<data>
<row _id="1"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.528/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>582</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>74.461,57</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74.461,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO MENSAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FGTS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="2"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR</FORNECEDOR><CNPJ>03.671.632/0001-75</CNPJ><NOTA_FISCAL>600</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>53.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>53.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="3"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.612.092/0001-23</CNPJ><NOTA_FISCAL>626</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35.939,50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35.939,50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA ISSQN COD 1759 RETIDO ESPONTANEO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ISSQN RETIDO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="4"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>685</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18.099,36</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18.099,36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA PIS COD 6912 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>PIS FATURAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="5"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>11/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>UNIAO DE ATACADISTAS E PRODUTORES DE HORTIFRUTIGR</FORNECEDOR><CNPJ>03.671.632/0001-75</CNPJ><NOTA_FISCAL>694</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18.213,96</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18.213,96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA UNIAP</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO UNIAP</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="6"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DN VIDROS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>10.596.841/0001-67</CNPJ><NOTA_FISCAL>1614</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>250</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>250</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MONTAGEM DE VIDROS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="7"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>QUEIJOMAT EIRELI ME</FORNECEDOR><CNPJ>15.629.070/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>5532</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUEIJO RALADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="8"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>6852</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>83.366,75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>83.366,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COFINS COD 5856 NAO CUMULATIVO LEI 10637/2002</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COFINS NORMAL FATURAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="9"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7775</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,37</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>41,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,67</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BOLO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="10"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7775</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>190</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,29</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>245,1</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CENTO DE SALGADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="11"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7775</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>155</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.309,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEITE UHT COMPLEITE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="12"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7775</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>66,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>133,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO DE QUEIJO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="13"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PADA PAES E SABORES LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>12.577.632/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>7775</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1.065,00</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.011,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO FRANCES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="14"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>199074</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>22</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>77</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="15"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>199074</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="16"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>199075</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>123,19</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="17"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>26/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>199075</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>66,33</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="18"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>2888237</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>70,51</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>492,87</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE DIESEL S10</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="19"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.340.639/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>2888237</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>451,33</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,63</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.990,19</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="20"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVID PUBLICOS DE GOIAS</FORNECEDOR><CNPJ>01.246.693/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>8921800</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.597,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.597,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONVENIO IPASGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO IPASGO PLANO SAUDE ANO 2016 A 2018</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="21"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MINISTERIO DA FAZENDA SEC DA REC FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.460/0058-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>70441932</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>494.018,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>494.018,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA INSS E IRRF EMPRESA GERAL CNPJ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>INSS EMPRESA FOLHA PAGAMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="22"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>30/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>251470006</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12.831,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12.831,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="23"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON</FORNECEDOR><CNPJ>13.572.336/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>118</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.100,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.100,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="24"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON</FORNECEDOR><CNPJ>13.572.336/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>215</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>150</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAIXA VERSATIL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="25"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON</FORNECEDOR><CNPJ>13.572.336/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>215</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LANTERNA PISCA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="26"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON</FORNECEDOR><CNPJ>13.572.336/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>215</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>600</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>600</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARALAMA LE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="27"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON</FORNECEDOR><CNPJ>13.572.336/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>215</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>999,85</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>999,85</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PNEU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="28"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ALESSANDRO DE OLIVEIRA MASSON</FORNECEDOR><CNPJ>13.572.336/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>215</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RETENTOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="29"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GR AUTO CENTER EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>37.799.245/0001-30</CNPJ><NOTA_FISCAL>476</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PALHETA DIANTERA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="30"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VIACAO ARAGUARINA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.552.504/0001-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>576</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>556</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>556</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALE TRANSPORTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VALE TRANSPORTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="31"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FERNANDO FREITAS SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.849.901-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="32"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ROBERTA OLIVEIRA PRADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.884.811-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="33"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO PIMENTA CARDOSO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.963.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="34"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ROGERIO MONTEIRO GOMES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.600.731-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="35"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.622.091-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.974,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.974,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO FISCAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO FISCAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="36"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAQUIM SARDINHA JUNIOR</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.546.461-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>580</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="37"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.905.571-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>580</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="38"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.607.192-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>580</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="39"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CLAUDINEI ANTONIO RIGONATTO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.533.056-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>580</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="40"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE RICARDO CAIXETA RAMOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.337.011-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>580</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="41"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ORLANDO TOKIO KUMAGAI</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.482.501-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>580</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="42"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BERNARDO TELES MACHADO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.963.601-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>580</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="43"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.096.341-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>580</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.482,92</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.482,92</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>HONORARIO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="44"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>IMAGEM PRODUTOS E SERVICOS PARA INFORMATICA</FORNECEDOR><CNPJ>27.819.752/0001-35</CNPJ><NOTA_FISCAL>1565</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.347,38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.347,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE IMPRESSAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="45"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2411</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="46"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2411</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="47"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2411</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="48"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2411</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>190</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>190</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL