOR><CNPJ>15.312.742/0001-20</CNPJ><NOTA_FISCAL>4845</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO ODONTOLOGICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="236"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6435</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COCO RALADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="237"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6435</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>26,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DOCE PACOCA PACOQUITA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="238"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6435</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>34,74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE CONDENSADO 395 GR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="239"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6435</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE UHT COMPLEITE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="240"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ASSOC BRASILEIRA DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO</FORNECEDOR><CNPJ>03.656.907/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>12253</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.020,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.020,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ABRASEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSOCIACAO DE CLASSE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="241"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>389978</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DOBRADICA 3 1/2</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="242"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES</FORNECEDOR><CNPJ>28.533.342/0001-96</CNPJ><NOTA_FISCAL>127</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>138.112,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>138.112,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO TERRAPLANAGEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="243"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES</FORNECEDOR><CNPJ>28.533.342/0001-96</CNPJ><NOTA_FISCAL>128</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20.034,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20.034,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO TERRAPLANAGEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="244"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>S G E RENTAL CONSTRUCOES LOCACOES E TRANSPORTES</FORNECEDOR><CNPJ>28.533.342/0001-96</CNPJ><NOTA_FISCAL>129</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7.740,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7.740,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO TERRAPLANAGEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. OBRA INFRA-ESTRUTURA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="245"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS</FORNECEDOR><CNPJ>01.246.693/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>796</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7.052,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7.052,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONVENIO IPASGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="246"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>40.432.605/0001-76</CNPJ><NOTA_FISCAL>10132</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>405</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>405</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MANUTENCAO DO PONTO ELETRICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="247"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>159840</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="248"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>159840</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>22</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="249"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>202329</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="250"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>202334</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>42</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>38,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="251"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>202334</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>32,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="252"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>202334</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="253"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>202334</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>145</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>133,78</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="254"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>202334</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="255"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>15/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARIA CRISTINA PEREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>38.080.797/0001-57</CNPJ><NOTA_FISCAL>2</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>850</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>850</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO FORNECIMENTO PAMONHA E CURAU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="256"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CRISTINA PINHEIRO TABOSA</FORNECEDOR><CNPJ>46.878.292/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>240</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO DE TOALHA DE MESA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="257"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>17/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>REGIS CURSINO DOS SANTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>10.427.791/0001-94</CNPJ><NOTA_FISCAL>507</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.885,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.885,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PORTA REPOSICAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="258"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.325.131-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.447,96</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.447,96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="259"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GERALDA COSTA NASCIMENTO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.193.111-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.405,38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.405,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="260"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARIA JOSINA DE SOUZA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.038.951-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10.148,63</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10.148,63</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="261"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.037.071-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.982,30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.982,30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="262"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.799.581-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.105,65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.105,65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="263"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LINDERCILIA PACHECO SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.306.131-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.832,42</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.832,42</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="264"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELENY DA GLORIA OLIVEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.140.131-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>21.206,85</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21.206,85</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="265"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.960.701-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.300,37</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.300,37</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="266"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VITÓRIA DOS SANTOS CARNEIRO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.033.781-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>674,29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>674,29</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="267"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NEIDE DA SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.583.961-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.733,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.733,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="268"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARCELA ALVES DE ARAUJO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.237.491-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.710,76</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.710,76</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="269"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.934.501-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.012,86</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.012,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="270"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KELVIS ALVES DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.107.001-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.424,67</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.424,67</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="271"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDSEL JUNIO LOBO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.880.361-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.921,36</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.921,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="272"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LUIZ CARLOS DE SOUSA RODOVALHO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.161.451-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.857,23</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.857,23</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="273"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IVAN SALOME DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.253.741-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.283,86</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.283,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="274"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LEVI NUNES LAGARES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.992.316-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7.855,89</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7.855,89</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="275"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ERVANDELIO TELES DE MENEZES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.494.371-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9.319,72</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9.319,72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="276"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.242.531-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.574,20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.574,20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="277"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAO CARLOS LOPES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.808.861-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17.109,10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>17.109,10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="278"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>13/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.659.060/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>67446</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>455,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>455,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INFORMATIVO OBJETIVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURA PERIODICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="279"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG</FORNECEDOR><CNPJ>02.106.664/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>782</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TERMO DE FOMENTO OVG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO OVG TERMO FOMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="280"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CENTRAL BRASILEIRA DE DOCUMENTOS SERV DE MALOTES</FORNECEDOR><CNPJ>34.079.555/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>787</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>229,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>229,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CERTIDAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DESPESAS DE CARTORIOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="281"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1760</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>119,85</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANDEIROLA JUNINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="282"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PATEZ E PATEZ LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>17.215.329/0001-72</CNPJ><NOTA_FISCAL>1760</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>31,96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANDEIROLA JUNINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="283"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2592</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="284"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2594</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="285"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2594</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>115</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>115</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO JAPONES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="286"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2594</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>128</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>320</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="287"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS</FORNECEDOR><CNPJ>05.691.252/0001-28</CNPJ><NOTA_FISCAL>4549</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>807,11</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>807,11</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="288"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13747</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>78,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>78,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ENXADAO LARGO C/ CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="289"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13747</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>99,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>99,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PICARETA PONTA PA FORJADA ESTREITA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="290"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13748</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>26,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FACAO CABO MADEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="291"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13748</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>27,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FACAO CABO MADEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="292"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13748</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>53,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GRAXA CHASSIS CA-2</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="293"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13748</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MASCARA KN95</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="294"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13748</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>21,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>43,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TINTA SPRAY</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="295"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13749</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="296"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13749</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO DE ENXADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="297"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13749</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>56,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>56,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PA DE BICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="298"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13750</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DISCO CORTE7X1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="299"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13750</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SOQUETE MAGNETICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="300"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13750</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SOQUETE MAGNETICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="301"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13750</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>21,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>43,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TRANQUETA BICO VIRADO CROMADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="302"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>159707</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>53</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>106</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="303"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>277269</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>203,18</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>602,86</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AREIA CIMENTO MEDIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="304"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>277269</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>223,51</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>442,12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BRITA N 0</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="305"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>277269</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,81</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>787,46</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CIMENTO COMUM 50KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="306"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>12/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>277269</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>81,21</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>642,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COLUNA 6M FERRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="307"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>QUEIJOMAT EIRELI ME</FORNECEDOR><CNPJ>15.629.070/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>5759</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUEIJO RALADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="308"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>17094</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="309"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>2025775</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>241.245,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>241.245,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="310"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>20257751</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>92.091,63</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>92.091,63</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="311"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>20257752</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>85.150,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>85.150,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO DIRETORIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="312"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>20257753</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>236.116,61</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>236.116,61</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="313"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>20257754</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.407,03</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.407,03</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="314"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>20257755</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9.945,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9.945,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="315"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>AGOSTO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/08/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>24.399.208/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>840</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>74.989,57</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74.989,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MEDICAO DE OBRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="316"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2581</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="317"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2581</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="318"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2581</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="319"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2581</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="320"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2581</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO COMUM-1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="321"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2581</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="322"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6270</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,54</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,98</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA AMARICANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="323"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6270</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,43</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="324"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6270</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,44</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="325"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6270</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,79</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO FRANCES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="326"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>6270</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13,99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA NAC. THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="327"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.545.045/0003-76</CNPJ><NOTA_FISCAL>28384</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TALHADEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="328"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS QUIMICOS</FORNECEDOR><CNPJ>24.169.150/0001-91</CNPJ><NOTA_FISCAL>73960</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>600</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.410,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SODA  CAUSTICA EM ESCAMAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="329"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.170.947/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>108623</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>33,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="330"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>201953</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>83,54</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="331"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>201953</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55,69</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="332"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.360.305/3724-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>759</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7.224,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7.224,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="333"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP</FORNECEDOR><CNPJ>23.161.710/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>2426</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>345</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>345</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE BORRACHARIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="334"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EUCLIMAR ALVES BELTAO EPP</FORNECEDOR><CNPJ>23.161.710/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>2469</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>345</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>345</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE BORRACHARIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="335"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>105</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>105</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="336"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>16.800.634/0001-69</CNPJ><NOTA_FISCAL>53105</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>200</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OVO BRANCO PEQUENO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="337"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>159543</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="338"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>159543</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>26</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="339"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>201852</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>41,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="340"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>201852</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60,02</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="341"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>201852</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>135</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>124,17</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="342"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>201852</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55,19</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="343"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LM