FUGI (CART) T150</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="49"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2411</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MORANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="50"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2411</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="51"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2411</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="52"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>5111</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13,49</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>26,53</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PULVERIZADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="53"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>5111</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21,62</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA SEM ACUCAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="54"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>5111</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>43,23</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE COCA COLA 2L</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="55"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>5111</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,89</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2 LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="56"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VIACAO ARAGUARINA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.552.504/0001-87</CNPJ><NOTA_FISCAL>29653</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>556</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>556</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALE TRANSPORTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VALE TRANSPORTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="57"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>157670</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="58"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140</FORNECEDOR><CNPJ>26.720.956/0001-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>25328192</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>79</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.027,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="59"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>29/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PEDRO CARLOS ALVES MARTINS03843353140</FORNECEDOR><CNPJ>26.720.956/0001-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>25328192</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>28</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>28</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AGUA MINERAL 500ML SEM GAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="60"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO E ENGENHARIA</FORNECEDOR><CNPJ>29.473.734/0001-70</CNPJ><NOTA_FISCAL>731</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17.753,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>17.753,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ELABORACAO DE PROJETOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO ESTUDOS E PROJETOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="61"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>METROPOLITANA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.296.795/0001-76</CNPJ><NOTA_FISCAL>4003</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>61.058,27</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>61.058,27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DESCARGA DE RESIDUO EM ATERRO SANITARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FRETES E CARRETOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="62"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>5062</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>179,94</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ARROZ CRISTAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="63"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>51</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.320,90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FILE  DE FRANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="64"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>898</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALCATRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="65"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>40</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,88</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>955,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COSTELA BOVINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="66"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>897</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COSTELA SUINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="67"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>47</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>700,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COXA E SOBRECOXA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="68"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>62</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.783,80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COXAO MOLE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="69"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINGUICA CALABRESA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="70"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>99,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINGUICA SUINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="71"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>777</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOMBO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="72"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ORELHA SUINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="73"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>45</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.795,50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PATINHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="74"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PE DE PORCO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="75"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>30.734.754/0001-36</CNPJ><NOTA_FISCAL>8624</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOUCINHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="76"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9200</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>104</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO LIXO 100LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="77"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.543.032/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>144081121</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.231,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.231,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="78"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>28/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>12/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SANEAMENTO DE GOIAS SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.616.929/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>225782202</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12.386,27</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12.386,27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO AGUA/ESGOTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>AGUA E ESGOTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="79"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GILBERTO DE CASTRO SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>41.726.320/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>26</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.200,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAFE TRADICIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="80"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LUIZ CLAUDIO SENA DE ANDRADE XXX787471XX</FORNECEDOR><CNPJ>47.892.834/0001-12</CNPJ><NOTA_FISCAL>78</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>468</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>468</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="81"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LINKNET INFORMATICA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>03.300.738/0001-62</CNPJ><NOTA_FISCAL>175</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29.711,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29.711,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LOCACAO DE SOFTWARE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SOFTWARE EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="82"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.380.011-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>560</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16.772,34</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16.772,34</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="83"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FUNDACAO MUN DO BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCE</FORNECEDOR><CNPJ>06.326.343/0001-27</CNPJ><NOTA_FISCAL>1620</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.396,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.396,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA JOVEM APRENDIZ</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="84"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2397</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MORANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="85"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2397</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PEPINO COMUM-1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="86"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2397</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>110</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>220</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="87"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2399</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>110</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="88"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2399</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>190</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>190</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NAC FUJI SANJO 165 18KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="89"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2401</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>130</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="90"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2401</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>190</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>570</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL FUJI HOSHI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="91"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2401</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>140</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MORANGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="92"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>157553</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>96</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="93"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>157553</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>48</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="94"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>25/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>157553</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>42</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>105</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="95"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>W R MOTOS E ACESSORIOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>31.721.097/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>1659</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>149,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.798,80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAPACETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="96"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>W R MOTOS E ACESSORIOS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>31.721.097/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>1659</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>149,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>449,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAPACETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="97"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2395</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABOBORA KABUTIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="98"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2395</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="99"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2395</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="100"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>2924</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.850,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.850,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="101"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5071</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>129</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>129</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO COPIA DE CHAVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="102"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5072</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>125</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>125</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONFECCAO DE BORRACHA P/CARIMBO AUTOMATICO S-823</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="103"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ELI JOSE DA SILVA - ME</FORNECEDOR><CNPJ>02.367.332/0001-34</CNPJ><NOTA_FISCAL>5073</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>36</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>36</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO COPIA DE CHAVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="104"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ESTILO METALURGICA LTDA ESTILO METALURGICA</FORNECEDOR><CNPJ>14.752.288/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>16923</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>110</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18,18</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHAPA GALVANIZADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="105"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81505</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BL RASCUNHO 1/18</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="106"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>24/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81506</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>59,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PASTA SANFONADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="107"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CARMEM RODRIGUES JAPIASSU</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.462.901-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>540</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.833,74</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.833,74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPASSE PENSAO ALIMENTICIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>PENSAO ALIMENTICIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="108"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>18/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CEASA</FORNECEDOR><CNPJ>00.007.385/0001-19</CNPJ><NOTA_FISCAL>541</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>752,35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>752,35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA ASCEAGO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO ASCEAGO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="109"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ISOTECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>28.684.762/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>2923</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.173,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.173,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E LIMPEZA ETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="110"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>16907</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="111"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>198595</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>67</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62,68</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="112"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>198595</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18,71</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="113"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>198595</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO PAPAIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="114"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>198595</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>93,55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA TOMMYS (GO)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="115"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>198595</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74,84</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="116"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>198596</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62,79</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="117"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CLARO SA</FORNECEDOR><CNPJ>40.432.544/0436-28</CNPJ><NOTA_FISCAL>8890913</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4,13</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE INTERNET</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="118"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>23/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>REDEMOB CONSORCIO</FORNECEDOR><CNPJ>10.636.142/0001-01</CNPJ><NOTA_FISCAL>24632902</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>378,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>378,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALE TRANSPORTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>VALE TRANSPORTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="119"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE ESPEDITO DIAS MENESES</FORNECEDOR><CNPJ>22.646.351/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>101</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>43.250,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>43.250,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="120"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>20.664.169/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>309</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>183.121,46</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>183.121,46</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="121"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</FORNECEDOR><CNPJ>00.360.305/3724-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>538</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8.241,44</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8.241,44</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONVENIO EMPRESTIMO CONSIGNADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="122"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BORGES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS</FORNECEDOR><CNPJ>25.249.203/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>601</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="123"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DRW CONSTRUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>22.233.584/0001-88</CNPJ><NOTA_FISCAL>1166</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>350.352,57</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>350.352,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE LIMPEZA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO LIMPEZA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="124"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2389</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA DIVERSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="125"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2389</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHUCHU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="126"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2389</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>160</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NAC FUJI SANJO 135 18KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="127"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2389</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="128"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS</FORNECEDOR><CNPJ>08.882.012/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>21564</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FARINHA DE MANDIOCA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="129"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS</FORNECEDOR><CNPJ>08.882.012/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>21565</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FARINHA DE MANDIOCA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="130"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS</FORNECEDOR><CNPJ>08.882.012/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>21565</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FARINHA DE MANDIOCA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="131"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DANTAS E SANTOS COM E REP PRODUTOS ALIMENTICIOS</FORNECEDOR><CNPJ>08.882.012/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>21565</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>POLVILHO DOCE CASEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="132"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>16.800.634/0001-69</CNPJ><NOTA_FISCAL>52448</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>255</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>127,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OVO EXTRA VERMELHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="133"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>157371</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>76,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="134"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>22/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>157371</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>18</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>46,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="135"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>17/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.659.060/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>66238</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>455,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>455,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INFORMATIVO OBJETIVA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURA PERIODICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="136"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GUEPARDO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>20.664.169/0001-53</CNPJ><NOTA_FISCAL>304</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>68.849,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>68.849,79</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO VIGILANCIA PATRIMONIAL TERCEIRIZADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="137"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LM BENTO PIMENTA</FORNECEDOR><CNPJ>47.877.580/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>512</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,25</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CHIMICHURRI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="138"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LM BENTO PIMENTA</FORNECEDOR><CNPJ>47.877.580/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>512</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,25</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LEMON PEPPER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="139"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>03/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LM BENTO PIMENTA</FORNECEDOR><CNPJ>47.877.580/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>512</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>0,25</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAPRICA PICANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="140"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS-OVG</FORNECEDOR><CNPJ>02.106.664/0001-65</CNPJ><NOTA_FISCAL>526</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TERMO DE FOMENTO OVG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>CONVENIO OVG TERMO FOMENTO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="141"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.279.371-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>528</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13.669,38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13.669,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="142"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GABRIELLY BARBOSA FRANÇA MELO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.849.041-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>528</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.940,89</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.940,89</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="143"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSÉ GOMES DE VASCONCELOS NETO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.932.471-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>528</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.922,44</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.922,44</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="144"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.364.571-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>528</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.175,97</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.175,97</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="145"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LUCIANO ALVES DA PAIXAO</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.285.501-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>529</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>929,12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>929,12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="146"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>16/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>19/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA</FORNECEDOR><CNPJ>01.543.032/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>142840714</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>237.432,71</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>237.432,71</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AQUISICAO DE ENERGIA