BENTO PIMENTA</FORNECEDOR><CNPJ>47.877.580/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>591</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEMON PEPPER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="344"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>600</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABRACADEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL CONSTRUCAO E CORRELATOS EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="345"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>138</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BASE P/ RELE FIXA EXTERNA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="346"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>650</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="347"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.100,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="348"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>14,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CURVA COM BOLSA 90 BRANCA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="349"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>142,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ELETRODUTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="350"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>700</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMPADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="351"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.760,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMPADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="352"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA CR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="353"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.980,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REATOR V SODIO 400W EXTERNO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="354"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>108</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.080,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFLETOR LED</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="355"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>51</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>510</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFLETOR LED</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="356"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>25</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.375,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RELE FOTOELETRICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="357"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>06/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>27/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.854.913/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>7391</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>25</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SOQUETE BAQUELITE C/ RABICHO E27</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="358"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>923</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="359"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>1947</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>379,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>379,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="360"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>05/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL</FORNECEDOR><CNPJ>01.643.840/0001-35</CNPJ><NOTA_FISCAL>750787</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>199,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>199,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE ASSINATURA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="361"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.761.731-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>739</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.302,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.302,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RESCISAO DE CONTRATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>RESCISAO CONTRATO TRABALHO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="362"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.528/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>740</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.286,07</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.286,07</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="363"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1621</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JG RAIO TT99</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="364"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>23,98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="365"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,71</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>24,68</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA AMARICANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="366"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="367"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="368"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AMEIXA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="369"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>31,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>236,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="370"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>11,24</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>84,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="371"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CEBOLINHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="372"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="373"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="374"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2,54</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11,42</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>28,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="375"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="376"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4,24</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>42,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GOIABA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="377"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>KIWI IMPORTADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="378"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>KIWI IMPORTADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="379"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA ARGENTINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="380"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA ARGENTINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="381"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,41</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="382"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA GALA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="383"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,56</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>23,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="384"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,7</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="385"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4,3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>27,95</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="386"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANJERICAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="387"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>32,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MEL 500G</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="388"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>36,4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>143,78</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="389"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,54</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>38,98</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PESSEGO ARGENTINO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="390"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PITAYA IMPORTADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="391"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALSICHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="392"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5,1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>51</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="393"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA BENITAKA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="394"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA CRINSON NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="395"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA CRINSON NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="396"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA CRINSON NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="397"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1,11</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA RED GLOB-ARGENTINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="398"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="399"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>125</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="400"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20,75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>83</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="401"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>04/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS</FORNECEDOR><CNPJ>12.822.407/0001-83</CNPJ><NOTA_FISCAL>4940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2,53</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>126,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>UVA THOMPSON</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="402"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LOCALIZA GOIAS LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>20.771.562/0001-46</CNPJ><NOTA_FISCAL>9261</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RASTREADORES DOS VEICULOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="403"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>17080</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>210</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>210</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="404"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GABRIELLA ALVES MARQUES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.627.231-xx</CNPJ><NOTA_FISCAL>729</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO ODONTOLOGICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="405"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>920</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="406"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1618</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO IPIRANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="407"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1619</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO IPIRANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="408"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1620</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO IPIRANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="409"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1620</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARAFUSO CHIP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="410"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1620</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PRESILHA RABETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="411"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1620</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SETA TT00/150</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="412"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2559</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>116</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>116</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="413"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2561</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="414"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD</FORNECEDOR><CNPJ>26.243.943/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>4216</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.471,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.471,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="415"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5081</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="416"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5082</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>30</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="417"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5083</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="418"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.170.947/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>108327</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="419"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GOIAS