ELETRICA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ENERGIA ELETRICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="147"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>15/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>157077</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>26</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="148"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>15/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>157077</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>28</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>78,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="149"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>15/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO</FORNECEDOR><CNPJ>02.395.868/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>223518</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>44,26</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>44,26</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA CUSTAS JUDICIAIS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>GASTOS CUSTA JUDICIAL/PROCESSUAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="150"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>15/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18° REGIAO</FORNECEDOR><CNPJ>02.395.868/0001-63</CNPJ><NOTA_FISCAL>952438</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13.133,46</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13.133,46</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA CUSTAS JUDICIAIS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEPOSITO RECURSAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="151"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSUE LOPES SIQUEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.288.801-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>523</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>443,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>443,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONSUMO ABASTECIMENTO DE GASOLINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DESPESA C/VIAGEM E ESTADIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="152"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>198040</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>92,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA TOMMYS (GO)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="153"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>198040</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="154"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>198041</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18,94</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="155"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>14/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>198041</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>75,76</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="156"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>513</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>247.876,55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>247.876,55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO CELETISTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO EFETIVO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="157"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>ANEXO ENERGIA ESCO GOIAS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>24.399.208/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>818</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>74.989,57</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74.989,57</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MEDICAO DE OBRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>IMOB. OBRA EM ANDAMENTO BIODIGESTOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="158"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2371</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="159"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2371</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>190</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>190</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="160"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2373</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>73,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>147</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="161"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2373</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="162"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2373</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>148</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>296</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="163"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS</FORNECEDOR><CNPJ>05.691.252/0001-28</CNPJ><NOTA_FISCAL>3851</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>860</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>860</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO ANALISE QUIMICA DE RESIDUO/PRODUTO QUIMICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ANALISE QUIMICAS E PESQUISAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="164"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>5132</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>73.151,55</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>73.151,55</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO A TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS A TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="165"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>5133</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>85.086,74</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>85.086,74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO DIRETORIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>REMUNERACAO DIRETORIA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="166"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>5134</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>210.609,51</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>210.609,51</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="167"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>5135</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.390,27</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.390,27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDO POR TERCEIRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SALARIO/FOLHA PAGTO EFETIVO A DISPOSICAO CEDIDOS POR TERCEIRO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="168"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FOLHA PAGAMENTO CEASA</FORNECEDOR><CNPJ xsi:nil="true" /><NOTA_FISCAL>5136</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11.440,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>11.440,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SALARIO/FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>BOLSA ESTAGIO/SALARIO ESTAGIARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="169"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>11/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>156907</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>23</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>73,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="170"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GABRIELLA ALVES MARQUES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.627.231-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>504</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.000,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.000,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO ODONTOLOGICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="171"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SECRETARIA DA ECONOMIA</FORNECEDOR><CNPJ>01.409.655/0001-80</CNPJ><NOTA_FISCAL>510</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>758</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>758</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA COD 329-54 TX SERV EST - ATA DE REUNIAO CONS ADMINIST</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>TAXAS ESTADUAIS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="172"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>28/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SILVA E SANTOS GAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>47.656.642/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>1499</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>400</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.400,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GAS GLP 45 KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>GAS E CORRELATOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="173"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME</FORNECEDOR><CNPJ>24.946.442/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>16878</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>370</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>370</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="174"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>249,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANDEJA ACRILICA 1 ANDAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="175"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>50</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>175</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BLOCO ADESIVO BRW</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="176"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>70</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>294</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BLOCO ADESIVO BRW</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="177"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>124</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>620</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BOBINA TERMICA 8MM 40MT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="178"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BORRACHA P/APAGAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="179"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>145</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CALCULADORA MODELO 2011 P</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="180"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CANETA BIC PRETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="181"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>60</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>120</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CANETA COMPACTOR AZUL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="182"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>190</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CANETA MARCA TEXTO AMARELA BIC</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="183"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>47,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CANETA MARCA TEXTO MASTER ROSA 12X1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="184"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>700</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,68</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>476</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CARTAO PVC 86X54X0,76 MM S/ TARJA PRIME</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="185"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>52</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CARTAO PVC 86X54X0,76 MM S/ TARJA PRIME</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="186"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COLA BASTAO KAZ 10G KAZAN</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="187"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>58</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COLA BASTAO KAZ 10G KAZAN</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="188"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>48</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ELASTICO SUPER AMARELO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="189"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ESTILETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="190"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>59</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>59</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ETIQUETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="191"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>218</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA ADERE DUPLA FACE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="192"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA ADESIVA CELOFONE TRANSPARENTE(DUREX)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="193"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>78</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA CREPE 18MM X 50 M TAPEFIX</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="194"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,58</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>191,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GRAMPEADOR DE MESA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="195"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>78</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GRAMPO 26/6 C/5000 EACLE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="196"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>30</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAPIS PRETO NR 01</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="197"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>238</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/52 FLS 153X216MM TILIBRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="198"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>100</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>350</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MARCADOR DE PAGINA 12X45 25FLSX5</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="199"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>13,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAPEL VERGE 180GR A4</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="200"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PASTA ACP C/ELASTICO TRANSP OFICIO 1021</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="201"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>300</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,62</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>186</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PASTA ACP CRISTAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="202"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>64,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PASTA PLAST ELAST FINA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="203"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>200</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>860</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PASTA SUSPENSA COMPLETA PAPELAO DELLOKRAFT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="204"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>34,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>345</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PASTA SUSPENSA PLASTICA REF 1055 CRISTAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="205"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>200</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.550,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PASTA SUSPENSA PLASTICA REF 1055 CRISTAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="206"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>199</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PERFURADOR DE MESA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="207"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PORTA LAPIS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="208"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REGUA 50 CM GRADUADA REF 1005 BANDEIRANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="209"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>08/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PRIMICIAS PAPEIS E UTILTDA EPP</FORNECEDOR><CNPJ>06.338.087/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>81369</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>62</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TESOURA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="210"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>156848</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="211"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>10/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>156848</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>56</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>179,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="212"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9185</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>80</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA VINIL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="213"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9186</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>26</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>POTE 200 ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="214"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9186</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>POTE 200 ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="215"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>H R EMBALAGENS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>06.292.552/0001-05</CNPJ><NOTA_FISCAL>9186</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>13</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>130</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SACO LIXO 100LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="216"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13570</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DISCO CORTE7X1</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="217"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13571</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA SOLDAVEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="218"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13571</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA SOLDAVEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="219"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13571</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REGISTRO DA BOMBA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="220"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13571</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERRA MARMORE STANLEY</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="221"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13571</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>110,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>110,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALVULA DE RETENCAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="222"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13572</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADESIVO PVC</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="223"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13572</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>119,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA CREPE 48X50</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="224"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13573</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>69,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>69,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROCA SDS PLUS 12MM X 460MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="225"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13573</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>72,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>72,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CADEADO 50 MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="226"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13574</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ELETRODO 2,50 MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="227"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13575</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VASSOURA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="228"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13576</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>0,65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ARRUELA LISA 3/16</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="229"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>40,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BOIA  PARA CAIXA DESCARGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="230"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CADEADO 50 MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="231"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAVALETE COM PLACA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="232"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CURVA SOLD 90 25MM PLASTILIT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="233"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DOBRADICA 3 1/2</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="234"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ESTOPA BCA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="235"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>14,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>44,7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA CREPE 48X50</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="236"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>JOELHO SOLDAVEL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL HIDRAULICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="237"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACARICO PRETO GAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="238"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>16</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARAFUSO AUTO BROCANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="239"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFIL SOFT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="240"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,75</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TE SOL 50MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="241"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>T H NAVES FERRAGISTA EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>19.353.933/0001-90</CNPJ><NOTA_FISCAL>13577</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>23,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TINTA SPRAY</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="242"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SABOR GOIANO PIMENTAS E CONDIMENTOS</FORNECEDOR><CNPJ>22.798.778/0001-20</CNPJ><NOTA_FISCAL>17261</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="243"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SABOR GOIANO PIMENTAS E CONDIMENTOS</FORNECEDOR><CNPJ>22.798.778/0001-20</CNPJ><NOTA_FISCAL>17261</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PIMENTA BODE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="244"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.064.495/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>87587</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.849,50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.849,50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RIBBON FARGO DTC 1000</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="245"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197648</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>25</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>87,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="246"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197648</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>160</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="247"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197651</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>64,72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="248"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197651</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>64,72</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="249"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197651</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>83,22</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA TOMMYS (GO)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="250"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>09/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197651</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>80</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>73,97</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="251"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>VICTOR DO ESPIRITO SANTO MARCAL</FORNECEDOR><CNPJ>34.755.203/0001-00</CNPJ><NOTA_FISCAL>38</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>460</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>460</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE ALUMINIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="252"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOSE ESPEDITO DIAS MENESES</FORNECEDOR><CNPJ>22.646.351/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>99</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.400,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.400,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RECUPERACAO DE CABINE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="253"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RAPHAEL TENAGLIA XXX071391XX</FORNECEDOR><CNPJ>19.158.139/0001-96</CNPJ><NOTA_FISCAL>202</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>70</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAVAGEM DE VEICULO EM GERAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="254"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>REVISA 37 SERVICOS  PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>38.015.485/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>1422</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>150</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PASTILHA DE FREIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="255"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>REVISA 37 SERVICOS  PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI</FORNECEDOR><CNPJ>38.015.485/0001-60</CNPJ><NOTA_FISCAL>1422</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>470</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>940</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PNEU</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="256"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>156754</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>12</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>76,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="257"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>08/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL</FORNECEDOR><CNPJ>01.647.296/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>3208230</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>339,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>339,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TAXA DE ESTAGIARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="258"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>07/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>23/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AN COPIADORA E