TELECOMUNICACOES SA</FORNECEDOR><CNPJ>10.268.439/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>107</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.099,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.099,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE INTERNET</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="420"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>123</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACELGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="421"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>123</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE AMERICANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="422"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>123</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>42</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>420</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE CRESPA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="423"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>123</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>28</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROCOLIS NINJA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="424"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>123</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>36</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>144</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CEBOLINHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="425"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>123</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>14</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COENTRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="426"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>123</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>22</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COUVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="427"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>123</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>21</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>105</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RUCULA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="428"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>268</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>219,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>219,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="429"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDSEL JUNIO LOBO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.880.361-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>719</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.330,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.330,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="430"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.781.351-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>719</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.435,12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.435,12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="431"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARCIO SILVA BRAGA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.872.875-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>719</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.950,22</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.950,22</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="432"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FRANCISCO EDEVALDO DO NASCIMENTO SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.038.691-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>719</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.641,40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.641,40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="433"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARCO TULIO DE GODOY ALVES BESSA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.120.101-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>719</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.328,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.328,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="434"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LINDERCILIA PACHECO SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.306.131-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>719</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.634,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.634,88</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="435"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.026.231-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>719</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.583,97</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.583,97</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="436"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAQUIM LOPES DA SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.644.005-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>719</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.351,45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.351,45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="437"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.364.571-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>719</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.225,34</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.225,34</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="438"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.799.521-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>719</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.519,50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.519,50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="439"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRAGISTA LESTE EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>04.681.567/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>1573</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>240</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>720</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AREIA LAVADA GROSSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="440"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRAGISTA LESTE EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>04.681.567/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>1573</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>70</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>427</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BLOCO DE CIMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="441"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRAGISTA LESTE EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>04.681.567/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>1573</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>259</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>518</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BRITA 0</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="442"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRAGISTA LESTE EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>04.681.567/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>1573</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>36,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>553,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CIMENTO COMUM 50KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="443"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRAGISTA LESTE EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>04.681.567/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>1573</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>94,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>189</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COLUNA 6M FERRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="444"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERRAGISTA LESTE EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>04.681.567/0001-21</CNPJ><NOTA_FISCAL>1573</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>98</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TABUA 30 CM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="445"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>1714</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>399,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>399,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="446"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2432</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA 1 CX C/15 KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="447"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2432</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>135</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>270</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA ARGENTINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="448"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2432</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MORANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="449"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2555</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="450"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2555</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>174,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="451"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2555</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MORANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="452"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AGENCIA BRASIL CENTRAL</FORNECEDOR><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>59992</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.762,38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.762,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="453"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TK ELEVADORES BRASIL SA</FORNECEDOR><CNPJ>90.347.840/0013-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>63280</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>353,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>353,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANUTENCAO ELEVADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="454"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.170.947/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>107421</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="455"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>159229</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="456"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>159229</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>25</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="457"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>201350</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>42,65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="458"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>201350</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20,01</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18,97</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="459"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>201350</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>66,34</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="460"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>7500053</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13.450,84</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13.450,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="461"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>59413</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="462"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>69407</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="463"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>69409</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="464"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>69410</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="465"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>69411</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="466"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>69414</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="467"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>21/07/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.543.032/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>59259257</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>239.276,55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>239.276,55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="468"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>548586912</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50,14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50,14</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="469"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>548586940</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50,14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50,14</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="470"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>JUNHO</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/06/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>548586941</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50,14</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50,14</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
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