INFORMATICA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>05.731.154/0001-77</CNPJ><NOTA_FISCAL>2138</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5.440,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5.440,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE MANUTENCAO DE NOBREAK</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="259"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>35</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>5</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACELGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="260"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>35</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>40</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE AMERICANA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="261"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>35</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>39</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>312</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ALFACE CRESPA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="262"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>35</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>23</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>69</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CEBOLINHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="263"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>35</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>30</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COENTRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="264"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>35</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>60</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>COUVE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="265"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LARISSA VALERIANO DOS SANTOS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.074.111-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>35</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RUCULA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="266"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JUSCELINO DOS ANJOS DA SILVA XXX840861XX</FORNECEDOR><CNPJ>48.169.474/0001-98</CNPJ><NOTA_FISCAL>88</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>100</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>100</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="267"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2339</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>65</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>65</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BANANA PRATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="268"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2339</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MACA NACIONAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="269"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2341</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>120</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>240</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>QUIABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="270"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2341</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>52,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>105</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPOLHO VERDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="271"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE HORTIFRUTIGRAN</FORNECEDOR><CNPJ>33.637.836/0001-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>2341</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>360</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMATE SALADETE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="272"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LOCALIZA GOIAS LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>20.771.562/0001-46</CNPJ><NOTA_FISCAL>8863</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>180</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>180</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RASTREADORES DOS VEICULOS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="273"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS</FORNECEDOR><CNPJ>37.030.103/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>131684</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>78</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>78</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CESTO FECHADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="274"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CEABEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE EMBALAGENS</FORNECEDOR><CNPJ>37.030.103/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>131684</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>99</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CESTO FECHADO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="275"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>156569</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>15</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>97,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABACAXI</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="276"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>25/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE MELANCIAS J G LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>02.708.951/0001-45</CNPJ><NOTA_FISCAL>156569</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>62</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>198,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MELANCIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="277"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>04/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL</FORNECEDOR><CNPJ>01.643.840/0001-35</CNPJ><NOTA_FISCAL>739790</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>199,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>199,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE ASSINATURA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="278"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>LINDERCILIA PACHECO SILVA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.306.131-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>473</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7.530,19</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7.530,19</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO FERIAS E/OU ANTECIPACAO FERIAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO FERIAS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="279"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>22/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>DIST DE OVOS CARDOSO E SOUZA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>16.800.634/0001-69</CNPJ><NOTA_FISCAL>52169</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>200</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>200</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OVO BRANCO GRANDE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="280"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>214242</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>43,19</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>43,19</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BOLSA DE VEDACAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="281"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>214242</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>244,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>244,79</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA BORR. BAIXA TENSÃO 2.5 KV 11" ORION</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="282"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>KAPITAO AMERICA</FORNECEDOR><CNPJ>00.496.983/0001-07</CNPJ><NOTA_FISCAL>214242</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35,09</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LUVA COB. VAQ/P.RASPA C/FIV SILVSEG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL SEGURANCA E PROTECAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="283"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.816.875/0001-29</CNPJ><NOTA_FISCAL>943902</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,76</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>77,59</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BASE RELE FOTOELETRICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="284"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.816.875/0001-29</CNPJ><NOTA_FISCAL>943902</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35,81</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>358,09</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CONECTOR PARAFUSO FENDIDO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="285"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>03/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.816.875/0001-29</CNPJ><NOTA_FISCAL>943902</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,02</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>190,16</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RELE FOTOELETRICO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="286"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>29/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAO FILHO MOTA E CIA LTDA ME</FORNECEDOR><CNPJ>06.110.286/0001-44</CNPJ><NOTA_FISCAL>195</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>630</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>630</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LANCHES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>EVENTO E PARTICIPACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="287"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>WILLOW GARCIA ALVES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.552.171-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>462</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>6.625,74</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>6.625,74</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RESCISAO DE CONTRATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>RESCISAO CONTRATO TRABALHO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="288"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>15/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NOEMIA SEVERINO DA SILVA VAZ</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.860.551-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>463</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9.461,66</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9.461,66</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RESCISAO DE CONTRATO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>RESCISAO CONTRATO TRABALHO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="289"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>07/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FGTS FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO</FORNECEDOR><CNPJ>00.394.528/0001-92</CNPJ><NOTA_FISCAL>464</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.760,73</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.760,73</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIA FGTS COD 115 RECOLHIMENTO RESCISORIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>FGTS RESCISORIO/RECLAMATORIA TRABALHISTA</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="290"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>4440</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3,43</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15,99</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>54,85</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PAO BATATA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="291"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>4440</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SUCO DE MARACUJA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="292"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BON ATACAREJO DE ALIMENTOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>53.281.814/0001-08</CNPJ><NOTA_FISCAL>4440</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2,39</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2,39</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SUCO LA FRUIT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>LANCHES E REFEICOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="293"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197198</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>19</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>85,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="294"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197198</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>75</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>150</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TANGERINA PONKAM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DOACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="295"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197199</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>63,58</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>63,58</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LARANJA PERA RIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="296"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197199</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>21,48</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21,48</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMAO TAITI - GO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="297"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197199</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>107,64</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>107,64</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO FORMOSA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="298"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197199</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>74,3</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>74,3</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MAMAO PAPAIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="299"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>05/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>SO LARANJA COM DE CITRICOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.832.649/0001-89</CNPJ><NOTA_FISCAL>197199</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>90,9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>90,9</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANGA PALMER</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="300"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>272258</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>235,95</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>444,13</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>AREIA CIMENTO MEDIA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="301"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>02/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>26.734.871/0001-22</CNPJ><NOTA_FISCAL>272258</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>39,81</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>374,67</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CIMENTO COMUM 50KG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="302"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RENAN ODA AMARAL</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.099.691-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>445</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.520,49</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.520,49</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="303"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.037.071-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>445</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.250,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.250,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="304"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FABIO DE SOUZA OLIVEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.923.241-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>445</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.918,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.918,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="305"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>CELENY DA GLORIA OLIVEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.140.131-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>445</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10.319,28</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10.319,28</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="306"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>FLAVIO RODRIGUES</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.021.971-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>445</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.750,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.750,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="307"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/06/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RENATO BARBOSA PEREIRA</FORNECEDOR><CNPJ>52.000.942/0001-73</CNPJ><NOTA_FISCAL>594</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>114</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>114</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MILHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALIMENTIMENTACAO DO TRABALHADOR</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="308"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>862</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>20</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>20</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="309"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>863</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="310"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>864</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>15</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>15</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="311"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>865</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE TROCA DE PECAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="312"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>1368</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>399,2</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>399,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE INTERNET</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="313"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>16/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>GRAFICA E EDITORA BANDEIRANTE LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>03.390.424/0001-06</CNPJ><NOTA_FISCAL>1446</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.640,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.640,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE CAPA PARA PROCESSO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICO GRAFICO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="314"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>1570</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>379,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>379,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="315"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1591</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO IPIRANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="316"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1592</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMP FAROL CG/TT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="317"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1592</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO IPIRANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="318"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1592</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOCO SETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="319"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1593</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMP FAROL CG/TT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="320"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1593</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMP LANT CG/TT ORIG</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="321"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1593</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>35</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>35</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>OLEO IPIRANGA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="322"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1593</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PRESILHA RABETA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="323"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1594</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>GUIDÃO TT150 TORK</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="324"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1594</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>45</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>45</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RETROVISOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="325"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>09/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>NETO S COMERCIO PECAS E ACESSORIOS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>37.394.103/0001-93</CNPJ><NOTA_FISCAL>1595</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMP FAROL CG/TT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE CONSUMO DE VEICULOS</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="326"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>22,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ABRACADEIRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="327"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="328"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>46,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>46,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ACABAMENTO DA VALVULA DOCOL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="329"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>26,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>26,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ARAME GALVANIZADO NR 14</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="330"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BATERIA 9V</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="331"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>16,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>16,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROCA ACO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="332"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>32,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>32,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROCA ACO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="333"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROCA ACO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="334"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROCA ACO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="335"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>BROCA ACO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="336"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>198</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL ELETRICO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="337"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>116</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CABO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="338"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CADEADO 50 MM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="339"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>CAIXA MEC-TRONIC SOBREPOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="340"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>109,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>109,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DISJUNTOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="341"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>25,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DISJUNTOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="342"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DISJUNTOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="343"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>49,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>DUCHA CORONA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="344"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>29,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>29,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ELETRODO 2,5</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="345"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>9</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>115,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA CREPE 48X50</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL DE EXPEDIENTE</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="346"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>32,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>98,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>FITA ISOLANTE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="347"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INT 2 TECLAS PLUZIE</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="348"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INTER 1-TC TOMADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="349"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>11</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>INTERRUPTORES</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="350"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>70</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LAMP LED 9W AVANT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="351"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>32,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>32,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LIMPADOR CIF 250ML</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="352"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>20</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>0,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 45</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="353"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>3</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>27</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PILHA AA-2</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="354"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PLUG MACHO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="355"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>8,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>8,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PLUG TEE 3 SAIDAS</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="356"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>6</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>21</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>PORTA LAMPADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="357"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>149,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>299,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REFLETOR LED</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="358"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>17,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>17,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPARO CABECA ENTRADA DE AGUA ASTRA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="359"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>24,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>49,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>REPARO REGISTRO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="360"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ROLO LA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="361"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>89,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>89,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>THINNER 5LT</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="362"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>22,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>91,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TINTA SPRAY</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="363"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>8</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>11,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>94,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMADA EMB.</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="364"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>25,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TOMADA EMB.</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="365"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>10</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>12,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>128</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TORNEIRA PVC</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="366"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>4</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>19,2</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TRINCHA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="367"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>146,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>146,8</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VALVULA ADMISSAO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="368"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>23</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>46</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VOLANTE (CRUZETA)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="369"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>13/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>BLUME LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>01.121.125/0001-32</CNPJ><NOTA_FISCAL>3956</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>2</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>19,8</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>39,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>VOLANTE C-50</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>MATERIAL PARA MANUNTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="370"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>14/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AMULTIPHONE INTEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADAS LTD</FORNECEDOR><CNPJ>26.243.943/0001-39</CNPJ><NOTA_FISCAL>4154</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.471,32</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.471,32</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DE IMPLANTACAO DE PABX EM NUVEM</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="371"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>02/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>MARIANA SILVA VIEIRA</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.324.531-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>4455</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.750,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.750,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Debito em Conta</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ADIANTAMENTO 13* SALARIO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="372"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>10/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RD TELECOM LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.426.902/0001-33</CNPJ><NOTA_FISCAL>59568</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>219,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>219,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO LOCACAO/ALUGUEL MAQUINA/EQUIPAMENTO</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="373"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>06/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AGENCIA BRASIL CENTRAL</FORNECEDOR><CNPJ>03.520.902/0001-47</CNPJ><NOTA_FISCAL>59833</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>18.337,37</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>18.337,37</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>SERVICO DIARIO OFICIAL</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>ASSINATURAS E PUBLICACOES</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="374"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>30/05/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TK ELEVADORES BRASIL SA</FORNECEDOR><CNPJ>90.347.840/0013-51</CNPJ><NOTA_FISCAL>62404</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>353,05</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>353,05</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MANUTENCAO ELEVADOR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>SERVICOS MANUTENCAO EM GERAL</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="375"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>851,63</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>851,63</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="376"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.174,11</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.174,11</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="377"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>434,33</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>434,33</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="378"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>50,6</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>50,6</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="379"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>905</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>905</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="380"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>1.202,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>1.202,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="381"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>86,79</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>86,79</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="382"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>113,93</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>113,93</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="383"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3,56</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3,56</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="384"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.130,71</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.130,71</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="385"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>9.735,82</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>9.735,82</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="386"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.223,25</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.223,25</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="387"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>PERBONI E PERBONI FRUTAS ESPECIAIS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>04.940.750/0001-02</CNPJ><NOTA_FISCAL>188655</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.166,83</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.166,83</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="388"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTO ELETRICA CEASA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>00.361.348/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>232735</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.645,23</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.645,23</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="389"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTO ELETRICA CEASA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>00.361.348/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>232735</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.218,23</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.218,23</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="390"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTO ELETRICA CEASA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>00.361.348/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>232735</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.739,91</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.739,91</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="391"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTO ELETRICA CEASA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>00.361.348/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>232735</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.844,90</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.844,90</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="392"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTO ELETRICA CEASA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>00.361.348/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>232735</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>2.030,41</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>2.030,41</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="393"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>AUTO ELETRICA CEASA LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>00.361.348/0001-04</CNPJ><NOTA_FISCAL>232735</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>4.368,00</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>4.368,00</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - AREA BENEFICIAMENTO, DESD,COMERCIALIZACAO PAV.EXTERNO P/M2(3.30)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="394"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RIO JORDAO COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>25.016.684/0001-40</CNPJ><NOTA_FISCAL>292893</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.288,24</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.288,24</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="395"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RIO JORDAO COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>25.016.684/0001-40</CNPJ><NOTA_FISCAL>292893</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.290,12</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.290,12</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="396"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>RIO JORDAO COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>25.016.684/0001-40</CNPJ><NOTA_FISCAL>292893</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.295,38</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.295,38</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="397"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>JOAO PAULO PEDRO DE JESUS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.898.301-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>293357</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>92,5</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>92,5</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MODULO 4 M2 ATE 50 CAIXA GNP I PRODUTOR MENSAL P/M2 (3.4)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="398"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COM DE MELANCIA FLOR DE GOIAS ME</FORNECEDOR><CNPJ>14.170.947/0001-55</CNPJ><NOTA_FISCAL>299462</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>7.439,10</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>7.439,10</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>TCU - BOX SIMPLES P/M2 (3.18)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="399"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>EFRAIN MAIA DIAS</FORNECEDOR><CNPJ>XXX.387.601-XX</CNPJ><NOTA_FISCAL>302223</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>370</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>370</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>MODULO 4 M2 ATE 50 CAIXA GNP I PRODUTOR MENSAL P/M2 (3.4)</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="400"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>01/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>COMERCIAL DE HORTIFRUTI ANDRADE LTDA</FORNECEDOR><CNPJ>07.964.351/0001-61</CNPJ><NOTA_FISCAL>327095</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>3.921,83</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>3.921,83</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>RENOVACAO DE CONCESSAO DE USO AREA PUBLICA/PRIVADA</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Caixa/Dinheiro</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>NAO APLICAVEL</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>DEVOLUCAO/ANULACAO SERVICO PRESTADO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
<row _id="401"><ANO>2025</ANO><REFERENCIA>ABRIL</REFERENCIA><FATURAMENTO>01/04/2025</FATURAMENTO><PAGAMENTO>24/04/2025</PAGAMENTO><FORNECEDOR>TIM S A</FORNECEDOR><CNPJ>02.421.421/0027-50</CNPJ><NOTA_FISCAL>543975824</NOTA_FISCAL><QUANTIDADE>1</QUANTIDADE><VALOR_UNITARIO>486,4</VALOR_UNITARIO><VALOR_TOTAL>486,4</VALOR_TOTAL><DESCRICAO>LINHAS DE TELEFONE CELULAR</DESCRICAO><FORMA_DE_PAGAMENTO>Cheque</FORMA_DE_PAGAMENTO><MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO>DISPENSA LICITACAO</MOD_DO_PROCESSO_LICITATORIO><NATUREZA_DA_DESPESA>COMUNICACAO</NATUREZA_DA_DESPESA></row>
</data>
